成24年度 入間市国民健康保険特別会計補正予算
第2号
案
成24
度
国民健康保険特別会計補正予算
第2号・案
歳
入
単位:千円
%
款
項
目
当初予算額
千円
補正
号
千円
補正
号
千円
予算現額
=
+
+
千円
前年度決算額
円
差引増減額
=
-円
補正理由
国民健康保険税
3,539,256
0
0
3,539,256
3,360,774,197
178,481,803
国民健康保険税
3,539,256
0
0
3,539,256
3,360,774,197
178,481,803
一般被保険者国民
健康保険税
3,270,244
0
0
3,270,244
3,120,962,659
149,281,341
退職被保険者等国
民健康保険税
269,012
0
0
269,012
239,811,538
29,200,462
使用料及び手数料
1
0
△ 1
0
30,800
△ 30,800
手数料
1
0
△ 1
0
30,800
△ 30,800
総務手数料
1
0
△ 1
0
30,800
△ 30,800
不用額の減
国庫支出金
3,434,691
0
39,714
3,474,405
3,447,854,533
26,550,467
国庫
担金
2,915,436
0
38,782
2,954,218
3,044,703,717
△ 90,485,717
療養給付費等
担
金
2,778,020
0
44,732
2,822,752
2,946,810,905
△ 124,058,905
保険給付費の増加見込みによる増
高額医療費共同事
業
担金
111,978
0
0
111,978
80,502,812
31,475,188
特定健康診査等
担金
健康福祉課
25,438
0
△ 5,950
19,488
17,390,000
2,098,000
受診者見込人数による減
国庫補助金
519,255
0
932
520,187
403,150,816
117,036,184
調整交付金
519,055
0
0
519,055
399,567,000
119,488,000
高齢者医療制度円
滑運営事業費補助金
0
0
757
757
619,816
137,184
前年度か
の制度
の見込みによる増
護従事者処遇改
善臨時特例交付金
0
0
0
0
0
0
出産育児一時金補
助金
200
0
70
270
2,440,000
△ 2,170,000
額の確定による増
8災害臨時特例補助
金
0
0
105
105
524,000
△ 419,000
交付要綱の福島原発事故の
成23年度
か
の
による増
療養給付費等交付金
808,489
0
△ 153,861
654,628
645,283,441
9,344,559
療養給付費等交付金
808,489
0
△ 153,861
654,628
645,283,441
9,344,559
療養給付費等交付
金
808,489
0
△ 153,861
654,628
645,283,441
9,344,559
交付見込額による減
前期高齢者交付金
4,204,743
0
196,004
4,400,747
4,012,705,047
388,041,953
前期高齢者交付金
4,204,743
0
196,004
4,400,747
4,012,705,047
388,041,953
前期高齢者交付金
4,204,743
0
196,004
4,400,747
4,012,705,047
388,041,953
額の確定による増
県支出金
809,152
0
△ 5,950
803,202
700,615,812
102,586,188
成24
度
国民健康保険特別会計補正予算
第2号・案
歳
入
単位:千円
%
款
項
目
当初予算額
千円
補正
号
千円
補正
号
千円
予算現額
=
+
+
千円
前年度決算額
円
差引増減額
=
-円
補正理由
高額医療費共同事
業
担金
111,978
0
0
111,978
80,502,812
31,475,188
特定健康診査等
担金
健康福祉課
25,438
0
△ 5,950
19,488
17,390,000
2,098,000
受診者見込人数による減
県補助金
671,736
0
0
671,736
602,723,000
69,013,000
国民健康保険事業
補助金
1
0
0
1
0
1,000
調整交付金
671,735
0
0
671,735
602,723,000
69,012,000
共同事業交付金
2,284,125
0
△ 125,552
2,158,573
1,500,312,087
658,260,913
共同事業交付金
2,284,125
0
△ 125,552
2,158,573
1,500,312,087
658,260,913
高額医療費共同事
業交付金
443,578
0
4,337
447,915
341,374,731
106,540,269
年度実績に基づく見込額の増
保険
政共同安定
化事業交付金
1,840,547
0
△ 129,889
1,710,658
1,158,937,356
551,720,644
年度実績に基づく見込額の減
産収入
8
0
28
36
33,530
2,470
産運用収入
8
0
28
36
33,530
2,470
利子及び配当金
8
0
28
36
33,530
2,470
年度実績に基づく見込額の増
繰入金
1,450,001
0
250,000
1,700,001
1,620,000,000
80,001,000
他会計繰入金
1,450,000
0
250,000
1,700,000
1,620,000,000
80,000,000
一般会計繰入金
1,450,000
0
250,000
1,700,000
1,620,000,000
80,000,000
歳入不足額に充当するための増
基金繰入金
1
0
0
1
0
1,000
保険給付費支払基
金繰入金
1
0
0
1
0
1,000
10繰越金
1
162,246
0
162,247
201,942,311
△ 39,695,311
繰越金
1
162,246
0
162,247
201,942,311
△ 39,695,311
繰越金
1
162,246
0
162,247
201,942,311
△ 39,695,311
11諸収入
19,279
0
△ 100
19,179
22,716,700
△ 3,537,700
延滞金
加算金及び加料
4,872
0
0
4,872
7,917,633
△ 3,045,633
一般被保険者延滞
金
収税課
4,800
0
0
4,800
7,521,779
△ 2,721,779
退職被保険者等延
滞金
収税課
72
0
0
72
395,854
△ 323,854
雑入
14,407
0
△ 100
14,307
14,799,067
△ 492,067
一般被保険者第三
者納付金
8,124
0
0
8,124
7,607,782
516,218
成24
度
国民健康保険特別会計補正予算
第2号・案
歳
入
単位:千円
%
款
項
目
当初予算額
千円
補正
号
千円
補正
号
千円
予算現額
=
+
+
千円
前年度決算額
円
差引増減額
=
-円
補正理由
退職被保険者等第
三者納付金
1
0
0
1
43,757
△ 42,757
一般被保険者返納
金
2,172
0
0
2,172
2,088,430
83,570
退職被保険者等返
納金
144
0
△ 100
44
84,910
△ 40,910
年度実績に基づく見込額の減
雑入
保険年金
課
3,948
0
0
3,948
4,974,188
△ 1,026,188
雑入
健康福祉
課
18
0
0
18
0
18,000
16,549,746
162,246
200,282
16,912,274
15,512,268,458
1,400,005,542
成24
度
国民健康保険特別会計補正予算
第2号・案
歳
出
単位:千円
%
款
項
目
当初予算額
千円
補正
号
千円
補正
号
千円
予算現額
=
+
+
千円
前年度決算額
円
差引増減額
=
-円
補正理由
総務費
80,759
0
△ 857
79,902
79,190,195
711,805
総務管理費
54,337
0
△ 868
53,469
51,711,196
1,757,804
一般管理費
保険
年金課
38,615
0
△ 822
37,793
49,318,492
△ 11,525,492
主に契約単価が予定単価よ
下回
たこ
とによる減
一般管理費
健康
福祉課
13,256
0
0
13,256
0
13,256,000
団体
担金
2,466
0
△ 46
2,420
2,392,704
27,296
額の確定による減
徴税費
24,757
0
0
24,757
25,877,187
△ 1,120,187
賦課徴収費
保険
年金課
15,133
0
0
15,133
25,877,187
△ 10,744,187
賦課徴収費
収税
課
9,624
0
0
9,624
0
9,624,000
運営協議会費
726
0
11
737
673,087
63,913
運営協議会費
726
0
11
737
673,087
63,913
開催通知等郵便代の増加による増
趣旨普及費
939
0
0
939
928,725
10,275
趣旨普及費
939
0
0
939
928,725
10,275
保険給付費
10,839,075
0
234,752
11,073,827
10,532,491,548
541,335,452
療養諸費
9,597,048
0
137,436
9,734,484
9,326,482,176
408,001,824
一般被保険者療養
給付費
8,883,060
0
116,940
9,000,000
8,639,474,432
360,525,568
年度実績に基づく見込額の増
退職被保険者等療
養給付費
500,328
0
0
500,328
473,113,344
27,214,656
一般被保険者療養
費
177,504
0
20,496
198,000
180,184,332
17,815,668
年度実績に基づく見込額の増
退職被保険者等療
養費
10,536
0
0
10,536
8,945,472
1,590,528
審査支払手数料
25,620
0
0
25,620
24,764,596
855,404
高額療養費
1,132,380
0
98,616
1,230,996
1,112,879,658
118,116,342
一般被保険者高額
療養費
1,053,384
0
98,616
1,152,000
1,056,801,060
95,198,940
年度実績に基づく見込額の増
退職被保険者等高
額療養費
78,996
0
0
78,996
56,078,598
22,917,402
高額
護合算療養費
3,000
0
△ 1,300
1,700
385,419
1,314,581
一般被保険者高額
護合算療養費
2,500
0
△ 1,000
1,500
385,419
1,114,581
年度実績に基づく見込額の減
退職被保険者等高
額
護合算療養費
500
0
△ 300
200
0
200,000
年度実績に基づく見込額の減
成24
度
国民健康保険特別会計補正予算
第2号・案
歳
出
単位:千円
%
款
項
目
当初予算額
千円
補正
号
千円
補正
号
千円
予算現額
=
+
+
千円
前年度決算額
円
差引増減額
=
-円
補正理由
移
費
200
0
0
200
54,250
145,750
一般被保険者移
費
100
0
0
100
54,250
45,750
退職被保険者等移
費
100
0
0
100
0
100,000
出産育児諸費
92,447
0
0
92,447
79,790,045
12,656,955
出産育児一時金
92,400
0
0
92,400
79,755,395
12,644,605
支払手数料
47
0
0
47
34,650
12,350
葬祭諸費
14,000
0
0
14,000
12,900,000
1,100,000
葬祭費
14,000
0
0
14,000
12,900,000
1,100,000
後期高齢者支援金等
2,278,803
0
7,418
2,286,221
2,035,586,413
250,634,587
後期高齢者支援金等
2,278,803
0
7,418
2,286,221
2,035,586,413
250,634,587
後期高齢者支援金
2,278,592
0
7,463
2,286,055
2,035,392,576
250,662,424
額の確定による増
後期高齢者関係事
務費拠出金
211
0
△ 45
166
193,837
△ 27,837
額の確定による減
前期高齢納付金等
4,955
0
△ 2,455
2,500
6,016,589
△ 3,516,589
前期高齢者納付金等
4,955
0
△ 2,455
2,500
6,016,589
△ 3,516,589
前期高齢者納付金
4,762
0
△ 2,423
2,339
5,827,157
△ 3,488,157
額の確定による減
前期高齢者関係事
務費拠出金
193
0
△ 32
161
189,432
△ 28,432
額の確定による減
老人保健拠出金
1,278
0
△ 325
953
4,896,640
△ 3,943,640
老人保健拠出金
1,278
0
△ 325
953
4,896,640
△ 3,943,640
老人保健医療費拠
出金
1,172
0
△ 309
863
4,790,869
△ 3,927,869
額の確定による減
老人保健事務費拠
出金
106
0
△ 16
90
105,771
△ 15,771
額の確定による減
護納付金
898,615
0
17,026
915,641
820,095,977
95,545,023
護納付金
898,615
0
17,026
915,641
820,095,977
95,545,023
護納付金
898,615
0
17,026
915,641
820,095,977
95,545,023
額の確定による増
共同事業拠出金
2,158,586
0
△ 2
2,158,584
1,507,318,285
651,265,715
成24
度
国民健康保険特別会計補正予算
第2号・案
歳
出
単位:千円
%
款
項
目
当初予算額
千円
補正
号
千円
補正
号
千円
予算現額
=
+
+
千円
前年度決算額
円
差引増減額
=
-円
補正理由
高額医療費共同事
業拠出金
447,916
0
0
447,916
322,011,249
125,904,751
保険
政共同安定
化事業拠出金
1,710,659
0
0
1,710,659
1,185,301,628
525,357,372
高額医療費共同事
業事務費拠出金
1
0
△ 1
0
0
0
不用額の減
保険
政共同安定
化事業事務費拠出金
1
0
△ 1
0
0
0
不用額の減
その他共同事業拠
出金
9
0
0
9
5,408
3,592
保健事業費
249,780
0
△ 45,393
204,387
176,327,768
28,059,232
特定健康診査等事業費
161,990
0
△ 43,274
118,716
98,300,042
20,415,958
特定健康診査等事
業
健康福祉課
161,990
0
△ 43,274
118,716
98,300,042
20,415,958
受診者見込人数による減
保健事業費
87,790
0
△ 2,119
85,671
78,027,726
7,643,274
保健衛生普及費
9,401
0
△ 54
9,347
8,713,821
633,179
不用額の減
疾病予防費
保険
年金課
820
0
0
820
69,313,905
△ 68,493,905
疾病予防費
健康
福祉課
77,569
0
△ 2,065
75,504
0
75,504,000
見積変更による減
基金積立金
8
0
31
39
33,530
5,470
基金積立金
8
0
31
39
33,530
5,470
準備積立金
1
0
6
7
1,738
5,262
年度実績に基づく見込額の増
高額療養費
資金貸付基金積立金
6
0
23
29
29,315
△ 315
年度実績に基づく見込額の増
出産費資金貸付基
金積立金
1
0
2
3
2,477
523
年度実績に基づく見込額の増
10公債費
2,021
0
0
2,021
0
2,021,000
公債費
2,021
0
0
2,021
0
2,021,000
利子
2,021
0
0
2,021
0
2,021,000
11諸支出金
16,455
169,984
0
186,439
188,063,701
△ 1,624,701
償還金及び還付加算金
16,455
169,984
0
186,439
188,063,701
△ 1,624,701
一般被保険者保険
税還付金
収税課
14,400
0
0
14,400
11,671,341
2,728,659
退職被保険者等保
険税還付金
収税
課
600
0
0
600
387,259
212,741
償還金
保険年金課
3
166,056
0
166,059
174,815,201
△ 8,756,201
成24
度
国民健康保険特別会計補正予算
第2号・案
歳
出
単位:千円
%
款
項
目
当初予算額
千円
補正
号
千円
補正
号
千円
予算現額
=
+
+
千円
前年度決算額
円
差引増減額
=
-円
補正理由
償還金
健康福祉課
0
3,928
0
3,928
0
3,928,000
一般被保険者還付
加算金
収税課
1,440
0
0
1,440
1,189,900
250,100
退職被保険者等還
付加算金
収税課
12
0
0
12
0
12,000
12予備費
19,411
△ 7,738
△ 9,913
1,760
0
1,760,000
予備費
19,411
△ 7,738
△ 9,913
1,760
0
1,760,000
予備費
19,411
△ 7,738
△ 9,913
1,760
0
1,760,000
歳入歳出予算の調整による減
16,549,746
162,246
200,282
16,912,274
15,350,020,646
1,562,253,354
成25年度 入間市国民健康保険特別会計当初予算
案
成25
度
国民健康保険特別会計予算説明書
歳
入
単位:千円 %
款
項
目
本年度当初予算額
前年度当初予算額
比 較
増減比
備 考
国民健康保険税
3,560,111
3,539,256
20,855
0.59
国民健康保険税
3,560,111
3,539,256
20,855
0.59
一般被保険者国民健康保険税
現年課税分
保険年金課
3,101,909
3,270,244
△ 168,335
△ 5.15
〃
滞納繰越分
収税課
217,746
0
217,746
皆増
退職被保険者等国民健康保険税
現年課税分
保険年金課
229,198
269,012
△ 39,814
△ 14.80
〃
滞納繰越分
収税課
11,258
0
11,258
皆増
2使用料及び手数料
1
1
0
0.00
手数料
1
1
0
0.00
総務手数料
収税課
1
1
0
0.00
国庫支出金
3,412,745
3,434,691
△ 21,946
△ 0.64
国庫
担金
2,946,124
2,915,436
30,688
1.05
療養給付費等
担金
2,809,558
2,778,020
31,538
1.14
療養の給付 対す 国庫 担金 約32%高額医療費共同事業
担金
116,906
111,978
4,928
4.40
高額医療費の 担増緩和措置 国・県1/4 連合会 1/2
特定健康診査等
担金
健康福祉課
19,660
25,438
△ 5,778
△ 22.71
特定健康診査事業実施 係 国庫 担金
国庫補助金
466,621
519,255
△ 52,634
△ 10.14
調整交付金
466,601
519,055
△ 52,454
△ 10.11
7出産育児一時金補助金
20
200
△ 180
△ 90.00
成24年3月31日廃止 が未申請分を計
4療養給付費等交付金
600,865
808,489
△ 207,624
△ 25.68
療養給付費等交付金
600,865
808,489
△ 207,624
△ 25.68
療養給付費等交付金
600,865
808,489
△ 207,624
△ 25.68
退職被保険者等の医療給付 係 交付金 社会保 険診療報酬支払基金よ 受け入
5前期高齢者交付金
4,706,598
4,204,743
501,855
11.94
前期高齢者交付金
4,706,598
4,204,743
501,855
11.94
前期高齢者交付金
4,706,598
4,204,743
501,855
11.94
前期高齢者の医療給付 係 交付金 社会保険診 療報酬支払基金よ 受け入
県支出金
937,839
809,152
128,687
15.90
県
担金
136,566
137,416
△ 850
△ 0.62
高額医療費共同事業
担金
116,906
111,978
4,928
4.40
高額医療費の 担増緩和措置 国・県1/4 連合会 1/2
特定健康診査等
担金
健康福祉課
19,660
25,438
△ 5,778
△ 22.71
特定健康診査事業実施 係 県 担金
県補助金
801,273
671,736
129,537
19.28
国民健康保険事業補助金
1
1
0
0.00
調整交付金
801,272
671,735
129,537
19.28
療養給付費等 担金減額分の受け入 等共同事業交付金
2,279,270
2,284,125
△ 4,855
△ 0.21
・現年課税分
調定見込額の89.00% 計
・滞納繰越分
調定見込額の12.95% 計
成25
度
国民健康保険特別会計予算説明書
歳
入
単位:千円 %
款
項
目
本年度当初予算額
前年度当初予算額
比 較
増減比
備 考
共同事業交付金
2,279,270
2,284,125
△ 4,855
△ 0.21
高額医療費共同事業交付金
493,343
443,578
49,765
11.22
高額な医療費の支払 対す 担を緩和 医療費 の支払規模 よ 連合会よ 交付さ
保険
政共同安定化事業交付金
1,785,927
1,840,547
△ 54,620
△ 2.97
保険税の 準化 政の安定化を図 医療費実 績 被保険者数 よ 連合会よ 交付さ
財産収入
8
8
0
0.00
産運用収入
8
8
0
0.00
利子及び配当金
8
8
0
0.00
繰入金
1,500,001
1,450,001
50,000
3.45
他会計繰入金
1,500,000
1,450,000
50,000
3.45
一般会計繰入金
1,500,000
1,450,000
50,000
3.45
基金繰入金
1
1
0
0.00
保険給付費支払基金繰入金
1
1
0
0.00
10繰越金
1
1
0
0.00
繰越金
1
1
0
0.00
繰越金
1
1
0
0.00
11諸収入
24,210
19,279
4,931
25.58
延滞金
加算金及び加料
4,872
4,872
0
0.00
一般被保険者延滞金
収税課
4,800
4,800
0
0.00
退職被保険者等延滞金
収税課
72
72
0
0.00
雑入
19,338
14,407
4,931
34.23
一般被保険者第
者納付金
9,971
8,124
1,847
22.74
退職被保険者等第
者納付金
1
1
0
0.00
一般被保険者返納金
4,200
2,172
2,028
93.37
退職被保険者等返納金
66
144
△ 78
△ 54.17
雑入
保険年金課
5,100
3,948
1,152
29.18
〃
健康福祉課
0
18
△ 18
皆減
17,021,649
16,549,746
471,903
2.85
合 計
・保険基盤安定167,262 ・職員給与費等74,823 ・出産育児一時金61,600
・ 政安定化支援事業55,802 ・その他一般会計繰入金1,140,513
成25
度
国民健康保険特別会計予算説明資料
歳
出
単位:千円 %
款
項
目
本年度当初予算額
前年度当初予算額
比 較
増減比
備 考
総務費
79,911
80,759
△ 848
△ 1.05
総務管理費
53,905
54,337
△ 432
△ 0.80
一般管理費
保険年金課
38,183
38,615
△ 432
△ 1.12
〃
収税課
13,256
13,256
0
0.00
団体
担金
2,466
2,466
0
0.00
徴税費
24,376
24,757
△ 381
△ 1.54
賦課徴収費
保険年金課
15,439
15,133
306
2.02
〃
収税課
8,937
9,624
△ 687
△ 7.14
運営協議会費
666
726
△ 60
△ 8.26
運営協議会費
666
726
△ 60
△ 8.26
趣旨普及費
964
939
25
2.66
趣旨普及費
964
939
25
2.66
2保険給付費
11,094,516
10,839,075
255,441
2.36
療養諸費
9,761,854
9,597,048
164,806
1.72
一般被保険者療養給付費
9,077,688
8,883,060
194,628
2.19
月 均 ,4 4千円
退職被保険者等療養給付費
451,728
500,328
△ 48,600
△ 9.71
月 均 , 44千円一般被保険者療養費
198,636
177,504
21,132
11.91
月 均 , 千円
退職被保険者等療養費
7,380
10,536
△ 3,156
△ 29.95
月 均 千円審査支払手数料
26,422
25,620
802
3.13
高額療養費
1,222,980
1,132,380
90,600
8.00
一般被保険者高額療養費
1,156,872
1,053,384
103,488
9.82
月 均 9 ,4 千円
退職被保険者等高額療養費
66,108
78,996
△ 12,888
△ 16.31
月 均 , 9千円高額介護合算療養費
3,000
3,000
0
0.00
一般被保険者高額介護合算療養費
2,500
2,500
0
0.00
退職被保険者等高額介護合算療養費
500
500
0
0.00
移
費
200
200
0
0.00
一般被保険者移
費
100
100
0
0.00
退職被保険者等移
費
100
100
0
0.00
出産育児諸費
92,482
92,447
35
0.04
出産育児一時金
92,400
92,400
0
0.00
支払手数料
82
47
35
74.47
葬祭諸費
14,000
14,000
0
0.00
成25
度
国民健康保険特別会計予算説明資料
歳
出
単位:千円 %
款
項
目
本年度当初予算額
前年度当初予算額
比 較
増減比
備 考
後期高齢者支援金等
2,305,802
2,278,803
26,999
1.18
後期高齢者支援金等
2,305,802
2,278,803
26,999
1.18
後期高齢者支援金
2,305,618
2,278,592
27,026
1.19
後期高齢者関係事務費拠出金
184
211
△ 27
△ 12.80
4前期高齢納付金等
3,179
4,955
△ 1,776
△ 35.84
前期高齢者納付金等
3,179
4,955
△ 1,776
△ 35.84
前期高齢者納付金
3,016
4,762
△ 1,746
△ 36.67
前期高齢者関係事務費拠出金
163
193
△ 30
△ 15.54
5老人保健拠出金
573
1,278
△ 705
△ 55.16
老人保健拠出金
573
1,278
△ 705
△ 55.16
老人保健医療費拠出金
482
1,172
△ 690
△ 58.87
老人保健事務費拠出金
91
106
△ 15
△ 14.15
介護納付金
1,037,662
898,615
139,047
15.47
介護納付金
1,037,662
898,615
139,047
15.47
介護納付金
1,037,662
898,615
139,047
15.47
共同事業拠出金
2,253,564
2,158,586
94,978
4.40
共同事業拠出金
2,253,564
2,158,586
94,978
4.40
高額医療費共同事業拠出金
467,625
447,916
19,709
4.40
保険
政共同安定化事業拠出金
1,785,928
1,710,659
75,269
4.40
高額医療費共同事業事務費拠出金
1
1
0
0.00
保険
政共同安定化事業事務費拠出金
1
1
0
0.00
その他共同事業拠出金
9
9
0
0.00
保健事業費
214,206
249,780
△ 38,094
△ 15.25
特定健康診査等事業費
123,970
161,990
△ 38,020
△ 23.47
特定健康診査等事業
健康福祉課
123,970
161,990
△ 38,020
△ 23.47
保健事業費
90,236
87,790
△ 74
△ 0.08
保健衛生普及費
9,358
9,401
△ 43
△ 0.46
疾病予防費
789
820
△ 31
△ 3.78
〃
健康福祉課
80,089
77,569
2,520
3.25
基金積立金
8
8
0
0.00
基金積立金
8
8
0
0.00
準備積立金
1
1
0
0.00
高額療養費つなぎ資金貸付基金積立金
6
6
0
0.00
社会保険診療報酬
支払基金へ支払
社会保険診療報酬
支払基金へ支払
社会保険診療報酬
支払基金へ支払
社会保険診療報酬
支払基金へ支払
埼玉県国民健康保
険連合会へ支払
成25
度
国民健康保険特別会計予算説明資料
歳
出
単位:千円 %
款
項
目
本年度当初予算額
前年度当初予算額
比 較
増減比
備 考
出産費資金貸付基金積立金
1
1
0
0.00
10公債費
2,021
2,021
0
0.00
公債費
2,021
2,021
0
0.00
利子
2,021
2,021
0
0.00
11諸支出金
16,555
16,455
100
0.61
償還金及び還付加算金
16,555
16,455
100
0.61
一般被保険者保険税還付金
収税課
14,400
14,400
0
0.00
退職被保険者等保険税還付金
収税課
600
600
0
0.00
償還金
103
3
100
3,333.33
一般被保険者還付加算金
収税課
1,440
1,440
0
0.00
退職被保険者等還付加算金
収税課
12
12
0
0.00
12予備費
13,652
19,411
△ 5,759
△ 29.67
予備費
13,652
19,411
△ 5,759
△ 29.67
予備費
13,652
19,411
△ 5,759
△ 29.67
17,021,649
16,549,746
471,903
2.85
千 千
加入者 保険給付費 前期高齢者納付金 老人保健拠出金 健診費 総 務 費
79,911
人件費 保険証 納税通知書 国保運営協議会費等に係 事務経費用等を賄う 保険給付費一般
10,435,796
加入者 医療費 本人 担分除く を国保 支払う費用イ 国保税 支援分
583,647
後期高齢者支援金等 納付に要す ため 税 保険給付費退職525,816
退職被保険者等 医療費 本人 担分除く を国保 支払う費用ウ 国保税 介護分
248,785
介護納付金 納付に要す 税 歳 歳 対象 保険給付費そ 他132,904
保険給付費 うち 以外 費用 審査支払手数料 出産育児諸費 葬祭諸費国庫支出金 一般被保険者分 保険給付費 %相当 国 補填 後期高齢者支援金等
2,305,802
後期高齢者医療制度 加入者 医療費 本人 担除く 保険者 担分療養給付費等 担金 後期高齢者支援金 %相当 国 補填 前期高齢者納付金等
3,179
歳 歳ま 医療費 本人 担を除く を保険者間 政調整す 担分介護納付金 %相当 国 補填 老人保健拠出金
573
老人保健医療費制度 医療費精算分 保険者 担分特定健診等 担金他 保健事業 特定健診・保健指導 費用 一部 国 補填 介護納付金
1,037,662
介護保険 給付費等を国保加入者 歳 歳 担す 費用療養給付費交付金
600,865
退職医療制度該当者 保険給付費 一部 各保険者 国保除く 補填 共同事業拠出金2,253,564
ク 対象医療費 県 総額を 加入者数 対象医療費 割合 算出さ た分を納付前期高齢者交付金
4,706,598
歳 歳 前期高齢者 保険給付費を賄う 保健事業費214,206
特定健康診査・特定保健指導 人間 ック 医療費通知等キ 県支出金
937,839
%相当 県 補填 費用 一部 県 補填 そ 他 支出32,236
還付金・還付加算金・前 度療養給付費等 担金,交付金精算分共同事業拠出金 補填 高額医療費共同事業:レセプ 万 超×
17,021,649
保険 政共同安定化事業:レセプ 万 超 万 以 部分×
低所得者 保険料 均等割 軽減 7割・5割・2割 に対す 補填 :県 市
出産育児一時金へ 補填 職員 人件費等
コ 一般会計繰入金 そ 他
1,140,513
市 一般会計 繰入金 税収不足分等へ 補填サ 基金繰入金 法定分
1
保険給付費支払基金 国民健康保険会計 積立金 補填すシ 繰 越 金
1
前 度 国民健康保険会計 歳入歳出差引分ス そ 他 収入
24,219
延滞金 第 者納付金 交通事故等第 者 受けた医療を加害者 納付さ 等17,021,649
歳入合計
歳出合計
ケ 一般会計繰入金 法定分
359,487
退職被保険者: 歳未満 厚生 金・共済組合等に 以 又 歳以降に 以 加入期間 あ 金
受給権 あ 方 そ 扶養家族 対象 そ 以外 一般被保険者
ア 国保税 医療分
2,727,679
エ
3,412,745
ク 共同事業交付金
2,279,270
成25
度国民健康保険特別会計当初予算概要
歳入
成25
度国民健康保険特別会計当初予算概要
歳出
< 歳 入 > < 歳 出 >
歳入科目
説
明
歳出科目説
明
ア国保税
医療分
2,727,679
千円
16.02%
イ国保税
支援分
583,647
千円
3.43%
ウ国保税
介護分
248,785
千円
1.46%
エ国庫支出金
3,412,745
千円
20.05%
療養給付費交付金
600,865
千円
3.53%
前期高齢者交付金
4,706,598
千円
27.65%
キ県支出金
937,839
千円
5.51%
ク共同事業交付金
2,279,270
千円
13.39%
ケ一般会計繰入金
法定分
359,487
千円
2.11%
コ一般会計繰入金
その他
1,140,513
千円
6.70%
サ基金繰入金
法定分
1
千円
0.00%
シ繰
越
金
1
千円
0.00%
スその他の収入
24,219
千円
0.14%
金額
・
割合
総
務
費
79,911
千円
0.47%
保険給付費
(
一般
10,435,796
千円
61.31%
保険給付費
(
退職
525,816
千円
3.09%
保険給付費
その他
132,904
千円
0.78%
後期高齢者
支援金等
2,305,802
千円
13.55%
前期高齢者
納付金等
3,179
千円
0.02%
老人保健拠出金
573
千円
0.00%
介護納付金
1,037,662
千円
6.10%
共同事業拠出金
2,253,564
千円
13.24%
保健事業費
214,206
千円
1.26%
その他の支出
32,236
千円
0.19%
金額
・
割合
成25年度予算参考資料 案
国民健康保険特別会計
国民健康保険 国民皆保険体制の 他の被用者保険や後期高齢者医療制度の適用を受けな
い方々のた の医療保険制度 し 運営さ 本年度の月 均被保険者見込数 46,660人
退職者等2,110人 加入世帯 25,580世帯 あ 市民のうち約 割の方々が加入し い こ
な ます
歳
入
総額 前年度当初予算 比 %増の17,021,649千 あ 主な歳入 国民健康保険税
国・県支出金 前期高齢者交付金 共同事業交付金な 構成さ ます
款 国民健康保険税 項 国民健康保険税 目 一般被保険者国民健康保険税
節 医療給付費分現年課税分 細節 医療給付費分現年課税分
予算額 2,391,597千円 担当課 保険年金課
一般被保険者 44,550人 一般世帯数 24,010世帯
調定見込額2,686,886千 ×収納見込率89.01%=2,391,597千
節2 後期高齢者支援金分現年課税分 細節 後期高齢者支援金分現年課税分
予算額 513,196千円 担当課 保険年金課
被保険者 44,550人
調定見込額582,516千 ×収納見込率88.10%=513,196千
節 介護納付金分現年課税分 細節 介護納付金分現年課税分
予算額 197,116千円 担当課 保険年金課
被保険者 15,945人
調定見込額235,504千 ×収納見込率83.70%=197,116千
節4 医療給付費分滞納繰越分 細節 医療給付費分滞納繰越分
予算額 163,514千円 担当課 収税課
調定見込額1,342,480千 ×収納見込率12.18%=163,514千
節5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 細節 後期高齢者支援金分滞納繰越分
予算額 34,739千円 担当課 収税課
調定見込額217,938千 ×収納見込率15.94%=34,739千
節 介護納付金分滞納繰越分 細節 介護納付金分滞納繰越分
予算額 19,493千円 担当課 収税課
成25年度予算参考資料 案
8
款 国民健康保険税 項 国民健康保険税 目2 退職被保険者等国民健康保険税
節 医療給付費分現年課税分 細節 医療給付費分現年課税分
予算額 164,388千円 担当課 保険年金課
退職被保険者 2,110人 退職世帯数 1,570世帯
調定見込額170,386千 ×収納見込率96.48%=164,388千
節2 後期高齢者支援金分現年課税分 細節 後期高齢者支援金分現年課税分
予算額 34,116千円 担当課 保険年金課
被保険者 2,110人
調定見込額35,405千 ×収納見込率96.36%=34,116千
節 介護納付金分現年課税分 細節 介護納付金分現年課税分
予算額 30,694千円 担当課 保険年金課
被保険者 755人
調定見込額31,917千 ×収納見込率96.17%=30,694千
節4 医療給付費分滞納繰越分 細節 医療給付費分滞納繰越分
予算額 8,180千円 担当課 収税課
調定見込額40,218千 ×収納見込率20.34%=8,180千
節5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 細節 後期高齢者支援金分滞納繰越分
予算額 1,596千円 担当課 収税課
調定見込額6,092千 ×収納見込率26.20%=1,596千
節 介護納付金分滞納繰越分 細節 介護納付金分滞 納繰越分
予算額 1,482千円 担当課 収税課
調定見込額6,830千 ×収納見込率21.70%=1,482千
国民健康保険税 医療給付分 後期高齢者支援金等分 介護納付金分 分 表の
所得割 資産税割 均等割 等割が課税さ ます
税率
所得割額 資産割額 均等割額 等割額 賦課限度額
医療給付分 5.5% 40.0% 8,000 12,000 51万
後期高齢者支援金等分 1.5% ― 3,000 ― 14万
介護納付金分 0.8% ― 10,000 ― 12万
款 国庫支出金 項 国庫 担金 目 療養給付費等 担金
節 現年度分 細節 療養給付費等 担金
予算額 1,772,949千円 担当課 保険年金課
一般被保 険者の保 険給 付費支払額 の % 相当 額が国庫 担金 し 支 給さ の す
療養給付費等 担金 1,338,355千 一般被保険者療養給付費 4,182,360千 ×32%
成25年度予算参考資料 案
高額療養費 担金 370,199千 一般被保険者高額療養費 1,156,872千 ×32%
高額介護合算療養費 担金 800千 高額介護合算療養費 担金 2,500千 ×32%
移 費 担金 32千 一般被保険者移 費 100千 ×32%
+ + + + =1,772,949千
節 現年度分 細節 老人保健拠出金 担金
予算額 124千円 担当課 保険年金課
老人保健医療費の %相当額が国庫 担金 し 支給さ の す
医療費389千 ×32%=124千
節 現年度分 細節 介護納付金 担金
予算額 332,051千円 担当課 保険年金課
介護納付金の %相当額が国庫 担金 し 支給さ の す
納付金1,037,662千 ×32%=332,051千
節 現年度分 細節 後期高齢者支援金 担金
予算額 704,395千円 担当課 保険年金課
一般被保険 者の後期 高齢 者支援金の %相 当額 が国庫 担 金 し 支給 さ の す
支援金2,201,236千 ×32%=704,395千
節 現年度分 細節 病床転換支援金 担金
予算額 38千円 担当課 保険年金課
一般被保険者の病床転換支援金の %相当額が国庫 担金 し 支給さ の す
支援金120千 ×32%=38千
款 国庫支出金 項 国庫 担金 目2 高額医療費共同事業 担金
節 高額医療費共同事業 担金 細節 高額医療費共同事業 担金
予算額 116,906千円 担当課 保険年金課
高額医療費共同事業拠出金の 相当額が国庫 担金 し 支給さ の す
467,624千 ×1/4=116,906千
款 国庫支出金 項 国庫 担金 目 特定健康診査等 担金
節 特定健康診査 担金 細節 特定健康診査 担金
予算額 19,660千円 担当課 健康福祉課
特 定 健 康 診 査 の 受 診 見 込 人 数 応 た 金 額 の 相 当 額 が 国 庫 担 金 し 支 給 さ
の す
個別健診 5,340 ×9,520人×1/3=16,945千
集団健診 4,080 ×1,680人×1/3= 2,285千
特定保健指導対象経費 1,290千 ×1/3=430千
+ + =19,660千
款 国庫支出金 項2 国庫補助金 目 調整交付金
節 調整交付金 細節 普通調整交付金
成25年度予算参考資料 案
10
国保 政調整のた 国保 政調整交付金分 後期高齢者支援金及び介護納付金等の納付
要す 金額の よそ7 %相当額が国 交付さ の す
国保 政調整交付金 185,286千
老人保健医療費拠出金 政調整交付金 1千
介護納付金 政調整交付金 69,860千 後期高齢者支援金 政調整交付金 201,443千 病床転換支援金 政調整交付金 11千
+ + + + =456,601千
款4 療養給付費等交付金 項 療養給付費等交付金 目 療養給付費等交付金
節 現年度分 細節 現年度分
予算額 600,864千円 担当課 保険年金課
退職被保険 者数 応 各保険者 の拠 出金 が支払基金 を通 交付 さ の す
退職被保険者等保険者 担額 525,816千 退職被保険者等保険税額等 172,707千
退職被保険者老人医療費拠出金相当額 92千
退職被保険者調整対象基準額 等 177,663千 過年度遡及分 70,000千
+ + + =600,864千
款5 前期高齢者交付金 項 前期高齢者交付金 目 前期高齢者交付金
節 現年度分 細節 現年度分
予算額 4,706,598千円 担当課 保険年金課
前期高齢者 係 医療費 つい 各保険者の前期高齢者加入者数 応 た拠出金が支払基
金を通 交付さ の す
概算分 4,212,273千
精算分 前々年度 494,325千
+ =4,706,598千
款 県支出金 項 県 担金 目 高額医療費共同事業 担金
節 高額医療費共同事業 担金 細節 高額医療費共同事業 担金
予算額 116,906千円 担当課 保険年金課
高額医療費共同事業拠出金の 相当額が県 担金 し 支給さ の す
467,624千 ×1/4=116,906千
款 県支出金 項 県 担金 目2 特定健康診査等 担金
節 特定健康診査 担金 細節 特定健康診査 担金
予算額 19,660千円 担当課 健康福祉課
特 定 健 康 診 査 の 受 診 見 込 人 数 応 た 金 額 の 相 当 額 が 県 担 金 し 支 給 さ
の す
個別健診 5,340 ×9,520人×1/3=16,945千
集団健診 4,080 ×1,680人×1/3= 2,285千
特定保健指導対象経費 1,290千 ×1/3=430千
成25年度予算参考資料 案
款 県支出金 項2 県補助金 目2 調整交付金
節 調整交付金 細節 普通調整交付金
予算額 761,272千円 担当課 保険年金課
国保 政調整のた 療養給付費等 担金の減額 分が県 交付さ の す
療養給付費等 担金減額分 761,272千
款 共同事業交付金 項 共同事業交付金 目 高額医療費共同事業交付金
節 高額医療費共同事業交付金 細節 高額医療費共同事業交付金
予算額 493,343千円 担当課 保険年金課
高額な医療費 件当 万 超 の発生 よ 国保 政の急激な影響の緩和を図 た
国保連合会が県 各市町村 の拠出金 国・県 の 政支援 よ 費用 担の調整を図
各市町村へ交付す の す
款 共同事業交付金 項 共同事業交付金 目2 保険財政共同安定化事業交付金
節 保険財政共同安定化事業交付金 細節 保険財政共同安定化事業交付金
予算額 1,785,927千円 担当課 保険年金課
高額な医療費 件当 万 超 万 以 の発生 よ 国保 政の急激な影響の緩
和を図 た 国保連合会が県 各市町村 の拠出金を 源 費用 担 の調整を図 各市
成25年度予算参考資料 案
12
歳
出
主な歳出 保険給付費 後期高齢者支援金等 前期高齢者納付金等 介護納付金及び共同事業拠
出金な の医療費 歳出予算の %を占 ます
款2 保険給付費 項 療養諸費 目 一般被保険者療養給付費
事業 大・中・小事業 療養給付費保険者 担金
予算額 9,077,688千円 担当課 保険年金課
診療報酬 応 国保連合会へ支払う保険者 担金 す
756,474千 ×12ヵ月=9,077,688千
款2 保険給付費 項 療養諸費 目2 退職被保険者等療養給付費
事業 大・中・小事業 療養給付費保険者 担金
予算額 451,728千円 担当課 保険年金課
診療報酬 応 国保連合会へ支払う保険者 担金 す
37,644千 ×12ヵ月=451,728千
款2 保険給付費 項 療養諸費 目 一般被保険者療養費
事業 大・中・小事業 療養費保険者 担金
予算額 198,636千円 担当課 保険年金課
診療報酬 応 国保連合会へ支払う保険者 担金 す
16,553千 ×12ヵ月=198,636千
款2 保険給付費 項 療養諸費 目4 退職被保険者等療養費
事業 大・中・小事業 療養費保険者 担金
予算額 7,380千円 担当課 保険年金課
診療報酬 応 国保連合会へ支払う保険者 担金 す
615千 ×12ヵ月=7,380千
款2 保険給付費 項 療養諸費 目5 審査支払手数料
事業 大・中・小事業 診療報酬審査委託料
予算額 26,422千円 担当課 保険年金課
国保連合会 支払うレセプ 審査委託料等 す
款2 保険給付費 項2 高額療養費 目 一般被保険者高額療養費
事業 大・中・小事業 高額療養費 担金
予算額 1,156,872千円 担当課 保険年金課
一定額を超えた診療報酬 応 国保連合会へ支払う保険者 担金 す
96,406千 ×12ヵ月=1,156,872千
款2 保険給付費 項2 高額療養費 目2 退職被保険者等高額療養費
事業 大・中・小事業 高額療養費 担金
予算額 66,108千円 担当課 保険年金課
成25年度予算参考資料 案
5,509千 ×12ヵ月=66,108千
款2 保険給付費 項 高額介護合算療養費 目 一般被保険者高額介護合算療養費
事業 大・中・小事業 高額介護合算療養費 担金
予算額 2,500千円 担当課 保険年金課
医療保険 介護保険の年間の自己 担額の合算額が一定額を超えた場合 その超えた部分を
支給す の す
款2 保険給付費 項 高額介護合算療養費 目2 退職被保険者等高額介護合算療養費
事業 大・中・小事業 高額介護合算療養費 担金
予算額 500千円 担当課 保険年金課
医療保険 介護保険の年間の自己 担額の合算額が一定額を超えた場合 その超えた部分を
支給す の す
款2 保険給付費 項5 出産 育児諸費 目 出産育児一時金
事業 大・中・小事業 出産育児一時金
予算額 92,400千円 担当課 保険年金課
被保険者の出産 要した費用 対す 補助金 す
1件当 支給額420千 ×年間見込数220件=92,400千
款 後期高齢者支援金等 項 後期高齢者支援金等 目 後期高齢者支援金
事業 大・中・小事業 後期高齢者支援金
予算額 2,305,618千円 担当課 保険年金課
後期高齢者医療制度への支援金を支払基金へ支払う の す
後期高齢者支援金概算分 2,271,072千 50,185 ×45,254人 後期高齢者支援金精算分 34,420千
病床転換支援金分概算分 126千 2.78 ×45,254人
+ + =2,305,618千
款4 前期高齢者納付金等 項 前期高齢者納付金等 目 前期高齢者納付金
事業 大・中・小事業 前期高齢者納付金
予算額 3,016千円 担当課 保険年金課
前期高齢者 係 医療費 つい 各保険者の前期高齢者の加入者数 応 支払基金 拠
出金を納付す の す
人当 前期高齢者 納付金×国保被保険者数
概算分 2,806千 62 ×45,254人
精算分 210千
+ =3,016千
款 介護納付金 項 介護納付金 目 介護納付金
事業 大・中・小事業 介護納付金
予算額 1,037,662千円 担当課 保険年金課
介護保険制度の運営費の一部を支払基金へ支払う の す
成25年度予算参考資料 案
14
概算分 995,560千 58,621 ×16,983人
精算分 42,102千 + =1,037,662千
款 共同事業拠出金 項 共同事業拠出金 目 高額医療費共同事業拠出金
事業 大・中・小事業 高額医療費共同事業拠出金
予算額 467,625千円 担当課 保険年金課
高額な医 療費 件 当 万 超 の発生 よ 国保 政の 急激な 影響 緩和を図 た
各市町村 費用 担調整のた の拠出金を国保連合会へ支払う の す
款 共同事業拠出金 項 共同事業拠出金 目2 保険財政共同安定化事業拠出金
事業 大・中・小事業 保険財政共同安定化事業拠出金
予算額 1,785,928千円 担当課 保険年金課
高額な医療費 件当 万 超 万 以 の発生 よ 国保 政の急激な影響緩和
を図 た 各市町村 費用 担調整のた の拠出金を国保連合会へ支払う の す
款 保健事業費 項 特定健康診査等事業費 目 特定健康診査等事業費
事業 大・中・小事業 特定健康診査等事業
予算額 123,970千円 担当課 健康福祉課
特定健康診査及び特定保健指導の実施 よ 被保険者の健康の維持増進 の す
特定健診等 担金
個別健診分 93,905千 10,405 ×9,025人 個別健診分 眼底 5,608千 11,329 × 495人 集団健診分 15,886千 9,910 ×1,603人 集団健診分 眼底 831千 10,790 × 77人
+ + + =116,230千
特定健診 タ管理委託料等関連経費 7,740千
款 保健事業費 項2 保健事業費 目2 疾病予防費
事業 大・中・小事業 人間ドック等助成事業
予算額 80,089千円 担当課 健康福祉課
人間 ック及び脳 ックの受診 対し 助成金を交付す の す
人間 ック助成金 28千 ×2,360人=66,080千 脳 ック助成金 28千 × 490人=13,720千
+ =79,800千