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第2回資料(議事) 入間市国民健康保険運営協議会|入間市公式ホームページ

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(1)

成24年度 入間市国民健康保険特別会計補正予算

第2号

(2)

成24

国民健康保険特別会計補正予算

第2号・案

単位:千円

当初予算額

千円

補正

千円

補正

千円

予算現額

=

+

+

千円

前年度決算額

差引増減額

=

-円

補正理由

国民健康保険税

3,539,256

0

0

3,539,256

3,360,774,197

178,481,803

国民健康保険税

3,539,256

0

0

3,539,256

3,360,774,197

178,481,803

一般被保険者国民

健康保険税

3,270,244

0

0

3,270,244

3,120,962,659

149,281,341

退職被保険者等国

民健康保険税

269,012

0

0

269,012

239,811,538

29,200,462

使用料及び手数料

 

1

0

△ 1

0

30,800

△ 30,800

手数料

 

1

0

△ 1

0

30,800

△ 30,800

 

総務手数料

1

0

△ 1

0

30,800

△ 30,800

不用額の減

国庫支出金

 

3,434,691

0

39,714

3,474,405

3,447,854,533

26,550,467

国庫

担金

 

2,915,436

0

38,782

2,954,218

3,044,703,717

△ 90,485,717

療養給付費等

2,778,020

0

44,732

2,822,752

2,946,810,905

△ 124,058,905

保険給付費の増加見込みによる増

高額医療費共同事

担金

111,978

0

0

111,978

80,502,812

31,475,188

特定健康診査等

担金

健康福祉課

25,438

0

△ 5,950

19,488

17,390,000

2,098,000

受診者見込人数による減

国庫補助金

519,255

0

932

520,187

403,150,816

117,036,184

調整交付金

519,055

0

0

519,055

399,567,000

119,488,000

高齢者医療制度円

滑運営事業費補助金

0

0

757

757

619,816

137,184

前年度か

の制度

の見込みによる増

護従事者処遇改

善臨時特例交付金

0

0

0

0

0

0

出産育児一時金補

助金

200

0

70

270

2,440,000

△ 2,170,000

額の確定による増

8災害臨時特例補助

0

0

105

105

524,000

△ 419,000

交付要綱の福島原発事故の

成23年度

による増

療養給付費等交付金

 

808,489

0

△ 153,861

654,628

645,283,441

9,344,559

療養給付費等交付金

808,489

0

△ 153,861

654,628

645,283,441

9,344,559

療養給付費等交付

808,489

0

△ 153,861

654,628

645,283,441

9,344,559

交付見込額による減

前期高齢者交付金

4,204,743

0

196,004

4,400,747

4,012,705,047

388,041,953

前期高齢者交付金

4,204,743

0

196,004

4,400,747

4,012,705,047

388,041,953

前期高齢者交付金

4,204,743

0

196,004

4,400,747

4,012,705,047

388,041,953

額の確定による増

県支出金

809,152

0

△ 5,950

803,202

700,615,812

102,586,188

(3)

成24

国民健康保険特別会計補正予算

第2号・案

単位:千円

当初予算額

千円

補正

千円

補正

千円

予算現額

=

+

+

千円

前年度決算額

差引増減額

=

-円

補正理由

高額医療費共同事

担金

111,978

0

0

111,978

80,502,812

31,475,188

特定健康診査等

担金

健康福祉課

25,438

0

△ 5,950

19,488

17,390,000

2,098,000

受診者見込人数による減

県補助金

671,736

0

0

671,736

602,723,000

69,013,000

国民健康保険事業

補助金

1

0

0

1

0

1,000

調整交付金

671,735

0

0

671,735

602,723,000

69,012,000

共同事業交付金

2,284,125

0

△ 125,552

2,158,573

1,500,312,087

658,260,913

共同事業交付金

2,284,125

0

△ 125,552

2,158,573

1,500,312,087

658,260,913

高額医療費共同事

業交付金

443,578

0

4,337

447,915

341,374,731

106,540,269

年度実績に基づく見込額の増

保険

政共同安定

化事業交付金

1,840,547

0

△ 129,889

1,710,658

1,158,937,356

551,720,644

年度実績に基づく見込額の減

産収入

8

0

28

36

33,530

2,470

産運用収入

8

0

28

36

33,530

2,470

利子及び配当金

8

0

28

36

33,530

2,470

年度実績に基づく見込額の増

繰入金

 

1,450,001

0

250,000

1,700,001

1,620,000,000

80,001,000

他会計繰入金

 

1,450,000

0

250,000

1,700,000

1,620,000,000

80,000,000

 

一般会計繰入金

1,450,000

0

250,000

1,700,000

1,620,000,000

80,000,000

歳入不足額に充当するための増

基金繰入金

1

0

0

1

0

1,000

保険給付費支払基

金繰入金

1

0

0

1

0

1,000

10繰越金

 

1

162,246

0

162,247

201,942,311

△ 39,695,311

繰越金

1

162,246

0

162,247

201,942,311

△ 39,695,311

繰越金

1

162,246

0

162,247

201,942,311

△ 39,695,311

11諸収入

19,279

0

△ 100

19,179

22,716,700

△ 3,537,700

延滞金

加算金及び加料

4,872

0

0

4,872

7,917,633

△ 3,045,633

一般被保険者延滞

収税課

4,800

0

0

4,800

7,521,779

△ 2,721,779

 

退職被保険者等延

滞金

収税課

72

0

0

72

395,854

△ 323,854

雑入

14,407

0

△ 100

14,307

14,799,067

△ 492,067

一般被保険者第三

者納付金

8,124

0

0

8,124

7,607,782

516,218

(4)

成24

国民健康保険特別会計補正予算

第2号・案

単位:千円

当初予算額

千円

補正

千円

補正

千円

予算現額

=

+

+

千円

前年度決算額

差引増減額

=

-円

補正理由

退職被保険者等第

三者納付金

1

0

0

1

43,757

△ 42,757

一般被保険者返納

2,172

0

0

2,172

2,088,430

83,570

 

退職被保険者等返

納金

144

0

△ 100

44

84,910

△ 40,910

年度実績に基づく見込額の減

雑入

保険年金

3,948

0

0

3,948

4,974,188

△ 1,026,188

 

雑入

健康福祉

18

0

0

18

0

18,000

16,549,746

162,246

200,282

16,912,274

15,512,268,458

1,400,005,542

(5)

成24

国民健康保険特別会計補正予算

第2号・案

単位:千円

当初予算額

千円

補正

千円

補正

千円

予算現額

=

+

+

千円

前年度決算額

差引増減額

=

-円

補正理由

総務費

80,759

0

△ 857

79,902

79,190,195

711,805

総務管理費

54,337

0

△ 868

53,469

51,711,196

1,757,804

一般管理費

保険

年金課

38,615

0

△ 822

37,793

49,318,492

△ 11,525,492

主に契約単価が予定単価よ

下回

たこ

とによる減

一般管理費

健康

福祉課

13,256

0

0

13,256

0

13,256,000

団体

担金

2,466

0

△ 46

2,420

2,392,704

27,296

額の確定による減

徴税費

24,757

0

0

24,757

25,877,187

△ 1,120,187

賦課徴収費

保険

年金課

15,133

0

0

15,133

25,877,187

△ 10,744,187

賦課徴収費

収税

9,624

0

0

9,624

0

9,624,000

運営協議会費

726

0

11

737

673,087

63,913

運営協議会費

726

0

11

737

673,087

63,913

開催通知等郵便代の増加による増

趣旨普及費

939

0

0

939

928,725

10,275

趣旨普及費

939

0

0

939

928,725

10,275

保険給付費

10,839,075

0

234,752

11,073,827

10,532,491,548

541,335,452

療養諸費

9,597,048

0

137,436

9,734,484

9,326,482,176

408,001,824

一般被保険者療養

給付費

8,883,060

0

116,940

9,000,000

8,639,474,432

360,525,568

年度実績に基づく見込額の増

退職被保険者等療

養給付費

500,328

0

0

500,328

473,113,344

27,214,656

一般被保険者療養

177,504

0

20,496

198,000

180,184,332

17,815,668

年度実績に基づく見込額の増

退職被保険者等療

養費

10,536

0

0

10,536

8,945,472

1,590,528

審査支払手数料

25,620

0

0

25,620

24,764,596

855,404

高額療養費

1,132,380

0

98,616

1,230,996

1,112,879,658

118,116,342

一般被保険者高額

療養費

1,053,384

0

98,616

1,152,000

1,056,801,060

95,198,940

年度実績に基づく見込額の増

退職被保険者等高

額療養費

78,996

0

0

78,996

56,078,598

22,917,402

高額

護合算療養費

3,000

0

△ 1,300

1,700

385,419

1,314,581

一般被保険者高額

護合算療養費

2,500

0

△ 1,000

1,500

385,419

1,114,581

年度実績に基づく見込額の減

退職被保険者等高

護合算療養費

500

0

△ 300

200

0

200,000

年度実績に基づく見込額の減

(6)

成24

国民健康保険特別会計補正予算

第2号・案

単位:千円

当初予算額

千円

補正

千円

補正

千円

予算現額

=

+

+

千円

前年度決算額

差引増減額

=

-円

補正理由

200

0

0

200

54,250

145,750

一般被保険者移

100

0

0

100

54,250

45,750

退職被保険者等移

100

0

0

100

0

100,000

出産育児諸費

92,447

0

0

92,447

79,790,045

12,656,955

出産育児一時金

92,400

0

0

92,400

79,755,395

12,644,605

支払手数料

47

0

0

47

34,650

12,350

葬祭諸費

14,000

0

0

14,000

12,900,000

1,100,000

葬祭費

14,000

0

0

14,000

12,900,000

1,100,000

後期高齢者支援金等

2,278,803

0

7,418

2,286,221

2,035,586,413

250,634,587

後期高齢者支援金等

2,278,803

0

7,418

2,286,221

2,035,586,413

250,634,587

後期高齢者支援金

2,278,592

0

7,463

2,286,055

2,035,392,576

250,662,424

額の確定による増

後期高齢者関係事

務費拠出金

211

0

△ 45

166

193,837

△ 27,837

額の確定による減

前期高齢納付金等

4,955

0

△ 2,455

2,500

6,016,589

△ 3,516,589

前期高齢者納付金等

4,955

0

△ 2,455

2,500

6,016,589

△ 3,516,589

前期高齢者納付金

4,762

0

△ 2,423

2,339

5,827,157

△ 3,488,157

額の確定による減

前期高齢者関係事

務費拠出金

193

0

△ 32

161

189,432

△ 28,432

額の確定による減

老人保健拠出金

1,278

0

△ 325

953

4,896,640

△ 3,943,640

老人保健拠出金

1,278

0

△ 325

953

4,896,640

△ 3,943,640

老人保健医療費拠

出金

1,172

0

△ 309

863

4,790,869

△ 3,927,869

額の確定による減

老人保健事務費拠

出金

106

0

△ 16

90

105,771

△ 15,771

額の確定による減

護納付金

898,615

0

17,026

915,641

820,095,977

95,545,023

護納付金

898,615

0

17,026

915,641

820,095,977

95,545,023

護納付金

898,615

0

17,026

915,641

820,095,977

95,545,023

額の確定による増

共同事業拠出金

2,158,586

0

△ 2

2,158,584

1,507,318,285

651,265,715

(7)

成24

国民健康保険特別会計補正予算

第2号・案

単位:千円

当初予算額

千円

補正

千円

補正

千円

予算現額

=

+

+

千円

前年度決算額

差引増減額

=

-円

補正理由

高額医療費共同事

業拠出金

447,916

0

0

447,916

322,011,249

125,904,751

保険

政共同安定

化事業拠出金

1,710,659

0

0

1,710,659

1,185,301,628

525,357,372

高額医療費共同事

業事務費拠出金

1

0

△ 1

0

0

0

不用額の減

保険

政共同安定

化事業事務費拠出金

1

0

△ 1

0

0

0

不用額の減

その他共同事業拠

出金

9

0

0

9

5,408

3,592

保健事業費

249,780

0

△ 45,393

204,387

176,327,768

28,059,232

特定健康診査等事業費

161,990

0

△ 43,274

118,716

98,300,042

20,415,958

特定健康診査等事

健康福祉課

161,990

0

△ 43,274

118,716

98,300,042

20,415,958

受診者見込人数による減

保健事業費

87,790

0

△ 2,119

85,671

78,027,726

7,643,274

保健衛生普及費

9,401

0

△ 54

9,347

8,713,821

633,179

不用額の減

疾病予防費

保険

年金課

820

0

0

820

69,313,905

△ 68,493,905

疾病予防費

健康

福祉課

77,569

0

△ 2,065

75,504

0

75,504,000

見積変更による減

基金積立金

8

0

31

39

33,530

5,470

基金積立金

8

0

31

39

33,530

5,470

準備積立金

1

0

6

7

1,738

5,262

年度実績に基づく見込額の増

高額療養費

資金貸付基金積立金

6

0

23

29

29,315

△ 315

年度実績に基づく見込額の増

出産費資金貸付基

金積立金

1

0

2

3

2,477

523

年度実績に基づく見込額の増

10公債費

2,021

0

0

2,021

0

2,021,000

公債費

2,021

0

0

2,021

0

2,021,000

利子

2,021

0

0

2,021

0

2,021,000

11諸支出金

16,455

169,984

0

186,439

188,063,701

△ 1,624,701

償還金及び還付加算金

16,455

169,984

0

186,439

188,063,701

△ 1,624,701

一般被保険者保険

税還付金

収税課

14,400

0

0

14,400

11,671,341

2,728,659

退職被保険者等保

険税還付金

収税

600

0

0

600

387,259

212,741

償還金

保険年金課

3

166,056

0

166,059

174,815,201

△ 8,756,201

(8)

成24

国民健康保険特別会計補正予算

第2号・案

単位:千円

当初予算額

千円

補正

千円

補正

千円

予算現額

=

+

+

千円

前年度決算額

差引増減額

=

-円

補正理由

償還金

健康福祉課

0

3,928

0

3,928

0

3,928,000

一般被保険者還付

加算金

収税課

1,440

0

0

1,440

1,189,900

250,100

退職被保険者等還

付加算金

収税課

12

0

0

12

0

12,000

12予備費

19,411

△ 7,738

△ 9,913

1,760

0

1,760,000

予備費

19,411

△ 7,738

△ 9,913

1,760

0

1,760,000

予備費

19,411

△ 7,738

△ 9,913

1,760

0

1,760,000

歳入歳出予算の調整による減

16,549,746

162,246

200,282

16,912,274

15,350,020,646

1,562,253,354

(9)

成25年度 入間市国民健康保険特別会計当初予算

(10)

成25

国民健康保険特別会計予算説明書

単位:千円 %

本年度当初予算額

前年度当初予算額

比 較

増減比

備   考

国民健康保険税

3,560,111

3,539,256

20,855

0.59

国民健康保険税

3,560,111

3,539,256

20,855

0.59

一般被保険者国民健康保険税

 

現年課税分

保険年金課

3,101,909

3,270,244

△ 168,335

△ 5.15

  〃

滞納繰越分

収税課

217,746

0

217,746

皆増

退職被保険者等国民健康保険税

 

現年課税分

保険年金課

229,198

269,012

△ 39,814

△ 14.80

  〃

滞納繰越分

収税課

11,258

0

11,258

皆増

2使用料及び手数料

 

1

1

0

0.00

手数料

 

1

1

0

0.00

 

総務手数料

収税課

1

1

0

0.00

国庫支出金

 

3,412,745

3,434,691

△ 21,946

△ 0.64

国庫

担金

 

2,946,124

2,915,436

30,688

1.05

療養給付費等

担金

2,809,558

2,778,020

31,538

1.14

療養の給付 対す 国庫 担金 約32%

高額医療費共同事業

担金

116,906

111,978

4,928

4.40

高額医療費の 担増緩和措置 国・県1/4 連合会 1/2

特定健康診査等

担金

健康福祉課

19,660

25,438

△ 5,778

△ 22.71

特定健康診査事業実施 係 国庫 担金

国庫補助金

466,621

519,255

△ 52,634

△ 10.14

調整交付金

466,601

519,055

△ 52,454

△ 10.11

7出産育児一時金補助金

20

200

△ 180

△ 90.00

成24年3月31日廃止 が未申請分を計

4療養給付費等交付金

 

600,865

808,489

△ 207,624

△ 25.68

療養給付費等交付金

600,865

808,489

△ 207,624

△ 25.68

療養給付費等交付金

600,865

808,489

△ 207,624

△ 25.68

退職被保険者等の医療給付 係 交付金 社会保 険診療報酬支払基金よ 受け入

5前期高齢者交付金

4,706,598

4,204,743

501,855

11.94

前期高齢者交付金

4,706,598

4,204,743

501,855

11.94

前期高齢者交付金

4,706,598

4,204,743

501,855

11.94

前期高齢者の医療給付 係 交付金 社会保険診 療報酬支払基金よ 受け入

県支出金

937,839

809,152

128,687

15.90

担金

136,566

137,416

△ 850

△ 0.62

高額医療費共同事業

担金

116,906

111,978

4,928

4.40

高額医療費の 担増緩和措置 国・県1/4 連合会 1/2

特定健康診査等

担金

健康福祉課

19,660

25,438

△ 5,778

△ 22.71

特定健康診査事業実施 係 県 担金

県補助金

801,273

671,736

129,537

19.28

国民健康保険事業補助金

1

1

0

0.00

調整交付金

801,272

671,735

129,537

19.28

療養給付費等 担金減額分の受け入 等

共同事業交付金

2,279,270

2,284,125

△ 4,855

△ 0.21

・現年課税分

 調定見込額の89.00% 計

・滞納繰越分

 調定見込額の12.95% 計

(11)

成25

国民健康保険特別会計予算説明書

単位:千円 %

本年度当初予算額

前年度当初予算額

比 較

増減比

備   考

共同事業交付金

2,279,270

2,284,125

△ 4,855

△ 0.21

高額医療費共同事業交付金

493,343

443,578

49,765

11.22

高額な医療費の支払 対す 担を緩和 医療費 の支払規模 よ 連合会よ 交付さ

保険

政共同安定化事業交付金

1,785,927

1,840,547

△ 54,620

△ 2.97

保険税の 準化 政の安定化を図 医療費実 績 被保険者数 よ 連合会よ 交付さ

財産収入

8

8

0

0.00

産運用収入

8

8

0

0.00

利子及び配当金

8

8

0

0.00

繰入金

 

1,500,001

1,450,001

50,000

3.45

他会計繰入金

 

1,500,000

1,450,000

50,000

3.45

 

一般会計繰入金

1,500,000

1,450,000

50,000

3.45

基金繰入金

1

1

0

0.00

保険給付費支払基金繰入金

1

1

0

0.00

10繰越金

 

1

1

0

0.00

繰越金

1

1

0

0.00

繰越金

1

1

0

0.00

11諸収入

24,210

19,279

4,931

25.58

延滞金

加算金及び加料

4,872

4,872

0

0.00

一般被保険者延滞金

収税課

4,800

4,800

0

0.00

 

退職被保険者等延滞金

収税課

72

72

0

0.00

雑入

19,338

14,407

4,931

34.23

一般被保険者第

者納付金

9,971

8,124

1,847

22.74

退職被保険者等第

者納付金

1

1

0

0.00

一般被保険者返納金

4,200

2,172

2,028

93.37

 

退職被保険者等返納金

66

144

△ 78

△ 54.17

 

雑入

保険年金課

5,100

3,948

1,152

29.18

 〃 

健康福祉課

0

18

△ 18

皆減

17,021,649

16,549,746

471,903

2.85

合      計

・保険基盤安定167,262 ・職員給与費等74,823 ・出産育児一時金61,600

・ 政安定化支援事業55,802 ・その他一般会計繰入金1,140,513

(12)

成25

国民健康保険特別会計予算説明資料

単位:千円 %

本年度当初予算額

前年度当初予算額

比 較

増減比

備   考

総務費

79,911

80,759

△ 848

△ 1.05

総務管理費

53,905

54,337

△ 432

△ 0.80

一般管理費

保険年金課

38,183

38,615

△ 432

△ 1.12

   〃  

収税課

13,256

13,256

0

0.00

団体

担金

2,466

2,466

0

0.00

徴税費

24,376

24,757

△ 381

△ 1.54

賦課徴収費

保険年金課

15,439

15,133

306

2.02

   〃  

収税課

8,937

9,624

△ 687

△ 7.14

運営協議会費

666

726

△ 60

△ 8.26

運営協議会費

666

726

△ 60

△ 8.26

趣旨普及費

964

939

25

2.66

趣旨普及費

964

939

25

2.66

2保険給付費

11,094,516

10,839,075

255,441

2.36

療養諸費

9,761,854

9,597,048

164,806

1.72

一般被保険者療養給付費

9,077,688

8,883,060

194,628

2.19

月 均 ,4 4千円

退職被保険者等療養給付費

451,728

500,328

△ 48,600

△ 9.71

月 均 , 44千円

一般被保険者療養費

198,636

177,504

21,132

11.91

月 均 , 千円

退職被保険者等療養費

7,380

10,536

△ 3,156

△ 29.95

月 均 千円

審査支払手数料

26,422

25,620

802

3.13

高額療養費

1,222,980

1,132,380

90,600

8.00

一般被保険者高額療養費

1,156,872

1,053,384

103,488

9.82

月 均 9 ,4 千円

退職被保険者等高額療養費

66,108

78,996

△ 12,888

△ 16.31

月 均 , 9千円

高額介護合算療養費

3,000

3,000

0

0.00

一般被保険者高額介護合算療養費

2,500

2,500

0

0.00

退職被保険者等高額介護合算療養費

500

500

0

0.00

200

200

0

0.00

一般被保険者移

100

100

0

0.00

退職被保険者等移

100

100

0

0.00

出産育児諸費

92,482

92,447

35

0.04

出産育児一時金

92,400

92,400

0

0.00

支払手数料

82

47

35

74.47

葬祭諸費

14,000

14,000

0

0.00

(13)

成25

国民健康保険特別会計予算説明資料

単位:千円 %

本年度当初予算額

前年度当初予算額

比 較

増減比

備   考

後期高齢者支援金等

2,305,802

2,278,803

26,999

1.18

後期高齢者支援金等

2,305,802

2,278,803

26,999

1.18

後期高齢者支援金

2,305,618

2,278,592

27,026

1.19

後期高齢者関係事務費拠出金

184

211

△ 27

△ 12.80

4前期高齢納付金等

3,179

4,955

△ 1,776

△ 35.84

前期高齢者納付金等

3,179

4,955

△ 1,776

△ 35.84

前期高齢者納付金

3,016

4,762

△ 1,746

△ 36.67

前期高齢者関係事務費拠出金

163

193

△ 30

△ 15.54

5老人保健拠出金

573

1,278

△ 705

△ 55.16

老人保健拠出金

573

1,278

△ 705

△ 55.16

老人保健医療費拠出金

482

1,172

△ 690

△ 58.87

老人保健事務費拠出金

91

106

△ 15

△ 14.15

介護納付金

1,037,662

898,615

139,047

15.47

介護納付金

1,037,662

898,615

139,047

15.47

介護納付金

1,037,662

898,615

139,047

15.47

共同事業拠出金

2,253,564

2,158,586

94,978

4.40

共同事業拠出金

2,253,564

2,158,586

94,978

4.40

高額医療費共同事業拠出金

467,625

447,916

19,709

4.40

保険

政共同安定化事業拠出金

1,785,928

1,710,659

75,269

4.40

高額医療費共同事業事務費拠出金

1

1

0

0.00

保険

政共同安定化事業事務費拠出金

1

1

0

0.00

その他共同事業拠出金

9

9

0

0.00

保健事業費

214,206

249,780

△ 38,094

△ 15.25

特定健康診査等事業費

123,970

161,990

△ 38,020

△ 23.47

特定健康診査等事業

健康福祉課

123,970

161,990

△ 38,020

△ 23.47

保健事業費

90,236

87,790

△ 74

△ 0.08

保健衛生普及費

9,358

9,401

△ 43

△ 0.46

疾病予防費

789

820

△ 31

△ 3.78

   〃  

健康福祉課

80,089

77,569

2,520

3.25

基金積立金

8

8

0

0.00

基金積立金

8

8

0

0.00

準備積立金

1

1

0

0.00

高額療養費つなぎ資金貸付基金積立金

6

6

0

0.00

社会保険診療報酬

支払基金へ支払

社会保険診療報酬

支払基金へ支払

社会保険診療報酬

支払基金へ支払

社会保険診療報酬

支払基金へ支払

埼玉県国民健康保

険連合会へ支払

(14)

成25

国民健康保険特別会計予算説明資料

単位:千円 %

本年度当初予算額

前年度当初予算額

比 較

増減比

備   考

出産費資金貸付基金積立金

1

1

0

0.00

10公債費

2,021

2,021

0

0.00

公債費

2,021

2,021

0

0.00

利子

2,021

2,021

0

0.00

11諸支出金

16,555

16,455

100

0.61

償還金及び還付加算金

16,555

16,455

100

0.61

一般被保険者保険税還付金

収税課

14,400

14,400

0

0.00

退職被保険者等保険税還付金

収税課

600

600

0

0.00

償還金

103

3

100

3,333.33

一般被保険者還付加算金

収税課

1,440

1,440

0

0.00

退職被保険者等還付加算金

収税課

12

12

0

0.00

12予備費

13,652

19,411

△ 5,759

△ 29.67

予備費

13,652

19,411

△ 5,759

△ 29.67

予備費

13,652

19,411

△ 5,759

△ 29.67

17,021,649

16,549,746

471,903

2.85

(15)

千 千

加入者 保険給付費 前期高齢者納付金 老人保健拠出金 健診費 総 務 費

79,911

人件費 保険証 納税通知書 国保運営協議会費等に係 事務経費

用等を賄う 保険給付費一般

10,435,796

加入者 医療費 本人 担分除く を国保 支払う費用

イ 国保税 支援分

583,647

後期高齢者支援金等 納付に要す ため 税 保険給付費退職

525,816

退職被保険者等 医療費 本人 担分除く を国保 支払う費用

ウ 国保税 介護分

248,785

介護納付金 納付に要す 税 歳 歳 対象 保険給付費そ 他

132,904

保険給付費 うち 以外 費用 審査支払手数料 出産育児諸費 葬祭諸費

国庫支出金 一般被保険者分 保険給付費 %相当 国 補填 後期高齢者支援金等

2,305,802

後期高齢者医療制度 加入者 医療費 本人 担除く 保険者 担分

療養給付費等 担金 後期高齢者支援金 %相当 国 補填 前期高齢者納付金等

3,179

歳 歳ま 医療費 本人 担を除く を保険者間 政調整す 担分

介護納付金 %相当 国 補填 老人保健拠出金

573

老人保健医療費制度 医療費精算分 保険者 担分

特定健診等 担金他 保健事業 特定健診・保健指導 費用 一部 国 補填 介護納付金

1,037,662

介護保険 給付費等を国保加入者 歳 歳 担す 費用

療養給付費交付金

600,865

退職医療制度該当者 保険給付費 一部 各保険者 国保除く 補填 共同事業拠出金

2,253,564

ク 対象医療費 県 総額を 加入者数 対象医療費 割合 算出さ た分を納付

前期高齢者交付金

4,706,598

歳 歳 前期高齢者 保険給付費を賄う 保健事業費

214,206

特定健康診査・特定保健指導 人間 ック 医療費通知等

キ 県支出金

937,839

%相当 県 補填 費用 一部 県 補填 そ 他 支出

32,236

還付金・還付加算金・前 度療養給付費等 担金,交付金精算分

共同事業拠出金 補填 高額医療費共同事業:レセプ 万 超×

17,021,649

保険 政共同安定化事業:レセプ 万 超 万 以 部分×

低所得者 保険料 均等割 軽減 7割・5割・2割 に対す 補填 :県 市

出産育児一時金へ 補填 職員 人件費等

コ 一般会計繰入金 そ 他

1,140,513

市 一般会計 繰入金 税収不足分等へ 補填

サ 基金繰入金 法定分

1

保険給付費支払基金 国民健康保険会計 積立金 補填す

シ 繰 越 金

1

前 度 国民健康保険会計 歳入歳出差引分

ス そ 他 収入

24,219

延滞金 第 者納付金 交通事故等第 者 受けた医療を加害者 納付さ 等

17,021,649

歳入合計

歳出合計

ケ 一般会計繰入金 法定分

359,487

退職被保険者: 歳未満 厚生 金・共済組合等に 以 又 歳以降に 以 加入期間 あ 金

受給権 あ 方 そ 扶養家族 対象 そ 以外 一般被保険者

ア 国保税 医療分

2,727,679

3,412,745

ク 共同事業交付金

2,279,270

成25

度国民健康保険特別会計当初予算概要

歳入

成25

度国民健康保険特別会計当初予算概要

歳出

< 歳 入 > < 歳 出 >

歳入科目

歳出科目

ア国保税

医療分

2,727,679

千円

16.02%

イ国保税

支援分

583,647

千円

3.43%

ウ国保税

介護分

248,785

千円

1.46%

エ国庫支出金

3,412,745

千円

20.05%

療養給付費交付金

600,865

千円

3.53%

前期高齢者交付金

4,706,598

千円

27.65%

キ県支出金

937,839

千円

5.51%

ク共同事業交付金

2,279,270

千円

13.39%

ケ一般会計繰入金

法定分

359,487

千円

2.11%

コ一般会計繰入金

その他

1,140,513

千円

6.70%

サ基金繰入金

法定分

1

千円

0.00%

シ繰

1

千円

0.00%

スその他の収入

24,219

千円

0.14%

金額

割合

79,911

千円

0.47%

保険給付費

(

一般

10,435,796

千円

61.31%

保険給付費

(

退職

525,816

千円

3.09%

保険給付費

その他

132,904

千円

0.78%

後期高齢者

支援金等

2,305,802

千円

13.55%

前期高齢者

納付金等

3,179

千円

0.02%

老人保健拠出金

573

千円

0.00%

介護納付金

1,037,662

千円

6.10%

共同事業拠出金

2,253,564

千円

13.24%

保健事業費

214,206

千円

1.26%

その他の支出

32,236

千円

0.19%

金額

割合

(16)

成25年度予算参考資料 案

国民健康保険特別会計

国民健康保険 国民皆保険体制の 他の被用者保険や後期高齢者医療制度の適用を受けな

い方々のた の医療保険制度 し 運営さ 本年度の月 均被保険者見込数 46,660人

退職者等2,110人 加入世帯 25,580世帯 あ 市民のうち約 割の方々が加入し い こ

な ます

総額 前年度当初予算 比 %増の17,021,649千 あ 主な歳入 国民健康保険税

国・県支出金 前期高齢者交付金 共同事業交付金な 構成さ ます

款 国民健康保険税 項 国民健康保険税 目 一般被保険者国民健康保険税

節 医療給付費分現年課税分 細節 医療給付費分現年課税分

予算額 2,391,597千円 担当課 保険年金課

一般被保険者 44,550人 一般世帯数 24,010世帯

調定見込額2,686,886千 ×収納見込率89.01%=2,391,597千

節2 後期高齢者支援金分現年課税分 細節 後期高齢者支援金分現年課税分

予算額 513,196千円 担当課 保険年金課

被保険者 44,550人

調定見込額582,516千 ×収納見込率88.10%=513,196千

節 介護納付金分現年課税分 細節 介護納付金分現年課税分

予算額 197,116千円 担当課 保険年金課

被保険者 15,945人

調定見込額235,504千 ×収納見込率83.70%=197,116千

節4 医療給付費分滞納繰越分 細節 医療給付費分滞納繰越分

予算額 163,514千円 担当課 収税課

調定見込額1,342,480千 ×収納見込率12.18%=163,514千

節5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 細節 後期高齢者支援金分滞納繰越分

予算額 34,739千円 担当課 収税課

調定見込額217,938千 ×収納見込率15.94%=34,739千

節 介護納付金分滞納繰越分 細節 介護納付金分滞納繰越分

予算額 19,493千円 担当課 収税課

(17)

成25年度予算参考資料 案

8

款 国民健康保険税 項 国民健康保険税 目2 退職被保険者等国民健康保険税

節 医療給付費分現年課税分 細節 医療給付費分現年課税分

予算額 164,388千円 担当課 保険年金課

退職被保険者 2,110人 退職世帯数 1,570世帯

調定見込額170,386千 ×収納見込率96.48%=164,388千

節2 後期高齢者支援金分現年課税分 細節 後期高齢者支援金分現年課税分

予算額 34,116千円 担当課 保険年金課

被保険者 2,110人

調定見込額35,405千 ×収納見込率96.36%=34,116千

節 介護納付金分現年課税分 細節 介護納付金分現年課税分

予算額 30,694千円 担当課 保険年金課

被保険者 755人

調定見込額31,917千 ×収納見込率96.17%=30,694千

節4 医療給付費分滞納繰越分 細節 医療給付費分滞納繰越分

予算額 8,180千円 担当課 収税課

調定見込額40,218千 ×収納見込率20.34%=8,180千

節5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 細節 後期高齢者支援金分滞納繰越分

予算額 1,596千円 担当課 収税課

調定見込額6,092千 ×収納見込率26.20%=1,596千

節 介護納付金分滞納繰越分 細節 介護納付金分滞 納繰越分

予算額 1,482千円 担当課 収税課

調定見込額6,830千 ×収納見込率21.70%=1,482千

国民健康保険税 医療給付分 後期高齢者支援金等分 介護納付金分 分 表の

所得割 資産税割 均等割 等割が課税さ ます

税率

所得割額 資産割額 均等割額 等割額 賦課限度額

医療給付分 5.5% 40.0% 8,000 12,000 51万

後期高齢者支援金等分 1.5% ― 3,000 ― 14万

介護納付金分 0.8% ― 10,000 ― 12万

款 国庫支出金 項 国庫 担金 目 療養給付費等 担金

節 現年度分 細節 療養給付費等 担金

予算額 1,772,949千円 担当課 保険年金課

一般被保 険者の保 険給 付費支払額 の % 相当 額が国庫 担金 し 支 給さ の す

療養給付費等 担金 1,338,355千 一般被保険者療養給付費 4,182,360千 ×32%

(18)

成25年度予算参考資料 案

高額療養費 担金 370,199千 一般被保険者高額療養費 1,156,872千 ×32%

高額介護合算療養費 担金 800千 高額介護合算療養費 担金 2,500千 ×32%

移 費 担金 32千 一般被保険者移 費 100千 ×32%

+ + + + =1,772,949千

節 現年度分 細節 老人保健拠出金 担金

予算額 124千円 担当課 保険年金課

老人保健医療費の %相当額が国庫 担金 し 支給さ の す

医療費389千 ×32%=124千

節 現年度分 細節 介護納付金 担金

予算額 332,051千円 担当課 保険年金課

介護納付金の %相当額が国庫 担金 し 支給さ の す

納付金1,037,662千 ×32%=332,051千

節 現年度分 細節 後期高齢者支援金 担金

予算額 704,395千円 担当課 保険年金課

一般被保険 者の後期 高齢 者支援金の %相 当額 が国庫 担 金 し 支給 さ の す

支援金2,201,236千 ×32%=704,395千

節 現年度分 細節 病床転換支援金 担金

予算額 38千円 担当課 保険年金課

一般被保険者の病床転換支援金の %相当額が国庫 担金 し 支給さ の す

支援金120千 ×32%=38千

款 国庫支出金 項 国庫 担金 目2 高額医療費共同事業 担金

節 高額医療費共同事業 担金 細節 高額医療費共同事業 担金

予算額 116,906千円 担当課 保険年金課

高額医療費共同事業拠出金の 相当額が国庫 担金 し 支給さ の す

467,624千 ×1/4=116,906千

款 国庫支出金 項 国庫 担金 目 特定健康診査等 担金

節 特定健康診査 担金 細節 特定健康診査 担金

予算額 19,660千円 担当課 健康福祉課

特 定 健 康 診 査 の 受 診 見 込 人 数 応 た 金 額 の 相 当 額 が 国 庫 担 金 し 支 給 さ

の す

個別健診 5,340 ×9,520人×1/3=16,945千

集団健診 4,080 ×1,680人×1/3= 2,285千

特定保健指導対象経費 1,290千 ×1/3=430千

+ + =19,660千

款 国庫支出金 項2 国庫補助金 目 調整交付金

節 調整交付金 細節 普通調整交付金

(19)

成25年度予算参考資料 案

10

国保 政調整のた 国保 政調整交付金分 後期高齢者支援金及び介護納付金等の納付

要す 金額の よそ7 %相当額が国 交付さ の す

国保 政調整交付金 185,286千

老人保健医療費拠出金 政調整交付金 1千

介護納付金 政調整交付金 69,860千 後期高齢者支援金 政調整交付金 201,443千 病床転換支援金 政調整交付金 11千

+ + + + =456,601千

款4 療養給付費等交付金 項 療養給付費等交付金 目 療養給付費等交付金

節 現年度分 細節 現年度分

予算額 600,864千円 担当課 保険年金課

退職被保険 者数 応 各保険者 の拠 出金 が支払基金 を通 交付 さ の す

退職被保険者等保険者 担額 525,816千 退職被保険者等保険税額等 172,707千

退職被保険者老人医療費拠出金相当額 92千

退職被保険者調整対象基準額 等 177,663千 過年度遡及分 70,000千

+ + + =600,864千

款5 前期高齢者交付金 項 前期高齢者交付金 目 前期高齢者交付金

節 現年度分 細節 現年度分

予算額 4,706,598千円 担当課 保険年金課

前期高齢者 係 医療費 つい 各保険者の前期高齢者加入者数 応 た拠出金が支払基

金を通 交付さ の す

概算分 4,212,273千

精算分 前々年度 494,325千

+ =4,706,598千

款 県支出金 項 県 担金 目 高額医療費共同事業 担金

節 高額医療費共同事業 担金 細節 高額医療費共同事業 担金

予算額 116,906千円 担当課 保険年金課

高額医療費共同事業拠出金の 相当額が県 担金 し 支給さ の す

467,624千 ×1/4=116,906千

款 県支出金 項 県 担金 目2 特定健康診査等 担金

節 特定健康診査 担金 細節 特定健康診査 担金

予算額 19,660千円 担当課 健康福祉課

特 定 健 康 診 査 の 受 診 見 込 人 数 応 た 金 額 の 相 当 額 が 県 担 金 し 支 給 さ

の す

個別健診 5,340 ×9,520人×1/3=16,945千

集団健診 4,080 ×1,680人×1/3= 2,285千

特定保健指導対象経費 1,290千 ×1/3=430千

(20)

成25年度予算参考資料 案

款 県支出金 項2 県補助金 目2 調整交付金

節 調整交付金 細節 普通調整交付金

予算額 761,272千円 担当課 保険年金課

国保 政調整のた 療養給付費等 担金の減額 分が県 交付さ の す

療養給付費等 担金減額分 761,272千

款 共同事業交付金 項 共同事業交付金 目 高額医療費共同事業交付金

節 高額医療費共同事業交付金 細節 高額医療費共同事業交付金

予算額 493,343千円 担当課 保険年金課

高額な医療費 件当 万 超 の発生 よ 国保 政の急激な影響の緩和を図 た

国保連合会が県 各市町村 の拠出金 国・県 の 政支援 よ 費用 担の調整を図

各市町村へ交付す の す

款 共同事業交付金 項 共同事業交付金 目2 保険財政共同安定化事業交付金

節 保険財政共同安定化事業交付金 細節 保険財政共同安定化事業交付金

予算額 1,785,927千円 担当課 保険年金課

高額な医療費 件当 万 超 万 以 の発生 よ 国保 政の急激な影響の緩

和を図 た 国保連合会が県 各市町村 の拠出金を 源 費用 担 の調整を図 各市

(21)

成25年度予算参考資料 案

12

主な歳出 保険給付費 後期高齢者支援金等 前期高齢者納付金等 介護納付金及び共同事業拠

出金な の医療費 歳出予算の %を占 ます

款2 保険給付費 項 療養諸費 目 一般被保険者療養給付費

事業 大・中・小事業 療養給付費保険者 担金

予算額 9,077,688千円 担当課 保険年金課

診療報酬 応 国保連合会へ支払う保険者 担金 す

756,474千 ×12ヵ月=9,077,688千

款2 保険給付費 項 療養諸費 目2 退職被保険者等療養給付費

事業 大・中・小事業 療養給付費保険者 担金

予算額 451,728千円 担当課 保険年金課

診療報酬 応 国保連合会へ支払う保険者 担金 す

37,644千 ×12ヵ月=451,728千

款2 保険給付費 項 療養諸費 目 一般被保険者療養費

事業 大・中・小事業 療養費保険者 担金

予算額 198,636千円 担当課 保険年金課

診療報酬 応 国保連合会へ支払う保険者 担金 す

16,553千 ×12ヵ月=198,636千

款2 保険給付費 項 療養諸費 目4 退職被保険者等療養費

事業 大・中・小事業 療養費保険者 担金

予算額 7,380千円 担当課 保険年金課

診療報酬 応 国保連合会へ支払う保険者 担金 す

615千 ×12ヵ月=7,380千

款2 保険給付費 項 療養諸費 目5 審査支払手数料

事業 大・中・小事業 診療報酬審査委託料

予算額 26,422千円 担当課 保険年金課

国保連合会 支払うレセプ 審査委託料等 す

款2 保険給付費 項2 高額療養費 目 一般被保険者高額療養費

事業 大・中・小事業 高額療養費 担金

予算額 1,156,872千円 担当課 保険年金課

一定額を超えた診療報酬 応 国保連合会へ支払う保険者 担金 す

96,406千 ×12ヵ月=1,156,872千

款2 保険給付費 項2 高額療養費 目2 退職被保険者等高額療養費

事業 大・中・小事業 高額療養費 担金

予算額 66,108千円 担当課 保険年金課

(22)

成25年度予算参考資料 案

5,509千 ×12ヵ月=66,108千

款2 保険給付費 項 高額介護合算療養費 目 一般被保険者高額介護合算療養費

事業 大・中・小事業 高額介護合算療養費 担金

予算額 2,500千円 担当課 保険年金課

医療保険 介護保険の年間の自己 担額の合算額が一定額を超えた場合 その超えた部分を

支給す の す

款2 保険給付費 項 高額介護合算療養費 目2 退職被保険者等高額介護合算療養費

事業 大・中・小事業 高額介護合算療養費 担金

予算額 500千円 担当課 保険年金課

医療保険 介護保険の年間の自己 担額の合算額が一定額を超えた場合 その超えた部分を

支給す の す

款2 保険給付費 項5 出産 育児諸費 目 出産育児一時金

事業 大・中・小事業 出産育児一時金

予算額 92,400千円 担当課 保険年金課

被保険者の出産 要した費用 対す 補助金 す

1件当 支給額420千 ×年間見込数220件=92,400千

款 後期高齢者支援金等 項 後期高齢者支援金等 目 後期高齢者支援金

事業 大・中・小事業 後期高齢者支援金

予算額 2,305,618千円 担当課 保険年金課

後期高齢者医療制度への支援金を支払基金へ支払う の す

後期高齢者支援金概算分 2,271,072千 50,185 ×45,254人 後期高齢者支援金精算分 34,420千

病床転換支援金分概算分 126千 2.78 ×45,254人

+ + =2,305,618千

款4 前期高齢者納付金等 項 前期高齢者納付金等 目 前期高齢者納付金

事業 大・中・小事業 前期高齢者納付金

予算額 3,016千円 担当課 保険年金課

前期高齢者 係 医療費 つい 各保険者の前期高齢者の加入者数 応 支払基金 拠

出金を納付す の す

人当 前期高齢者 納付金×国保被保険者数

概算分 2,806千 62 ×45,254人

精算分 210千

+ =3,016千

款 介護納付金 項 介護納付金 目 介護納付金

事業 大・中・小事業 介護納付金

予算額 1,037,662千円 担当課 保険年金課

介護保険制度の運営費の一部を支払基金へ支払う の す

(23)

成25年度予算参考資料 案

14

概算分 995,560千 58,621 ×16,983人

精算分 42,102千 + =1,037,662千

款 共同事業拠出金 項 共同事業拠出金 目 高額医療費共同事業拠出金

事業 大・中・小事業 高額医療費共同事業拠出金

予算額 467,625千円 担当課 保険年金課

高額な医 療費 件 当 万 超 の発生 よ 国保 政の 急激な 影響 緩和を図 た

各市町村 費用 担調整のた の拠出金を国保連合会へ支払う の す

款 共同事業拠出金 項 共同事業拠出金 目2 保険財政共同安定化事業拠出金

事業 大・中・小事業 保険財政共同安定化事業拠出金

予算額 1,785,928千円 担当課 保険年金課

高額な医療費 件当 万 超 万 以 の発生 よ 国保 政の急激な影響緩和

を図 た 各市町村 費用 担調整のた の拠出金を国保連合会へ支払う の す

款 保健事業費 項 特定健康診査等事業費 目 特定健康診査等事業費

事業 大・中・小事業 特定健康診査等事業

予算額 123,970千円 担当課 健康福祉課

特定健康診査及び特定保健指導の実施 よ 被保険者の健康の維持増進 の す

特定健診等 担金

個別健診分 93,905千 10,405 ×9,025人 個別健診分 眼底 5,608千 11,329 × 495人 集団健診分 15,886千 9,910 ×1,603人 集団健診分 眼底 831千 10,790 × 77人

+ + + =116,230千

特定健診 タ管理委託料等関連経費 7,740千

款 保健事業費 項2 保健事業費 目2 疾病予防費

事業 大・中・小事業 人間ドック等助成事業

予算額 80,089千円 担当課 健康福祉課

人間 ック及び脳 ックの受診 対し 助成金を交付す の す

人間 ック助成金 28千 ×2,360人=66,080千 脳 ック助成金 28千 × 490人=13,720千

+ =79,800千

(24)

参照

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