単位 箇所 目標(予測) 0 0 0 0 3.指標推移 指標の名称 耐震補強工事済箇所数 指標の説明 耐震補強工事済の箇所数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 執行方法 全部委託 委託等の相手方 その他 2.達成目標 達成目標 地震発生時に人命への影響が懸念されるような被害の発生可能性を少しでも減少させるため、既存鉄道施設の耐震 補強する事業費の一部を補助する。 根拠法令等 鉄道施設安全対策事業費補助金交付要綱 国 大阪府鉄道施設耐震補強事業費補助金交付要領 大阪府 枚方市鉄道施設耐震補強事業費補助金交付要領 枚方市 目 的 不特定多数者が利用する枚方市駅の耐震化に係る事業費の一部を補助することにより、鉄道事業者の耐震事業の推 進を促し、地震発生時における市民の安全を確保する。また。鉄道施設として宮之阪高架橋が対象に追加された。 活動の概要 ■補助対象となる鉄道駅及び施設 ・乗降客数が1日1万人以上の駅(地下駅除く) ・折り返し運転が可能な駅又は複数路線が接続する駅 ・緊急輸送道路と交差又は併走する鉄道施設 ■補助対象事業内容 ・鉄道駅及び施設の柱・基礎等の補強(ブレース、耐震壁設置等)を実施する事業 ■補助率 ・国 1/3 ・ 地方公共団体 (府 1/6、市 1/6) ・・・ 国、地方の協調補助 ■事業期間 ・平成25年度~平成27年度 7.補助金 事業期間 2013(H25)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 取り組みの方向 3.地震等の災害発生時に、被害を軽減できるよう、建築物の耐震化や、道路、橋梁、上下水道などの都市基盤の計画的な維持管理を図るなど、災害に強いまちづくりを進めます。 施策目標 1:1.災害に対する備えができているまち 10101030001 枚方市鉄道施設耐震化補助事務 総合計画体系 基本目標 1.安全で、利便性の高いまち 測定年度 2018(H30)年度 16500100 都市整備部都市計画課0 事務事業の実績 平成30年度 実績なし 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 補助対象となる施設要件等について国及び府の動向を注視していくとともに、事業着手する際には必要な予算確保に 取り組む。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 - 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 0 0 0 0 0 0 受益者負担 0 0 ■直接経費(千円) 0 0 0 ■事務事業の総計(千円) 0 0 0 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■人件費総額(千円) 0 0 0 正職員人件費(換算額) 0 0 0 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 正職員数 0.00 0.00 0.00
単位 件 目標(予測) 270 300 300 280 3.指標推移 指標の名称 各種申請件数 指標の説明 53条許可、開発協議・建築確認申請件数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 都市計画法、市条例に基づく開発内容と都市計画との整合性の確認、指導と開発予定者に対する説明責任を果たす。 根拠法令等 都市計画法、枚方市開発事業等の手続等に関する条例 目 的 開発協議等申請のあった内容と土地利用計画、都市計画施設等の計画との整合性について確認し、申請者と協議調 整を行う。 活動の概要 都市計画施設区域内での建築物についての相談窓口対応および協議、許可手続き 開発等、建築確認に関する相談窓口対応および事前協議に対する開発申請内容と土地利用計画、都市計画施設等 の計画との整合性の審査ならびに審査資料の作成 都市計画施設区域の表示 17.認証・指導 事業期間 0
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 取り組みの方向 16.利便性の高い都市環境をめざし、医療施設や福祉施設、商業施設などの都市機能の集約を図る拠点を適正に配置し、効率的・効果的な都市整備を進めます。 施策目標 5.快適で暮らしやすい環境を備えたまち 10105020005 開発調整事務 総合計画体系 基本目標 1.安全で、利便性の高いまち 測定年度 2018(H30)年度 16500100 都市整備部都市計画課0 事務事業の実績 申請のあった事前協議や許可申請について審査し、手続きを行った。また、申請のあった都市計画の区域等の表示を行った。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 申請件数は、年度ごとに差があるとともに、申請内容によっては、協議等の処理に時間を要する場合があるが、法に基 づく申請に関する業務であるため、今後も適正に執行していく。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 81.33% 80%以上100%未満 : やや高い 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 7,906 2,778 2,784 0 0 0 受益者負担 0 0 ■直接経費(千円) 0 0 0 ■事務事業の総計(千円) 7,906 2,778 2,784 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■人件費総額(千円) 7,906 2,778 2,784 正職員人件費(換算額) 7,906 2,778 2,784 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 正職員数 1.00 0.35 0.35
単位 件 目標(予測) 50 50 50 50 3.指標推移 指標の名称 各法律に基づく届出件数 指標の説明 各法律に基づく届出件数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 各法律に基づき申請された届出を受付、審査処理を行った。 根拠法令等 公有地の拡大の推進に関する法律、国土利用計画法 目 的 公有地の拡大の推進に関する法律に基づき申請された、届出もしくは買取希望の申出の受付、国土利用計画法に基 づき申請された届出書の受付を行い、地域の秩序ある整備等のため、土地利用の目的等を審査すること。 活動の概要 公有地拡大推進法に基づく有償譲渡の届出及び買取希望申出及び内部照会ならびに相談事務 国土法の届出に伴う相談および届出書の審査事務 17.認証・指導 事業期間 0
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 法定受託事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 取り組みの方向 16.利便性の高い都市環境をめざし、医療施設や福祉施設、商業施設などの都市機能の集約を図る拠点を適正に配置し、効率的・効果的な都市整備を進めます。 施策目標 5.快適で暮らしやすい環境を備えたまち 10105020006 公拡法・国土法関係事務 総合計画体系 基本目標 1.安全で、利便性の高いまち 測定年度 2018(H30)年度 16500100 都市整備部都市計画課0 事務事業の実績 各法律に基づき申請された届出について受付及び審査し、適正に処理した。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 各年度により申請件数の差があり、また、申請内容によって処理時間を要する場合があるが、各法律に基づく手続きで あり、引き続き適正に処理する。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 84.00% 80%以上100%未満 : やや高い 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 4,816 3,937 2,783 0 0 0 受益者負担 0 0 ■直接経費(千円) 0 0 0 ■事務事業の総計(千円) 4,816 3,937 2,783 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■人件費総額(千円) 4,816 3,937 2,783 正職員人件費(換算額) 4,816 3,937 2,783 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 正職員数 0.60 0.50 0.35
単位 回 目標(予測) 4 4 6 10 3.指標推移 指標の名称 総会、役員会の開催 指標の説明 総会、役員会の開催 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 第二京阪道路沿道地域にふさわしい計画的なまちづくりの促進 根拠法令等 都市計画法 目 的 第二京阪道路の供用開始に伴って、沿道地域において懸念される乱開発を防止し、地域にふさわしい計画的なまち づくりを促進するために地元まちづくり協議会に対し、技術援助を行う。 活動の概要 第二京阪道路沿道の土地所有者とともに、協議会を立ち上げ勉強会等を実施し、計画的なまちづくりを検討している。 協議会開催支援(総会、役員会、勉強会等の開催及び準備) まちづくりに関する地元関係者等に対する意向把握 23.その他サービス提供 事業期間 2008(H20)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 取り組みの方向 16.利便性の高い都市環境をめざし、医療施設や福祉施設、商業施設などの都市機能の集約を図る拠点を適正に配置し、効率的・効果的な都市整備を進めます。 施策目標 5.快適で暮らしやすい環境を備えたまち 10105020007 第二京阪道路沿道まちづくり関係事務 総合計画体系 基本目標 1.安全で、利便性の高いまち 測定年度 2018(H30)年度 16500100 都市整備部都市計画課0 事務事業の実績 土地区画整理事業によるまちづくりの実現に向けた検討を進めるため、地元まちづくり協議会の関係団体として地権者組織を設立するにあたり、役員会及び総会の開催支援を行い、地域のまちづくり活動を促進した。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 ・良好な土地利用に向けた調査及び検討に係る技術的支援 ・地域のまちづくり活動の促進 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 200.00% 100%以上 : 高い 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 10,443 4,724 6,361 0 0 0 受益者負担 0 0 ■直接経費(千円) 8 0 0 ■事務事業の総計(千円) 10,443 4,724 6,361 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■人件費総額(千円) 10,435 4,724 6,361 正職員人件費(換算額) 10,435 4,724 6,361 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 正職員数 1.30 0.60 0.80
単位 件 目標(予測) 80 80 80 50 3.指標推移 指標の名称 地区計画の届出件数 指標の説明 地区計画が定められている区域においての届出件数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 地区計画に適合した良好な街並みの形成、保全をする。 根拠法令等 都市計画法 目 的 地区計画に関する相談を受け付け、本市の基本となる方針に内容が適合しているかを審査した上で、関係機関との調 整を図り地区計画を定める。また、地区計画の届出が地区計画の内容に適合しているか審査する。 活動の概要 地区計画を定めようとする区域についての提案の相談、協議調整、審査を行う。 地区計画が定められている区域においての届出内容を審査する。 17.認証・指導 事業期間 0
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 取り組みの方向 16.利便性の高い都市環境をめざし、医療施設や福祉施設、商業施設などの都市機能の集約を図る拠点を適正に配置し、効率的・効果的な都市整備を進めます。 施策目標 5.快適で暮らしやすい環境を備えたまち 10105020008 地区計画関係事務 総合計画体系 基本目標 1.安全で、利便性の高いまち 測定年度 2018(H30)年度 16500100 都市整備部都市計画課0 事務事業の実績 地区計画が定められている区域については、地区計画の届出において、各地区毎に定めている地区整備計画の建築 制限等との適合性について審査し、事務処理を行った。また、新たに地区計画を定めようとする区域として、市駅周辺 の市街地再開発事業に関連した地区計画の検討を行うとともに、市街化調整区域における地区計画として都市計画 提案に向けての事前相談並びに協議調整を行った。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 地区計画の届出件数は、年度毎に差はあるが、一定の基準に基づき審査する事務であり、今後も適正に事務処理を 行う。 また、都市計画の決定・変更を要する地区計画については、法や基準に照らし、今後も適正に執行していく。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 58.75% 50%以上80%未満 : やや低い 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 8,072 3,195 4,418 0 0 0 受益者負担 0 0 ■直接経費(千円) 45 45 45 ■事務事業の総計(千円) 8,072 3,195 4,418 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■人件費総額(千円) 8,027 3,150 4,373 正職員人件費(換算額) 8,027 3,150 4,373 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 正職員数 1.00 0.40 0.55
単位 % 目標(予測) 69 72 72 72 3.指標推移 指標の名称 鉄道駅利用者の市域人口に対する割合 指標の説明 市内鉄道駅(京阪電鉄9駅、JR学研都市線3駅)の乗降客数(日あたり)/市域人口 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 執行方法 一部委託 委託等の相手方 民間企業 2.達成目標 達成目標 平成28年度末迄に「都市計画マスタープラン」の改定及び「立地適正化計画」を作成のうえ、両計画に基づき、土地利用の誘導のほか、道路・公園・河川・下水道など公共施設の整備を推進する。 根拠法令等 都市計画法、都市再生特別措置法 目 的 少子高齢化、人口減少の進展に対応し、持続可能な都市づくりを進めるため、将来の都市像を示す都市計画マスター プランを改定するとともに、住宅や都市機能の適正な立地の誘導を図るため、立地適正化計画を作成し、計画に基づ く取り組みを推進する。 活動の概要 平成27年3月に、両計画の改定、作成にあたり、コンサルタントへの委託発注を行ったうえで、関連諸計画等との整合 を図ることが必要なため庁内検討委員会を設置した。 そのうえで、今後のまちづくりについて、市民や事業者の意見を反映するためのアンケート調査や国のガイドラインを踏 まえた基礎調査等を実施し、庁内委員会での検討、都市計画審議会での意見を踏まえ平成29年3月31日に両計画を 改定及び作成した。 平成29年度以降は、土地利用の誘導のほか、道路・公園・河川など公共施設の整備を推進する。 9.計画策定・計画推進 事業期間 2015(H27)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 取り組みの方向 実行計画事業名 都市計画マスタープラン改定・推進及び立地適正化計画作成・推進事業 基本目標 施策目標 取り組みの方向 16.利便性の高い都市環境をめざし、医療施設や福祉施設、商業施設などの都市機能の集約を図る拠点を適正に配置し、効率的・効果的な都市整備を進めます。 施策目標 5.快適で暮らしやすい環境を備えたまち 10105020009 都市計画マスタープラン及び立地適正化計画作成・推進事業 総合計画体系 基本目標 1.安全で、利便性の高いまち 測定年度 2018(H30)年度 16500100 都市整備部都市計画課0 事務事業の実績 都市計画マスタープラン及び立地適正化計画との整合を図りながら、集約型都市構造を目指したまちづくりに寄与す るガイドラインの作成に取り組んだ。また引き続き、居住誘導区域外、都市機能誘導区域外の一定の開発建築行為に 対する届出の受け付けを行った。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 両計画の実現にあたっては、行政だけで全てを実現することはできないため、市民、事業者など、多様な団体との連携 を図る必要がある。そのため、無秩序な市街地拡大の抑制や、都市機能・都市居住の集積を図る本市の考え方や基 準を示すことで集約型都市構造を目指したまちづくりを誘導していく。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 98.61% 80%以上100%未満 : やや高い 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 29,104 2,778 4,374 0 0 0 受益者負担 0 0 ■直接経費(千円) 14,873 0 0 ■事務事業の総計(千円) 29,104 2,778 4,374 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■人件費総額(千円) 14,231 2,778 4,374 正職員人件費(換算額) 14,231 2,778 4,374 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 正職員数 1.80 0.35 0.55
単位 件 目標(予測) 3 11 2 8 3.指標推移 指標の名称 都市計画決定(変更)件数 指標の説明 都市計画決定(変更)および許認可の件数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 快適な生活を支える都市基盤の整備や居住環境をつくる。 根拠法令等 都市計画法 目 的 土地利用計画の策定や都市基盤施設の計画策定を行う。 活動の概要 用途地域、高度地区、防火・準防火地域の変更地区計画の決定等、土地利用計画のための調査、立案、協議。 都市計画施設の決定及び変更等のための調査、立案、協議。 法的要件に係る事案の都市計画決定、変更を行う。 認可事務 再開発調査事務 9.計画策定・計画推進 事業期間 0
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 取り組みの方向 16.利便性の高い都市環境をめざし、医療施設や福祉施設、商業施設などの都市機能の集約を図る拠点を適正に配置し、効率的・効果的な都市整備を進めます。 施策目標 5.快適で暮らしやすい環境を備えたまち 10105020010 都市計画決定関係事務 総合計画体系 基本目標 1.安全で、利便性の高いまち 測定年度 2018(H30)年度 16500100 都市整備部都市計画課0 事務事業の実績 ◆枚方市決定 ・用途地域の変更:1件 ・防火地域及び準防火地域の変更:1件 ・高度地区の変更:1件 ・生産緑地地区の変更:1件 ◆大阪府決定 ・道路の変更:2件 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 都市計画の案件によって、調査、立案、協議等の事務量及び経費が異なることから、今後も引き続き案件に応じて適 正に取り組む。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 200.00% 100%以上 : 高い 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 16,054 27,559 21,468 0 0 0 受益者負担 0 0 ■直接経費(千円) 0 0 0 ■事務事業の総計(千円) 16,054 27,559 21,468 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■人件費総額(千円) 16,054 27,559 21,468 正職員人件費(換算額) 16,054 27,559 21,468 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 正職員数 2.00 3.50 2.70
単位 回 目標(予測) 4 3 3 3 3.指標推移 指標の名称 都市計画審議会の回数 指標の説明 都市計画審議会が開催された回数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 執行方法 一部委託 委託等の相手方 民間企業 2.達成目標 達成目標 都市の基盤となる都市計画施設や土地利用の方向性を定める都市計画の決定・変更を円滑に進める。 根拠法令等 都市計画法、枚方市都市計画審議会条例・規則 目 的 法律によりその権限に属された事項を調査・審議し、市長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査・審議する。 活動の概要 都市計画審議会の開催・運営 議案書、議事録等の作成 先進都市行政視察 1.附属機関等運営 事業期間 0
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 取り組みの方向 16.利便性の高い都市環境をめざし、医療施設や福祉施設、商業施設などの都市機能の集約を図る拠点を適正に配置し、効率的・効果的な都市整備を進めます。 施策目標 5.快適で暮らしやすい環境を備えたまち 10105020011 都市計画審議会運営事務 総合計画体系 基本目標 1.安全で、利便性の高いまち 測定年度 2018(H30)年度 16500100 都市整備部都市計画課0 事務事業の実績 都市計画審議会の開催回数(3回)前年度に引き続き、外部委託により審議会の会議録を作成することで事務の効率化を図った。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 今後も引き続き、外部委託により会議録を作成することで、事務の効率化を図りながら適性に執行する。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 100.00% 100%以上 : 高い 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 9,602 8,953 8,622 0 0 0 受益者負担 0 0 ■直接経費(千円) 95 73 45 ■事務事業の総計(千円) 9,602 8,953 8,622 非常勤職員人件費(実額) 276 219 228 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 276 219 228 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■人件費総額(千円) 9,507 8,880 8,577 正職員人件費(換算額) 9,231 8,661 8,349 非常勤職員数 29.00 23.00 10.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 29.00 23.00 10.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 正職員数 1.15 1.10 1.05
単位 件 目標(予測) 21 20 20 20 3.指標推移 指標の名称 各申請件数 指標の説明 区域区分、行政界、都市計画道路等区域表示の申請件数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 基礎調査等により、土地利用動向及び都市計画施設の整備状況を調査し、都市計画の立案等の資料に資する。また、区域区分や地域地区や行政界等の証明を適切に行う。 根拠法令等 都市計画法第6条第3項 目 的 都市計画基礎調査等により、土地利用の動向及び都市計画施設の整備状況を調査し、都市計画の立案等の基礎資 料に資する。また、区域区分や地域地区や行政界等の境界を明確にする。 活動の概要 都市計画法に基づく調査で、土地利用現況や建物用途現況等の調査をし、調査書及び図面を大阪府に提出する。 また、区域区分や地域地区や行政界等の証明を行う。 22.調査・研究 事業期間 0
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 取り組みの方向 16.利便性の高い都市環境をめざし、医療施設や福祉施設、商業施設などの都市機能の集約を図る拠点を適正に配置し、効率的・効果的な都市整備を進めます。 施策目標 5.快適で暮らしやすい環境を備えたまち 10105020012 都市計画調査事務 総合計画体系 基本目標 1.安全で、利便性の高いまち 測定年度 2018(H30)年度 16500100 都市整備部都市計画課0 事務事業の実績 区域区分、行政界、都市計画道等の都市計画区域の表示を行った。なお、大阪府より委託を受けて行う都市計画基礎調査について、今年度は調査対象ではなかったため行っていない。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 各種申請による各証明手続きの処理件数は、年度によって差があるが、今後とも適正に処理を行っていく。 また、都市計画基礎調査については、年度毎に調査項目が違うものの、法に基づく都市計画に必要な基礎資料の収 集を目的としていることから、今後も適正に調査を行っていく。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 80.00% 80%以上100%未満 : やや高い 国庫支出金 0 0 0 府支出金 194 376 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 2,725 2,225 3,181 0 0 0 受益者負担 0 0 ■直接経費(千円) 6 1 0 ■事務事業の総計(千円) 2,919 2,601 3,181 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 146 219 0 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 146 219 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■人件費総額(千円) 2,913 2,600 3,181 正職員人件費(換算額) 2,767 2,381 3,181 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.08 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.08 0.13 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 正職員数 0.35 0.30 0.40
単位 地区 目標(予測) 26 29 23 30 3.指標推移 指標の名称 都市計画変更した生産緑地の地区数 指標の説明 都市計画変更した生産緑地の地区数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 生産緑地の追加、廃止等に伴う円滑な事務執行を行い、適正な保全、制限解除を行う。 根拠法令等 生産緑地法、都市計画法 目 的 法に基づき、生産緑地の制限解除や追加指定を行う。それに伴い、区域の変更が生じた生産緑地の都市計画変更手 続きを行う。 活動の概要 生産緑地地区の制限解除に伴う相談、協議や生産緑地地区変更のための調査立案等を行ったうえで、都市計画変更 の手続きを行う。 生産緑地該当証明、所有権変更の届け等受理、審査事務。 平成25年に「生産緑地地区事務取扱い要領」の見直しを行い、地区指定の要件を新たに追加した。 平成30年に「枚方市生産緑地地区に定めることができる用地等の区域の規模に関する条例」を制定し、地区指定の面 積要件を緩和した。 17.認証・指導 事業期間 0
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 取り組みの方向 83.市街地に残された貴重な農地や樹林地の保全に取り組みます。 施策目標 23.豊かな自然環境を大切にするまち 10523020002 生産緑地関係事務 総合計画体系 基本目標 5.自然と共生し、美しい環境を守り育てるまち 測定年度 2018(H30)年度 16500100 都市整備部都市計画課0 事務事業の実績 ・生産緑地について、制限解除の通知や追加指定を行うとともに、区域の変更が生じた生産緑地の都市計画手続きを 行った。 ・生産緑地地区を定める場合の区域の規模について、「枚方市生産緑地地区に定めることができる用地等の区域の規 模に関する条例」を制定(平成30年10月1日施行)し、500㎡以上から300㎡以上に面積要件の緩和を行った。 ・特定生産緑地制度の運用開始に向けて制度の内容及び手続きについて周知するため、生産緑地の関係者を対象 に説明会を開催した。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 各年度により対象件数の差はあるが、今後も引き続き適正に処理する。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 100.00% 100%以上 : 高い 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 7,626 5,118 7,951 0 0 0 受益者負担 0 0 ■直接経費(千円) 0 0 0 ■事務事業の総計(千円) 7,626 5,118 7,951 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■人件費総額(千円) 7,626 5,118 7,951 正職員人件費(換算額) 7,626 5,118 7,951 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 正職員数 0.95 0.65 1.00
単位 回 目標(予測) 3 2 2 2 3.指標推移 指標の名称 関西文化学術研究都市推進機構 評議員会の参加 指標の説明 関西文化学術研究都市推進機構で開催される評議員会への出席数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 本市東部地域の自然環境や産業を生かしたまちづくりを進めるとともに学研区域の他市町と連携を図る。 根拠法令等 決裁 目 的 関西文化学術研究都市については、「関西文化学術研究都市建設促進法」に基づき、産学官の連携のもと、文化・学 術・研究開発の新しい拠点を形成するとともに、魅力ある居住環境、都市環境の創造を目指した国家プロジェクトを推 進する。 また、氷室地域については、自然や農業等の産業を生かした地域の活力を創出し、総合的なまちづくりを進める。 活動の概要 ◆関西文化学術研究都市 研究機関や企業の集積、先進的な研究成果の蓄積など、本都市のポテンシャルを最大限に活用し、新たな都市創 造プランの実現に向けて関係機関等との積極的な連携を図る。 ◆氷室地域 氷室地域まちづくり構想を実現するため、庁内委員会・幹事会を開催し、進捗状況の確認を行う。 9.計画策定・計画推進 事業期間 0
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 取り組みの方向 94.市民、市民団体、事業者、行政がともに地域課題などを共有しながらまちづくりを進めるた め、市政や地域の情報を積極的に提供するとともに、人を呼び込むような市の魅力を市内外 へ広く発信するなど、情報発信力の強化を図ります。 施策目標 29.市民との情報の共有化を進めます 10629010010 東部地域まちづくり事業 総合計画体系 基本目標 6.計画の推進に向けた基盤づくり 測定年度 2018(H30)年度 16500100 都市整備部都市計画課0 事務事業の実績 ◆関西学術文化研究都市 「関西文化学術研究都市の建設に関する基本方針(平成19年4月)」について、社会情勢等の変化や「新たな都市創 造プラン(平成28年3月)」を含む各種計画を踏まえ、見直しに向けた検討を行った。 ◆氷室地域まちづくり構想 平成30年度 実績なし 令和元年度に各課の取り組み状況及び施策プログラムについて確認する予定 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 ・今後も引き続き、関西文化学術研究都市推進機構で開催される評議員会に出席するとともに、国・府と連携を図りな がら「基本方針」の見直しに向けて取り組む。 ・氷室地域のまちづくりについては、引き続き進捗管理を行う。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 50.00% 50%以上80%未満 : やや低い 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 1,204 3,937 4,373 0 0 0 受益者負担 0 0 ■直接経費(千円) 0 0 0 ■事務事業の総計(千円) 1,204 3,937 4,373 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■人件費総額(千円) 1,204 3,937 4,373 正職員人件費(換算額) 1,204 3,937 4,373 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 正職員数 0.15 0.50 0.55
単位 目標(予測) 3.指標推移 指標の名称 指標の説明 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 根拠法令等 目 的 庶務を円滑に行う。 都市計画地図情報の市民等への提供、当課所管の都市計画施設用地の適正な管理 活動の概要 各種照会の部内の取りまとめ 議会対応 都市計画施設用地の適正な管理 都市計画地図情報の調製、地形図等の販売・コピー 24.課運営事務 事業期間 0
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 内部管理事務 類似事業グループ 総合計画体系② 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 取り組みの方向 99:施策体系外 施策目標 99:施策体系外 10999990056 都市計画課運営事務 総合計画体系 基本目標 9:施策体系外 測定年度 2018(H30)年度 16500100 都市整備部都市計画課0 事務事業の実績 議会対応をはじめ、総務担当課として部内の取りまとめを適正に行った。また、窓口対応、都市計画施設用地の適正な管理、都市計画地図情報の調製や地形図等の販売・コピーを行った。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 今後も引き続き、事務の効率化を図りながら適正に執行する。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 -国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 18,593 28,387 24,164 0 0 0 受益者負担 0 0 ■直接経費(千円) 7,355 9,096 7,069 ■事務事業の総計(千円) 18,593 28,387 24,164 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■人件費総額(千円) 11,238 19,291 17,095 正職員人件費(換算額) 11,238 19,291 17,095 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 正職員数 1.40 2.45 2.15