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平成23年度福知山市企業会計決算審査意見書

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(1)

平成26年度

福 知 山 市 一 般 会 計 及 び

各 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算

並 び に 基 金 の 運 用 状 況

福 知 山 市 監 査 委 員

(2)
(3)

監 査 発 第 5 4 号

平成27年9月2日

福知山市長

松 山 正 治

福知山市監査委員

芦 田 芳 樹

福知山市監査委員

大 谷 洋 介

平成26年度福知山市一般会計及び

各特別会計歳入歳出決算並び に

基金運用状況の審査意見について

地方自治法第233条第2項の規定により、審査に付された平成26年度福知山市一般会

計及び各特別会計歳入歳出決算、平成26年度各会計歳入歳出決算事項別明細書、実質収支及

び財産に関する調書、証書類並びに同法第241条第5項の規定により審査に付された平成

26年度基金の運用状況を示す書類を審査したので、次のとおり意見書を提出します。

(4)
(5)

平成26年度福知山市一般会計及び各特別会計

歳入歳出決算並びに基金の運用状況審査意見

目 次

1 審査の対象 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

2 審査の期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

3 審査の方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

4 審査の結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

5 決算の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

6 会計別決算概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

(1)一般会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

ア 歳 入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

イ 歳 出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

(2)特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

ア 国民健康保険事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19

イ 国民健康保険診療所費 ・・・・・・・・・・・・・・・ 20

ウ と畜場費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

エ 簡易水道事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

オ 宅地造成事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23

カ 休日急患診療所費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24

キ 公設地方卸売市場事業 ・・・・・・・・・・・・・・・ 24

ク 農業集落排水施設事業 ・・・・・・・・・・・・・・・ 25

ケ 石原土地区画整理事業 ・・・・・・・・・・・・・・・ 26

コ 福知山駅周辺土地区画整理事業 ・・・・・・・・・・・ 26

サ 介護保険事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27

シ 河守土地区画整理事業 ・・・・・・・・・・・・・・・ 29

ス 下夜久野地区財産区管理会 ・・・・・・・・・・・・・ 30

セ 後期高齢者医療事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 30

ソ 地域情報通信ネットワーク事業 ・・・・・・・・・・・ 31

7 実質収支に関する調書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33

8 財産に関する調書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33

9 貸付基金の運用状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36

10 むすび ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37

(6)

福知山市歳入歳出決算審査資料

第 1 表 歳

表 ・・・・・・・・・・ 41

第2表 一 般 会 計 財 源 別 ・ 年 度 別 比 較 表 ・・・・・・・・・・ 42

第3表 各 会 計 款 別 歳 入 一 覧 表 ・・・・・・・・・・ 43

第4表 市

表 ・・・・・・・・・・ 48

第5表 特 別 会 計 款 別 歳 出 一 覧 表 ・・・・・・・・・・ 49

第6表 各 会 計 款 別 ・ 歳 入 年 度 別 比 較 表 ・・・・・・・・・・ 53

第7表 各 会 計 款 別 ・ 歳 出 年 度 別 比 較 表 ・・・・・・・・・・ 56

第8表 各会計歳出節別・年度別集計比較表 ・・・・・・・・・・ 59

第9表 各会計歳出目的別・性質別分類表 ・・・・・・・・・・ 69

第10表 主

等 ・・・・・・・・・・ 73

第11表 市

表 ・・・・・・・・・・ 74

表記に関する注意事項

1 表中で割合を算出しているものは、小数点以下第3位を四捨五入している。

2 表中の割合は、100%に達しないものを 100%と表記している場合がある。

3 表中の割合は、内訳の計と合計が一致しないものがある。

4 指数は、平成 24 年度を基準年度としている。

5 目的別に分類した人件費は、報酬・給料・職員手当等・共済費・災害補償費並びに恩給及び

退職年金の各節を合計したものである。

(7)

決 算 審 査 意 見 書

1 審査の対象

福知山市一般会計歳入歳出決算

福知山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

福知山市国民健康保険診療所費特別会計歳入歳出決算

福知山市と畜場費特別会計歳入歳出決算

福知山市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算

福知山市宅地造成事業特別会計歳入歳出決算

福知山市休日急患診療所費特別会計歳入歳出決算

福知山市公設地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算

福知山市農業集落排水施設事業特別会計歳入歳出決算

福知山都市計画事業石原土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算

福知山都市計画事業福知山駅周辺土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算

福知山市介護保険事業特別会計歳入歳出決算

大江都市計画事業河守土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算

福知山市下夜久野地区財産区管理会特別会計歳入歳出決算

福知山市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算

福知山市地域情報通信ネットワーク事業特別会計歳入歳出決算

福知山市各会計歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

財産に関する調書

基金運用状況報告書

2 審査の期間

平成27年7月15日~平成27年8月24日まで

3 審査の方法

審査に付された各会計の歳入歳出決算書、決算事項別明細書、実質収支及び財産に関する

調書並びに基金の運用状況に関し、法令の規定に従って作成されているか否かを確かめ、こ

れらに記載された計数について各種関係諸帳簿及び証ひょう書類と照合審査を行い、必要に

応じ関係職員の説明を聴取し実施した。

4 審査の結果

各会計決算書並びに附属書類は、法令の諸規定に基づいて作成されており、計算の内容に

ついては、計数上誤りはないものと認めた。

また、基金運用状況報告書についても適正に処理されており、計数上誤りはないものと認

めた。

(8)

5 決算の概要

一般会計及び特別会計の予算現額は、714 億 6,229 万 8,463 円で、

これに対する決算額は、

歳入 650 億 671 万 4,561 円 (予算現額に対する割合 90.97%)

歳出 636 億 7,288 万 3,921 円(予算現額に対する割合 89.10%)

である。

決算額には、各会計相互間の繰出金、繰入金で一般会計から特別会計へ繰出したもの 42

億 9,357 万 1,586 円、特別会計相互間の繰出、繰入したもの 852 万 2,000 円、合計 43 億 209

万 3,586 円が重複計算されており、これを控除した純計決算額は

歳入 607 億 462 万 975 円

歳出 593 億 7,079 万 335 円

であり、歳入歳出差引残額は、13 億 3,383 万 640 円である。

各会計別の決算額を前年度と比較すると、次表のとおりである。

(単位:円)

歳入

44,374,749,469

43,428,509,751

946,239,718

歳出

42,554,193,765

41,828,541,721

725,652,044

1,820,555,704

1,599,968,030

220,587,674

歳入

8,245,306,428

8,305,418,532

△60,112,104

歳出

8,023,916,217

8,158,831,636

△134,915,419

221,390,211

146,586,896

74,803,315

歳入

51,422,503

49,483,883

1,938,620

歳出

51,422,503

49,483,883

1,938,620

0

0

0

歳入

25,349,978

25,016,640

333,338

歳出

25,349,978

25,016,640

333,338

0

0

0

歳入

893,196,947

811,124,175

82,072,772

歳出

878,406,085

797,340,942

81,065,143

14,790,862

13,783,233

1,007,629

歳入

7,751,847

5,711,298

2,040,549

歳出

23,209,428

19,684,576

3,524,852

△15,457,581

△13,973,278

△1,484,303

歳入

21,436,497

21,395,059

41,438

歳出

21,436,497

21,395,059

41,438

0

0

0

休 日 急 患 診 療 所 費

簡 易

水 道 事 業

宅 地

造 成 事 業

<各会計別決算額の前年度比較>

平成25年度

増   減

国 民 健 康 保 険 事 業

国 民 健 康 保 険 診 療 所 費

会     計

年度

平成26年度

(9)

歳入

3,653,100

4,287,087

△633,987

歳出

3,653,100

2,900,789

752,311

0

1,386,298

△1,386,298

歳入

911,907,774

935,084,353

△23,176,579

歳出

859,172,198

888,315,095

△29,142,897

52,735,576

46,769,258

5,966,318

歳入

102,815,376

312,088,554

△209,273,178

歳出

966,456,219

1,273,880,048

△307,423,829

△863,640,843

△961,791,494

98,150,651

歳入

10,585,523

362,274,467

△351,688,944

歳出

109,805,586

470,042,980

△360,237,394

△99,220,063

△107,768,513

8,548,450

歳入

7,730,737,804

7,504,254,844

226,482,960

歳出

7,544,031,093

7,378,116,422

165,914,671

186,706,711

126,138,422

60,568,289

歳入

38,063,483

37,146,022

917,461

歳出

35,344,009

34,086,360

1,257,649

2,719,474

3,059,662

△340,188

歳入

7,061,100

11,271,474

△4,210,374

歳出

20,948,121

30,374,259

△9,426,138

△13,887,021

△19,102,785

5,215,764

歳入

36,735

4,718

32,017

歳出

36,735

4,718

32,017

0

0

0

歳入

1,795,697,662

1,816,932,151

△21,234,489

歳出

1,776,457,572

1,797,826,597

△21,369,025

19,240,090

19,105,554

134,536

歳入

786,942,335

542,676,496

244,265,839

歳出

779,044,815

527,136,496

251,908,319

7,897,520

15,540,000

△7,642,480

歳入

65,006,714,561

64,172,679,504

834,035,057

歳出

63,672,883,921

63,302,978,221

369,905,700

1,333,830,640

869,701,283

464,129,357

保 険 事 業 勘 定

サービス事業勘定

ネ ッ ト ワ ー ク 事 業

河 守 土 地 区 画 整 理 事 業

後 期 高 齢 者 医 療 事 業

農 業 集 落 排 水 施 設 事 業

石 原 土 地 区 画 整 理 事 業

土 地 区 画 整 理 事 業

会     計

年度

平成26年度

平成25年度

増   減

公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業

(10)

6 会計別決算概要

(1)一般会計

予算現額 493 億 9,223 万 8,463 円に対する決算額は、

歳入 443 億 7,474 万 9,469 円(予算現額に対する割合 89.84%)

歳出 425 億 5,419 万 3,765 円(予算現額に対する割合 86.16%)

歳入歳出差引残額 18 億 2,055 万 5,704 円となり、翌年度繰越事業に充当する財源 9 億

6,225 万 100 円を控除すると、実質収支は 8 億 5,830 万 5,604 円の黒字決算である。

前年度決算額と比較すると、次表のとおりである。

(単位:円)

国民健康保険事業へ 603,109,221 国民健康保険診療所費へ 10,572,590 と畜場費へ 1,987,833 簡易水道事業へ 334,125,703 休日急患診療所費へ 6,904,581 公設地方卸売市場事業へ 2,266,802 農業集落排水施設事業へ 484,229,000 石原土地区画整理事業へ 59,427,000 介護保険事業へ 1,133,455,595 後期高齢者医療事業へ 1,028,885,480 地域情報通信ネットワーク事業へ 628,607,781 国民健康保険事業へ 598,705,476 国民健康保険診療所費へ 13,379,602 と畜場費へ 1,947,356 簡易水道事業へ 361,982,911 休日急患診療所費へ 8,973,832 公設地方卸売市場事業へ 1,925,836 農業集落排水施設事業へ 480,685,000 石原土地区画整理事業へ 179,270,000 福知山駅周辺土地区画整理事業へ 165,649,000 介護保険事業へ 1,077,136,111 後期高齢者医療事業へ 1,047,270,506 地域情報通信ネットワーク事業へ 485,757,790

<一般会計前年度決算額との比較>

他会計

繰出金

左の内訳

年度

歳 入

歳 出

過不足額

差   引

4,293,571,586

26

44,374,749,469

42,554,193,765

1,820,555,704

43,428,509,751

41,828,541,721

1,599,968,030

4,422,683,420

25

予算現額に対する歳入歳出決算額の割合を前年度と比べると、歳入では、3.52 ポイント

(前年度 93.36%)

、歳出では、3.76 ポイント(前年度 89.92%)低下している。

(11)

ア 歳 入

調定額に対する収入済額の割合は 98.76%(前年度 98.57%)で、前年度より 0.19 ポイン

ト上回っている。

歳入の構成について財源別に前年度と比較すると、次表のとおりである。

11,610,819,700

26.17

11,392,181,293

26.23

218,638,407

1.92

分 担 金 及 び 負 担 金

763,555,351

1.72

738,397,981

1.70

25,157,370

3.41

使 用 料 及 び 手 数 料

1,012,925,697

2.28

1,034,534,057

2.38

△21,608,360

△2.09

589,528,770

1.33

479,176,653

1.10

110,352,117

23.03

67,750,711

0.15

5,344,559

0.01

62,406,152

1167.66

1,620,415,243

3.65

1,568,402,938

3.61

52,012,305

3.32

582,707,975

1.31

857,084,091

1.97

△274,376,116

△32.01

1,122,028,692

2.53

541,242,878

1.25

580,785,814

107.31

17,369,732,139

39.14

16,616,364,450

38.26

753,367,689

4.53

地 方 譲 与 税

384,275,005

0.87

400,540,003

0.92

△16,264,998

△4.06

利 子 割 交 付 金

25,519,000

0.06

28,909,000

0.07

△3,390,000

△11.73

配 当 割 交 付 金

86,355,000

0.19

45,660,000

0.11

40,695,000

89.13

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金

48,943,000

0.11

72,235,000

0.17

△23,292,000

△32.24

地 方 消 費 税 交 付 金

1,012,297,000

2.28

842,644,000

1.94

169,653,000

20.13

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

11,313,085

0.03

9,484,125

0.02

1,828,960

19.28

自 動 車 取 得 税 交 付 金

80,981,000

0.18

148,573,000

0.34

△67,592,000

△45.49

国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金

19,398,000

0.04

19,312,000

0.04

86,000

0.45

地 方 特 例 交 付 金

47,647,000

0.11

49,346,000

0.11

△1,699,000

△3.44

地 方 交 付 税

11,286,508,000

25.44

11,368,208,000

26.18

△81,700,000

△0.72

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

13,913,000

0.03

15,913,000

0.04

△2,000,000

△12.57

国 庫 支 出 金

5,412,544,401

12.20

5,430,153,391

12.50

△17,608,990

△0.32

3,142,488,839

7.08

2,650,967,782

6.10

491,521,057

18.54

5,432,835,000

12.24

5,730,200,000

13.19

△297,365,000

△5.19

27,005,017,330

60.86

26,812,145,301

61.74

192,872,029

0.72

44,374,749,469

100.00

43,428,509,751

100.00

946,239,718

2.18

平成26年度

科   目

<歳入の財源別対前年度比較>

(単位:円・%)

構成

比率

構成

比率

平成25年度

比較増減

収入済額

収入済額

金額

伸び率

財源別構成比率が示すとおり、自主財源は 39.14%で、前年度に比べ 0.88 ポイント上回っ

ている。増額となった主なものは繰越金、市税及び財産収入で、減額となったものは諸収入、

使用料及び手数料である。自主財源の伸び率は、4.53%で前年度△7.70%に比べ、12.23 ポ

イントの増となっている。増加の主な要因は、繰越金が前年度に比べ約 5 億 8,079 万円(伸

び率 107.31%)の大幅な増加となったためである。

なお、依存財源は前年度に比べて 0.72%の伸び率になっている。増額となった主なものは

(12)

府支出金約 4 億 9,152 万円(18.54%)の増、減額となった主なものは市債約 2 億 9,737

万円(5.19%)の減である。

(ア) 市 税

予算現額 115 億 1,242 万 8,000 円に対し、調定額 119 億 5,463 万 5,388 円、収入済額は

116 億 1,081 万 9,700 円であり、収入済額の伸び率は、前年度の 0.68%から 1.24 ポイン

ト上回る 1.92%となり、金額で 2 億 1,863 万 8,407 円の増となっている。

調定・収入の状況を税目別に前年度と比較すると、次表のとおりである。

調定額

収入済額

収納率

調定額

収入済額

収納率

金 額

伸び率

4,827,523,349 4,667,573,364

96.69 4,780,311,793 4,596,033,521

96.15

71,539,843

1.56

固定資産税

5,942,812,079 5,779,527,076

97.25 5,826,330,309 5,616,247,518

96.39

163,279,558

2.91

軽自動車税

211,257,822

198,674,610

94.04

206,560,825

193,008,563

93.44

5,666,047

2.94

た ば こ 税

706,525,281

706,525,281 100.00

727,987,372

727,987,372 100.00 △21,462,091 △2.95

4,324,600

4,324,600 100.00

4,270,650

4,270,650 100.00

53,950

1.26

都市計画税

262,192,257

254,194,769

96.95

265,495,713

254,633,669

95.91

△438,900 △0.17

11,954,635,388 11,610,819,700

97.12

11,810,956,662 11,392,181,293

96.45

218,638,407

1.92

<市税の税目別対前年度比較>

(単位:円・%)

26

25

収入済額の比較

税 目

市税の収入済額では、たばこ税と都市計画税を除く税目で増加しており、中でも固定資産

税が約 1 億 6,328 万円(2.91%)増加している。主要税目の伸び率を前年度比較してみると、

市民税は、0.05%から 1.51 ポイント上回る 1.56%となり、固定資産税は 0.04%から 2.87

ポイント上回る 2.91%となっている。

市税の現年課税分、滞納繰越分の収入状況を前年度と比較すると、次表のとおりである。

(単価:円・%)

調定額

収入済額

収納率

不納欠損額

収入未済額

現年課税分

11,606,480,241

11,513,009,268

99.19

596,725

92,874,248

滞納繰越分

348,155,147

97,810,432

28.09

37,846,323

212,498,392

11,954,635,388

11,610,819,700

97.12

38,443,048

305,372,640

現年課税分

11,388,107,675

11,285,571,769

99.10

3,264,146

99,271,760

滞納繰越分

422,848,987

106,609,524

25.21

65,890,164

250,349,299

11,810,956,662

11,392,181,293

96.45

69,154,310

349,621,059

(注) 収入未済額=調定額―収入済額―不納欠損額

区   分

<市税現年課税分・滞納繰越分の対前年度比較>

26

25

(13)

収入未済額は、前年度に比べ、4,424 万 8,419 円の減額となり、総額 3 億 537 万 2,640 円

である。

収納率を前年度と比較してみると、現年課税分は、0.09 ポイント上回り、収入未済額も1

億円台を切っている。また、滞納繰越分についても 2.88 ポイント上回り、全体では 0.67 ポ

イントの増となっている。

収入未済額も減少傾向であり、現年課税分の収納率も上昇し新規の滞納者の発生を防止す

るための早期の未納対策がなされていることも伺えるが、税収の確保と公平性の保持のため、

今後とも法令に沿った債権管理を行い、更なる収納業務の推進により滞納額の減少に努めら

れたい。

収入未済額 3 億 537 万 2,640 円の年度別税目内訳は次表のとおりである。

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 5 1 105,277 4 197,961 - - - - 4 12,639 9 315,877 6 2 282,479 8 650,280 - - - - 8 41,520 18 974,279 7 3 209,083 6 505,147 - - - - 6 32,253 15 746,483 8 3 92,349 2 170,701 - - - - 2 10,899 7 273,949 9 4 96,997 5 497,533 - - - - 5 31,767 14 626,297 10 8 530,070 11 779,227 - - - - 11 49,753 30 1,359,050 11 1 7,882 12 799,268 2 18,300 10 49,600 12 51,032 37 926,082 12 7 117,572 21 1,002,867 - - 6 21,000 21 64,033 55 1,205,472 13 10 585,271 30 1,887,354 - - 3 12,000 30 120,506 73 2,605,131 14 22 241,435 35 1,055,507 - - 2 8,000 35 67,393 94 1,372,335 15 20 135,808 47 1,624,356 - - 2 5,000 47 103,714 116 1,868,878 16 29 297,974 63 2,566,434 - - 5 17,000 63 163,864 160 3,045,272 17 21 526,328 80 2,834,254 - - 6 11,000 80 180,963 187 3,552,545 18 73 1,340,514 89 3,893,415 - - 8 23,600 55 174,531 225 5,432,060 19 104 2,089,902 112 5,494,138 - - 10 47,200 76 257,908 302 7,889,148 20 216 4,619,399 148 6,398,101 - - 23 129,500 91 292,669 478 11,439,669 21 302 6,497,999 221 8,023,362 - - 37 191,488 141 398,626 701 15,111,475 22 911 12,897,972 671 11,448,652 - - 219 1,056,400 258 527,129 2,059 25,930,153 23 1,245 16,654,180 861 15,299,995 - - 275 1,248,865 365 771,803 2,746 33,974,843 24 1,493 20,987,278 1,085 14,965,418 - - 366 1,685,861 441 680,968 3,385 38,319,525 25 1,912 24,371,629 1,580 27,391,224 - - 505 2,375,118 707 1,391,898 4,704 55,529,869 26 3,010 43,561,040 2,431 43,038,289 - - 882 4,141,380 1,083 2,133,539 7,406 92,874,248 計 9,397 136,248,438 7,522 150,523,483 2 18,300 2,359 11,023,012 3,541 7,559,407 22,821 305,372,640

<市税収入未済額の年度別税目内訳>

(単位:件・円)

年度

市民税

軽自動車税

都市計画税

固定資産税

土地家屋

償却資産

収入未済額のうち本年度において滞納処分の執行停止をしたものは、2,094 件、3,817 万

9,464 円である。

(14)

不納欠損処分の税目別・課税年度別内訳は、次表のとおりである。

(単価:円)

土地家屋

償却資産

12

176,187

296,755

-

-

18,947

491,889

13

54,685

40,984

-

-

2,616

98,285

14

4,444,655

239,132

-

-

15,268

4,699,055

15

41,225

274,513

-

-

17,527

333,265

16

26,920

294,403

-

-

18,797

340,120

17

8,209

228,510

-

-

14,590

251,309

18

130,287

519,219

-

7,200

22,681

679,387

19

1,064,748

650,681

-

24,500

22,928

1,762,857

20

1,375,982

978,139

-

23,400

32,461

2,409,982

21

12,395,926

5,080,354

-

1,050,000

156,680

18,682,960

22

2,809,636

1,616,300

-

292,500

35,600

4,754,036

23

810,387

985,166

-

161,600

17,501

1,974,654

24

4,829

673,464

-

1,000

47,285

726,578

25

340,246

297,200

-

-

4,500

641,946

26

17,625

568,400

-

-

10,700

596,725

合計

23,701,547

12,743,220

-

1,560,200

438,081

38,443,048

<市税不納欠損額の税目別・課税年度別内訳>

年度

市 民 税

固 定 資 産 税

軽自動車税

都市計画税

本年度の不納欠損処分は 3,054 件、3,844 万 3,048 円で前年度に比べ件数で 133 件の増、

金額では 3,071 万 1,262 円の減となっている。

(イ)地方譲与税

予算現額 4 億円に対し、

調定額、

収入済額は 3 億 8,427 万 5,005 円で、前年度に比べ 1,626

万 4,998 円(4.06%)の減額となっている。

(ウ)利子割交付金

予算現額 2,700 万円に対し、調定額、収入済額は 2,551 万 9,000 円で、前年度に比べ

339 万円(11.73%)の減額となっている。

(エ)配当割交付金

予算現額 4,700 万円に対し、調定額、収入済額は 8,635 万 5,000 円で、前年度に比べ

4,069 万 5,000 円(89.13%)の増額となっている。

(15)

(オ)株式等譲渡所得割交付金

予算現額 700 万円に対し、調定額、収入済額は 4,894 万 3,000 円で、前年度に比べ 2,329

万 2,000 円(32.24%)の減額となっている。

(カ)地方消費税交付金

予算現額 10 億 1,100 万円に対し、調定額、収入済額は 10 億 1,229 万 7,000 円で、前年

度に比べ 1 億 6,965 万 3,000 円(20.13%)の増額となっている。

(キ)ゴルフ場利用税交付金

予算現額 1,000 万円に対し、調定額、収入済額は 1,131 万 3,085 円で、前年度に比べ 182

万 8,960 円(19.28%)の増額となっている。

(ク)自動車取得税交付金

予算現額 8,000 万円に対し、

調定額、収入済額は 8,098 万 1,000 円で、前年度に比べ 6,759

万 2,000 円(45.49%)の減額となっている。

(ケ)国有提供施設等所在市町村助成交付金

予算現額 1,800 万円に対し、調定額、収入済額は 1,939 万 8,000 円で、前年度に比べ 8

万 6,000 円(0.45%)の増額となっている。

(コ)地方特例交付金

予算現額 4,600 万円に対し、調定額、収入済額は 4,764 万 7,000 円で、前年度に比べ

169 万 9,000 円(3.44%)の減額となっている。

(サ)地方交付税

予算現額 109 億 4,611 万 5,000 円に対し、調定額、収入済額は 112 億 8,650 万 8,000 円

で、前年度に比べ 8,170 万円(0.72%)の減額となっている。

(シ)交通安全対策特別交付金

予算現額 1,600 万円に対し、調定額、収入済額は 1,391 万 3,000 円で、前年度に比べ

200 万円(12.57%)の減額となっている。

(ス)分担金及び負担金

予算現額 8 億 1,948 万 5,760 円に対し、調定額が 7 億 8,188 万 3,736 円で、収入済額は

7 億 6,355 万 5,351 円、収入未済額が 1,831 万 6,385 円となっている。収入済額は前年度

(16)

に比べ 2,515 万 7,370 円(3.41%)の増額である。

なお、本年度の不納欠損処分は、民生費負担金(保育料負担金)1人、4 件、12,000 円

である。

(セ)使用料及び手数料

予算現額 10 億 529 万 3,000 円に対し、調定額が 10 億 7,705 万 4,057 円で、収入済額は

10 億 1,292 万 5,697 円、収入未済額が 6,068 万 6,390 円となっている。収入済額は前年度

に比べ、2,160 万 8,360 円(2.09%)の減額となっているが、減額となった主なものは土

木使用料 483 万 2,602 円、

教育使用料 1,809 万 2,328 円であり、増額となった主なものは、

衛生使用料 459 万 8,987 円である。

なお、市営住宅使用料の収入率は 74.13%(前年度 74.77%)である。

また、本年度の不納欠損処分は、土木使用料の住宅使用料 13 人、213 件、344 万 1,970

円である。

(ソ)国庫支出金

予算現額 62 億 9,003 万 1,000 円に対し、調定額、収入済額は 54 億 1,254 万 4,401 円で、

前年度に比べ 1,760 万 8,990 円(0.32%)の減額となっている。

増額の主なものは、民生費国庫負担金 1 億 5,039 万 3,234 円、災害復旧費国庫負担金 1

億 1,365 万 8,000 円、

土木費国庫補助金 2 億 4,991 万 5,656 円であり、減額の主なものは、

総務費国庫補助金 6 億 2,963 万 4,880 円、消防費国庫補助金 1 億 3,362 万 5,760 円である。

(タ)府支出金

予算現額 49 億 6,101 万 9,349 円に対し、

調定額、収入済額は 31 億 4,248 万 8,839 円で、

前年度に比べ 4 億 9,152 万 1,057 円(18.54%)の増額となっている。

増額の主なものは、災害復旧費府補助金 1 億 9,994 万 3,700 円、民生費府補助金 1 億 3,852

万 3,132 円である。

(チ)財産収入

予算現額 6 億 2,429 万 7,000 円に対し、調定額、収入済額は 5 億 8,952 万 8,770 円で、

前年度に比べ 1 億 1,035 万 2,117 円(23.03%)の増額となっている。

増額の主な要因は、不動産売払収入が 1 億 1,485 万 6,629 円増加しているためである。

(ツ)寄附金

予算現額 6,840 万 1,000 円に対し、調定額、収入済額は 6,775 万 711 円で、前年度に比

べ総務費指定寄附金が 6,030 万円増加したため、全体でも 6,240 万 6,152 円(1,167.66%)

(17)

の増額となっている。

(テ)繰入金

予算現額 17 億 3,045 万 3,000 円に対し、調定額、収入済額は 16 億 2,041 万 5,243 円で、

前年度に比べ 5,201 万 2,305 円(3.32%)の増額となっている。

繰入の主なものは、財政調整基金繰入金の 10 億円である。

(ト)諸収入

予算現額 7 億 2,778 万 7,000 円に対し、調定額が 7 億 1,226 万 4,972 円で、収入済額は

5 億 8,270 万 7,975 円で、前年度に比べ 2 億 7,437 万 6,116 円(32.01%)の大幅な減額と

なっている。これは、雑入が 2 億 8,185 万 5,114 円減額となったことが大きい。

収入未済額は 1 億 2,672 万 7,141 円であり、前年度より 555 万 6,973 円の増額となって

いる。

また、不納欠損処分は、貸付金元利収入において、くらしの資金貸付金 7 人、7 件、45

万 2,600 円、生活応急資金貸付金 1 人、1 件、11 万 3,214 円の合計 56 万 5,814 円、違約

金及び延納利息において、工事請負契約解除違約金 1 人、1 件、4 万 8,901 円、工事請負

契約過払前払金返還遅延利息 1 人、1 件、10 万 4,620 円の合計 15 万 3,521 円、雑入にお

いて、生活保護費返還金 2 人、2 件、164 万 6,140 円、京都府森と緑の公社出資金 1 件 34

万円、児童扶養手当返戻金1人、1件、12 万 4,381 円の合計 211 万 521 円、諸収入全体合

計 282 万 9,856 円である。

(ナ)市 債

予算現額 79 億 2,290 万円に対し、調定額、収入済額は 54 億 3,283 万 5,000 円で、前年

度に比べ 2 億 9,736 万 5,000 円(5.19%)の減額となっている。

減額の主なものは、総務債 10 億 1,600 万円、消防債 3 億 4,220 万円、臨時財政対策債 2

億 3,046 万 5,000 円である。

増額となった主なものは、土木債 3 億 1,880 万円、衛生債 2 億 9,920 万円、教育債 2 億

7,050 万円である。

(二)繰越金

予算現額 11 億 2,202 万 8,354 円に対し、

調定額、収入済額は 11 億 2,202 万 8,692 円で、

前年度に比べ 5 億 8,078 万 5,814 円(107.31%)の増額となっている。

(18)

イ 歳 出

予算の執行状況は、

予算現額 493 億 9,223 万 8,463 円に対し、支出済額 425 億 5,419 万 3,765

円、

翌年度繰越額 46 億 1,249 万 5,629 円で、不用額は 22 億 2,554 万 9,069 円となっている。

これを前年度と比較すると、次表のとおりである。

翌 年 度 へ の 繰 越 額 ( C)

金  額

予算現額に対する割合

金  額

金  額

予算現額に対する割合

金  額

予算現額に対する割合

平成26年度 49,392,238,463 42,554,193,765

86.16

4,612,495,629 47,166,689,394

95.49 2,225,549,069

4.51

平成25年度 46,519,094,415 41,828,541,721

89.92

3,347,710,463 45,176,252,184

97.11 1,342,842,231

2.89

増  減

2,873,144,048

725,652,044

-

1,264,785,166

1,990,437,210

-

882,706,838

-<歳出予算執行状況の前年度比較>

(単位:円・%)

年 度

支出済額(B)

合計(B)+(C)

不用額(A)-(B)-(C)

予算現額(A)

歳出について款別にみると、次表のとおりである。

翌年度への繰越額(C)

金 額

予算現額に対する割合

   金 額

金 額

予算現額に対する割合

金 額

予算現額に対する割合

議 会 費

308,103,000

303,175,783

98.40

-

303,175,783

98.40

4,927,217

1.60

総 務 費

7,669,247,475

6,555,272,365

85.47

833,941,976

7,389,214,341

96.35

280,033,134

3.65

民 生 費

15,136,604,770 13,625,265,948

90.02

805,462,212 14,430,728,160

95.34

705,876,610

4.66

衛 生 費

5,756,460,002

5,266,446,465

91.49

378,991,349

5,645,437,814

98.07

111,022,188

1.93

労 働 費

72,149,000

56,259,463

77.98

-

56,259,463

77.98

15,889,537

22.02

農 林 業 費

2,549,145,830

1,889,203,475

74.11

361,031,352

2,250,234,827

88.27

298,911,003

11.73

商 工 費

551,229,000

384,255,561

69.71

138,748,000

523,003,561

94.88

28,225,439

5.12

土 木 費

3,185,059,938

2,937,672,588

92.23

133,545,833

3,071,218,421

96.43

113,841,517

3.57

消 防 費

1,528,464,170

1,460,984,717

95.59

45,613,480

1,506,598,197

98.57

21,865,973

1.43

教 育 費

3,993,235,980

3,527,238,097

88.33

207,358,833

3,734,596,930

93.52

258,639,050

6.48

災害復旧費

3,359,822,429

1,379,937,688

41.07

1,707,802,594

3,087,740,282

91.90

272,082,147

8.10

公 債 費

5,267,023,000

5,168,481,615

98.13

-

5,168,481,615

98.13

98,541,385

1.87

予 備 費

15,693,869

(34,306,131)

(218.60)

-

(34,306,131)

(218.60)

15,693,869 100.00

諸 支 出 金

0

0

0.00

-

0

0.00

0

0.00

49,392,238,463 42,554,193,765

86.16

4,612,495,629 47,166,689,394

95.49 2,225,549,069

4.51

支出済額(B)

合計(B)+(C)

不用額(A)-(B)-(C)

<歳出の款別予算執行状況>

(単位:円・%)

予算現額(A)

予算現額に対する執行率は、86.16%であり、前年度に比べ 3.76 ポイント下回っている。

執行率が低いのは、災害復旧費、商工費、農林業費及び労働費である。

不用額の主なものは、民生費 7 億 587 万 6,610 円、農林業費 2 億 9,891 万 1,003 円、総務

費 2 億 8,003 万 3,134 円、教育費 2 億 5,863 万 9,050 円、災害復旧費 2 億 7,208 万 2,147 円

で、前年度に比べ不用額は 8 億 8,270 万 6,838 円(65.73%)増加している。

(19)

なお、支出総額に対して公債費の占める割合は 12.15%で、前年度 13.29%に比べ 1.14 ポ

イント下回っている。

性質別に分類した人件費、その他物件費の経費を前年度と比較すると次表のとおりである。

金  額

構成比率

金  額

構成比率

金  額

伸び率

7,391,464,137

17.37

7,028,725,562

16.80

362,738,575

5.16

その他の経費

35,162,729,628

82.63

34,799,816,159

83.20

362,913,469

1.04

    計

42,554,193,765

100.00

41,828,541,721

100.00

725,652,044

1.73

平成26年度

平成25年度

増   減

性質別科目

(単位:円・%)

人件費は前年度に比べ 3 億 6,273 万 8,575 円増加しているが、その主な要因は、国の人事

院勧告に準拠した給与改定及び災害に係る超過勤務の増によるものである。

(ア)予算繰越

地方自治法施行令第 145 条第1項の規定による継続費逓次繰越したものは、総務費 3 億

620 万 9,286 円、衛生費 2 億 1,937 万 9,949 円、農林業費 2,924 万 8,640 円である。

地方自治法第 213 条第 1 項の規定による繰越明許費は、総務費 5 億 2,773 万 2,690 円、

民生費 8 億 546 万 2,212 円、衛生費 1 億 5,961 万 1,400 円、農林業費 6,683 万 6,200 円、

商工費 1 億 3,874 万 8,000 円、土木費 1 億 3,354 万 5,833 円、消防費 4,561 万 3,480 円、

教育費 2 億 735 万 8,833 円、災害復旧費 17 億 780 万 2,594 円である。

地方自治法第 220 条第3項の規定による事故繰越しは、農林業費 2 億 6,494 万 6,512 円

である。

(千円) 国 府 支出金 地方債 その他 2 1 総務費 管理費総 務 4 2 衛生費 清掃費 6 1 農林業費 農業費 29,200,000 219,379,949 139,851,360 29,248,640 29,248,640 48,640 特定財源 残 額 翌年度 逓 次 繰越額 支出済額 及び支出 見込額 219,379,949 25,079,949 - 194,300,000 - - - 490,791,053 169,100 款 項 予 算 計上額 事業名 2,000,000 500,000 710,171 市庁舎耐震化 ・長寿命化 改修事業 平成26年度 継続費予算現額 (千円) 610,825 前年度 逓 次 繰越額 計 ごみ焼却施設 基幹的設備 改良事業 大呂自然休養 村整備事業 398,100

  (a)継続費予算繰越計算書

(単位:円・一部千円) 306,209,286 306,209,286 121,423 732,248 426,039,064 15,409,286 - 290,800,000 - 繰越金 左の財源内訳 169,100 -1,010,750 210,171 継続費 の総額

(20)

2 1 総 務 費総務管理費 2 徴 税 費 3 1 民 生 費社会福祉費

   (b)繰越明許費繰越計算書

(単位:円) 市 民 会 館 ・ 中 央 公 民 館 改 修 事 業 ひ と り 親 世 帯 保 護 者 支 援 事 業 ( 地 方 創 生 先 行 型 )

700,000,000

326,786,120

-

314,200,000

12,586,120

546,000

546,000

-

440,000

款 項 事 業 名 翌年度 繰越額 左 の 財 源 内 訳 既収入 特定財源 金  額 (全体額) 未収入 特定財源 一般財源

106,000

233,000

シ テ ィ プ ロ モ ー シ ョ ン 事 業 ( 地 方 創 生 先 行 型 ) 地 方 版 総 合 戦 略 及 び 地 方 人 口 ビジョン策定事業(地方創生先行型)

6,000,000

433,000

427,000

5,000,000

6,000,000

-

4,836,000

1,164,000

433,000

-

349,000

84,000

「 い な か 暮 ら し 大 作 戦 」 福 知 山 I タ ー ン 事 業 ( 地 方 創 生 先 行 型 ) 中 丹 式 イ ン タ ー ン シ ッ プ 事 業 ( 地 方 創 生 先 行 型 )

511,000

194,000

708,000

2,388,000

388,000

427,000

-

344,000

83,000

4,909,820

-

4,030,000

879,820

806,000

2,952,800

1,300,000

16,068,510

1,800,000

625,000

660,000

170,800

4,714,000

23,640

500,000

756,000

3,441,000

844,000

9,288,000

佐 藤 太 清 記 念 美術 館特 別展 事業 ( 地 方 創 生 先 行 型 )

3,649,000

3,649,000

-

2,941,000

楽しい子育て!数珠つなぎ一万人イ ンタビュー事業(地方創生先行型)

2,634,000

2,634,000

-

2,123,000

地 域 提 案 交 付 金 事 業 ( 地 方 創 生 先 行 型 )

1,000,000

1,000,000

K T R 経 営 支 援 事 業 ( 地 方 創 生 先 行 型 )

18,931,000

18,931,000

-

18,931,000

三 和 地 域 協 議 会 支 援 事 業 ( 地 方 創 生 先 行 型 )

12,310,000

12,310,000

-

9,922,000

夜 久 野 高 原 工 芸 村 整 備 事 業 ( 地 方 創 生 先 行 型 )

2,000,000

2,000,000

-

1,612,000

元 気 出 す 地 域 活 力 支 援 事 業 ( 地 方 創 生 先 行 型 )

3,400,000

3,400,000

-

2,740,000

美 術 館 付 属 施 設 整 備 事 業

2,170,800

2,170,800

200,000

1,800,000

三 和 荘 基 幹 設 備 整 備 改 修 事 業

39,720,000

32,500,000

300,000

32,200,000

農 匠 の 郷 や く の 施 設 管 理 事 業

10,514,000

10,514,000

-

5,800,000

大 原 地 区 産 屋 周 辺 整 備 事 業

28,381,269

14,823,640

600,000

14,200,000

酒 呑 童 子 の 里 改 修 事 業

9,708,927

3,750,000

3,250,000

-菟原下定住促進住宅用地整備事業

36,589,596

33,052,800

-

30,100,000

庁 舎 改 修 事 業

37,800,000

25,000,000

-

23,700,000

市 有 集 会 所 整 備 事 業

26,300,000

18,068,510

-

2,000,000

市 バ ス 運 行 事 業

61,260,000

3,500,000

-

1,700,000

国民健康保険事業特別会計繰出金

2,148,120

756,000

-

-介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 繰 出 金

6,974,000

6,974,000

-

3,533,000

社 会 福 祉 援 護 管 理 事 業

7,600,000

介護職員初任者研修受講支援事業 ( 地 方 創 生 先 行 型 )

1,200,000

1,200,000

-

967,000

法 改 正 に 伴 う シ ス テ ム 更 新 事 業

12,200,000

1,873,000

-

1,248,000

介 護 人 材 確 保 対 策 事 業 ( 地 方 創 生 先 行 型 )

4,350,000

4,350,000

-

3,506,000

債 権 管 理 シ ス テ ム 改 修 事 業

9,288,000

9,288,000

-7,600,000

-

5,066,000

2,534,000

(21)

( 民 生 費 )(社会福祉費) 2 3 生活保護費 4 災害救助費 4 1 衛 生 費保健衛生費 2 清 掃 費 3 下 水 道 費 6 1 農 林 業 費 農 業 費 2 林 業 費 7 1 商 工 費 商 工 費 海 の 京 都 推 進 事 業 ( 地 方 創 生 先 行 型 )

4,214,000

4,214,000

-

818,000

ス イ ー ツ フ ェ ス テ ィ バ ル 事 業 ( 地 方 創 生 先 行 型 )

1,200,000

1,200,000

-

967,000

233,000

海 の 京 都 博 ( 仮 称 ) 開 催 事 業 ( 地 方 創 生 先 行 型 )

3,000,000

3,000,000

-

2,418,000

582,000

タ ウ ン 情 報 掲 載 事 業 ( 地 方 創 生 先 行 型 )

2,031,000

2,031,000

-

1,637,000

394,000

起 業 お う え ん 事 業 ( 地 方 創 生 先 行 型 )

3,587,000

3,587,000

-

2,891,000

696,000

ふくちやま復興プレミアム商品券発行 事業(地域消費喚起・生活支援型)

118,748,000

112,748,000

-

112,748,000

-ふ る さ と 就 職 お う え ん 事 業 ( 地 方 創 生 先 行 型 )

2,190,000

2,190,000

-

1,765,000

425,000

北 京 都 ジ ョ ブ パ ー ク 事 業 ( 地 方 創 生 先 行 型 )

396,000

396,000

-

319,000

77,000

商 店 街 等 振 興 事 業 ( 地 方 創 生 先 行 型 )

1,860,000

1,860,000

-

1,499,000

361,000

販 路 開 拓 支 援 事 業 ( 地 方 創 生 先 行 型 )

1,950,000

1,950,000

-

1,572,000

800,000

71,300,000

48,000

総 合 健 康 管 理 シ ス テ ム 改 修 事 業 ご み 焼 却 施 設 修 繕 事 業

60,863,400

60,863,400

-

-3,000,000

-

1,200,000

1,800,000

款 項 事 業 名 金  額 (全体額) 翌年度 繰越額 左 の 財 源 内 訳 既収入 特定財源 未収入 特定財源 一般財源

1,000,000

620,000

4,588,000

生 活 保 護 管 理 事 業

1,620,000

1,620,000

老 人 福 祉 施 設 改 修 事 業

10,054,800

4,212,000

-

4,200,000

12,000

児 童 扶 養 手 当 シ ス テ ム 改 修 事 業

2,195,000

272,000

-

109,000

163,000

児 童 手 当 支 給 事 務 事 業

4,334,000

公 立 保 育 所 環 境 整 備 事 業

11,349,560

9,236,000

-

-691,000

1,533,000

9,236,000

10,736,000

市 立 保 育 園 整 備 計 画 推 進 事 業

63,699,884

4,588,000

国 保 新 大 江 病 院事 業会 計負 担金 児童福祉費 地 域 再 建 被 災 者 住 宅 等 支 援 事 業

1,046,798,910

児 童 館 改 修 事 業 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 新 制 度 に 係 る 電 子 シ ス テ ム 構 築 事 業 林 地 保 全 事 業

41,050,000

39,485,000

-2,490,000

1,600,000

3,089,000

1,018,000

26,000,000

小 規 模 治 山 事 業

-

9,813,985

下 水 道 事 業 会 計 負 担 金

25,000,000

25,000,000

-

-城下町福知山・まち 歩き 観光 促進 モ デ ル 事 業 ( 地 方 創 生 先 行 型 )

5,572,000

5,572,000

-

4,491,000

599,000

10,040,000

-

-

10,040,000

3,089,000

722,436,212

-14,448,215

60,863,400

25,000,000

72,148,000

災 害 見 舞 金 事 業

38,290,000

1,600,000

134,318,300

767,000

5,617,000

5,617,000

5,617,000

-

-25,334,160

11,427,000

481,396,000 241,040,212

582,000

6 次 産 業 推 進 事 業 ( 地 方 創 生 先 行 型 )

2,300,000

2,300,000

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 繰 出 金

24,262,200

39,485,000

378,000

1,081,000

3,396,000

(22)

8 1 土 木 費土木管理費 2 4 5 住 宅 費 9 1 10 2 教 育 費 小 学 校 費 5 社会教育費 6 保健体育費 款 項 事 業 名 金  額 (全体額) 翌年度 繰越額 左 の 財 源 内 訳 既収入 特定財源 未収入 特定財源 一般財源 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 運 営 事 業

235,098,000

めざせ!「救命の絆」世界一のまち 事 業 ( 地 方 創 生 先 行 型 )

1,779,000

1,779,000

-地 籍 調 査 事 業

-13,728,045

50,000,000

三 段 池 公 園 カ ル チ ャ ー パ ー ク 整 備 事 業

84,652,840

小 学 校 教 師 用 教 科 書 ・ 指 導 書 購 入 事 業 消 防 水 利 整 備 事 業 ( 国 の 補 正 予 算 第 1 号 分 )

6,500,000

市 営 住 宅 明 渡 し 事 業

2,448,000

1,612,000

6,500,000

-

6,493,000

2,224,228

-

-837,040

7,280,000

345,000

22,594,833

1,043,000

244,000

2,766,020

7,000

24,892,000

3,046,520

308,000

74,000

1,434,000

都市計画費 福 知 山 城 公 園 整備 基本 構想 策定 事 業 ( 地 方 創 生 先 行 型 )

2,000,000

18,800,000

51,151,000

1,500,000

ス ポ ー ツ 合 宿 補 助 事 業 ( 地 方 創 生 先 行 型 )

61,524,610

既 設 公 園 改 修 事 業

20,595,000

45,931,843

1,856,000

消 防 費 消 防 費 中 心 市 街 地 活 性 化 関 連 道 路 整 備 事 業

23,000,000

16,075,040

15,500,000

街 路 事 業 ( 多 保 市 正 明 寺 線 高 畑 工 区 )

-

12,500,000

1,209,000

-1,500,000

12,000,000

30,726,976

22,594,833

27,681,200

15,238,000

13,700,000

50,108,000

4,700,000

14,100,000

12,733,980

6,000,000

300,000

291,000

11,400,000

5,700,000

-

28,045

600,000

-12,500,000

道 路 橋 り ょ う 費

7,280,000

市 営 住 宅 改 善 事 業

53,654,520

27,938,520

-12,000,000

道 路 部 分 改 良 事 業 過 疎 対 策 事 業 長 安 寺 公 園 周 辺 道 路 改 良 事 業

2,224,228

2,820,880

自 主 防 災 組 織 地 域 防 災 マ ッ プ 作 成 事 業 ( 地 方 創 生 先 行 型 )

3,972,000

3,972,000

-

3,201,000

771,000

自 主 防 災 組 織 育 成 補 助 事 業 ( 地 方 創 生 先 行 型 )

3,200,000

3,200,000

-

2,579,000

621,000

小 学 校 耐 震 改 修 事 業

7,340,000

7,000,000

-

7,000,000

-防 災 情 報 ラ イ ブ カ メ ラ 整 備 事 業

9,612,000

6,312,000

-

6,300,000

12,000

消 防 団 施 設 整 備 事 業

53,257,851

21,029,600

-

13,300,000

7,729,600

消 防 水 利 整 備 事 業

26,823,247

2,820,880

-川口地域体育館耐震補強改修事業

14,990,400

9,690,400

-

-

9,690,400

地 域 公 民 館 等 施 設 改 修 事 業

32,573,700

23,600,000

-

-

23,600,000

740,000

740,000

-

596,000

144,000

地 域 体 育 館 地 震時 安全 対策 事業

14,500,000

14,500,000

-

-

14,500,000

旧 福 知 山 市 学 校 給 食 セ ン タ ー 解 体 事 業

49,620,600

31,623,600

-

30,000,000

1,623,600

由 良 川 ラ ン ナ ー ウ ェ イ 整 備 事 業

6,300,000

4,200,000

-

3,900,000

300,000

体 育 施 設 設 備 整 備 事 業

86,928,000

40,021,000

-

38,000,000

2,021,000

大 江 山 ウ ォ ー ク 推 進 事 業 ( 地 方 創 生 先 行 型 )

382,000

382,000

-SEA TO SUMMIT 事 業 ( 地 方 創 生 先 行 型 )

(23)

11 1 災害復旧費 2 文 教 施 設 災 害 復 旧 費 3 4 5 厚 生 労 働 施 設 災 害 復 旧 費

151,153,000

87,800,000

2,189,529

300,000

25,847,000

635,767,000

71,164,421

456,991,000

合    計

203,782,160

林 道 災 害 復 旧 事 業 農林施設等 災害復旧費

768,364,000

456,991,000

167,947,093

92,950,000 2,941,420,529 758,340,713

6,155,041,142 3,792,711,242

そ の 他 公 共 施 設 ・ 公 用 施 設 災 害 復 旧 費 都 市 公 園 災 害 復 旧 事 業 厚 生 会 館 災 害 復 旧 事 業

235,747,365

7,600,000

福 知 山 城 憩 い の 広 場 施 設 災 害 復 旧 事 業

13,752,948

6,200,000

177,000,000

土 木 施 設 災害復旧費

土 木 施 設 災 害 復 旧 事 業

1,063,681,160

794,731,421

農 地 ・ 農 業 用 施 設 災 害 復 旧 事 業

7,600,000

-

5,500,000

2,100,000

5,900,000

社 会 体 育 施 設 災 害 復 旧 事 業

92,312,380

38,694,000

-

34,100,000

4,594,000

165,757,564

市 有 地 法 面 災 害 復 旧 事 業

19,323,368

11,875,080

-

-

11,875,080

市 有 集 会 所 災 害 復 旧 事 業

18,761,848

15,000,000

-

-

15,000,000

児 童 館 災 害 復 旧 事 業

61,587,400

31,764,000

-

24,900,000

6,864,000

款 項 事 業 名 金  額 (全体額) 翌年度 繰越額 左 の 財 源 内 訳 既収入 特定財源 未収入 特定財源 一般財源 6 2 農林業費

  (c)事故繰越し計算書

(単位:円) 款 項 事業名 支出負担 行為額 左の財源内訳 平成26年8月豪 雨災害により、施 設の配置計画を 見直す必要が生 じた。その結果、 府のがけ地条例 による対策工を行 う必要があり、そ の承認を得るのに 期間を要して年度 内の完成が困難 となったため。 一般財源 64,200,000 194,525,000 説 明 支出負 担行為 予定額 6,221,512 林業費 414,670,928 149,724,416 264,946,512 - 264,946,512 左の財源内訳 翌年度 繰越額 支出済額 支出 未済額 有害鳥獣 処理施設 整備事業 既収入 特定財源 未収入 特定財源

(イ) 予算の流用

予算の流用についてみると、目の流用によるものは 30 件、6,011 万 9,928 円で、その内人

件費間の流用が 22 件、396 万 4,300 円である。

参照

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