国民健康保険事業特別会計
議 案 第
2 6
号
成 2 1 年 度 市 原 市 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算
成 2 1 年 度 市 原 市 の 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 の 予 算
次 に 定 め
に
歳 入 歳 出 予 算
第 1 条 事 業 勘 定 の 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額
歳 入 歳 出 そ
2 8 , 0 2 5 , 0 0 0 千 円
直 営 診 療 施 設 勘 定 の 歳 入 歳 出 予 算 の
総 額
歳 入 歳 出 そ
2 1 3 , 0 0 0 千 円
定 め
2 事 業 勘 定 及 び 直 営 診 療 施 設 勘 定 の 歳 入 歳 出 予 算 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分
の 金 額
第
1
表 歳 入 歳 出 予 算
に
歳 出 予 算 の 流 用
第 2 条 地 方 自 治 法 第 2 2
条 第 2 項
書 の 規 定 に
歳 出 予 算 の 各 項 の 経 費 の 金 額 を 流 用
場 合
次 の
お
定 め
⑴ 保 険 給 付 費 の 各 項 に 計 上
予 算 に 過 不 足 を 生
場 合 に お け
同 一 款 内
の
の 経 費 の 各 項 の 間 の 流 用
成 2 1 年 2 月 1 9 日 提 出
歳 入
(単位:千円)
1
国
民
健
康
保
険
料
7,440,043
1
国
民
健
康
保
険
料
7,440,043
2
国
民
健
康
保
険
税
11,784
1
国
民
健
康
保
険
税
11,784
3
一
部
負
担
金
2
1
一
部
負
担
金
2
4
国
庫
支
出
金
7,086,927
1
国
庫
負
担
金
5,982,401
2
国
庫
補
助
金
1,104,526
5
療
養
給
付
費
交
付
金
1,340,940
1
療
養
給
付
費
交
付
金
1,340,940
6
前
期
高
齢
者
交
付
金
4,631,186
1
前
期
高
齢
者
交
付
金
4,631,186
7
県
支
出
金
1,332,520
1
県
負
担
金
202,775
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算
事 業 勘 定
(単位:千円)
2
県
補
助
金
1,129,745
8
共
同
事
業
交
付
金
3,236,417
1
共
同
事
業
交
付
金
3,236,417
9
繰
入
金
2,864,980
1
一
般
会
計
繰
入
金
2,864,980
10
繰
越
金
50,000
1
繰
越
金
50,000
11
諸
収
入
30,201
1
延
滞
金
及
び
過
料
5,101
2
雑
入
25,100
28,025,000
歳
入
合
計
款
項
金
額
歳 出
(単位:千円)
1
総
務
費
403,456
1
総
務
管
理
費
334,660
2
徴
収
費
68,450
3
運
営
協
議
会
費
346
2
保
険
給
付
費
18,182,493
1
療
養
諸
費
16,309,729
2
高
額
療
養
費
1,612,264
3
移
送
費
200
4
出
産
育
児
一
時
金
228,000
5
葬
祭
費
32,300
3
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
3,957,028
1
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
3,957,028
4
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
12,642
1
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
12,642
5
老
人
保
健
拠
出
金
257,157
(単位:千円)
1
老
人
保
健
拠
出
金
257,157
6
介
護
納
付
金
1,494,701
1
介
護
納
付
金
1,494,701
7
共
同
事
業
拠
出
金
3,236,437
1
共
同
事
業
拠
出
金
3,236,437
8
保
健
事
業
費
94,247
1
特
定
健
康
診
査
等
事
業
費
1,704
2
保
健
事
業
費
92,543
9
諸
支
出
金
356,839
1
償
還
金
及
び
還
付
加
算
金
27,302
2
繰
出
金
329,537
10
予
備
費
30,000
1
予
備
費
30,000
28,025,000
歳
出
合
計
款
項
金
額
歳 入
(単位:千円)
1
診
療
収
入
85,013
1
外
来
収
入
77,500
2
そ
の
他
の
診
療
収
入
7,513
2
使
用
料
及
び
手
数
料
883
1
使
用
料
77
2
手
数
料
806
3
繰
入
金
126,827
1
事
業
勘
定
繰
入
金
126,827
4
諸
収
入
277
1
雑
入
277
213,000
款
項
金
額
歳
入
合
計
歳 出
(単位:千円)
1
総
務
費
165,298
1
総
務
管
理
費
127,126
2
施
設
管
理
費
37,716
3
研
究
研
修
費
456
2
医
業
費
45,702
1
医
業
費
45,702
3
予
備
費
2,000
1
予
備
費
2,000
213,000
款
項
金
額
歳
出
合
計
事 業 勘 定 )
1 総 括
歳 入
(単位:千円)
%
%
1
国
民
健
康
保
険
料
7,440,043
26.5
8,210,367
29.6 △
770,324 △
9.4
2
国
民
健
康
保
険
税
11,784
0.0
9,287
0.0
2,497
26.9
3
一
部
負
担
金
2
-
2
-
-
4
国
庫
支
出
金
7,086,927
25.3
7,219,979
26.1 △
133,052 △
1.8
5
療
養
給
付
費
交
付
金
1,340,940
4.8
1,843,269
6.7 △
502,329 △
27.3
6
前
期
高
齢
者
交
付
金
4,631,186
16.5
3,308,677
11.9
1,322,509
40.0
7
県
支
出
金
1,332,520
4.8
1,410,727
5.1 △
78,207 △
5.5
8
共
同
事
業
交
付
金
3,236,417
11.6
2,746,194
9.9
490,223
17.9
9
繰
入
金
2,864,980
10.2
2,875,297
10.4 △
10,317 △
0.4
10
繰
越
金
50,000
0.2
50,000
0.2
-
11
諸
収
入
30,201
0.1
30,201
0.1
-
-28,025,000 100.0
27,704,000 100.0
321,000
1.2
歳
入
合
計
成 2 1 年 度 市 原 市 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計
事 業 勘 定
歳
入
歳
出
予
算
事
項
別
明
細
書
款
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比
較
%
歳 出
(単位:千円)
%
%
1
総
務
費
403,456
1.4
395,996
1.4
7,460
1.9
-
-
-
403,456
2
保 険 給 付 費
18,182,493
64.9
17,429,827
62.9
752,666
4.3
5,445,558
-
8,307,211
4,429,724
3
後 期 高 齢 者
3,957,028
14.1
3,563,532
12.9
393,496
11.0
1,775,666
-
867,258
1,314,104
支
援
金
等
4
前 期 高 齢 者
12,642
0.1
2,935
0.0
9,707
330.7
5,057
-
-
7,585
納
付
金
等
5
老人保健拠出金
257,157
0.9
1,069,900
3.9 △
812,743 △
76.0
67,935
-
57,075
132,147
6
介 護 納 付 金
1,494,701
5.3
2,032,869
7.3 △
538,168 △
26.5
597,880
-
-
896,821
7
共同事業拠出金
3,236,437
11.6
2,746,216
9.9
490,221
17.9
311,768
-
-
2,924,669
8
保 健 事 業 費
94,247
0.3
71,921
0.3
22,326
31.0
9,894
-
-
84,353
9
諸
支
出
金
356,839
1.3
360,804
1.3 △
3,965 △
1.1
83,888
-
-
272,951
10
予
備
費
30,000
0.1
30,000
0.1
-
-
-
-
-
30,000
28,025,000 100.0
27,704,000 100.0
321,000
1.2
8,297,646
-
9,231,544
10,495,810
一 般 財 源
国 ・ 県 支 出 金
地 方 債
そ の 他
歳
出
合
計
本年度予算額
前年度予算額
比
較
本
年
度
予
算
額
の
財
源
内
訳
2.歳入
款 1 国民健康保険料 単位 : 千円
款 節
項 目
1 国民健康保険料 7,440,043 8,210,367 △ 770,324 増減比 △ 9.4 % 1 国民健康保険料 7,440,043 8,210,367 △ 770,324 増減比 △ 9.4 %
1 一般被保険者 6,779,017 7,224,947 △ 445,930 増減比 △ 6.2 %
国民健康保険 1 医療給付費分 4,380,300 料 率 所得割 1 分の .
料 現年分 均等割 1人 1 , 円
等割 1世帯 21,6 円 調定見込額 4,867,000 徴 収 率 90.0% 2 後期高齢者支 1,321,000 料 率 所得割 1 分の2.2 援金分現年分 均等割 1人 , 円 調定見込額 1,467,778 徴 収 率 90.0% 3 介護納付金分 521,600 料 率 所得割 1 分の1.
現年分 均等割 1人 12, 円 調定見込額 586,068 徴 収 率 89.0% 4 医療給付費分 478,044 調定見込額 3,414,600 滞納繰越分 徴 収 率 14.0% 5 後期高齢者支 36,147 調定見込額 258,193 援金分滞納繰 徴 収 率 14.0% 越分
6 介護納付金分 41,926 調定見込額 279,507 滞納繰越分 徴 収 率 15.0% 2 退職被保険者 661,026 985,420 △ 324,394 増減比 △ 32.9 %
等国民健康保 1 医療給付費分 388,100 料 率 所得割 1 分の .
険料 現年分 均等割 1人 1 , 円
等割 1世帯 21,6 円 調定見込額 396,021 徴 収 率 98.0% 2 後期高齢者支 127,800 料 率 所得割 1 分の2.2 援金分現年分 均等割 1人 , 円 調定見込額 130,409 徴 収 率 98.0% 3 介護納付金分 119,700 料 率 所得割 1 分の1.
現年分 均等割 1人 12, 円 調定見込額 123,403 徴 収 率 97.0% 4 医療給付費分 22,901 調定見込額 120,532 滞納繰越分 徴 収 率 19.0% 本 年 度 前 年 度 増 減
区 分 金 額 説 明
単位 : 千円
款 節
項 目
5 後期高齢者支 665 調定見込額 3,500 援金分滞納繰 徴 収 率 19.0% 越分
6 介護納付金分 1,860 調定見込額 9,790 滞納繰越分 徴 収 率 19.0% 本 年 度 前 年 度 増 減
款 2 国民健康保険税 単位 : 千円
款 節
項 目
2 国民健康保険税 11,784 9,287 2,497 増減比 26.9 % 1 国民健康保険税 11,784 9,287 2,497 増減比 26.9 %
1 一般被保険者 11,681 9,114 2,567 増減比 28.2 %
国民健康保険 1 滞納繰越分 11,681 調定見込額 389,367
税 徴 収 率 3.0%
2 退職被保険者 103 173 △ 70 増減比 △ 40.5 %
等国民健康保 1 滞納繰越分 103 調定見込額 5,150
険税 徴 収 率 2.0%
本 年 度 前 年 度 増 減
区 分 金 額 説 明
款 3 一部負担金 単位 : 千円
款 節
項 目
3 一部負担金 2 2 - 増減比 0.0 %
1 一部負担金 2 2 - 増減比 0.0 %
1 一般被保険者 1 1 - 増減比 0.0 %
一部負担金 1 現年度分 1 一般被保険者一部負担金繰替払の返納金
2 退職被保険者 1 1 - 増減比 0.0 %
等一部負担金 1 現年度分 1 退職被保険者等一部負担金繰替払の返納金
本 年 度 前 年 度 増 減
款 4 国庫支出金 単位 : 千円
款 節
項 目
4 国庫支出金 7,086,927 7,219,979 △ 133,052 増減比 △ 1.8 % 1 国庫負担金 5,982,401 6,143,457 △ 161,056 増減比 △ 2.6 %
1 療養給付費等 5,779,626 5,988,529 △ 208,903 増減比 △ 3.5 %
負担金 1 現年度分 5,779,625 療養給付費等負担金
2 過年度分 1 過年度分療養給付費等負担金 2 高額医療費共 155,884 128,187 27,697 増減比 21.6 %
同事業負担金 1 現年度分 155,884 高額医療費共同事業負担金
3 特定健康診査 46,891 26,741 20,150 増減比 75.4 %
等負担金 1 現年度分 46,891 特定健康診査等負担金
2 国庫補助金 1,104,526 1,076,522 28,004 増減比 2.6 % 1 財政調整交付 1,104,526 1,076,522 28,004 増減比 2.6 %
金 1 普通調整交付 1,104,526 普通調整交付金
金 本 年 度 前 年 度 増 減
区 分 金 額 説 明
款 5 療養給付費交付金 単位 : 千円
款 節
項 目
5 療養給付費交付金 1,340,940 1,843,269 △ 502,329 増減比 △ 27.3 % 1 療養給付費交付 1,340,940 1,843,269 △ 502,329 増減比 △ 27.3 %
金
1 療養給付費交 1,340,940 1,843,269 △ 502,329 増減比 △ 27.3 %
付金 1 現年度分 1,340,939 療養給付費交付金
2 過年度分 1 過年度分療養給付費交付金 本 年 度 前 年 度 増 減
款 6 前期高齢者交付金 単位 : 千円
款 節
項 目
6 前期高齢者交付金 4,631,186 3,308,677 1,322,509 増減比 40.0 % 1 前期高齢者交付 4,631,186 3,308,677 1,322,509 増減比 40.0 %
金
1 前期高齢者交 4,631,186 3,308,677 1,322,509 増減比 40.0 %
付金 1 現年度分 4,631,186 前期高齢者交付金
本 年 度 前 年 度 増 減
区 分 金 額 説 明
款 7 県支出金 単位 : 千円
款 節
項 目
7 県支出金 1,332,520 1,410,727 △ 78,207 増減比 △ 5.5 % 1 県負担金 202,775 154,928 47,847 増減比 30.9 %
1 高額医療費共 155,884 128,187 27,697 増減比 21.6 %
同事業負担金 1 現年度分 155,884 高額医療費共同事業負担金
2 特定健康診査 46,891 26,741 20,150 増減比 75.4 %
等負担金 1 現年度分 46,891 特定健康診査等負担金
2 県補助金 1,129,745 1,255,799 △ 126,054 増減比 △ 10.0 % 1 県財政調整交 1,129,745 1,255,799 △ 126,054 増減比 △ 10.0 %
付金 1 普通調整交付 1,007,945 普通調整交付金
金
2 特別調整交付 121,800 特別調整交付金 金
本 年 度 前 年 度 増 減
款 8 共同事業交付金 単位 : 千円
款 節
項 目
8 共同事業交付金 3,236,417 2,746,194 490,223 増減比 17.9 % 1 共同事業交付金 3,236,417 2,746,194 490,223 増減比 17.9 %
1 高額医療費共 623,539 512,748 110,791 増減比 21.6 %
同事業交付金 1 現年度分 623,539 高額医療費共同事業交付金
2 保険財政共同 2,612,878 2,233,446 379,432 増減比 17.0 %
安定化事業交 1 現年度分 2,612,878 保険財政共同安定化事業交付金
付金
本 年 度 前 年 度 増 減
区 分 金 額 説 明
款 9 繰入金 単位 : 千円
款 節
項 目
9 繰入金 2,864,980 2,875,297 △ 10,317 増減比 △ 0.4 % 1 一般会計繰入金 2,864,980 2,875,297 △ 10,317 増減比 △ 0.4 %
1 一般会計繰入 2,864,980 2,875,297 △ 10,317 増減比 △ 0.4 %
金 1 保険基盤安定 424,548 保険基盤安定繰入金
繰入金
2 職員給与費等 294,256 職員給与費等繰入金 繰入金
3 出産育児一時 152,000 出産育児一時金等繰入金 金等繰入金
4 その他一般会 1,994,176 その他一般会計繰入金 事業勘定分 1,867,349
計繰入金 その他一般会計繰入金 直営診療施設勘定分 126,827
本 年 度 前 年 度 増 減
款 10 繰越金 単位 : 千円
款 節
項 目
10 繰越金 50,000 50,000 - 増減比 0.0 %
1 繰越金 50,000 50,000 - 増減比 0.0 %
1 繰越金 50,000 50,000 - 増減比 0.0 %
1 繰越金 50,000 前年度繰越金 本 年 度 前 年 度 増 減
区 分 金 額 説 明
款 11 諸収入 単位 : 千円
款 節
項 目
11 諸収入 30,201 30,201 - 増減比 0.0 %
1 延滞金及び過料 5,101 5,101 - 増減比 0.0 %
1 一般被保険者 5,000 5,000 - 増減比 0.0 %
延滞金 1 一般被保険者 5,000 一般被保険者延滞金
延滞金
2 退職被保険者 100 100 - 増減比 0.0 %
等延滞金 1 退職被保険者 100 退職被保険者等延滞金
等延滞金
3 過料 1 1 - 増減比 0.0 %
1 過料 1 過料
2 雑入 25,100 25,100 - 増減比 0.0 %
1 一般被保険者 20,000 20,000 - 増減比 0.0 %
第三者納付金 1 一般被保険者 20,000 一般被保険者第三者納付金
第三者納付金
2 退職被保険者 3,000 3,000 - 増減比 0.0 %
等第三者納付 1 退職被保険者 3,000 退職被保険者等第三者納付金
金 等第三者納付
金
3 一般被保険者 1,000 1,000 - 増減比 0.0 %
返納金 1 一般被保険者 1,000 一般被保険者保険給付費返納金
返納金
4 退職被保険者 100 100 - 増減比 0.0 %
等返納金 1 退職被保険者 100 退職被保険者等保険給付費返納金
等返納金
5 雑入 1,000 1,000 - 増減比 0.0 %
1 雑入 1,000 雑入 本 年 度 前 年 度 増 減
.歳出
款 1 総務費 単位 : 千円
款 節
項 目
1 総務費 403,456 395,996 7,460 - - - 403,456 増減比 1.9 % 1 総務管理費 334,660 314,231 20,429 - - - 334,660 増減比 6.5 %
1 一般管理費 334,660 314,231 20,429 - - - 334,660 増減比 6.5 %
1 報酬 2,796 1 人件費 227,148 2 給料 102,952 (1)嘱託職員報酬等 人 2,796 3 職員手当等 73,624 (2)一般職給 29人 224,352 4 共済費 47,776 2 一般管理費 107,512 7 賃金 1,950 (1)一般管理費 107,512
8 報償費 422 1)賃金 1,950
9 旅費 72 2)印刷製本費ほか 8,553 11 需用費 8,553 3)通信運搬費 30,333 12 役務費 30,333 4)電算共同処理等委託料 57,999 13 委託料 57,999 5)機器使用料 2,795 14 使用料及び 2,795 6)負担金補助及び交付金 5,388 賃借料 ・全国都市国民健康保険主管課長研究協議会負担
19 負担金補助 5,388 金 4
及び交付金 ・千葉県国民健康保険団体連合会負担金 5,190 ・千葉県国民健康保険団体連合会千葉支部負担金 194
7)諸経費 494
2 徴収費 68,450 81,433 △12,983 - - - 68,450 増減比 △ 15.9 % 1 賦課徴収費 68,450 81,433 △12,983 - - - 68,450 増減比 △ 15.9 %
1 報酬 9,264 1 人件費 9,264
7 賃金 169 (1)嘱託職員報酬等 1 人 9,264 8 報償費 1,368 2 賦課徴収費 59,186 9 旅費 14 (1)賦課徴収費 59,186 11 需用費 11,916 1)報償金 1,368 12 役務費 30,859 2)印刷製本費ほか 11,916 13 委託料 9,350 3)役務費 30,859 14 使用料及び 5,510 ・通信運搬費 20,076
賃借料 ・コンビニ収納等手数料 10,783
4)帳票加工等委託料 9,350
5)機器使用料 5,510
6)諸経費 183
3 運営協議会費 346 332 14 - - - 346 増減比 4.2 %
1 運営協議会 346 332 14 - - - 346 増減比 4.2 %
費 1 報酬 297 1 人件費 297
9 旅費 40 (1)国民健康保険運営協議会委員報酬 16人
11 需用費 3 297
区 分 金 額 説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他 本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一 般 財 源
単位 : 千円
款 節
項 目
12 役務費 2 2 運営協議会費 49
19 負担金補助 4 (1)運営協議会費 49
及び交付金 1)千葉県国民健康保険運営協議会会長協議会負担
金 4
2)諸経費 45
(うち食糧費 3)
区 分 金 額 説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他 本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
款 2 保険給付費 単位 : 千円
款 節
項 目
2 保険給付費 18,182,493 17,429,827 752,666 5,445,558 - 8,307,211 4,429,724 増減比 4.3 % 1 療養諸費 16,309,729 15,612,631 697,098 4,869,810 - 8,134,117 3,305,802 増減比 4.5 %
1 一般被保険 14,929,700 13,839,078 1,090,622 4,813,810 - 7,298,983 2,816,907 増減比 7.9 %
者療養給付 19 負担金補助 14,929,700 1 一般被保険者診療報酬支払金
費 及び交付金
2 退職被保険 1,164,045 1,511,118 △347,073 - - 826,614 337,431 増減比 △ 23.0 %
者等療養給 19 負担金補助 1,164,045 1 退職被保険者等診療報酬支払金
付費 及び交付金
3 一般被保険 140,000 168,709 △28,709 56,000 - - 84,000 増減比 △ 17.0 %
者療養費 19 負担金補助 140,000 1 一般被保険者療養費支払金
及び交付金
4 退職被保険 8,520 26,292 △17,772 - - 8,520 - 増減比 △ 67.6 %
者等療養費 19 負担金補助 8,520 1 退職被保険者等療養費支払金
及び交付金
5 審査支払手 67,464 67,434 30 - - - 67,464 増減比 0.0 %
数料 12 役務費 67,464 1 診療報酬審査支払手数料
2 高額療養費 1,612,264 1,581,996 30,268 575,708 - 172,994 863,562 増減比 1.9 % 1 一般被保険 1,439,270 1,341,540 97,730 575,708 - - 863,562 増減比 7.3 %
者高額療養 19 負担金補助 1,439,270 1 一般被保険者高額療養費支払金
費 及び交付金
2 退職被保険 172,994 240,456 △67,462 - - 172,994 - 増減比 △ 28.1 %
者等高額療 19 負担金補助 172,994 1 退職被保険者等高額療養費支払金
養費 及び交付金
3 移送費 200 200 - 40 - 100 60 増減比 0.0 %
1 一般被保険 100 100 - 40 - - 60 増減比 0.0 %
者移送費 19 負担金補助 100 1 一般被保険者移送費支払金
及び交付金
2 退職被保険 100 100 - - - 100 - 増減比 0.0 %
者等移送費 19 負担金補助 100 1 退職被保険者等移送費支払金
及び交付金
4 出産育児一時 228,000 210,000 18,000 - - - 228,000 増減比 8.6 % 金
1 出産育児一 228,000 210,000 18,000 - - - 228,000 増減比 8.6 %
時金 19 負担金補助 228,000 1 出産育児一時金
及び交付金
5 葬祭費 32,300 25,000 7,300 - - - 32,300 増減比 29.2 % 1 葬祭費 32,300 25,000 7,300 - - - 32,300 増減比 29.2 %
19 負担金補助 32,300 1 葬祭費 及び交付金
区 分 金 額 説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他 本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一 般 財 源
款 3 後期高齢者支援金等 単位 : 千円
款 節
項 目
3 後期高齢者支援 3,957,028 3,563,532 393,496 1,775,666 - 867,258 1,314,104 増減比 11.0 % 金等
1 後期高齢者支 3,957,028 3,563,532 393,496 1,775,666 - 867,258 1,314,104 増減比 11.0 % 援金等
1 後期高齢者 3,956,488 3,563,029 393,459 1,775,666 - 867,258 1,313,564 増減比 11.0 %
支援金 19 負担金補助 3,956,488 1 後期高齢者支援金等
及び交付金
2 後期高齢者 540 503 37 - - - 540 増減比 7.4 %
関係事務費 19 負担金補助 540 1 後期高齢者関係事務費拠出金
拠出金 及び交付金
区 分 金 額 説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他 本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
款 4 前期高齢者納付金等 単位 : 千円
款 節
項 目
4 前期高齢者納付 12,642 2,935 9,707 5,057 - - 7,585 増減比 330.7 % 金等
1 前期高齢者納 12,642 2,935 9,707 5,057 - - 7,585 増減比 330.7 % 付金等
1 前期高齢者 12,157 2,422 9,735 5,057 - - 7,100 増減比 401.9 %
納付金 19 負担金補助 12,157 1 前期高齢者納付金
及び交付金
2 前期高齢者 485 513 △28 - - - 485 増減比 △ 5.5 %
関係事務費 19 負担金補助 485 1 前期高齢者関係事務費拠出金
拠出金 及び交付金
区 分 金 額 説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他 本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一 般 財 源
款 5 老人保健拠出金 単位 : 千円
款 節
項 目
5 老人保健拠出金 257,157 1,069,900 △812,743 67,935 - 57,075 132,147 増減比 △ 76.0 % 1 老人保健拠出 257,157 1,069,900 △812,743 67,935 - 57,075 132,147 増減比 △ 76.0 %
金
1 老人保健医 256,885 1,067,307 △810,422 67,935 - 57,075 131,875 増減比 △ 75.9 %
療費拠出金 19 負担金補助 256,885 1 老人保健医療費拠出金
及び交付金
2 老人保健事 272 2,593 △2,321 - - - 272 増減比 △ 89.5 %
務費拠出金 19 負担金補助 272 1 老人保健事務費拠出金
及び交付金
区 分 金 額 説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他 本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
款 6 介護納付金 単位 : 千円
款 節
項 目
6 介護納付金 1,494,701 2,032,869 △538,168 597,880 - - 896,821 増減比 △ 26.5 % 1 介護納付金 1,494,701 2,032,869 △538,168 597,880 - - 896,821 増減比 △ 26.5 %
1 介護納付金 1,494,701 2,032,869 △538,168 597,880 - - 896,821 増減比 △ 26.5 % 19 負担金補助 1,494,701 1 介護納付金
及び交付金
区 分 金 額 説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他 本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一 般 財 源
款 7 共同事業拠出金 単位 : 千円
款 節
項 目
7 共同事業拠出金 3,236,437 2,746,216 490,221 311,768 - - 2,924,669 増減比 17.9 % 1 共同事業拠出 3,236,437 2,746,216 490,221 311,768 - - 2,924,669 増減比 17.9 %
金
1 高額医療費 623,539 512,749 110,790 311,768 - - 311,771 増減比 21.6 %
共同事業医 19 負担金補助 623,539 1 高額医療費共同事業医療費拠出金
療費拠出金 及び交付金
2 保険財政共 2,612,878 2,233,447 379,431 - - - 2,612,878 増減比 17.0 %
同安定化事 19 負担金補助 2,612,878 1 保険財政共同安定化事業拠出金
業拠出金 及び交付金
3 その他共同 20 20 - - - - 20 増減比 0.0 %
事業拠出金 19 負担金補助 20 1 その他共同事業拠出金
及び交付金
区 分 金 額 説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他 本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
款 8 保健事業費 単位 : 千円
款 節
項 目
8 保健事業費 94,247 71,921 22,326 9,894 - - 84,353 増減比 31.0 % 1 特定健康診査 1,704 2,535 △831 - - - 1,704 増減比 △ 32.8 %
等事業費
1 特定健康診 1,704 2,535 △831 - - - 1,704 増減比 △ 32.8 %
査等事業費 12 役務費 66 1 特定健康診査等事業費 1,704
14 使用料及び 1,638 (1)特定健康診査等事業費 1,704
賃借料 1)機器使用料 1,638
2)諸経費 66
2 保健事業費 92,543 69,386 23,157 9,894 - - 82,649 増減比 33.4 % 1 保健衛生普 92,543 69,386 23,157 9,894 - - 82,649 増減比 33.4 %
及費 11 需用費 315 1 保健衛生普及費 92,543
12 役務費 12,917 (1)保健衛生普及費 92,543 13 委託料 2,681 1)医療費通知等郵送料 12,917 19 負担金補助 76,630 2)短期人間ドック検診結果入力委託料 2,681 及び交付金 3)短期人間ドック助成事業助成金 76,630
4)諸経費 315
区 分 金 額 説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他 本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一 般 財 源
款 9 諸支出金 単位 : 千円
款 節
項 目
9 諸支出金 356,839 360,804 △3,965 83,888 - - 272,951 増減比 △ 1.1 % 1 償還金及び還 27,302 25,302 2,000 - - - 27,302 増減比 7.9 %
付加算金
1 一般被保険 25,000 23,000 2,000 - - - 25,000 増減比 8.7 %
者保険料還 23 償還金利子 25,000 1 一般被保険者国民健康保険料過誤納還付金
付金 及び割引料
2 一般被保険 500 500 - - - - 500 増減比 0.0 %
者保険税還 23 償還金利子 500 1 一般被保険者国民健康保険税過誤納還付金
付金 及び割引料
3 退職被保険 1,800 1,800 - - - - 1,800 増減比 0.0 %
者等保険料 23 償還金利子 1,800 1 退職被保険者等国民健康保険料過誤納還付金
還付金 及び割引料
4 退職被保険 1 1 - - - - 1 増減比 0.0 %
者等保険税 23 償還金利子 1 1 退職被保険者等国民健康保険税過誤納還付金
還付金 及び割引料
5 償還金 1 1 - - - - 1 増減比 0.0 %
23 償還金利子 1 1 国庫負担金等返還金 及び割引料
2 繰出金 329,537 335,502 △5,965 83,888 - - 245,649 増減比 △ 1.8 % 1 一般会計繰 202,710 171,416 31,294 83,888 - - 118,822 増減比 18.3 %
出金 28 繰出金 202,710 1 一般会計繰出金
2 直営診療施 126,827 164,086 △37,259 - - - 126,827 増減比 △ 22.7 %
設勘定繰出 28 繰出金 126,827 1 直営診療施設勘定繰出金
金
区 分 金 額 説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他 本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
款 10 予備費 単位 : 千円
款 節
項 目
10 予備費 30,000 30,000 - - - - 30,000 増減比 0.0 %
1 予備費 30,000 30,000 - - - - 30,000 増減比 0.0 %
1 予備費 30,000 30,000 - - - - 30,000 増減比 0.0 % 29 予備費 30,000 1 予備費
区 分 金 額 説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他 本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一 般 財 源
報
酬
給
料
期曒手当
地域手当
通勤手当
計
長
等
-
人
-
-
-
-
-
-
-
-
議
員
-
-
-
-
-
-
-
-
-
そ の 他
9
,
-
-
-
-
,
-
,
計
9
,
-
-
-
-
,
-
,
長
等
-
-
-
-
-
-
-
-
-
議
員
-
-
-
-
-
-
-
-
-
そ の 他
,
9
-
-
-
-
,
9
-
,
9
計
,
9
-
-
-
-
,
9
-
,
9
長
等
-
-
-
-
-
-
-
-
-
議
員
-
-
-
-
-
-
-
-
-
そ の 他
△
△
,
-
-
-
-
△
,
-
△
,
計
△
△
,
-
-
-
-
△
,
-
△
,
比
較
曓 年 度
前 年 度
給 与 費 明 細 書
職員数
合
計
備 考
給
与
費
単位 : 千円)
区
分
共済費
単位 : 千円)
報
酬
給
料
職 員 手 当
計
9 人
-
,9
,
,
,
,
-
,9 9
,
,9
,
9,
-
,
,
, 9
,
,
扶
養
手
当 管 理 職 手 当 地
域
手
当 住
居
手
当 特 殊 勤 務 手 当 通
勤
手
当
管
理
職
員
特 別 勤 務 手 当
,
,
9
,
,
,
,
,
,
,
,99
,
△
期
曒
手
当 勤
勉
手
当 時間外勤務手当 休 日 勤 務 手 当
9,9 9
, 9
9,
,
,
9,
△
△
9
国民健康保険事業特別会計 事業勘定)
曓
年
度
比
較
前
年
度
前
年
度
比
較
曓
年
度
共
済
費
職 員 数
)書き 再任用短時間勤務職員の人数の外書きである。
備
考
給
与
費
合
計
職員手当の
訳
職員手当の
訳
2 一 般 職
総 括
区
分
曓
年
度
前
年
度
比
較
区
分
単位 : 千円)
区
分
増
減
額
備
考
給与改定に伴う
増 減 分
昇 給 に 伴 う
増 加 分
新
陳
代
謝
,
昇
格
異 動 増 員 等
△ ,
そ
の
他
,
制度改正に伴う
管 理 職 手 当
増 減 分
地
域
手
当
給
与
改
定
-
そ
の
他
9
,
,
) 給料及び職員手当の増減額の明細
説
明
給
料
,
-
-
その他の増減分
9
その他の増減分
増
減
事
由
別
訳
職 員 手 当
,
9,
年
暻 日現在
,
-
9年
暻 日現在
-
-
の表に
再任用短時間勤務職員を含ま い。
イ 初任給
高
校
卒
,
円
,
円
大
学
卒
,
,
国民健康保険事業特別会計 事業勘定)
国
の
制
度
一
般
行
政
職
区
分
一
般
行
政
職
均 給 料 暻 額
円 )
一
般
行
政
職
均
年
齢
歳 )
) 給料及び職員手当の状況
ア 職員 人当た 給与
区
分
均 給 与 暻 額
円 )
均 給 与 暻 額
円 )
均
年
齢
歳 )
ウ 級別職員数
級
)
)
-
人
-%
)
)
- -)
)
)
)
)
)
)
)
9)
)
)
)
9)
)
)
)
9)
)
- -)
)
- -)
)
- -)
)
- -)
)
- -)
)
- -)
)
- -)
)
- -)
)
- -)
)
- -)書き 再任用短時間勤務職員の人数・構成比の外書きである。
9級
年
暻 日現在
級
級
構成比
一
般
行
政
職
級
級
職
員
数
区
分
級
級
級
計
級
級
9年
暻 日現在
9級
級
級
級
級
計
区
分
9
級
級
級
6
級
級
級
級
2
級
1
級
課 長 補 佐 ク
ー フ
ータ ー
-
-
課
長
副
主
査 主
任 主
事 主
事
ク
ー フ
ータ ー 主
査
国民健康保険事業特別会計 事業勘定)
一般行政職
9
9
-
-
-
-
-
-
9
9
-
-
-
-
-
-
の表の職員数に
再任用短時間勤務職員を含ま い。
)
)
)
)
)
)
)
)
)
暼
暼
職制上の段階 職務の
級 等 に
る 加 算 措 置
暼
号給
号給
支 給 期 別 支 給 率
人)
国
の
制
度
区
分
比率
)
)
前
年
度
前
年
度
人)
号給
人)
昇給に係る職員数
)
曓
年
度
支給率計 暻分)
号給数別
訳
号給
号給
号給
号給
人)
曓
年
度
備
考
人)
人)
職 員 数
)
人)
人)
人)
人)
号給
エ 昇給
人)
人)
昇給に係る職員数
)
号給数別
訳
区
分
比率
)
)
合
計
職 員 数
)
%)
)書き 再任用職員の支給率である。
一般行政職
6暻 暻分)
%)
期曒手当・勤勉手当
最 高 限 度
暻分)
※在職期間の各暻
に属
いた職員の区分に応
定 る調整暻額 市
円~
,
円 国
円~ 9,
円)のうち その額 多い の
暻分を合計 た額。
%)
人)
9
%)
%)
国民健康保険事業特別会計 事業勘定)
代 表 的
職 種
・定年前早期退職特例措置 %~
%加算
・退職手当の調整額※
・定年前早期退職特例措置 %~
%加算
・退職手当の調整額※
区
分
全
職
種
支
給 対
象 職
員 数
9
9
9
9
キ 地域手当
ク 特殊勤務手当
定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
年勤続の者
年勤続の者
年勤続の者
区
分
暻分)
暻分)
暻分)
代 表 的
特 殊 勤 務 手 当 の
称
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 %)
支 給 対 象 職 員 の 比 率
年
暻
日 現 在 )
税務事務等手当
市 の 制 度
国 の 制 度
そ
の
他
の
加
算
措
置
等
備
考
一 般 行 政 職
支
給
対
象
地
域
国の指定基準に基
く支給率
市
全
域
国 の 制 度
の 異
配偶者
,
円 配偶者
,
円
人目まで 人
,
円
人当た
,
円
人目
人
,
円
自宅の場合
,
円 自宅の場合
新築 購入後 年間
,
円
満 6歳の年度初
満
歳
の年度曒までの子の加算額
人当た
,
住居手当
異 る
借家の場合 家賃
,
円を超
える場合に限る)
家賃の額に応
,
円を限度
に支給
借家の場合 家賃
,
円を超
える場合に限る)
家賃の額に応
,
円を限度
に支給
乗用車等を使用する場合
使用距離等に応
,
円を支給
,
円~
定期代全額支給
,
円を限
度)
電車 バスを利用する場合
使用距離等に応
,
円~
,
円を支給
乗用車等を使用する場合
異 る
通勤手当
電車 バスを利用する場合
定期代全額支給
ケ その他の手当
扶養手当
満 6歳の年度初
満
歳
の年度曒までの子の加算額
異 る
配偶者以外の扶養親族
区
分
市
の
制
度
人当た
,
円
国
の
制
度
差
異
の
容
配偶者以外の扶養親族
配偶者の い場合
人目
,
円
配偶者の い場合
人目
,
円
直 営 診 療 施 設 勘 定 )
1 総 括
歳 入
(単位:千円)
%
%
1
診
療
収
入
85,013
39.9
71,709
30.3
13,304
18.6
2
使
用
料
及
び
手
数
料
883
0.4
841
0.4
42
5.0
3
繰
入
金
126,827
59.6
164,086
69.2 △
37,259 △
22.7
4
諸
収
入
277
0.1
364
0.1 △
87 △
23.9
213,000 100.0
237,000 100.0 △
24,000 △
10.1
歳
入
合
計
成 2 1 年 度 市 原 市 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計
直 営 診 療 施 設 勘 定
歳
入
歳
出
予
算
事
項
別
明
細
書
款
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比
較
%
歳 出
(単位:千円)
%
%
1
総
務
費
165,298
77.6
182,147
76.9 △
16,849 △
9.3
-
-
968
164,330
2
医
業
費
45,702
21.5
52,853
22.3 △
7,151 △
13.5
-
-
192
45,510
3
予
備
費
2,000
0.9
2,000
0.8
-
-
-
-
-
2,000
213,000 100.0
237,000 100.0 △
24,000 △
10.1
-
-
1,160
211,840
一 般 財 源
国 ・ 県 支 出 金
地 方 債
そ の 他
歳
出
合
計
本年度予算額
前年度予算額
比
較
本
年
度
予
算
額
の
財
源
内
訳
2.歳入
款 1 診療収入 単位 : 千円
款 節
項 目
1 診療収入 85,013 71,709 13,304 増減比 18.6 % 1 外来収入 77,500 65,610 11,890 増減比 18.1 %
1 国民健康保険 16,856 12,400 4,456 増減比 35.9 %
診療報酬収入 1 現年度分 16,856 国民健康保険診療報酬収入
2 社会保険診療 6,239 5,052 1,187 増減比 23.5 %
報酬収入 1 現年度分 6,239 社会保険診療報酬収入
3 後期高齢者診 41,153 33,658 7,495 増減比 22.3 %
療報酬収入 1 現年度分 41,153 後期高齢者診療報酬収入
4 その他の診療 388 3,281 △ 2,893 増減比 △ 88.2 %
報酬収入 1 現年度分 388 その他の診療報酬収入
5 一部負担金収 12,864 11,219 1,645 増減比 14.7 %
入 1 現年度分 12,864 国民健康保険被保険者一部負担金収入 5,618
社会保険被保険者一部負担金収入 2,673
後期高齢者被保険者一部負担金収入 4,573
2 その他の診療収 7,513 6,099 1,414 増減比 23.2 % 入
1 諸検査等収入 7,093 5,079 2,014 増減比 39.7 %
1 諸検査等収入 7,093 健康診断料 354
検査料 2,608
予防接種料 4,131
2 居宅サービス 420 1,020 △ 600 増減比 △ 58.8 %
費収入 1 居宅サービス 420 訪問看護報酬収入 270
費収入 訪問看護一部負担金収入 30
居宅療養管理指導報酬収入 108
居宅療養管理指導一部負担金収入 12
本 年 度 前 年 度 増 減
区 分 金 額 説 明
款 2 使用料及び手数料 単位 : 千円
款 節
項 目
2 使用料及び手数料 883 841 42 増減比 5.0 %
1 使用料 77 36 41 増減比 113.9 %
1 使用料 77 36 41 増減比 113.9 %
1 使用料 77 自動車使用料 72
行政財産使用料 5
2 手数料 806 805 1 増減比 0.1 %
1 文書料 806 655 151 増減比 23.1 %
1 文書料 806 文書料
(廃) 当番手数料 - 150 △ 150 増減比 皆 減
本 年 度 前 年 度 増 減
款 3 繰入金 単位 : 千円
款 節
項 目
3 繰入金 126,827 164,086 △ 37,259 増減比 △ 22.7 % 1 事業勘定繰入金 126,827 164,086 △ 37,259 増減比 △ 22.7 %
1 事業勘定繰入 126,827 164,086 △ 37,259 増減比 △ 22.7 %
金 1 事業勘定繰入 126,827 事業勘定繰入金
金 本 年 度 前 年 度 増 減
区 分 金 額 説 明
款 4 諸収入 単位 : 千円
款 節
項 目
4 諸収入 277 364 △ 87 増減比 △ 23.9 %
1 雑入 277 364 △ 87 増減比 △ 23.9 %
1 雑入 277 364 △ 87 増減比 △ 23.9 %
1 雑入 277 光熱水費等負担金 147
電話使用料 10
容器代 120
本 年 度 前 年 度 増 減
.歳出
款 1 総務費 単位 : 千円
款 節
項 目
1 総務費 165,298 182,147 △16,849 - - 968 164,330 増減比 △ 9.3 % 1 総務管理費 127,126 145,498 △18,372 - - 816 126,310 増減比 △ 12.6 %
1 一般管理費 127,126 145,498 △18,372 - - 816 126,310 増減比 △ 12.6 %
2 給料 50,837 1 人件費 112,603 3 職員手当等 37,579 (1)一般職給 12人 112,603 4 共済費 24,187 2 一般管理費 14,523 7 賃金 1,330 (1)一般管理費 14,523
9 旅費 103 1)賃金 1,330
10 交際費 30 2)診療所長交際費 30
11 需用費 926 3)通信運搬費ほか 822 12 役務費 822 4)診療報酬請求等委託料 8,199 13 委託料 8,199 5)機器使用料ほか 2,537 14 使用料及び 2,537 6)負担金補助及び交付金 558 賃借料 ・全国国民健康保険診療施設協議会負担金 50 19 負担金補助 558 ・千葉県国民健康保険直営診療施設協会負担金
及び交付金 260
27 公課費 18 ・千葉県医療社会事業協会負担金 5 ・千葉県医師会負担金 120 ・市原市医師会負担金 100 ・千葉県冷凍設備保安協会負担金 20 ・千葉県労災補償保険指定医協会負担金 3
7)諸経費 1,047
(うち食糧費 5) 2 施設管理費 37,716 36,221 1,495 - - 152 37,564 増減比 4.1 %
1 施設管理費 37,716 36,221 1,495 - - 152 37,564 増減比 4.1 %
11 需用費 15,671 1 施設管理費 37,716 12 役務費 60 (1)施設管理費 37,716 13 委託料 20,394 1)需用費 15,671 14 使用料及び 1,591 ・燃料費 2,150
賃借料 ・光熱水費 11,940
・修繕料ほか 1,581
2)施設管理委託料 20,394
3)土地使用料 1,591
4)諸経費 60
3 研究研修費 456 428 28 - - - 456 増減比 6.5 %
1 研究研修費 456 428 28 - - - 456 増減比 6.5 %
9 旅費 107 1 研究研修費 11 需用費 349
区 分 金 額 説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他 本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一 般 財 源
款 2 医業費 単位 : 千円
款 節
項 目
2 医業費 45,702 52,853 △7,151 - - 192 45,510 増減比 △ 13.5 % 1 医業費 45,702 52,853 △7,151 - - 192 45,510 増減比 △ 13.5 %
1 医薬品衛生 10,806 13,022 △2,216 - - 120 10,686 増減比 △ 17.0 %
材料費 11 需用費 10,806 1 医療用診療材料費 8,028
(1)医療用診療材料費 8,028
1)診療材料費 8,028
2 医療用薬品費 2,778
(1)医療用薬品費 2,778
1)薬品費 2,778
2 医療用管理 34,896 39,721 △4,825 - - 72 34,824 増減比 △ 12.1 %
費 8 報償費 16,150 1 医療用管理費 34,896
11 需用費 2,500 (1)医療用管理費 34,896 13 委託料 16,120 1)報償金 16,150 14 使用料及び 126 2)修繕料ほか 2,500 賃借料 3)医療機器保 点検等委託料 16,120
4)諸経費 126
(廃) 医療用消耗 - 110 △110 増減比 皆 減
器材費
区 分 金 額 説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他 本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
款 3 予備費 単位 : 千円
款 節
項 目
3 予備費 2,000 2,000 - - - - 2,000 増減比 0.0 %
1 予備費 2,000 2,000 - - - - 2,000 増減比 0.0 %
1 予備費 2,000 2,000 - - - - 2,000 増減比 0.0 %
29 予備費 2,000 1 予備費
区 分 金 額 説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他 本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一 般 財 源
単位 : 千円)
報
酬
給
料
職 員 手 当
計
人
-
,
,
,
,
,
-
9,
,
, 9
,
,
9
△
-
△ ,
△ ,
△
,
△ ,
9
△
,99
扶
養
手
当 管 理 職 手 当 地
域
手
当 住
居
手
当 特 殊 勤 務 手 当 通
勤
手
当
管
理
職
員
特 別 勤 務 手 当
,
,
,
,
9
,
,
,
,
,
,
△
△
△
△
△
期
曒
手
当 勤
勉
手
当 初任給調整手当 時間外勤務手当 休 日 勤 務 手 当
,
,
, 9
,
, 9
, 9
,
△ ,9
△ ,
9
△ 9
職員手当の
訳
一 般 職
総 括
区
分
曓
年
度
前
年
度
給 与 費 明 細 書
曓
年
度
比
較
前
年
度
前
年
度
比
較
曓
年
度
備
考
給
与
費
合
計
共
済
費
職 員 数
)書き 再任用短時間勤務職員の人数の外書きである。
比
較
区
分
区
分
単位 : 千円)
区
分
増
減
額
備
考
給与改定に伴う
増 減 分
昇 給 に 伴 う
増 加 分
新
陳
代
謝
△ ,99
昇
格
△
異 動 増 員 等
△ ,
そ
の
他
,
制度改正に伴う
管 理 職 手 当
9
増 減 分
地
域
手
当
給
与
改
定
-
そ
の
他
△ ,
国民健康保険事業特別会計 直診勘定)
その他の増減分
△ ,
その他の増減分
増
減
事
由
別
訳
職 員 手 当
△ ,
△ ,
) 給料及び職員手当の増減額の明細
説
明
,
年
暻 日現在
,
-
9年
暻 日現在
-
-
の表に
再任用短時間勤務職員を含ま い。
一般行政職に
療職職員
を含
。
イ 初任給
高
校
卒
,
円
,
円
大
学
卒
,
,
) 給料及び職員手当の状況
ア 職員 人当た 給与
区
分
均 給 与 暻 額
円 )
均 給 与 暻 額
円 )
均
年
齢
歳 )
均 給 料 暻 額
円 )
国
の
制
度
一
般
行
政
職
区
分
一
般
行
政
職
均 給 料 暻 額
円 )
一
般
行
政
職
ウ 級別職員数
級
級
)
)
)
)
-