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平成25年度2月追加補正予算についてお知らせします。

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Academic year: 2018

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(1)

25

2

月追加

補正予算について

(2)

26

2

月追加補正予算について

■会計別補正予算

単位:千円

一般会計

企業会計

合計

H25(8

号)

H26(1

号) H25(3

号) H26(1

号)

H25

H26

A

内 示 等 に 伴

うもの

2,258,589

1,364,960

137,010

▲137,010 2,395,599

1,501,970

B

長 崎 市 独 自

の 経 済 対 策 に

係るもの

150,000

-

-

30,000

150,000

30,000

C

消 費 税 率 引

き 上 げ に よ る

影 響 緩 和 に 係

るもの

2,294 2,007,655

-

-

2,294 2,007,655

2,410,883

642,695

137,010

▲107,010 2,547,893

535,685

※企業会計:

H25

3

水道事業会計

H26

1

水道事業会計

下水道事業会計

H25

一般会計補正予算

(

8

号)補正予算額

2,410,883

A

示等に伴うもの

2,258,589

補正予算成立

伴う

示等

係る

(1)

高齢者福祉施設

5

事業

67,633

千円

(2)

道路

7

事業

352,500

千円

(3)

市営住宅

1

事業

83,000

千円

(4)

耐震化関連

3

事業

1,228,000

千円

(5)

その他

7

事業

527,456

千円

B

長崎市独自の経済対策に係るもの

150,000

地場企業

発注

可能

学校

道路及び公園等

維持補修費

4

事業

150,000

千円

C

消費税率引き上げによる影響緩和に係るもの

2,294

消費税引

よる低所得者・子育て世帯へ

影響を緩和するた

給付措置

係る準備経費

・臨時福祉給付金給付事業費事務費、子育て世帯臨時特例給付金給付事業費事務費

(3)

2

H26

一般会計補正予算

(

1

号)

補正予算額

642,695

A

示等に伴うもの

1,364,960

補正予算成立

伴う

示等を受

25

度補正予算

事業を前倒し

伴う減額分

6

事業

1,364,960

千円

C

消費税率引き上げによる影響緩和に係るもの

2,007,655

消費税引

よる低所得者・子育て世帯へ

影響を緩和するた

給付措置

・臨時福祉給付金給付事業費給付金・事務費、子育て世帯臨時特例給付金給付事業費給付金・事務費

※国

好循環実現

経済対策

呼応するた

水道事業会計

補正予算

H25

3

号及び

H26

1

を計

水道事業会計

補正予算

H26

1

を計

一般会計

水道事業会

重複

46,400

を除く

今回

経済対策事業

実質的

予算

規模

2,529,199

注:消費税率引

よる影響緩和

係る

2,009,949

を除く

※水道事業会計及び下水道事業会計補正予算

25

度補正予算

137,010

・水道事業会計

3

137,010

示等に伴うもの

26

度補正予算

107,010

・水道事業会計

122,010

示等に伴う減額分▲

137,010

、独自の経済対策分

15,000

・下水道事業会計

1

15,000

(4)

参考

219,560,885

56.9

2,410,883

221,971,768

57.1

2.7

.

227,894,978

658,801

0.2

-

658,801

0.2

4.8

20.0

549,121

62,316,920

16.1

-

62,316,920

16.0

2.0

0.3

62,113,091

3,694,556

1.0

-

3,694,556

1.0

-

▲ .

5,864,099

356,619

0.1

-

356,619

0.1

.

19.3

298,975

729,447

0.2

-

729,447

0.2

-

6.2

687,182

39,563

0.0

-

39,563

0.0

-

▲ .

45,406

188,699

0.0

-

188,699

0.0

-

.

206,709

40,059,516

10.4

-

40,059,516

10.3

0.7

4.1

38,470,522

491,590

0.1

-

491,590

0.1

0.5

2.1

481,377

406,017

0.1

-

406,017

0.1

3.4

▲ .

456,788

5,001,228

1.3

-

5,001,228

1.3

0.1

1.0

4,952,014

8,638,051

2.2

-

8,638,051

2.2

.

1,083.1

730,150

122,581,007

31.8

-

122,581,007

31.6

1.3

6.7

114,855,434

18,139,404

4.7

137,010

18,276,414

4.7

0.1

.

19,224,541

25,625,645

6.6

-

25,625,645

6.6

0.0

.

27,588,026

43,765,049

11.3

137,010

43,902,059

11.3

0.1

.

46,812,567

385,906,941

100.0

2,547,893

388,454,834

100.0

1.9

.

389,562,979

成2

度各会計別予算額調

成26

2月議会 第8号補正

単位:千円

会    計    別

現 計 予 算 額

補 正 額

合      計

対当初

伸 率

対前

同期伸率

同期予算額

月追加補正後

金   額

構成比

金   額

構成比

合      計

後 期 高 齢 者

療 事 業

小     計

公 営

企 業

会 計

(5)

成25

度 国の補正予算に係る経済対策事業等について◆

一般会計分

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 事業名 補正額   示等 伴う の 2,260,883 985,947 6,021 1,263,700 0 5,215 ▲ , ,

1 新規 03 01 03

高齢者施設福祉費

 高齢者施設開設準備費補助金

福祉総務課

定期巡回・随時対応型訪問介護 護事業所 開設時 か 安定した質の高いサ ビスを提供するた の体制 整備を支援するた 利用者の満足度の高い介護サ ビスを提供 きる う補助を行う

・定期巡回・随時対応型訪問介護 護プ イエム横尾 ・定期巡回・随時対応型訪問介護 護ステ シ ン日見 やす 荘

20,000 20,000 0 0 0 0 - -

2 新規 03 01 03

補助高齢者福祉施設整備事業費 補助金

 軽費老人ホ ム設備

福祉総務課

軽費老人ホ ム 行うスプ ン 設備を整備する際 の補助 ついて 補助対象として 主として要介護状 態 ある者を入居させる の 限定さ ていた の 要件 たた スプ ン 設備整備を行う事 業者 対し補助を行う

・老 荘

34,799 34,799 0 0 0 0 - -

3 新規 03 01 03

補助高齢者福祉施設整備事業費 補助金

 生活支援 ウス設備

福祉総務課

生活支援 ウスのスプ ン 設備整備 新た 補 助対象施設と たた 同設備整備を行う事業者 対し補助を行う

・スプ ン 設備 消火 ンプ ニット  生活支援 ウス 椿ヶ丘

6,813 6,813 0 0 0 0 - -

4 新規 03 01 03

単独高齢者福祉施設整備事業費 補助金

 小規模多機能型居宅介護事業所 設備

福祉総務課

小規模多機能型居宅介護事業所 行うスプ ン 設備の整備を行う際の補助 ついて 要介護度 以

の者 常時宿泊する の 限定さ ていた の 要件 たた スプ ン 設備整備を行う事 業者 対し補助を行う

・長崎市 師会小規模多機能ホ ム イ ト

1,521 0 1,521 0 0 0 - -

5 新規 03 01 03

単独高齢者福祉施設整備事業費 補助金

  プホ ム設備

福祉総務課

プホ ムのスプ ン 設備整備 ついて 消 火 ンプ ニット 新た 補助の対象と た とか 同設備整備を行う事業所 対し補助を行う ・ プホ ム 陽 丘

・ プホ ム華の苑

4,500 0 4,500 0 0 0 - -

6 新規 03 01 11

臨時福祉給付金給付事業費  事務費

臨時福祉給 付金室

成 月か の消費税引き げ る低所得者の 担軽減のた 暫定的・臨時的 措置として臨時福 祉給付金を支給する と 伴い その準備を行う の ・職員手当・使用料 び賃借料等 , 千円

1,426 1,426 0 0 0 0 - -

7 新規 03 02 05

子育て世帯臨時特例給付金給付事 業費

 事務費

臨時福祉給 付金室

成 月か の消費税の引き げ 際し 子育て 世帯への影響緩和・消費の下支えを図る観点か 子 育て世帯臨時特例給付金を支給する と 伴い その 準備を行う の

・職員手当 使用料 び賃借料等 千円

868 868 0 0 0 0 - -

8 H 当初 前倒し

04 03 01 繰出金

 水道事業会計繰出金

下水道局 経理課

合併地 の水道施設統合整備事業 伴う水道事業会 計への繰出金

46,400 0 0 46,400 0 0繰出金

 水道事業会計繰出金

▲ , 参考H .号 併せて減額補正する事業名等

№ 事業名称 担当課 容

補正額 千円

(6)

成25

度 国の補正予算に係る経済対策事業等について◆

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 事業名 補正額

9 追加 08 02 03

補助道路新設改良事業費  虹 丘 西 号線

道路建設課

事業期間 H~H

工事長 L= m・測 設計 式 施工箇所 虹 丘

152,000 75,000 0 77,000 0 0 - -

10 追加 08 02 03

補助道路新設改良事業費  相川 四杖 号線

道路建設課

事業期間 H ~H 工事長 L= m 施工箇所 相川

132,000 65,000 0 67,000 0 0 - -

11 追加 08 02 03

補助道路新設改良事業費  籠 稲田 号線電線類地中 化

道路建設課

事業期間 H ~H 工事長 L= m 施工箇所 籠

2,100 1,100 0 1,000 0 0 - -

12 追加 08 02 03

補助道路新設改良事業費  浜 新地 号線道路構造物補 強ほか

土木維持課

事業期間 H ~H 橋長 L= .m

施工箇所 新地橋 中之島橋

40,900 21,450 0 19,400 0 50 - -

13 新規 08 02 03

補助道路新設改良事業費  神浦向 号線

道路建設課

事業期間 H ~H 工事長 L= m 施工箇所 神浦向

10,500 5,500 0 5,000 0 0 - -

14 新規 08 02 03

補助道路新設改良事業費  琴海戸根 号線

土木維持課

事業期間 H ~H

工事長 L= m 道路改良歩道整備 施工箇所 琴海戸根

10,000 5,500 0 4,500 0 0 - -

15 新規 08 02 03

補助道路新設改良事業費   戸 宮摺 線道路構造物補 強

道路建設課

事業期間 H ~H 工事長 L= m 神 崎橋 施工箇所  戸 目

5,000 2,750 0 2,200 0 50 - -

16 追加 08 03 03

補助海岸保全事業費  東望地

土木維持課

事業期間 H ~H 工事長護岸工 L= m 施工箇所 東望海岸

66,000 33,000 0 33,000 0 0 - -

17 追加 08 03 04

県施行 河川海岸費 担金  急傾斜地崩壊対策事業費

土木維持課

県 施行する急傾斜地崩壊対策事業 対して その一 部を長崎市 担する の

施工箇所 神 島地 緊急改築

445 0 0 0 0 445 - -

18 追加 08 04 02

県施行 港湾費 担金  港湾事業費

都市計 課

県 施行する港湾事業 対して その一部を長崎市 担する の

長崎港小ヶ倉柳 長崎港毛井首 長崎港 皇 小口港小口・又兵衛 茂木港 茂木ほか

32,588 0 0 32,500 0 88 - -

19 追加 08 05 07

県施行 都市計 費 担金

 社会資本整備総合交付金事業費

長崎駅周辺 整備室

県 施行するJR長崎本線連続立体交差事業 対して その一部を長崎市 担する の

291,463 0 0 291,400 0 63 - -

20 追加 08 06 01

補助既設公営 宅改善事業費  矢 団地ほか

宅課

市営 宅の居 環境の維持 び長 命化のた 改 修工事を実施する

壁改修:矢 高島光

屋 防水改修:宿 第 矢 高島光

83,000 37,425 0 43,000 0 2,575 - -

21 H 当初 前倒し

10 02 04 補助小学校整備事業費  大規模改造

施設課

トイ の設置 改修 教育環境の改善を図る ・坂本小

58,160 19,332 0 38,800 0 28 補助小学校整備事業費  大規模改造

▲ , 容

補正額 千円

財源 訳千円 参考H .号 併せて減額補正する事業名等

(7)

成25

度 国の補正予算に係る経済対策事業等について◆

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 事業名 補正額

22 H 当初 前倒し

10 02 04 補助耐震化推進事業費  大園小ほか

施設課

小学校の耐震補強工事 かかる経費 ・大園小ほか校

482,000 298,767 0 182,500 0 733 補助耐震化推進事業費  大園小ほか

▲ ,

23 H 当初 前倒し

10 03 04 補助中学校整備事業費  大規模改造

施設課

トイ の改修 教育環境の改善を図る ・桜馬場中

32,400 10,800 0 21,600 0 0 補助中学校整備事業費  大規模改造

▲ ,

24 H 当初 前倒し

10 03 04 補助耐震化推進事業費  小島中ほか

施設課

中学校の耐震補強工事 かかる経費 ・小島中ほか校

676,000 323,084 0 351,800 0 1,116 補助耐震化推進事業費  小島中ほか

▲ ,

25 H 当初 前倒し

10 06 02 補助耐震化推進事業費   和公民館

生涯学習課

公民館の耐震補強工事 かかる経費 ・ 和公民館

70,000 23,333 0 46,600 0 67 補助耐震化推進事業費   和公民館

▲ ,

2,260,883 985,947 6,021 1,263,700 0 5,215

担当課 容

補正額 千円

財源 訳千円 参考H .号 併せて減額補正する事業名等 № 分 款 項 目 事業名称

示等

伴う

再掲

(8)

成25

度 国の補正予算に係る経済対策事業等について◆

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 事業名 補正額

 長崎市独自の経済対策 係る の 150,000 0 0 0 0 150,000 - -

1 追加 08 02 02

道路橋 う維持費  生活道路環境改善費

土木維持課

市道 び多数の 民 利用している公共性の高い 道並び 私道 いて 安全 快適 生活道路の維持 補修 び改善を図る

100,000 0 0 0 0 100,000 - -

2 追加 08 05 06

公園等維持管理費  施設維持管理費

み の課

多数の市民 利用している公園 いて 安全 快適 利用 図 る う維持補修 び改善を図る

20,000 0 0 0 0 20,000 - -

3 追加 10 02 03

小学校維持補修費  校舎等維持補修費

施設課

教育環境整備を推進するた 小学校施設の小規模修 繕を実施する

20,000 0 0 0 0 20,000 - -

4 追加 10 03 03

中学校維持補修費  校舎等維持補修費

施設課

教育環境整備を推進するた 中学校施設の小規模修 繕を実施する

10,000 0 0 0 0 10,000 - -

2,410,883 985,947 6,021 1,263,700 0 155,215 ▲ , ,

一般会計:合計

補正額 千円

財源 訳千円 参考H .号 併せて減額補正する事業名等

(9)

成25

度 国の補正予算に係る経済対策事業等について◆

企業会計分

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 事業名 補正額

  示等 伴う の 137,010 43,988 0 43,900 46,400 2,722 ▲ ,

1 H 当初 前倒し

水道施設統合整備事業費 事業管理課

合併地 母崎・ 海の水道施設の統廃合等 係る 整備を実施する

137,010 43,988 43,900 46,400 2,722水道施設統合整備事業費 ▲ ,

30,000 0 0 0 0 30,000 -

1 新規

H . 号補正分 水道施設維持補修費

事業管理課 老朽化した水道施設の修繕を実施する 15,000 0 0 0 0 15,000 - -

2 新規

H . 号補正分 下水道施設維持補修費

事業管理課 老朽化した下水道施設の修繕を実施する 15,000 0 0 0 0 15,000 - -

167,010 43,988 0 43,900 46,400 32,722 ▲ ,

※ 企業会計の ついて 成 度予算 計 する の ある 経済対策の総額を示すた 便宜 記載している

2,575,599 1,027,641 6,021 1,307,600 46,400 187,937 2,529,199

事業名称

国の補正予算 伴う長崎市 る経済対策事業等の予算規模  + 一般会計H 補正分+企業会計H 補正分 びH 補正分

※臨時福祉給付金 係る事務費 , 千円 除

一般会計 び企業会計間の予算 複 , 千円 を除 実質予算規模

担当課 容

事業費 千円

財源 訳千円

 長崎市独自の経済対策 係る の

- № 分

企業会計:合計

(10)

参考

209,990,000

56.5

642,695

210,632,695

56.6

0.3

.

214,045,755

551,125

0.1

-

551,125

0.1

-

▲ .

628,799

60,467,392

16.3

-

60,467,392

16.3

-

.

61,078,409

2,585,469

0.7

-

2,585,469

0.7

-

▲ .

3,694,556

327,255

0.1

-

327,255

0.1

-

.

358,581

493,903

0.1

-

493,903

0.1

-

▲ .

729,447

37,067

0.0

-

37,067

0.0

-

.

39,563

186,264

0.1

-

186,264

0.1

-

.

188,699

41,532,940

11.2

-

41,532,940

11.2

-

4.4

39,771,567

547,175

0.1

-

547,175

0.1

-

11.8

489,217

394,517

0.1

-

394,517

0.1

-

0.4

392,855

5,255,204

1.4

-

5,255,204

1.4

-

5.2

4,993,766

1,569,550

0.4

-

1,569,550

0.4

-

▲ .

8,668,651

113,947,861

30.7

-

113,947,861

30.6

-

.

121,034,110

19,159,029

5.2

,

19,037,019

5.1

.

4.7

18,179,423

28,250,300

7.6

15,000

28,265,300

7.6

0.1

10.2

25,645,384

47,409,329

12.8

,

47,302,319

12.7

.

7.9

43,824,807

371,347,190

100.0

535,685

371,882,875

100.0

0.1

.

378,904,672

成26

度各会計別予算額調

成26

2月議会 第

号補正

単位:千円

会    計    別

現 計 予 算 額

補 正 額

合      計

対当初

伸 率

対前

同期伸率

同期予算額

月追加補正後

金   額

構成比

金   額

構成比

合      計

後 期 高 齢 者

療 事 業

小     計

公 営

企 業

会 計

(11)

号補正予算

ついて◆

一般会計

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 事業名 事業費

▲ , , ▲ , 0 ▲ , 0 ▲ , 1,364,960

1 04 03 01 繰出金

 水道事業会計繰出金

下水道局 経理課

- ▲ , 0 0 ▲ , 0 0

繰出金

 水道事業会計繰出金

46,400

2 10 02 04 補助 小学校整備事業費  大規模改造

施設課 - ▲ , ▲ , 0 ▲ , 0 ▲ ,

補助 小学校整備事業費

 大規模改造

58,160

3 10 02 04 補助 耐震化推進事業費  大園小ほか

施設課 - ▲ , ▲ , 0 ▲ , 0 ▲

補助 耐震化推進事業費

 大園小ほか

482,000

4 10 03 04 補助 中学校整備事業費  大規模改造

施設課 - ▲ , ▲ , 0 ▲ , 0 ▲ ,

補助 中学校整備事業費

 大規模改造

32,400

5 10 03 04 補助 耐震化推進事業費  小島中ほか

施設課 - ▲ , ▲ , 0 ▲ , 0 ▲ ,

補助 耐震化推進事業費

 小島中ほか

676,000

6 10 06 02 補助 耐震化推進事業費

  和公民館

生涯学習課 - ▲ , ▲ , 0 ▲ , 0 ▲

補助 耐震化推進事業費

  和公民館

70,000

2,007,655 2,007,489 0 0 166 0 0

1 03 01 11 臨時福祉給付金給付事業費  給付金

臨時福祉 給付金室

消費税の引き げ る低所得者の

担軽減のた 暫定的・臨時的 措

置として支給する臨時福祉給付金

基本分: , 円 対象者 , 人

加算分: , 円 対象者 , 人

1,379,110 1,379,110 0 0 0 0 - -

2 03 01 11 臨時福祉給付金給付事業費  事務費

臨時福祉 給付金室

消費税の引き げ る低所得者の

担軽減のた 暫定的・臨時的 措

置として臨時福祉給付金を支給する

た の事務 係る経費

161,028 160,918 0 0 110 0 - -

3 03 02 05

子育て世帯臨時特例給付金給付事 業費

 給付金

臨時福祉 給付金室

消費税率の引き げ 際し 子育て

世帯への影響緩和・消費の下支えを

図る観点か 支給する子育て世帯臨

時特例給付金

給付額: , 円 対象者 , 人

409,070 409,070 0 0 0 0 - -

4 03 02 05

子育て世帯臨時特例給付金給付事 業費

 事務費

臨時福祉 給付金室

消費税率の引き げ 際し 子育て

世帯への影響緩和・消費の下支えを

図る観点か 子育て世帯臨時特例

給付金を支給するた の事務 係る

経費

58,447 58,391 0 0 56 0 - -

642,695 1,332,173 0 ▲ , 166 ▲ , 1,364,960

号補正予算総額

一般会計分

 

項 款

 国の経済対策

伴う

財源 訳千円

補正額 千円 容

所属名称

 

示等

伴う

※ 成 度 前倒して実施する事業 ついて 成 度当初予算 計 した事業費を減額する の

No

参考H .号補正予算 前倒して計 した事業費等

(12)

号補正予算

ついて◆

企業会計

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 事業名 事業費

▲ , ▲ , 0 ▲ , ▲ , ▲ , 137,010

1 水道施設統合整備事業費 事業管理課 ― ▲ , ▲ , 0 ▲ , ▲ , ▲ , 水道施設統合整備事業費 137,010

30,000 0 0 0 0 30,000 0

1 水道施設維持補修費 事業管理課

老朽化した水道施設の修繕を実施す る

15,000 0 0 0 0 15,000 - -

2 下水道施設維持補修費 事業管理課

老朽化した下水道施設の修繕を実施 する

15,000 0 0 0 0 15,000 - -

▲ , ▲ , 0 ▲ , ▲ , 27,278 137,010

535,685 1,288,185 0 ▲ , ▲ , 10,234 - -

号補正予算総額

企業会計分

 

号補正予算総額

全体分

 

 

示等

伴う

※ 成 度 前倒して実施する事業 ついて 成 度当初予算 計 した事業費を減額する の

-補正額 千円

所属名称 容

-No

 長崎市独自の経済対策

伴う

-款 項 目

財源 訳千円 参考H .号補正予算 前倒して計 した事業費等

参照

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第16回(2月17日 横浜)

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