成
25
度
2
月追加
補正予算について
成
6
月
成
26
2
月追加補正予算について
■会計別補正予算
訳
単位:千円
区
分
一般会計
企業会計
合計
H25(8
号)
H26(1
号) H25(3
号) H26(1
号)
H25
H26
A
内 示 等 に 伴
うもの
2,258,589
▲
1,364,960
137,010
▲137,010 2,395,599
▲
1,501,970
B
長 崎 市 独 自
の 経 済 対 策 に
係るもの
150,000
-
-
30,000
150,000
30,000
C
消 費 税 率 引
き 上 げ に よ る
影 響 緩 和 に 係
るもの
2,294 2,007,655
-
-
2,294 2,007,655
計
2,410,883
642,695
137,010
▲107,010 2,547,893
535,685
※企業会計:
H25
3
号
水道事業会計
み
H26
1
号
水道事業会計
下水道事業会計
1
H25
一般会計補正予算
(
第
8
号)補正予算額
2,410,883
千
A
示等に伴うもの
2,258,589
千
国
補正予算成立
伴う
示等
係る
(1)
高齢者福祉施設
5
事業
67,633
千円
(2)
道路
7
事業
352,500
千円
(3)
市営住宅
1
事業
83,000
千円
(4)
耐震化関連
3
事業
1,228,000
千円
(5)
その他
7
事業
527,456
千円
B
長崎市独自の経済対策に係るもの
150,000
千
地場企業
細
発注
可能
学校
道路及び公園等
維持補修費
4
事業
150,000
千円
C
消費税率引き上げによる影響緩和に係るもの
2,294
千
消費税引
よる低所得者・子育て世帯へ
影響を緩和するた
給付措置
係る準備経費
・臨時福祉給付金給付事業費事務費、子育て世帯臨時特例給付金給付事業費事務費
2
H26
一般会計補正予算
(
第
1
号)
補正予算額
642,695
千
A
示等に伴うもの
▲
1,364,960
千
国
補正予算成立
伴う
示等を受
成
25
度補正予算
事業を前倒し
た
伴う減額分
6
事業
▲
1,364,960
千円
C
消費税率引き上げによる影響緩和に係るもの
2,007,655
千
消費税引
よる低所得者・子育て世帯へ
影響を緩和するた
給付措置
・臨時福祉給付金給付事業費給付金・事務費、子育て世帯臨時特例給付金給付事業費給付金・事務費
※国
好循環実現
た
経済対策
呼応するた
水道事業会計
補正予算
H25
第
3
号及び
H26
第
1
号
を計
水道事業会計
補正予算
H26
第
1
号
を計
し
一般会計
水道事業会
計
重複
46,400
千
を除く
今回
経済対策事業
実質的
予算
規模
2,529,199
千
注:消費税率引
よる影響緩和
係る
2,009,949
千
を除く
※水道事業会計及び下水道事業会計補正予算
成
25
度補正予算
137,010
千
・水道事業会計
第
3
号
137,010
千
示等に伴うもの
成
26
度補正予算
▲
107,010
千
・水道事業会計
第
号
▲
122,010
千
示等に伴う減額分▲
137,010
千
、独自の経済対策分
15,000
千
・下水道事業会計
第
1
号
15,000
千
参考
%
%
%
%
219,560,885
56.9
2,410,883
221,971,768
57.1
2.7
▲
.
227,894,978
658,801
0.2
-
658,801
0.2
4.8
20.0
549,121
62,316,920
16.1
-
62,316,920
16.0
2.0
0.3
62,113,091
3,694,556
1.0
-
3,694,556
1.0
-
▲ .5,864,099
356,619
0.1
-
356,619
0.1
▲
.
19.3
298,975
729,447
0.2
-
729,447
0.2
-
6.2
687,182
39,563
0.0
-
39,563
0.0
-
▲ .45,406
188,699
0.0
-
188,699
0.0
-
▲
.
206,709
40,059,516
10.4
-
40,059,516
10.3
0.7
4.1
38,470,522
491,590
0.1
-
491,590
0.1
0.5
2.1
481,377
406,017
0.1
-
406,017
0.1
3.4
▲ .456,788
5,001,228
1.3
-
5,001,228
1.3
0.1
1.0
4,952,014
8,638,051
2.2
-
8,638,051
2.2
▲
.
1,083.1730,150
122,581,007
31.8
-
122,581,007
31.6
1.3
6.7
114,855,434
18,139,404
4.7
137,010
18,276,414
4.7
0.1
▲
.
19,224,541
25,625,645
6.6
-
25,625,645
6.6
0.0
▲
.
27,588,026
43,765,049
11.3
137,010
43,902,059
11.3
0.1
▲
.
46,812,567
385,906,941
100.02,547,893
388,454,834
100.01.9
▲
.
389,562,979
成2
度各会計別予算額調
成26
2月議会 第8号補正
単位:千円
会 計 別
現 計 予 算 額
補 正 額
合 計
対当初
伸 率
対前
度
同期伸率
成
度
同期予算額
月追加補正後
金 額
構成比
金 額
構成比
一
般
会
計
観
光
施
設
事
業
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
土
地
取
得
中
央
卸
売
市
場
事
業
駐
車
場
事
業
財
産
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
事
業
介
護
保
険
事
業
生
活
排
水
事
業
合 計
診
療
所
事
業
後 期 高 齢 者
療 事 業
長
崎
市
立
病
院
機
構
病
院
事
業
債
管
理
小 計
公 営
企 業
会 計
水
道
事
業
下
水
道
事
業
◆
成25
度 国の補正予算に係る経済対策事業等について◆
一般会計分
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 事業名 補正額 示等 伴う の 2,260,883 985,947 6,021 1,263,700 0 5,215 ▲ , ,
1 新規 03 01 03
高齢者施設福祉費
高齢者施設開設準備費補助金
福祉総務課
定期巡回・随時対応型訪問介護 護事業所 開設時 か 安定した質の高いサ ビスを提供するた の体制 整備を支援するた 利用者の満足度の高い介護サ ビスを提供 きる う補助を行う
・定期巡回・随時対応型訪問介護 護プ イエム横尾 ・定期巡回・随時対応型訪問介護 護ステ シ ン日見 やす 荘
20,000 20,000 0 0 0 0 - -
2 新規 03 01 03
補助高齢者福祉施設整備事業費 補助金
軽費老人ホ ム設備
福祉総務課
軽費老人ホ ム 行うスプ ン 設備を整備する際 の補助 ついて 補助対象として 主として要介護状 態 ある者を入居させる の 限定さ ていた の 要件 たた スプ ン 設備整備を行う事 業者 対し補助を行う
・老 荘
34,799 34,799 0 0 0 0 - -
3 新規 03 01 03
補助高齢者福祉施設整備事業費 補助金
生活支援 ウス設備
福祉総務課
生活支援 ウスのスプ ン 設備整備 新た 補 助対象施設と たた 同設備整備を行う事業者 対し補助を行う
・スプ ン 設備 消火 ンプ ニット 生活支援 ウス 椿ヶ丘
6,813 6,813 0 0 0 0 - -
4 新規 03 01 03
単独高齢者福祉施設整備事業費 補助金
小規模多機能型居宅介護事業所 設備
福祉総務課
小規模多機能型居宅介護事業所 行うスプ ン 設備の整備を行う際の補助 ついて 要介護度 以
の者 常時宿泊する の 限定さ ていた の 要件 たた スプ ン 設備整備を行う事 業者 対し補助を行う
・長崎市 師会小規模多機能ホ ム イ ト
1,521 0 1,521 0 0 0 - -
5 新規 03 01 03
単独高齢者福祉施設整備事業費 補助金
プホ ム設備
福祉総務課
プホ ムのスプ ン 設備整備 ついて 消 火 ンプ ニット 新た 補助の対象と た とか 同設備整備を行う事業所 対し補助を行う ・ プホ ム 陽 丘
・ プホ ム華の苑
4,500 0 4,500 0 0 0 - -
6 新規 03 01 11
臨時福祉給付金給付事業費 事務費
臨時福祉給 付金室
成 月か の消費税引き げ る低所得者の 担軽減のた 暫定的・臨時的 措置として臨時福 祉給付金を支給する と 伴い その準備を行う の ・職員手当・使用料 び賃借料等 , 千円
1,426 1,426 0 0 0 0 - -
7 新規 03 02 05
子育て世帯臨時特例給付金給付事 業費
事務費
臨時福祉給 付金室
成 月か の消費税の引き げ 際し 子育て 世帯への影響緩和・消費の下支えを図る観点か 子 育て世帯臨時特例給付金を支給する と 伴い その 準備を行う の
・職員手当 使用料 び賃借料等 千円
868 868 0 0 0 0 - -
8 H 当初 前倒し
04 03 01 繰出金
水道事業会計繰出金
下水道局 経理課
合併地 の水道施設統合整備事業 伴う水道事業会 計への繰出金
46,400 0 0 46,400 0 0繰出金
水道事業会計繰出金
▲ , 参考H .号 併せて減額補正する事業名等
№ 事業名称 担当課 容
補正額 千円
◆
成25
度 国の補正予算に係る経済対策事業等について◆
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 事業名 補正額
9 追加 08 02 03
補助道路新設改良事業費 虹 丘 西 号線
道路建設課
事業期間 H~H
工事長 L= m・測 設計 式 施工箇所 虹 丘
152,000 75,000 0 77,000 0 0 - -
10 追加 08 02 03
補助道路新設改良事業費 相川 四杖 号線
道路建設課
事業期間 H ~H 工事長 L= m 施工箇所 相川
132,000 65,000 0 67,000 0 0 - -
11 追加 08 02 03
補助道路新設改良事業費 籠 稲田 号線電線類地中 化
道路建設課
事業期間 H ~H 工事長 L= m 施工箇所 籠
2,100 1,100 0 1,000 0 0 - -
12 追加 08 02 03
補助道路新設改良事業費 浜 新地 号線道路構造物補 強ほか
土木維持課
事業期間 H ~H 橋長 L= .m
施工箇所 新地橋 中之島橋
40,900 21,450 0 19,400 0 50 - -
13 新規 08 02 03
補助道路新設改良事業費 神浦向 号線
道路建設課
事業期間 H ~H 工事長 L= m 施工箇所 神浦向
10,500 5,500 0 5,000 0 0 - -
14 新規 08 02 03
補助道路新設改良事業費 琴海戸根 号線
土木維持課
事業期間 H ~H
工事長 L= m 道路改良歩道整備 施工箇所 琴海戸根
10,000 5,500 0 4,500 0 0 - -
15 新規 08 02 03
補助道路新設改良事業費 戸 宮摺 線道路構造物補 強
道路建設課
事業期間 H ~H 工事長 L= m 神 崎橋 施工箇所 戸 目
5,000 2,750 0 2,200 0 50 - -
16 追加 08 03 03
補助海岸保全事業費 東望地
土木維持課
事業期間 H ~H 工事長護岸工 L= m 施工箇所 東望海岸
66,000 33,000 0 33,000 0 0 - -
17 追加 08 03 04
県施行 河川海岸費 担金 急傾斜地崩壊対策事業費
土木維持課
県 施行する急傾斜地崩壊対策事業 対して その一 部を長崎市 担する の
施工箇所 神 島地 緊急改築
445 0 0 0 0 445 - -
18 追加 08 04 02
県施行 港湾費 担金 港湾事業費
都市計 課
県 施行する港湾事業 対して その一部を長崎市 担する の
長崎港小ヶ倉柳 長崎港毛井首 長崎港 皇 小口港小口・又兵衛 茂木港 茂木ほか
32,588 0 0 32,500 0 88 - -
19 追加 08 05 07
県施行 都市計 費 担金
社会資本整備総合交付金事業費
長崎駅周辺 整備室
県 施行するJR長崎本線連続立体交差事業 対して その一部を長崎市 担する の
291,463 0 0 291,400 0 63 - -
20 追加 08 06 01
補助既設公営 宅改善事業費 矢 団地ほか
宅課
市営 宅の居 環境の維持 び長 命化のた 改 修工事を実施する
壁改修:矢 高島光
屋 防水改修:宿 第 矢 高島光
83,000 37,425 0 43,000 0 2,575 - -
21 H 当初 前倒し
10 02 04 補助小学校整備事業費 大規模改造
施設課
トイ の設置 改修 教育環境の改善を図る ・坂本小
58,160 19,332 0 38,800 0 28 補助小学校整備事業費 大規模改造
▲ , 容
補正額 千円
財源 訳千円 参考H .号 併せて減額補正する事業名等
◆
成25
度 国の補正予算に係る経済対策事業等について◆
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 事業名 補正額
22 H 当初 前倒し
10 02 04 補助耐震化推進事業費 大園小ほか
施設課
小学校の耐震補強工事 かかる経費 ・大園小ほか校
482,000 298,767 0 182,500 0 733 補助耐震化推進事業費 大園小ほか
▲ ,
23 H 当初 前倒し
10 03 04 補助中学校整備事業費 大規模改造
施設課
トイ の改修 教育環境の改善を図る ・桜馬場中
32,400 10,800 0 21,600 0 0 補助中学校整備事業費 大規模改造
▲ ,
24 H 当初 前倒し
10 03 04 補助耐震化推進事業費 小島中ほか
施設課
中学校の耐震補強工事 かかる経費 ・小島中ほか校
676,000 323,084 0 351,800 0 1,116 補助耐震化推進事業費 小島中ほか
▲ ,
25 H 当初 前倒し
10 06 02 補助耐震化推進事業費 和公民館
生涯学習課
公民館の耐震補強工事 かかる経費 ・ 和公民館
70,000 23,333 0 46,600 0 67 補助耐震化推進事業費 和公民館
▲ ,
2,260,883 985,947 6,021 1,263,700 0 5,215
担当課 容
補正額 千円
財源 訳千円 参考H .号 併せて減額補正する事業名等 № 分 款 項 目 事業名称
※
示等
伴う
の
再掲
◆
成25
度 国の補正予算に係る経済対策事業等について◆
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 事業名 補正額
長崎市独自の経済対策 係る の 150,000 0 0 0 0 150,000 - -
1 追加 08 02 02
道路橋 う維持費 生活道路環境改善費
土木維持課
市道 び多数の 民 利用している公共性の高い 道並び 私道 いて 安全 快適 生活道路の維持 補修 び改善を図る
100,000 0 0 0 0 100,000 - -
2 追加 08 05 06
公園等維持管理費 施設維持管理費
み の課
多数の市民 利用している公園 いて 安全 快適 利用 図 る う維持補修 び改善を図る
20,000 0 0 0 0 20,000 - -
3 追加 10 02 03
小学校維持補修費 校舎等維持補修費
施設課
教育環境整備を推進するた 小学校施設の小規模修 繕を実施する
20,000 0 0 0 0 20,000 - -
4 追加 10 03 03
中学校維持補修費 校舎等維持補修費
施設課
教育環境整備を推進するた 中学校施設の小規模修 繕を実施する
10,000 0 0 0 0 10,000 - -
2,410,883 985,947 6,021 1,263,700 0 155,215 ▲ , ,
一般会計:合計
補正額 千円
財源 訳千円 参考H .号 併せて減額補正する事業名等
◆
成25
度 国の補正予算に係る経済対策事業等について◆
企業会計分
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 事業名 補正額
示等 伴う の 137,010 43,988 0 43,900 46,400 2,722 ▲ ,
1 H 当初 前倒し
水道施設統合整備事業費 事業管理課
合併地 母崎・ 海の水道施設の統廃合等 係る 整備を実施する
137,010 43,988 43,900 46,400 2,722水道施設統合整備事業費 ▲ ,
30,000 0 0 0 0 30,000 -
1 新規
H . 号補正分 水道施設維持補修費
事業管理課 老朽化した水道施設の修繕を実施する 15,000 0 0 0 0 15,000 - -
2 新規
H . 号補正分 下水道施設維持補修費
事業管理課 老朽化した下水道施設の修繕を実施する 15,000 0 0 0 0 15,000 - -
167,010 43,988 0 43,900 46,400 32,722 ▲ ,
※ 企業会計の ついて 成 度予算 計 する の ある 経済対策の総額を示すた 便宜 記載している
2,575,599 1,027,641 6,021 1,307,600 46,400 187,937 2,529,199
事業名称
国の補正予算 伴う長崎市 る経済対策事業等の予算規模 + 一般会計H 補正分+企業会計H 補正分 びH 補正分
※臨時福祉給付金 係る事務費 , 千円 除
一般会計 び企業会計間の予算 複 , 千円 を除 実質予算規模
担当課 容
事業費 千円
財源 訳千円
長崎市独自の経済対策 係る の
- № 分
-
-
企業会計:合計
参考
%
%
%
%
209,990,000
56.5
642,695
210,632,695
56.6
0.3
▲
.
214,045,755
551,125
0.1
-
551,125
0.1
-
▲ .628,799
60,467,392
16.3
-
60,467,392
16.3
-
▲
.
61,078,409
2,585,469
0.7
-
2,585,469
0.7
-
▲ .3,694,556
327,255
0.1
-
327,255
0.1
-
▲
.
358,581
493,903
0.1
-
493,903
0.1
-
▲ .729,447
37,067
0.0
-
37,067
0.0
-
▲
.
39,563
186,264
0.1
-
186,264
0.1
-
▲
.
188,699
41,532,940
11.2
-
41,532,940
11.2
-
4.4
39,771,567
547,175
0.1
-
547,175
0.1
-
11.8
489,217
394,517
0.1
-
394,517
0.1
-
0.4
392,855
5,255,204
1.4
-
5,255,204
1.4
-
5.2
4,993,766
1,569,550
0.4
-
1,569,550
0.4
-
▲ .8,668,651
113,947,861
30.7
-
113,947,861
30.6
-
▲
.
121,034,110
19,159,029
5.2
▲
,
19,037,019
5.1
▲
.
4.7
18,179,423
28,250,300
7.6
15,000
28,265,300
7.6
0.1
10.2
25,645,384
47,409,329
12.8
▲
,
47,302,319
12.7
▲
.
7.9
43,824,807
371,347,190
100.0535,685
371,882,875
100.00.1
▲
.
378,904,672
成26
度各会計別予算額調
成26
2月議会 第
号補正
単位:千円
会 計 別
現 計 予 算 額
補 正 額
合 計
対当初
伸 率
対前
度
同期伸率
成
度
同期予算額
月追加補正後
金 額
構成比
金 額
構成比
一
般
会
計
観
光
施
設
事
業
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
土
地
取
得
中
央
卸
売
市
場
事
業
駐
車
場
事
業
財
産
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
事
業
介
護
保
険
事
業
生
活
排
水
事
業
合 計
診
療
所
事
業
後 期 高 齢 者
療 事 業
長
崎
市
立
病
院
機
構
病
院
事
業
債
管
理
小 計
公 営
企 業
会 計
水
道
事
業
下
水
道
事
業
◆
成
度
号補正予算
ついて◆
一般会計
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 事業名 事業費
▲ , , ▲ , 0 ▲ , 0 ▲ , 1,364,960
1 04 03 01 繰出金
水道事業会計繰出金
下水道局 経理課
- ▲ , 0 0 ▲ , 0 0
繰出金
水道事業会計繰出金
46,400
2 10 02 04 補助 小学校整備事業費 大規模改造
施設課 - ▲ , ▲ , 0 ▲ , 0 ▲ ,
補助 小学校整備事業費
大規模改造
58,160
3 10 02 04 補助 耐震化推進事業費 大園小ほか
施設課 - ▲ , ▲ , 0 ▲ , 0 ▲
補助 耐震化推進事業費
大園小ほか
482,000
4 10 03 04 補助 中学校整備事業費 大規模改造
施設課 - ▲ , ▲ , 0 ▲ , 0 ▲ ,
補助 中学校整備事業費
大規模改造
32,400
5 10 03 04 補助 耐震化推進事業費 小島中ほか
施設課 - ▲ , ▲ , 0 ▲ , 0 ▲ ,
補助 耐震化推進事業費
小島中ほか
676,000
6 10 06 02 補助 耐震化推進事業費
和公民館
生涯学習課 - ▲ , ▲ , 0 ▲ , 0 ▲
補助 耐震化推進事業費
和公民館
70,000
2,007,655 2,007,489 0 0 166 0 0
1 03 01 11 臨時福祉給付金給付事業費 給付金
臨時福祉 給付金室
消費税の引き げ る低所得者の
担軽減のた 暫定的・臨時的 措
置として支給する臨時福祉給付金
基本分: , 円 対象者 , 人
加算分: , 円 対象者 , 人
1,379,110 1,379,110 0 0 0 0 - -
2 03 01 11 臨時福祉給付金給付事業費 事務費
臨時福祉 給付金室
消費税の引き げ る低所得者の
担軽減のた 暫定的・臨時的 措
置として臨時福祉給付金を支給する
た の事務 係る経費
161,028 160,918 0 0 110 0 - -
3 03 02 05
子育て世帯臨時特例給付金給付事 業費
給付金
臨時福祉 給付金室
消費税率の引き げ 際し 子育て
世帯への影響緩和・消費の下支えを
図る観点か 支給する子育て世帯臨
時特例給付金
給付額: , 円 対象者 , 人
409,070 409,070 0 0 0 0 - -
4 03 02 05
子育て世帯臨時特例給付金給付事 業費
事務費
臨時福祉 給付金室
消費税率の引き げ 際し 子育て
世帯への影響緩和・消費の下支えを
図る観点か 子育て世帯臨時特例
給付金を支給するた の事務 係る
経費
58,447 58,391 0 0 56 0 - -
642,695 1,332,173 0 ▲ , 166 ▲ , 1,364,960
成
度
号補正予算総額
一般会計分
項 款
国の経済対策
伴う
の
財源 訳千円
補正額 千円 容
所属名称
示等
伴う
の
※ 成 度 前倒して実施する事業 ついて 成 度当初予算 計 した事業費を減額する の
No
参考H .号補正予算 前倒して計 した事業費等
◆
成
度
号補正予算
ついて◆
企業会計
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 事業名 事業費
▲ , ▲ , 0 ▲ , ▲ , ▲ , 137,010
1 水道施設統合整備事業費 事業管理課 ― ▲ , ▲ , 0 ▲ , ▲ , ▲ , 水道施設統合整備事業費 137,010
30,000 0 0 0 0 30,000 0
1 水道施設維持補修費 事業管理課
老朽化した水道施設の修繕を実施す る
15,000 0 0 0 0 15,000 - -
2 下水道施設維持補修費 事業管理課
老朽化した下水道施設の修繕を実施 する
15,000 0 0 0 0 15,000 - -
▲ , ▲ , 0 ▲ , ▲ , 27,278 137,010
535,685 1,288,185 0 ▲ , ▲ , 10,234 - -
成
度
号補正予算総額
企業会計分
成
度
号補正予算総額
全体分
+
示等
伴う
の
※ 成 度 前倒して実施する事業 ついて 成 度当初予算 計 した事業費を減額する の
-補正額 千円
所属名称 容
-No
長崎市独自の経済対策
伴う
の
-款 項 目
財源 訳千円 参考H .号補正予算 前倒して計 した事業費等