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平成29年度立川市一般会計補正予算(第7号)

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Academic year: 2018

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全文

(1)

議 案 第 9 3 号

平 成 2 9 年 度 立 川 市 一 般 会 計 補 正 予 算 ( 第 7 号 )

上 記 の 議 案 を 提 出 す る 。

平 成 2 9 年 1 1 月 3 0 日

提 出 者 立 川 市 長 清 水 庄 平

理 由

(2)

(3)

平成

29

年度立川市一般会計補正予算

(

第7号

)

平成29年度立川市の一般会計の補正予算(第7号)は,次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,203千円を追加し,歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ73,033,044千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は,「第1

表歳入歳出予算補正」による。

(4)

第  歳

1.繰 越 金 1,06

9,597 1,203 1,070,800 予

歳   入   合   計 7

3,031,841 1,203 73,033 補

,044

歳   出

(単位:千円)

1 正

款 項 補正前の

額 補 正 額 計

 

1  

0.教 育 費 10,46

 

2,688 1,203

10,463,891 (単

5.保 健 体 育 費

1,468,524 1

,203 1,469,  

727 円

歳   出   合 

  計 73,031,841 1,203 73,033,044

款 項 補正前の額 補 

 

正 額 計

-2- 歳

19.繰 越 金 1,069

(5)

平成

29

年度立川市一般会計補正予算

(6)

1.

,040 465,040

8.土 木 費 4,995,701 4,995,701

9.消 防 費 3

3

,292,108 3,

.

292,108 利

10. 子

教 育 費 10,462, 割

688 1,203 10

,463,891 1,

203 金

11.公 債 費 4

4 ,092,977 4, 8 092,977 , 12. 0

予 備 費 30,000 3

0

0,000 0

歳 出 合 計

4 73,031,841 8 1,203 73,03 , 3,044 1,203 000

4. 配 当 割 交 付 金

(

182,000 182

,000  

5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 入

交 付 金 123,000

)

123,000 (

6. 地 方 消 費 税

交 付 金 3,962,0

00 3,962,00

0

7. 国

有提供施設等所在市町

村助成交付金等 231

,578 231,57

8

8. 自

動 車 取 得 税 交 付 金 11

7,000 117,0

00

9. 総

地 方 特 例 交 付 金 120

,000 120,00

0

10.

 

地 方 交 付 税 30,00

0 30,000

 

11. 交 通 安 全

対 策 特 別 交 付 金 24,

000 24,000

12. 分 担 金 及 び 負 担 金 811,

 

4

451 811,451

13. 使

用 料 及 び 手 数 料 1,469,476 1,469,476

14. 国 庫 支 出 金 14,362,540 14,362,540

15. 都 支

1

出 金 8,513,86

 

.

8 8,513,868

16. 財

産 収 入 36,031 3

3

6,031 8

17. 寄 附 金 47,

,

951 47,951

4

18. 繰 入

8

金 24,183 24,

5

183

1

,

9. 繰 越 金 1,069

7

,597 1,203 1

0

,070,800 0

20. 諸 収 入

3

564,066 564

8

,066 ,

21. 市 債 2,541

4

,400 2,541,

8

400 5

歳  入  合  計

, 73,031,841 7 1,203 73,03 0 3,044

一 般 会 計

0

(歳 出)

(単位:千円)

補正額の財源内訳

特  定  財  源

一般財源

款 補正前の額 補 正 額 計

国都支出金 地方債 その他

- 2

5 - .

1.議 会 費 4

69,310 469,

310

譲 与 税 2 2.総 務 費 6,982,555 6,982,555

3.民 生

6

費 36,649,45 8

8 36,649,45

,

8 0

4.衛 生 費 5,36

0

3,219 5,363

0

,219 2

5.労 働 費 1

6

18,463 118,

8

463 ,

6.農 林 費 11

0

0,322 110,3

0

22 0

(7)

2.

7 1,203 1,070,800 項 ( 1 )繰越金

1 繰 越 金 1,069,597 1,203 1,070,800

1 繰 越 金 1,203

1 繰 越 金 1,069,597 1,203 1,070,800

(単位:

  歳 入 合 計

  73,031,84

1 1,203 73,0

33,044

一 般 会 計

款  

 項 目 補正前の額 補

正 額 計 節 説      明

区  分 金 額

款 (19)繰越金

- 6 - - 7 -

(8)

3.

一般財源 1,203

10 教 育 費 10,462,688 1,203 10,463,891

一般財源 1,203

項 ( 5 )保健体育費

5 保 健 体 育 費 1,468,524 1,203 1,469,727

4 学校給

食共同調理場整備運営事業 【学校給食課】 1,203

一般財源 1,20313委 託 料

1,203 4 共同

調理場 529,143

1,203 530,3

46

( 特定財源 0 一般

財源 1,203)

運 営 費

 

13 管理運営委 款

託料(PFI事業) 1

 

,203

項 目 補正前

出 合 計 73,031, 出

841 1,203 73 補

,033,044

一 般 会 計

正 額 計 補 正 額 の 節 説      明

財 源 内 訳 区 分 金 額

款 (10)教育費

参照

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