国民健康保険事業特別会計
-
173
-
成
度 市 原 市 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算
成
度 市 原 市 の 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 の 予 算
次 に 定 め
に
歳 入 歳 出 予 算
第
条
歳 入 歳 出 予 算 の 総 額
歳 入 歳 出
3 0 , 2 3 7 , 3 0 0
千 円
定 め
歳 入 歳 出 予 算 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分
の 金 額
第
表
歳 入 歳 出 予 算
に
歳 出 予 算 の 流 用
第
条
地 方 自 治 法 第
条 第
項
書 の 規 定 に
歳 出 予 算 の 各 項 の 経 費 の 金 額 を 流 用
場 合
次 の
お
定 め
⑴
保 険 給 付 費 の 各 項 に 計 上
予 算 に 過 不 足 を 生
場 合 に お け
同 一 款 内
の
の 経 費 の 各 項 の 間 の 流 用
成
月
8 日 提 出
- 174 -
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算
歳 入
(単位:千円)
1
国
民
健
康
保
険
料
7,645,914
1
国
民
健
康
保
険
料
7,645,914
2
国
民
健
康
保
険
税
27,161
1
国
民
健
康
保
険
税
27,161
3
一
部
負
担
金
2
1
一
部
負
担
金
2
4
国
庫
支
出
金
7,201,363
1
国
庫
負
担
金
6,051,564
2
国
庫
補
助
金
1,149,799
5
療
養
給
付
費
交
付
金
962,440
1
療
養
給
付
費
交
付
金
962,440
6
前
期
高
齢
者
交
付
金
6,976,395
1
前
期
高
齢
者
交
付
金
6,976,395
7
県
支
出
金
1,411,401
1
県
負
担
金
207,066
2
県
補
助
金
1,204,335
8
共
同
事
業
交
付
金
3,225,044
1
共
同
事
業
交
付
金
3,225,044
9
繰
入
金
2,707,379
1
一
般
会
計
繰
入
金
2,707,379
10
繰
越
金
50,000
1
繰
越
金
50,000
11
諸
収
入
30,201
1
延
滞
金
及
び
過
料
5,101
2
雑
入
25,100
30,237,300
歳
入
合
計
款
項
金
額
国民健康保険事業特別会計
- 176 -
歳 出
(単位:千円)
1
総
務
費
368,919
1
総
務
管
理
費
302,042
2
徴
収
費
66,550
3
運
営
協
議
会
費
327
2
保
険
給
付
費
20,306,967
1
療
養
諸
費
18,123,849
2
高
額
療
養
費
1,930,218
3
移
送
費
200
4
出
産
育
児
一
時
金
224,700
5
葬
祭
費
28,000
3
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
4,100,972
1
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
4,100,972
4
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
11,890
1
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
11,890
5
老
人
保
健
拠
出
金
1,230
1
老
人
保
健
拠
出
金
1,230
6
介
護
納
付
金
1,688,081
1
介
護
納
付
金
1,688,081
7
共
同
事
業
拠
出
金
3,423,350
1
共
同
事
業
拠
出
金
3,423,350
8
保
健
事
業
費
92,361
1
特
定
健
康
診
査
等
事
業
費
1,757
2
保
健
事
業
費
90,604
9
諸
支
出
金
213,530
1
償
還
金
及
び
還
付
加
算
金
27,302
2
繰
出
金
186,228
10
予
備
費
30,000
1
予
備
費
30,000
30,237,300
歳
出
合
計
款
項
金
額
国民健康保険事業特別会計
- 178 -
総 括
歳 入
(単位:千円)
%
%
1
国
民
健
康
保
険
料
7,645,914
25.3
7,647,862
26.4
△
1,948
△
0.0
2
国
民
健
康
保
険
税
27,161
0.1
17,940
0.1
9,221
51.4
3
一
部
負
担
金
2
-
2
-
-
4
国
庫
支
出
金
7,201,363
23.8
7,097,907
24.5
103,456
1.5
5
療
養
給
付
費
交
付
金
962,440
3.2
1,073,444
3.7
△
111,004
△
10.3
6
前
期
高
齢
者
交
付
金
6,976,395
23.1
5,757,000
19.9
1,219,395
21.2
7
県
支
出
金
1,411,401
4.7
1,369,858
4.7
41,543
3.0
8
共
同
事
業
交
付
金
3,225,044
10.7
3,225,044
11.1
-
9
繰
入
金
2,707,379
8.9
2,685,742
9.3
21,637
0.8
10
繰
越
金
50,000
0.1
50,000
0.2
-
11
諸
収
入
30,201
0.1
30,201
0.1
-
-30,237,300
100.0
28,955,000
100.0
1,282,300
4.4
歳
入
合
計
成
度 市 原 市 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計
歳
入
歳
出
予
算
事
項
別
明
細
書
%
%
1
総
務
費
368,919
1.2
394,763
1.4
△
25,844
△
6.5
-
-
-
368,919
2
保 険 給 付 費
20,306,967
67.2
19,493,686
67.3
813,281
4.2
5,436,628
-
10,302,654
4,567,685
3
後 期 高 齢 者
4,100,972
13.6
3,702,370
12.8
398,602
10.8
1,919,834
-
884,226
1,296,912
支
援
金
等
4
前 期 高 齢 者
11,890
0.0
6,612
0.0
5,278
79.8
4,600
-
-
7,290
納
付
金
等
5
老人保健拠出金
1,230
0.0
43,849
0.2
△
42,619
△
97.2
-
-
-
1,230
6
介 護 納 付 金
1,688,081
5.6
1,542,821
5.3
145,260
9.4
675,232
-
-
1,012,849
7
共同事業拠出金
3,423,350
11.3
3,423,350
11.8
-
-
338,028
-
-
3,085,322
8
保 健 事 業 費
92,361
0.3
94,692
0.3
△
2,331
△
2.5
8,378
-
-
83,983
9
諸
支
出
金
213,530
0.7
222,857
0.8
△
9,327
△
4.2
67,726
-
-
145,804
10
予
備
費
30,000
0.1
30,000
0.1
-
-
-
-
-
30,000
30,237,300
100.0
28,955,000
100.0
1,282,300
4.4
8,450,426
-
11,186,880
10,599,994
款
%
特
定
財
源
一 般 財 源
国 ・ 県 支 出 金
地 方 債
そ の 他
歳
出
合
計
本年度予算額
前年度予算額
比
較
国民健康保険事業特別会計
歳入
款 1 国民健康保険料 単位 : 千円
款 節
項 目
1 国民健康保険料 7,645,914 7,647,862△ 1,948 増減比 △ 0.0 %
1 国民健康保険料 7,645,914 7,647,862△ 1,948 増減比 △ 0.0 %
1一般被保険者 7,236,361 7,265,439△ 29,078 増減比 △ 0.4 %
国民健康保険 1 療給付費分 4,548,869料 率 所得割 1 分の 料 現年分 均等割 1人 1 円
等割 1世帯 1 円 調定見込額 5,447,748 徴 収 率 8年.5%
2後期高齢者支 1,385,549料 率 所得割 1 分の 援金分現年分 均等割 1人 円
調定見込額 1,659,年41 徴 収 率 8年.5%
3介護納付金分 564,608料 率 所得割 1 分の1 現年分 均等割 1人 1 円
調定見込額 676,177 徴 収 率 8年.5%
4 療給付費分 521,256調定見込額 年,475,04年 滞納繰越分 徴 収 率 15.0%
5後期高齢者支 153,203調定見込額 766,019 援金分滞納繰 徴 収 率 平0.0% 越分
6介護納付金分 62,876調定見込額 419,175
滞納繰越分 徴 収 率 15.0%
2退職被保険者 409,553 382,423 27,130 増減比 7.1 %
等国民健康保 1 療給付費分 237,281料 率 所得割 1 分の 険料 現年分 均等割 1人 1 円
等割 1世帯 1 円 調定見込額 平4平,1平4 徴 収 率 98.0%
2後期高齢者支 76,215料 率 所得割 1 分の 援金分現年分 均等割 1人 円
調定見込額 77,771 徴 収 率 98.0%
3介護納付金分 78,877料 率 所得割 1 分の1 現年分 均等割 1人 1 円
調定見込額 80,487 徴 収 率 98.0%
4 療給付費分 12,262調定見込額 61,年11 滞納繰越分 徴 収 率 平0.0% 本 年 度 前 年 度 増 減
分 金 額 説 明
国民健康保険事業特別会計
単位 : 千円
款 節
項 目
5後期高齢者支 2,174 調定見込額 7,平48 援金分滞納繰 徴 収 率 年0.0% 越分
6介護納付金分 2,744 調定見込額 10,979 滞納繰越分 徴 収 率 平5.0% 本 年 度 前 年 度 増 減
款 平 国民健康保険税 単位 : 千円
款 節
項 目
2 国民健康保険税 27,161 17,940 9,221 増減比 51.4 %
1 国民健康保険税 27,161 17,940 9,221 増減比 51.4 %
1一般被保険者 26,720 17,798 8,922 増減比 50.1 %
国民健康保険 1滞納繰越分 26,720調定見込額 平67,平06 税 徴 収 率 10.0%
2退職被保険者 441 142 299 増減比 平10.6 %
等国民健康保 1滞納繰越分 441調定見込額 年,676 険税 徴 収 率 1平.0%
本 年 度 前 年 度 増 減
分 金 額 説 明
国民健康保険事業特別会計
款 年 一部負担金 単位 : 千円
款 節
項 目
3 一部負担金 2 2 - 増減比 0.0 %
1 一部負担金 2 2 - 増減比 0.0 %
1一般被保険者 1 1 - 増減比 0.0 %
一部負担金 1現年度分 1一般被保険者一部負担金繰替払の返納金
2退職被保険者 1 1 - 増減比 0.0 %
等一部負担金 1現年度分 1退職被保険者等一部負担金繰替払の返納金 本 年 度 前 年 度 増 減
款 4 国庫支出金 単位 : 千円
款 節
項 目
4 国庫支出金 7,201,363 7,097,907 103,456 増減比 1.5 %
1 国庫負担金 6,051,564 5,964,998 86,566 増減比 1.5 %
1療養給付費等 5,844,498 5,754,399 90,099 増減比 1.6 %
負担金 1現年度分 5,844,497療養給付費等負担金
2過年度分 1過年度分療養給付費等負担金
2高額 療費共 169,014 169,014 - 増減比 0.0 %
同事業負担金 1現年度分 169,014高額 療費共同事業負担金
3特定健康診査 38,052 41,585△ 3,533 増減比 △ 8.5 %
等負担金 1現年度分 38,052特定健康診査等負担金
2 国庫補助金 1,149,799 1,132,909 16,890 増減比 1.5 %
1財政調整交付 1,139,099 1,121,909 17,190 増減比 1.5 % 金 1普通調整交付 1,139,099普通調整交付金
金
2出産育児一時 10,700 11,000△ 300 増減比 △ 平.7 % 金補助金 1出産育児一時 10,700出産育児一時金補助金
金補助金 本 年 度 前 年 度 増 減
分 金 額 説 明
国民健康保険事業特別会計
款 5 療養給付費交付金 単位 : 千円
款 節
項 目
5 療養給付費交付金 962,440 1,073,444△ 111,004 増減比 △ 10.年 %
1 療養給付費交付 962,440 1,073,444△ 111,004 増減比 △ 10.年 % 金
1療養給付費交 962,440 1,073,444△ 111,004 増減比 △ 10.年 %
付金 1現年度分 962,439療養給付費交付金
2過年度分 1過年度分療養給付費交付金 本 年 度 前 年 度 増 減
款 6 前期高齢者交付金 単位 : 千円
款 節
項 目
6 前期高齢者交付金 6,976,395 5,757,000 1,219,395 増減比 平1.平 %
1 前期高齢者交付 6,976,395 5,757,000 1,219,395 増減比 平1.平 % 金
1前期高齢者交 6,976,395 5,757,000 1,219,395 増減比 平1.平 %
付金 1現年度分 6,976,395前期高齢者交付金
本 年 度 前 年 度 増 減
分 金 額 説 明
国民健康保険事業特別会計
款 7 県支出金 単位 : 千円
款 節
項 目
7 県支出金 1,411,401 1,369,858 41,543 増減比 年.0 %
1 県負担金 207,066 210,599△ 3,533 増減比 △ 1.7 %
1高額 療費共 169,014 169,014 - 増減比 0.0 %
同事業負担金 1現年度分 169,014高額 療費共同事業負担金
2特定健康診査 38,052 41,585△ 3,533 増減比 △ 8.5 %
等負担金 1現年度分 38,052特定健康診査等負担金
2 県補助金 1,204,335 1,159,259 45,076 増減比 年.9 %
1県財政調整交 1,204,335 1,159,259 45,076 増減比 年.9 %
付金 1普通調整交付 1,041,998普通調整交付金 金
2特別調整交付 162,337特別調整交付金 金
本 年 度 前 年 度 増 減
款 8 共同事業交付金 単位 : 千円
款 節
項 目
8 共同事業交付金 3,225,044 3,225,044 - 増減比 0.0 %
1 共同事業交付金 3,225,044 3,225,044 - 増減比 0.0 %
1高額 療費共 676,057 676,057 - 増減比 0.0 %
同事業交付金 1現年度分 676,057高額 療費共同事業交付金
2保険財政共同 2,548,987 2,548,987 - 増減比 0.0 %
安定化事業交 1現年度分 2,548,987保険財政共同安定化事業交付金 付金
本 年 度 前 年 度 増 減
分 金 額 説 明
国民健康保険事業特別会計
款 9 繰入金 単位 : 千円
款 節
項 目
9 繰入金 2,707,379 2,685,742 21,637 増減比 0.8 %
1 一般会計繰入金 2,707,379 2,685,742 21,637 増減比 0.8 %
1一般会計繰入 2,707,379 2,685,742 21,637 増減比 0.8 % 金 1保険基盤安定 460,665保険基盤安定繰入金
繰入金
2職員給与費等 217,265職員給与費等繰入金 繰入金
3出産育児一時 142,666出産育児一時金等繰入金
金等繰入金
4その他一般会 1,886,783その他一般会計繰入金 計繰入金
本 年 度 前 年 度 増 減
款 10 繰越金 単位 : 千円
款 節
項 目
10 繰越金 50,000 50,000 - 増減比 0.0 %
1 繰越金 50,000 50,000 - 増減比 0.0 %
1繰越金 50,000 50,000 - 増減比 0.0 %
1繰越金 50,000前年度繰越金
本 年 度 前 年 度 増 減
分 金 額 説 明
国民健康保険事業特別会計
款 11 諸収入 単位 : 千円
款 節
項 目
11 諸収入 30,201 30,201 - 増減比 0.0 %
1 延滞金及び過料 5,101 5,101 - 増減比 0.0 %
1一般被保険者 5,000 5,000 - 増減比 0.0 % 延滞金 1一般被保険者 5,000 一般被保険者延滞金
延滞金
2退職被保険者 100 100 - 増減比 0.0 % 等延滞金 1退職被保険者 100退職被保険者等延滞金
等延滞金
3過料 1 1 - 増減比 0.0 %
1過料 1過料
2 雑入 25,100 25,100 - 増減比 0.0 %
1一般被保険者 20,000 20,000 - 増減比 0.0 % 第三者納付金 1一般被保険者 20,000一般被保険者第三者納付金
第三者納付金
2退職被保険者 3,000 3,000 - 増減比 0.0 % 等第三者納付 1退職被保険者 3,000 退職被保険者等第三者納付金
金 等第三者納付
金
3一般被保険者 1,000 1,000 - 増減比 0.0 %
返納金 1一般被保険者 1,000 一般被保険者保険給付費返納金 返納金
4退職被保険者 100 100 - 増減比 0.0 %
等返納金 1退職被保険者 100退職被保険者等保険給付費返納金 等返納金
5雑入 1,000 1,000 - 増減比 0.0 %
1雑入 1,000 雑入
本 年 度 前 年 度 増 減
歳出
款 1 総務費 単位 千
款 節
項 目
1 総務費 368,919 394,763 △25,844 - - - 368,919 増減比 △ 6.5 %
1 総務管理費 302,042 325,546 △23,504 - - - 302,042 増減比 △ 7.2 %
1一般管理費 302,042 325,546 △23,504 - - - 302,042 増減比 △ 7.2 %
1報酬 3,221 1 人件費 220,596
2給料 100,884 (1)嘱託職員報酬等 人 3,221
3職員手当等 67,274 (2)一般職給 人 217,375
4共済費 49,217 2 一般管理費 81,446
7賃金 2,761 (1)一般管理費 81,446
9旅費 61 1)賃金 2,761
11需用費 4,378 2)需用費 4,378
12役務費 27,633 ・印刷製本費 3,115
13委託料 38,843 ・消耗品費 1,263
14使用料及び 2,367 3)通信運搬費 27,633
賃借料 4)電算共同処理等委託料 38,843
19 担金補助 5,403 5)機器使用料 2,367
及び交付金 6) 担金補助及び交付金 5,403
・全国都市国民健康保険主管課長研究協議会 担
金 4
・千葉県国民健康保険団体連合会 担金 5,203
・千葉県国民健康保険団体連合会千葉支部 担金
196
7)諸経費 61
2 徴収費 66,550 68,892 △2,342 - - - 66,550 増減比 △ 3.4 %
1賦課徴収費 66,550 68,892 △2,342 - - - 66,550 増減比 △ 3.4 %
1報酬 10,284 1 人件費 10,284
7賃金 139 (1)嘱託職員報酬等 人 10,284
9旅費 11 2 賦課徴収費 56,266
11需用費 11,517 (1)賦課徴収費 56,266
12役務費 30,196 1)印刷製本費ほか 11,517
13委託料 8,154 2)役務費 30,196
14使用料及び 6,249 ・通信運搬費 18,433
賃借料 ・コンビニ収納等手数料 11,763
3)帳票加工等委託料 8,154
4)使用料及び賃借料 6,249
・機器使用料 4,878
・自動車使用料 1,371
5)諸経費 150
3 運営協議会費 327 325 2 - - - 327 増減比 0.6 %
分 金 額 説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 源 訳
特 定 源
一 般 源
単位 千
款 節
項 目
1運営協議会 327 325 2 - - - 327 増減比 0.6 %
費 1報酬 288 1 人件費 288
9旅費 34 (1)委員等報酬 288
11需用費 3 1)国民健康保険運営協議会委員報酬 6人
12役務費 2 288
2 運営協議会費 39
(1)運営協議会費 39
(うち食糧費 3)
分 金 額 説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 源 訳
特 定 源
款 2 保険給付費 単位 千
款 節
項 目
2 保険給付費 20,306,967 19,493,686 813,281 5,436,628 - 10,302,654 4,567,685 増減比 4.2 %
1 療養諸費 18,123,849 17,427,786 696,063 4,700,736 - 10,185,216 3,237,897 増減比 4.0 %
1一般被保険 17,006,380 16,227,480 778,900 4,636,736 - 9,485,919 2,883,725 増減比 4.8 %
者療養給付 19 担金補助 17,006,380 1 一般被保険者診療報酬支払金
費 及び交付金
2 職被保険 890,000 961,920 △71,920 - - 693,159 196,841 増減比 △ 7.5 %
者等療養給 19 担金補助 890,000 1 職被保険者等診療報酬支払金
付費 及び交付金
3一般被保険 160,000 162,810 △2,810 64,000 - - 96,000 増減比 △ 1.7 %
者療養費 19 担金補助 160,000 1 一般被保険者療養費支払金
及び交付金
4 職被保険 6,138 8,210 △2,072 - - 6,138 - 増減比 △ 25.2 %
者等療養費 19 担金補助 6,138 1 職被保険者等療養費支払金
及び交付金
5審査支払手 61,331 67,366 △6,035 - - - 61,331 増減比 △ 9.0 %
数料 12役務費 61,331 1 診療報酬審査支払手数料
2 高額療養費 1,930,218 1,808,200 122,018 725,152 - 117,338 1,087,728 増減比 6.7 %
1一般被保険 1,812,880 1,694,280 118,600 725,152 - - 1,087,728 増減比 7.0 %
者高額療養 19 担金補助 1,812,880 1 一般被保険者高額療養費支払金
費 及び交付金
2 職被保険 117,338 113,920 3,418 - - 117,338 - 増減比 3.0 %
者等高額療 19 担金補助 117,338 1 職被保険者等高額療養費支払金
養費 及び交付金
3 移 費 200 200 - 40 - 100 60 増減比 0.0 %
1一般被保険 100 100 - 40 - - 60 増減比 0.0 %
者移 費 19 担金補助 100 1 一般被保険者移 費支払金
及び交付金
2 職被保険 100 100 - - - 100 - 増減比 0.0 %
者等移 費 19 担金補助 100 1 職被保険者等移 費支払金
及び交付金
4 出産育児一時 224,700 231,000 △6,300 10,700 - - 214,000 増減比 △ 2.7 %
金
1出産育児一 224,700 231,000 △6,300 10,700 - - 214,000 増減比 △ 2.7 %
時金 19 担金補助 224,700 1 出産育児一時金
及び交付金
5 葬祭費 28,000 26,500 1,500 - - - 28,000 増減比 5.7 %
1葬祭費 28,000 26,500 1,500 - - - 28,000 増減比 5.7 %
19 担金補助 28,000 1 葬祭費
及び交付金
分 金 額 説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 源 訳
特 定 源
一 般 源
款 3 後期高齢者支援金等 単位 千
款 節
項 目
3 後期高齢者支援 4,100,972 3,702,370 398,602 1,919,834 - 884,226 1,296,912 増減比 10.8 %
金等
1 後期高齢者支 4,100,972 3,702,370 398,602 1,919,834 - 884,226 1,296,912 増減比 10.8 %
援金等
1後期高齢者 4,100,544 3,701,864 398,680 1,919,834 - 884,226 1,296,484 増減比 10.8 %
支援金 19 担金補助 4,100,544 1 後期高齢者支援金等
及び交付金
2後期高齢者 428 506 △78 - - - 428 増減比 △ 15.4 %
関係事務費 19 担金補助 428 1 後期高齢者関係事務費拠出金
拠出金 及び交付金
分 金 額 説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 源 訳
特 定 源
款 4 前期高齢者納付金等 単位 千
款 節
項 目
4 前期高齢者納付 11,890 6,612 5,278 4,600 - - 7,290 増減比 79.8 %
金等
1 前期高齢者納 11,890 6,612 5,278 4,600 - - 7,290 増減比 79.8 %
付金等
1前期高齢者 11,500 6,151 5,349 4,600 - - 6,900 増減比 87.0 %
納付金 19 担金補助 11,500 1 前期高齢者納付金
及び交付金
2前期高齢者 390 461 △71 - - - 390 増減比 △ 15.4 %
関係事務費 19 担金補助 390 1 前期高齢者関係事務費拠出金
拠出金 及び交付金
分 金 額 説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 源 訳
特 定 源
一 般 源
款 5 老人保健拠出金 単位 千
款 節
項 目
5 老人保健拠出金 1,230 43,849 △42,619 - - - 1,230 増減比 △ 97.2 %
1 老人保健拠出 1,230 43,849 △42,619 - - - 1,230 増減比 △ 97.2 %
金
1老人保健 1,000 43,617 △42,617 - - - 1,000 増減比 △ 97.7 %
療費拠出金 19 担金補助 1,000 1 老人保健 療費拠出金
及び交付金
2老人保健事 230 232 △2 - - - 230 増減比 △ 0.9 %
務費拠出金 19 担金補助 230 1 老人保健事務費拠出金
及び交付金
分 金 額 説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 源 訳
特 定 源
款 6 介護納付金 単位 千
款 節
項 目
6 介護納付金 1,688,081 1,542,821 145,260 675,232 - - 1,012,849 増減比 9.4 %
1 介護納付金 1,688,081 1,542,821 145,260 675,232 - - 1,012,849 増減比 9.4 %
1介護納付金 1,688,081 1,542,821 145,260 675,232 - - 1,012,849 増減比 9.4 %
19 担金補助 1,688,081 1 介護納付金 及び交付金
分 金 額 説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 源 訳
特 定 源
一 般 源
款 7 共同事業拠出金 単位 千
款 節
項 目
7 共同事業拠出金 3,423,350 3,423,350 - 338,028 - - 3,085,322 増減比 0.0 %
1 共同事業拠出 3,423,350 3,423,350 - 338,028 - - 3,085,322 増減比 0.0 %
金
1高額 療費 711,640 711,640 - 338,028 - - 373,612 増減比 0.0 %
共同事業 19 担金補助 711,640 1 高額 療費共同事業 療費拠出金
療費拠出金 及び交付金
2保険 政共 2,711,690 2,711,690 - - - - 2,711,690 増減比 0.0 %
同安定化事 19 担金補助 2,711,690 1 保険 政共同安定化事業拠出金
業拠出金 及び交付金
3その他共同 20 20 - - - - 20 増減比 0.0 %
事業拠出金 19 担金補助 20 1 その他共同事業拠出金
及び交付金
分 金 額 説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 源 訳
特 定 源
款 8 保健事業費 単位 千
款 節
項 目
8 保健事業費 92,361 94,692 △2,331 8,378 - - 83,983 増減比 △ 2.5 %
1 特定健康診査 1,757 1,757 - - - - 1,757 増減比 0.0 %
等事業費
1特定健康診 1,757 1,757 - - - - 1,757 増減比 0.0 %
査等事業費 11需用費 53 1 特定健康診査等事業費 1,757
12役務費 66 (1)特定健康診査等事業費 1,757
14使用料及び 1,638 1)機器使用料 1,638
賃借料 2)諸経費 119
2 保健事業費 90,604 92,935 △2,331 8,378 - - 82,226 増減比 △ 2.5 %
1保健衛生普 90,604 92,935 △2,331 8,378 - - 82,226 増減比 △ 2.5 %
及費 11需用費 284 1 保健衛生普及費 90,604
12役務費 11,000 (1)保健衛生普及費 90,604
13委託料 2,672 1) 療費通知等郵 料 11,000
19 担金補助 76,648 2)短期人間ドック検診結果入力委託料 2,672
及び交付金 3)短期人間ドック利用助成金 76,648
4)諸経費 284
分 金 額 説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 源 訳
特 定 源
一 般 源
款 9 諸支出金 単位 千
款 節
項 目
9 諸支出金 213,530 222,857 △9,327 67,726 - - 145,804 増減比 △ 4.2 %
1 償還金及び還 27,302 27,302 - - - - 27,302 増減比 0.0 %
付加算金
1一般被保険 25,000 25,000 - - - - 25,000 増減比 0.0 %
者保険料還 23償還金利子 25,000 1 一般被保険者国民健康保険料過誤納還付金
付金 及び割引料
2一般被保険 500 500 - - - - 500 増減比 0.0 %
者保険税還 23償還金利子 500 1 一般被保険者国民健康保険税過誤納還付金
付金 及び割引料
3 職被保険 1,800 1,800 - - - - 1,800 増減比 0.0 %
者等保険料 23償還金利子 1,800 1 職被保険者等国民健康保険料過誤納還付金
還付金 及び割引料
4 職被保険 1 1 - - - - 1 増減比 0.0 %
者等保険税 23償還金利子 1 1 職被保険者等国民健康保険税過誤納還付金
還付金 及び割引料
5償還金 1 1 - - - - 1 増減比 0.0 %
23償還金利子 1 1 国庫 担金等返還金
及び割引料
2 繰出金 186,228 195,555 △9,327 67,726 - - 118,502 増減比 △ 4.8 %
1一般会計繰 186,228 195,555 △9,327 67,726 - - 118,502 増減比 △ 4.8 %
出金 28繰出金 186,228 1 一般会計繰出金
分 金 額 説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 源 訳
特 定 源
款 10 予備費 単位 千
款 節
項 目
10 予備費 30,000 30,000 - - - - 30,000 増減比 0.0 %
1 予備費 30,000 30,000 - - - - 30,000 増減比 0.0 %
1予備費 30,000 30,000 - - - - 30,000 増減比 0.0 %
29予備費 30,000 1 予備費
分 金 額 説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 源 訳
特 定 源
一 般 源
報
酬
給
料
期曒手当
地域手当
通勤手当
計
長
等
-
人
-
-
-
-
-
-
-
-
議
員
-
-
-
-
-
-
-
-
-
そ の 他
27
13,793
-
-
-
-
13,793
-
13,793
計
27
13,793
-
-
-
-
13,793
-
13,793
長
等
-
-
-
-
-
-
-
-
-
議
員
-
-
-
-
-
-
-
-
-
そ の 他
27
12,034
-
-
-
-
12,034
-
12,034
計
27
12,034
-
-
-
-
12,034
-
12,034
長
等
-
-
-
-
-
-
-
-
-
議
員
-
-
-
-
-
-
-
-
-
そ の 他
0
1,759
-
-
-
-
1,759
-
1,759
計
0
1,759
-
-
-
-
1,759
-
1,759
比
較
曓 年 度
前 年 度
給 与 費 明 細 書
職員数
合
計
備 考
給
与
費
単位 : 千円
区
分
共済費
単位 : 千
報
酬
給
料
職 員 手 当
計
(
)
29
人
-
100,884
66,494
167,378
49,217
216,595
(
)
30
-
102,849
69,156
172,005
49,839
221,844
(
)
△
-
△ ,
△ ,
△ ,
△
△ ,
扶
養
手
当 管 理 職 手 当 地
域
手
当 住
居
手
当 特 殊 勤 務 手 当 通
勤
手
当
管
理
職
員
特 別 勤 務 手 当
1,722
2,022
8,372
3,324
5
2,447
0
2,392
2,043
8,583
3,516
5
2,027
0
△
△
△
△
0
420
0
期
曒
手
当 勤
勉
手
当 時間外勤務手当 休 日 勤 務 手 当
25,972
12,880
9,750
0
27,268
13,572
9,750
0
△ ,
△
0
0
国民健康保険事業特別会計
職員手当
訳
職員手当
訳
一 般 職
総 括
区
分
曓
度
前
度
比
較
区
分
区
分
共 済 費
職
員
数
書
再任用短時間勤務職員 人数 外書
あ
備
考
給
与
費
合
計
曓
度
比
較
前
度
前
度
比
較
曓
度
単位 : 千
区
分
増
減
額
備
考
給与改定
伴う
増 減 分
昇 給
伴 う
増 加 分
新 陳 代 謝
1,085
昇
格
1,250
異 動 増 員 等
△ ,
そ
他
56
制度改正
伴う
期 曒 手 当
△ ,
増 減 分
勤 勉 手 当
△
給 与 改 定
△
そ
他
△
そ 他 増減分
△
そ 他 増減分
増 減 事 由 別
訳
職 員 手 当
△ ,
△ ,
△ ,
1,929
1,929
給料及び職員手当 増減額 明細
説
明
271,438
暻 日現在
327,692
35.05
273,300
暻 日現在
328,030
35.06
表
再任用短時間勤務職員を含ま い
イ 初任給
高
校
卒
144,500
140,100
大
学
卒
178,800
172,200
国民健康保険事業特別会計
給料及び職員手当 状況
ア 職員 人当た 給与
区
分
均 給 与 暻 額
均 給 与 暻 額
均
齢
歳
均 給 料 暻 額
国
制
度
一 般 行 政 職
区
分
一
般
行
政
職
均 給 料 暻 額
一 般 行 政 職
均
齢
歳
ウ 級別職員数
級
-
人
-%
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