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平成23年度草加市決算審査意見書(平成24年度審査分) 決算に基づく審査意見 草加市役所

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全文

(1)

草 加 市 監 査 委 員

年 度

一 般 会 計 ・ 特 別 会 計

及 び 基 金 運 用 状 況

(2)
(3)

1

年 度 草 加 市 一 般 会 計 及 び 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 審 査 意 見

審 査 の 対 象 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 9

審 査 の 期 間 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 9

審 査 の 方 法 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 9

審 査 の 結 果 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 9

審 査 の 概 要 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 10

1 総 括 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 10

⑴ 決 算 規 模 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 10

決 算 収 支 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 12 一 般 会 計 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 13

⑴ 決 算 収 支 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 14

歳 入 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 16

歳 出 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 34 特 別 会 計 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 45

⑴ 草 加 市 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 48

草 加 市 交 通 災 害 共 済 事 業 特 別 会 計 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 50

草 加 都 市 計 画 新 田 西 部 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 52

草 加 市 駐 車 場 事 業 特 別 会 計 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 54

草 加 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 56

草 加 市 介 護 保 険 特 別 会 計 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 59

草 加 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 61 実 質 収 支 に 関 す る 調 書 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 62

5 財 産 に 関 す る 調 書 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 62

⑴ 公 有 財 産 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 62

物 品 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 63

債 権 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 63

(4)

一 般 会 計 ・ 特 別 会 計 決 算 審 査 資 料 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 69

1 一 般 会 計 ・ 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 総 括 表 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 70

一 般 会 計 歳 入 決 算 額 前 年 度 比 較 表 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 71

一 般 会 計 財 源 別 (自 主 財 源 ・ 依 存 財 源 )前 年 度 比 較 表 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 72

市 税 収 入 状 況 前 年 度 比 較 表 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 72

5 一 般 会 計 歳 出 決 算 額 前 年 度 比 較 表 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 73

6 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 額 前 年 度 比 較 表 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 74

7 普 通 会 計 に お け る 各 種 財 政 指 数 の 推 移 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 81

年 度 草 加 市 基 金 運 用 状 況 審 査 意 見

審 査 の 対 象 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 84

審 査 の 期 間 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 84

審 査 の 方 法 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 84

審 査 の 結 果 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 84

運 用 状 況 の 概 要 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 85

1 児 童 等 災 害 対 策 基 金 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 85

草 加 市 高 額 医 療 費 つ な 資 金 貸 付 基 金 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 85

草 加 市 国 民 健 康 保 険 出 産 費 資 金 貸 付 基 金 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 85

注 1 文 中 用 い る 金 額 万 円 単 位 表 示 し 単 位 未 満 り 捨 ま し た

こ の た め 合 計 内 訳 の 計 差 引 き 等 が 一 致 し な い 場 合 が あ り ま す

ま た グ ラ フ 中 の 金 額 単 位 表 示 未 満 を り 捨 ま し た

な お 円 単 位 表 示 す る 必 要 が あ る 場 合 実 数 値 表 示 し ま す

数 値 の 単 位 未 満 の 端 数 原 則 し 四 捨 五 入 し ま し た こ の た め

合 計 内 訳 の 計 差 引 き 等 が 一 致 し な い 場 合 が あ り ま す

ポ イ ン ト 表 示 し た 百 分 率 % を 単 純 差 引 し ま し た

普 通 会 計 の 数 値 に つ い 総 務 省 の 地 方 財 政 状 況 調 査 表 に よ る も の す

5 各 表 中 の 符 号 等 の 用 法 次 の お り す

0 .0 当 該 数 値 あ る が 単 位 未 満 の も の

- 当 該 数 値 が な い 又 比 率 が 1ん 00 0 % 以 上 の も の

(5)

3

年 度 草 加 市 公 営 企 業 会 計 決 算 審 査 意 見

審 査 の 対 象 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 91

審 査 の 期 間 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 91

審 査 の 方 法 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 91

審 査 の 結 果 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 91

水 道 事 業 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 93

1 事 業 実 績 に つ い ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 94

予 算 執 行 状 況 に つ い ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 95

経 営 成 績 に つ い ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 96

財 政 状 態 に つ い ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 102

5 す び ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 104

資 料 1 事 業 規 模 の 推 移 及 び 概 要 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 106

資 料 比 較 損 益 計 算 書 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 107

資 料 要 素 別 費 用 分 析 表 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 108

資 料 比 較 貸 借 対 照 表 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 109

資 料 5 資 本 的 収 支 計 算 書 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 110

資 料 6 経 営 分 析 対 比 表 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 111

資 料 7 近 隣 市 町 の 比 較 一 覧 表 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 112

病 院 事 業 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 113

1 事 業 実 績 に つ い ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 114

予 算 執 行 状 況 に つ い ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 117

経 営 成 績 に つ い ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 118

財 政 状 態 に つ い ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 124

5 す び ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 126

資 料 1 事 業 規 模 の 推 移 及 び 概 要 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 128

資 料 比 較 損 益 計 算 書 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 129

資 料 比 較 貸 借 対 照 表 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 130

資 料 資 本 的 収 支 計 算 書 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 131

資 料 5 経 営 分 析 の 算 定 式 及 び 推 移 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 132

(6)

注 1 文 中 用 い る 金 額 万 円 単 位 表 示 し 単 位 未 満 り 捨 ま し た

こ の た め 合 計 内 訳 の 計 差 引 き 等 が 一 致 し な い 場 合 が あ り ま す

ま た グ ラ フ 中 の 金 額 単 位 表 示 未 満 を り 捨 ま し た

な お 円 単 位 表 示 す る 必 要 が あ る 場 合 実 数 値 表 示 し ま す

数 値 の 単 位 未 満 の 端 数 原 則 し 四 捨 五 入 し ま し た こ の た め

合 計 内 訳 の 計 差 引 き 等 が 一 致 し な い 場 合 が あ り ま す

ポ イ ン ト 表 示 し た 百 分 率 % を 単 純 差 引 し ま し た

各 表 中 の 符 号 等 の 用 法 次 の お り す

0 .0 当 該 数 値 あ る が 単 位 未 満 の も の

- 当 該 数 値 が な い 又 比 率 が 1ん 00 0 % 以 上 の も の

△ ブ イ ナ ス

年 鑑 指 標 総 務 省 自 治 財 政 局 編 地 方 公 営 企 業 年 鑑 第 5 8 集

成 年 月 1 日 ~ 成 年 月 1 日

※ 単 位 表 示 未 満 を 四 捨 五 入 し た 数 値 す

5 文 中 及 び 表 中 の 金 額 原 則 し 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 を 控 除 し た 額

を 表 示 し い ま す た し 予 算 対 比 す る 決 算 額 の 数 値 に つ い 消

(7)

(8)
(9)

草 監 第 75 号

年8月

1日

草加市監査委員 中 村 幸 彦

草加市監査委員 飯 田 弘 之

草加市長 田 中 和 明 様

年度草加市一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに基金運用状況

審査意見につい

地方自治法第

条第

項及び同法第

1条第5項の規定により

審査に付され

ました

年度草加市一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに基金運用状況につ

審査しましたの

次の

おり意見を提出します

地方自治法第

条第

項及び同法第

1条第5項の規定により

審査に付され

ました

年度草加市一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに基金運用状況につ

(10)
(11)

成 年7月 0日から 成 年8月 0日ま 8

成 年度草加市介護保険特別会計歳入歳出決算 成 年度草加市駐車場事業特別会計歳入歳出決算

審 査 の 期 間

10

成 年度実質収支に関する調書

成 年度草加市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

成 年度財産に関する調書

審 査 の 方 法

成 年度草加市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算

成 年度草加市一般会計及び特別会計歳入歳出決算書並びに歳入歳出決算事項別 明細書等の決算附属書類が関係法令に準拠し 作成され いるか 予算が適正かつ効率 的に執行され いるか また 計数も正確 あるかについ 関係諸帳簿及び証拠書類 の照合等により確認する もに 例月出納検査の結果等を参考 するな により審査 を行いました

成 年度草加都市計画新田西部土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算

成 年度草加市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

審 査 の 結 果

9

審 査 の 対 象

成 年度草加市一般会計歳入歳出決算

審査に付された 成 年度草加市一般会計及び特別会計歳入歳出決算書並びに決算 附属書類 い れも関係法令に準拠し 作成され おり 決算計数も関係諸帳簿及び 証拠書類 符合し おり 誤りのないもの 認められました

成 年度草加市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算 平

① 4 5 1

(12)

本年度の一般会計・特別会計の歳入歳出決算総額 次の おり す

区  分

   

年度

皆減 1.4

0.年

一 般 会 計

44ん①年0ん494ん000 ②ん4平平ん9②9ん000

平4ん844ん5①9ん000

草 加 市

公 共 下 水 道 事 業

 歳  入  決  算  額   1,118億3,693万円

5.9 14.① 0.8 △ 4②.4

草 加 市 駐 車 場 事 業

草 加 市 国 民 健 康 保 険

草 加 市 介 護 保 険

△ 平.9

111ん①②9ん90①ん①51 合           計

9ん②平②ん年04ん000

1ん①年年ん平年5ん000

△ 4.9

①①ん91平ん9②0ん①51

予    算    現    額

②0ん年②4ん②①1ん000

44ん②①①ん9年①ん000

440ん5平①ん000

平年ん451ん4年①ん000 特

  別   会   計

決算規模

草 加 市 老 人 保 健 事 業

廃 止

- 平8ん②①1ん000

1ん①平1ん平年4ん000

年度 B

小       計

△ 1②.0

審査の概要

総   括

115ん005ん平55ん000 1ん①10ん00①ん000 50ん9②9ん000

草 加 市

交 通 災 害 共 済 事 業

草 加 市 後 期 高 齢 者 医 療

平年5ん0①4ん000 会 計 別

50ん554ん000

草 加 都 市 計 画 新 田

西 部 土 地 区 画 整 理 事 業

増減率 ( -B)

8ん48①ん59②ん000 85平ん80①ん000

8ん941ん年80ん000

△ 4①.①

一般会計 60.1% 672億3,215万円 公共下水道 6.7%

75億2,206万円 交通災害共済 0.1%

7,945万円 新田西部 0.8% 8億5,779万円 駐車場 0.2% 2億4,260万円

国民健康保険 22.3% 249億6,547万円

介護保険 8.4% 93億5,209万円

(13)

単位:円・%

445ん年1平ん平①平

平年ん①48ん年②②ん04平

8ん②年①ん944ん0平①

5.5

1ん50平ん040ん①48

109ん49平ん4年①ん②1② 8ん平4②ん年1年ん②89

5.①

平年ん059ん9①5ん459

△ 4.平 △ 4②.年

歳  出  決  算  額

年年ん91平ん11平

1ん①平8ん998ん平②8 ②ん5平平ん0①②ん154

年度 E

8ん9年8ん415ん平②9

②5ん平②8ん①②年 5.5

△ 15.8 ②ん1平年ん98年ん85年 △ 1①.4 △ 4.0

年5ん年41ん4平平

②8平ん145ん①41 ①②ん平年平ん15②ん895

8ん5平4ん0②4ん8②8

△ 48.8

②9ん45平ん②平①

 歳  出  決  算  額   1,0

9億

,799万円

年度

1ん5平②ん①平5ん05年

①①ん155ん②84ん88年 △ 5.5

①平ん5平①ん014ん818

△ 年.1

増減率 (E- ) 増減率

( - ) 年度

- 皆減

△ 45.5

10.1

1ん489ん4年0ん954 9ん年5平ん091ん884

平4ん9①5ん4②8ん①年②

4平9ん0平平ん平平5

9ん08年ん平1①ん500 平年ん594ん年平平ん8年年 ①9ん年①1ん0年4ん年55

歳  入  決  算  額

年度

85②ん②9年ん9平8

平.年 5.①

△ 4①.1

平年1ん118ん②51 平4平ん①05ん0②1

②.0

1ん5②年ん平8年ん0平① 1ん585ん平8年ん②81

111ん8年①ん9年1ん0②① 114ん年①4ん②①5ん48平

平8ん年①4ん919 皆減 - 平年ん8②8ん054

4平ん4平1ん98平ん②1①

△ 0.9

44ん①04ん②②年ん181 45ん00年ん②年1ん1平② 4年ん年年①ん①51ん8年4 △ 平.1

△ 平.平 104ん94②ん99②ん5年4

本年度の一般会計・特別会計の決算規模 予算現額 1ん11①億②ん990万円に対し 歳入決算額 1ん118

億年ん①9年万円 歳出決算額 1ん049億4ん②99万円 前年度に比べ 歳入額 平5億平ん②8年万円(平.平% 歳

出額 45億4ん44年万円(4.平% それ れ減少し おり 前年度の決算額を下回っ います

一般会計 59.6% 625億2,601万円 公共下水道 6.8%

71億2,398万円 交通災害共済 0.0%

3,391万円 新田西部 0.7% 7億8,214万円 駐車場 0.2% 2億3,111万円

国民健康保険 22.5% 235億9,432万円

介護保険 8.7% 90億8,321万円

後期高齢者医療 1.5% 15億7,328万円

(14)

決算収支状況 次の おり す 単位:円

  ①8億8ん89年万円

この純計決算額 前年度に比べ歳入 1年億1ん449万円 (1.平% 歳出 年年億年ん110万円

年.年% それ れ減少し います

また 歳入歳出差引額 ある形式収支

翌年度 繰り越すべき財源

実質収支

前年度の実質収支 40億9ん平50万円 を差し引いた単年度収支

  平平億5ん49年万円の黒字 なります

3

, , , , , , , , , , ,

翌年度へ繰り 越す き財源

単年度収支 -

, ,

, , ,

形式収支        -B 歳     出

重 複 額

歳    入

, , , , , ,

, , , , , , , , ,

実質収支

各会計相互間の繰り入れ 繰り出しによる重複額 ①②億②ん年5平万円 前年度に比べ

1平億1ん年年年万円減少し います

 この主なもの 新田西部土地区画整理事業 公共下水道事業 駐車場事業及び国民健

康保険の各特別会計 の一般会計繰入金の減少によるもの す

 この重複額を控除した純計決算額 次の おり す

歳     入 , , ,

決算収支

, , , , , ,

, , ,

区     分 一般会計 総   計 純   計

前 年 度 実質収支

歳入決算額

, , , , , ,

G 実質収支

      -

, , , , , ,

歳入歳出差引額

翌年度に繰り越すべき財源

歳出決算額

, ,

単年度収支 形式収支

   億 ,1 9万円 68億8,893万円

5億4ん149万円を差し引いた

歳    出

63億 ,7 3万円 1,0 0億6,3 0万円

億 , 93万円  981億7, 7万円

 981億②ん44②万円 1ん050億①ん年40万円

①年億4ん②4年万円から ①8億8ん89年万円から

, , , ,

, , , , , ,

, , , , , , , , ,

, , , 特別会計

(15)

(16)

決算収支状況 次の おり す

単位:円

注 この表 地方財政状況調査を参考にし 作成し います

積立金取りく し額

B ①9ん年①1ん0年4ん年55

繰 上 償 還 額 0 0 0

△ 年②①ん8①①ん000

平ん②89ん年94ん899

△ 平ん1平8ん8②①ん4①0

4ん②0①ん14年ん0②② 年ん平05ん平49ん4②平 1ん500ん89年ん①05

1ん②4②ん1①4ん19② △ 平4①ん平②0ん59平

1ん518ん8②平ん②0平

積 立 金

区       分 年度

511ん494ん809 ②5②ん②①5ん401

比 較 増 減

予 算 現 額 ①①ん91平ん9②0ん①51

②88ん年8平ん②15 一般会計

単 年 度 収 支

- 前 年 度

形式収支 B-

翌 年 度 繰 り 越 す べ き 財 源

1ん②4②ん1①4ん19② ①19ん5年0ん平40

歳 出 決 算 額

1ん1平②ん①年年ん95② ②0ん年②4ん②①1ん000

②年0ん489ん98② E

①②ん平年平ん15②ん895

歳 入 決 算 額

決算収支

年度

49①ん51平ん平平② 平ん平9平ん88平ん①②平

4②①ん①4平ん000

△ 年ん4①1ん②90ん年49

実 質 単 年 度 収 支

+ + -

85年ん508ん000

①平ん5平①ん014ん818 ①①ん155ん②84ん88年 △ 年ん①平9ん②②0ん0①5

4ん194ん①48ん平①8 平ん44②ん484ん0②1

実質収支 -E

予算現額 ②0年億②ん4②①万円 前年度に比べ 1年億5ん②04万円 平.0% 増加し います これに対する決算額

歳 入 ①9年億①ん100万円 予算現額に対する割合 98.5% 歳 出 ①①1億5ん5②8万円 予算現額に対する割合 94.0%

この歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支 年平億5平平万円 前年度に比べ 9億 平ん年55万円増加 なり さらに 形式収支 から 翌年度 繰り越すべき財 源 ②億5ん②②①万円を 控除した実質収支 平4億4ん②45万円の黒字 なります

こ の 実 質 収 支 か ら 前 年 度 の 実 質 収 支 18 億 平ん②95 万 円 を 控 除 し た 単 年 度 収 支 ①億1ん950万円の黒字になります

こ の 単 年 度 収 支 に 財 政 調 整 基 金 の 積 立 金 及 び 市 債 の 繰 上 償 還 額 を 加 え 財 政 調 整 基 金 積立金 からの取りく し額を差し引いた実質単年度収支 1億4ん年年0万円の黒字 なり ます

予算現額 ①①9億1ん平9②万円 前年度に比べ 年4億①ん1②9万円 4.9% 減少し います これに対する決算額

歳 入 ①②平億年ん平15万円 予算現額に対する割合 100.5% 歳 出 ①平5億平ん①01万円 予算現額に対する割合 9年.4%

この歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支 4②億①14万円 前年度に比べ 15億 89万円増加 なり さらに 形式収支から翌年度 繰り越すべき財源 5億1ん149万円を控除 した実質収支 41億9ん4①4万円 前年度に比べ 1②億4ん②1①万円増加 の黒字 なります

この実質収支から 前年度の実質収支 平4億4ん②48万円を控除した単年度収支 1②億4ん②1①万 円 前年度に比べ 11億平ん②①年万円増加 の黒字になります

(17)

歳 出 決 算 額 

625億2,601万円

歳 入 決 算 額 

672億3,215万円

市税 48.6% 337億2,842万円

国庫支出金 13.7% 95億2,739万円

市債 9.5% 65億6,64

0万円 諸収入 6.9%

47億8,516万円

県支出金 4.9% 33億9,150万円 繰越金 3.3%

22億8,166万円

地方消費税交付金2.6% 18億567万円 地方交付税 5.0%

34億6,139万円 分担金及び負担金

1.1% 7億3,975万円 その他 4.4% 30億7,361万円

市税 51.4% 345億3,485万円

国庫支出金 14.5% 97億5,246万円 市債 7.2%

48億1,540万円 地方交付税 5.7%

38億4,296万円 県支出金 5.5% 37億2,974万円

繰越金 4.8% 32億524万円

諸収入 3.0% 20億3,159万円

地方消費税交付金2.7% 18億2,200万円

分担金及び負担金 1.2% 8億4,185万円

その他 4.0% 26億5,602万円

民生費 39.2% 245億1,030万円

総務費 17.3% 108億495万円 土木費 13.9%

86億9,979万円 衛生費 9.1%

56億6,417万円 公債費 8.2% 51億1,750万円

教育費 7.0% 44億294万円

消防費 3.6% 22億2,537万円

議会費 0.8% 5億2,028万円

商工費 0.6% 3億6,682万円

農林水産業費 0.1% 8,355万円 労働費 0.1%

8,969万円

災害復旧費 0.1%

4,058万円

(18)

歳入決算状況 次の おり す

単位:円・%

増加 増加 増加 増加 増加

国庫支出金 平億平ん50①万円

市税

繰越金  9億平ん年58万円

対調定

増加 減少

9年.①

  ②ん②4②万円

0.0 △ 平ん1平8ん8②①ん4①0

対予算

市債 5億平ん8②0万円

    年億9ん148万円

①①ん91平ん9②0ん①51

地方交付税

減少

減少 減少

歳   入

△ 年ん4①1ん②90ん年49

①9ん年①1ん0年4ん年55 ②1ん814ん1平①ん②94

平億1ん58年万円

1②億5ん100万円

年億8ん15②万円 地方交付税

諸収入

減少

    8億 ①4平万円

年19ん18②ん平44

調定額

    4億平ん①04万円  1億年ん8平年万円

増加 増加 増加

国庫支出金

平平 ②0ん年②4ん②①1ん000

△ 平ん平①①ん1②年ん9②9

収 入 率

  8億8ん②年①万円

△ 1ん01年ん②平①ん①45

100.5

財産収入

1.9 98.①

 区分 年度

増減

予算現額

予算現額 収入済額 の比較

②4ん080ん年00ん②②年

1ん年年平ん91年ん889

収入済額

市税

市債

平②億5ん年5②万円

9年.①

1平億平ん②①年万円

平年 ①②ん平年平ん15②ん895

県支出金

諸収入

繰入金

県支出金 年億年ん8平年万円

減少

予 算 現 額 ①①9 億 1ん平9② 万 円 に 対 す る 収 入 済 額 歳 入 決 算 額 ①②平 億 年ん平15 万 円 収 入 率 100.5% 予算現額に比べ 年億1ん918万円増加し います

その主なもの 次の おり す

(19)

51.4

0.②

44ん平5年ん000 4年ん①年年ん000

0.8 0.1

△ 平ん9年0ん000 0.1

株 式等 譲渡 所得 割交 付金

使 用 料 及 び 手 数 料

△ ①9ん年年1ん000

△ 11ん054ん000 1②②ん②年4ん000

454ん平55ん000

10平ん100ん①平②

②ん平15ん159

交 通安 全対 策特 別交 付金 分 担 金 及 び 負 担 金

0.平

0.②

18ん489ん000

その他

地方譲 税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、自動車 得税交付金、地方特 例交付金、交通安全対策特別交付金、分担金及び 担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金

①5ん0②0ん0平8

△ 11ん年1平ん1①1

△ 年91ん488ん044

9平年ん580ん年5①

年.0

繰 入 金

諸 収 入

繰 越 金

△ 平ん1平8ん8②①ん4①0

100.0 ①9ん年①1ん0年4ん年55

平ん平81ん①①9ん11① 年年0ん5②4ん5年8

市 債

合 計 ①②ん平年平ん15②ん895

△ ①平0ん000 △ 平平ん048ん000

②ん②年1ん000

0.0 44年ん平01ん000

平.②

1.平

9ん②5平ん4①平ん①41

80①ん4平5ん年0②

11ん151ん平55

1①ん年平8ん000

②年9ん②5②ん45② 年ん4①1ん年9年ん000 0.0

9年1ん4②年ん平59

1② 18

19 △ 平ん②5年ん5②平ん40年

平0 1① 11

年ん②平9ん②45ん年19

1平

4ん815ん400ん000

4ん②85ん1①平ん①①1

②.平 5.②

1年 14 15

地 方 交 付 税

平平5ん0①②ん②90

年年8ん平年②ん①平① 年81ん5②平ん000

0.8 5年9ん985ん平15

①平ん②②4ん000

地 方 消 費 税 交 付 金

0.1

国 庫 支 出 金

県 支 出 金

財 産 収 入

配 当 割 交 付 金

自動車取得税交付金 地 方 特 例 交 付 金

15ん559ん000

1ん8平平ん005ん000

841ん858ん084

545ん5②平ん911

9 10

② 8

利 子 割 交 付 金

年ん84平ん9①5ん000 款別歳入決算額

年度

1 市 税

地 方 譲 与 税

比較増減

(単位:円・%

区     分 年度 構成比

4 5 ①

△ 1ん②51ん000ん000

寄 附 金

年ん平05ん平49ん4②平 4.8

80ん411ん000

55ん04年ん000

年ん年91ん50②ん①9年

平①5ん504ん510 5年8ん年5②ん②5平

0.5 14.5

5.5

平ん0年1ん590ん平58

1平ん年②②ん84平 平年ん①90ん00年

108ん40年ん000

10平ん459ん000

年4ん5年4ん854ん0年0 年年ん②平8ん4平8ん②平年

4①平ん年85ん年年0 4②年ん5年①ん585

9ん5平②ん年94ん851 1ん805ん①②②ん000

①ん5①①ん400ん000

市 税

地方交付税

国 庫 支 出 金

県 支 出 金

繰越金

諸 収 入

市 債

そ の 他

0 100 200 300 400 500 600 700

H22 H23

億円 年度

(20)

○ 不納欠損額  年億8ん②9平万円

○ 収入未済額 41億9ん404万円

単位 円

分担金及び負担金 負担金 市 税 市民税等

分担金及び負担金 負担金

減少 平②億5ん年5②万円

諸収入

市税 市民税等 諸収入 雑入等

使用料及び手数料

1億1ん95①万円

繰入金 年億9ん148万円 減少

年8①万円 年9億9ん①15万円

②ん445万円 年億②ん980万円 4年0万円 一方 調定額 ②18億10平万円に対する収入率 9年.4% 前年度 9年.4% す また 収入済額 前年度に比べ 年①億4ん平48万円増加し います

不納欠損額 収入未済額の主な内訳 次の おり す

収入未済額 前年度に比べ ①年平万円(0.1れ 減少し います

主な内訳 市民税 平5億年ん1平1万円 固定資産税・都市計画税 1②億平ん①14万円 軽自動 車税 平ん①1②万円 分担金及び負担金が 8ん平①①万円 す

一方 調定額 ②18億1ん41平万円に対する収入率 9年.①% 前年度 9年.①% す

また 調定額 収入済額 の比較 45億8ん19①万円 なり 前年度に比べ 1億年ん②平9万円 減少し います

不納欠損額 収入未済額の主な内訳 次の おり す

収入未済額 前年度に比べ 平億②ん4年②万円(①.1% 減少し います

主な内訳 諸収入 1ん①②5万円増加しましたが 市民税 1億4ん881万円 固定資産税・都市 計画税 1億年ん②②9万円 分担金及び負担金 負担金 年8①万円それ れ減少し います

19年度 0年度 1年度 年度 年度

不納欠損額 平年平ん5年4ん平②平 平①0ん454ん954 平5年ん年88ん91平 平50ん849ん45平 年8②ん9平②ん①58 収入未済額 年ん904ん985ん0年平 4ん平年5ん②40ん8平9 4ん4②4ん②①②ん平平年 4ん4①8ん41①ん9①① 4ん194ん041ん平41

0 10 平0 年0 40 50

納欠損額・収入未済額の推移

財源別に た歳入の構成状況 次の おり す

自主財源 4平0億4ん平0①万円 構成比 ①平.5% 前年度 ①平.4% 0.1ポイント増 依存財源 平51億9ん009万円 構成比 年②.5% 前年度 年②.①% 0.1ポイント減 財源別の歳入決算額 前年度に比べ自主財源 1平億5ん198万円 平.9% 減少し いま す

その主なもの 次の おり す

不納欠損額 前年度に比べ 1億年ん②0②万円(54.①% 増加し います

(21)

増加 分担金及び負担金

市債 1②億5ん100万円

  区   分

減少

元 金 償 還 額

増   減

5年ん①95ん4平8ん年平年

5年ん1②①ん②80ん8平①

518ん①4②ん49②

増加

△ 1ん②51ん000ん000

1億 平10万円

市税 8億 ①4平万円

増加

年億年ん8平年万円

増加

繰越金 9億平ん年58万円

財産収入 ①ん50②万円

国庫支出金 平億平ん50①万円

①ん5①①ん400ん000

単位:円 現 在 高

増加

増加 減少

年 度 年 度

自動車取得税交付金

4ん815ん400ん000

増加 ①ん9年年万円

地方交付税 年億8ん15②万円

県支出金

4ん平9①ん②5平ん50年

発 行 額

平②ん088ん平88 4ん平①9ん①①4ん平15

また 市債現在高 次の おり す

一方 依存財源 8億②ん①89万円(年.4% 減少し います その主なもの 次の おり す

19年度 0年度 1年度 年度 年度

依存財源 15ん平①①ん0①平ん8②① 19ん15平ん4②8ん①8② 平5ん54平ん1①1ん1②① 平①ん0①①ん990ん8②4 平5ん190ん095ん545 自主財源 45ん18①ん95①ん081 44ん平②②ん90①ん0平① 41ん5年0ん②0①ん149 4年ん平94ん04年ん481 4平ん04平ん0①平ん年50

0 100 平00 年00 400 500 ①00 ②00

億円

自主財源・依存財源の推移

②4.②れ

①9.8れ ①1.9れ ①平.4れ ①平.5れ

平5.年れ 年0.平れ

年8.1れ

年②.①れ

年②.5れ

また 市債現在高 次の おり す

市債の現在高 5年①億9ん54平万円 前年度に比べ 5億1ん8①4万円 1.0% 増加し います これ 臨時財政対策債 土木債等の発行額 48億1ん540万円に対し 土木債 臨時財政対策 債 住民税等減税補 ん債等の元金 4平億9ん①②5万円を償還したため す

(22)

市税 、市民税、固定資産税、軽自動車税、市た こ税、都市計画税 す

単位:円・% 収 入 率 対予算

市   税 

決算構成比 5 . %

ア 現年課税分

予算現額

収入済額 の比較

1億1ん①09万円

イ 滞納繰越分

収入済額

法人の市民税

△ 1年②ん年44ん000 0.①

平年

平8年ん8①1ん②平年

予算現額

年年ん年0②ん平平年ん000

平.9

88.8

対調定

88.平

市た こ税 増減

5ん5平8万円

1ん平平②ん①年1ん0年0

固定資産税

年年ん444ん5①②ん000 年8ん平5②ん0年8ん②年8

80①ん4平5ん年0② 年4ん5年4ん854ん0年0

年年ん②平8ん4平8ん②平年

①5年ん②②年ん54年

 区分 年度

年8ん910ん81平ん平81

94年ん②①9ん年0②

調定額

個人の市民税

②億9ん9①1万円

10年.②

100.8

平億年ん年1②万円 平平

 第 

 款

税目別の主な収入済額 次の おり す

予算現額 年年年億②平平万円に対する収入済額 年45億年ん485万円 収入率 10年.②% 予算 現額に対し 1平億平ん②①年万円増加し います

その主なもの 次の おり す

ま た 前 年 度 に 比 べ 調 定 額 ① 億 5ん年②② 万 円 1.② % 収 入 済 額 8 億 ①4平 万 円 平.4% それ れ増加し います 収入済額の増加の主なもの 法人の市民税 5億8ん019 万円 市た こ税 平億84年万円及び固定資産税 1億8ん854万円それ れ増加し います

なお 市税収入の状況につい 次の おり す

市 民 税 前 年 度 に 比 べ 調 定 額 年 億 844 万 円 1.9 % 収 入 済 額 年 億 ①ん49② 万 円 平.4% それ れ増加し います

個人市民税の調定額 平億①ん②1②万円 1.9% 収入済額 平億1ん489万円 1.①% 減少し います

な お 法 人 市 民 税 の 調 定 額 5 億 ②ん5①平 万 円 平5.8 % 収 入 済 額 5 億 ②ん98② 万 円 平①.平% 増加し います

これ 主に 個人市民税 個人所得の減少に伴う所得割額の減少によるもの 法人市 民税 企業収益の増加に伴う法人税割額が増加 なったもの す

固 定 資 産税 前年 度に 比 べ 調 定額 1億 41年万 円 0.8% 収 入 済額 1 億 4ん194 万 円 1.1% それ れ増加し います

これ 主に 土地評価の下落修正等による減少があったものの 新築家屋等の増加による もの す

市た こ税 前年度の税制改正に伴う税率増加により 前年度に比べ調定額及び収入済 額 もに 平億84年万円 1年.8% 増加し います

滞納繰越分全体 前年度に比べ調定額 年ん495万円 0.8% 収入済額 8ん50平万 円 10.1% それ れ増加し います

(23)

単位:%

②ん①18万円 件数

金額

軽自動車税

②ん5①9万円     

件数

平ん年②1件

9①.② 現年課税分

9ん平50万円 1ん②54万円 ウ 徴 収 率

年ん4①②件

19

平0.1

9①.②

89.平    均

金額

平1.①

平1

88.8 88.平 88.平 4億5ん0年年万円      市民税

○ 不納欠損額  年億②ん980万円

19.9 19.8

平0

9②.1

        区  分 年  度

都市計画税

年億9ん908万円      固定資産税

理由別内訳

平年

地方税法第15条の7第5項

無財産による納入義務の即時消滅

地方税法第18条第1項

5年間経過による地方税の消滅時効

地方税法第15条の7第 項

執行停止処分後 年間 続による消滅

件数

1億5ん488万円 1億4ん8②年万円 金額

平1.② 90.0

1ん②9年件

平億①ん①1②万円 市民税

固定資産税 都市計画税

滞納繰越分

9①.年 9①.4 平平

年5②万円 市税の徴収率 88.8% 前年度に比べ 0.①ポイント上昇し います

そのうち現年課税分 前年度に比べ 0.4ポイント 滞納繰越分 1.8ポイントそれ れ上昇し います

市税の確保に向け の取組 し 昨年度に引き続き草加市納税コールセンターによる未納 者に対する電話催告を実施し 税収の一層の確保を図る もに 成 年10月から埼玉 県職員 名を短期派遣 受け入れ 市県民税の滞納整理を強化しました

また 納税者の利便性を図るため コンビニ納付 日曜・夜間納税窓口及び納税相談も引き 続き行われ います さらに 本年度もインターネット公売が実施されました

不納欠損額 前年度に比べ 1億年ん4②年万円 55.0% 増加し います

その主なもの 個人の市民税 9ん8①①万円 ①平.0% 固定資産税 年ん1年9万円 51.4% 都市計画税 584万円 49.9% それ れ増加し います また 理由別 地方税法第1 5条の7第5項 即時消滅 の要件に該当するものが増加し います

不納欠損処分 地方税法に基 き処理され いますが 税の公 負担の原則から その 取扱いについ 十分に注意を払い 厳正に対処されるよう望 ます

(24)

○ 収入未済額  年9億9ん①15万円  市民税

平ん540万円  固定資産税

 軽自動車税  都市計画税

1年億年ん511万円 平億5ん年平平万円 平年億8ん平40万円

19年度 0年度 1年度 年度 年度

市民税 1年0ん平①1ん平9① 1年8ん99①ん58② 14平ん510ん144 1①9ん05年ん441 平①①ん1②①ん195 固定資産税 81ん490ん1②① ①5ん①平4ん8①② ①1ん954ん②平5 ①1ん11年ん平94 9平ん50①ん00平 軽自動車税 平ん89②ん②00 年ん0①4ん050 平ん94平ん①00 年ん平01ん100 年ん5②①ん508 都市計画税 15ん①①4ん854 1平ん①14ん109 11ん919ん年99 11ん②0平ん559 1②ん545ん年0①

特別土地保有税 0 0 年1ん19年ん500 0 0

0 1 平 年 億円

納欠損額の推移

収入未済額 前年度に比べ 平億8ん②年8万円 ①.②% 減少し います

その主なもの 市民税 1億4ん881万円 5.9% 固定資産税 1億1ん年①0万円 ②.8% 都市計画税 平ん418万円 8.②% それ れ減少し います

市税 歳入の根幹をなすもの あり 自主財源の安定確保 税負担の公 を期すためにも 今後 もより一層の徴収体制の強化を図る中 高額滞納の解消に努める もに 市民の納 税意識の啓発活動にも積極的に取り組 収入未済額の縮減に努められるこ を望 ます

19年度 0年度 1年度 年度 年度

市民税 平ん0年8ん8②②ん年平5 平ん年年平ん年①5ん①51 平ん5①5ん年40ん48年 平ん5年1ん平18ん884 平ん年8平ん40②ん159 固定資産税 1ん年8年ん011ん9平8 1ん4平②ん141ん4平8 1ん44平ん54平ん②年② 1ん448ん②平①ん81② 1ん年年5ん118ん0①平 軽自動車税 平5ん540ん900 平5ん40平ん000 平5ん55①ん①00 平①ん1②②ん8平5 平5ん401ん①平平 都市計画税 平①5ん85①ん年50 平②4ん年18ん①05 平②②ん5平9ん平②1 平②②ん41①ん095 平5年ん平平②ん年9②

特別土地保有税 年1ん19年ん500 年1ん19年ん500 0 0 0

0 5 10 15 平0 平5 年0 億円

(25)

地方譲 税 、国税 ある地方揮発油税及び自動車重量税が一定の基準に り地方公共団体に 譲 さ る税 す

単位:円・%

利子割交付金 、預貯金の利子等に係る県民税が一定の基準に り交付さ るもの す

単位:円・%

配当割交付金 、投資信託等の配当益に係る県民税が一定の基準に り交付さ るもの す

単位:円・%

4①平ん年85ん年年0

△ 平5ん941ん000

1平年.1

59.9

配当割交付金 

決算構成比 . %

4①平ん年85ん年年0

収入済額

50年ん年00ん000 441ん000ん000

②年ん451ん平55

調定額

 第 

 款

収入済額

 第 3 款

平平

増減

4②年ん5年①ん585

増減 △ 平平ん048ん000 △ 平平ん048ん000

地方譲

税 

決算構成比 .7%

△ 年平ん05②ん000

増減 △ ①平ん年00ん000 11ん151ん平55

80ん411ん000 80ん411ん000 8ん411ん000 111.②

15.5 0.0

利子割交付金 

決算構成比 . %

100.0

平平 1平8ん400ん000

対調定

年平ん5年①ん585 10②.4 100.0

91.9 △ 40ん914ん①②0

平年

収 入 率 対予算

 区分 年度

予算現額 調定額

対予算

予算現額

収入済額 の比較

収 入 率

対調定

4②年ん5年①ん585

予算現額

収入済額 の比較

100.0

平年 51ん000ん000

 区分 年度

予算現額

100.0

収 入 率 対予算 対調定

年4ん年5平ん000 11ん151ん平55

10平ん459ん000 10平ん459ん000 ②9.8 100.0

平年 ②平ん000ん000

△ 5①ん400ん000 年1.9 0.0

予算現額

収入済額 の比較

11ん②②4ん000

①平ん②②4ん000 ①平ん②②4ん000

 第 

 款

 区分 年度

収入済額

4年ん8年1ん000 0.0

△ 年①ん100ん000 ②ん②年1ん000 ②ん②年1ん000

8②ん100ん000 55ん04年ん000 55ん04年ん000 ①年.平

予算現額 調定額

平平 100.0

予算現額 1億平ん4①0万円に対する収入済額 4ん年89万円 収入率 年5.平% 予算現額に 対し 8ん0②0万円減少し います

また 収入済額 前年度に比べ 1ん平08万円 平1.①% 減少し います

予算現額 4億4ん100万円に対する収入済額 4億②ん年5年万円 収入率 10②.4% 予算現 額に対し 年ん平5年万円増加し います

また 収入済額 前年度に比べ 1ん115万円 平.4% 増加し います

予算現額 ②ん平00万円に対する収入済額 8ん041万円 収入率 111.②% 予算現額に対 し 841万円増加し います

また 収入済額 前年度に比べ 平ん平04万円 平1.5% 減少し います

予算現額 5ん100万円に対する収入済額 ①ん平②②万円 収入率 1平年.1% 予算現額に対 し 1ん1②②万円増加し います

また 収入済額 前年度に比べ ②②年万円 14.0% 増加し います

(26)

株式等譲渡所得割交付金 、株式等の譲渡益に係る県民税が一定の基準に り交付さ るもの す

単位:円・%

地方消費税交付金 、県税 ある地方消費税が一定の基準に り交付さ るもの す

単位:円・%

自動車 得税交付金 、県税 ある自動車 得税が一定の基準に り交付さ るもの す

単位:円・% 収入済額

△ 14①.8

平平ん000ん000

収 入 率 対予算

18ん489ん000 18ん489ん000

平年

1ん①04ん000ん000

1②②ん②年4ん000 1②②ん②年4ん000

△ ①9ん年年1ん000

予算現額

100.0

△ ①9ん年年1ん000

△ 1平8ん①②平ん000 △ 8.4

 第 7 款

増減

1ん8平平ん005ん000

△ 15ん平①①ん000 ②年ん005ん000

 区分 年度

108ん40年ん000 108ん40年ん000

自動車

得税交付金 

決算構成比 . %

増減 △ ①9ん000ん000

1ん8平平ん005ん000

△ 15ん59②ん000 8②.4

△ 4.② 9平.1

100.0

100.0 19年ん000ん000

 第 6 款

 区分 年度

予算現額 調定額

△ 平ん9年0ん000

収入済額

△ 1①ん4年0ん000

△ 年年1ん000 0.0

平01ん①②②ん000

0.0

平平

予算現額

収入済額 の比較

1①ん年平8ん000 1ん805ん①②②ん000 △ 平ん9年0ん000

平平

104.平

調定額

 区分 年度

予算現額

1年ん500ん000

予算現額

収入済額 の比較

収 入 率

株式等譲渡所得割交付金 

決算構成比 . %

15ん559ん000

平平

対予算 対調定

100.0

平年 1ん②49ん000ん000

調定額 収入済額

1ん805ん①②②ん000 15ん559ん000

予算現額

収入済額 の比較

9ん989ん000 平1②.5 100.0

8ん500ん000

0.0

増減

対調定

11平.①

1①ん年平8ん000

 第 5 款

145ん000ん000

平年 1平4ん000ん000

収 入 率 対予算 対調定

地方消費税交付金 

決算構成比 .7%

△ ①ん441ん000 ②0.② 100.0

予算現額 平ん100万円に対する収入済額 平ん年48万円 収入率 111.8% 予算現額に対 し 平48万円増加し います

また 収入済額 前年度に比べ 41年万円 平1.4% 増加し います

予算現額 1②億1ん498万円に対する収入済額 18億8②8万円 収入率 105.5% 予算現 額に対し 9ん年80万円増加し います

また 収入済額 前年度に比べ 1億1ん年55万円 ①.②% 増加し います

予算現額 平ん平00万円に 対する収入済額 1ん555 万円 収入率 ②0.②% 予算現額に対 し ①44万円減少し います

また 収入済額 前年度に比べ 平9年万円 15.8% 減少し います

予算現額 1②億4ん900万円に対する収入済額 18億平ん平00万円 収入率 104.平% 予算 現額に対し ②ん年00万円増加し います

また 収入済額 前年度に比べ 1ん①年平万円 0.9% 増加し います

予算現額 1億平ん400万円に対する収入済額 1億840万円 収入率 8②.4% 予算現額に 対し 1ん559万円減少し います

(27)

単位:円・%

単位:円・%

交通安全対策特別交付金 、国庫に納付さ る交通 則金を原資とし、一定の基準に り交付さ るもの す

単位:円・% 収入済額

44ん平5年ん000

 第 

 款

 区分 年度

△ 4.4

109.②

対予算

予算現額

収入済額 の比較

100.0

調定額 収入済額

100.0 454ん平55ん000

△ 11ん054ん000 △ 11ん054ん000

44年ん平01ん000 44年ん平01ん000

100.0

対調定

予算現額

収入済額 の比較

109.①

予算現額

年ん②04ん②年0ん000 404ん平95ん000

平年

平年

100.0

調定額

平平

4年ん①年年ん000

平年 40ん年年年ん000

10年.②

年ん4①1ん年9年ん000

4年ん①年年ん000

 第 

 款

収 入 率

平59ん44平ん000 年ん4①1ん年9年ん000

 区分 年度

平平

予算現額

0.0

収 入 率 対予算 対調定

地方特例交付金 

決算構成比 .7%

100.0 0.0

調定額

0

地方交付税 

決算構成比 5.7%

平平

年ん年00ん000

年ん9平0ん000

108.1

100.0 年8ん90①ん000

△ 1.5 0.0

△ ①平0ん000 44ん平5年ん000

収入済額

収 入 率

100.0

予算現額

対調定

年8ん90①ん000

454ん平55ん000 454ん平55ん000 0

増減 △ 49ん9①0ん000

年ん平01ん951ん000

108.平 年ん84平ん9①5ん000

△ 1平1ん平0②ん000

9.①

年ん84平ん9①5ん000 1年8ん平年5ん000

△ ①平0ん000

増減

 区分 年度

対予算

予算現額

収入済額 の比較

年81ん5②平ん000

 第 

 款

増減 50平ん②②9ん000 年81ん5②平ん000

△ ①平0ん000 40ん年年年ん000

交通安全対策特別交付金 

決算構成比 . %

地方特例交付金 、 成 年度の税制改正に り恒久的な減税に伴う地方税の減収額の一部を補て する

ため、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律に基 き交付さ るもの す

予算現額 5億平ん0年年万円に対する収入済額 5億平ん0年年万円 (収入率 100.0%) 予算現額 同額になっ います

また 収入済額 前年度に比べ ①ん905万円 11.②% 減少し います

地方交付税 、国税 ある 所得税、法人税、酒税、消費税及びた こ税が一定の基準に り交付さ るもの

地方特例交付金 、子 も手当に伴う地方 担の増加、住宅借入金等特別税額 除に る地方税の減収分

及び自動車 得税の減税に伴う自動車 得税交付金の減収分を補填するため、一定の基準に り交付さ る

もの す

予算現額 4億4平9万円に対する収入済額 4億4ん年平0万円(収入率 109.①%) 予算現額に対 し 年ん890万円増加し います

また 収入済額 前年度に比べ 1ん105万円 平.4% 減少し います

予算現額 年②億4②年万円に対する収入済額 年8億4ん平9①万円 収入率 10年.②% 予算現 額に対し 1億年ん8平年万円増加し います

また 収入済額 前年度に比べ 年億8ん15②万円 11.0% 増加し います

予算現額 4ん0年年万円に対する収入済額 4ん年①年万円(収入率 108.平%) 予算現額に対し 年年0 万円増加し います

また 収入済額 前年度に比べ ①平万円 1.4% 減少し います

地方交付税 、国税 ある所得税、法人税、酒税、消費税及びた こ税の一定割合と国の一般会計等 の財

(28)

事業の施行に要する経費の全部また 一部を受益者や国、県等が 担するもの す

単位:円・% 対予算

 第 

 款

増減

対調定

分担金及び

担金 

決算構成比 . %

9平0ん①18ん009

予算現額

収入済額 の比較

9①.5

①81ん①平1ん000 8平年ん②09ん989

190ん9②0ん000

△ 年0ん②年平ん91①

②年9ん②5②ん45② 89.8

△ 1平.0

収入済額

 区分 年度

予算現額 調定額

91.4

△ 88ん8①9ん年②年

58ん1年①ん45② 108.5

10平ん100ん①平② 9①ん908ん0平0

841ん858ん084 8②平ん591ん000

収 入 率

1.①

平平 平年

予算現額 8億②ん平59万円に対する収入済額 8億4ん185万円 収入率 9①.5% 予算現額 に対し 年ん0②年万円減少し います

収入済額 前年度に比べ 1億平10万円 1年.8% 増加し います

その主なもの 民生費負担金 児童福祉費負担金 ①ん859万円及び土木費負担金 道路橋 りょう費負担金 年ん4年5万円が増加し います

調 定 額 に 対 す る 収 入 率 91.4 % 収 入 未 済 額 ②ん445 万 円 前 年 度 に 比 べ 年8① 万 円 4.9% 減少し います

その主なもの 民生費負担金 児童福祉費負担金 の減少 す

これらの収入未済額 保育園入園者負担金を め 児童クラブ入所者負担金 身体・知 的障がい者施設入所者負担金が含まれ おり 徐々に減少傾向にあるものの 長期にわたる滞 納繰越も累積し います

滞納解消のため 電話による納付指導 面接による納付相談・指導及び書面による督促状・ 催告書の送付等の未納対策に取り組まれ おります

また 不納欠損額 4年0万円 前年度に比べ 1年年万円 平年.①% 減少し います これ 児童福祉費負担金 保育園入園者負担金 の減少 す

不納欠損処分 地方自治法に基 き処理され いますが 公 負担の原則からその取扱いに つい 十分注意を払い 厳正に対処される もに更なる体制の強化を図り 収入未済額 の減少に向け 一層の努力を望 ます

19年 度

0年 度

1年 度

年 度

年 度 身体・知的障がい者施設入所者負担金 1年ん8年1ん①①0 1年ん②5平ん①80 1年ん②0年ん②00 1年ん②0年ん②00 1年ん②0年ん②00 保育園・児童クラブ等入園者負担金 9②ん①②8ん080 ①平ん年05ん②年② ①②ん905ん915 ①4ん①11ん94平 ①0ん②50ん①年5

0 平0 40 ①0 80 100

百万円

(29)

行政財産や公の施設の使用に係るものや特定の者のために提供する公の役務に係る手数料等 す

単位:円・%

○ 不納欠損額 

○ 収入未済額 

衛生手数料 し尿処理手数料

年ん①54ん159

民生手数料 ヘルパー派遣手数料滞納繰越分

衛生手数料 し尿処理手数料 総務手数料 市民安全手数料等

0.①

増加

558ん②平平ん000 9①.4

549ん5②①ん11平 545ん5②平ん911

予算現額

48万円

収 入 率

増減

土木使用料 道路使用料 公園使用料等

5年8ん年5②ん②5平

その主なもの 次の おり す

1ん019万円

年ん5①1ん000

増加 民生使用料 児童福祉使用料等

0.0

81②万円 減少 対予算

△ 平0ん年①4ん平48

54平ん104ん84年 99.年

 区分 年度

調定額

平年 △ 1①ん②10ん089

94万円 平平

1年万円

99.年

収入済額

 第 

 款

②ん平15ん159

土木使用料 住宅使用料 年8①万円

対調定

予算現額

収入済額 の比較

9②.0

198万円

平4年万円 総務使用料 スポーゼ施設使用料等

使用料及び手数料 

決算構成比 . %

5①平ん平8年ん000

1年万円

増加

②ん4②1ん平①9

4①①万円

不納欠損額 前年度に比べ 5万円 1②.8% 減少し います

予算現額 5億①ん平平8万円に対する収入済額 5億4ん55②万円 収入率 9②.0% 予算現額 に対し 1ん①②1万円減少し います

また 収入済額 前年度に比べ ②平1万円 1.年% 増加し います その主なもの 次の おり す

調定額に対する収入 率 99.年% あり 不納 欠損額及び収入未済額の 合計 400万円 す

不納欠損額 前年度に比べ 若 1.1% 増加し います

19年度 0年度 1年度 年度 年度

し尿処理手数料 年②平ん890 年00ん①年0 平4②ん110 1年平ん年40 1年年ん②91

0 50 100 150 平00 平50 年00 年50 400

千円 納欠損額の推移

(30)

国 市に対して、 担金・補助金等の名称に り交付さ る支出金 す

単位:円・%

4ん②9②万円

0.0

△ 88②ん年①0ん年59 91.②

9ん5平②ん年94ん851 100.0

平億1ん580万円 年億②ん平年①万円

100.0

対調定

11億 ②44万円 教育費国庫補助金 小・中学校費補助金等

民生費国庫補助金 児童福祉費補助金等

国庫支出金 

決算構成比 .5%

予算現額

 第 

3 款

調定額

平平5ん0①②ん②90

民生費国庫負担金 生活保護費負担金 子 も手当負担金 障害者 児 自立支援給付費 負担金等

教育費国庫補助金 小学校費補助金等

9ん②5平ん4①平ん①41

平平

4億4ん8平5万円

減少

△ 915ん4年5ん8①4

収 入 率

9ん②5平ん4①平ん①41

減少

19①ん99平ん平85 平平5ん0①②ん②90

対予算 収入済額

1億年ん040万円

9ん5平②ん年94ん851

民生費国庫負担金 生活保護費負担金等

増加

0.5

民生費国庫補助金 社会福祉費補助金等

予算現額

収入済額 の比較

10ん①年9ん8平年ん000

 区分 年度

10ん44平ん8年0ん②15 91.平

減少

平8ん0②5ん505

①ん141万円 総務費委託金 選挙費委託金等

増減 平年

収入未済額 前年度に比べ 平1万円 5.年% 増加し います

また 収入未済額の推移を ます 全体的に 若 上向い いますの 減少に向けた 徴収対策に努められるよう要望します

予算現額 115億9ん18平万円に対する収入済額 10①億②ん1年0万円 収入率 9平.1% 予算 現額に対し 9億平ん051万円減少し います

その主なもの 次の おり す

収入未済額 前年度に比べ 平5万円 ②.0% 増加し います

また 収入未済額の推移を ます 全体的に 若 下向い いますの より減少に向 けた徴収対策に努められるこ を望 ます

19年度 0年度 1年度 年度 年度

住宅使用料 1ん444ん②00 1ん99①ん080 平ん44②ん900 1ん990ん900 平ん4年①ん400 し尿処理手数料 1ん9①9ん5①1 1ん58年ん911 1ん年55ん9①1 1ん141ん051 94②ん810 ヘルパー派遣手数料 48平ん800 48平ん800 48平ん800 48平ん800 48平ん800

0 50 100 150 平00 平50 万円

収入未済額の推移

予算現額 10①億年ん98平万円に対する収入済額 9②億5ん平4①万円 収入率 91.②% 予算現 額に対し 8億8ん②年①万円減少し います

その主なもの 次の おり す

収入済額 前年度に比べ 平億平ん50①万円 平.4% 増加し います その主なもの 次の おり す

(31)

県 市に対して、 担金・補助金等の名称に り交付さ る支出金 す

単位:円・%

   土木費県負担金 道路橋りょう費負担金    労働費県補助金 労働費補助金

   総務費委託金 徴税費委託金 選挙費委託金等

市の財産に係る貸付、出資又 売り払いに って生 る現金収入 す

単位:円・% 調定額

①ん50②万円

年ん44年ん年19ん000

年年0ん5②4ん5年8

50年ん4①4ん000

0.1

△ 平年②ん959ん490 5平.②

年ん年91ん50②ん①9年

   衛生費県補助金 保健衛生費補助金等

年ん②平9ん②45ん年19 △ 平15ん8年0ん9年1 100.0

平①5ん①4平ん890 平①5ん504ん510

増加

年ん年91ん50②ん①9年

県支出金 

決算構成比 5.5%

 区分 年度

予算現額

収 入 率 対予算

②②ん4②4ん5年8

平平

98.5

①ん050万円 減少

予算現額

収入済額 の比較

0.0

財産収入 

決算構成比 .5%

 区分 年度

予算現額

増加    総務費委託金 統計調査費委託金 徴税費委託

   金等

100.0

平5年ん100ん000 年年0ん5②4ん5年8

△ 1①4ん019ん①平4

②ん059万円

100.0 △ 51ん811ん年0②

年15ん4年4ん0平8

対調定 収 入 率

94.5

調定額 収入済額

②②.9

減少 減少    民生費県補助金 児童福祉費補助金 障害者

   児 自立支援事業費補助金等

△ 4.0

1年0.①

減少 減少

対調定

増加

99.9

平年 年ん945ん5②①ん平50

増加    民生費県負担金 障害者 児 自立支援給付費

   負担金 生活保護費負担金等

   民生費県負担金 障害者 児 自立支援給付費    負担金 児童福祉費負担金等

   民生費県補助金 児童福祉費補助金等

1億5ん85②万円 1億年ん1②平万円

①5ん0②0ん0平8

対予算

 第 

5 款

平年

年ん②平9ん②45ん年19

△ 平50ん年①4ん000 ①4ん9年1ん①48

①ん②40万円 4ん01平万円

増減

増減 50平ん平5②ん平50 年年8ん平年②ん①平① 年年8ん平年②ん①平①

平平

②ん409万円 ②ん平10万円

予算現額

収入済額 の比較

収入済額

 第 

 款

予算現額 年9億4ん55②万円に対する収入済額 年②億平ん9②4万円 収入率 94.5% 予算現 額に対し 平億1ん58年万円減少し います

その主なもの 次の おり す

収入済額 前年度に比べ 年億年ん8平年万円 10.0% 増加し います その主なもの 次の おり す

予算現額 平億5ん年10万円に対する収入済額 年億年ん05②万円 収入率 1年0.①% 予算現額 に対し ②ん②4②万円増加し います

その主なもの 不動産売払収入 ①ん0②1万円及び財産貸付収入 土地建物貸付収入 1ん0②0万 円 す

収入済額 前年度に比べ ①ん50②万円 平4.5% 増加し います

その主なもの 不動産売払収入 5ん18年万円及び財産貸付収入 土地建物貸付収入 1ん00①万 円 す

(32)

金銭の財産を無償譲渡さ たもの す

単位:円・%

基金及び他会計 一般会計に繰り入 る資金 す

単位:円・%

10平.8

対調定

平平 平平ん80②ん000 平年ん①90ん00年

△ 1.1 0.0

予算現額

収入済額 の比較

収 入 率 対予算 対調定

△ 11ん年1平ん1①1

寄 附 金 

決算構成比 . %

年年年ん84平

100.0

100.0

△ 11ん②②9ん044 △ 平.5 0.0

 第 

7 款

繰 入 金 

決算構成比 . %

増減 △ 10ん②①年ん000 △ 11ん年1平ん1①1

調定額 収入済額

△ 549ん1①1

△ 5ん年09ん②41

9①.9

1ん②8①万円 財政調整基金繰入金

5年9ん985ん平15

被災者支援基金繰入金

5年0万円 50平万円

増減 △ 年②9ん②09ん000 △ 年91ん488ん044 △ 年91ん488ん044

地球温暖化対策基金繰入金

5①②万円

99.4 △ 1②ん088ん②85

1平ん年②②ん84平 1平ん年②②ん84平

予算現額

収入済額 の比較

対予算

平年 100.0

りのまち くり基金繰入金

10年.9

予算現額 調定額

収 入 率

1平ん044ん000

平年 55②ん0②4ん000 5年9ん985ん平15

平ん90①万円

100.0

平平 9年①ん②8年ん000 9年1ん4②年ん平59 9年1ん4②年ん平59

ふるさ まち くり応援基金繰入金

4億②ん①①4万円 予算現額

収入済額

平年ん①90ん00年 88年ん00年

ふるさ 産業創造基金繰入金

 区分 年度

 第 

6 款

 区分 年度

国際交流基金繰入金 40万円

予算現額 1ん平04万円に 対する収入済額 1ん平年② 万円 収入率 10平.8% 予算現額に対 し 年年万円増加し います

その主なもの 市民安全費寄附金 4平万円の増加及び都市計画費寄附金 平0万円の減少 す

収入済額 前年度に比べ 1ん1年1万円 4②.8% 減少し います

その主なもの 市民安全費寄附金 99②万円の増加及び前年度の りのまち くり基金寄 附金 平ん15①万円が減少したもの す

本年度の基金繰入金 次の おり す

参照

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(単位:千円) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 1,772 決算 2,509 2,286 1,891 1,755 事業費 予算 2,722 2,350 2,000. 1,772 決算

連結会計 △ 6,345 △  2,963 △ 1,310 7,930 724 普 通会計 △ 6,700 △  2,131 △ 3,526 6,334 △ 970. 基礎的財政収支

業務効率化による経費節減 業務効率化による経費節減 審査・認証登録料 安い 審査・認証登録料相当高い 50 人の製造業で 30 万円 50 人の製造業で 120

※規制部門の値上げ申 請(平成24年5月11 日)時の燃料費水準 で見直しを実施して いるため、その時点 で確定していた最新

事業の財源は、運営費交付金(平成 30 年度 4,025 百万円)及び自己収入(平成 30 年度 1,554 百万円)となっている。.

2【 ME 】シート 記入日(       ) 名前 呼ばれたい ニックネーム. 学校(所属)

なお、平成16年度末までに発生した当該使用済燃

の 45.3%(156 件)から平成 27 年(2015 年)には 58.0%(205 件)に増加した。マタニティハウ ス利用が開始された 9 月以前と以後とで施設での出産数を比較すると、平成