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決算報告 社会福祉法人にこにこ福祉会 資金収支計算書

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Academic year: 2018

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科 目 名 決 算

 就労支援事業収入 70,977,176

  就労支援事業収入 59,697,283

  就労支援事業収入 11,279,893

就労支援事業収入計 70,977,176

 就労支援事業原価支出 69,888,632

  当期材料 入高 34,289,576

  当期材料 入高 1,826,844

  労務費 24,054,110

  経費 9,718,102

 販売及び一般管理費 1,341,214

就労支援事業支出計(2) 71,229,846

就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -252,670

 自立支援費収入 147,359,384

  介護給付費収入 65,179,820

  訓練等給付費収入 64,692,535

  利用者 担金収入 17,487,029

 寄附金収入 2,367,723

 雑収入 5,608,835

  利息配当金収入 22,635

 経理区分間繰入金収入 11,000,000

福祉事業収入計 4 166,358,577

 人件費支出 103,756,910

 事務費支出 25,635,729

 事業費支出 19,252,323

 経理区分間繰入金支出 11,000,000

福祉事業支出計 5 159,644,962

福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5) 6,713,615

 施設整備等寄附金収入 1,100,000

施設設備等収入計 1,100,000

 固定資産 得支出 1,384,150

施設整備等支出計 1,384,150

施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) -284,150

 積立預金積立支出 2,054

 その の支出 777,000

資金収支計算書

      2014年 3月31日現在           単位:円 

就労支援事業活動による収支

福祉事業活動による収支

施設整備等による収支

(2)

務支出計 11 779,054

務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) -779,054

当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12+13 5,397,741

前期末支払資金残高(15) 77,891,929

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