1議会費
441,017,000 0 0 0 441,017,000 426,658,522 0 0 14,358,478 1議会費
441,017,000 0 0 0 441,017,000 426,658,522 0 0 14,358,478 1議会費
441,017,000 0 0 0 441,017,000 426,658,522 0 0 14,358,478 ○人件費
99,089,000 91,282,332 0 0 7,806,668 2給料
49,220,000 47,806,392 0 0 1,413,608
○ 行政職給
44,570,892 ○ 技能労務職給
3,235,500 3職員手当
29,302,000 28,318,809 0 0 983,191
○ 扶養手当
1,476,000
等 ○ 管理職手当
1,900,200 ○ 地域手当
1,535,469 ○ 住居手当
786,000 ○ 通勤手当
993,200 ○ 時間外勤務手当
1,840,650 ○ 特殊勤務手当
3,000 ○ 期末手当
11,910,031 ○ 勤勉手当
7,874,259 4共済費
20,567,000 15,157,131 0 0 5,409,869
○ 市町村職員共済組合負担金
15,157,131 ○事務局運営
5,432,000 4,369,786 0 0 1,062,214 経費
9旅費
1,028,000 706,279 0 0 321,721
○ 一般旅費
706,279 11需用費
1,314,000 941,855 0 0 372,145
○ 消耗品費
756,296 ○ 自動車燃料費
132,958 ○ 食糧費
52,601 12役務費
250,680 160,443 0 0 90,237
○ 情報通信費
124,855 ○ 手数料
35,588 13委託料
52,000 51,840 0 0 160
○ 保守委託料
51,840 14使用料及
1,580,000 1,337,549 0 0 242,451 ○ 使用料
78,830
び賃借料 ○ 借上料
26,460 ○ 自動車その他借上料
890,652 ○ 事務機器借上料
341,607 18備品購入
112,320 112,320 0 0 0
○ 器具購入費
112,320 費
19負担金、
1,095,000 1,059,500 0 0 35,500 ○ 負担金
1,058,000
補助及び ○ 研修等負担金
1,500 交付金
○議会運営経
336,496,000 331,006,404 0 0 5,489,596 費
第 1款 議会費 第 1項 議会費
事 業 名 逓次繰越
事故繰越し
繰越明許費 節 金 額
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 繰越額
及び流用増減 計
1報酬
163,826,665 163,826,665 0 0 0
○ 議長報酬
6,522,066 ○ 副議長報酬
5,655,667 ○ 常任委員会委員長等報酬
27,418,932 ○ 議員報酬
124,230,000 3職員手当
70,444,320 70,444,320 0 0 0
○ 議員期末手当
70,444,320 等
4共済費
66,810,000 66,810,000 0 0 0
○ 市議会議員共済会負担金
66,810,000 8報償費
124,959 90,000 0 0 34,959
○ 講師等謝金
75,000 ○ 報償金
15,000 9旅費
8,422,015 6,604,358 0 0 1,817,657
○ 費用弁償
6,604,358 10交際費
1,000,000 404,424 0 0 595,576
○ 議長交際費
404,424 11需用費
2,962,000 2,571,689 0 0 390,311
○ 消耗品費
63,897 ○ 印刷費
2,507,792 12役務費
372,041 371,257 0 0 784 ○ 郵便料
130,000 ○ 情報通信費
192,576 ○ 自動車任意保険料
40,041 ○ 広告料
8,640 13委託料
7,728,000 6,686,835 0 0 1,041,165 ○ 委託料
6,200,835 ○ 保守委託料
486,000 14使用料及
1,056,000 980,964 0 0 75,036 ○ 使用料
777,600
び賃借料 ○ 情報機器借上料
203,364 18備品購入
1,220,000 752,760 0 0 467,240
○ 器具購入費
752,760 費
19負担金、
12,530,000 11,463,132 0 0 1,066,868
○ 常任委員会等交付金
補助及び
603,598
交付金 ○ 議員団交付金
352,600 ○ 政務活動費交付金
10,506,934 2総務費
6,483,806,000 614,361,000 370,751,800 0 7,468,918,800 6,890,050,312 0 18,425,000 560,443,488 1総務管理費
5,098,589,000 614,361,000 323,096,800 0 6,036,046,800 5,623,451,889 0 0 412,594,911 1一般管理費
3,154,048,000 244,756,000 0 △1,210,210 3,397,593,790 3,197,361,630 0 0 200,232,160 ○人件費
2,993,502,790 2,836,204,077 0 0 157,298,713
○ 同項内 18目人件費へ予算
流用
889,834 ○ 同項内 19目人件費へ予算
流用
320,376 2給料
909,242,000 838,302,309 0 0 70,939,691 ○ 市長給
10,672,000 第 1款 議会費 第 1項 議会費 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費
事 業 名 逓次繰越
事故繰越し
繰越明許費 節 金 額
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 繰越額
及び流用増減 計
○ 副市長給
9,001,600 ○ 行政職給
804,717,409 ○ 技能労務職給
9,488,100 ○ 医療職給
4,423,200 3職員手当
1,747,449,000 1,718,398,389 0 0 29,050,611
○ 扶養手当
22,310,074
等 ○ 管理職手当
25,772,397 ○ 地域手当
26,614,243 ○ 住居手当
13,364,781 ○ 通勤手当
12,546,682 ○ 時間外勤務手当
28,614,454 ○ 特殊勤務手当
203,950 ○ 期末手当
209,064,495 ○ 勤勉手当
130,939,091 ○ 退職手当
1,159,468,222 ○ 児童手当
89,500,000 4共済費
336,811,790 279,503,379 0 0 57,308,411
○ 市町村職員共済組合負担金
256,600,093 ○ 地方公務員災害補償基金負
担金
9,763,366 ○ 労災保険料
119,998 ○ 雇用保険料
849,999 ○ 健康保険・厚生年金保険料
12,169,923 ○秘書業務経
8,103,000 6,401,245 0 0 1,701,755 費
9旅費
403,000 186,856 0 0 216,144
○ 一般旅費
186,856 10交際費
2,700,000 1,921,100 0 0 778,900
○ 市長交際費
1,771,100 ○ 弔祭料
150,000 11需用費
1,628,024 1,226,418 0 0 401,606
○ 消耗品費
746,440 ○ 印刷費
15,120 ○ 自動車燃料費
463,778 ○ 自動車修繕料
1,080 12役務費
68,128 62,008 0 0 6,120
○ 情報通信費
23,128 ○ 広告料
38,880 14使用料及
1,202,000 933,015 0 0 268,985 ○ 借上料
23,328
び賃借料 ○ 自動車その他借上料
769,068 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費
事 業 名 逓次繰越
事故繰越し
繰越明許費 節 金 額
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 繰越額
及び流用増減 計
○ 事務機器借上料
140,619 18備品購入
70,848 70,848 0 0 0
○ 器具購入費
70,848 費
19負担金、
2,031,000 2,001,000 0 0 30,000 ○ 負担金
2,001,000 補助及び
交付金
○庁用物品購
35,700,000 21,095,409 0 0 14,604,591 入等経費
11需用費
33,413,000 20,664,003 0 0 12,748,997
○ 消耗品費
3,404,820 ○ 被服費
15,444,939 ○ 印刷費
1,641,762 ○ 食糧費
93,426 ○ 器具修繕料
79,056 12役務費
236,000 115,344 0 0 120,656 ○ 手数料
115,344 18備品購入
2,051,000 316,062 0 0 1,734,938
○ 器具購入費
316,062 費
○庶務業務経
85,059,000 67,296,270 0 0 17,762,730 費
1報酬
137,000 0 0 0 137,000 8報償費
1,394,000 1,252,800 0 0 141,200
○ 弁護士謝金
1,252,800 9旅費
36,000 20,668 0 0 15,332
○ 一般旅費
20,668 11需用費
1,929,000 945,058 0 0 983,942
○ 消耗品費
45,359 ○ 自動車燃料費
640,208 ○ 自動車修繕料
259,491 12役務費
57,543,150 44,021,877 0 0 13,521,273 ○ 郵便料
28,112,173 ○ 情報通信費
12,301,240 ○ 自動車損害保険料
831,720 ○ 賠償責任保険料
1,086,195 ○ 火災保険料
618,944 ○ 自動車任意保険料
1,027,455 ○ 手数料
44,150 13委託料
21,649,440 18,957,703 0 0 2,691,737 ○ 委託料
17,804,791 ○ 保守委託料
1,152,912 14使用料及
2,085,410 1,862,564 0 0 222,846 ○ 使用料
307,550
び賃借料 ○ 自動車その他借上料
1,114,410 ○ テレビ受信料
440,604 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費
事 業 名 逓次繰越
事故繰越し
繰越明許費 節 金 額
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 繰越額
及び流用増減 計
19負担金、
188,000 185,000 0 0 3,000 ○ 負担金
104,000
補助及び ○ 研修等負担金
81,000 交付金
27公課費
97,000 50,600 0 0 46,400
○ 自動車重量税
50,600 ○人事業務経
63,043,000 61,906,054 0 0 1,136,946 費
1報酬
2,715,000 2,555,534 0 0 159,466
○ 委員等報酬
77,500 ○ 非常勤嘱託報酬
2,478,034 5災害補償
73,292 71,292 0 0 2,000
○ 療養補償費
71,292 費
7賃金
54,752,580 54,752,580 0 0 0
○ 臨時職員賃金
54,752,580 8報償費
1,702,000 1,390,640 0 0 311,360 ○ 謝金
710,640 ○ 退職慰労金
680,000 9旅費
762,634 740,082 0 0 22,552
○ 一般旅費
740,082 11需用費
1,418,000 1,360,978 0 0 57,022
○ 消耗品費
1,249,279 ○ 印刷費
84,499 ○ 食糧費
27,200 12役務費
1,367,494 819,284 0 0 548,210 ○ 手数料
819,284 14使用料及
100,000 100,000 0 0 0 ○ 使用料
100,000 び賃借料
19負担金、
152,000 115,664 0 0 36,336
○ 研修等負担金
115,664 補助及び
交付金
○福利厚生業
42,580,000 40,867,832 0 0 1,712,168 務経費
1報酬
2,100,000 2,100,000 0 0 0
○ 産業医報酬
2,100,000 9旅費
60,000 53,694 0 0 6,306
○ 一般旅費
53,694 11需用費
1,083,800 1,006,512 0 0 77,288
○ 消耗品費
96,619 ○ 光熱水費
35,093 ○ 施設その他修繕料
874,800 12役務費
15,940,000 14,999,141 0 0 940,859
○ 傷害保険料
1,505,900 ○ 手数料
13,493,241 13委託料
293,000 292,485 0 0 515
○ 除草委託料
292,485 14使用料及
16,416,000 16,416,000 0 0 0
○ 土地借上料
16,416,000 び賃借料
19負担金、
6,687,200 6,000,000 0 0 687,200 ○ 交付金
6,000,000 補助及び
交付金
第 2款 総務費 第 1項 総務管理費
事 業 名 逓次繰越
事故繰越し
繰越明許費 節 金 額
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 繰越額
及び流用増減 計
○条例等表彰
1,760,000 1,614,274 0 0 145,726 事業
1報酬
149,000 67,100 0 0 81,900
○ 委員等報酬
67,100 8報償費
53,000 51,760 0 0 1,240
○ 講師等謝金
40,000 ○ 謝金
11,760 11需用費
1,473,450 1,410,864 0 0 62,586
○ 消耗品費
377,402 ○ 記念品費
941,770 ○ 印刷費
91,692 14使用料及
84,550 84,550 0 0 0 ○ 使用料
84,550 び賃借料
○研修業務経
6,408,934 5,878,189 0 0 530,745
○ 同目内大里行政センター業
費 務経費へ予算流用
502,431 ○ 同目内妻沼行政センター業
務経費へ予算流用 887,635 8報償費
633,000 511,560 0 0 121,440
○ 講師等謝金
187,280 ○ 謝金
324,280 9旅費
3,009,845 2,740,614 0 0 269,231
○ 一般旅費
7,276 ○ 研修旅費
2,733,338 11需用費
360,800 319,124 0 0 41,676
○ 消耗品費
215,047 ○ 印刷費
6,048 ○ 自動車燃料費
33,889 ○ 食糧費
2,800 ○ 自動車修繕料
61,340 13委託料
1,111,800 1,111,800 0 0 0 ○ 委託料
1,111,800 14使用料及
41,000 6,480 0 0 34,520 ○ 使用料
6,480 び賃借料
19負担金、
1,244,289 1,180,411 0 0 63,878
○ 研修等負担金
1,169,071
補助及び ○ 補助金
11,340 交付金
27公課費
8,200 8,200 0 0 0
○ 自動車重量税
8,200 ○市民生活支
15,139,000 14,019,430 0 0 1,119,570 援事業
1報酬
9,711,000 9,097,300 0 0 613,700 ○ 報酬
4,325,500 ○ 事務嘱託報酬
4,771,800 8報償費
1,912,000 1,912,000 0 0 0
○ 講師等謝金
112,000 ○ 弁護士謝金
1,680,000 ○ 税理士謝金
120,000 9旅費
965,000 663,884 0 0 301,116
○ 費用弁償
631,742 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費
事 業 名 逓次繰越
事故繰越し
繰越明許費 節 金 額
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 繰越額
及び流用増減 計
○ 一般旅費
32,142 11需用費
1,412,000 1,328,627 0 0 83,373
○ 消耗品費
997,607 ○ 印刷費
331,020 12役務費
189,000 170,011 0 0 18,989
○ 情報通信費
170,011 14使用料及
128,000 116,364 0 0 11,636
○ 事務機器借上料
116,364 び賃借料
18備品購入
600,000 542,944 0 0 57,056
○ 器具購入費
542,944 費
19負担金、
222,000 188,300 0 0 33,700 ○ 負担金
30,000
補助及び ○ 研修等負担金
18,300
交付金 ○ 団体補助金
140,000 ○職員退職手
5,781,000 1,562,575 0 0 4,218,425 当基金積立
事業
25積立金
5,781,000 1,562,575 0 0 4,218,425
○ 基金積立金
1,562,575 ○公共用地先
91,974,000 91,973,209 0 0 791 行取得特別
会計繰出事
業
28繰出金
91,974,000 91,973,209 0 0 791
○ 特別会計繰出金
91,973,209 ○大里行政セ
15,356,650 15,356,650 0 0 0
○ 同目内研修業務経費から予
ンター業務 算流用
502,431
経費 ○ 同目内江南行政センター業
務経費から予算流用
444,219 1報酬
9,777,125 9,777,125 0 0 0
○ 事務嘱託報酬
9,777,125 7賃金
2,636,090 2,636,090 0 0 0
○ 臨時職員賃金
2,636,090 9旅費
264,000 264,000 0 0 0
○ 費用弁償
264,000 11需用費
794,218 794,218 0 0 0
○ 消耗品費
231,691 ○ 自動車燃料費
188,226 ○ 自動車修繕料
374,301 12役務費
1,214,772 1,214,772 0 0 0
○ 情報通信費
1,214,772 13委託料
251,063 251,063 0 0 0
○ 保守委託料
251,063 14使用料及
239,682 239,682 0 0 0
○ 事務機器借上料
239,682 び賃借料
第 2款 総務費 第 1項 総務管理費
事 業 名 逓次繰越
事故繰越し
繰越明許費 節 金 額
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 繰越額
及び流用増減 計
19負担金、
14,000 14,000 0 0 0 ○ 負担金
14,000 補助及び
交付金
24投資及び
132,000 132,000 0 0 0
○ 業務取扱資金
30,000
出資金 ○ 事務取扱資金
102,000 27公課費
33,700 33,700 0 0 0
○ 自動車重量税
33,700 ○妻沼行政セ
19,210,635 19,210,635 0 0 0
○ 同目内研修業務経費から予
ンター業務 算流用
887,635 経費
1報酬
14,679,000 14,679,000 0 0 0
○ 事務嘱託報酬
14,679,000 9旅費
648,240 648,240 0 0 0
○ 費用弁償
642,180 ○ 一般旅費
6,060 11需用費
1,537,921 1,537,921 0 0 0
○ 消耗品費
718,837 ○ 自動車燃料費
279,347 ○ 自動車修繕料
539,737 12役務費
1,679,166 1,679,166 0 0 0
○ 情報通信費
1,679,166 13委託料
108,410 108,410 0 0 0
○ 保守委託料
108,410 14使用料及
147,398 147,398 0 0 0
○ 事務機器借上料
147,398 び賃借料
19負担金、
14,000 14,000 0 0 0 ○ 負担金
14,000 補助及び
交付金
24投資及び
340,000 340,000 0 0 0
○ 業務取扱資金
30,000
出資金 ○ 事務取扱資金
310,000 27公課費
56,500 56,500 0 0 0
○ 自動車重量税
56,500 ○江南行政セ
13,975,781 13,975,781 0 0 0
○ 同目内大里行政センター業
ンター業務 務経費へ予算流用
444,219 経費
1報酬
8,445,600 8,445,600 0 0 0
○ 事務嘱託報酬
8,445,600 7賃金
1,941,330 1,941,330 0 0 0
○ 臨時職員賃金
1,941,330 9旅費
180,480 180,480 0 0 0
○ 費用弁償
180,480 11需用費
874,377 874,377 0 0 0
○ 消耗品費
369,657 ○ 自動車燃料費
195,155 ○ 自動車修繕料
302,005 ○ 器具修繕料
7,560 12役務費
1,240,724 1,240,724 0 0 0
○ 情報通信費
1,240,724 13委託料
129,600 129,600 0 0 0
○ 保守委託料
129,600 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費
事 業 名 逓次繰越
事故繰越し
繰越明許費 節 金 額
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 繰越額
及び流用増減 計
14使用料及
793,070 793,070 0 0 0
○ 事務機器借上料
793,070 び賃借料
19負担金、
14,000 14,000 0 0 0 ○ 負担金
14,000 補助及び
交付金
24投資及び
350,000 350,000 0 0 0
○ 業務取扱資金
30,000
出資金 ○ 事務取扱資金
320,000 27公課費
6,600 6,600 0 0 0
○ 自動車重量税
6,600 2文書広報費
124,655,000 1,535,000 0 0 126,190,000 120,780,638 0 0 5,409,362 ○人件費
277,000 270,277 0 0 6,723 4共済費
277,000 270,277 0 0 6,723
○ 雇用保険料
35,000 ○ 健康保険・厚生年金保険料
235,277 ○広報発行事
90,421,000 88,066,972 0 0 2,354,028 業
8報償費
58,000 20,000 0 0 38,000 ○ 報償金
20,000 9旅費
32,000 19,662 0 0 12,338
○ 一般旅費
19,662 11需用費
17,891,400 16,992,189 0 0 899,211
○ 消耗品費
395,388 ○ 印刷費
16,479,233 ○ 自動車燃料費
34,231 ○ 食糧費
13,012 ○ 自動車修繕料
42,548 ○ 器具修繕料
27,777 12役務費
81,000 79,728 0 0 1,272
○ 情報通信費
75,600 ○ 傷害保険料
4,128 13委託料
69,604,000 68,232,389 0 0 1,371,611 ○ 委託料
64,930,313 ○ 保守委託料
3,302,076 14使用料及
2,628,000 2,626,344 0 0 1,656 ○ 使用料
106,272
び賃借料 ○ 情報機器借上料
2,520,072 18備品購入
78,000 48,060 0 0 29,940
○ 器具購入費
48,060 費
19負担金、
42,000 42,000 0 0 0 ○ 負担金
42,000 補助及び
交付金
27公課費
6,600 6,600 0 0 0
○ 自動車重量税
6,600 ○文書管理業
26,327,000 23,574,922 0 0 2,752,078 務経費
1報酬
1,590,600 1,590,600 0 0 0
○ 事務嘱託報酬
1,590,600 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費
事 業 名 逓次繰越
事故繰越し
繰越明許費 節 金 額
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 繰越額
及び流用増減 計
7賃金
468,000 464,850 0 0 3,150
○ 臨時職員賃金
464,850 9旅費
54,000 48,000 0 0 6,000
○ 費用弁償
48,000 11需用費
7,277,760 7,071,426 0 0 206,334
○ 消耗品費
6,773,278 ○ 自動車燃料費
221,216 ○ 自動車修繕料
76,932 12役務費
7,000 6,216 0 0 784
○ 情報通信費
6,216 13委託料
1,415,000 1,399,622 0 0 15,378 ○ 委託料
751,178 ○ 保守委託料
401,760 ○ 警備委託料
246,684 14使用料及
15,459,000 12,964,928 0 0 2,494,072 ○ 使用料
1,782,000
び賃借料 ○ 事務機器借上料
11,182,928 18備品購入
48,640 22,680 0 0 25,960
○ 器具購入費
8,640
費 ○ 図書購入費
14,040 27公課費
7,000 6,600 0 0 400
○ 自動車重量税
6,600 ○非核平和都
1,831,000 1,815,982 0 0 15,018 市推進事業
9旅費
27,697 18,199 0 0 9,498
○ 一般旅費
18,199 11需用費
199,000 195,480 0 0 3,520
○ 消耗品費
195,480 14使用料及
63,000 61,000 0 0 2,000
○ 自動車その他借上料
び賃借料
29,500 ○ 入場料
31,500 19負担金、
2,000 2,000 0 0 0 ○ 負担金
2,000 補助及び
交付金
25積立金
1,539,303 1,539,303 0 0 0
○ 基金積立金
1,539,303 ○情報公開個
662,000 401,641 0 0 260,359 人情報保護
事業
1報酬
313,000 149,000 0 0 164,000
○ 委員等報酬
149,000 9旅費
3,000 0 0 0 3,000 11需用費
20,000 14,598 0 0 5,402
○ 消耗品費
12,398 ○ 食糧費
2,200 14使用料及
326,000 238,043 0 0 87,957
○ 事務機器借上料
238,043 び賃借料
第 2款 総務費 第 1項 総務管理費
事 業 名 逓次繰越
事故繰越し
繰越明許費 節 金 額
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 繰越額
及び流用増減 計
○あっぱれ・
1,089,000 1,080,000 0 0 9,000 アピール・
FM-NA
CK5番組
放送事業
9旅費
5,000 0 0 0 5,000 11需用費
4,000 0 0 0 4,000 13委託料
1,080,000 1,080,000 0 0 0 ○ 委託料
1,080,000 ○ケーブルテ
5,143,000 5,142,857 0 0 143 レビ番組放
映事業
13委託料
5,143,000 5,142,857 0 0 143 ○ 委託料
5,142,857 ○「暑さ対策
440,000 427,987 0 0 12,013 」デジタル
サイネージ
事業
11需用費
24,000 12,061 0 0 11,939
○ 光熱水費
12,061 12役務費
92,000 91,926 0 0 74
○ 情報通信費
91,926 13委託料
324,000 324,000 0 0 0
○ 保守委託料
324,000 3財政管理費
5,472,000 0 0 0 5,472,000 4,385,927 0 0 1,086,073 ○財政業務経
1,000,000 663,926 0 0 336,074 費
9旅費
61,000 30,976 0 0 30,024
○ 一般旅費
30,976 11需用費
375,000 282,553 0 0 92,447
○ 消耗品費
282,553 14使用料及
564,000 350,397 0 0 213,603
○ 事務機器借上料
350,397 び賃借料
○減債基金積
4,472,000 3,722,001 0 0 749,999 立事業
25積立金
4,472,000 3,722,001 0 0 749,999
○ 基金積立金
3,722,001 4会計管理費
32,010,000 0 0 0 32,010,000 29,117,973 0 0 2,892,027 ○人件費
1,896,000 558,845 0 0 1,337,155 4共済費
1,896,000 558,845 0 0 1,337,155
○ 雇用保険料
77,615 ○ 健康保険・厚生年金保険料
481,230 ○会計業務経
30,114,000 28,559,128 0 0 1,554,872 費
1報酬
3,181,200 3,181,200 0 0 0
○ 事務嘱託報酬
3,181,200 7賃金
312,000 302,570 0 0 9,430
○ 臨時職員賃金
302,570 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費
事 業 名 逓次繰越
事故繰越し
繰越明許費 節 金 額
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 繰越額
及び流用増減 計
9旅費
82,920 79,282 0 0 3,638
○ 費用弁償
49,920 ○ 一般旅費
29,362 11需用費
10,324,000 10,209,576 0 0 114,424
○ 消耗品費
9,728,112 ○ 印刷費
481,464 12役務費
1,561,000 1,255,761 0 0 305,239
○ 動産保険料
460,607 ○ 手数料
795,154 13委託料
13,927,092 12,812,490 0 0 1,114,602 ○ 委託料
10,166,490 ○ プログラム作成委託料
2,516,400 ○ 保守委託料
129,600 14使用料及
345,000 337,461 0 0 7,539 ○ 使用料
129,600
び賃借料 ○ 事務機器借上料
207,861 18備品購入
324,788 324,788 0 0 0
○ 器具購入費
324,788 費
19負担金、
6,000 6,000 0 0 0 ○ 負担金
6,000 補助及び
交付金
24投資及び
50,000 50,000 0 0 0
○ 事務取扱資金
50,000 出資金
5財産管理費
216,984,000 0 230,430,800 0 447,414,800 426,721,072 0 0 20,693,728 ○人件費
940,000 901,759 0 0 38,241 4共済費
940,000 901,759 0 0 38,241
○ 雇用保険料
39,859 ○ 健康保険・厚生年金保険料
861,900 ○財産管理業
12,005,000 7,385,150 0 0 4,619,850 務経費
9旅費
39,000 12,974 0 0 26,026
○ 一般旅費
12,974 11需用費
954,000 471,229 0 0 482,771
○ 消耗品費
193,102 ○ 燃料費
796 ○ 自動車燃料費
50,181 ○ 自動車修繕料
54,350 ○ 施設その他修繕料
172,800 12役務費
451,000 276,760 0 0 174,240 ○ 手数料
276,760 13委託料
8,663,000 4,797,753 0 0 3,865,247
○ 測量委託料
574,117 ○ 管理委託料
1,569,261 ○ 除草委託料
2,654,375 14使用料及
300,000 274,674 0 0 25,326
○ 土地借上料
274,674 び賃借料
第 2款 総務費 第 1項 総務管理費
事 業 名 逓次繰越
事故繰越し
繰越明許費 節 金 額
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 繰越額
及び流用増減 計
16原材料費
46,000 0 0 0 46,000 19負担金、
1,543,800 1,543,560 0 0 240 ○ 負担金
1,523,680
補助及び ○ 受益者負担金
19,880 交付金
27公課費
8,200 8,200 0 0 0
○ 自動車重量税
8,200 ○本庁舎維持
124,074,000 113,744,422 0 0 10,329,578 管理経費
1報酬
5,341,800 5,341,800 0 0 0
○ 事務嘱託報酬
5,341,800 9旅費
309,800 307,556 0 0 2,244
○ 費用弁償
298,800 ○ 一般旅費
8,756 11需用費
46,362,400 37,274,739 0 0 9,087,661
○ 消耗品費
1,025,824 ○ 被服費
32,832 ○ 光熱水費
28,525,159 ○ 器具修繕料
34,880 ○ 施設その他修繕料
7,656,044 12役務費
1,105,000 890,093 0 0 214,907 ○ 手数料
890,093 13委託料
70,528,000 69,513,192 0 0 1,014,808 ○ 委託料
116,640 ○ 調査委託料
1,512,000 ○ 管理委託料
58,676,499 ○ 保守委託料
9,208,053 14使用料及
78,000 68,904 0 0 9,096 ○ 借上料
68,904 び賃借料
19負担金、
349,000 348,138 0 0 862 ○ 負担金
348,138 補助及び
交付金
○大里庁舎維
25,758,000 23,754,611 0 0 2,003,389 持管理経費
11需用費
5,020,000 3,523,757 0 0 1,496,243
○ 消耗品費
85,468 ○ 光熱水費
3,073,062 ○ 施設その他修繕料
365,227 12役務費
398,000 287,536 0 0 110,464 ○ 手数料
287,536 13委託料
6,660,000 6,471,685 0 0 188,315
○ 調査委託料
328,320 ○ 管理委託料
4,851,360 ○ 保守委託料
838,080 ○ 清掃委託料
319,680 ○ 除草委託料
134,245 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費
事 業 名 逓次繰越
事故繰越し
繰越明許費 節 金 額
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 繰越額
及び流用増減 計
14使用料及
30,000 29,089 0 0 911
○ テレビ受信料
29,089 び賃借料
15工事請負
13,500,000 13,316,400 0 0 183,600
○ 工事請負費
13,316,400 費
18備品購入
150,000 126,144 0 0 23,856
○ 器具購入費
126,144 費
○妻沼庁舎維
33,096,000 32,071,541 0 0 1,024,459 持管理経費
11需用費
9,348,924 8,578,593 0 0 770,331
○ 消耗品費
144,325 ○ 光熱水費
6,546,480 ○ 施設その他修繕料
1,887,788 12役務費
647,076 647,016 0 0 60 ○ 手数料
647,016 13委託料
22,428,000 22,197,715 0 0 230,285
○ 管理委託料
19,537,459 ○ 保守委託料
1,007,856 ○ 清掃委託料
270,000 ○ 除草委託料
1,382,400 14使用料及
22,000 21,817 0 0 183
○ テレビ受信料
21,817 び賃借料
18備品購入
650,000 626,400 0 0 23,600
○ 器具購入費
626,400 費
○江南庁舎維
21,111,000 18,432,789 0 0 2,678,211 持管理経費
11需用費
9,860,000 7,390,751 0 0 2,469,249
○ 消耗品費
159,913 ○ 光熱水費
6,166,900 ○ 燃料費
64,236 ○ 施設その他修繕料
999,702 12役務費
680,000 603,168 0 0 76,832 ○ 手数料
603,168 13委託料
10,529,000 10,398,117 0 0 130,883
○ 調査委託料
210,600 ○ 管理委託料
5,601,960 ○ 保守委託料
3,677,076 ○ 警備委託料
83,712 ○ 清掃委託料
468,720 ○ 除草委託料
356,049 14使用料及
42,000 40,753 0 0 1,247 ○ 使用料
11,664
び賃借料 ○ テレビ受信料
29,089 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費
事 業 名 逓次繰越
事故繰越し
繰越明許費 節 金 額
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 繰越額
及び流用増減 計
○本庁舎耐震
230,430,800 230,430,800 0 0 0 化事業(繰
越明許分)
13委託料
13,510,800 13,510,800 0 0 0 ○ 委託料
13,510,800 15工事請負
216,920,000 216,920,000 0 0 0
○ 工事請負費
216,920,000 費
6財政調整基金積
22,080,000 0 0 0 22,080,000 7,445,978 0 0 14,634,022
立金 ○財政調整基
22,080,000 7,445,978 0 0 14,634,022 金積立事業
25積立金
22,080,000 7,445,978 0 0 14,634,022
○ 基金積立金
7,445,978 7企画費
490,942,000 360,838,000 9,666,000 0 861,446,000 751,984,100 0 0 109,461,900 ○人件費
15,000 15,000 0 0 0 4共済費
15,000 15,000 0 0 0
○ 雇用保険料
15,000 ○政策推進業
17,908,272 17,908,272 0 0 0
○ 同目内超低床ノンステップ
務経費 バス導入促進補助事業から
予算流用
638,272 1報酬
119,400 119,400 0 0 0
○ 委員等報酬
119,400 8報償費
219,600 219,600 0 0 0 ○ 報償金
5,000 ○ 謝金
214,600 9旅費
363,356 363,356 0 0 0
○ 費用弁償
1,150 ○ 一般旅費
362,206 11需用費
1,282,946 1,282,946 0 0 0
○ 消耗品費
1,018,582 ○ 印刷費
118,800 ○ 光熱水費
103,873 ○ 自動車燃料費
33,759 ○ 食糧費
7,932 12役務費
4,296,240 4,296,240 0 0 0
○ 情報通信費
3,758,400 ○ 広告料
432,000 ○ 手数料
105,840 13委託料
1,088,490 1,088,490 0 0 0 ○ 委託料
1,088,490 14使用料及
0 0 0 0 0
び賃借料
19負担金、
10,538,240 10,538,240 0 0 0 ○ 負担金
10,538,240 補助及び
交付金
○政策研究業
164,739 164,739 0 0 0
○ 同目内ハートフル・ミーテ
務経費 ィング事業から予算流用
23,739 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費
事 業 名 逓次繰越
事故繰越し
繰越明許費 節 金 額
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 繰越額
及び流用増減 計
8報償費
18,000 18,000 0 0 0 ○ 謝金
18,000 9旅費
75,242 75,242 0 0 0
○ 費用弁償
6,000 ○ 一般旅費
69,242 11需用費
51,497 51,497 0 0 0
○ 消耗品費
51,497 19負担金、
20,000 20,000 0 0 0 ○ 負担金
20,000 補助及び
交付金
○大里広域市
40,616,000 40,615,958 0 0 42 町村圏組合
負担事業
19負担金、
40,616,000 40,615,958 0 0 42
○ 組合負担金
40,615,958 補助及び
交付金
○公共施設建
384,154,000 366,994,152 0 0 17,159,848 設基金積立
事業
25積立金
384,154,000 366,994,152 0 0 17,159,848
○ 基金積立金
366,994,152 ○総合交通体
95,219,000 91,232,009 0 0 3,986,991 系整備促進
事業
11需用費
151,200 151,200 0 0 0 ○ 印刷費
151,200 14使用料及
2,000 2,000 0 0 0
○ 土地借上料
2,000 び賃借料
19負担金、
95,065,800 91,078,809 0 0 3,986,991 ○ 負担金
193,632
補助及び ○ 補助金
90,885,177 交付金
○ハートフル
338,261 227,436 0 0 110,825
○ 同目内政策研究業務経費へ
・ミーティ 予算流用
23,739 ング事業
7賃金
13,000 9,108 0 0 3,892
○ 臨時職員賃金
9,108 8報償費
24,000 0 0 0 24,000 11需用費
135,261 115,080 0 0 20,181
○ 消耗品費
69,696 ○ 食糧費
45,384 14使用料及
5,000 0 0 0 5,000 び賃借料
18備品購入
161,000 103,248 0 0 57,752
○ 器具購入費
103,248 費
第 2款 総務費 第 1項 総務管理費
事 業 名 逓次繰越
事故繰越し
繰越明許費 節 金 額
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 繰越額
及び流用増減 計
○くまがや市
7,475,000 6,911,816 0 0 563,184 民まごころ
運動推進事
業
11需用費
6,000 5,816 0 0 184 ○ 食糧費
5,816 19負担金、
7,469,000 6,906,000 0 0 563,000
○ 推進奨励金
6,906,000 補助及び
交付金
○くまがや市
359,000 242,862 0 0 116,138 民まごころ
運動推進基
金積立事業
25積立金
359,000 242,862 0 0 116,138
○ 基金積立金
242,862 ○事務管理経
417,000 335,951 0 0 81,049 費
1報酬
209,000 186,000 0 0 23,000
○ 委員等報酬
186,000 9旅費
35,000 22,470 0 0 12,530
○ 一般旅費
22,470 11需用費
173,000 127,481 0 0 45,519
○ 消耗品費
125,051 ○ 食糧費
2,430 ○総合振興計
5,000,000 3,067,200 0 0 1,932,800 画策定事業
13委託料
5,000,000 3,067,200 0 0 1,932,800
○ 計画策定委託料
3,067,200 ○高度情報化
19,640,000 18,522,081 0 0 1,117,919 推進事業
9旅費
40,000 38,716 0 0 1,284
○ 一般旅費
38,716 13委託料
19,600,000 18,483,365 0 0 1,116,635 ○ 委託料
18,483,365 ○市民活動推
6,725,000 5,924,832 0 0 800,168 進事業
8報償費
14,000 0 0 0 14,000 9旅費
45,000 6,900 0 0 38,100
○ 一般旅費
6,900 11需用費
3,359,700 3,108,542 0 0 251,158
○ 消耗品費
2,843,251 ○ 印刷費
165,412 ○ 自動車燃料費
54,661 ○ 自動車修繕料
45,218 12役務費
951,000 675,090 0 0 275,910
○ 賠償責任保険料
500,130 ○ 手数料
174,960 13委託料
33,000 33,000 0 0 0 ○ 委託料
33,000 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費
事 業 名 逓次繰越
事故繰越し
繰越明許費 節 金 額
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 繰越額
及び流用増減 計
19負担金、
2,310,000 2,089,000 0 0 221,000 ○ 負担金
10,000
補助及び ○ 補助金
2,079,000 交付金
27公課費
12,300 12,300 0 0 0
○ 自動車重量税
12,300 ○超低床ノン
1,371,728 752,000 0 0 619,728
○ 同目内政策推進業務経費へ
ステップバ 予算流用
638,272 ス導入促進
補助事業
19負担金、
1,371,728 752,000 0 0 619,728 ○ 補助金
752,000 補助及び
交付金
○あっぱれ・
1,460,000 1,084,408 0 0 375,592 アピール・
あついぞ!
熊谷事業
8報償費
60,000 30,000 0 0 30,000 ○ 謝金
30,000 11需用費
1,400,000 1,054,408 0 0 345,592
○ 消耗品費
1,054,408 ○「暑さ対策
4,000,000 3,888,000 0 0 112,000 」熱中症予
防グッズ配
布事業
11需用費
4,000,000 3,888,000 0 0 112,000
○ 消耗品費
3,888,000 ○「暑さ対策
1,120,000 1,001,720 0 0 118,280 」涼しさ体
感アート事
業
11需用費
20,000 20,000 0 0 0
○ 消耗品費
20,000 13委託料
1,100,000 981,720 0 0 118,280 ○ 委託料
981,720 ○「暑さ対策
162,000 162,000 0 0 0 」アロマの
香りで涼し
さUP事業
14使用料及
162,000 162,000 0 0 0 ○ 借上料
162,000 び賃借料
○「暑さ対策
500,000 3,894 0 0 496,106 」ミストシ
ャワー購入
支援事業
第 2款 総務費 第 1項 総務管理費
事 業 名 逓次繰越
事故繰越し
繰越明許費 節 金 額
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 繰越額
及び流用増減 計
19負担金、
500,000 3,894 0 0 496,106 ○ 補助金
3,894 補助及び
交付金
○地域づくり
1,800,000 1,219,807 0 0 580,193 応援事業
8報償費
1,800,000 1,219,807 0 0 580,193 ○ 報償金
1,219,807 ○クールシェ
1,300,000 931,176 0 0 368,824 ア推進事業
19負担金、
1,300,000 931,176 0 0 368,824 ○ 負担金
931,176 補助及び
交付金
○北部地域振
400,000 131,136 0 0 268,864 興交流拠点
施設(仮称
)推進事業
9旅費
300,000 32,748 0 0 267,252
○ 一般旅費
32,748 11需用費
100,000 98,388 0 0 1,612
○ 消耗品費
98,388 ○アセットマ
5,954,000 906,236 0 0 5,047,764 ネジメント
計画策定事
業
7賃金
534,000 490,500 0 0 43,500
○ 臨時職員賃金
490,500 9旅費
20,000 18,292 0 0 1,708
○ 一般旅費
18,292 11需用費
400,000 397,444 0 0 2,556
○ 消耗品費
397,444 13委託料
5,000,000 0 0 0 5,000,000 ○共助の取組
2,337,000 2,103,196 0 0 233,804 マッチング
事業
1報酬
1,590,600 1,590,600 0 0 0
○ 事務嘱託報酬
1,590,600 4共済費
282,000 280,978 0 0 1,022
○ 雇用保険料
26,000 ○ 健康保険・厚生年金保険料
254,978 9旅費
183,000 131,294 0 0 51,706
○ 費用弁償
123,395 ○ 一般旅費
7,899 11需用費
143,400 45,447 0 0 97,953
○ 消耗品費
44,212 ○ 印刷費
1,235 12役務費
138,000 54,877 0 0 83,123
○ 情報通信費
54,877 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費
事 業 名 逓次繰越
事故繰越し
繰越明許費 節 金 額
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 繰越額
及び流用増減 計
○佐谷田地区
230,069,000 165,182,177 0 0 64,886,823 新駅整備事
業
15工事請負
114,000,000 82,377,000 0 0 31,623,000
○ 改良工事請負費
費
82,377,000 19負担金、
104,069,000 80,947,692 0 0 23,121,308 ○ 負担金
80,947,692 補助及び
交付金
22補償、補
12,000,000 1,857,485 0 0 10,142,515
○ 地上物件等補償金
填及び賠
1,857,485 償金
○ふるさと熊
20,500,000 12,372,642 0 0 8,127,358 谷応援寄附
金推進事業
12役務費
500,000 343,062 0 0 156,938 ○ 手数料
343,062 13委託料
20,000,000 12,029,580 0 0 7,970,420 ○ 委託料
12,029,580 ○市民協働「
375,000 87,000 0 0 288,000 熊谷の力」
熊谷共助ニ
ュース事業
19負担金、
375,000 87,000 0 0 288,000 ○ 補助金
87,000 補助及び
交付金
○「総合戦略
2,400,000 330,400 0 0 2,069,600 」おいでよ
熊谷!新幹
線らく賃通
勤事業
19負担金、
2,400,000 330,400 0 0 2,069,600 ○ 補助金
330,400 補助及び
交付金
○政策推進業
9,666,000 9,666,000 0 0 0 務経費(繰
越明許分)
13委託料
9,666,000 9,666,000 0 0 0 ○ 委託料
9,666,000 8公平委員会費
767,000 0 0 0 767,000 710,234 0 0 56,766 ○公平委員会
767,000 710,234 0 0 56,766 業務経費
第 2款 総務費 第 1項 総務管理費
事 業 名 逓次繰越
事故繰越し
繰越明許費 節 金 額
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 繰越額
及び流用増減 計
1報酬
522,000 522,000 0 0 0
○ 委員等報酬
522,000 9旅費
65,000 44,166 0 0 20,834
○ 費用弁償
20,300 ○ 一般旅費
23,866 10交際費
5,000 0 0 0 5,000 11需用費
38,000 26,568 0 0 11,432
○ 消耗品費
26,568 19負担金、
137,000 117,500 0 0 19,500 ○ 負担金
117,500 補助及び
交付金
9交通安全対策費
29,630,000 0 0 0 29,630,000 28,223,989 0 0 1,406,011 ○人件費
8,000 6,029 0 0 1,971 4共済費
8,000 6,029 0 0 1,971
○ 雇用保険料
6,029 ○交通安全対
15,048,000 14,219,884 0 0 828,116 策業務経費
1報酬
10,102,540 9,567,100 0 0 535,440 ○ 報酬
9,567,100 9旅費
51,000 31,930 0 0 19,070
○ 費用弁償
17,210 ○ 一般旅費
14,720 11需用費
1,421,460 1,190,364 0 0 231,096
○ 消耗品費
229,123 ○ 被服費
460,630 ○ 印刷費
215,460 ○ 自動車燃料費
124,137 ○ 食糧費
8,807 ○ 自動車修繕料
152,207 12役務費
47,000 38,790 0 0 8,210 ○ 手数料
38,790 14使用料及
30,000 0 0 0 30,000 び賃借料
18備品購入
81,000 81,000 0 0 0
○ 器具購入費
81,000 費
19負担金、
3,291,300 3,287,000 0 0 4,300 ○ 負担金
39,000
補助及び ○ 団体補助金
2,208,000
交付金 ○ 交付金
1,040,000 27公課費
23,700 23,700 0 0 0
○ 自動車重量税
23,700 ○放置自転車
10,749,000 10,442,426 0 0 306,574 等対策事業
1報酬
60,000 0 0 0 60,000 9旅費
6,000 5,980 0 0 20
○ 一般旅費
5,980 11需用費
363,000 141,269 0 0 221,731
○ 消耗品費
79,736 ○ 燃料費
3,213 ○ 施設その他修繕料
58,320 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費
事 業 名 逓次繰越
事故繰越し
繰越明許費 節 金 額
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 繰越額
及び流用増減 計
13委託料
10,300,000 10,275,177 0 0 24,823 ○ 委託料
10,275,177 19負担金、
20,000 20,000 0 0 0 ○ 負担金
20,000 補助及び
交付金
○交通災害共
1,793,000 1,644,640 0 0 148,360 済事業
7賃金
521,000 508,050 0 0 12,950
○ 臨時職員賃金
508,050 8報償費
1,158,672 1,029,600 0 0 129,072 ○ 奨励金
1,029,600 9旅費
3,000 2,662 0 0 338
○ 一般旅費
2,662 11需用費
6,000 0 0 0 6,000 12役務費
104,328 104,328 0 0 0 ○ 手数料
104,328 ○くまがや交
2,032,000 1,911,010 0 0 120,990 通安全フェ
ア事業
11需用費
332,000 319,960 0 0 12,040
○ 消耗品費
71,776 ○ 印刷費
248,184 12役務費
16,070 16,070 0 0 0
○ 賠償責任保険料
16,070 13委託料
1,518,930 1,512,000 0 0 6,930 ○ 委託料
1,512,000 14使用料及
165,000 62,980 0 0 102,020 ○ 使用料
62,980 び賃借料
10人権政策費
36,561,000 0 0 0 36,561,000 35,190,429 0 0 1,370,571 ○人件費
807,000 756,180 0 0 50,820 4共済費
807,000 756,180 0 0 50,820
○ 雇用保険料
31,838 ○ 健康保険・厚生年金保険料
724,342 ○人権政策業
3,784,000 3,409,937 0 0 374,063 務経費
1報酬
1,753,000 1,657,700 0 0 95,300
○ 委員等報酬
67,100 ○ 事務嘱託報酬
1,590,600 8報償費
72,000 37,000 0 0 35,000 ○ 報償金
37,000 9旅費
518,000 385,810 0 0 132,190
○ 費用弁償
82,720 ○ 一般旅費
303,090 11需用費
1,199,000 1,088,427 0 0 110,573
○ 消耗品費
866,708 ○ 印刷費
136,993 ○ 自動車燃料費
63,828 ○ 食糧費
3,888 ○ 自動車修繕料
17,010 12役務費
1,000 0 0 0 1,000
第 2款 総務費 第 1項 総務管理費
事 業 名 逓次繰越
事故繰越し
繰越明許費 節 金 額
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 繰越額
及び流用増減 計
19負担金、
241,000 241,000 0 0 0 ○ 負担金
200,000
補助及び ○ 研修等負担金
41,000 交付金
○人権問題啓
1,403,000 1,094,757 0 0 308,243 発事業
8報償費
145,000 42,120 0 0 102,880 ○ 謝金
42,120 11需用費
1,064,000 875,727 0 0 188,273
○ 消耗品費
612,985 ○ 印刷費
262,742 14使用料及
44,000 34,350 0 0 9,650 ○ 使用料
34,350 び賃借料
18備品購入
150,000 142,560 0 0 7,440
○ 器具購入費
142,560 費
○同和対策事
22,300,000 22,300,000 0 0 0 業振興補助
事業
19負担金、
22,300,000 22,300,000 0 0 0 ○ 補助金
22,300,000 補助及び
交付金
○人権擁護業
1,209,000 1,134,844 0 0 74,156 務経費
9旅費
29,000 11,198 0 0 17,802
○ 一般旅費
11,198 11需用費
189,000 132,746 0 0 56,254
○ 消耗品費
132,746 19負担金、
991,000 990,900 0 0 100 ○ 負担金
990,900 補助及び
交付金
○隣保館管理
7,058,000 6,494,711 0 0 563,289 運営経費
1報酬
3,249,200 3,248,300 0 0 900
○ 委員等報酬
67,100 ○ 事務嘱託報酬
3,181,200 8報償費
300,000 300,000 0 0 0
○ 講師等謝金
300,000 9旅費
301,000 266,182 0 0 34,818
○ 費用弁償
257,372 ○ 一般旅費
8,810 11需用費
1,417,800 1,148,035 0 0 269,765
○ 消耗品費
150,010 ○ 光熱水費
778,013 ○ 食糧費
2,932 ○ 施設その他修繕料
217,080 12役務費
137,000 60,122 0 0 76,878
○ 情報通信費
37,162 ○ 手数料
22,960 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費
事 業 名 逓次繰越
事故繰越し
繰越明許費 節 金 額
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 繰越額
及び流用増減 計
13委託料
1,149,000 1,088,818 0 0 60,182 ○ 委託料
696,778 ○ 調査委託料
154,440 ○ 保守委託料
68,040 ○ 清掃委託料
169,560 14使用料及
220,000 113,054 0 0 106,946 ○ 使用料
14,904
び賃借料 ○ 事務機器借上料
98,150 18備品購入
119,000 110,200 0 0 8,800
○ 器具購入費
110,200 費
19負担金、
165,000 160,000 0 0 5,000 ○ 負担金
135,000
補助及び ○ 研修等負担金
25,000 交付金
11情報管理費
385,718,000 0 83,000,000 0 468,718,000 444,461,953 0 0 24,256,047 ○情報管理業
371,470,000 364,257,444 0 0 7,212,556 務経費
9旅費
200,000 178,720 0 0 21,280
○ 一般旅費
43,768 ○ 研修旅費
134,952 11需用費
7,260,000 6,336,383 0 0 923,617
○ 消耗品費
5,617,378 ○ 印刷費
699,840 ○ 器具修繕料
19,165 12役務費
34,690,000 34,267,034 0 0 422,966
○ 情報通信費
34,267,034 13委託料
118,550,000 114,906,717 0 0 3,643,283 ○ 委託料
83,350,512 ○ 保守委託料
31,556,205 14使用料及
210,470,000 208,269,059 0 0 2,200,941 ○ 使用料
45,140,765
び賃借料 ○ 借上料
1,179,576 ○ 情報機器借上料
161,948,718 19負担金、
300,000 299,531 0 0 469 ○ 負担金
299,531 補助及び
交付金
○マイナンバ
14,248,000 11,490,152 0 0 2,757,848 ー制度シス
テム整備事
業
13委託料
9,770,000 7,287,840 0 0 2,482,160 ○ 委託料
498,960 ○ プログラム作成委託料
6,788,880 14使用料及
1,800,000 1,524,312 0 0 275,688
○ 情報機器借上料
1,524,312 び賃借料
第 2款 総務費 第 1項 総務管理費
事 業 名 逓次繰越
事故繰越し
繰越明許費 節 金 額
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 繰越額
及び流用増減 計
19負担金、
2,678,000 2,678,000 0 0 0 ○ 負担金
2,678,000 補助及び
交付金
○情報セキュ
83,000,000 68,714,357 0 0 14,285,643 リティ強化
対策事業(
繰越明許分
)
13委託料
79,220,000 68,070,704 0 0 11,149,296 ○ 委託料
68,070,704 14使用料及
3,780,000 643,653 0 0 3,136,347 ○ 使用料
643,653 び賃借料
12男女共同参画推
13,058,000 0 0 0 13,058,000 12,286,033 0 0 771,967
進センター費 ○人件費
531,000 526,074 0 0 4,926 4共済費
531,000 526,074 0 0 4,926
○ 雇用保険料
30,489 ○ 健康保険・厚生年金保険料
495,585 ○男女共同参
6,206,000 5,660,114 0 0 545,886 画推進事業
1報酬
3,402,000 3,306,600 0 0 95,400
○ 委員等報酬
119,400 ○ 事務嘱託報酬
3,187,200 8報償費
710,000 438,420 0 0 271,580
○ 講師等謝金
309,000 ○ 弁護士謝金
81,000 ○ 謝金
48,420 9旅費
179,000 148,558 0 0 30,442
○ 費用弁償
100,738 ○ 一般旅費
47,820 11需用費
1,143,000 1,043,766 0 0 99,234
○ 消耗品費
147,468 ○ 印刷費
705,456 ○ 自動車燃料費
37,259 ○ 食糧費
7,763 ○ 自動車修繕料
64,820 ○ 施設その他修繕料
81,000 12役務費
75,840 74,790 0 0 1,050
○ 傷害保険料
22,950 ○ 手数料
51,840 13委託料
370,160 327,120 0 0 43,040 ○ 委託料
327,120 14使用料及
143,000 140,860 0 0 2,140 ○ 使用料
140,860 び賃借料
第 2款 総務費 第 1項 総務管理費
事 業 名 逓次繰越
事故繰越し
繰越明許費 節 金 額
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 繰越額
及び流用増減 計
19負担金、
180,000 180,000 0 0 0
○ 団体補助金
180,000 補助及び
交付金
27公課費
3,000 0 0 0 3,000 ○男女共同参
6,321,000 6,099,845 0 0 221,155 画推進セン
ター管理運
営経費
11需用費
339,000 297,796 0 0 41,204
○ 消耗品費
50,722 ○ 光熱水費
247,074 12役務費
197,000 188,561 0 0 8,439
○ 情報通信費
188,561 13委託料
2,151,000 2,062,124 0 0 88,876
○ 管理委託料
1,395,980 ○ 警備委託料
32,400 ○ 清掃委託料
633,744 14使用料及
224,000 222,008 0 0 1,992
○ 事務機器借上料
222,008 び賃借料
19負担金、
3,350,000 3,289,356 0 0 60,644 ○ 負担金
3,289,356 補助及び
交付金
23償還金、
20,000 0 0 0 20,000 利子及び
割引料
24投資及び
40,000 40,000 0 0 0
○ 業務取扱資金
40,000 出資金
13コミュニティ施
45,715,000 0 0 0 45,715,000 43,925,574 0 0 1,789,426
設費 ○人件費
266,000 233,878 0 0 32,122 4共済費
266,000 233,878 0 0 32,122
○ 健康保険・厚生年金保険料
233,878 ○熊谷コミュ
15,164,000 15,047,336 0 0 116,664 ニティセン
ター管理運
営経費
13委託料
10,965,000 10,960,400 0 0 4,600
○ 調査委託料
140,400 ○ 管理運営委託料
10,820,000 15工事請負
4,000,000 3,888,000 0 0 112,000
○ 工事請負費
3,888,000 費
第 2款 総務費 第 1項 総務管理費
事 業 名 逓次繰越
事故繰越し
繰越明許費 節 金 額
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 繰越額
及び流用増減 計
19負担金、
199,000 198,936 0 0 64 ○ 負担金
198,936 補助及び
交付金
○大里コミュ
9,215,000 8,223,105 0 0 991,895 ニティセン
ター管理運
営経費
11需用費
3,617,000 2,840,758 0 0 776,242
○ 消耗品費
29,402 ○ 光熱水費
2,435,516 ○ 施設その他修繕料
375,840 12役務費
422,000 379,482 0 0 42,518
○ 情報通信費
61,718 ○ 手数料
317,764 13委託料
4,919,000 4,792,027 0 0 126,973
○ 調査委託料
305,640 ○ 管理委託料
2,191,387 ○ 保守委託料
846,720 ○ 警備委託料
388,800 ○ 清掃委託料
1,059,480 14使用料及
257,000 210,838 0 0 46,162 ○ 使用料
43,392
び賃借料 ○ 事務機器借上料
167,446 ○江南コミュ
1,633,000 1,483,385 0 0 149,615 ニティセン
ター管理運
営経費
11需用費
916,000 809,365 0 0 106,635
○ 消耗品費
19,764 ○ 印刷費
10,000 ○ 光熱水費
601,255 ○ 施設その他修繕料
178,346 12役務費
7,000 7,000 0 0 0 ○ 手数料
7,000 13委託料
710,000 667,020 0 0 42,980
○ 保守委託料
6,480 ○ 清掃委託料
660,540 ○大里ふれあ
7,367,000 6,905,150 0 0 461,850 いセンター
管理運営経
費
1報酬
1,589,000 1,458,200 0 0 130,800
○ 事務嘱託報酬
1,458,200 9旅費
97,680 97,680 0 0 0
○ 費用弁償
97,680 11需用費
1,475,320 1,203,243 0 0 272,077
○ 消耗品費
23,245 ○ 光熱水費
730,718 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費
事 業 名 逓次繰越
事故繰越し
繰越明許費 節 金 額
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 繰越額
及び流用増減 計
○ 施設その他修繕料 449,280 12役務費
274,000 236,663 0 0 37,337
○ 情報通信費
80,194 ○ 手数料
156,469 13委託料
3,774,000 3,758,060 0 0 15,940
○ 調査委託料
75,600 ○ 管理委託料
2,307,728 ○ 保守委託料
842,292 ○ 警備委託料
181,440 ○ 清掃委託料
351,000 14使用料及
157,000 151,304 0 0 5,696 ○ 使用料
15,540
び賃借料 ○ 事務機器借上料
121,219 ○ テレビ受信料
14,545 ○市民活動支
12,070,000 12,032,720 0 0 37,280 援センター
管理運営経
費
11需用費
236,000 198,720 0 0 37,280
○ 施設その他修繕料 198,720 13委託料
11,834,000 11,834,000 0 0 0
○ 管理運営委託料
11,834,000 14自転車駐車場費
49,788,000 0 0 0 49,788,000 49,604,441 0 0 183,559 ○自転車駐車
49,788,000 49,604,441 0 0 183,559 場維持管理
経費
9旅費
12,000 0 0 0 12,000 11需用費
2,298,440 2,129,133 0 0 169,307
○ 消耗品費
1,099,230 ○ 印刷費
32,670 ○ 光熱水費
680,124 ○ 燃料費
63,547 ○ 施設その他修繕料
253,562 12役務費
49,560 49,560 0 0 0
○ 情報通信費
49,560 13委託料
25,920,000 25,918,224 0 0 1,776
○ 管理運営委託料
22,749,353 ○ 保守委託料
58,471 ○ 警備委託料
3,110,400 14使用料及
21,508,000 21,507,524 0 0 476 ○ 借上料
21,507,524 び賃借料
15諸費
168,989,000 0 0 0 168,989,000 144,347,110 0 0 24,641,890 ○自治会活動
6,561,000 6,559,994 0 0 1,006 推進事業
第 2款 総務費 第 1項 総務管理費
事 業 名 逓次繰越
事故繰越し
繰越明許費 節 金 額
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 繰越額
及び流用増減 計
11需用費
61,000 59,994 0 0 1,006
○ 消耗品費
59,994 19負担金、
6,500,000 6,500,000 0 0 0 ○ 交付金
6,500,000 補助及び
交付金
○自衛官募集
50,000 47,316 0 0 2,684 事業
9旅費
5,000 2,316 0 0 2,684
○ 一般旅費
2,316 19負担金、
45,000 45,000 0 0 0 ○ 負担金
45,000 補助及び
交付金
○コミュニテ
510,000 510,000 0 0 0 ィづくり推
進事業
19負担金、
510,000 510,000 0 0 0 ○ 負担金
10,000
補助及び ○ 団体補助金
500,000 交付金
○集会所等建
2,368,000 2,368,000 0 0 0 設費補助事
業
19負担金、
2,368,000 2,368,000 0 0 0 ○ 補助金
2,368,000 補助及び
交付金
○コミュニテ
2,500,000 2,500,000 0 0 0 ィ助成事業
19負担金、
2,500,000 2,500,000 0 0 0 ○ 交付金
2,500,000 補助及び
交付金
○市税等還付
157,000,000 132,361,800 0 0 24,638,200 返還事業
23償還金、
157,000,000 132,361,800 0 0 24,638,200 ○ 還付金
122,206,200
利子及び ○ 還付加算金
1,279,100
割引料 ○ 返還金
8,876,500 16国際交流推進費
7,933,000 890,000 0 0 8,823,000 8,440,749 0 0 382,251 ○人件費
673,000 655,483 0 0 17,517 4共済費
673,000 655,483 0 0 17,517
○ 雇用保険料
44,967 ○ 健康保険・厚生年金保険料
610,516 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費
事 業 名 逓次繰越
事故繰越し
繰越明許費 節 金 額
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 繰越額
及び流用増減 計
○国際理解促
8,150,000 7,785,266 0 0 364,734 進事業
1報酬
4,026,000 4,026,000 0 0 0
○ 事務嘱託報酬
4,026,000 8報償費
65,000 15,000 0 0 50,000 ○ 報償金
15,000 9旅費
116,000 90,114 0 0 25,886
○ 費用弁償
70,840 ○ 一般旅費
19,274 11需用費
82,000 63,079 0 0 18,921
○ 消耗品費
52,579 ○ 食糧費
10,500 19負担金、
2,600,000 2,600,000 0 0 0 ○ 補助金
2,600,000 補助及び
交付金
25積立金
1,261,000 991,073 0 0 269,927
○ 基金積立金
991,073 17契約管理費
11,444,000 0 0 0 11,444,000 9,939,913 0 0 1,504,087 ○契約業務経
11,444,000 9,939,913 0 0 1,504,087 費
7賃金
360,000 318,560 0 0 41,440
○ 臨時職員賃金
318,560 8報償費
75,000 67,600 0 0 7,400 ○ 謝金
67,600 9旅費
76,000 33,790 0 0 42,210
○ 一般旅費
33,790 11需用費
616,700 383,341 0 0 233,359
○ 消耗品費
211,595 ○ 自動車燃料費
43,853 ○ 食糧費
7,793 ○ 自動車修繕料
120,100 12役務費
5,400 5,400 0 0 0 ○ 手数料
5,400 13委託料
4,336,600 4,195,108 0 0 141,492
○ プログラム作成委託料
1,090,800 ○ 保守委託料
3,104,308 14使用料及
3,357,000 2,447,833 0 0 909,167 ○ 使用料
16,900
び賃借料 ○ 事務機器借上料
200,733 ○ 情報機器借上料
2,230,200 19負担金、
2,605,000 2,475,981 0 0 129,019 ○ 負担金
2,475,981 補助及び
交付金
27公課費
12,300 12,300 0 0 0
○ 自動車重量税
12,300 18スポーツ振興費
293,819,000 6,342,000 0 889,834 301,050,834 299,735,830 0 0 1,315,004 ○人件費
1,451,834 1,451,834 0 0 0
○ 同項内 1目人件費から予
算流用
889,834 4共済費
1,451,834 1,451,834 0 0 0
○ 雇用保険料
72,000 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費
事 業 名 逓次繰越
事故繰越し
繰越明許費 節 金 額
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 繰越額
及び流用増減 計
○ 健康保険・厚生年金保険料
1,379,834 ○スポーツ推
11,328,980 11,328,980 0 0 0
○ 同目内口腔外傷防止用具(
進事業 マウスガード)補助事業か
ら予算流用
389,980 1報酬
3,116,800 3,116,800 0 0 0
○ 委員等報酬
171,200 ○ 報酬
1,355,000 ○ 事務嘱託報酬
1,590,600 8報償費
391,250 391,250 0 0 0
○ 講師等謝金
25,000 ○ 謝金
366,250 9旅費
224,584 224,584 0 0 0
○ 費用弁償
161,340 ○ 一般旅費
63,244 11需用費
1,214,606 1,214,606 0 0 0
○ 消耗品費
704,839 ○ 印刷費
185,760 ○ 自動車燃料費
105,867 ○ 食糧費
48,500 ○ 自動車修繕料
56,240 ○ 施設その他修繕料
113,400 12役務費
123,540 123,540 0 0 0
○ 傷害保険料
123,540 13委託料
2,980,000 2,980,000 0 0 0 ○ 委託料
2,980,000 19負担金、
3,265,900 3,265,900 0 0 0 ○ 負担金
108,400
補助及び ○ 研修等負担金
9,500
交付金 ○ 補助金
2,098,000 ○ 団体補助金
1,050,000 27公課費
12,300 12,300 0 0 0
○ 自動車重量税
12,300 ○ラグビータ
6,544,000 6,456,858 0 0 87,142 ウン熊谷推
進事業
8報償費
130,000 130,000 0 0 0 ○ 謝金
130,000 9旅費
34,000 16,854 0 0 17,146
○ 一般旅費
16,854 11需用費
1,045,000 994,124 0 0 50,876
○ 消耗品費
851,440 ○ 印刷費
105,624 ○ 食糧費
37,060 13委託料
497,000 496,800 0 0 200 ○ 委託料
496,800 14使用料及
462,000 443,080 0 0 18,920 ○ 使用料
78,870
び賃借料 ○ 借上料
335,610 ○ 土地借上料
28,600 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費
事 業 名 逓次繰越
事故繰越し
繰越明許費 節 金 額
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 繰越額
及び流用増減 計
19負担金、
4,376,000 4,376,000 0 0 0 ○ 負担金
276,000
補助及び ○ 補助金
4,100,000 交付金
○熊谷市体育
5,000,000 5,000,000 0 0 0 協会補助事
業
19負担金、
5,000,000 5,000,000 0 0 0
○ 団体補助金
5,000,000 補助及び
交付金
○熊谷さくら
5,000,000 5,000,000 0 0 0 マラソン大
会事業
19負担金、
5,000,000 5,000,000 0 0 0 ○ 補助金
5,000,000 補助及び
交付金
○高校女子サ
4,000,000 4,000,000 0 0 0 ッカー大会
(めぬまカ
ップ)事業
19負担金、
4,000,000 4,000,000 0 0 0 ○ 補助金
4,000,000 補助及び
交付金
○ラグビーワ
199,236,000 198,408,992 0 0 827,008 ールドカッ
プ推進事業
1報酬
7,589,000 7,090,600 0 0 498,400
○ 事務嘱託報酬
7,090,600 9旅費
1,079,000 951,779 0 0 127,221
○ 費用弁償
44,240 ○ 一般旅費
907,539 11需用費
607,900 583,894 0 0 24,006
○ 消耗品費
501,487 ○ 自動車燃料費
82,407 12役務費
575,100 575,100 0 0 0 ○ 手数料
575,100 18備品購入
1,722,000 1,722,000 0 0 0
○ 自動車購入費
1,722,000 費
19負担金、
82,000,000 82,000,000 0 0 0 ○ 負担金
70,000,000
補助及び ○ 交付金
12,000,000 交付金
25積立金
105,663,000 105,485,619 0 0 177,381
○ 基金積立金
105,485,619 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費
事 業 名 逓次繰越
事故繰越し
繰越明許費 節 金 額
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 繰越額
及び流用増減 計
○武道館管理
4,223,000 3,959,980 0 0 263,020 運営経費
11需用費
1,533,000 1,325,867 0 0 207,133
○ 消耗品費
64,934 ○ 光熱水費
669,557 ○ 燃料費
4,936 ○ 施設その他修繕料
586,440 12役務費
102,000 85,629 0 0 16,371
○ 情報通信費
72,629 ○ 手数料
13,000 13委託料
1,943,000 1,908,962 0 0 34,038
○ 管理委託料
1,184,282 ○ 保守委託料
112,320 ○ 警備委託料
388,800 ○ 清掃委託料
223,560 14使用料及
45,000 40,824 0 0 4,176 ○ 使用料
40,824 び賃借料
18備品購入
600,000 598,698 0 0 1,302
○ 器具購入費
598,698 費
○体育施設等
62,626,000 62,626,000 0 0 0 管理運営経
費
13委託料
62,626,000 62,626,000 0 0 0
○ 管理運営委託料
62,626,000 ○スポーツ振
1,033,186 1,033,186 0 0 0
○ 同目内口腔外傷防止用具(
興基金積立 マウスガード)補助事業か
事業 ら予算流用
2,186 25積立金
1,033,186 1,033,186 0 0 0
○ 基金積立金
1,033,186 ○口腔外傷防
607,834 470,000 0 0 137,834
○ 同目内スポーツ振興基金積
止用具(マ 立事業へ予算流用
2,186
ウスガード ○ 同目内スポーツ推進事業へ
)補助事業 予算流用
389,980 19負担金、
607,834 470,000 0 0 137,834 ○ 補助金
470,000 補助及び
交付金
19パスポートセン
8,976,000 0 0 320,376 9,296,376 8,788,316 0 0 508,060
ター費 ○人件費
320,376 320,376 0 0 0
○ 同項内 1目人件費から予
算流用
320,376 4共済費
320,376 320,376 0 0 0
○ 健康保険・厚生年金保険料
320,376 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費
事 業 名 逓次繰越
事故繰越し
繰越明許費 節 金 額
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 繰越額
及び流用増減 計
○パスポート
8,976,000 8,467,940 0 0 508,060 センター管
理運営経費
1報酬
2,335,400 1,995,000 0 0 340,400
○ 事務嘱託報酬
1,995,000 7賃金
48,600 48,600 0 0 0
○ 臨時職員賃金
48,600 9旅費
186,484 186,484 0 0 0
○ 費用弁償
137,974 ○ 一般旅費
48,510 11需用費
348,447 294,477 0 0 53,970
○ 消耗品費
106,773 ○ 印刷費
1,944 ○ 施設その他修繕料
185,760 12役務費
162,883 162,883 0 0 0
○ 情報通信費
127,243 ○ 手数料
35,640 13委託料
836,386 748,955 0 0 87,431 ○ 委託料
592,704 ○ 保守委託料
38,880 ○ 警備委託料
117,371 14使用料及
76,000 70,529 0 0 5,471
○ 事務機器借上料
70,529 び賃借料
18備品購入
4,981,800 4,961,012 0 0 20,788
○ 器具購入費
4,961,012 費
2徴税費
753,205,000 0 0 0 753,205,000 672,146,224 0 0 81,058,776 1税務総務費
528,887,000 0 0 0 528,887,000 469,208,729 0 0 59,678,271 ○人件費
520,835,000 462,940,959 0 0 57,894,041 2給料
262,498,000 243,749,982 0 0 18,748,018
○ 行政職給
243,749,982 3職員手当
161,908,000 143,342,964 0 0 18,565,036
○ 扶養手当
4,049,400
等 ○ 管理職手当
3,029,160 ○ 地域手当
7,527,930 ○ 住居手当
4,527,500 ○ 通勤手当
4,974,176 ○ 時間外勤務手当
18,222,616 ○ 特殊勤務手当
4,457,200 ○ 期末手当
57,927,996 ○ 勤勉手当
38,626,986 4共済費
96,429,000 75,848,013 0 0 20,580,987
○ 市町村職員共済組合負担金
75,519,204 ○ 雇用保険料
88,186 ○ 健康保険・厚生年金保険料
240,623 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 第 2項 徴税費
事 業 名 逓次繰越
事故繰越し
繰越明許費 節 金 額
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 繰越額
及び流用増減 計