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一般会計 平成29年度

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(1)

議案第60号

平成29年度吉賀町一般会計補正予算(第2号)

平成29年度吉賀町一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによ

る。

(歳入歳出予算の補正)

第1条

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ110,005千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,137,603千円とする。

歳入歳出予算の補正の款項の区分及 び当該区分ごと の金額 並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

(地方債の補正)

第2条

地方債の補正は「第5表

地方債補正」による。

平成29年9月8日提出

(2)
(3)

9 3,154,479 27,112 3,181,591

1 地方交付税 3,154,479 27,112 3,181,591

11 44,278 76 44,354

1 分担金 16,110 76 16,186

13 533,561 4,066 537,627

2 国庫補助金 209,013 4,066 213,079

19 133,699 570 134,269

5 雑入 48,259 570 48,829

20 1,170,944 78,181 1,249,125

1 町債 1,170,944 78,181 1,249,125

7,027,598 110,005 7,137,603 地方交付税

分担金及び負担金

国庫支出金

諸収入

町債

歳  入  合  計

補 正 額 千円

第1表  歳入歳出予算補正

歳  入

款 計

千円

項 補正前の額

(4)

2 1,335,154 45,639 1,380,793

1 総務管理費 1,244,588 45,639 1,290,227

3 1,586,277 8,411 1,594,688

1 社会福祉費 1,021,638 7,023 1,028,661

3 生活保護費 78,614 1,388 80,002

4 773,949 1,382 775,331

1 保健衛生費 564,984 1,382 566,366

6 479,206 7,704 486,910

2 林業費 89,825 7,704 97,529

7 181,511 2,220 183,731

1 商工費 181,511 2,220 183,731

8 812,530 20,886 833,416

1 土木管理費 223,658 1,668 225,326

2 道路橋梁費 406,408 500 406,908

3 河川費 49,711 2,847 52,558

5 住宅費 132,694 15,871 148,565

9 253,575 200 253,775

1 消防費 253,575 200 253,775

10 661,813 22,043 683,856

1 教育総務費 238,471 487 238,958

2 小学校費 67,755 12,749 80,504

3 中学校費 67,740 1,726 69,466

4 社会教育費 111,172 287 111,459

5 保健体育費 176,675 6,794 183,469

11 0 1,520 1,520

1 農林水産施設災害復旧費 0 1,520 1,520

消防費

教育費

災害復旧費 総務費

民生費

衛生費

農林水産業費

商工費

土木費

歳  出

款 計

千円

項 補正前の額

千円

(5)

7,027,598 110,005 7,137,603

補正前の額 補 正 額 計

千円 歳  出  合  計

千円 千円

(6)

第5表 地方債補正

(単位:千円)

限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法

1 公営住宅建設事業債 60,400 75,400

2 合併特例事業債 298,900 335,700

3 公共施設最適化事業債 22,000 0

4 過疎対策事業債 634,100 690,700

5 臨時財政対策債 153,244 145,025

補正前に 同じ

補正前に 同じ

補正前に 同じ

補 正 後

起 債 の 目 的

補 正 前

 政府資金 について は、その融 資条件によ り、銀行そ の他の場合 にはその債 権者と協定 するものに よる。ただ し、財政の 都合により 据置期間及 び償還期限 を短縮し、 又は繰上償 還もしくは 低利に借換 することが できる。 年利

5.0% 以内

(ただ し、利率 見直し方 式で借り 入れる場 合につい て、利率 の見直し を行った 後におい ては、当 該見直し 後の利 率) 証書借入

(7)

1 総  括

(歳  入)

9 地方交付税 3,154,479 27,112 3,181,591

11 分担金及び負担金 44,278 76 44,354

13 国庫支出金 533,561 4,066 537,627

19 諸収入 133,699 570 134,269

20 町債 1,170,944 78,181 1,249,125

7,027,598 110,005 7,137,603

歳  入  合  計

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補 正 額 計

(8)

(歳  出)

国県支出金 地 方 債 そ の 他

2 総務費 1,335,154 45,639 1,380,793 4,066 51,400 △9,827

3 民生費 1,586,277 8,411 1,594,688 8,411

4 衛生費 773,949 1,382 775,331 1,382

6 農林水産業費 479,206 7,704 486,910 6,700 1,004

7 商工費 181,511 2,220 183,731 2,220

8 土木費 812,530 20,886 833,416 15,000 5,886

9 消防費 253,575 200 253,775 570 △370

10 教育費 661,813 22,043 683,856 13,300 8,743

11 災害復旧費 0 1,520 1,520 76 1,444

7,027,598 110,005 7,137,603 4,066 86,400 646 18,893

歳  出  合  計

特        定        財        源

一 般 財 源

千円 千円 千円 千円

款 計

千円

補正前の額

千円

補 正 額

千円

(9)

2  歳 入

千円 千円

区  分 金  額

説      明

目 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円

27,112千円 27,112千円

千円

 9款 地方交付税

 1項 地方交付税

1 地方交付税 3,154,479 27,112 3,181,591 1 地方交付税 27,112 普通交付税 27,112

11款 分担金及び負担金

76千円

3,154,479 27,112 3,181,591

 1項 分担金

76千円

10 災害復旧費分担金 0 76 76 1 農林水産施設 76 現年農地災害復旧事業分担金 76

災害復旧費分

担金

13款 国庫支出金

4,066千円

16,110 76 16,186

 2項 国庫補助金

4,066千円

4,066

1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 4,066

1 総務費国庫補助金 0 4,066 4,066 総務管理費国

庫補助金

19款 諸収入

570千円

209,013 4,066 213,079

 5項 雑入

570千円

5 雑入 48,258 570 48,828 20 雑入 570 消防団員安全装備品整備等助成 570

20款 町債

78,181千円

48,259 570 48,829

 1項 町債

78,181千円

1 過疎債 634,100 56,600 690,700 1 過疎債 56,600 学校施設整備事業 13,300

地域情報通信基盤整備事業 33,800

(10)

千円 千円

区  分 金  額

説      明

目 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円

78,181千円 78,181千円

千円

20款 町債

 1項 町債

柿木地区町営駐車場整備事業 2,800

林業振興施設整備事業 6,700

3 合併特例事業債 298,900 36,800 335,700 1 合併特例事業 36,800 公共施設等統合整備事業 36,800

4 総務債 22,000 △22,000 0 5 公共施設最適 △22,000 旧白谷小学校解体事業 △22,000

化事業債

10 土木債 62,700 15,000 77,700 4 公営住宅建設 15,000 公営住宅整備事業 15,000

事業債

15 臨時財政対策債 153,244 △8,219 145,025 1 臨時財政対策 △8,219 臨時財政対策債 △8,219

1,170,944 78,181 1,249,125 計

(11)

  2款 総務費 45,639

1,244,588

計 1,290,227 4,066 51,400 0 △9,827

247    機械器具費

18 備品購入費 247 004 ケーブルテレビ事業費 247 4,734

247

17 情報管理費 4,487 247

33,800

及び交付金    鹿足郡事務組合負担金(CATV) 33,807 町債

町債

002 企画総務費 33,807

7

33,800 19 負担金、補助 33,807

69,752 33,807

14 企画総務費 35,945

436    施設修繕料

11 需用費 436 005 自治会館地区集会所管理費 436 85,940

436

10 自治振興費 85,504 436

4,066

4,067    電算システム開発委託料

国庫支出金 国庫支出金

003 基幹システム費 4,067

1

4,066 13 委託料 4,067

78,117 4,067

8 電算管理費 74,050

△12,222    ふるさと創生基金積立金

006 基金積立金 △12,222

1,260    土地購入費

25 積立金 △12,222

14,260    解体・撤去工事費

17 公有財産購入 1,260    建設工事費 1,583 005 その他財産維持管理費 17,103 17,600

15 工事請負費 15,843 町債

町債    施設修繕料 886

003 庁舎維持管理費 886

△11,833

17,600 11 需用費 886

521,403 5,767

5 財産管理費 515,636

120    普通旅費

9 旅費 120 003 財政管理費 120

6,102 120

3 財政管理費 5,982 120

148    時間外勤務手当

13 委託料 432 071 人件費 148

432    町例規集更新データ作成業務委託料

職員手当等

615    嘱託職員

3 148

1 報酬 615 050 その他経費 1,047

361,047 1,195

1 一般管理費 359,852 1,195

千円 千円 千円

説      明 金  額

千円 千円 千円 千円 千円

45,639千円 45,639千円

目 補正前の額

千円 補正額

地方債 計

区  分

3  歳 出

節 補 正 額 の 財 源 内 訳

一般財源 その他

国県支出金

特    定    財    源

 2款 総務費

(12)

  3款 民生費    国庫支出金還付金

務費 及び割引料 1,388

1,388 23 償還金、利子 1,388 003 生活保護総務費

8,411千円 1,388千円

9,007 1,388

1 生活保護総 7,619 1,388

 3項 生活保護費

 3款 民生費

7,023 1,021,638

計 1,028,661 0 0 0 7,023

36    県支出金還付金

   国庫支出金還付金

立支援費 及び割引料 3,598

050 その他経費 3,634

3,634 23 償還金、利子 3,634 216,437

3,634 6 障がい者自 212,803

及び割引料    県支出金還付金 194

祉費

23 償還金、利子 194 050 その他経費 194

26,620 194

4 障がい者福 26,426 194

266    施設修繕料

027 デイサービスセンター管理費 266 300    介護保険事業特別会計繰出金

024 介護保険事業特別会計繰出金 300 573    施設修繕料

005 特養とびのこ苑管理費 573

繰出金

752    施設修繕料

28 300

11 需用費 1,591 003 老人福祉センター管理費 752 485,549

1,891

2 高齢者福祉 483,658 1,891

12    一般職共済組合負担金

356    時間外勤務手当

65    期末手当

212    住居手当

及び交付金

19 負担金、補助 291    扶養手当 368

071 人件費 1,013

共済費

291    民生児童委員協議会負担金

4 12

務費

3 職員手当等 1,001 040 団体負担金 291

299,937 1,304

1 社会福祉総 298,633 1,304

千円 千円 千円

説      明 金  額

千円 千円 千円 千円 千円

7,023千円 8,411千円

目 補正前の額

千円 補正額

地方債 計

区  分 節 補 正 額 の 財 源 内 訳

一般財源 その他

国県支出金

特    定    財    源

 3款 民生費

(13)

  3款 民生費  4款 衛生費  6款 農林水産業費 7,704

89,825

計 97,529 0 6,700 0 1,004

51    通勤手当

92    住居手当

002 人件費 143

143 3 職員手当等 143

20,252 143

4 林道費 20,109

6,700 町債

町債    測量設計業務委託料 6,761

設費

13 委託料 6,761 006 平栃の滝森林公園管理費 6,761 7,154

6,761

3 林業振興施 393 6,700 61

800    高津川流域産木材活用促進事業費補助金

及び交付金

800 19 負担金、補助 800 002 林業振興総務費

7,704千円 7,704千円

36,859 800

2 林業振興費 36,059 800

 2項 林業費

 6款 農林水産業費

1,382 564,984

計 566,366 0 0 0 1,382

300    臨時雇用賃金

賃金

△300    斎場嘱託職員

7 300

1 報酬 △300 073 環境衛生施設費 0

17,066 0

4 環境衛生費 17,066

382    時間外勤務手当

及び交付金

071 人件費 382

負担金、補助

1,000    簡易給水施設整備事業費補助金

19 1,000

務費

3 職員手当等 382 021 簡易給水施設整備事業費 1,000 476,189

1,382

1 保健衛生総 474,807 1,382

 1項 保健衛生費

 4款 衛生費

1,382千円

1,382千円 1,388

0 0 0

1,388 78,614

計 80,002

千円 千円 千円

千円 千円 千円

補正額

地方債 計

区  分

説      明 金  額

千円 千円 千円

 3款 民生費

 3項 生活保護費

1,388千円

8,411千円

目 補正前の額

節 補 正 額 の 財 源 内 訳

一般財源 その他

国県支出金

(14)

  7款 商工費  8款 土木費 2,847    改修工事費

2,847 15 工事請負費 2,847 020 河川改良単独事業費

20,886千円 2,847千円

40,057 2,847

2 河川改良費 37,210 2,847

 3項 河川費

 8款 土木費

500 406,408

計 406,908 0 0 0 500

   県営事業負担金

設改良費 及び交付金 500

500 19 負担金、補助 500 020 道路新設改良単独事業費

20,886千円 500千円

270,821 500

2 道路橋梁新 270,321 500

 2項 道路橋梁費

 8款 土木費

1,668 223,658

計 225,326 0 0 0 1,668

1,500    測量委託料

委託料

10    手数料

13 1,500

12 役務費 10 072 地籍調査事業費 1,510

58,092 1,510

2 土地対策費 56,582 1,510

22    通勤手当

136    住居手当

158 3 職員手当等 158 071 人件費

20,886千円 1,668千円

167,234 158

1 土木総務費 167,076 158

 1項 土木管理費

 8款 土木費

2,220 181,511

計 183,731 0 0 0 2,220

1,500    スポーツ文化交流促進事業補助金

026 スポーツ文化交流促進事業費 1,500    移住体験プログラム支援事業補助金

流費 及び交付金 720

023 吉賀ツーリズム推進事業費 720

2,220 19 負担金、補助 2,220 78,645

2,220 3 都市農村交 76,425

千円 千円 千円

千円 千円 千円

補正額

地方債 計

区  分

説      明 金  額

千円 千円 千円

特    定    財    源

 7款 商工費

 1項 商工費

2,220千円

2,220千円

目 補正前の額

節 補 正 額 の 財 源 内 訳

一般財源 その他

(15)

  8款 土木費  9款 消防費 10款 教育費    修繕料

費 512

512

12,200 11 需用費 512 003 小学校事務局管理費

22,043千円 12,749千円

72,294 12,749

1 小学校管理 59,545 549

 2項 小学校費

10款 教育費

487 238,471

計 238,958 0 0 0 487

487    車両運行委託料

487 13 委託料 487 076 スクールバス運行事業費

22,043千円 487千円

140,372 487

2 事務局費 139,885 487

 1項 教育総務費

10款 教育費

200 253,575

計 253,775 0 0 570 △370

570

   食糧費

費 諸収入諸収入 200

200

570 11 需用費 200 050 その他経費

200千円 200千円

58,900 200

2 非常備消防 58,700 △370

 1項 消防費

 9款 消防費

15,871 132,694

計 148,565 0 15,000 0 871

15,000    建設工事費

15,000

15 工事請負費 15,000 町債

町債    設計委託料 871

15,871

15,000 13 委託料 871 002 公営住宅等整備事業費

20,886千円 15,871千円

127,363 15,871

2 住宅建設費 111,492 871

 5項 住宅費

 8款 土木費

2,847 49,711

計 52,558 0 0 0 2,847

千円 千円 千円

説      明 金  額

千円 千円 千円 千円 千円

2,847千円 20,886千円

目 補正前の額

千円 補正額

地方債 計

区  分 節 補 正 額 の 財 源 内 訳

一般財源 その他

国県支出金

特    定    財    源

 8款 土木費

(16)

 10款 教育費 18 備品購入費 1,538

20    施設設備保守委託料

15 工事請負費 1,118    修繕料 788

90    光熱水費

13 委託料 3,060

務費    消耗品費 200

5,676 11 需用費 1,078 004 保健体育施設費

22,043千円 6,794千円

183,469 6,794

1 保健体育総 176,675 6,794

 5項 保健体育費

10款 教育費

287 111,172

計 111,459 0 0 0 287

287    手数料

287 12 役務費 287 003 公民館事務局管理費

22,043千円 287千円

26,534 287

2 公民館費 26,247 287

 4項 社会教育費

10款 教育費

1,726 67,740

計 69,466 0 1,100 0 626

1,142    改修工事費

021 中学校施設整備事業費 1,142

1,100

15 工事請負費 1,142

費 町債町債    修繕料 584

584

1,100 11 需用費 584 003 中学校事務局管理費

22,043千円 1,726千円

62,249 1,726

1 中学校管理 60,523 626

 3項 中学校費

10款 教育費

12,749 67,755

計 80,504 0 12,200 0 549

11,405    改修工事費

832    監理委託料

15 工事請負費 11,405 12,200

832

委託料 023 小学校施設整備事業費 12,237

町債

町債 13

千円 千円 千円

千円 千円 千円

補正額

地方債 計

区  分

説      明 金  額

千円 千円 千円

10款 教育費

 2項 小学校費

12,749千円

22,043千円

目 補正前の額

節 補 正 額 の 財 源 内 訳

一般財源 その他

国県支出金

(17)

 10款 教育費 11款 災害復旧費 1,520

0

計 1,520 0 0 76 1,444

76 負担金 負担金

   災害復旧工事費

旧費 分担金及び分担金及び 1,520

1,520 76 15 工事請負費 1,520 005 現年単独災害復旧事業費

1,520千円 1,520千円

1,520 1,520

1 農地災害復 0 1,444

 1項 農林水産施設災害復旧費

11款 災害復旧費

6,794 176,675

計 183,469 0 0 0 6,794

1,118    建設工事費

005 保健体育施設整備事業費 1,118 1,538    機械器具費

3,040    施設設備整備委託料

千円 千円 千円

説      明 金  額

千円 千円 千円 千円 千円

6,794千円 22,043千円

目 補正前の額

千円 補正額

地方債 計

区  分 節 補 正 額 の 財 源 内 訳

一般財源 その他

国県支出金

特    定    財    源

10款 教育費

(18)

1.特別職

   (単位:千円)

報 酬 給 料

期 末 手 当

地 域 手 当

寒冷地 手 当

その他 の手当

長 等 3 22,800 6,793 6,587 36,180 4,339 40,519

議 員 12 29,711 9,199 38,910 10,661 49,571 そ の 他

特 別 職

1,153 210,889 210,889 7,256 218,145

計 1,168 240,600 22,800 15,992 6,587 285,979 22,256 308,235

長 等 3 22,800 6,793 6,587 36,180 4,339 40,519

議 員 12 29,711 9,199 38,910 10,661 49,571 そ の 他

特 別 職

1,153 210,574 210,574 7,256 217,830

計 1,168 240,285 22,800 15,992 6,587 285,664 22,256 307,920

長 等

議 員 そ の 他 特 別 職

315 315 315

計 315 315 315

区 分

給 与 費 明 細 書

共済 費 合 計 備 考 職員数

給 与 費

補 正 後

補 正 前

比 較

2.一般職

(1) 総 括

報 酬 給 料 職員 手当 計

補 正 後 90 345,350 269,245 614,595 119,396 733,991

補 正 前 90 345,350 267,413 612,763 119,384 732,147

比 較 1,832 1,832 12 1,844 職 員 数

区 分 共 済 費 合 計 備 考

給 与 費

補 正 後 5,994 300 12,722 10,268 80 82,558 52,134 37,912 1,084 5,647 8,995 60,546

補 正 前 5,994 300 12,354 10,195 80 82,493 52,134 37,026 1,084 5,207 8,995 60,546

比 較 368 73 65 886 440 職 員

手 当 の 内 訳

区 分 管 理職

手 当

扶 養 手 当 管理職 特 別勤 務

手 当

通 勤 手 当

特 殊 勤 務 手 当

期 末 手 当

勤 勉 手 当

時間外 勤 務 手 当

宿日直 手 当

住 居 手 当

児 童 手 当

(19)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分 増減額 備 考

条件変更に伴う増減分 1,832

1,832

増 減 事 由 別 内 訳 説      明

 給与改定に伴う増減分

 昇給に伴う増加分

 その他の増減分

 制度改正に伴う増減分

 その他の増減分 給

職 員 手 当

(20)

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