議案第60号
平成29年度吉賀町一般会計補正予算(第2号)
平成29年度吉賀町一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによ
る。
(歳入歳出予算の補正)
第1条
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ110,005千円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,137,603千円とする。
2
歳入歳出予算の補正の款項の区分及 び当該区分ごと の金額 並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
(地方債の補正)
第2条
地方債の補正は「第5表
地方債補正」による。
平成29年9月8日提出
9 3,154,479 27,112 3,181,591
1 地方交付税 3,154,479 27,112 3,181,591
11 44,278 76 44,354
1 分担金 16,110 76 16,186
13 533,561 4,066 537,627
2 国庫補助金 209,013 4,066 213,079
19 133,699 570 134,269
5 雑入 48,259 570 48,829
20 1,170,944 78,181 1,249,125
1 町債 1,170,944 78,181 1,249,125
7,027,598 110,005 7,137,603 地方交付税
分担金及び負担金
国庫支出金
諸収入
町債
歳 入 合 計
補 正 額 千円
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入
款 計
千円
項 補正前の額
2 1,335,154 45,639 1,380,793
1 総務管理費 1,244,588 45,639 1,290,227
3 1,586,277 8,411 1,594,688
1 社会福祉費 1,021,638 7,023 1,028,661
3 生活保護費 78,614 1,388 80,002
4 773,949 1,382 775,331
1 保健衛生費 564,984 1,382 566,366
6 479,206 7,704 486,910
2 林業費 89,825 7,704 97,529
7 181,511 2,220 183,731
1 商工費 181,511 2,220 183,731
8 812,530 20,886 833,416
1 土木管理費 223,658 1,668 225,326
2 道路橋梁費 406,408 500 406,908
3 河川費 49,711 2,847 52,558
5 住宅費 132,694 15,871 148,565
9 253,575 200 253,775
1 消防費 253,575 200 253,775
10 661,813 22,043 683,856
1 教育総務費 238,471 487 238,958
2 小学校費 67,755 12,749 80,504
3 中学校費 67,740 1,726 69,466
4 社会教育費 111,172 287 111,459
5 保健体育費 176,675 6,794 183,469
11 0 1,520 1,520
1 農林水産施設災害復旧費 0 1,520 1,520
消防費
教育費
災害復旧費 総務費
民生費
衛生費
農林水産業費
商工費
土木費
歳 出
款 計
千円
項 補正前の額
千円
7,027,598 110,005 7,137,603
補正前の額 補 正 額 計
千円 歳 出 合 計
千円 千円
第5表 地方債補正
(単位:千円)
限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法
1 公営住宅建設事業債 60,400 75,400
2 合併特例事業債 298,900 335,700
3 公共施設最適化事業債 22,000 0
4 過疎対策事業債 634,100 690,700
5 臨時財政対策債 153,244 145,025
補正前に 同じ
補正前に 同じ
補正前に 同じ
補 正 後
起 債 の 目 的
補 正 前
政府資金 について は、その融 資条件によ り、銀行そ の他の場合 にはその債 権者と協定 するものに よる。ただ し、財政の 都合により 据置期間及 び償還期限 を短縮し、 又は繰上償 還もしくは 低利に借換 することが できる。 年利
5.0% 以内
(ただ し、利率 見直し方 式で借り 入れる場 合につい て、利率 の見直し を行った 後におい ては、当 該見直し 後の利 率) 証書借入
1 総 括
(歳 入)
9 地方交付税 3,154,479 27,112 3,181,591
11 分担金及び負担金 44,278 76 44,354
13 国庫支出金 533,561 4,066 537,627
19 諸収入 133,699 570 134,269
20 町債 1,170,944 78,181 1,249,125
7,027,598 110,005 7,137,603
歳 入 合 計
歳入歳出補正予算事項別明細書
款 補正前の額 補 正 額 計
(歳 出)
国県支出金 地 方 債 そ の 他
2 総務費 1,335,154 45,639 1,380,793 4,066 51,400 △9,827
3 民生費 1,586,277 8,411 1,594,688 8,411
4 衛生費 773,949 1,382 775,331 1,382
6 農林水産業費 479,206 7,704 486,910 6,700 1,004
7 商工費 181,511 2,220 183,731 2,220
8 土木費 812,530 20,886 833,416 15,000 5,886
9 消防費 253,575 200 253,775 570 △370
10 教育費 661,813 22,043 683,856 13,300 8,743
11 災害復旧費 0 1,520 1,520 76 1,444
7,027,598 110,005 7,137,603 4,066 86,400 646 18,893
歳 出 合 計
特 定 財 源
一 般 財 源
千円 千円 千円 千円
款 計
千円
補正前の額
千円
補 正 額
千円
2 歳 入
千円 千円
節
区 分 金 額
説 明
目 補正前の額 補 正 額 計
千円 千円
27,112千円 27,112千円
千円
9款 地方交付税
1項 地方交付税
1 地方交付税 3,154,479 27,112 3,181,591 1 地方交付税 27,112 普通交付税 27,112
計
11款 分担金及び負担金
76千円3,154,479 27,112 3,181,591
1項 分担金
76千円10 災害復旧費分担金 0 76 76 1 農林水産施設 76 現年農地災害復旧事業分担金 76
災害復旧費分
担金
計
13款 国庫支出金
4,066千円16,110 76 16,186
2項 国庫補助金
4,066千円4,066
1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 4,066
1 総務費国庫補助金 0 4,066 4,066 総務管理費国
庫補助金
計
19款 諸収入
570千円209,013 4,066 213,079
5項 雑入
570千円5 雑入 48,258 570 48,828 20 雑入 570 消防団員安全装備品整備等助成 570
計
20款 町債
78,181千円48,259 570 48,829
1項 町債
78,181千円1 過疎債 634,100 56,600 690,700 1 過疎債 56,600 学校施設整備事業 13,300
地域情報通信基盤整備事業 33,800
千円 千円
節
区 分 金 額
説 明
目 補正前の額 補 正 額 計
千円 千円
78,181千円 78,181千円
千円
20款 町債
1項 町債
柿木地区町営駐車場整備事業 2,800
林業振興施設整備事業 6,700
3 合併特例事業債 298,900 36,800 335,700 1 合併特例事業 36,800 公共施設等統合整備事業 36,800
債
4 総務債 22,000 △22,000 0 5 公共施設最適 △22,000 旧白谷小学校解体事業 △22,000
化事業債
10 土木債 62,700 15,000 77,700 4 公営住宅建設 15,000 公営住宅整備事業 15,000
事業債
15 臨時財政対策債 153,244 △8,219 145,025 1 臨時財政対策 △8,219 臨時財政対策債 △8,219
債
1,170,944 78,181 1,249,125 計
2款 総務費 45,639
1,244,588
計 1,290,227 4,066 51,400 0 △9,827
247 機械器具費
18 備品購入費 247 004 ケーブルテレビ事業費 247 4,734
247
17 情報管理費 4,487 247
33,800
及び交付金 鹿足郡事務組合負担金(CATV) 33,807 町債
町債
002 企画総務費 33,807
7
33,800 19 負担金、補助 33,807
69,752 33,807
14 企画総務費 35,945
436 施設修繕料
11 需用費 436 005 自治会館地区集会所管理費 436 85,940
436
10 自治振興費 85,504 436
4,066
4,067 電算システム開発委託料
国庫支出金 国庫支出金
003 基幹システム費 4,067
1
4,066 13 委託料 4,067
78,117 4,067
8 電算管理費 74,050
△12,222 ふるさと創生基金積立金
006 基金積立金 △12,222
1,260 土地購入費
25 積立金 △12,222
14,260 解体・撤去工事費
費
17 公有財産購入 1,260 建設工事費 1,583 005 その他財産維持管理費 17,103 17,600
15 工事請負費 15,843 町債
町債 施設修繕料 886
003 庁舎維持管理費 886
△11,833
17,600 11 需用費 886
521,403 5,767
5 財産管理費 515,636
120 普通旅費
9 旅費 120 003 財政管理費 120
6,102 120
3 財政管理費 5,982 120
148 時間外勤務手当
13 委託料 432 071 人件費 148
432 町例規集更新データ作成業務委託料
職員手当等
615 嘱託職員
3 148
1 報酬 615 050 その他経費 1,047
361,047 1,195
1 一般管理費 359,852 1,195
千円 千円 千円
説 明 金 額
千円 千円 千円 千円 千円
45,639千円 45,639千円
目 補正前の額
千円 補正額
地方債 計
区 分
3 歳 出
節 補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源
2款 総務費
3款 民生費 国庫支出金還付金
務費 及び割引料 1,388
1,388 23 償還金、利子 1,388 003 生活保護総務費
8,411千円 1,388千円
9,007 1,388
1 生活保護総 7,619 1,388
3項 生活保護費
3款 民生費
7,023 1,021,638
計 1,028,661 0 0 0 7,023
36 県支出金還付金
国庫支出金還付金
立支援費 及び割引料 3,598
050 その他経費 3,634
3,634 23 償還金、利子 3,634 216,437
3,634 6 障がい者自 212,803
及び割引料 県支出金還付金 194
祉費
23 償還金、利子 194 050 その他経費 194
26,620 194
4 障がい者福 26,426 194
266 施設修繕料
027 デイサービスセンター管理費 266 300 介護保険事業特別会計繰出金
024 介護保険事業特別会計繰出金 300 573 施設修繕料
005 特養とびのこ苑管理費 573
繰出金
752 施設修繕料
28 300
費
11 需用費 1,591 003 老人福祉センター管理費 752 485,549
1,891
2 高齢者福祉 483,658 1,891
12 一般職共済組合負担金
356 時間外勤務手当
65 期末手当
212 住居手当
及び交付金
19 負担金、補助 291 扶養手当 368
071 人件費 1,013
共済費
291 民生児童委員協議会負担金
4 12
務費
3 職員手当等 1,001 040 団体負担金 291
299,937 1,304
1 社会福祉総 298,633 1,304
千円 千円 千円
説 明 金 額
千円 千円 千円 千円 千円
7,023千円 8,411千円
目 補正前の額
千円 補正額
地方債 計
区 分 節 補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源
3款 民生費
3款 民生費 4款 衛生費 6款 農林水産業費 7,704
89,825
計 97,529 0 6,700 0 1,004
51 通勤手当
92 住居手当
002 人件費 143
143 3 職員手当等 143
20,252 143
4 林道費 20,109
6,700 町債
町債 測量設計業務委託料 6,761
設費
13 委託料 6,761 006 平栃の滝森林公園管理費 6,761 7,154
6,761
3 林業振興施 393 6,700 61
800 高津川流域産木材活用促進事業費補助金
及び交付金
800 19 負担金、補助 800 002 林業振興総務費
7,704千円 7,704千円
36,859 800
2 林業振興費 36,059 800
2項 林業費
6款 農林水産業費
1,382 564,984
計 566,366 0 0 0 1,382
300 臨時雇用賃金
賃金
△300 斎場嘱託職員
7 300
1 報酬 △300 073 環境衛生施設費 0
17,066 0
4 環境衛生費 17,066
382 時間外勤務手当
及び交付金
071 人件費 382
負担金、補助
1,000 簡易給水施設整備事業費補助金
19 1,000
務費
3 職員手当等 382 021 簡易給水施設整備事業費 1,000 476,189
1,382
1 保健衛生総 474,807 1,382
1項 保健衛生費
4款 衛生費
1,382千円1,382千円 1,388
0 0 0
1,388 78,614
計 80,002
千円 千円 千円
千円 千円 千円
補正額
地方債 計
区 分
説 明 金 額
千円 千円 千円
3款 民生費
3項 生活保護費
1,388千円8,411千円
目 補正前の額
節 補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
7款 商工費 8款 土木費 2,847 改修工事費
2,847 15 工事請負費 2,847 020 河川改良単独事業費
20,886千円 2,847千円
40,057 2,847
2 河川改良費 37,210 2,847
3項 河川費
8款 土木費
500 406,408
計 406,908 0 0 0 500
県営事業負担金
設改良費 及び交付金 500
500 19 負担金、補助 500 020 道路新設改良単独事業費
20,886千円 500千円
270,821 500
2 道路橋梁新 270,321 500
2項 道路橋梁費
8款 土木費
1,668 223,658
計 225,326 0 0 0 1,668
1,500 測量委託料
委託料
10 手数料
13 1,500
12 役務費 10 072 地籍調査事業費 1,510
58,092 1,510
2 土地対策費 56,582 1,510
22 通勤手当
136 住居手当
158 3 職員手当等 158 071 人件費
20,886千円 1,668千円
167,234 158
1 土木総務費 167,076 158
1項 土木管理費
8款 土木費
2,220 181,511
計 183,731 0 0 0 2,220
1,500 スポーツ文化交流促進事業補助金
026 スポーツ文化交流促進事業費 1,500 移住体験プログラム支援事業補助金
流費 及び交付金 720
023 吉賀ツーリズム推進事業費 720
2,220 19 負担金、補助 2,220 78,645
2,220 3 都市農村交 76,425
千円 千円 千円
千円 千円 千円
補正額
地方債 計
区 分
説 明 金 額
千円 千円 千円
特 定 財 源
7款 商工費
1項 商工費
2,220千円2,220千円
目 補正前の額
節 補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
8款 土木費 9款 消防費 10款 教育費 修繕料
費 512
512
12,200 11 需用費 512 003 小学校事務局管理費
22,043千円 12,749千円
72,294 12,749
1 小学校管理 59,545 549
2項 小学校費
10款 教育費
487 238,471
計 238,958 0 0 0 487
487 車両運行委託料
487 13 委託料 487 076 スクールバス運行事業費
22,043千円 487千円
140,372 487
2 事務局費 139,885 487
1項 教育総務費
10款 教育費
200 253,575
計 253,775 0 0 570 △370
570
食糧費
費 諸収入諸収入 200
200
570 11 需用費 200 050 その他経費
200千円 200千円
58,900 200
2 非常備消防 58,700 △370
1項 消防費
9款 消防費
15,871 132,694
計 148,565 0 15,000 0 871
15,000 建設工事費
15,000
15 工事請負費 15,000 町債
町債 設計委託料 871
15,871
15,000 13 委託料 871 002 公営住宅等整備事業費
20,886千円 15,871千円
127,363 15,871
2 住宅建設費 111,492 871
5項 住宅費
8款 土木費
2,847 49,711
計 52,558 0 0 0 2,847
千円 千円 千円
説 明 金 額
千円 千円 千円 千円 千円
2,847千円 20,886千円
目 補正前の額
千円 補正額
地方債 計
区 分 節 補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源
8款 土木費
10款 教育費 18 備品購入費 1,538
20 施設設備保守委託料
15 工事請負費 1,118 修繕料 788
90 光熱水費
13 委託料 3,060
務費 消耗品費 200
5,676 11 需用費 1,078 004 保健体育施設費
22,043千円 6,794千円
183,469 6,794
1 保健体育総 176,675 6,794
5項 保健体育費
10款 教育費
287 111,172
計 111,459 0 0 0 287
287 手数料
287 12 役務費 287 003 公民館事務局管理費
22,043千円 287千円
26,534 287
2 公民館費 26,247 287
4項 社会教育費
10款 教育費
1,726 67,740
計 69,466 0 1,100 0 626
1,142 改修工事費
021 中学校施設整備事業費 1,142
1,100
15 工事請負費 1,142
費 町債町債 修繕料 584
584
1,100 11 需用費 584 003 中学校事務局管理費
22,043千円 1,726千円
62,249 1,726
1 中学校管理 60,523 626
3項 中学校費
10款 教育費
12,749 67,755
計 80,504 0 12,200 0 549
11,405 改修工事費
832 監理委託料
15 工事請負費 11,405 12,200
832
委託料 023 小学校施設整備事業費 12,237
町債
町債 13
千円 千円 千円
千円 千円 千円
補正額
地方債 計
区 分
説 明 金 額
千円 千円 千円
10款 教育費
2項 小学校費
12,749千円22,043千円
目 補正前の額
節 補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
10款 教育費 11款 災害復旧費 1,520
0
計 1,520 0 0 76 1,444
76 負担金 負担金
災害復旧工事費
旧費 分担金及び分担金及び 1,520
1,520 76 15 工事請負費 1,520 005 現年単独災害復旧事業費
1,520千円 1,520千円
1,520 1,520
1 農地災害復 0 1,444
1項 農林水産施設災害復旧費
11款 災害復旧費
6,794 176,675
計 183,469 0 0 0 6,794
1,118 建設工事費
005 保健体育施設整備事業費 1,118 1,538 機械器具費
3,040 施設設備整備委託料
千円 千円 千円
説 明 金 額
千円 千円 千円 千円 千円
6,794千円 22,043千円
目 補正前の額
千円 補正額
地方債 計
区 分 節 補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源 その他
国県支出金
特 定 財 源
10款 教育費
1.特別職
(単位:千円)
報 酬 給 料
期 末 手 当
地 域 手 当
寒冷地 手 当
その他 の手当
計
長 等 3 22,800 6,793 6,587 36,180 4,339 40,519
議 員 12 29,711 9,199 38,910 10,661 49,571 そ の 他
特 別 職
1,153 210,889 210,889 7,256 218,145
計 1,168 240,600 22,800 15,992 6,587 285,979 22,256 308,235
長 等 3 22,800 6,793 6,587 36,180 4,339 40,519
議 員 12 29,711 9,199 38,910 10,661 49,571 そ の 他
特 別 職
1,153 210,574 210,574 7,256 217,830
計 1,168 240,285 22,800 15,992 6,587 285,664 22,256 307,920
長 等
議 員 そ の 他 特 別 職
315 315 315
計 315 315 315
区 分
給 与 費 明 細 書
共済 費 合 計 備 考 職員数
給 与 費
補 正 後
補 正 前
比 較
2.一般職
(1) 総 括
報 酬 給 料 職員 手当 計
補 正 後 90 345,350 269,245 614,595 119,396 733,991
補 正 前 90 345,350 267,413 612,763 119,384 732,147
比 較 1,832 1,832 12 1,844 職 員 数
区 分 共 済 費 合 計 備 考
給 与 費
補 正 後 5,994 300 12,722 10,268 80 82,558 52,134 37,912 1,084 5,647 8,995 60,546
補 正 前 5,994 300 12,354 10,195 80 82,493 52,134 37,026 1,084 5,207 8,995 60,546
比 較 368 73 65 886 440 職 員
手 当 の 内 訳
区 分 管 理職
手 当
扶 養 手 当 管理職 特 別勤 務
手 当
通 勤 手 当
特 殊 勤 務 手 当
期 末 手 当
勤 勉 手 当
時間外 勤 務 手 当
宿日直 手 当
住 居 手 当
児 童 手 当
(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
区 分 増減額 備 考
条件変更に伴う増減分 1,832
1,832
増 減 事 由 別 内 訳 説 明
給与改定に伴う増減分
昇給に伴う増加分
その他の増減分
制度改正に伴う増減分
その他の増減分 給
料
職 員 手 当