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補正予算

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Academic year: 2021

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(1)

議案第 103 号

平 成 3 0 年 度 矢 巾 町 一 般 会 計 補 正 予 算 ( 第 4 号 )

平成30年度矢巾町の一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1 条 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 1,184,113千 円 を 追 加 し 、 歳 入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ13,772,245千円とする。

2 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 並 び に 補 正 後 の 歳 入 歳 出 予 算 の 金 額 は 、 「 第 1 表

歳入歳出予算補正」による。

(地方債の補正)

第2条 地方債の追加及び変更は、「第2表 地方債補正」による。

平成30年12月 4 日提出

(2)

補 正 額

(単位:千円)

補 正 前 の 額

1

3,432,359

109,090

3,541,449

1

1,509,828

52,946

1,562,774

2

1,650,328

52,689

1,703,017

3

85,747

3,455

89,202

分 担 金 及 び 負 担 金

11

150,817

300

151,117

1

150,817

300

151,117

13

1,860,519

208,660

2,069,179

1

916,976

73,738

990,714

2

939,942

133,224

1,073,166

3

3,601

1,698

5,299

14

889,297

40,621

929,918

1

454,510

22,477

476,987

2

385,825

18,129

403,954

3

48,962

15

48,977

15

13,701

53,148

66,849

2

8,229

53,148

61,377

16

1,200,000

220,000

1,420,000

1

1,200,000

220,000

1,420,000

17

630,385

△138

630,247

2

598,138

△138

598,000

19

130,878

14,732

145,610

4

71,497

14,732

86,229

20

1,158,000

537,700

1,695,700

1

1,158,000

537,700

1,695,700

13,772,245

12,588,132

1,184,113

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に か か る 金 額

3,122,176

3,122,176

(3)

補 正 額

(単位:千円)

補 正 前 の 額

1

133,688

685

134,373

1

133,688

685

134,373

2

2,609,959

247,853

2,857,812

1

2,411,027

245,803

2,656,830

2

128,609

1,982

130,591

戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費

3

50,342

△815

49,527

4

12,877

775

13,652

調

5

5,867

108

5,975

3

3,481,485

179,656

3,661,141

1

1,701,401

19,268

1,720,669

2

1,780,084

160,388

1,940,472

4

825,436

24,195

849,631

1

302,292

26,786

329,078

2

523,144

△2,591

520,553

5

19,612

△116

19,496

1

19,612

△116

19,496

6

609,175

5,864

615,039

1

600,339

5,672

606,011

2

8,836

192

9,028

7

116,630

△134

116,496

1

116,630

△134

116,496

8

2,700,258

46,369

2,746,627

1

11,313

△23

11,290

2

1,701,225

35,972

1,737,197

3

21,218

7,000

28,218

4

910,712

1,825

912,537

(4)

補 正 額

補 正 前 の 額

5

8

55,790

1,595

57,385

9

387,852

△623

387,229

1

387,852

△623

387,229

10

853,956

680,364

1,534,320

1

114,627

7,238

121,865

2

145,058

402,327

547,385

3

105,825

274,748

380,573

4

279,439

△782

278,657

5

209,007

△3,167

205,840

13,772,245

12,588,132

1,184,113

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に か か る 金 額

850,081

850,081

(5)

第2表   地 方 債 補 正

(追 加) (単位:千円) 一般単独事業 普通貸借 又  は 証券発行 (変 更) (単位:千円) 補     正     前 補     正     後 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 学校教育施設等整備事業 33,600 普通貸借 又  は 証券発行 年6.0%以内 (ただし、利率見 直し方式で借り入 れる資金について は、当該見直し後 の利率)  政府資金につい ては、その融資条 件により、その他 の場合には、その 債権者と協定する ものによる。ただ し、財政の都合に より償還年限を短 縮し、又は繰上償 還若しくは低利に 借換えすることが できる。 499,200 普通貸借 又  は 証券発行 年6.0%以内 (ただし、利率見 直し方式で借り入 れる資金について は、当該見直し後 の利率)  政府資金につい ては、その融資条 件により、その他 の場合には、その 債権者と協定する ものによる。ただ し、財政の都合に より償還年限を短 縮し、又は繰上償 還若しくは低利に 借換えすることが できる。 年6.0%以内 (ただし、利率見直し方式で 借り入れる資金については、 当該見直し後の利率)  政府資金については、その融資条件により、その 他の場合には、その債権者と協定するものによる。 ただし、財政の都合により償還年限を短縮し、又は 繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。 起債の目的 起債の目的 限度額 起債の方法 利    率 償還の方法 72,100

(6)
(7)
(8)
(9)

1 総 括

(単位:千円)

補 正 前 の 額

補 正 額

1

3,432,359

109,090

3,541,449

2

173,791

173,791

3

4,500

4,500

4

7,187

7,187

5

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金

7,346

7,346

6

571,392

571,392

7

32,240

32,240

8

23,169

23,169

9

1,742,412

1,742,412

10

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

4,642

4,642

11

150,817

300

151,117

12

使

76,677

76,677

13

1,860,519

208,660

2,069,179

14

889,297

40,621

929,918

15

13,701

53,148

66,849

16

1,200,000

220,000

1,420,000

17

630,385

△138

630,247

18

478,820

478,820

19

130,878

14,732

145,610

20

1,158,000

537,700

1,695,700

歳 入 合 計

12,588,132

1,184,113

13,772,245

(10)

補 正 前 の 額

補 正 額

(単位:千円)

特 定 財 源

一般財源

国 県 支 出 金

1

133,688

685

134,373

685

424

2,143

2

2,609,959

247,853

2,857,812

245,286

73

112,914

3

3,481,485

179,656

3,661,141

66,669

652

975

4

825,436

24,195

849,631

22,568

5

19,612

△116

19,496

△116

3,727

5,933

6

609,175

5,864

615,039

△3,796

1,932

7

116,630

△134

116,496

△2,066

8

2,700,258

46,369

2,746,627

46,369

9

387,852

△623

387,229

△623

9,027

537,700

125,384

10

853,956

680,364

1,534,320

8,253

歳 出 合 計

12,588,132

1,184,113

13,772,245

249,281

537,700

13,903

383,229

(11)
(12)
(13)

1 町税

2 歳 入

(単位:千円) 町民税 1 町税 (款) 1 (項) 補 正 額 説 明 金 額 区 分 節 計 補正前の額 目 52,946 現年課税分 1 52,946 個人 1 1,144,628 1,197,574 個人町民税の増 52,946 1,562,774 52,946 1,509,828 計 固定資産税 (項) 2 町税 (款) 1 52,689 現年課税分 1 52,689 固定資産税 1 1,632,522 1,685,211 固定資産税の増 52,689 1,703,017 52,689 1,650,328 計 軽自動車税 (項) 3 町税 (款) 1 3,455 現年課税分 1 3,455 軽自動車税 1 85,747 89,202 軽自動車税の増 3,455 89,202 3,455 85,747 計 負担金 (項) 1 分担金及び負担金 (款) 11 300 未熟児養育医療費 1 300 衛生費負担金 2 300 600 未熟児養育医療費負担金の増 300 負担金    151,117 300 150,817 計 国庫負担金 (項) 1 国庫支出金 (款) 13 2,065 障害者自立支援給 2 73,088 民生費国庫負担金 1 916,056 989,144 障害者自立支援給付費負担金の増 2,065 付費負担金 112 障害児入所給付費 3 障害児入所給付費等負担金の増 112 等負担金

(14)

国庫負担金 1 国庫支出金 (款) 13 (項) 補 正 額 説 明 金 額 区 分 節 計 補正前の額 目 8,041 児童手当交付金 4 非被用者児童手当交付金の増 3,243 2,296 被用者3歳以上中学校修了前交付金の増 80 特例給付交付金の増 560 非被用者児童手当負担金前年度精算金 1,862 被用者3歳以上中学校修了前負担金前年度精算金 62,870 児童福祉施設費負 5 保育所運営費負担金の増 62,870 担金 650 未熟児養育医療費 1 650 衛生費国庫負担金 2 920 1,570 未熟児養育医療費負担金の増 650 負担金      990,714 73,738 916,976 計 国庫補助金 (項) 2 国庫支出金 (款) 13 2,138 共通番号制度導入 6 2,138 総務費国庫補助金 1 253,006 255,144 共通番号制度導入事業補助金 2,138 事業補助金 165 障害福祉費補助金 1 6,436 民生費国庫補助金 2 51,533 57,969 地域生活支援等事業費補助金の増 165 6,271 児童福祉費補助金 2 保育対策総合支援事業費補助金 5,486 340 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 445 保育所等整備交付金 124,650 公立学校施設整備 5 124,650 教育費国庫補助金 5 9,477 134,127 ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金 124,650 費補助金 1,073,166 133,224 939,942 計

(15)

13 国庫支出金 委託金 (項) 3 国庫支出金 (款) 13 1,698 社会福祉費委託金 2 1,698 民生費委託金 2 3,431 5,129 国民年金事務費交付金の増 1,698 5,299 1,698 3,601 計 県負担金 (項) 1 県支出金 (款) 14 1,032 障害福祉事業費負 3 22,152 民生費県負担金 1 454,050 476,202 障害者自立支援給付費負担金の増 1,032 担金 56 障害児入所給付費 4 障害児入所給付費等負担金の増 56 等負担金 454 後期高齢者医療保 5 後期高齢者医療保険基盤安定負担金の増 454 険基盤安定負担金 1,979 児童手当負担金 6 非被用者児童手当負担金の増 810 574 被用者3歳以上中学校修了前負担金の増 20 特例給付負担金の増 140 非被用者児童手当負担金前年度精算金 435 被用者3歳以上中学校修了前負担金前年度精算金 18,631 児童福祉施設費負 7 保育所運営費負担金の増 18,631 担金 325 未熟児養育医療費 1 325 衛生費県負担金 2 460 785 未熟児養育医療費負担金の増 325 負担金     476,987 22,477 454,510 計 県補助金 (項) 2 県支出金 (款) 14 5 土地利用規制等対 1 1,937 総務費県補助金 1 16,703 18,640 土地利用規制等対策費交付金の増 5 策費交付金 1,932 地域経営推進費補 4 地域経営推進費補助金の増 1,932 助金

(16)

県補助金 2 県支出金 (款) 14 (項) 補 正 額 説 明 金 額 区 分 節 計 補正前の額 目 2,925 社会福祉総務費補 1 9,525 民生費県補助金 2 148,503 158,028 重度心身障害者医療費助成事業補助金の増 2,925 助金 82 障害福祉事業費補 2 地域生活支援事業費補助金の増 82 助金 3,477 児童福祉費補助金 5 岩手県施設型給付費補助金の増 3,477 3,041 母子福祉費補助金 6 子ども医療費助成事業補助金の増 2,766 275 ひとり親家庭医療費助成事業補助金の増 5,933 農業振興費補助金 2 5,933 農林水産業費県補 4 204,258 210,191 農地中間管理事業機構集積協力金の増 6,733 助金 岩手県担い手経営発展支援事業補助金の減 △800 734 学びを通じた被災 3 734 教育費県補助金 6 977 1,711 学びを通じた被災地の地域コミュニティ再生支援事業費 地の地域コミュニ 補助金 734 ティ再生支援事業 費補助金 403,954 18,129 385,825 計 委託金 (項) 3 県支出金 (款) 14 15 児童福祉費委託金 2 15 民生費委託金 2 372 387 ひとり親家庭等実態調査事務委託金 15 48,977 15 48,962 計 財産売払収入 (項) 2 財産収入 (款) 15 53,148 土地売払収入 1 53,148 不動産売払収入 1 8,229 61,377 土地売払収入の増 53,148 61,377 53,148 8,229 計

(17)

16 寄附金 寄附金 (項) 1 寄附金 (款) 16 220,000 一般寄附金 1 220,000 一般寄附金 1 1,200,000 1,420,000 一般寄附金(ふるさと納税分)の増 220,000 1,420,000 220,000 1,200,000 計 基金繰入金 (項) 2 繰入金 (款) 17 △138 家畜導入事業資金 1 △138 家畜導入事業資金 4 276 138 家畜導入事業資金供給事業基金繰入金の減 △138 供給事業基金繰入 供給事業基金繰入 金 金 598,000 △138 598,138 計 雑入 (項) 4 諸収入 (款) 19 14,732 雑入 1 14,732 雑入 1 71,496 86,228 車両損害共済金の増 197 146 総合賠償補償保険金の増 3,820 多面的機能支払交付金返還金 36 看護実習生等受入謝礼金 1,000 農地中間管理事業農地集積協力金返還金 138 地域おこし協力隊住居費自己負担金 9,027 岩手医科大学関連道路整備移転補償費の増 352 健康チャレンジ参加者負担金 16 廃棄物品売却収入 86,229 14,732 71,497 計 町債 (項) 1 町債 (款) 20 465,600 学校教育施設等整 1 537,700 教育債 4 33,600 571,300 小学校施設整備事業債 273,300 備事業債 中学校施設整備事業債 192,300 72,100 一般単独事業債 2 一般単独事業債(小学校学教債充当残分) 41,700 30,400 一般単独事業債(中学校学教債充当残分) 1,695,700 537,700 1,158,000 計

(18)
(19)
(20)
(21)

1 議会費

3 歳 出

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費 (単位:千円) 目 補正前の額 補 正 額 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 説 明 節 一般財源 区 分 金 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他 1議会費 133,688 685 134,373 685 2 給 料 15 ◎議会運営事業の増 685 ○議員報酬等の増 254 3 職 員 手 当 等 322 ○一般職員給与費の増 431 4 共 済 費 348 計 133,688 685 134,373 685 (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 1一般管理 401,906 17,782 419,688 270 17,512 2 給 料 1,651 ◎一般管理事業の増 17,691 費 ○特別職給与費の減 △355 3 職 員 手 当 等 13,264 ○一般職員給与費の増 18,046 4 共 済 費 2,776 ◎人事・服務管理事業の増 91 ○人事・服務管理事業の増 91 19 負 担 金 、 補 助 91 市町村職員健康福利機構補助 及 び 交 付 金 金 91 2文書広報 48,541 442 48,983 442 8 報 償 費 15 ◎広報広聴事業の増 442 費 ○広報事業の増 442 11 需 用 費 52 謝礼 15 消耗品費 52 12 役 務 費 335 通信運搬費 335 ドローン研修委託料 40 13 委 託 料 40 4会計管理 3,082 2,038 5,120 2,038 11 需 用 費 26 ◎会計管理事業の増 2,038 費 ○会計管理事業の増 2,038 18 備 品 購 入 費 12 消耗品費 26 管理備品購入費 12 28 繰 出 金 2,000 岩手県収入証紙購入基金繰出 金 2,000

(22)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 目 補正前の額 補 正 額 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 説 明 節 一般財源 区 分 金 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他 5財産管理 434,348 △3,596 430,752 △3,596 1 報 酬 88 ◎財産管理事業の減 △3,596 費 ○公共施設等先進的CO2排出 9 旅 費 △374 削減対策モデル事業の減 △2,448 一般職非常勤職員報酬 88 11 需 用 費 △108 普通旅費 72 印刷製本費 △108 13 委 託 料 △3,202 公共施設等設計監理業務委託 料 △2,500 ○バルクリース方式による省C O2改修事業の減 △1,148 普通旅費 △446 委託料 △702 6企画費 1,047,833 206,400 1,254,233 5 138 206,257 1 報 酬 731 ◎企画事業の増 207,230 ○企画総務事業の増 207,294 4 共 済 費 △294 一般職非常勤職員報酬 731 非常勤職員等社会保険料 △294 8 報 償 費 △470 普通旅費 186 費用弁償 20 9 旅 費 △334 消耗品費 144,548 通信運搬費 △1,240 11 需 用 費 144,792 ふるさと納税運営業務委託料 60,102 住居表示整備業務委託料 3,231 12 役 務 費 △1,240 自転車を活用したまちづくり を推進する全国市区町村長の 13 委 託 料 63,117 会負担金 10 ○地域づくり事業の増 28 14 使 用 料 及 び 60 いきいき岩手結婚サポートセ 賃 借 料 ンター負担金 28 19 負 担 金 、 補 助 38 及 び 交 付 金

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2 総務費 (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 ○町づくり事業の減 △92 謝礼 △154 特別旅費 △74 消耗品費 7 印刷製本費 237 地域公共交通網形成計画策定 支援等委託料 △108 ○地方創生事業 普通旅費 △223 特別旅費 163 使用料及び賃借料 60 ◎政策推進事業の減 △830 ○政策推進事業の減 △830 謝礼 △316 普通旅費 △355 特別旅費 △51 行政情報等整理作業委託料 △108 8財政調整 268,288 28,708 296,996 28,708 25 積 立 金 28,708 ◎財政調整基金積立事業の増 28,708 基金費 ○財政調整基金積立事業の増 28,708 財政調整基金積立金 28,708 10電子計算 158,459 △5,971 152,488 1,555 16 △7,542 9 旅 費 △67 ◎電子計算事業の減 △5,971 費 ○電子計算業務運営事業の増 50 12 役 務 費 50 手数料 50 ○電子計算業務導入事業の減 △5,954 13 委 託 料 △951 庁内情報ネットワーク構築業 務委託料 △951 14 使 用 料 及 び △5,003 使用料及び賃借料 △5,003 賃 借 料 ○共通番号制度導入対策事業の 減 △67 普通旅費 △67 計 2,411,027 245,803 2,656,830 1,560 424 243,819

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(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 目 補正前の額 補 正 額 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 説 明 節 一般財源 区 分 金 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他 1税務総務 86,538 983 87,521 983 2 給 料 △363 ◎税務総務事業の増 983 費 ○一般職員給与費の増 972 3 職 員 手 当 等 429 ○税務総務事業の増 11 法規追録代 11 4 共 済 費 906 11 需 用 費 11 2賦課徴収 42,071 999 43,070 999 13 委 託 料 999 ◎賦課事業の増 108 費 ○賦課事業の増 108 固定資産税システム改修委託 料 108 ◎徴収事業の増 891 ○徴収事業の増 891 収納システム改修業務委託料 891 計 128,609 1,982 130,591 1,982 (款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費 1戸籍住民 50,342 △815 49,527 583 △1,398 2 給 料 38 ◎戸籍住民基本台帳事業の減 △815 基本台帳 ○一般職員給与費の増 262 費 3 職 員 手 当 等 73 ○戸籍住民基本台帳事業の減 △1,077 普通旅費 49 4 共 済 費 151 コンビニ交付システム改修業 務委託料 △1,426 9 旅 費 49 ネットワーク改修業務委託料 300 13 委 託 料 △1,126 計 50,342 △815 49,527 583 △1,398

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2 総務費 (款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 1選挙管理 12,753 775 13,528 775 2 給 料 5 ◎適正選挙推進事業の増 775 委員会費 ○一般職員給与費の増 505 3 職 員 手 当 等 377 ○選挙管理委員会費の増 270 選挙人名簿システム改修委託 4 共 済 費 123 料 270 13 委 託 料 270 計 12,877 775 13,652 775 (款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 1統計調査 3,997 108 4,105 108 2 給 料 18 ◎統計調査総務事業の増 108 総務費 ○一般職員給与費の増 108 3 職 員 手 当 等 43 4 共 済 費 47 計 5,867 108 5,975 108 (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 1社会福祉 333,484 5,301 338,785 4,623 678 2 給 料 △1,789 ◎社会福祉総務事業の減 △1,866 総務費 ○一般職員給与費の減 △968 3 職 員 手 当 等 △601 ○社会福祉総務事業の減 △523 地域力強化推進事業委託料 △480 4 共 済 費 △446 使用料及び賃借料 △43 ○民生連絡員活動事業の減 △375 9 旅 費 △375 費用弁償 △375 13 委 託 料 1,229 ◎重度心身障害者医療費事業の増 7,337 ○重度心身障害者医療費助成事 14 使 用 料 及 び △43 業の増 7,337 賃 借 料 審査委託料 11 医療給付費 7,326 20 扶 助 費 7,326

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(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 目 補正前の額 補 正 額 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 説 明 節 一般財源 区 分 金 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他 ◎国民年金事業の増 1,698 ○国民年金事業の増 1,698 国民年金システム作成委託料 1,698 ◎国民健康保険運営事業の減 △1,868 ○一般職員給与費の減 △1,868 2障害福祉 618,884 4,737 623,621 3,512 1,225 12 役 務 費 49 ◎障害者支援事業の増 4,497 費 ○障害者自立支援事業の増 4,167 20 扶 助 費 4,688 手数料 34 介護給付費・訓練等給付費 2,747 特定障害者特別給付費 475 相談支援給付費 911 ○地域生活支援事業の増 330 日中一時支援事業給付費 330 ◎障害児福祉事業の増 240 ○障害児福祉事業の増 240 手数料 15 障害児相談支援給付費 225 3老人福祉 692,400 2,874 695,274 454 2,420 2 給 料 △3,774 ◎老人福祉総務事業の減 △6,086 費 ○一般職員給与費の減 △6,249 3 職 員 手 当 等 △1,349 ○老人福祉総務事業の増 163 修繕料 163 4 共 済 費 △850 ◎老人保護措置事業の増 921 11 需 用 費 990 ○老人保護措置事業の増 921 老人保護措置委託料 921 13 委 託 料 1,393 ◎介護予防事業の増 472 19 負 担 金 、 補 助 5,860 ○日常生活支援事業の増 472 及 び 交 付 金 軽度生活援助事業委託料 472

(27)

3 民生費 (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 28 繰 出 金 604 ◎介護予防施設事業の増 827 ○介護予防施設運営事業の増 827 燃料費 827 ◎介護保険運営事業の増 175 ○一般職員給与費の増 175 ◎後期高齢者医療運営事業の増 6,565 ○一般職員給与費の増 101 ○岩手県後期高齢者医療広域連 合運営事業の増 5,860 過年度分療養給付費負担金精 算金 5,860 ○後期高齢者医療特別会計繰出 事業の増 604 保険基盤安定負担金繰出金 604 4保健福祉 19,132 252 19,384 73 179 11 需 用 費 252 ◎保健福祉交流センター管理運営 交流セン 事業の増 252 タ-費 ○保健福祉交流センター維持管 理事業の増 252 修繕料 252 5保養セン 37,501 6,104 43,605 6,104 11 需 用 費 121 ◎国民保養センタ-管理運営事業 タ-費 の増 6,104 13 委 託 料 5,983 ○国民保養センター維持管理事 業の増 121 修繕料 121 ○国民保養センター運営事業の 増 5,983 国民保養センター等指定管理 料 5,983 計 1,701,401 19,268 1,720,669 8,589 73 10,606

(28)

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 目 補正前の額 補 正 額 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 説 明 節 一般財源 区 分 金 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他 1児童福祉 119,841 1,000 120,841 15 985 2 給 料 43 ◎児童福祉総務事業の増 860 総務費 ○一般職員給与費の増 860 3 職 員 手 当 等 371 ◎健全育成事業の増 140 4 共 済 費 446 ○児童館運営事業の増 140 光熱水費 140 11 需 用 費 140 2児童措置 435,941 8,893 444,834 10,020 △1,127 20 扶 助 費 8,430 ◎児童措置事業の増 8,893 費 ○児童手当給付事業の増 8,893 23 償 還 金 、 利 子 463 特例給付児童手当 120 及 び 割 引 料 被用者3歳以上小学校修了前 児童手当 3,445 非被用者3歳以上小学校修了 前児童手当 4,275 非被用者小学校修了後中学校 修了前児童手当 590 児童手当国庫負担金前年度返 還金 463 3児童福祉 1,109,472 135,202 1,244,674 91,249 43,953 2 給 料 △444 ◎児童福祉施設総務事業の増 7,402 施設費 ○保育行政事業の増 7,402 3 職 員 手 当 等 △1,630 保育対策総合支援事業費補助 金 6,734 4 共 済 費 817 保育所等整備交付金 668 19 負 担 金 、 補 助 7,402 ◎町立保育園事業の減 △1,257 及 び 交 付 金 ○一般職員給与費の減 △1,257 20 扶 助 費 129,057

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3 民生費 (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 ◎認定こども園施設型給付事業の 増 121,957 ○認定こども園施設型給付事業 の増 121,957 認定こども園施設型給付費 121,957 ◎地域型保育給付事業の増 7,100 ○地域型保育給付事業の増 7,100 地域型保育給付費 7,100 4母子福祉 114,830 15,293 130,123 3,041 12,252 13 委 託 料 405 ◎母子福祉医療費助成事業の増 15,293 費 ○母子福祉医療費総務事業の増 4 20 扶 助 費 14,888 医療費給付データ磁気媒体変 換業務委託料 4 ○子ども医療費助成事業の増 13,138 審査委託料 350 医療給付費 12,788 ○ひとり親家庭福祉医療費助成 事業の増 551 審査委託料 51 医療給付費 500 ○寡婦医療費助成事業の増 1,600 医療給付費 1,600 計 1,780,084 160,388 1,940,472 104,325 56,063 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 1保健衛生 238,544 1,788 240,332 975 652 161 1 報 酬 56 ◎保健衛生総務事業の増 197 総務費 ○一般職員給与費の減 △507 2 給 料 △669 ○保健衛生総務事業の増 830 謝礼 152 3 職 員 手 当 等 162 特別旅費 8 後期高齢者健康診査委託料 670 8 報 償 費 △30 ○健康福祉大会事業の減 △126 報償費 △118 9 旅 費 8 謝礼 △8

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(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 目 補正前の額 補 正 額 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 説 明 節 一般財源 区 分 金 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他 13 委 託 料 670 ◎母子保健事業の増 1,591 ○母子保健事業の増 1,591 20 扶 助 費 1,591 未熟児養育医療扶助費 1,591 ◎精神保健事業 ○精神保健事業 委員報酬 56 謝礼 △56 2予防費 63,748 24,998 88,746 24,998 13 委 託 料 24,998 ◎予防接種事業の増 24,998 ○予防接種事業の増 24,998 各種定期予防接種委託料 10,251 インフルエンザ予防接種委託 料 14,747 計 302,292 26,786 329,078 975 652 25,159 (款) 4 衛生費 (項) 2 環境衛生費 1環境衛生 501,303 △2,591 498,712 △2,591 2 給 料 △2,121 ◎環境衛生事業の減 △2,591 総務費 ○一般職員給与費の減 △2,591 3 職 員 手 当 等 19 ○環境衛生事業 普通旅費 10 4 共 済 費 △489 手数料 △10 9 旅 費 10 12 役 務 費 △10 計 523,144 △2,591 520,553 △2,591

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5 労働費 (款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費 1労働諸費 19,612 △116 19,496 △116 2 給 料 10 ◎就労者支援事業の減 △116 ○一般職員給与費の減 △116 3 職 員 手 当 等 △126 計 19,612 △116 19,496 △116 (款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 1農業委員 33,303 △235 33,068 △235 2 給 料 15 ◎農業委員会総務事業の減 △235 会費 ○一般職員給与費の減 △237 3 職 員 手 当 等 △270 ○農業委員会総務事業の増 2 いわてポラーノの会会費 2 4 共 済 費 18 19 負 担 金 、 補 助 2 及 び 交 付 金 2農業総務 65,793 △4,165 61,628 △4,165 2 給 料 △3,436 ◎農政対策事業の減 △4,165 費 ○一般職員給与費の減 △4,165 3 職 員 手 当 等 175 4 共 済 費 △904 3農業振興 48,608 7,150 55,758 5,933 1,000 217 13 委 託 料 216 ◎農業振興事業の増 7,734 費 ○農地中間管理事業の増 7,734 19 負 担 金 、 補 助 5,934 農地中間管理機構集積協力金 及 び 交 付 金 交付金 6,734 農地中間管理事業機構集積協 23 償 還 金 、 利 子 1,000 力金返還金 1,000 及 び 割 引 料 ◎生産調整推進対策事業の減 △584 ○推進指導事業の増 216 元号変更に係るシステム改修 委託料 216 ○人・農地問題解決推進事業の 減 △800 法人化支援交付金 △800

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(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 目 補正前の額 補 正 額 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 説 明 節 一般財源 区 分 金 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他 4畜産業費 5,454 △188 5,266 △138 △50 19 負 担 金 、 補 助 △188 ◎家畜衛生予防事業の減 △50 及 び 交 付 金 ○家畜衛生予防事業の減 △50 牛ウイルス性下痢予防注射事 業補助金 △50 ◎畜産生産振興事業の減 △138 ○畜産振興総合対策事業の減 △138 家畜導入事業資金供給事業補 助金 △138 5農地費 254,778 2,865 257,643 2,865 23 償 還 金 、 利 子 2,865 ◎農業基盤整備事業の増 2,865 及 び 割 引 料 ○農地等整備事業の増 2,865 多面的機能支払交付金返還金 2,865 8ダム管理 13,070 245 13,315 245 2 給 料 12 ◎ダム維持管理事業の増 245 費 ○一般職員給与費の増 245 3 職 員 手 当 等 212 4 共 済 費 21 計 600,339 5,672 606,011 5,933 3,727 △3,988 (款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費 1林業振興 8,836 192 9,028 192 19 負 担 金 、 補 助 192 ◎林業総務事業の増 192 費 及 び 交 付 金 ○林業総務事業の増 192 森林・山村多面的機能発揮交 付金事業負担金 192 計 8,836 192 9,028 192

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7 商工費 (款) 7 商工費 (項) 1 商工費 1商工総務 41,535 △537 40,998 △537 1 報 酬 56 ◎商工総務事業の減 △537 費 ○一般職員給与費の減 △593 2 給 料 28 ○商工総務事業の増 56 商工対策委員報酬 56 3 職 員 手 当 等 430 4 共 済 費 △1,051 2商工振興 18,229 279 18,508 279 19 負 担 金 、 補 助 279 ◎資金融資事業の増 279 費 及 び 交 付 金 ○中小企業振興資金貸付事業の 増 279 小規模小口資金保証料補給金 279 4観光費 36,865 124 36,989 1,932 △1,808 8 報 償 費 △50 ◎観光推進事業の増 124 ○観光振興対策事業の減 △78 9 旅 費 △28 謝礼 △50 普通旅費 △28 12 役 務 費 202 ○特産品開発事業の増 202 通信運搬費 202 計 116,630 △134 116,496 1,932 △2,066 (款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費 1土木総務 11,313 △23 11,290 △23 3 職 員 手 当 等 △23 ◎土木総務事業の減 △23 費 ○一般職員給与費の減 △23 計 11,313 △23 11,290 △23

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(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 目 補正前の額 補 正 額 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 説 明 節 一般財源 区 分 金 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他 1道路橋梁 65,261 1,937 67,198 1,937 2 給 料 △284 ◎道路橋梁総務事業の増 1,937 総務費 ○一般職員給与費の増 900 3 職 員 手 当 等 807 ○道路台帳整備事業の増 1,037 道路台帳整備委託料 1,037 4 共 済 費 377 13 委 託 料 1,037 2道路維持 259,409 8,859 268,268 8,859 11 需 用 費 405 ◎道路維持事業の増 6,705 費 ○道路維持管理事業の増 405 13 委 託 料 2,154 修繕料 405 ○道路維持補修事業の増 6,300 15 工 事 請 負 費 6,300 工事請負費 6,300 ◎矢巾スマートIC管理事業の増 2,154 ○矢巾スマートIC管理事業の 増 2,154 利用実態調査業務委託料 2,154 3道路新設 1,333,655 25,176 1,358,831 25,176 12 役 務 費 △832 ◎道路新設改良事業の増 1,500 改良費 ○生活道路整備事業の増 1,500 13 委 託 料 5,271 通信運搬費 △832 使用料及び賃借料 △1,523 14 使 用 料 及 び △1,523 工事請負費 4,611 賃 借 料 工事材料費 △756 15 工 事 請 負 費 13,900 ◎矢巾スマートIC整備事業の増 18,405 ○矢巾スマートIC関連道路整 16 原 材 料 費 △756 備事業の増 18,405 工事請負費 9,289 17 公 有 財 産 9,116 土地購入費 9,116 購 入 費

(35)

8 土木費 (款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 ◎岩手医科大学関連道路整備事業 の増 5,271 ○岩手医科大学関連道路整備事 業の増 5,271 測量調査設計業務委託料 5,271 計 1,701,225 35,972 1,737,197 35,972 (款) 8 土木費 (項) 3 河川費 2河川改良 5,400 7,000 12,400 7,000 15 工 事 請 負 費 7,000 ◎河川改良事業の増 7,000 費 ○河川改良事業の増 7,000 工事請負費 7,000 計 21,218 7,000 28,218 7,000 (款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 1都市計画 70,991 △1,949 69,042 △1,949 1 報 酬 63 ◎都市計画総務事業の減 △1,949 総務費 ○一般職員給与費の減 △2,525 2 給 料 △1,206 ○都市計画総務事業の増 63 都市計画審議会委員報酬 63 3 職 員 手 当 等 △1,142 ○矢幅駅東西自由通路等維持管 理事業の増 513 4 共 済 費 △177 光熱水費 513 11 需 用 費 513 2土地区画 639,219 1,350 640,569 1,350 28 繰 出 金 1,350 ◎矢幅駅周辺土地区画整理事業の 整理費 増 1,350 ○矢幅駅周辺土地区画整理事業 特別会計繰出事業の増 1,350 事業費繰出金 1,350

(36)

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 目 補正前の額 補 正 額 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 説 明 節 一般財源 区 分 金 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他 5公園費 21,669 2,424 24,093 2,424 11 需 用 費 1,472 ◎都市公園事業の増 2,424 ○都市公園総務事業の増 952 13 委 託 料 952 樹木管理委託料 952 ○都市公園維持補修事業の増 1,472 修繕料 1,472 計 910,712 1,825 912,537 1,825 (款) 8 土木費 (項) 5 住宅費 1住宅管理 55,790 1,595 57,385 1,595 2 給 料 13 ◎住宅管理事業の増 1,595 費 ○一般職員給与費の増 95 3 職 員 手 当 等 8 ○住宅管理事業の増 1,500 修繕料 1,500 4 共 済 費 74 11 需 用 費 1,500 計 55,790 1,595 57,385 1,595 (款) 9 消防費 (項) 1 消防費 2非常備消 59,095 377 59,472 377 2 給 料 15 ◎非常備消防事業の増 377 防費 ○一般職員給与費の増 137 3 職 員 手 当 等 60 ○非常備消防事業の増 240 自治体消防70周年記念消防 4 共 済 費 62 団家族感謝会負担金 240 19 負 担 金 、 補 助 240 及 び 交 付 金 5災害対策 20,374 △1,000 19,374 △1,000 3 職 員 手 当 等 △1,000 ◎災害対策事業の減 △1,000 費 ○一般職員給与費の減 △1,000

(37)

9 消防費 (款) 9 消防費 (項) 1 消防費 計 387,852 △623 387,229 △623 (款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 2事務局費 59,169 503 59,672 503 2 給 料 △132 ◎教育委員会事務局運営事業の増 503 ○教育長給与費の増 66 3 職 員 手 当 等 478 ○一般職員給与費の増 321 ○教育委員会事務局運営事業の 4 共 済 費 41 増 116 普通旅費 50 9 旅 費 50 通信運搬費 66 12 役 務 費 66 3教育振興 53,895 6,735 60,630 6,735 8 報 償 費 84 ◎教育振興総務事業の増 6,735 費 ○教育振興総務事業の増 6,735 19 負 担 金 、 補 助 6,651 表彰費 84 及 び 交 付 金 小学生遠距離バス利用補助金 184 児童生徒各種大会参加費補助 金 6,467 計 114,627 7,238 121,865 7,238 (款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 1学校管理 114,162 402,000 516,162 74,191 315,000 9,027 3,782 2 給 料 44 ◎小学校管理事業の増 402,000 費 ○一般職員給与費の減 △288 3 職 員 手 当 等 △398 ○小学校維持管理事業の増 568 修繕料 244 4 共 済 費 66 工事請負費 324 ○小学校整備事業の増 401,720 11 需 用 費 244 小学校空調設備整備業務委託 料 389,433 13 委 託 料 389,433 工事請負費 12,287 15 工 事 請 負 費 12,611

(38)

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 目 補正前の額 補 正 額 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 説 明 節 一般財源 区 分 金 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他 2教育振興 30,896 327 31,223 327 11 需 用 費 287 ◎小学校教育振興事業の増 327 費 ○小学校教育振興事業の増 327 20 扶 助 費 40 修繕料 287 特別支援教育就学奨励費 40 計 145,058 402,327 547,385 74,191 315,000 9,027 4,109 (款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 1学校管理 58,301 274,566 332,867 50,459 222,700 1,407 2 給 料 18 ◎中学校管理事業の増 274,566 費 ○一般職員給与費の増 36 3 職 員 手 当 等 △53 ○中学校維持管理事業の増 1,093 修繕料 1,093 4 共 済 費 71 ○中学校整備事業の増 273,437 中学校空調設備整備業務委託 11 需 用 費 1,093 料 273,437 13 委 託 料 273,437 2教育振興 47,524 182 47,706 182 13 委 託 料 39 ◎中学校教育振興事業の増 182 費 ○中学校教育振興事業の増 182 20 扶 助 費 143 校内ネットワーク保守業務委 託料 39 準要保護就学援助費 143 計 105,825 274,748 380,573 50,459 222,700 1,589

(39)

10 教育費 (款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費 1社会教育 62,282 238 62,520 734 △496 2 給 料 40 ◎社会教育振興事業の増 238 総務費 ○一般職員給与費の増 188 3 職 員 手 当 等 △373 ○社会教育振興総務事業の増 50 通信運搬費 50 4 共 済 費 521 12 役 務 費 50 2公民館費 84,700 △1,020 83,680 △1,020 2 給 料 23 ◎矢巾町公民館事業の減 △1,020 ○一般職員給与費の減 △1,020 3 職 員 手 当 等 △383 4 共 済 費 △660 4文化財保 20,572 0 20,572 1 報 酬 226 ◎埋蔵文化財保護事業 護費 ○埋蔵文化財発掘調査事業 4 共 済 費 43 一般職非常勤職員報酬 226 非常勤職員等社会保険料 43 9 旅 費 △269 特別旅費 △269 計 279,439 △782 278,657 734 △1,516 (款) 10 教育費 (項) 5 保健体育費 1保健体育 37,649 322 37,971 322 8 報 償 費 240 ◎体育総務事業の増 322 総務費 ○体育総務事業の増 322 11 需 用 費 12 謝礼 240 消耗品費 10 19 負 担 金 、 補 助 70 食糧費 2 及 び 交 付 金 各種大会出場補助金 70

(40)

(款) 10 教育費 (項) 5 保健体育費 目 補正前の額 補 正 額 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 説 明 節 一般財源 区 分 金 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他 3学校給食 114,201 △3,489 110,712 △3,489 1 報 酬 3,696 ◎共同調理場管理運営事業の減 △3,489 費 ○一般職員給与費の減 △7,386 2 給 料 △3,046 ○共同調理場運営事業の増 3,897 一般職非常勤職員報酬 3,696 3 職 員 手 当 等 △3,107 費用弁償 71 除雪委託料 130 4 共 済 費 △1,233 9 旅 費 71 13 委 託 料 130 計 209,007 △3,167 205,840 △3,167

(41)

(単位:千円)

当 該 年 度 中 増 減 見 込

当該年度中起債見込額

当該年度中元金償還見込額

1 普通債

3,922,064

4,108,534

1,624,100

398,287

5,334,347

(1) 総務

745,322

940,507

153,400

71,282

1,022,625

(2) 民生

153,880

145,655

8,690

136,965

(3) 衛生

103,558

337,555

939

336,616

(4) 農林水産

(5) 商工

(6) 土木

1,087,520

1,147,684

833,200

164,032

1,816,852

(7) 公営住宅

12,900

12,900

12,900

(8) 消防

52,333

58,198

15,700

8,670

65,228

(9) 教育

1,766,551

1,466,035

621,800

144,674

1,943,161

2 災害復旧債

362,775

301,853

47,710

254,143

3 減税補てん債

124,640

99,043

25,867

73,176

4 臨時財政対策債

4,389,902

4,537,078

430,200

293,439

4,673,839

合   計

8,799,381

9,046,508

2,054,300

765,303

10,335,505

地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに

当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区   分

前々年度末現在高

前年度末現在高

当該年度末現在高見込額

(42)

1 特 別 職

(単位:人、千円) 給        与        費 報  酬 給  料 期末手当 地域手当 寒冷地手当 通勤手当 その他の手当 計 (年間支給率:月分) 長  等 2 16,428 4,841 178 65 21,512 2,645 24,157 退職手当負担金 3,073 (3.35) 議  員 18 53,052 17,032 70,084 20,073 90,157 (3.35) 804 45,657 6,780 2,177 89 42 54,745 1,955 56,700 退職手当負担金 1,268 (3.35) 計 824 98,709 23,208 24,050 267 107 146,341 24,673 171,014 退職手当負担金 4,341 (3.35) 長  等 2 16,428 5,196 178 65 21,867 2,645 24,512 退職手当負担金 3,073 (3.30) 議  員 18 53,052 16,778 69,830 20,073 89,903 (3.30) 796 45,482 6,780 2,145 89 42 54,538 1,921 56,459 退職手当負担金 1,268 (3.30) 計 816 98,534 23,208 24,119 267 107 146,235 24,639 170,874 退職手当負担金 4,341 (3.30) 長  等 0 0 △ 355 0 0 △ 355 0 △ 355 退職手当負担金 0 (0.05) 議  員 0 0 254 254 0 254 (0.05) 8 175 0 32 0 0 207 34 241 退職手当負担金 0 (0.05) 計 8 175 0 △ 69 0 0 106 34 140 退職手当負担金 0 (0.05)

給 与 費 明 細 書

区  分 職員数 共 済 費 合  計 備    考 補正後 その他の 特 別 職 補正前 その他の 特 別 職 比 較 その他の 特 別 職

(43)

2 一 般 職

(1)総  括

(単位:人、千円)

給      与      費

退職手当負担金

120,319

児童手当

8,860

退職手当負担金

108,373

児童手当

8,420

退職手当負担金

11,946

児童手当

440

 ※【】内は再任用短時間勤務職員について内書き、( )内は一般職非常勤職員について外書き。

(単位:千円)

区  分

期末手当

管理職員特別勤務手当 特殊勤務手  当

補 正 後

132,288

360

15

補 正 前

134,976

360

15

比  較

△2,688

0

0

(2)給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

昇給に伴う増加分

その他の増減分

会計間異動に係る分

その他

その他の増減分

会計間異動に係る分

その他

区  分

職 員 数

共 済 費

合  計

備  考

報  酬

給  料

職員手当

補正前

167

587,100

320,095

907,195

184,941

1,071,318

【1】

(169,626)

(169,626)

(18,659)

(188,285)

補正後

167

571,824

314,553

886,377

183,920

1,091,115

【2】

(164,885)

(164,885)

(18,910)

(183,795)

△19,797

【△1】

(4,741)

(4,741)

(△251)

(4,490)

比 較

0

△15,276

△5,542

△20,818

1,021

管理職 手 当

日直手当

時 間 外 勤務手当 災害派遣 手  当

14,410

8,234

11,005

90,578

9,888

8,208

扶養手当

通勤手当

住居手当

勤勉手当

寒冷地手 当

534

39,033

0

16,450

9,125

13,069

89,490

9,881

8,184

509

0

区  分

増 減 額

増減事由別内訳

説   明

備  考

38,036

0

△2,040

△891

△2,064

1,088

7

24

25

997

△ 8,316

給 料

△ 15,276 給与改定に伴う増減分

1,365

△ 16,641 新陳代謝に係る分

△ 14,186

5,861

△ 2,311

職員手当

△ 5,542 制度改正による増減分

3,003

△ 8,545 新陳代謝に係る分

△ 9,235

3,001

(44)

(3)職員手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

支給期別支給率

補 正 後

4.450

補 正 前

4.400

国の制度

4.450

2.125

2.275

2.125

2.325

区  分

支給率計

職 制 上 の 段 階 、 職 務 の

級 等 に よ る 加 算 措 置

6月

12月

2.125

2.325

(45)
(46)

平 成 3 0 年 度 矢 巾 町 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 ( 第 2 号 )

平成30年度矢巾町の国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1 条 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 5,889千 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ

2,600,676千円 とする。

2 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 並 び に 補 正 後 の 歳 入 歳 出 予 算 の 金 額 は 、 「 第 1 表

歳入歳出予算補正」による。

平成30年12月 4 日提出

矢 巾 町 長 高 橋 昌 造

(47)

補 正 額

-2-

(単位:千円)

補 正 前 の 額

3

1,924,434

5,718

1,930,152

1

1,924,434

5,718

1,930,152

7

4,802

171

4,973

3

2,800

171

2,971

2,600,676

2,594,787

5,889

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に か か る 金 額

665,551

665,551

(48)

-3-

補 正 額

補 正 前 の 額

1

25,939

△70

25,869

1

18,828

△70

18,758

2

1,875,973

6,228

1,882,201

1

1,653,387

2,326

1,655,713

2

215,080

3,602

218,682

5

1,200

300

1,500

4

43,651

△451

43,200

1

43,651

△451

43,200

7

44,219

182

44,401

償 還 金 及 び 還 付 加 算 金

1

31,885

182

32,067

2,600,676

2,594,787

5,889

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に か か る 金 額

605,005

605,005

(49)
(50)
(51)
(52)

-7-

(単位:千円)

補 正 前 の 額

補 正 額

1

420,273

420,273

2

使

150

150

3

1,924,434

5,718

1,930,152

4

2

2

5

196,695

196,695

6

48,431

48,431

7

4,802

171

4,973

歳 入 合 計

2,594,787

5,889

2,600,676

(53)

補 正 前 の 額

補 正 額

-8-

(単位:千円)

特 定 財 源

一般財源

国 県 支 出 金

1

25,939

△70

25,869

△70

5,718

2

1,875,973

6,228

1,882,201

510

3

国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金

604,003

604,003

4

43,651

△451

43,200

△451

5

1

1

6

1

1

7

44,219

182

44,401

182

8

1,000

1,000

歳 出 合 計

2,594,787

5,889

2,600,676

5,718

171

(54)
(55)
(56)

-11-

3 県支出金 (単位:千円) 県補助金 1 県支出金 (款) 3 (項) 補 正 額 説 明 金 額 区 分 節 計 補正前の額 目 5,718 普通交付金 1 5,718 保険給付費等交付 1 1,923,805 1,929,523 普通交付金の増 5,718 金 1,930,152 5,718 1,924,434 計 雑入 (項) 3 諸収入 (款) 7 171 一般被保険者返納 1 171 一般被保険者返納 3 1 172 一般被保険者返納金の増 171 金 金 2,971 171 2,800 計

(57)
(58)
(59)
(60)

-15-

1 総務費 (款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位:千円) 目 補正前の額 補 正 額 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 説 明 節 一般財源 区 分 金 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他 1一般管理 13,778 △70 13,708 △70 1 報 酬 328 ◎一般管理事業の減 △70 費 ○一般管理事業の減 △70 4 共 済 費 1 一般職非常勤職員報酬 328 非常勤職員等社会保険料 1 11 需 用 費 △233 消耗品費 △233 手数料 △89 12 役 務 費 △89 使用料及び賃借料 △77 14 使 用 料 及 び △77 賃 借 料 計 18,828 △70 18,758 △70 (款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 2退職被保 10,228 1,372 11,600 1,372 19 負 担 金 、 補 助 1,372 ◎退職被保険者等療養給付事業の 険者等療 及 び 交 付 金 増 1,372 養給付費 ○退職被保険者等療養給付事業 の増 1,372 退職被保険者等療養給付費 1,372 3一般被保 12,914 709 13,623 709 19 負 担 金 、 補 助 709 ◎一般被保険者療養費給付事業の 険者療養 及 び 交 付 金 増 709 費 ○一般被保険者療養費給付事業 の増 709 一般被保険者療養支給費 709 4退職被保 117 35 152 35 19 負 担 金 、 補 助 35 ◎退職被保険者等療養費給付事業 険者等療 及 び 交 付 金 の増 35 養費 ○退職被保険者等療養費給付事 業の増 35 退職被保険者等療養支給費 35

(61)

-16-

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 目 補正前の額 補 正 額 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 説 明 節 一般財源 区 分 金 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他 5審査手数 4,623 210 4,833 210 12 役 務 費 210 ◎審査事業の増 210 料 ○審査事業の増 210 手数料 210 計 1,653,387 2,326 1,655,713 2,116 210 (款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費 1一般被保 213,379 3,477 216,856 3,477 19 負 担 金 、 補 助 3,477 ◎一般被保険者高額療養費給付事 険者高額 及 び 交 付 金 業の増 3,477 療養費 ○一般被保険者高額療養費給付 事業の増 3,477 一般被保険者高額療養費 3,477 2退職被保 1,400 125 1,525 125 19 負 担 金 、 補 助 125 ◎退職被保険者等高額療養費給付 険者等高 及 び 交 付 金 事業の増 125 額療養費 ○退職被保険者等高額療養費給 付事業の増 125 退職被保険者等高額療養費 125 計 215,080 3,602 218,682 3,602 (款) 2 保険給付費 (項) 5 葬祭諸費 1葬祭費 1,200 300 1,500 300 19 負 担 金 、 補 助 300 ◎葬祭費給付事業の増 300 及 び 交 付 金 ○葬祭費給付事業の増 300 葬祭費支給費 300 計 1,200 300 1,500 300

(62)

-17-

4 保健事業費 2疾病予防 41,160 △451 40,709 △451 1 報 酬 △328 ◎ヘルスアップ事業の減 △451 費 ○ヘルスアップ事業の減 △451 13 委 託 料 △123 一般職非常勤職員報酬 △328 ポイント制プログラム事業委 託料 △123 計 43,651 △451 43,200 △451 (款) 7 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 2償還金 27,935 182 28,117 182 23 償 還 金 、 利 子 182 ◎償還金の増 182 及 び 割 引 料 ○償還金の増 182 国庫支出金過年度分返還金 182 計 31,885 182 32,067 182

(63)

議案第

105

平 成 3 0 年 度 矢 巾 町 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 補 正 予 算 ( 第 2 号 )

平成30年度矢巾町の後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1 条 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 604 千 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ

202,663千 円とす る。

2 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 並 び に 補 正 後 の 歳 入 歳 出 予 算 の 金 額 は 、 「 第 1 表

歳入歳出予算補正」による。

平成30年 12 月 4 日提出

(64)

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

 歳 入

(単位:千円)

3 繰     入     金

54,156

604

54,760

1 繰     入     金

54,156

604

54,760

147,903

147,903

202,059

604

202,663

 歳 出

(単位:千円)

2 広 域 連 合 納 付 金

191,873

604

192,477

1 広 域 連 合 納 付 金

191,873

604

192,477

10,186

10,186

202,059

604

202,663

補 正 前 の 額

補 正 額

歳    出    合    計

補 正 前 の 額

補 正 額

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に か か る 金 額

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に か か る 金 額

(65)
(66)
(67)

1 総 括

(単位:千円)

補 正 前 の 額

補 正 額

1

145,456

145,456

2

使

30

30

3

54,156

604

54,760

4

1,975

1,975

5

442

442

歳 入 合 計

202,059

604

202,663

(68)

補 正 前 の 額

補 正 額

(単位:千円)

特 定 財 源

一般財源

国 県 支 出 金

1

6,751

6,751

604

2

191,873

604

192,477

3

2,435

2,435

4

1,000

1,000

歳 出 合 計

202,059

604

202,663

604

(69)
(70)
(71)

3 繰入金

2 歳 入

(単位:千円) 一般会計繰入金 1 繰入金 (款) 3 (項) 補 正 額 説 明 金 額 区 分 節 計 補正前の額 目 604 一般会計繰入金 1 604 一般会計繰入金 1 54,156 54,760 保険基盤安定負担金繰入金の増 604 54,760 604 54,156 計

(72)
(73)
(74)
(75)

2 広域連合納付金

3 歳 出

(款) 2 広域連合納付金 (項) 1 広域連合納付金 (単位:千円) 目 補正前の額 補 正 額 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 説 明 節 一般財源 区 分 金 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他 1広域連合 191,873 604 192,477 604 19 負 担 金 、 補 助 604 ◎後期高齢者医療広域連合納付金 納付金 及 び 交 付 金 の増 604 ○後期高齢者医療広域連合納付 金の増 604 保険基盤安定負担金 604 計 191,873 604 192,477 604

(76)

平成30年度矢巾町矢幅駅周辺土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)

平 成 3 0 年 度 矢 巾 町 の 矢 幅 駅 周 辺 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 ( 第 2 号 ) は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

(歳入歳出予算の補正)

第 1 条 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 1,350千 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ

656,049千 円とする。

2 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 並 び に 補 正 後 の 歳 入 歳 出 予 算 の 金 額 は 、 「 第 1 表

歳入歳出予算補正」による。

平成 30 年 12 月 4 日提出

矢 巾 町 長 高 橋 昌 造

(77)

2 -歳 入 (単位:千円) 3 1 一 般 会 計 繰 入 金 6,008 6,008 歳 出 (単位:千円) 2 1 土 地 区 画 整 理 事 業 費 350,973 350,973 303,726 1,350 305,076 歳 出 合 計 654,699 1,350 656,049 補正されなかった款項にかかる金額 土 地 区 画 整 理 事 業 費 303,726 1,350 305,076 計 款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 648,691 1,350 650,041 計 繰 入 金 648,691 1,350 650,041         歳     入     合     計 654,699 1,350 656,049 補正されなかった款項にかかる金額

(78)
(79)
(80)

1

2

3

4

5

歳  入  合  計

654,699

1,350

656,049

4,274

4,274

716

716

1

1

648,691

1,350

650,041

使

1,017

1,017

歳 入

補 正 前 の 額

補 正 額

5

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