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下水道事業特別会計 平成29年度予算書 市原市

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(1)
(2)

水道事業特別会計

議 案 第

3 0

市 原 市

水 道 事 業 特 別 会 計 予 算

市 原 市

水 道 事 業 特 別 会 計

予 算

歳 入 歳 出 予 算

歳 入 歳 出 予 算

総 額

歳 入 歳 出

6 , 1 」 1 , 0 0 0

歳 入 歳 出 予 算

款 項

区 分 及 び 当

区 分

金 額

歳 入 歳 出 予 算

地 方 債

地 方 自 治 法 第

条 第

規 定

地 方 債

起 債

目 的

起 債

方 法

利 率

及 び 償 還

方 法

地 方 債

日 提 出

市 原 市 長

(3)

-」01-第

歳 入

)

1

40,507

1

」」9

40,168

使

「,」18,0「1

1

使

「,」18,0「1

66「,000

1

66「,000

4

744

1

744

5

1,654,4」「

1

1,654,4」「

6

「0,000

1

「0,000

7

196

1

1

(4)

-」0「-。

)

195

8

1,4」5,100

1

1,4」5,100

6,1」1,000

水道事業特別会計

(5)

歳 出

)

1

」,768,457

1

705,078

」,06」,」79

「,」」「,54」

1

「,」」「,54」

」0,000

1

」0,000

6,1」1,000

(6)

-」04-普通貸借又

%以

利率見直し方式

資金

利率

見直しを行

見直し後

1,4」5,100

政府資金

融資条件

銀行

資金

債権

協定

水道事業特別会計

(7)

総 括

)

1

40,507

0.7

49,191

0.8

8,684

17.7

使

「,」18,0「1

」7.8

「,「97,75「

」8.0

「0,「69

0.9

66「,000

10.8

67「,400

11.1

10,400

1.5

4

744

0.0

744

0.0

-

5

1,654,4」「

「7.0

1,56」,775

「5.9

90,657

5.8

6

「0,000

0.」

「0,000

0.」

-

7

196

0.0

「」7

0.0

41

17.」

8

1,4」5,100

「」.4

1,44」,400

「」.9

8,」00

0.6

。廃)

-

-

1

0.0

1

皆減

6,1」1,000

100.0

6,047,500

100.0

8」,500

1.4

(8)

)

1

水 道 事 業 費

」,768,457

61.5

」,65」,466

60.4

114,991

」.1

66「,000

1,0」5,100

1,」61,611

709,746

「,」」「,54」

」8.0

「,」64,0」4

」9.1

」1,491

1.」

-

400,000

997,857

9」4,686

」0,000

0.5

」0,000

0.5

-

-

-

-

-

」0,000

6,1」1,000

100.0

6,047,500

100.0

8」,500

1.4

66「,000

1,4」5,100

「,」59,468

1,674,4」「

予 算 額

予 算 額

県 支 出 金

水道事業特別会計

(9)

-」07-

(10)

歳入

款 1 分担金及び 担金 位 千

款 節

項 目

1分担金及び 担金 40,507 49,191△ 8,684 増減比 △ 17.7 % 1分 担 金 」 」 9 4 5 4 △ 1 1 5 増 減 比 △ 「 5 . 」 %

1土木費分担金 」」9 454 △ 115 増減比 △ 「5.」 % 1 都市計画費分 」」9 水道事業受益者分担金

担金

「 担 金 4 0 , 1 6 8 4 8 , 7 」 7△ 8 , 5 6 9 増 減 比 △ 1 7 . 6 % 1土木費 担金 40,168 48,7」7△ 8,569 増減比 △ 17.6 %

1 都市計画費 40,168 水道事業受益者 担金 担金

前 増 減

区 分 金 額

説 明

水道事業特別会計

(11)

-」09-款 「 使用料及び手数料 位 千

款 節

項 目

「使用料及び手数料 「,」18,0「1 「,「97,75「 「0,「69 増減比 0.9 % 1使 用 料 「 , 」 1 8 , 0 「 1 「 , 「 9 7 , 7 5 「 「 0 , 「 6 9 増 減 比 0 . 9 %

1 水道使用料 「,」18,0「1 「,「97,75「 「0,「69 増減比 0.9 % 1 水道使用料 「,」17,86「 水道使用料 「 水道施設使 159 水道占用料

用料

前 増 減

区 分 金 額

説 明

(12)

-」10-款 」 国庫支出金 位 千

款 節

項 目

」国庫支出金 66「,000 67「,400△ 10,400 増減比 △ 1.5 % 1国 庫 補 助 金 6 6 「 , 0 0 0 6 7 「 , 4 0 0 △ 1 0 , 4 0 0 増 減 比 △ 1 . 5 %

1土木費国庫補 66「,000 67「,400△ 10,400 増減比 △ 1.5 %

助金 1 都市計画費国 66「,000社会資 整備総合交付金 167,700

庫補助金 防災 安全社会資 整備交付金 494,」00

前 増 減

区 分 金 額

説 明

水道事業特別会計

(13)

-」11-款 4 産収入 位 千

款 節

項 目

4 産収入 744 744 - 増減比 0.0 %

1 産 運 用 収 入 7 4 4 7 4 4 - 増 減 比 0 . 0 %

1 産貸付収入 744 744 - 増減比 0.0 %

1 土地建物貸付 744土地建物貸付収入 自動販売機 収入

前 増 減

区 分 金 額

説 明

(14)

-」1「-款 5 繰入金 位 千

款 節

項 目

5繰入金 1,654,4」「 1,56」,775 90,657 増減比 5.8 % 1一 般 会 計 繰 入 金 1 , 6 5 4 , 4 」 「 1 , 5 6 」 , 7 7 5 9 0 , 6 5 7 増 減 比 5 . 8 %

1一般会計繰入 1,654,4」「 1,56」,775 90,657 増減比 5.8 % 金 1 一般会計繰入 1,654,4」「一般会計繰入金

前 増 減

区 分 金 額

説 明

水道事業特別会計

(15)

-」1」-款 6 繰越金 位 千

款 節

項 目

6繰越金 「0,000 「0,000 - 増減比 0.0 % 1繰 越 金 「 0 , 0 0 0 「 0 , 0 0 0 - 増 減 比 0 . 0 %

1繰越金 「0,000 「0,000 - 増減比 0.0 % 1 繰越金 「0,000前 繰越金

前 増 減

区 分 金 額

説 明

(16)

-」14-款 7 諸収入 位 千

款 節

項 目

7諸収入 196 「」7 △ 41 増減比 △ 17.」 % 1延 滞 金 加 算 金 1 1 - 増 減 比 0 . 0 %

及 び 過 料

1延滞金 1 1 - 増減比 0.0 %

1 延滞金 1 水道事業受益者 担金延滞金 「雑 入 1 9 5 「 」 6 △ 4 1 増 減 比 △ 1 7 . 4 %

1雑入 195 「」6 △ 41 増減比 △ 17.4 %

1 雑入 195電気 ガ 使用料 189

電 使用料 」

水道賠償責任保険金 1

行政界認定汚水量 担金 1

水道事業協力金 1

前 増 減

区 分 金 額

説 明

水道事業特別会計

(17)

-」15-款 8 市債 位 千

款 節

項 目

8市債 1,4」5,100 1,44」,400△ 8,」00 増減比 △ 0.6 % 1市 債 1 , 4 」 5 , 1 0 0 1 , 4 4 」 , 4 0 0 △ 8 , 」 0 0 増 減 比 △ 0 . 6 %

1土木債 1,4」5,100 1,44」,400△ 8,」00 増減比 △ 0.6 %

1 都市計画債 1,4」5,100 共 水道事業債 1,015,」00

資 費 準 債 400,000

営企業会計適用債 19,800

前 増 減

区 分 金 額

説 明

(18)

-」16-款 。廃) 寄附金 位 千

款 節

項 目

。廃)寄附金 - 1△ 1 増減比 皆 減

。 廃 )寄 附 金 - 1 △ 1 増 減 比 皆 減

。廃) 水道寄附金 - 1△ 1 増減比 皆 減

前 増 減

区 分 金 額

説 明

水道事業特別会計

(19)

-」17-

(20)

歳出

款 1 水道事業費 位 千

款 節

項 目

1 水道事業費 」,768,457 」,65」,466 114,991 66「,000 1,0」5,100 1,」61,611 709,746 増減比 」.1 % 1総 務 管 理 費 7 0 5 , 0 7 8 6 5 「 , 57 」 5 「 , 5 0 5 - 1 9 , 8 0 0 4 0 6 , 」 1 4 「 7 8 , 9 6 4 増 減 比 8 . 0 %

1一般管理費 705,078 65「,57」 5「,505 - 19,800 406,」14 「78,964 増減比 8.0 %

「給料 197,「84 1 人件費 446,486 」職員手当等 1」8,1」7 。1)一般職給 人 446,486 4共済費 111,065 「 一般管理費 「58,59「 7賃金 1」0 。1)一般管理費 185,986 8報償費 110 1)印 製 費ほ 1,566 9旅費 」17 「)役務費 「5,906 11需用費 1,566 通信運搬費 「」,6「0 1「役務費 「9,85」 振替手数料ほ 「,「86 1」委 料 1「6,784 」)使用料徴収事務等委 料 79,714 14使用料及び 6,」68 4)使用料及び賃借料 6,」68

賃借料 機器使用料 1,0」7

19 担金補助 」6,744 水道 タ借 料ほ 5,」」1 及び交付金 5) 担金補助及び交付金 15,155 「」償還金利子 500 日 水道協会 担金 751 及び割引料 千葉県 水道協会 担金 1「8 「7 課費 56,「「0 千葉県道路占用 事企業者連絡協議会 担金

10 水道使用料等事務連絡協議会 担金 10 千葉市 水処理 担金 」,780 市水区域 水道使用料徴収事務 担金 6,56「

研修 担金 884

水洗便所改造補助金 」,0」0 6) 水道使用料等過誤納還付金 500 7)消費税納付金ほ 56,「「0

8)諸経費 557

。「)県営水道料金 水道使用料徴収一元 事業費 5「,7」4 1)通信運搬費 」,947 「)委 料 「7,198 県水区域 水道使用料徴収事務委 「1,817 周知文書 送委 」,」」」 水道 タ抽出委 「,048 」) 開 担金 「1,589 。」)地方 営企業法適用事業費 19,87「 1)地方 営企業法適用支援委 料 19,87「 「 共 水 道 費 」 , 0 6 」 , 」 7 9 「 , 9 9 9 , 「9 」 6 4 , 0 8 6 6 6 「 , 0 0 0 1 , 0 1 5 , 」 0 0 9 5 5 , 「 9 7 4 」 0 , 7 8 「 増 減 比 「 . 1 %

前 増 減

予 算 額 源 訳

特 定 源

一般 源 区 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

水道事業特別会計

(21)

-」19-位 千

款 節

項 目

1維持管理費 1,17「,409 1,107,「7「 65,1」7 19,900 「5,「00 914,789 「1「,5「0 増減比 5.9 %

9旅費 9」 1 処理場管理費 9「0,」07 11需用費 」15,7「5 。1)処理場管理費 9「0,」07 1「役務費 4,946 1)需用費 「60,419 1」委 料 6「」,0「9 薬剤等消耗品費 58,「51 14使用料及び 5」」 燃料費 」,」」5

賃借料 光熱水費 187,7「5

15 事請 費 「「4,5」0 修繕料 11,108 16原材料費 「,094 「)通信運搬費ほ 「,」19 18備品購入費 1,418 」)施設管理委 料 488,000 「7 課費 41 4)修繕 事費 168,000 5)備品購入費 1,418

6)諸経費 151

「 ンプ場管理費 1「1,「64 。1) ンプ場管理費 1「1,「64 1)需用費 54,957 薬剤等消耗品費 1,4」8

燃料費 8,656

光熱水費 40,「87

修繕料 4,576

「)通信運搬費ほ 「,「6「 」)施設管理委 料 」4,000 4)修繕 事費 」0,000

5)諸経費 45

」 幹線 管渠維持管理費 1」0,8」8 。1)幹線 管渠維持管理費 45,「60 1)委 料 41,981 施設管理委 15,000 水道管等調査委 「,981 人孔修繕等 事委 「4,000 「)原材料費 「,0」5 」)諸経費 1,「44 。「) 水道台帳整備費 7,000 1) 水道台帳整備委 料 7,000 。」)誉田 ンヒ 地区管渠改修事業費 「7,8」0 1)汚水流量調査委 料 1,」00 「)管渠改修 事費 「6,5」0 。4)牛久中団地管渠補修事業費 8,748 1)管路調査委 料 8,748

前 増 減

予 算 額 源 訳

特 定 源

一般 源 区 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

(22)

-」「0-位 千

款 節

項 目

。5) ッ ン 計画策定事業費 4「,000 1)計画策定委 料 4「,000 「建設改良費 1,890,970 1,89「,0「1 △1,051 64「,100 990,100 40,508 「18,「6「 増減比 △ 0.1 %

8報償費 75 1 処理場整備費 658,091 9旅費 4「0 。1)松ヶ島終 処理場整備事業費 5」9,690 11需用費 「,8」0 ~ 事業

1「役務費 1」1 1)調査委 料 4,500 1」委 料 「19,「84 「) 事費 5」5,190 15 事請 費 1,541,060 中央監視 御設備更新 事 44「,690 16原材料費 50 計装設備更新 事 9「,500 18備品購入費 1,「00 。「) 総終 処理場整備事業費 1,050 19 担金補助 118,871 1)施設管理委 料 1,000

及び交付金 「)諸経費 50

「「補償補填及 7,000 。」)処理場耐震対策事業費 「7,000 び賠償金 1)菊間終 処理場耐震診断調査委 料 「7,000 「7 課費 49 。4) 水汚泥処理事業費 11,000 1)調査委 料 11,000 。5)処理場更新事業費 4」,010 1)施設改修 事費 4」,010 。6) ッ ン 計画策定事業費 」4,000 1)計画策定委 料 」4,000 。7)事務費 「,」41 1)備品購入費 1,「00 「)諸経費 1,141 「 ンプ場整備費 「78,900 。1) ンプ場整備事業費 1」4,000 1) 事費 1」4,000 除塵機機械設備更新 事 110,100 除塵機電気設備更新 事 「」,900 。「)吹 中 ンプ場整備事業費 94,900 1)設備更新設計委 料 「,100 「)流入ゲ 設備更新 事費 9「,800 。」)蕗原 ンプ場整備事業費 「6,000 1)調査設計委 料 「6,000 。4) ンプ場耐震対策事業費 「4,000 1)前川中 ンプ場耐震診断調査委 料 「4,000 」 幹線 管渠整備費 95」,979 。1) 共 水道事業基 計画変更事業費 19,000 1)調査委 料 19,000

前 増 減

予 算 額 源 訳

特 定 源

一般 源 区 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

水道事業特別会計

(23)

-」「1-位 千

款 節

項 目

。「) 市場幹線整備事業費 15「,700 1)調査委 料 「,500 「) 事費 11「,900 」)支障埋設物移設等 担金 」7,」00 。」) 幡宿駅東 地区整備事業費 66,「00 1) 事費 66,「00 。4)能満中央幹線整備事業費 7,746 1)委 料 7,744

物件調査委 600

不動産 等委 644

調査設計委 6,500

「)諸経費 「

。5)蕗原中央幹線整備事業費 19「,100 1)委 料 「,900 不動産 等委 1,800

調査委 600

調査設計委 500

「) 事費 18」,「00 」)支障埋設物移設等 担金 1,000 4)家屋等損害補償費 5,000 。6)市原地区整備事業費 1「9,100 1)調査委 料 4,500 「) 事費 10」,100 」)支障埋設物移設等 担金 「1,500 。7) 所地区整備事業費 4,600 1)調査委 料 600 「) 事費 「,500 」)支障埋設物移設等 担金 1,500 。8) 地区整備事業費 「9,900 1) 事費 「9,900 。9) 駅東 地区整備事業費 10,400 1) 事費 10,400 。10) 田地区整備事業費 「4,950 1)調査設計委 料 「4,950 。11) 玉前地区整備事業費 89,8「5 1)調査委 料 「,「50 「) 事費 77,」00 」)支障埋設物移設等 担金 10,「75 。1「)西 崎幹線整備事業費 4,000

前 増 減

予 算 額 源 訳

特 定 源

一般 源 区 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

(24)

-」「「-位 千

款 節

項 目

1) 事費 4,000 。1」) 青柳地区整備事業費 6」,500 1)調査委 料 「,160 「) 事費 46,100 」)支障埋設物移設等 担金 15,「40 。14)今津朝山地区整備事業費 1,400 1) 事費 1,400 。15)姉崎東部地区整備事業費 44,」55 1)委 料 16,780

調査委 5,080

調査設計委 5,700 共桝設置等 事委 6,000 「) 事費 17,600 」)支障埋設物移設等 担金 7,900 4)家屋等損害補償費 「,000

5)諸経費 75

。16)牛久地区整備事業費 70,5」6 1)調査委 料 6,」00 「) 事費 40,080 」)支障埋設物移設等 担金 「4,156 。17)幹線 管渠耐震対策事業費 6,「60 1) 事費 6,「60 。18)幹線 管渠更新事業費 」5,1「0 1) 事費 」5,1「0 。19)事務費 「,「87 1)消耗品費ほ 「,089

「)諸経費 198

。 廃 )特 定 共 水 - 1 , 6 0 0 △ 1 , 6 0 0 増 減 比 皆 減 道 費

。廃) 建設改良費 - 1,600 △1,600 増減比 皆 減

前 増 減

予 算 額 源 訳

特 定 源

一般 源 区 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

水道事業特別会計

(25)

-」「」-款 「 債費 位 千

款 節

項 目

「 債費 「,」」「,54」 「,」64,0」4 △」1,491 - 400,000 997,857 9」4,686 増減比 △ 1.」 % 1 債 費 「 , 」 」 「 , 5 4 」 「 , 」 6 4 , 0」 4 △ 」 1 , 4 9 1 - 4 0 0 , 0 0 0 9 9 7 , 8 5 7 9 」 4 , 6 8 6 増 減 比 △ 1 . 」 %

1元金 1,885,411 1,857,944 「7,467 - 400,000 747,46」 7」7,948 増減比 1.5 % 「」償還金利子 1,885,411 1 長期債償還元金

及び割引料

「利子 447,1」「 506,090 △58,958 - - 「50,」94 196,7」8 増減比 △ 11.6 % 「」償還金利子 447,1」「 1 長期債償還利子

及び割引料

前 増 減

予 算 額 源 訳

特 定 源

一般 源 区 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

(26)

-」「4-款 」 予備費 位 千

款 節

項 目

」予備費 」0,000 」0,000 - - - - 」0,000 増減比 0.0 % 1予 備 費 」 0 , 0 0 0 」 0 , 00 0 - - - - 」 0 , 0 0 0 増 減 比 0 . 0 %

1予備費 」0,000 」0,000 - - - - 」0,000 増減比 0.0 % 「9予備費 」0,000 1 予備費

前 増 減

予 算 額 源 訳

特 定 源

一般 源 区 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

水道事業特別会計

(27)

-」「5-単位

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

特 殊 勤 務 手 当

特 別 勤 務 手 当

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

時間外勤務手当

休 日 勤 務 手 当

,

,

,

,

,

,

,

,

一     般     職

職員手当

職員手当

再任用短時間勤務職員

人数

外書

(28)

-」「6-給料及び職員手当

増減額

明細

単位

給 与 改 定

伴 う

増 減 分

増 加 分

,

,

制 度 改 正

伴 う

増 減 分

,

,

増減分

,

,

,

,

,

増減分

,

(29)

-」「7-,

日現在

,

,

日現在

,

再任用短時間勤務職員を含ま

イ 初任給

,

,

,

,

給料及び職員手当

状況

ア 職員

人当た

給与

(30)

ウ 級別職員数

再任用短時間勤務職員

人数・構成比

外書

構成比

日現在

日現在

(31)

-」「9-区

一般行政職

級別

標準的

職務

(32)

-」」0--

職員数

再任用短時間勤務職員を含ま

再任用職員

支給率

号給

号給

手当・勤勉手当

号給

比率

号給

号給

一般行政職

号給

号給

号給

号給数別

昇給

職員数

号給

号給

号給数別

号給

支給率計

職 制

段 階

職 務

級 等

加 算 措 置

エ 昇給

昇給

職員数

比率

号給

(33)

-」」1-最

※在職期間

いた職員

区分

調整

,

,

うち

多い

分を合計

た額

・定

前早期退職特例措置

%~

%加算

・退職手当

調整額※

代 表 的

特 殊 勤 務 手 当

指 定 基 準

く 支 給 率

・定

前早期退職特例措置

%~

%加算

・退職手当

調整額※

退職及び勧奨退職

退職手当

勤続

勤続

勤続

キ 地域手当

ク 特殊勤務手当

備 考

(34)

-」」「-国

配偶者

,

配偶者

,

人当た

,

人当た

,

人当た

,

人当た

,

自宅

場合

,

乗用車等を使用

場合

使用距離等

km

,

,

を支給

乗用車等を使用

場合

使用距離等

km

,

,

を支給

6歳

度初

加算額

家賃

,

を限

支給

,

6歳

度初

加算額

住居手当

借家

場合

家賃

,

を超

場合

家賃

,

を限

支給

借家

場合

家賃

,

を超

場合

運賃相当額

,

限度

支給

ケ そ

手当

通勤手当

電車

バスを利用

場合

運賃相当額

,

限度

支給

電車

バスを利用

場合

扶養手当

配偶者以外

扶養親族

配偶者以外

扶養親族

人当た

人当た

配偶者

い場合

人目

子:

,

子以外:

,

,

配偶者

い場合

人目

子:

,

子以外:

,

(35)

-」」」-成

「7

「8

「9

「9

」0

出 額

。 見 込 ) 額

1

松 ヶ 島 終

」6,5「0

87.9

60,」00

4」9,690

499,990

100.0

」」,480

60,」00

60,」00

1「.1

成 「9

4」9,690

「」1,700

174,510

」,040

4」9,690

4」9,690

成 「8

60,」00

」「,600

「4,660

499,990

「64,」00

199,170

一 般

国 ・ 県 支 出 金

成 「7

支 出 額

成 「8

支 出 額 又

支 出 額

見 込

及 び

成 「9

以 降

支 出 予 定 額 並 び

事 業

進 行 状 況 等

関 す

調 書

全 体 計 画

(36)

-」」4-位

成「8

額を市

指定す

金融機関

計額

水道事業特別会計

成「8

見込

額を控除し

範囲

成「9

利子補

受け

場合

借入残高

対し

成「8

給終了

利11.7%以

107,941

利子補給対象借受限

額 450千

利子補給開

債務

担行為

成」0

以降

成「8

支出額又

支出額

見込

及び

成「9

以降

支出予定額等

関す

調書

成「9

期 間

金 額

特 定

一般

金 額

地方債等

成」」

使

分)

成 「8

「9

期 間

(37)

-」」5-成

「9

「9

水道事業特別会計

「1,500,「90

1,4」5,100

「0,9「5,「99

1,885,411

「1,049,979

1「4,680

1,4」5,100

1,769,951

」54,881

「40,140

115,460

「1,9「5,8」4

地 方 債

成 「7

現 在 高 並 び

成 「8

及 び

成 「9

現 在 高

見 込

関 す

調 書

「7

「8

成 「9

中 増 減 見 込

「9

元 金 償

還 見

込 額

1

「1,570,95」

「1,「60,150

水道事業特別会計

参照

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