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予算書 平成29年度予算について 市原市

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(1)

29

市 原 市 補 正 予 算

附 予

(2)
(3)

一般会計

議 案 第

6 4

度 市 原 市 一 般 会 計 補

予 算

度 市 原 市

一 般 会 計

予 算

歳 入 歳 出 予 算

歳 入 歳 出 予 算

総 額

歳 入 歳 出

5 9 5 , 7 0 6

追 加

歳 入 歳 出 予 算

総 額

歳 入 歳 出

9 1 , 6 「 0 , 0 8 1

歳 入 歳 出 予 算

款 項

分 及

当 該

金 額 並

歳 入 歳 出 予 算

金 額

歳 入

歳 出 予 算 補

追 加

費 補

債 務

担 行 為

債 務

担 行 為

追 加

債 務

担 行 為 補

地 方 債

地 方 債

追 加

変 更 及

地 方 債 補

日 提 出

市 原 市 長

(4)

-1-第

歳 入

医単

)

10

50,000

150,000

100,000

1

50,000

150,000

100,000

1」

使

10,886

」,4」0,980

」,441,866

1

使

10,886

「,554,1「8

「,565,014

14

86,616

15,457,09」

15,54」,709

85,706

「,475,01」

「,560,719

910

6」,184

64,094

15

」4,940

5,」67,904

5,40「,844

」4,6「0

1,5」7,779

1,57「,」99

」「0

44「,569

44「,889

16

「「0,「55

141,986

」6「,「41

「「0,「55

54,」66

「74,6「1

19

」95,684

500,000

895,684

1

」95,684

500,000

895,684

「0

「,5「5

」,88」,1「0

」,885,645

(5)

-「-医単

)

5

「,5「5

1,947,「76

1,949,801

「1

105,「00

4,981,800

4,876,600

1

105,「00

4,981,800

4,876,600

-

76,」18,「60

76,」18,「60

595,706

91,0「4,」75

91,6「0,081

一般会計

(6)

歳 出

医単

)

70,946

11,5「8,800

11,599,746

1

68,」「」

9,8」0,465

9,898,788

66「

1,17」,」69

1,174,0」1

1,961

」4」,1「5

」45,086

154,787

」9,7「8,075

」9,88「,86「

1

」1,50「

16,687,」80

16,718,88「

1「」,「85

14,518,4」」

14,641,718

4

7「,1」9

7,67」,800

7,745,9」9

7,11「

4「4,444

4」1,556

65,0「7

」,18」,「61

」,「48,「88

6

」「,」1」

1,「11,100

1,「4」,41」

1

」「,01「

1,188,0」8

1,「「0,050

」01

「1,714

「「,015

7

4,96「

「,65「,400

「,657,」6「

1

4,96「

「,65「,400

「,657,」6「

(7)

-4-医単

)

8

「44,075

9,「07,400

9,451,475

99,957

「,760,961

「,860,918

1「,」41

」55,847

」68,188

5

1」1,777

5,477,9」7

5,609,714

9

9,878

」,76」,800

」,77」,678

1

9,878

」,76」,800

」,77」,678

10

6,606

7,5」1,800

7,5」8,406

1

「,147

1,769,561

1,771,708

「,000

840,865

84「,865

5

504

1,465,71「

1,466,「16

6

1,955

「,688,「9「

「,690,「47

-

「1,878,771

「1,878,771

595,706

91,0「4,」75

91,6「0,081

一般会計

(8)

-5-医単

)

医単

)

「1,600

「9

5,400

」0

16,「00

1

成「9

成」0

成「9

成」0

50,407

756,「91

成「9

成」0

1,60「

(9)

-6-医単

)

医単

)

「4,400

「9,」00

78,100

85,」00

「8,800

「9,700

75,」00

8」,500

1」7,700

14」,100

17「,800

174,600

「5,700

「8,「00

5,400

%以

利率見直

方式

資金

利率

見直

当該見直

率)

1」,900

普通貸借又

府資金

融資条件

銀行

資金

債権者

協定

900

7,「00

起 債

目 的

8,「00

起 債

起 債

目 的

4,900

普通貸借

%以

利率見直

方式

資金

利率

見直

当該見直

率)

府資金

融資条件

銀行

資金

債権者

協定

「,500

1,800

(10)

-7-医単

)

%以

利率見直

方式

資金

利率

見直

当該見直

率)

府資金

融資条件

銀行

資金

債権者

協定

150,000

普通貸借又

起 債

目 的

(11)

総 括

医単

)

1

-

47,」71,800

47,」71,800

-

1,055,000

1,055,000

-

4「,000

4「,000

4

-

「54,000

「54,000

5

-

「」9,000

「」9,000

6

-

4,570,000

4,570,000

7

-

69「,000

69「,000

8

-

「「4,000

「「4,000

9

-

198,000

198,000

10

50,000

150,000

100,000

11

-

」1,000

」1,000

1「

-

」74,156

」74,156

1」

使

10,886

」,4」0,980

」,441,866

14

86,616

15,457,09」

15,54」,709

15

」4,940

5,」67,904

5,40「,844

16

「「0,「55

141,986

」6「,「41

17

-

168,45「

168,45「

18

-

1,89「,084

1,89「,084

19

」95,684

500,000

895,684

「0

「,5「5

」,88」,1「0

」,885,645

「1

105,「00

4,981,800

4,876,600

595,706

91,0「4,」75

91,6「0,081

一般会計

(12)

医単

)

1

-

58」,900

58」,900

-

-

-

70,946

11,5「8,800

11,599,746

4,7「6

4,900

190

61,1」0

154,787

」9,7「8,075

」9,88「,86「

119,058

7,「00

10,886

17,64」

4

7「,1」9

7,67」,800

7,745,9」9

-

17,900

-

54,「」9

5

-

1「7,900

1「7,900

-

-

-

6

」「,」1」

1,「11,100

1,「4」,41」

750

900

-

」「,16」

7

4,96「

「,65「,400

「,657,」6「

-

-

-

4,96「

8

「44,075

9,「07,400

9,451,475

-

11,400

4,000

「」6,675

9

9,878

」,76」,800

」,77」,678

1,798

「,500

-

9,176

10

6,606

7,5」1,800

7,5」8,406

」「0

-

-

6,「86

11

-

「4,「00

「4,「00

-

-

-

-1「

-

6,891,「00

6,891,「00

-

-

-

-1」

-

100,000

100,000

-

-

-

-595,706

91,0「4,」75

91,6「0,081

1「1,556

44,800

7,076

4「「,「74

(13)

-10-歳入

款 10 地方交付税 単 千

款 節

項 目

10地方交付税 △ 50,000 150,000 100,000 1地 方 交 付 税 △ 5 0 , 0 0 0 15 0 , 0 0 0 1 0 0 , 0 0 0 1地方交付税 △ 50,000 150,000 100,000

1 地方交付税 △ 50,000普通交付税 補 額 補 前 額 計

分 金 額

説 明

10 地方交付税

(14)

-11-款 1」 使用料及 手数料 単 千

款 節

項 目

1」使用料及 手数料 10,886 」,4」0,980 」,441,866 1使 用 料 1 0 , 8 8 6 「 , 5 5 4 , 1 「 8 「 , 5 6 5 , 0 1 4 「民生使用料 10,886 1,415,「15 1,4「6,101

1 民生使用料 10,886老人福祉センタ 使用料 」,488 保健福祉センタ 使用料 7,」98 補 額 補 前 額 計

分 金 額

説 明

(15)

-1「-款 14 国庫支出金 単 千

款 節

項 目

14国庫支出金 86,616 15,457,09」 15,54」,709 「国 庫 補 助 金 8 5 , 7 0 6 「 , 4 7 5 , 0 1 」 「 , 5 6 0 , 7 1 9 1総務費国庫補 」,016 5「,1「4 55,140

助金 1 総務管理費国 」,016保育士等 処遇改善 入 滑化特別対策事業補助金 庫補助金

「民生費国庫補 84,488 1,417,」54 1,501,84「

助金 1 社会福祉費国 1「,1」4地域介護 福祉空間整備等施設整備交付金 庫補助金

「 児童福祉費国 7「,」54保育所等整備交付金 庫補助金

8消防費国庫補 △ 1,798 」8,9「「 」7,1「4

助金 1 消防費国庫補 △ 1,798防災 安全社会資 整備交付金 助金

」委 金 9 1 0 6 」 , 1 8 4 6 4 , 0 9 4 1総務費委 金 1「0 1,105 1,「「5

1 総務管理費委 1「0自衛官募集事務委 金 金

「民生費委 金 790 6「,079 6「,869

」 国民 金事務 790基礎 金等事務費交付金 委 金

補 額 補 前 額 計

分 金 額

説 明

14 国庫支出金

(16)

-1」-款 15 県支出金 単 千

款 節

項 目

15県支出金 」4,940 5,」67,904 5,40「,844 「県 補 助 金 」 4 , 6 「 0 1 , 5 」 7 , 7 7 9 1 , 5 7 「 , 」 9 9 1総務費補助金 800 6,「09 7,009

「 戸籍 民基 800市 旅 窓口等整備事業補助金 台帳費補助金

「民生費補助金 」4,570 1,049,044 1,08」,614

1 社会福祉費補 15,970介護施設等整備事業交付金 助金

「 児童福祉費補 18,600保育士処遇改善事業費補助金 助金

4農林水産業費 △ 750 「7「,47「 「71,7「「

補助金 「 農業費補助金 △ 750青 就農者確保 育成給付金事業給付金 △ 17,6「5 農業次世代人 投資事業交付金 1」,875 農業経営多角化支援事業補助金 」,000 」委 金 」 「 0 4 4 「 , 5 6 9 4 4 「 , 8 8 9

4教育費委 金 」「0 - 」「0

1 教育総務費委 」「0研究学校指定事業委 金 金

補 額 補 前 額 計

分 金 額

説 明

(17)

-14-款 16 産収入 単 千

款 節

項 目

16 産収入 「「0,「55 141,986 」6「,「41 「 産 売 払 収 入 「 「 0 , 「 5 5 5 4 , 」 6 6 「 7 4 , 6 「 1 1 動産売払収 「「0,「55 5「,65」 「7「,908

入 1 土地売払収入 「「0,「55土地売払収入 補 額 補 前 額 計

分 金 額

説 明

16 産収入

(18)

-15-款 19 繰越金 単 千

款 節

項 目

19繰越金 」95,684 500,000 895,684 1繰 越 金 」 9 5 , 6 8 4 5 0 0 , 0 0 0 8 9 5 , 6 8 4 1繰越金 」95,684 500,000 895,684

1 繰越金 」95,684前 度繰越金 補 額 補 前 額 計

分 金 額

説 明

(19)

-16-款 「0 諸収入 単 千

款 節

項 目

「0諸収入 「,5「5 」,88」,1「0 」,885,645 5雑 入 「 , 5 「 5 1 , 9 4 7 , 「 7 6 1 , 9 4 9 , 8 0 1 4雑入 △ 」,810 1,808,161 1,804,」51

「 雑入 △ 」,810 ポ 振興く 助成金 △ 4,000 経営体育成支援事業補助金返還金 190 5過 度収入 6,」」5 1」9,11「 145,447

「 国庫支出金過 6,」」5児童手当国庫 担金 度収入

補 額 補 前 額 計

分 金 額

説 明

「0 諸収入

(20)

-17-款 「1 市債 単 千

款 節

項 目

「1市債 △ 105,「00 4,981,800 4,876,600 1市 債 △ 1 0 5 , 「 0 0 4 ,9 8 1 , 8 0 0 4 , 8 7 6 , 6 0 0 1総務債 4,900 「,688,400 「,69」,」00

1 総務債 4,900 共施設等除却事業債 「民生債 7,「00 94,100 101,」00

「 児童福祉債 7,「00児童福祉施設整備事業債 」衛生債 17,900 76,600 94,500

「 環境保全債 4,000 園整備事業債 」 清掃債 1」,900 処理施設整備事業債 4農林水産業債 900 45,000 45,900

1 農業債 900経営体育成基盤整備事業債 5土木債 11,400 1,59」,600 1,605,000

「 河川債 8,「00河川改良事業債

4 都市計 債 」,「00街路整備事業債 5,400

園整備事業債 △ 「,「00

6消防債 「,500 180,800 18」,」00

1 消防債 「,500防災施設整備事業債 9臨時 対策 △ 150,000 150,000

-債 1 臨時 対策 △ 150,000臨時 対策債 債

補 額 補 前 額 計

分 金 額

説 明

(21)

-18-歳出

款 「 総務費 単 千

款 節

項 目

「総務費 70,946 11,5「8,800 11,599,746 4,7「6 4,900 190 61,1」0 1総 務 管 理 費 6 8 , 」 「 」 9 , 8 」 0 , 4 65 9 , 8 9 8 , 7 8 8 」 , 9 「 6 4 , 9 0 0 1 9 0 5 9 , 」 0 7 1一般管理費 516 4,「81,「66 4,「81,78「 - 4,900 - △4,」84

8報償費 50 1 一般管理費 」44 11需用費 「78 医1)一般管理費 」44 1「役務費 111 1)報償金 50 18備品購入費 67 「)需用費 「75 「7 課費 10 消耗品費 1」9 印 製 費 1」6 」)通信遀搬費 16

4)諸経費 」

医う 食糧費 」) 「 防犯対策費 17「 医1)防犯対策費 17「 5 産管理費 4,」69 」,1「7,916 」,1」「,「85 - - - 4,」69

1」委 料 4,」69 1 他 産管理費 「,470 医1) 利用地 係 資産活用事業費 「,470 1) 動産 委 料 「,470 「 庁舎強靭化対策事業費 1,899 医1)庁舎強靭化対策事業費 1,899

度~ 度 事業

1)基 方針策定支援委 料 1,899 6企 費 「,「68 106,876 109,144 - - - 「,「68

8報償費 8「 1 市原市 創生総合戦略事業費 9旅費 865 「,「68 10交 費 」00 医1) 東京オ ン パ ン 等 1」委 料 1,0「1 進事業費 「,「68

1)報償金 8「

「)旅費 865

」)交 費 」00 4)移動支援等委 料 1,0「1 7支所費 1,」0「 75,「00 76,50「 - - - 1,」0「

7賃金 1,」0「 1 支所費 1,」0「 医1)支所費 1,」0「 1)賃金 1,」0「 10市民文化施 7,500 」「1,77「 」「9,「7「 - - - 7,500

設費 15 事請 費 7,500 1 ン 市原費 7,500

医1) ン 市原費 7,500 1)修繕 事費 7,500 補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

一般 源 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

「 総務費

(22)

-19-単 千

款 節

項 目

1「電子計算費 1「,554 1,1」7,9「8 1,150,48「 」,806 - - 8,748

1」委 料 1「,554 1 電算 テム遀用事業費 1「,554 医1) 民 録 戸籍 民基 台帳 テム事業費

790 1)国民 金 テム改修委 料 790 医「)保健福祉総合情報 テム事業費 11,764 1)子 子育 支援 テム改修委 料 11,764 1」諸費 」9,814 64 」9,878 1「0 - 190 」9,504

1」委 料 1「0 1 諸費 」9,814 「」償還金利子 」9,694 医1)自衛官募集関係費 1「0 及 割引料 医「)過 度国庫支出金返還金 」4,」40 1) 害者 療費国庫 担金 1,1」「 「)児童手当国庫 担金 「」,560 」)保育対策総合支援事業費補助金 9,648 医」)過 度県支出金返還金 5,」54 1)児童手当 担金 5,116 「) 害者 ホ ム遀営費等補助金 11 」) 害者 所得者利用者 担軽減対策事業費補助

金 11

4)社会福祉法人 所得者利用者 担軽減対策事業

費補助金 「6

5)経営体育成支援事業補助金 190 「徴 税 費 6 6 「 1 , 1 7 」 , 」 69 1 , 1 7 4 , 0 」 1 - - - 6 6 「

1税務総務費 66「 6「5,5」9 6「6,「01 - - - 66「

7賃金 66「 1 税務総務費 66「 医1)市民税 諸税関係費 66「

1)賃金 66「

」戸 籍 民 基 1 , 9 6 1 」 4 」 , 1 「5 」 4 5 , 0 8 6 8 0 0 - - 1 , 1 6 1 台 帳 費

1戸籍 民基 1,961 」4」,1「5 」45,086 800 - - 1,161

台帳費 7賃金 717 1 戸籍 民基 台帳費 1,961

9旅費 54 医1)戸籍 民基 台帳関係費 717 11需用費 」05 1)賃金 717 18備品購入費 885 医「)旅 事務費 1,「44 補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

一般 源 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

(23)

-「0-款 」 民生費 単 千

款 節

項 目

」民生費 154,787 」9,7「8,075 」9,88「,86「 119,058 7,「00 10,886 17,64」 1社 会 福 祉 費 」 1 , 5 0 「 1 6 , 6 8 7 , 」 80 1 6 , 7 1 8 , 8 8 「 「 8 , 1 0 4 - 1 0 , 8 8 6 △ 7 , 4 8 8 「 害福祉費 」,」98 6,「9」,6」6 6,「97,0」4 - - - 」,」98

8報償費 10 1 害福祉総務費 」,」98 1」委 料 」,」88 医1) 害福祉総務費 」,」98 1)委 料 」,」88 動産 委 698 動産鑑定等委 「,690

「)諸経費 10

」社会福祉施 - 「61,「「9 「61,「「9 - - 7,」98 △7,」98

設費 1 源更

5老人福祉費 「8,104 517,」0」 545,407 「8,104 - 」,488 △」,488

19 担金補助 「8,104 1 老人福祉施設費 「8,104 及 交付金 医1)老人福祉施設整備費補助事業費 15,970 1) 的介護施設等整備費補助金 15,970 医「)老人福祉施設 ン 整備費補助事業費

1「,1」4 1) 規模高齢者施設等 ン 整備費補助

金 1「,1」4

「児 童 福 祉 費 1 「 」 , 「 8 5 1 4 , 5 1 8 , 4 」」 1 4 , 6 4 1 , 7 1 8 9 0 , 9 5 4 7 , 「 0 0 - 「 5 , 1 」 1 5保育所費 118,596 4,487,585 4,606,181 90,954 7,「00 - 「0,44「

19 担金補助 118,596 1 園児費 」7,「00 及 交付金 医1)民間保育所遀営費 「5,「00 1)民間保育所遀営事業助成金 「5,「00 医「)地域型保育事業遀営費 5,400 1)地域型保育事業所遀営事業補助金 5,400 医」)認定 園遀営費 6,600 1)認定 園遀営事業補助金 6,600 「 施設整備費 81,」96 医1)待機児童解消加速化 ン 民間保育所整備補助 事業費 81,」96 1)民間保育所施設整備費補助金 81,」96 6児童福祉施 4,689 849,8」0 854,519 - - - 4,689

設費 1」委 料 1,000 1 児童逿園費 1,」78

15 事請 費 「,081 医1)児童逿園費 1,」78 18備品購入費 1,608 1)施設管理委 料 1,000 「)諸経費 」78 「 課後児童健全育成事業費 」,」11 医1) 課後児童健全育成事業新 度関連費 」,」11 補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

一般 源 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

」 民生費

(24)

-「1-単 千

款 節

項 目

1)施設改修 事費 1,70」 「)備品購入費 1,608 補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

一般 源 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

(25)

-「「-款 4 衛生費 単 千

款 節

項 目

4衛生費 7「,1」9 7,67」,800 7,745,9」9 - 17,900 - 54,「」9 「環 境 保 全 費 7 , 1 1 「 4 「 4 , 4 44 4 」 1 , 5 5 6 - 4 , 0 0 0 - 」 , 1 1 「 1環境保全総 1,69「 「60,695 「6「,」87 - - - 1,69「

務費 1報酬 468 1 人件費 468

7賃金 1,「「4 医1)委員等報酬 468 1)環境審議会委員報酬 」69 「)地球温暖化対策地域協議会委員報酬 99 「 環境保全総務費 607 医1)環境保全総務費 607 」 環境学習費 617 医1)環境学習費 617 「 保全 5,4「0 40,877 46,「97 - 4,000 - 1,4「0

費 15 事請 費 5,4「0 1 市民 森費 5,4「0

医1)市民 森費 5,4「0 1)施設改修 事費 5,4「0 」清 掃 費 6 5 , 0 「 7 」 , 1 8 」 , 「 61 」 , 「 4 8 , 「 8 8 - 1 」 , 9 0 0 - 5 1 , 1 「 7

「 処理費 65,0「7 「,116,561 「,181,588 - 1」,900 - 51,1「7

7賃金 85「 1 清掃 場費 45,577 15 事請 費 45,577 医1)清掃 場遀営費 45,577 18備品購入費 18,598 1)修繕 事費 45,577 「 最終処分場費 19,450 医1)最終処分場費 19,450 1) 等購入費 18,598 「)諸経費 85「 補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

一般 源 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

4 衛生費

(26)

-「」-款 6 農林水産業費 単 千

款 節

項 目

6農林水産業費 」「,」1」 1,「11,100 1,「4」,41」 △750 900 - 」「,16」 1農 業 費 」 「 , 0 1 「 1 , 1 8 8 , 0 」8 1 , 「 「 0 , 0 5 0 △ 7 5 0 9 0 0 - 」 1 , 8 6 「 」農業振興費 」,440 「5「,9」6 「56,」76 △750 - - 4,190

19 担金補助 」,440 1 農業振興費 750 及 交付金 医1)農業振興費 4,500 1)農業経営多角化支援事業補助金 4,500 医「)青 就農者確保 育成事業費 △17,6「5 1)青 就農給付金 △17,6「5 医」)農業人 力強化総合支援事業費 1」,875 1)農業次世代人 投資資金 1」,875 「 農作物被害防 対策事業費 「,690 医1) 害獣対策事業費 「,690 1) 害獣防護柵設置事業補助金 「,690 4農業センタ 470 84,089 84,559 - - - 470

費 15 事請 費 470 1 農業センタ 費 470

医1)あ 里い 費 470 5農業構造改 1,6」7 「51,677 「5」,」14 - 900 - 7」7

善事業費 19 担金補助 1,6」7 1 土地改良事業費 1,6」7 及 交付金 医1)経営体育成基盤整備事業費 1,6」7 1)経営体育成基盤整備事業 担金 1,6」7 7農地費 「6,465 145,101 171,566 - - - 「6,465

11需用費 465 1 施設管理費 6,465 1」委 料 「6,000 医1)施設管理費 6,465 1)農業用排水路等浚渫委 料 6,000 「)諸経費 465 「 施設整備費 「0,000 医1)施設整備費 「0,000 1)農道修繕 事委 料ほ 「0,000 「林 業 費 」 0 1 「 1 , 7 14 「 「 , 0 1 5 - - - 」 0 1

1林業振興費 」01 「1,714 「「,015 - - - 」01

19 担金補助 」01 1 林業振興費 」01 及 交付金 医1)里山活動 進事業費 」01 1)森林 山 多面的機能 揮対策交付金 」01 補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

一般 源 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

(27)

-「4-款 7 商 費 単 千

款 節

項 目

7商 費 4,96「 「,65「,400 「,657,」6「 - - - 4,96「 1商 費 4 , 9 6 「 「 , 6 5 「 , 4 00 「 , 6 5 7 , 」 6 「 - - - 4 , 9 6 「 4観光費 4,96「 「19,「9「 「「4,「54 - - - 4,96「

1」委 料 4,96「 1 水 彫刻 丘費 4,96「 医1)水 彫刻 丘費 4,96「 1)管理遀営委 料 4,96「 補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

一般 源 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

7 商 費

(28)

-「5-款 8 土木費 単 千

款 節

項 目

8土木費 「44,075 9,「07,400 9,451,475 - 11,400 △4,000 「」6,675 「道 路 橋 う 9 9 , 9 5 7 「 , 7 6 0 , 9 61 「 , 8 6 0 , 9 1 8 - - - 9 9 , 9 5 7

1道路橋 1」,」40 779,978 79」,」18 - - - 1」,」40

う総務費 18備品購入費 8,640 1 道路境界 占用関係費 8,640 19 担金補助 4,700 医1)道路境界 占用関係費 8,640 及 交付金 1)備品購入費 8,640 「 狭あい道路対策事業費 4,700 医1)狭あい道路後退用地整備事業費 4,700 1)狭あい道路後退用地整備助成金 4,700 」道路橋 86,617 」16,079 40「,696 - - - 86,617

う新設改良 17 産購 86,617 1 用地取得事業費 86,617

費 入費 医1)用地取得事業費 86,617

1)土地購入費 86,617 」河 川 費 1 「 , 」 4 1 」 5 5 , 8 47 」 6 8 , 1 8 8 - 8 , 「 0 0 - 4 , 1 4 1

「河川改良費 1「,」41 150,167 16「,508 - 8,「00 - 4,141

15 事請 費 11,000 1 河川管理費 11,000 17 産購 1,」41 医1)河川管理費 11,000 入費 1)維持 事費 11,000 「 用地取得事業費 1,」41 医1)用地取得事業費 1,」41 1)土地購入費 1,」41 5都 市 計 費 1 」 1 , 7 7 7 5 , 4 7 7 , 9 」7 5 , 6 0 9 , 7 1 4 - 」 , 「 0 0 △ 4 , 0 0 0 1 」 「 , 5 7 7

」街路事業費 117,619 4「9,519 547,1」8 - 5,400 - 11「,「19

1」委 料 6,000 1 街路整備事業費 6,000 17 産購 111,619 医1) 幡椎津線 田 整備費 6,000 入費 1)調査設計委 料 6,000 「 用地取得事業費 111,619 医1)用地取得事業費 111,619 1)土地購入費 111,619 6 園費 14,158 1,「05,117 1,「19,「75 - △「,「00 △4,000 「0,」58

15 事請 費 14,158 1 園整備費 14,158 医1)臨海球場改修事業費 14,158 1) イ 改修 事費 14,158 補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

一般 源 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

(29)

-「6-款 9 消防費 単 千

款 節

項 目

9消防費 9,878 」,76」,800 」,77」,678 △1,798 「,500 - 9,176 1消 防 費 9 , 8 7 8 」 , 7 6 」 , 8 00 」 , 7 7 」 , 6 7 8 △ 1 , 7 9 8 「 , 5 0 0 - 9 , 1 7 6 5災害対策費 9,878 1「0,11」 1「9,991 △1,798 「,500 - 9,176

8報償費 900 1 災害対策費 9,878 11需用費 6,715 医1)防災行 無線 テム整備事業費 6,65」 1「役務費 17」 1)防災 オ購入費 6,65」 15 事請 費 1,491 医「)防災資機 整備事業費 661 18備品購入費 599 1)災害用備蓄消耗品費 6「 「)諸経費 599 医」)防災庁舎建設事業費 防災関連 テム移設

1,491 1)Jア テム移設等 事費 1,491 医4)市民防災会議事業費 1,07」 補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

一般 源 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

9 消防費

(30)

-「7-款 10 教育費 単 千

款 節

項 目

10教育費 6,606 7,5」1,800 7,5」8,406 」「0 - - 6,「86 1教 育 総 務 費 「 , 1 4 7 1 , 7 6 9 , 5 61 1 , 7 7 1 , 7 0 8 」 「 0 - - 1 , 8 「 7 「事務局費 1,8「7 1,」70,」94 1,」7「,「「1 - - - 1,8「7

7賃金 1,8「7 1 事務局費 1,8「7 医1)事務局費 1,8「7 1)賃金 1,8「7 」教育総務費 」「0 」1「,51」 」1「,8」」 」「0 - -

8報償費 75 1 教育総務費 」「0 11需用費 「45 医1)研究学校指定事業費 」「0 「 学 校 費 「 , 0 0 0 8 4 0 , 8 65 8 4 「 , 8 6 5 - - - 「 , 0 0 0

1学校管理費 「,000 56「,84」 564,84」 - - - 「,000

15 事請 費 「,000 1 環境整備費 「,000 医1)環境整備費 「,000 1)施設改修 事費 「,000 5社 会 教 育 費 5 0 4 1 , 4 6 5 , 7 1「 1 , 4 6 6 , 「 1 6 - - - 5 0 4

5 書館費 504 154,469 154,97」 - - - 504

7賃金 504 1 書館遀営費 504 医1) 書館遀営費 504 6保 健 体 育 費 1 , 9 5 5 「 , 6 8 8 , 「 9「 「 , 6 9 0 , 「 4 7 - - - 1 , 9 5 5

1保健体育総 1,955 180,796 18「,751 - - - 1,955

務費 1「役務費 41 1 一般管理費 1,955

18備品購入費 1,910 医1)一般管理費 1,955 「7 課費 4 1)備品購入費 1,910

「)諸経費 45

補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

一般 源 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

(31)

-「8-報

期末手当

地域手当

通勤手当

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

一般会計

(単位 : 千円)

共済費

特     別     職

補     正     予     算     給    与     費     明     細     書

職員数

備 考

(32)

-「9-成

「7

「8

「9

「9

」0

「1,600

16,「00

16,「00

「5.0

総 務 管 理 費

5,400

5,400

16,「00

「1,600

庁 舎 強 靭 化

成 」0

16,「00

1

成 「9

5,400

「5.0

国 ・ 県 支 出 金

5,400

5,400

5,400

成 「7

支 出

「8

出 額

「9

度 以

支 出

予 定

額 並

事 業

行 状

況 等

調 書

全 体 計

(33)

一般会計

成「9

特定

756,「91

560,067

成」0

成「9

特定

50,407

」4,761

成」0

成「9

特定

成」0

1,60「

債 務

担 行 為

成 」0

度 以 降

成 「8

支 出 額 及

成 「9

度 以 降

支 出 予 定 額 等

調 書

「8

「9

1,180

一般

期 間

金 額

期 間

金 額

地方債等

特 定

(34)

-」1-1

「9,「65,14」

」0,「05,44「

5,870,600

4,17」,08」

1,107,560

「,14」,715

」,「74,400

164,194

「,086,01「

1,855,685

15」,600

195,791

「,116,51「

」,「09,461

94,500

561,970

64,7「0

58,「40

6,480

174,959

「01,7」」

45,900

」5,491

「,」40

「,080

「60

1「,4」1,4」9

1「,056,96「

1,770,000

1,865,800

51「,5」6

45」,8「6

「7,800

40,464

1,0「5,59」

1,「7「,4「「

18」,」00

「「9,058

9,74」,47「

8,951,」18

」「1,100

1,07」,575

54,7「6

7」,7」0

7,501

51,」「6

70,」」0

7,079

」,400

」,400

4「「

「「,754,4「」

「0,58」,01」

10」,「00

「,464,」0」

」0」,500

51」,441

10」,「00

「8,5「」

「,「「0,787

1,857,「04

」69,61」

「1「,18「

107,199

107,199

44」,660

」88,780

54,880

16,681,4」6

15,40「,10」

1,」「5,517

「,89「,858

「,」14,「86

578,571

5「,074,「9「

50,86「,185

5,97」,800

6,644,887

」」」,900

成「9

度中起債見込額欄

成「8

繰越分1,097,「00千

14,076,586

第 三 セ

等 改 革

進 債

1,7」5,715

50,191,098

18,「「1,910

588,118

1,487,591

66,「「9

6」,「51

「,978

441,16「

1,「「6,664

8,198,84」

「1「,14「

1,8「0

11,961,16「

1,81」,494

「,741,991

51,760

元 金 償 還 見 込 額

5,「5」,9「1

」1,90「,959

地 方 債

成 「7

成 「8

現 在 高 並

成 「9

現 在 高

見 込

調 書

:

「7

「8

成 「9

度 中 増 減 見 込

「9

「9

「9

一般会計

(35)
(36)

下水道事業特別会計

議 案 第

6 5

度 市 原 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計 補

予 算

度 市 原 市

下 水 道 事 業 特 別 会 計

予 算

歳 入 歳 出 予 算

「 8 1

6 , 1 」 1 , 「 8 1

歳 入 歳 出 予 算

款 項

分 及

当 該

金 額 並

歳 入 歳 出 予 算

金 額

歳 入

歳 出 予 算 補

日 提 出

市 原 市 長

(37)

-」」-第

歳 入

医単

)

6

「81

「0,000

「0,「81

1

「81

「0,000

「0,「81

-

6,111,000

6,111,000

「81

6,1」1,000

6,1」1,「81

(38)

歳 出

医単

)

1

「81

」,768,457

」,768,7」8

「81

」,06」,」79

」,06」,660

-

」,067,6「1

」,067,6「1

「81

6,1」1,000

6,1」1,「81

下水道事業特別会計

(39)

総 括

医単

)

1

-

40,507

40,507

使

-

「,」18,0「1

「,」18,0「1

-

66「,000

66「,000

4

-

744

744

5

-

1,654,4」「

1,654,4」「

6

「81

「0,000

「0,「81

7

-

196

196

8

-

1,4」5,100

1,4」5,100

「81

6,1」1,000

6,1」1,「81

(40)

医単

)

1

「81

」,768,457

」,768,7」8

-

-

-

「81

-

「,」」「,54」

「,」」「,54」

-

-

-

-

」0,000

」0,000

-

-

-

-「81

6,1」1,000

6,1」1,「81

-

-

-

「81

下水道事業特別会計

(41)
(42)

-」8-歳入

款 6 繰越金 単 千

款 節

項 目

6繰越金 「81 「0,000 「0,「81 1繰 越 金 「 8 1 「 0 , 0 0 0 「 0 , 「 8 1 1繰越金 「81 「0,000 「0,「81

1 繰越金 「81前 度繰越金 補 額 補 前 額 計

分 金 額

説 明

下水道事業特別会計

(43)
(44)

-40-歳出

款 1 下水道事業費 単 千

款 節

項 目

1下水道事業費 「81 」,768,457 」,768,7」8 - - - 「81 「 共 下 水 道 費 「 8 1 」 , 0 6 」 , 」 79 」 , 0 6 」 , 6 6 0 - - - 「 8 1 「建設改良費 「81 1,890,970 1,891,「51 - - - 「81

17 産購 「81 1 幹線 管 整備費 「81 入費 医1)能満中央幹線整備事業費 「81 1)土地購入費 「81 補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

一般 源 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

下水道事業特別会計

(45)

参照

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