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平成21年度当初予算編成方針【概要】

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Academic year: 2018

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成 度予算編成方針の概要

1 国 動向 経済財政改革 基本方針2008 を踏 え 財政健全化 力を いく

◇歳出全般 わた 徹底 た見直 を行い 真 必要 ニ こたえ た 財源 重点配分を行う

◇基礎的財政収支 改善 ◇国債発行額を極力抑制

福島県 動向 財源調整 た 基金 底を 現行 財政構 改革プロ ム 今後 財源不足 対応 いこ 今後2 間を緊急対応期間 位置 け 同プロ ム 大幅 見直

を行い 限 た財源 重点的 優先的配分を徹底 直面 財政危機 対応 いく

固定資産税 評価 えや景気減 影響等 市税収入 伸 悩 顕著 新規稼動 施設等 係 経費 増大 財政制約 高 る

個性 魅力 あふ ふ さ いわ く 実現 た 新 いわ 市総合計画基本計画 基づく事業 施策を着実 推進

既存 施設や トッ を活用 職員一人 創意工夫を凝 こ 市民サ ビス の一層の充実を図 行政経営の視点 立ち 歳入規模 見合った歳出構造への転換を引

推進

Ԭ 中期財政計画目標の達成

◇厳 い財政環境を乗 越え た 中期財政計画 目標達成 向けた予算編成 取 組 将来 わた 持 可能 財政運営を実現

ԭ 財政の健全化の推進

◇行財政改革行動計画 基 く行財政改革を着実 推進 職員数 削減 行財政 簡素 効率化 経費 節減 合理化を図 財政 健全化を推進

◇市税等 徴収対策強化 自主財源 充実 確保 行財政改革 効果額を償還 財源 行政改革等推進債を引 活用 人件費削減 効果額を償還財源 退 職手当債 い 引 活用を図

Ԯ 事業の選択と集中の推進

◇厳 い財政状況を踏 え 真 必要 市民ニ こたえ た 既存事業 い 積極的 事業効果 検証を行い 事業 選択 集中を推進 限 た財源 適投資を追及

◇果実運用型基金 一部 い 引 そ 原資を取崩 自主財源を確保 こ 基金 目的 合致 施策を確実 推進

ԯ 各部の主体的 取組 の推進

◇新 いわ 市総合計画実施計画 基 く政策的経費 枠配分方式 市民サ ビ 現場 あ 各部等 市民 ニ を的確 捉え 自主的 主体的 事業 重点 選別化を推進 厳 い財政状況 市民満足度 向 を図

度間 見通 立 た通 予算 要求基準

ⅰ義務的経費 人件費 扶 費 公債費 所要額

人件費 い 定員適正化計画 基 いた職員数 削減を図 こ

ⅱ経常的経費 事務 施設管理経費

枠配分方式 成20 度当初予算計 一般財源 5%削減 た額を 枠配分額

補 金 い 引 行革 基 いた見直 を行うこ シ ン 対象外 ス政策的経費 新 市総合計画実施計画事業 係 経費

枠配分方式 新 市総合計画実施計画 基 く一般財源を枠配分額 ズ臨時的経費 公共施設等 改修 特別会計繰出金等 要 経費

所要額

ⅴ特別会計 係 経常的 経費 事務 施設管理経費

一般会計 準 成20 度当初予算 総額 5%削減 た額 要求 成20 度当初予算 比べ 公共事業関係費 △

経費 義務的経費 人件費除く 原則△ % 国 福島県の動向

予算編成の基本的考え方

予算編成の骨子

度当初予算 比べ 投資的経費 △20% 部局編成予算 0%~△40%

参照

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