高梁市水道事業経営戦略
概要版
成 9
高 梁 市
.経営戦略
料金 入を持 経営を行うこ 原則 あ 公営企業 将来 わた 安定的 事業を し いくた 中長期的 経営 基本計画
→ 総務省 成 28 度 成 30 度 間 集中的 策定を推進
イメ
経営基盤強化 財政マネ メント 向上
.高梁市水道事業 経営戦略 (1)事業概要
供用開始 日 昭和 37 9 1 日 計画給水人口 14,900 人
給水人口 13,157 人
浄水場 4 所
配水池 21 池
管路延長 101.5 ㎞ 一日給水能力 7,600 ㎥
料金体系 口径 料金
(2)将来 事業環境
過疎化及び少子高齢化 給水人口 減少傾向
今後 20 間 約 30% 人口減少 進 水需要 同程度減少し いく 予測
32054
29393
26880
24558
22395
13,157 12,065
11,033 10,080
9,192
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000
H27 H32 H37 H42 H47
将来人口推計を利用した給水人口の推移予測
総人口 給水人口
効率化 経営健全化 取組
投資資産 検討 財源試算 検討
投資 財政計画 策定 映
人
(3)経営 基本方針
人口減少社会 伴い水需要 減少し ゆく 最重要ライフライン あ 水道事業 将来 わた 安定的 う 経営 効率化 健全化を図 必要 あ す 健全経営を ベ 将来 わた 市民 安全 安心 水を 的 供給す こ を基本理念 し す
(4)投資 財政計画
率 向上及び施設 耐震化を図 安全 安心 水道水 安定供給を維持し いくた 浄 水施設整備 水道施設 耐震化及び更新事業等を実施
施設更新 あた 施設 重要性や 率 事故 発生頻度等を総合的 断
可能 限 長期 わた 施設を使用 う更新計画を策定す た アセットマネ メン トを実施
施設 合理化 い 玉川簡易水道 広瀬簡易水道 津川簡易水道 管路統合を実施 財源 い 簡易水道 統合後 独立採算 運営を維持 う 水道料金 見直 しを実施
施設 統廃合 合理化や 率 向上等 含 た経営 効率化 経費削減を推進
(5)経営戦略 事後検証 更新
計画期間 成 29 度~ 成 38 度 10 間
簡易水道 経営統合時 改 簡易水道事業分を加えた経営戦略を策定 毎 度 進捗管理 5 1 回 改定を実施
251,181
249,887 250,004
257,961 254,967 252,009
249,086 246,396 243,735
241,103 238,499
235,923 233,375
200,000 210,000 220,000 230,000 240,000 250,000 260,000 270,000
H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38
将来人口予測に基づいた料金収入の推移予測
千円