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平成24年度予算 主要施策の概要

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Academic year: 2018

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(1)

愛 知 県 あ ま 市

主 要 施 策 の 概 要

(2)
(3)

関係議案及び平成24年度予算の提案に当たり、私の施政方針について 申し述べる機会をいただき、厚くお礼を申し上げます。

未曾有の被害をもたらした東日本大震災から1年が過ぎようとしていま す。私たちは、この教訓を未来に活かしていかなければなりません。いざ 大規模災害が発生したとき、まずは自らの安全を確保し、家族、隣近所、 地域の人々が相互に助け合う、「自助」「共助」の実践こそが、被害を最小 限にするために不可欠です。そのためには、普段から意識を高め準備をし ておくことが極めて重要です。私は市長として、あま市民の命と生活を守 る重責を改めて痛感するとともに、市民誰もが地域の重要な担い手として、 互いに支え合い安全安心に暮らせる地域社会を共に創り上げていくため、 全力を尽くしていく決意を新たにいたしました。

さて、平成23年度は、あま市のまちづくりの目標設定や仕組みづくり に重点を置き、第一次総合計画の策定を始め、各施策分野の計画策定やま ちづくりに関する条例制定に取り組んでまいりました。

平成24年度は、これらに基づく具体的な施策を着実に実行し、その成 果を出していくよう予算編成に取り組みました。総合計画を基本に、引き 続き行財政改革を進めるとともに、特に、市民の安全安心の確保、教育や 福祉の充実、パートナーシップによる市民との協働のまちづくりの推進に ついて、限られた財源を効果的かつ効率的に重点配分するよう努めたとこ ろでございます。

それでは、平成24年度の主要な施策について、総合計画で設定しまし

(4)

地震による木造住宅の倒壊等の被害を防ぐため、無料耐震診断事業及び 耐震改修費補助事業を拡充し、耐震化の促進を重点的に行ってまいります。

また、引き続き、自主防災会や関係機関が参加する防災訓練の実施や地 域の防災リーダーを育成する防災カレッジの開講に加え、いざというとき 迅速な対応ができるよう、災害協定の締結を始めとした体制整備を鋭意進 め、地域防災力の向上になお一層努めてまいります。

一方、地域防犯灯について、蛍光灯に比べ寿命も長く、コストも低額な LED防犯灯設置に対する補助制度を新たに創設し、地域の防犯意識向上 の取組みと併せて、明るい安全安心なまちづくりを進めてまいります。

第2は、「心身ともに健康で、いきいきと暮らせるまちづくり」です。 平成27年度の開院を目指す新市民病院は、災害時も市民の命を守るた め重要な役割を担わなければなりません。こうした点を考慮しつつ実施設 計を進めてまいります。同時に、新病院の開院を見据えた経営目標を定め、 積極的な経営改善に取り組んでまいります。その一環として看護職員の計 画的な確保を図るため、卒業後にあま市民病院に勤務しようとする看護学 生に対する修学資金の貸与制度を新たに創設することといたします。

次に、子育てを応援し、仕事と育児を両立できる環境づくりとして、「フ ァミリーサポートセンター」を新たに開設いたします。これは育児の援助 を受けたい人と行いたい人が会員になり、地域で助け合う仕組みで、運営 はパートナーシップによる市民活動団体との協働事業の1つとして進めて

(5)

室効果ガスの排出量削減の取組みの機運の醸成を、先程申し上げましたL ED防犯灯設置の補助制度と併せて行ってまいります。

第3は、「郷土に誇りと愛着が持てる、魅力あるまちづくり」です。 次代を担う子どもたち「あまっ子」を地域で育むことは、魅力あるまち づくりに欠かせないものです。そこで、「特色ある学校づくり推進費」を新 たに計上し、各小中学校がそれぞれ創意工夫を凝らした、子どもたちと地 域の方との連携や交流を図る事業などを積極的に実施してまいります。

また、小中学校校舎の窓ガラス等の飛散防止改修や外壁改修などに向け た調査・設計に、新たに着手することとし、子どもたちの安全安心の確保 に向けて、さらに取り組んでまいります。

第4は、「自らの力で歩み続ける、活力あるまちづくり」です。

あま市の地域資源を活用した観光振興について、観光協会のあり方を含 めて、今後の取り組みの基本方針を定めてまいります。

行財政改革では、「公共施設適正配置検討事業費」を新たに計上いたしま した。今後の市民ニーズや社会経済情勢に対応した公共施設のあり方を議 論する必要があります。利用者の意見や利用実態を把握した上で、個別の 公共施設の大きな方向性を定めてまいりたいと思います。

また、税の収納率向上の一環として、平成24年4月からコンビニエン スストアで納付できるシステムを新たに導入し、納税者の利便性の向上を 図ってまいります。

第5は、「交流と連携による、一体感のあるまちづくり」です。

(6)

民によるまちづくり委員会を設置するとともに、まちづくりフォーラムや 人材育成講習会の開催など、協働を実践するためのきっかけづくり、担い 手づくりに力を注いでまいります。また、平成24年4月から企画財政部 企画政策課内に「パートナーシップ推進室」を設置します。専任の職員を 配置し、推進体制を強化して取り組んでまいります。

もとより、地域で支え合い助け合って、誰もが心豊かに安全安心に暮ら せる地域社会を構築していくため、パートナーシップによる市民との協働 のまちづくりは、各施策分野に共通する基本姿勢と考えております。地域 の担い手である市民と、共に汗を流して取り組んでいかなければなりませ ん。

私が本年掲げるテーマは「流汗悟道(りゅうかんごどう)」です。「精一 杯努力し光り輝いた汗をそのまま継続することにより、その汗の量が飛躍 へとつながり、その道を悟ることができる」という意味です。私の基本理 念であります「一生涯、住み続けたいまち“あま”」の実現に向けて、引き 続き「流汗悟道」の精神で、果敢にチャレンジしていく所存です。

市民の皆様そして議員の皆様の一層のご理解とご協力を心からお願い申 し上げ、私の施政方針といたします。

平成24年2月29日

あま市長 村上浩司

(7)

Ⅰ 予 算 の 概 要

(8)
(9)

24年度 23年度 増減額 伸び率 25,180,300 25,374,000 △ 193,700 △ 0.76

9,653,230 9,354,647 298,583 3.19 207 60,812 △ 60,605 △ 99.66 46,431 44,520 1,911 4.29 86,325 60,442 25,883 42.82 4,026,080 3,890,430 135,650 3.49 19,775 16,808 2,967 17.65 1,996,797 1,731,478 265,319 15.32 1,353,578 1,277,993 75,585 5.91

41,282 △ 41,282 皆減 42,362,723 41,852,412 510,311 1.22 754,142 790,794 △ 36,652 △ 4.63 412,182 306,231 105,951 34.60 1,166,324 1,097,025 69,299 6.32

352,649 181,272 533,921 438,145 124,959 563,104

2,536,266 2,454,989 81,277 3.31 969,672 321,269 648,403 201.83 3,505,938 2,776,258 729,680 26.28 4,672,262 3,873,283 798,979 20.63 47,034,985 45,725,695 1,309,290 2.86

会 計 名

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

保 険 事 業 勘 定

サービス事業勘定

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 市 営 住 宅 管 理 事 業 特 別 会 計

収益的 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 住宅新築資金等貸付事業特別会計

合 計(一般会計、特別会計)

合 計(企業会計)

収益的 資本的

資本的

資本的

総計(一般会計、特別会計、企業会計) 七 宝 水 道 事 業 会 計

美 和 水 道 事 業 会 計

収益的 資本的

収益的

(10)

うち財政調整基金繰入金 700,000 1,000,000 △ 300,000 △ 30.00 2.78 3.94

うち臨時財政対策債 1,500,000 1,600,000 △ 100,000 △ 6.25 5.96 6.31

 自 主 財 源 (1款・11款・12款・15款~19款) 依 存 財 源 (2款~10款・13款・14款・20款) 7.自動車取得税交付金

8.地方特例交付金

740,000 129,000 168,000 1.市税

246,001

5.株式等譲渡所得割交付金 6.地方消費税交付金

42,000 26,000 9,000 3.利子割交付金

4.配当割交付金

2.94

△ 5,000 249,001

1,000 2.地方譲与税

増減額

11.94

△ 1,000 0

0.97 伸び率

1.55 1.22 151,122

3,000

0.03

14.89

△ 7,000

△ 122,998

38.45

15,000 0.06

3,350,000 15,000

400,000

△ 73.21

16.寄附金

231,980 221,966

0.17

0

△ 1,164

10,014 4.51

0.48 0.18 3,750,000

11.分担金及び負担金

13.国庫支出金 12.使用料及び手数料

14.県支出金 15.財産収入 9.地方交付税

10.交通安全対策特別交付金

37,000 27,000 8,000 740,000 122,000 45,002

20.市債

1,532,447

25,180,300 17.繰入金

18.繰越金 19.諸収入

一 般 財 源 ( ○ を 付 し た 款 ) 特定財源(○を付していない款)

当初予算額 23年度 24年度

9,908,457 9,757,335

429,899 431,063

3,618,844 1,548,250 1,671,301 2,530 2,526 3 3,357,085

3

1,450,006

424,496 545,149 851,250 996,906 1,900,900 1,953,900

25,374,000 13,381,062 13,404,954 11,799,238 11,969,046 17,525,956 17,627,485 7,654,344 7,746,515

△ 261,759

△ 123,051 4 0 82,441

△ 120,653

△ 145,656

△ 53,000

△ 193,700

△ 23,892

△ 169,808

△ 101,529

△ 92,171

△ 11.90 3.85

△ 11.11 0.00

△ 5.43

0.00

△ 0.27

△ 7.23

△ 7.36 0.16 0.00 5.69

△ 22.13

△ 14.61

△ 2.71

△ 0.76

△ 0.18

△ 1.42

△ 0.58

△ 1.19

構成比 24年度 23年度

39.35 0.99 0.15 0.11

1.71 0.92 13.33 6.15 0.01 0.00 6.09

1.69 3.38 7.55

100.00 53.14 46.86 69.60 30.40

0.10 0.04 2.92 0.51 0.66 13.20 0.06 1.70 0.87 14.26 6.59 0.01 0.00 5.71

2.15 3.93 7.70

30.53 100.00 52.83 47.17 69.47

(11)

24年度 23年度 24年度 23年度

1 . 322,278 386,863 △ 64,585 △ 16.69 1.28 1.52

2 . 2,356,330 2,623,604 △ 267,274 △ 10.19 9.36 10.34

3 . 8,144,091 8,335,866 △ 191,775 △ 2.30 32.34 32.85

4 . 衛 2,438,510 2,435,657 2,853 0.12 9.69 9.60

5 . 労 159 189 △ 30 △ 15.87 0.00 0.00

6 . 農 林 水 産 業 費 441,827 427,462 14,365 3.36 1.76 1.68

7 . 292,562 417,618 △ 125,056 △ 29.95 1.16 1.65

8 . 1,337,417 1,198,022 139,395 11.64 5.31 4.72

9 . 消 1,043,258 1,020,103 23,155 2.27 4.14 4.02

10 . 教 2,950,418 2,738,929 211,489 7.72 11.72 10.80

11 . 災 害 復 旧 費 1 1 0 0.00 0.00 0.00

12 . 1,831,095 1,798,878 32,217 1.79 7.27 7.09

13 . 4,017,354 3,985,808 31,546 0.79 15.95 15.71

14 . 予 5,000 5,000 0 0.00 0.02 0.02

25,180,300 25,374,000 △ 193,700 △ 0.76 100.00 100.00 歳 出 合 計

構成比 伸び率

当初予算額

増減額

(12)

24年度 23年度 24年度 23年度 1 . 218,566 240,085 △ 21,519 △ 8.96 0.87 0.95 2 . 1,707,561 1,719,614 △ 12,053 △ 0.70 6.78 6.78 3 . 職 1,275,784 1,358,225 △ 82,441 △ 6.07 5.07 5.35 4 . 696,651 767,141 △ 70,490 △ 9.19 2.77 3.02

5 . 4 4 0 0.00 0.00 0.00

6 .恩 給 及 び 退 職 年 金 0 0 0 0.00 0.00 0.00

7 . 689,178 685,523 3,655 0.53 2.74 2.70

8 . 81,127 47,588 33,539 70.48 0.32 0.19

9 . 旅 23,921 29,690 △ 5,769 △ 19.43 0.09 0.12

10 . 1,300 1,570 △ 270 △ 17.20 0.01 0.01

11 . 1,318,268 1,349,822 △ 31,554 △ 2.34 5.23 5.32 12 . 145,441 148,287 △ 2,846 △ 1.92 0.58 0.58 13 . 委 3,015,874 3,028,937 △ 13,063 △ 0.43 11.97 11.94 14 .使 用 料 及 び 賃 借 料 558,659 535,815 22,844 4.26 2.22 2.11 15 . 1,277,212 1,072,048 205,164 19.14 5.07 4.22 16 . 14,326 14,474 △ 148 △ 1.02 0.06 0.06 17 .公 有 財 産 購 入 費 105,425 67,700 37,725 55.72 0.42 0.27 18 . 55,499 53,026 2,473 4.66 0.22 0.21 19 .負担金補助及び交付金 3,381,767 3,547,620 △ 165,853 △ 4.68 13.43 13.98 20 . 5,492,469 5,715,626 △ 223,157 △ 3.90 21.81 22.52

21 . 108,001 108,001 0 0.00 0.43 0.42

22 .補償補てん及び賠償金 97,702 5,302 92,400 1,742.74 0.39 0.02 23 .償還金利子及び割引料 1,867,048 1,841,088 25,960 1.41 7.41 7.26

24 .投 資 及 び 出 資 金 0 0 0 0.00 0.00 0.00

25 . 7 213,592 △ 213,585 △ 100.00 0.00 0.84

26 . 0 0 0 0.00 0.00 0.00

27 . 1,551 1,945 △ 394 △ 20.26 0.01 0.01

28 . 3,041,959 2,816,277 225,682 8.01 12.08 11.10

5,000 5,000 0 0.00 0.02 0.02

伸び率 構成比 当初予算額

増減額

(13)

うち職員給 2,600,587 2,719,121 △ 118,534 △ 4.36 10.33 10.72

△ 0.76 100.00 100.00 歳 出 合 計(A+B+C) 25,180,300 25,374,000 △ 193,700

0.00 C 投資的経費計(12+13) 1,755,600 1,331,487 424,113 31.85 6.97 5.25

13.災害復旧事業費 1 1 0

△ 2.42 46.78 12,071,302 △ 291,581

0.00 0.00

47.57 12.普通建設事業費 1,755,599 1,331,486 424,113 31.85 6.97 5.25 B その他の経費計(4~11) 11,779,721

0.02

11.前年度繰上充用金 0 0 0 0.00 0.00 0.00

10.予備費 5,000 5,000 0

0.00 0.43 108,001 0

0.00 0.02

0.42 9.繰出金 3,041,959 2,816,277 225,682 8.01 12.08 11.10 8.投資及び出資金、貸付金 108,001

14.08 7.積立金 7 213,592 △ 213,585 △ 100.00 0.00 0.84 6.補助費等 3,404,892 3,572,143 △ 167,251

△ 2.64 20.29 5,246,756 △ 138,278

△ 4.68 13.52

20.68 5.維持補修費 111,384 109,533 1,851 1.69 0.44 0.43 4.物件費 5,108,478

7.09 A 義務的経費計(1~3) 11,644,979 11,971,211 △ 326,232 △ 2.73 46.25 47.18 3.公債費 1,831,095 1,798,878 32,217

△ 5.30 15.18 4,036,404 △ 214,043

1.79 7.27

15.91

2.扶助費 5,991,523 6,135,929 △ 144,406 △ 2.35 23.80 24.18 1.人件費 3,822,361

(単位:千円、%)

性 質

当初予算額

増減額 伸び率

構成比

24年度 23年度 24年度 23年度

(14)

24年度 23年度 24年度 23年度

現年課税分 4,193,043 3,951,181 241,862 6.12

滞納繰越分 90,000 80,000 10,000 12.50

4,283,043 4,031,181 251,862 6.25

現年課税分 480,820 469,798 11,022 2.35

滞納繰越分 1,300 1,200 100 8.33

482,120 470,998 11,122 2.36

現年課税分 4,508,306 4,687,087 △ 178,781 △ 3.81

滞納繰越分 71,000 70,000 1,000 1.43

4,579,306 4,757,087 △ 177,781 △ 3.74

交付金(財務 省、名古屋市上

下水道局) 現年課税分 23,414 22,869 545 2.38 0.24 0.23

現年課税分 111,851 108,766 3,085 2.84

滞納繰越分 2,000 2,000 0 0.00

113,851 110,766 3,085 2.79

現年課税分 426,723 364,434 62,289 17.09 4.31 3.74

9,908,457 9,757,335 151,122 1.55 100.00 100.00

(単位:千円、%)

合 計 税 目

軽自動車税

市たばこ税

41.31

4.83

48.75

1.15 増減額

1.14 4.86

46.21 構成比 伸び率

43.23 個人市民税

法人市民税

当初予算額

固定資産税

(15)

24年度 23年度

1 .国 民 健 康 保 険 税 2,334,800 2,323,400 11,400 0.49 2 .分 担 金 及 び 負 担 金 600 601 △ 1 △ 0.17

3 .使 用 料 及 び 手 数 料 75 75 0 0.00

4 . 2,040,227 2,009,292 30,935 1.54 5 . 療 養 給 付 費 等 交 付 金 535,384 435,443 99,941 22.95 6 .前 期 高 齢 者 交 付 金 2,150,001 2,050,001 100,000 4.88 7 . 県 415,118 398,011 17,107 4.30 8 .共 同 事 業 交 付 金 964,000 893,629 70,371 7.87

9 . 500 500 0 0.00

10 . 929,516 970,686 △ 41,170 △ 4.24 11 . 280,000 270,000 10,000 3.70

12 . 3,009 3,009 0 0.00

9,653,230 9,354,647 298,583 3.19

1 . 138,006 135,531 2,475 1.83

2 . 6,656,990 6,447,564 209,426 3.25 3 .後 期 高 齢 者 支 援 金 等 1,266,900 1,266,900 0 0.00 4 .前 期 高 齢 者 納 付 金 等 4,750 4,750 0 0.00 5 . 老 人 保 健 拠 出 金 3,100 1,100 2,000 181.82 6 . 510,000 478,000 32,000 6.69 7 . 共 同 事 業 拠 出 金 964,000 893,632 70,368 7.87 8 . 86,201 103,887 △ 17,686 △ 17.02

9 . 500 500 0 0.00

10 . 1 1 0 0.00

11 . 22,781 22,781 0 0.00

12 . 1 1 0 0.00

9,653,230 9,354,647 298,583 3.19 国民健康保険

特 別 会 計

歳出 区分

合  計 歳入

会計名 当初予算額 増減額 伸び率

合  計

(16)

1 . 2 2 0 0.00 2 . 203 60,808 △ 60,605 △ 99.67

3 . 2 2 0 0.00

207 60,812 △ 60,605 △ 99.66

1 .土 地 開 発 基 金 費 2 2 0 0.00

2 .普 通 財 産 取 得 費 205 60,810 △ 60,605 △ 99.66 207 60,812 △ 60,605 △ 99.66 1 .使 用 料 及 び 手 数 料 19,951 24,356 △ 4,405 △ 18.09

2 . 25,430 20,161 5,269 26.13

3 . 1,048 1 1,047 104,700.00

4 . 2 2 0 0.00

46,431 44,520 1,911 4.29

1 . 46,430 44,519 1,911 4.29

2 . 1 1 0 0.00

46,431 44,520 1,911 4.29 1 .使 用 料 及 び 手 数 料 37,081 37,801 △ 720 △ 1.90 2 . 14,670 7,000 7,670 109.57 3 . 30,572 12,639 17,933 141.89

4 . 4,000 3,000 1,000 33.33

5 . 諸 2 2 0 0.00

86,325 60,442 25,883 42.82 1 . 85,361 58,843 26,518 45.07

2 . 1 1 0 0.00

3 . 963 1,598 △ 635 △ 39.74

86,325 60,442 25,883 42.82 歳出

合  計 簡易水道事業

特 別 会 計 土 地 取 得 特 別 会 計

歳入

合  計 合  計 歳出

合  計 歳入

歳入

合  計

歳出

合  計 市 営 住 宅

管 理 事 業 特 別 会 計

(17)

1 . 1,012,074 860,634 151,440 17.60

2 .使 用 料 及 び 手 数 料 1 1 0 0.00

3 . 717,621 681,837 35,784 5.25 4 .支 払 基 金 交 付 金 1,108,331 1,113,025 △ 4,694 △ 0.42 5 . 県 584,110 558,819 25,291 4.53

6 . 1 2 △ 1 △ 50.00

7 . 寄 1 1 0 0.00

8 . 603,815 676,101 △ 72,286 △ 10.69

9 . 1 1 0 0.00

10 . 125 9 116 1,288.89

4,026,080 3,890,430 135,650 3.49 1 . 114,734 121,338 △ 6,604 △ 5.44 2 . 3,801,027 3,692,680 108,347 2.93 3 .財政安定化基 金拠 出金 1 1 0 0.00 4 .地 域 支 援 事 業 費 78,403 74,104 4,299 5.80 5 . 基 26,910 2 26,908 1,345,400.00

6 . 5,004 2,304 2,700 117.19

7 . 予 1 1 0 0.00

4,026,080 3,890,430 135,650 3.49 1 .介 護 保 険 収 入 16,343 14,282 2,061 14.43

2 . 3,430 2,524 906 35.90

3 . 2 2 0 0.00

19,775 16,808 2,967 17.65

1 . 19,774 16,807 2,967 17.65

2 . 1 1 0 0.00

19,775 16,808 2,967 17.65

歳入

合  計

歳出

合  計

歳入

合  計

歳出

合  計

(18)

1 .分 担 金 及 び 負 担 金 106,003 75,003 31,000 41.33 2 .使 用 料 及 び 手 数 料 62,122 25,122 37,000 147.28 3 . 447,000 366,500 80,500 21.96 4 . 832,441 670,281 162,160 24.19

5 . 繰 1 1 0 0.00

6 . 11,030 28,071 △ 17,041 △ 60.71 7 . 市 538,200 562,900 △ 24,700 △ 4.39

△ 県 0 3,600 △ 3,600 皆減

1,996,797 1,731,478 265,319 15.32 1 . 187,173 158,991 28,182 17.73 2 .下 水 道 事 業 費 1,539,143 1,354,859 184,284 13.60 3 . 270,480 216,627 53,853 24.86

4 . 1 1 0 0.00

△ 予 0 1,000 △ 1,000 皆減

1,996,797 1,731,478 265,319 15.32 1 . 601,779 561,544 40,235 7.17

2 .使 用 料 及 び 手 数 料 2 2 0 0.00

3 . 720,185 687,045 33,140 4.82

4 . 1 1 0 0.00

5 . 諸 31,611 29,401 2,210 7.52

1,353,578 1,277,993 75,585 5.91 1 . 105,315 105,707 △ 392 △ 0.37 2 .後期高齢者医療広域連合納付金 1,247,227 1,171,250 75,977 6.49

3 . 1,032 1,032 0 0.00

4 . 4 4 0 0.00

1,353,578 1,277,993 75,585 5.91 公 共 下 水 道

特 別 会 計 歳入

合  計

歳出

合  計

後 期 高 齢 者

特 別 会 計 歳入

合  計

歳出

合  計

(19)

797,209 804,592 △ 7,383 △ 0.92

427,476

377,116

761,304 あ 783,042 △ 21,738 △ 2.78

416,703

366,339

35,903 あ 21,548 14,355 66.62

10,773

10,775

2 2 0 0.00

0

2

754,142 あ 790,794 △ 36,652 △ 4.63

352,649

438,145

729,015 あ 765,247 △ 36,232 △ 4.73

343,087

422,160

16,294 あ 19,246 △ 2,952 △ 15.34

7,550

11,696

2,301 あ 2,301 0 0.00

12

2,289

6,532 あ 4,000 2,532 63.30

2,000

2,000

218,934 あ 118,961 99,973 84.04

96,890

22,071

218,934 あ 118,960 99,974 84.04

96,890

22,070

0 1 △ 1 皆減

0

1

0 0 0

0

0

412,182 あ 306,231 105,951 34.60

181,272

124,959

373,365 あ 252,458 120,907 47.89

170,634

81,824

38,817 あ 43,454 △ 4,637 △ 10.67

5,479

37,975

0 10,319 △ 10,319 皆減

5,159

5,160

3

企 業 債 償 還 金

1

2

1 工

1 資

2 他 会 計 出 資 金

水道事業会計

24年度 水 道 事 業 収 益

1

1 資

23年度

1

2

3 特

3

4

1 水 道 事 業 費 用

1

2

(20)

1 2,545,510 2,459,352 86,158 3.50 1 1,899,900 1,897,866 2,034 0.11 2 医 業 外 収 益 645,600 561,476 84,124 14.98

3 10 10 0 0.00

1 2,536,266 2,454,989 81,277 3.31 1 2,512,061 2,427,406 84,655 3.49 2 医 業 外 費 用 24,195 27,573 △ 3,378 △ 12.25

3 10 10 0 0.00

1 946,512 269,236 677,276 251.55 1 他 会 計 負 担 金 93,190 230,226 △ 137,036 △ 59.52 2 722,900 39,000 683,900 1,753.59 3 130,412 0 130,412 皆増

4 固定資産売却代金 10 10 0 0.00

1 969,672 321,269 648,403 201.83 1 建 設 改 良 費 895,482 255,138 640,344 250.98 2 企 業 債 償 還 金 69,510 66,131 3,379 5.11

3 4,680 0 4,680 皆増

病 院 事 業 収 益

病院事業会計

病 院 事 業 費 用

(21)

Ⅱ 主要施策の概要

(22)
(23)

1-1 消防・防災体制の整った安全が確保されたまちをつくる

予算額 ページ 20,022 21 64,718 22 831,182 23 200 24 4,200 25

新規 14,364 26

4,729 27 2,160 28 405 29 254 30

拡充 4,078 31

3,921 32 500 33 290 34 1,228 35

拡充 47,530 36

1-2 防犯・交通安全対策の整った安心して暮らせるまちをつくる

予算額 ページ 1,390 37 453 38 488 39

新規 7,400 40

拡充 2,336 41

678 42

拡充 5,590 43

704 44 50 45

1-3 都市基盤と資源循環型社会の整ったゆとりある快適なまちをつくる

予算額 ページ 300 46 10,150 47 海部地区水防事務組合負担金

総合防災訓練事業費

(単位:千円) 事  業  名  称  等

(単位:千円) 安 全 安 心 課

(単位:千円)

課   名 事  業  名  称  等

安 全 安 心 課 安 全 安 心 課 安 全 安 心 課 安 全 安 心 課 安 全 安 心 課 安 全 安 心 課 安 全 安 心 課 安 全 安 心 課 企 画 政 策 課

安 全 安 心 課 安 全 安 心 課 都 市 計 画 課

安 全 安 心 課 課   名 安 全 安 心 課 安 全 安 心 課 安 全 安 心 課 安 全 安 心 課

安 全 安 心 課

安 全 安 心 課 安 全 安 心 課 安 全 安 心 課

環 境 衛 生 課 環 境 衛 生 課 安 全 安 心 課 産 業 振 興 課 産 業 振 興 課

課   名

施設管理費(コミュニティ防災センター)

安全安心なまちづくり事業費 消防団運営費

海部東部消防組合負担金 女性消防クラブ補助金 消防諸施設補助金 消防団統合関係事業費

気象観測システム管理費 自主防災会育成費 自主防災組織育成補助金 街頭消火器管理費

愛知県交通安全協会津島支部あま分会補助金 女性運転者友の会補助金

交通安全マップ作成事業費(緊急雇用創出事業) 防犯啓発推進費

地域防災計画事業費 防災カレッジ事業費

施設管理費(防災センター) 木造住宅耐震化促進費

防犯団体活動支援費 地域防犯灯設置費補助金

ゴミゼロ運動推進事業費補助金 ごみ減量推進費

事  業  名  称  等 消費者行政対策費

生活学校補助金

(24)

856,192 49 363,055 50 400 51 131,739 52 4,054 53 18,000 54

新規 7,500 55

新規 7,650 56

120,000 57 29,704 243 1,834,281 249 66,900 250 371,729 252

1-4 交通網が整備された安全で快適なまちをつくる

予算額 ページ

新規 1,445 58

2,069 59 150,060 60

新規 229,775 61

259,670 62

拡充 20,150 63

新規 7,000 64

97,357 65 324 66 110,255 67

新規 10,000 68

②心身ともに健康で、いきいきと暮らせるまち

2-1 健康づくりを支える保健サービスを提供するまちをつくる

予算額 ページ 10,272 69 31,045 70

新規 500 71

(単位:千円)

(単位:千円) 事  業  名  称  等

環 境 衛 生 課 環 境 衛 生 課

企 画 政 策 課 都 市 計 画 課

都 市 計 画 課 環 境 衛 生 課 環 境 衛 生 課

都 市 計 画 課 都 市 計 画 課 都 市 計 画 課

健 康 推 進 課 健 康 推 進 課 健 康 推 進 課 都 市 計 画 課 都 市 計 画 課 都 市 計 画 課

課   名

課   名

簡易水道事業【簡易水道事業特別会計】 海部地区環境事務組合負担金

都市計画マスタープラン策定費 土地区画整理事業費

生産緑地指定調査費

都市公園台帳整備費(緊急雇用創出事業) 排水路整備費

下水道事業費(汚水)【公共下水道事業特別会計】 ごみ収集対策費

海部地区環境事務組合負担金 家庭用ごみ減量機器設置費補助金

下水道事業費(雨水)【公共下水道事業特別会計】 上水道施設整備事業【水道事業会計】

地域公共交通検討調査費

橋梁長寿命化修繕計画策定費 道路台帳管理費

甚目寺駅周辺整備事業事後評価調査費 街路整備費(安松鷹居線)

街路整備費(遠島桂線・美和大治線) 施設整備費(木田駅周辺整備事業費)

施設管理費(道路維持) 道路関係負担金

道路改良費

坂牧東交差点改良費

事  業  名  称  等 海部地区急病診療所組合負担金 広域二次病院群輪番制市町村補助金 地域自殺対策緊急強化費

(25)

拡充 110,909 75 1,200 77 89,328 78 22,061 80

拡充 7,718 81

新規 1,732 82

7,228 247 1,207 248 801,782 253

2-2 市民力を活用した多様な福祉サービスを提供するまちをつくる

予算額 ページ 167 83 477,140 84 142,386 85 68,688 86 30,893 87 128,987 88 2,375 89 1,800 90 84,773 91 13,750 92

拡充 648,934 93

拡充 118,692 95

6,543 96 4,727 97 1,600 98 34,562 99 76,878 100 60 101 136,806 102 360 103 1,230 104 13,400 105

新規 2,499 106

3,025 107 3,505 108

(単位:千円) 健 康 推 進 課

健 康 推 進 課

社 会 福 祉 課 社 会 福 祉 課 健 康 推 進 課 保 険 医 療 課 健 康 推 進 課

健 康 推 進 課 健 康 推 進 課 健 康 推 進 課

保 険 医 療 課

社 会 福 祉 課 社 会 福 祉 課 保 険 医 療 課

健 康 推 進 課

社 会 福 祉 課 社 会 福 祉 課 保 険 医 療 課 保 険 医 療 課 健 康 推 進 課 人 権 推 進 課

保 険 医 療 課

社 会 福 祉 課 社 会 福 祉 課 社 会 福 祉 課 社 会 福 祉 課 社 会 福 祉 課 社 会 福 祉 課 社 会 福 祉 課 社 会 福 祉 課

社 会 福 祉 課 社 会 福 祉 課 社 会 福 祉 課

課   名

後期高齢者福祉医療費

一般不妊治療費助成費 自立支援更生医療事業費 自立支援給付費(補装具) 自立支援介護給付費等事業費 がん検診事業費

健康福祉まつり負担金 妊婦健診事業費 乳幼児健診事業費 母子保健事業費

施設整備費(保健センター)

障害者医療費

事  業  名  称  等

地域生活支援事業費

海部東部消防組合負担金(障害者自立支援法関係分) 老人保健事業費

介護予防事業【介護保険特別会計】 一次予防事業【介護保険特別会計】 新あま市民病院整備事業【病院事業会計】

子ども医療費

施設管理費(甚目寺地域福祉センター) 母子家庭等医療費

精神障害者医療費

海部地区心身障害児者保護者会連合会補助金 心身障害者扶助料支給費

在日外国人特別給付金支給費 被爆者健康管理手当支給費

障害者共同生活介護・共同生活援助事業費補助金 重症心身障害児・者短期入所利用支援事業費補助金 特別障害者手当等支給費

社会福祉協議会補助金

地域生活支援事業費(相談支援) 地域福祉計画策定費

施設管理費(七宝福祉作業所) 施設管理費(美和ひまわり作業所)

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