1市税
29,114,112,000 400,000,000 029,514,112,000 31,288,919,56730,105,612,677 144,678,809 1,038,628,081 1市民税
13,500,000,000 250,000,000 013,750,000,000 14,633,392,32814,114,603,557 56,825,839 461,962,932 1個人
10,705,000,000 200,000,000 010,905,000,000 11,503,456,51411,031,363,026 52,793,839 419,299,649 1現年課税分
10,767,000,00011,010,974,68910,883,542,506 0 127,432,183
○現年課税分
調定額
11,010,974,689 収入済額
10,883,542,506 還付未済額
4,918,928 2滞納繰越分
138,000,000 492,481,825 147,820,520 52,793,839 291,867,466
○滞納繰越分
調定額
492,481,825 収入済額
147,820,520 不納欠損額
52,793,839 還付未済額
57,922 2法人
2,795,000,000 50,000,000 0 2,845,000,000 3,129,935,814 3,083,240,531 4,032,000 42,663,283 1現年課税分
2,833,000,000 3,083,785,500 3,074,773,131 0 9,012,369
○現年課税分
調定額
3,083,785,500 収入済額
3,074,773,131 2滞納繰越分
12,000,000 46,150,314 8,467,400 4,032,000 33,650,914
○滞納繰越分
調定額
46,150,314 収入済額
8,467,400 不納欠損額
4,032,000 2固定資産税
12,017,112,000 150,000,000 012,167,112,000 12,859,110,04212,307,894,118 71,944,837 479,271,087 1固定資産税
11,950,000,000 150,000,000 012,100,000,000 12,791,997,24212,240,781,318 71,944,837 479,271,087 1現年課税分
11,951,000,00012,216,611,70012,078,649,078 0 137,962,622
○現年課税分
調定額
12,216,611,700 収入済額
12,078,649,078 還付未済額
1,824,978 2滞納繰越分
149,000,000 575,385,542 162,132,240 71,944,837 341,308,465
○滞納繰越分
調定額
575,385,542 収入済額
162,132,240 不納欠損額
71,944,837 還付未済額
70,182 2国有資産等所在市町
67,112,000 0 0 67,112,000 67,112,800 67,112,800 0 0
村交付金 1現年課税分
67,112,000 67,112,800 67,112,800 0 0
○国有資産等所在市町村交付金
67,112,800 3軽自動車税
396,000,000 0 0 396,000,000 465,923,730 435,836,756 4,328,800 25,758,174 1軽自動車税
396,000,000 0 0 396,000,000 465,923,730 435,836,756 4,328,800 25,758,174 1現年課税分
391,000,000 441,668,700 430,627,000 0 11,041,700
○現年課税分
調定額
441,668,700 第 1款 市税 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越
財源充当額
計
区 分 金 額
収入済額
430,627,000 還付未済額
192,500 2滞納繰越分
5,000,000 24,255,030 5,209,756 4,328,800 14,716,474
○滞納繰越分
調定額
24,255,030 収入済額
5,209,756 不納欠損額
4,328,800 還付未済額
4,800 4市たばこ税
1,470,000,000 0 0 1,470,000,000 1,491,940,530 1,491,940,530 0 0 1市たばこ税
1,470,000,000 0 0 1,470,000,000 1,491,940,530 1,491,940,530 0 0 1現年課税分
1,470,000,000 1,491,940,530 1,491,940,530 0 0
○市たばこ税
1,491,940,530 5都市計画税
1,731,000,000 0 0 1,731,000,000 1,838,552,937 1,755,337,716 11,579,333 71,635,888 1都市計画税
1,731,000,000 0 0 1,731,000,000 1,838,552,937 1,755,337,716 11,579,333 71,635,888 1現年課税分
1,708,000,000 1,745,946,200 1,729,883,550 0 16,062,650
○現年課税分
調定額
1,745,946,200 収入済額
1,729,883,550 還付未済額
261,370 2滞納繰越分
23,000,000 92,606,737 25,454,166 11,579,333 55,573,238
○滞納繰越分
調定額
92,606,737 収入済額
25,454,166 不納欠損額
11,579,333 還付未済額
11,018 2地方譲与税
602,000,000 0 0 602,000,000 691,092,001 691,092,001 0 0 1地方揮発油譲与税
180,000,000 0 0 180,000,000 201,864,001 201,864,001 0 0 1地方揮発油譲与税
180,000,000 0 0 180,000,000 201,864,001 201,864,001 0 0 1地方揮発油譲与税
180,000,000 201,864,001 201,864,001 0 0
○地方揮発油譲与税
201,864,000 ○地方道路譲与税
1 2自動車重量譲与税
422,000,000 0 0 422,000,000 489,228,000 489,228,000 0 0 1自動車重量譲与税
422,000,000 0 0 422,000,000 489,228,000 489,228,000 0 0 1自動車重量譲与税
422,000,000 489,228,000 489,228,000 0 0
○自動車重量譲与税
489,228,000 3利子割交付金
35,000,000 0 0 35,000,000 24,535,000 24,535,000 0 0 1利子割交付金
35,000,000 0 0 35,000,000 24,535,000 24,535,000 0 0 1利子割交付金
35,000,000 0 0 35,000,000 24,535,000 24,535,000 0 0 1利子割交付金
35,000,000 24,535,000 24,535,000 0 0
○利子割交付金
24,535,000 4配当割交付金
120,000,000 0 0 120,000,000 101,956,000 101,956,000 0 0 1配当割交付金
120,000,000 0 0 120,000,000 101,956,000 101,956,000 0 0 1配当割交付金
120,000,000 0 0 120,000,000 101,956,000 101,956,000 0 0 1配当割交付金
120,000,000 101,956,000 101,956,000 0 0
○配当割交付金
101,956,000 5株式等譲渡所得割交付金
50,000,000 0 0 50,000,000 61,982,000 61,982,000 0 0
第 1款 市税 第 2款 地方譲与税 第 3款 利子割交付金 第 4款 配当割交付金 第 5款 株式等譲渡所得割交付金 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越
財源充当額
計
区 分 金 額
1株式等譲渡所得割交付金
50,000,000 0 0 50,000,000 61,982,000 61,982,000 0 0 1株式等譲渡所得割交
50,000,000 0 0 50,000,000 61,982,000 61,982,000 0 0
付金 1株式等譲渡所得割
50,000,000 61,982,000 61,982,000 0 0
○株式等譲渡所得割交付金
61,982,000 交付金
6地方消費税交付金
3,000,000,000 0 0 3,000,000,000 3,131,467,000 3,131,467,000 0 0 1地方消費税交付金
3,000,000,000 0 0 3,000,000,000 3,131,467,000 3,131,467,000 0 0 1地方消費税交付金
3,000,000,000 0 0 3,000,000,000 3,131,467,000 3,131,467,000 0 0 1地方消費税交付金
3,000,000,000 3,131,467,000 3,131,467,000 0 0
○地方消費税交付金
3,131,467,000 7ゴルフ場利用税交付金
60,000,000 0 0 60,000,000 72,051,742 72,051,742 0 0 1ゴルフ場利用税交付金
60,000,000 0 0 60,000,000 72,051,742 72,051,742 0 0 1ゴルフ場利用税交付
60,000,000 0 0 60,000,000 72,051,742 72,051,742 0 0
金 1ゴルフ場利用税交
60,000,000 72,051,742 72,051,742 0 0
○ゴルフ場利用税交付金
72,051,742 付金
8自動車取得税交付金
140,000,000 0 0 140,000,000 217,068,000 217,068,000 0 0 1自動車取得税交付金
140,000,000 0 0 140,000,000 217,068,000 217,068,000 0 0 1自動車取得税交付金
140,000,000 0 0 140,000,000 217,068,000 217,068,000 0 0 1自動車取得税交付
140,000,000 217,068,000 217,068,000 0 0
○自動車取得税交付金
217,068,000 金
9地方特例交付金
108,000,000 0 0 108,000,000 120,699,000 120,699,000 0 0 1地方特例交付金
108,000,000 0 0 108,000,000 120,699,000 120,699,000 0 0 1地方特例交付金
108,000,000 0 0 108,000,000 120,699,000 120,699,000 0 0 1地方特例交付金
108,000,000 120,699,000 120,699,000 0 0
○地方特例交付金
120,699,000 10地方交付税
5,200,000,000 258,418,000 0 5,458,418,000 5,639,798,000 5,639,798,000 0 0 1地方交付税
5,200,000,000 258,418,000 0 5,458,418,000 5,639,798,000 5,639,798,000 0 0 1地方交付税
5,200,000,000 258,418,000 0 5,458,418,000 5,639,798,000 5,639,798,000 0 0 1地方交付税
5,458,418,000 5,639,798,000 5,639,798,000 0 0
○普通交付税
4,958,418,000 ○特別交付税
681,380,000 11交通安全対策特別交付金
31,390,000 0 0 31,390,000 32,585,000 32,585,000 0 0 1交通安全対策特別交付金
31,390,000 0 0 31,390,000 32,585,000 32,585,000 0 0 1交通安全対策特別交
31,390,000 0 0 31,390,000 32,585,000 32,585,000 0 0
付金 1交通安全対策特別
31,390,000 32,585,000 32,585,000 0 0
○交通安全対策特別交付金
32,585,000 交付金
12分担金及び負担金
747,372,000 0 0 747,372,000 822,947,831 780,297,097 9,220,000 33,430,734 1負担金
747,372,000 0 0 747,372,000 822,947,831 780,297,097 9,220,000 33,430,734 1総務費負担金
312,000 0 0 312,000 266,793 266,793 0 0 1選挙費負担金
312,000 266,793 266,793 0 0
○土地改良区総代選挙費負担金 266,793 2民生費負担金
718,723,000 0 0 718,723,000 801,152,926 758,502,192 9,220,000 33,430,734
第 5款 株式等譲渡所得割交付金 第 6款 地方消費税交付金 第 7款 ゴルフ場利用税交付金 第 8款 自動車取得税交付金 第 9款 地方特例交付金 第10款 地方交付税 第11款 交通安全対策特別交付金 第12款 分担金及び負担金 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越
財源充当額
計
区 分 金 額
1社会福祉費負担金
11,027,000 9,143,342 9,143,342 0 0
○障害者生活支援事業費負担金
9,143,342 2児童福祉費負担金
707,696,000 792,009,584 749,358,850 9,220,000 33,430,734
○保育所入所児童保護者負担金
調定額
792,009,584 収入済額
749,358,850 不納欠損額
9,220,000 3農林水産業費負担金
654,000 0 0 654,000 493,277 493,277 0 0 1農林水産業費負担
654,000 493,277 493,277 0 0
○奈良川排水機場管理運営費負担金
金
372,801 ○男沼排水機場管理運営費負担金
120,476 4消防費負担金
8,622,000 0 0 8,622,000 7,041,255 7,041,255 0 0 1消防費負担金
8,622,000 7,041,255 7,041,255 0 0
○消防通信指令事務経費負担金
7,041,255 5土木費負担金
13,000,000 0 0 13,000,000 8,060,000 8,060,000 0 0 1土木費負担金
13,000,000 8,060,000 8,060,000 0 0
○佐谷田地区新駅周辺道路整備費負担金
8,060,000 6教育費負担金
6,061,000 0 0 6,061,000 5,933,580 5,933,580 0 0 1保健体育費負担金
6,061,000 5,933,580 5,933,580 0 0
○日本スポーツ振興センター保護者負担
金
5,933,580 13使用料及び手数料
857,927,000 0 0 857,927,000 877,040,946 857,875,223 0 19,165,723 1使用料
735,995,000 0 0 735,995,000 755,089,031 735,923,308 0 19,165,723 1総務使用料
71,549,000 0 0 71,549,000 66,280,766 66,280,766 0 0 1総務管理使用料
71,549,000 66,280,766 66,280,766 0 0
○本庁舎等使用料
1,821,912 ○大里庁舎等使用料
65,342 ○妻沼庁舎等使用料
1,147,168 ○江南庁舎等使用料
1,035,736 ○男女共同参画推進センター使用料
2,625,200 ○大里コミュニティセンター使用料
1,375,100 ○江南コミュニティセンター使用料
297,330 ○大里ふれあいセンター使用料
145,290 ○自転車駐車場使用料
55,799,650 ○自転車駐車場電柱等使用料
3,730 ○広告掲示等使用料
1,305,816 ○武道館使用料
178,060 第12款 分担金及び負担金 第13款 使用料及び手数料 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越
財源充当額
計
区 分 金 額
○コミュニティひろば電柱等使用料
2,840 ○体育施設等使用料
24,560 ○大里体育館屋根貸し使用料
400,000 ○妻沼庁舎屋根貸し使用料
53,032 2民生使用料
80,547,000 0 0 80,547,000 92,873,445 90,954,445 0 1,919,000 1社会福祉使用料
14,000 20,870 20,870 0 0
○老人福祉センター電柱等使用料
14,480 ○老人憩の家電柱等使用料
6,390 2児童福祉使用料
80,533,000 92,852,575 90,933,575 0 1,919,000
○放課後児童健全育成事業学童保育料
調定額
91,780,800 収入済額
89,861,800 ○婦人児童館使用料
229,880 ○あかしあ育成園使用料
824,005 ○江南北児童クラブ電柱使用料
2,130 ○保育所電柱使用料
11,500 ○児童館・児童クラブ電柱使用料
4,260 3衛生使用料
136,956,000 0 0 136,956,000 127,543,463 127,543,463 0 0 1保健衛生使用料
130,040,000 120,479,624 120,479,624 0 0
○葬斎施設使用料
56,431,300 ○葬斎施設売店使用料
58,296 ○葬斎施設電柱使用料
2,130 ○休日・夜間急患診療所使用料
63,981,468 ○保健センター電柱使用料
710 ○母子健康センター使用料
5,720 2清掃使用料
6,916,000 7,060,739 7,060,739 0 0
○環境美化センター電柱等使用料
16,248 ○第一水光園浄化槽汚泥投入使用料
5,188,415 ○荒川南部環境センター浄化槽汚泥投入
使用料
1,535,610 ○第一水光園庭球場使用料
134,700 ○第一水光園電柱等使用料
90,930 ○一般廃棄物最終処分場土地使用料
94,836 3環境衛生使用料
0 3,100 3,100 0 0
○ムサシトミヨ保護センター電柱等使用
料
3,100 4労働使用料
1,047,000 0 0 1,047,000 1,177,124 1,177,124 0 0
第13款 使用料及び手数料 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越
財源充当額
計
区 分 金 額
1労働使用料
1,047,000 1,177,124 1,177,124 0 0
○勤労福祉センター使用料
374,750 ○シルバー人材センター使用料
802,374 5農林水産業使用料
7,700,000 0 0 7,700,000 7,613,826 7,613,826 0 0 1農業使用料
7,700,000 7,613,826 7,613,826 0 0
○農業活性化センター使用料 426,020 ○農村センター使用料
156,840 ○農業研修センター使用料
289,090 ○ふれあい農園使用料
305,970 ○農産物直売所使用料
4,148,420 ○大里農産物加工施設使用料
642,600 ○江南地域食材供給施設使用料
1,130,142 ○野菜集出荷所電柱等使用料
710 ○さすなべ排水路電柱等使用料
7,170 ○めぬま有機センター屋根貸し使用料
280,000 ○就農改善センター電柱等使用料
1,420 ○江南農業総合センター使用料
223,314 ○農協穀類乾燥調製施設電柱等使用料
1,065 ○集会所電柱等使用料
1,065 6商工使用料
12,723,000 0 0 12,723,000 13,739,672 13,739,672 0 0 1商工使用料
12,723,000 13,739,672 13,739,672 0 0
○めぬま物産センター使用料 9,442,607 ○めぬまアグリパーク使用料
4,056,381 ○日本学生航空連盟妻沼訓練所用地使用
料
231,834 ○妻沼市街地活性化事業用地電柱使用料
8,850 7土木使用料
387,904,000 0 0 387,904,000 406,075,595 388,828,872 0 17,246,723 1道路橋りょう使用
163,527,000 164,377,488 164,337,888 0 39,600
○道路占用料
料 調定額
157,009,815 収入済額
156,970,215 ○公共物使用料
2,780,993 ○熊谷駅自由通路使用料
526,160 ○熊谷駅南口駐車場使用料
4,056,000 ○維持課分室電柱等使用料
3,100 ○御稜威ヶ原地下道ポンプ場電柱等使用
料
1,420 2河川占用料
157,000 180,901 180,901 0 0
○準用河川占用料
180,901 第13款 使用料及び手数料 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越
財源充当額
計
区 分 金 額
3都市計画使用料
39,614,000 40,028,334 40,028,334 0 0
○公園使用料
2,115,644 ○熊谷運動公園施設使用料
139,540 ○ラグビー場使用料
92,400 ○緑化センター使用料
1,209,750 ○利根川総合運動公園河川占用料
36,471,000 4住宅使用料
184,606,000 201,488,872 184,281,749 0 17,207,123
○市営住宅使用料
調定額
181,699,712 収入済額
164,782,570 ○市営住宅駐車場使用料
調定額
19,681,385 収入済額
19,391,404 ○市営住宅電柱等使用料
107,775 8消防使用料
33,000 0 0 33,000 35,615 35,615 0 0
1消防使用料
33,000 35,615 35,615 0 0
○消防庁舎等電柱使用料
10,055 ○消防庁舎使用料
25,560 9教育使用料
37,536,000 0 0 37,536,000 39,749,525 39,749,525 0 0 1小学校使用料
439,000 474,479 474,479 0 0
○小学校電柱等使用料
329,479 ○小学校屋根貸し使用料
145,000 2中学校使用料
245,000 244,482 244,482 0 0
○中学校電柱等使用料
104,482 ○中学校屋根貸し使用料
140,000 3幼稚園使用料
3,610,000 4,012,520 4,012,520 0 0
○吉岡幼稚園保育料
2,141,700 ○江南幼稚園保育料
1,870,300 ○幼稚園電柱等使用料
520 4社会教育使用料
33,233,000 35,007,774 35,007,774 0 0
○熊谷地域公民館使用料
2,938,950 ○公民館電柱等使用料
72,151 ○妻沼地域公民館使用料
1,057,550 ○市民ホール使用料
548,215 ○市民ホール建物等使用料
4,260 ○熊谷文化会館使用料
9,063,058 ○プラネタリウム館使用料
675,100 ○市民ギャラリー使用料
480,000 ○星渓園使用料
735,950 ○熊谷文化創造館食堂等使用料
1,200,000 ○展示館使用料
183,000 ○集会所電柱等使用料
23,380 ○星渓園電柱等使用料
1,420 第13款 使用料及び手数料 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越
財源充当額
計
区 分 金 額
○熊谷文化創造館等電柱使用料 3,900 ○スポーツ・文化村施設使用料
18,009,690 ○熊谷図書館講座室使用料
400 ○スポーツ・文化村電柱等使用料
10,750 5保健体育使用料
9,000 10,270 10,270 0 0
○熊谷学校給食センター電柱等使用料
8,850 ○江南学校給食センター電柱等使用料
1,420 2手数料
121,932,000 0 0 121,932,000 121,951,915 121,951,915 0 0 1総務手数料
76,579,000 0 0 76,579,000 79,330,090 79,330,090 0 0 1徴税手数料
13,165,000 13,712,590 13,712,590 0 0
○税務証明閲覧手数料
13,705,500 ○督促手数料
7,090 2戸籍住民基本台帳
62,351,000 64,917,500 64,917,500 0 0
○戸籍手数料
27,592,450
手数料 ○住民票手数料
21,368,400 ○住民票閲覧手数料
24,000 ○印鑑証明手数料
13,250,400 ○自動車臨時運行許可手数料
1,397,250 ○その他証明手数料
618,200 ○個人番号カード再交付手数料
24,800 ○通知カード再交付手数料
642,000 3総務管理手数料
1,063,000 700,000 700,000 0 0
○放置自転車等撤去手数料
700,000 2衛生手数料
16,540,000 0 0 16,540,000 14,638,020 14,638,020 0 0 1環境衛生手数料
6,240,000 5,849,270 5,849,270 0 0
○畜犬登録等手数料
5,849,270 2清掃手数料
10,300,000 8,788,750 8,788,750 0 0
○ごみ処理手数料
8,778,750 ○一般廃棄物処理業許可申請手数料
10,000 3農林水産業手数料
6,148,000 0 0 6,148,000 5,577,585 5,577,585 0 0 1農業手数料
6,148,000 5,577,585 5,577,585 0 0
○畜糞尿受入手数料
3,891,715 ○堆肥運搬散布手数料
1,586,550 ○証明手数料
99,320 4商工手数料
207,000 0 0 207,000 219,970 219,970 0 0 1商工手数料
207,000 219,970 219,970 0 0
○計量検査手数料
219,970 5土木手数料
21,350,000 0 0 21,350,000 20,406,650 20,406,650 0 0 1土木管理手数料
126,000 117,400 117,400 0 0
○境界確認証明手数料
117,400 2都市計画手数料
21,224,000 20,289,250 20,289,250 0 0
○建築確認手数料
2,275,500 ○開発許可手数料
14,882,250 第13款 使用料及び手数料 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越
財源充当額
計
区 分 金 額
○証明手数料
9,800 ○建築検査手数料
814,000 ○屋外広告物許可手数料
853,300 ○長期優良住宅認定手数料
1,444,400 ○低炭素建築物認定手数料
10,000 6消防手数料
1,100,000 0 0 1,100,000 1,773,800 1,773,800 0 0 1消防手数料
1,100,000 1,772,600 1,772,600 0 0
○消防事務手数料
1,772,600 2被災証明等手数料
0 1,200 1,200 0 0
○被災証明等手数料
1,200 7教育手数料
8,000 0 0 8,000 5,600 5,600 0 0
1高等学校手数料
8,000 5,600 5,600 0 0
○旧市立女子高校卒業証明等手数料
5,600 8民生手数料
0 0 0 200 200 0 0
1社会福祉手数料
0 200 200 0 0
○証明手数料
200 14国庫支出金
9,395,678,000 114,281,000 809,296,00010,319,255,000 10,028,464,84610,028,464,846 0 0 1国庫負担金
8,160,304,000 54,359,000 0 8,214,663,000 8,184,076,810 8,184,076,810 0 0 1民生費国庫負担金
8,024,144,000 101,819,000 0 8,125,963,000 8,062,166,060 8,062,166,060 0 0 1社会福祉費負担金
1,832,002,000 1,781,125,524 1,781,125,524 0 0
○国民健康保険基盤安定負担金
148,846,453 ○障害者医療費負担金
113,500,000 ○障害者自立支援給付費負担金
1,276,374,803 ○中国残留邦人支援費負担金
43,232,000 ○特別障害者手当等給付費負担金
50,697,352 ○障害児給付費等負担金
128,648,466 ○生活困窮者自立相談支援事業負担金
2,961,000 ○生活困窮者住居確保給付金負担金
2,700,000 ○低所得者介護保険料軽減負担金
14,165,450 2児童福祉費負担金
3,159,060,000 3,213,680,293 3,213,680,293 0 0
○児童扶養手当給付費負担金
232,104,220 ○保育所運営費負担金
934,773,172 ○児童手当負担金
2,046,211,666 ○児童入所施設措置費等負担金
591,235 3生活保護費負担金
3,134,901,000 3,067,360,243 3,067,360,243 0 0
○生活保護費負担金
3,067,360,243 第13款 使用料及び手数料 第14款 国庫支出金 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越
財源充当額
計
区 分 金 額
2衛生費国庫負担金
6,662,000 0 0 6,662,000 4,663,750 4,663,750 0 0 1保健衛生費負担金
6,662,000 4,663,750 4,663,750 0 0
○母子衛生費負担金
4,663,750 3教育費国庫負担金
129,498,000 △47,460,000 0 82,038,000 117,247,000 117,247,000 0 0 1小学校費負担金
82,038,000 117,247,000 117,247,000 0 0
○玉井小学校屋内運動場建築事業費負担
金
54,715,000 ○男沼小学校屋内運動場建築事業費負担
金
62,532,000 2国庫補助金
1,196,920,000 59,922,000 809,296,000 2,066,138,000 1,804,835,509 1,804,835,509 0 0 1総務費国庫補助金
24,239,000 0 67,805,000 92,044,000 67,578,066 67,578,066 0 0 1総務管理費補助金
92,044,000 67,578,066 67,578,066 0 0
○社会保障・税番号制度システム整備費
補助金
5,600,066 ○マイナンバーカード交付等事務費補助
金
11,514,000 ○児童虐待・DV対策等総合支援事業費
補助金
1,330,000 ○地方公共団体情報セキュリティ強化対
策費補助金(繰越明許分)
18,440,000 ○マイナンバーカード交付等事務費補助
金(繰越明許分)
30,694,000 2民生費国庫補助金
463,130,000 52,371,000 610,232,000 1,125,733,000 1,017,470,934 1,017,470,934 0 0 1社会福祉費補助金
903,510,000 774,950,000 774,950,000 0 0
○地域生活支援事業費等補助金
35,092,000 ○中国残留邦人支援費補助金
567,000 ○臨時福祉給付金給付事業費補助金
176,322,000 ○介護ロボット等導入支援事業特例交付
金
4,528,000 ○年金生活者等支援臨時福祉給付金給付
事業費補助金(繰越明許分)
558,441,000 2児童福祉費補助金
220,481,000 239,931,000 239,931,000 0 0
○母子家庭等自立支援給付事業費補助金
13,210,000 ○子ども・子育て支援交付金
177,733,000 ○子どものための教育・保育給付費補助
金
21,696,000 第14款 国庫支出金 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越
財源充当額
計
区 分 金 額
○保育対策総合支援事業費補助金
12,086,000 ○子ども・子育て支援整備交付金
13,144,000 ○児童健全育成対策費補助金
1,163,000 ○子ども・子育て支援新制度システム改
修事業費補助金(繰越明許分) 899,000 3生活保護費補助金
1,742,000 2,589,934 2,589,934 0 0
○生活保護費補助金
2,589,934 3衛生費国庫補助金
14,294,000 0 0 14,294,000 13,353,000 13,353,000 0 0 1保健衛生費補助金
1,581,000 2,191,000 2,191,000 0 0
○がん検診総合支援事業費補助金
2,191,000 2清掃費補助金
12,713,000 11,162,000 11,162,000 0 0
○循環型社会形成推進交付金
11,162,000 4教育費国庫補助金
237,111,000 △25,565,000 45,369,000 256,915,000 208,668,000 208,668,000 0 0 1教育総務費補助金
74,282,000 61,574,000 61,574,000 0 0
○幼稚園就園奨励費補助金
60,625,000 ○幼稚園就園奨励事業システム開発費補
助金(繰越明許分)
949,000 2小学校費補助金
6,799,000 6,664,000 6,664,000 0 0
○特別支援教育児童就学奨励費補助金
1,051,000 ○要保護児童就学援助費補助金
110,000 ○理科教育設備整備費等補助金
5,503,000 3中学校費補助金
4,799,000 4,461,000 4,461,000 0 0
○特別支援教育生徒就学奨励費補助金
845,000 ○要保護生徒就学援助費補助金
369,000 ○理科教育設備整備費等補助金
3,247,000 4保健体育費補助金
84,000 7,000 7,000 0 0
○要保護児童生徒医療費補助金 7,000 5社会教育費補助金
3,900,000 3,900,000 3,900,000 0 0
○市内遺跡発掘調査費補助金 3,900,000 6施設整備費補助金
167,051,000 132,062,000 132,062,000 0 0
○学校施設環境改善交付金
103,772,000 ○学校施設環境改善交付金(繰越明許分
)
28,290,000 5社会資本整備総合交
458,146,000 10,741,000 69,564,000 538,451,000 462,973,000 462,973,000 0 0
付金 1社会資本整備総合
538,451,000 462,973,000 462,973,000 0 0
○社会資本整備総合交付金
393,409,000
交付金 ○社会資本整備総合交付金(繰越明許分
)
69,564,000 6消防費国庫補助金
22,375,000 0 22,375,000 22,375,000 22,375,000 0 0
第14款 国庫支出金 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越
財源充当額
計
区 分 金 額
1消防費国庫補助金
22,375,000 22,375,000 22,375,000 0 0
○緊急消防援助隊設備整備費補助金
9,775,000 ○熊谷基地周辺消防施設設置助成事業費
補助金
12,600,000 7地方創生推進交付金
0 0 0 2,250,320 2,250,320 0 0
1地方創生推進交付
0 2,250,320 2,250,320 0 0
○地方創生推進交付金
2,250,320 金
8地方創生加速化交付
0 16,326,000 16,326,000 10,167,189 10,167,189 0 0
金 1地方創生加速化交
16,326,000 10,167,189 10,167,189 0 0
○地方創生加速化交付金(繰越明許分)
付金
10,167,189 3委託金
38,454,000 0 0 38,454,000 39,552,527 39,552,527 0 0 1総務費委託金
647,000 0 0 647,000 612,000 612,000 0 0 1戸籍住民基本台帳
647,000 612,000 612,000 0 0
○中長期在留者住居地届出等事務委託金
費委託金
612,000 2民生費委託金
37,807,000 0 0 37,807,000 38,940,527 38,940,527 0 0 1社会福祉費委託金
37,252,000 38,374,971 38,374,971 0 0
○国民年金等事務費交付金
38,374,971 2児童福祉費委託金
555,000 565,556 565,556 0 0
○特別児童扶養手当事務委託金 565,556 15県支出金
3,889,039,000 118,235,000 0 4,007,274,000 3,928,306,072 3,928,306,072 0 0 1県負担金
2,451,351,000 34,885,000 0 2,486,236,000 2,480,489,365 2,480,489,365 0 0 1総務費県負担金
2,474,000 0 0 2,474,000 2,298,390 2,298,390 0 0 1統計調査費負担金
152,000 175,390 175,390 0 0
○人口動態統計事務費負担金 175,390 2旅券事務交付金
2,322,000 2,123,000 2,123,000 0 0
○旅券事務交付金
2,123,000 2民生費県負担金
2,425,968,000 34,885,000 0 2,460,853,000 2,453,729,100 2,453,729,100 0 0 1社会福祉費負担金
1,446,420,000 1,414,720,450 1,414,720,450 0 0
○国民健康保険基盤安定負担金
373,719,023 ○後期高齢者医療保険基盤安定負担金
274,657,068 ○障害者医療費負担金
52,215,000 ○障害者自立支援給付費負担金
642,722,401 ○障害児給付費等負担金
64,324,233 ○低所得者介護保険料軽減負担金
7,082,725 2児童福祉費負担金
924,773,000 950,608,120 950,608,120 0 0
○保育所運営費負担金
503,168,337 ○児童入所施設措置費等負担金
295,617 ○児童手当負担金
447,144,166 3生活保護費負担金
89,660,000 87,814,000 87,814,000 0 0
○生活保護費負担金
87,814,000 第14款 国庫支出金 第15款 県支出金 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越
財源充当額
計
区 分 金 額
4災害救助費負担金
0 586,530 586,530 0 0
○平成28年熊本地震災害救助費繰替支
弁金
586,530 3衛生費県負担金
3,618,000 0 0 3,618,000 2,701,875 2,701,875 0 0 1保健衛生費負担金
3,618,000 2,701,875 2,701,875 0 0
○環境保全交付金
370,000 ○母子衛生費負担金
2,331,875 4農林水産業費県負担
5,291,000 0 0 5,291,000 7,176,000 7,176,000 0 0
金 1農業費負担金
5,291,000 7,176,000 7,176,000 0 0
○農業委員会交付金
7,176,000 5埼玉県分権推進交付
14,000,000 0 0 14,000,000 14,584,000 14,584,000 0 0
金 1埼玉県分権推進交
14,000,000 14,584,000 14,584,000 0 0
○埼玉県分権推進交付金
14,584,000 付金
2県補助金
1,081,978,000 83,350,000 0 1,165,328,000 1,069,841,180 1,069,841,180 0 0 1総務費県補助金
17,986,000 11,500,000 0 29,486,000 30,218,327 30,218,327 0 0 1総務管理費補助金
29,486,000 30,218,327 30,218,327 0 0
○生活相談員設置費補助金
927,000 ○隣保館運営費補助金
6,291,000 ○市町村廃止代替貸切バス路線確保対策
費補助金
4,052,000 ○ふるさと創造資金補助金
13,600,000 ○消費者行政活性化事業費補助金
3,245,327 ○共助の取組マッチング事業補助金
2,103,000 2民生費県補助金
748,513,000 89,469,000 0 837,982,000 798,142,902 798,142,902 0 0 1社会福祉費補助金
459,404,000 417,999,007 417,999,007 0 0
○重度障害者医療給付費補助金
217,109,977 ○民生児童委員活動費補助金
21,273,030 ○在宅福祉事業費補助金
2,300,000 ○介護保険事業費補助金
300,000 ○障害者共同生活援助事業費補助金
505,000 ○地域生活支援事業費等補助金
17,546,000 ○障害福祉施設等支援事業費補助金
2,717,000 ○障害者生活支援事業費補助金
59,492,000 ○防犯共助県づくり推進事業補助金
1,502,000 第15款 県支出金 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越
財源充当額
計
区 分 金 額
○重度訪問介護等支援事業費補助金
8,898,000 ○地域密着型サービス等整備助成事業費
補助金
86,356,000 2児童福祉費補助金
378,578,000 380,143,895 380,143,895 0 0
○ふれあいセンター放課後児童対策事業
費補助金
1,775,600 ○特別保育事業費補助金
83,516,100 ○乳幼児医療費支給事業費補助金
75,472,587 ○ひとり親家庭等医療費支給事業費補助
金
35,070,808 ○放課後児童対策費補助金
112,234,400 ○地域子育て支援拠点事業費補助金
37,574,000 ○賃貸物件による保育所整備事業費補助
金
2,282,000 ○ファミリー・サポート・センター事業
費補助金
1,703,000 ○乳児家庭全戸訪問事業等補助金
2,076,000 ○子育て短期支援事業費補助金
62,000 ○子どもを守る地域ネットワーク機能強
化事業費補助金
161,000 ○多子世帯保育料軽減事業費補助金
24,930,000 ○子ども・子育て支援整備交付金
3,286,000 ○地域児童福祉事業等調査事務交付金
400 3衛生費県補助金
52,824,000 0 0 52,824,000 26,944,869 26,944,869 0 0 1保健衛生費補助金
11,724,000 6,602,869 6,602,869 0 0
○献血組織強化事業費補助金 64,000 ○外国人未払医療費対策事業費補助金
155,000 ○健康増進事業費補助金
3,598,000 ○健康長寿埼玉モデル普及促進事業費補
助金
2,684,869 ○自殺対策強化事業費補助金
101,000 第15款 県支出金 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越
財源充当額
計
区 分 金 額
2清掃費補助金
41,100,000 20,342,000 20,342,000 0 0
○合併処理浄化槽設置整備費補助金
20,342,000 4農林水産業費県補助
233,656,000 △25,000,000 0 208,656,000 180,634,582 180,634,582 0 0
金 1農業費補助金
208,656,000 180,634,582 180,634,582 0 0
○地籍調査事業費補助金
7,455,000 ○環境保全型農業直接支援対策事業費補
助金
148,083 ○新規就農総合支援事業費補助金
25,500,000 ○農業集落排水事業県補助金
3,440,792 ○農業経営所得安定対策推進事業費補助
金
9,300,000 ○農地活用促進事業費補助金
467,640 ○多面的機能支援事業推進交付金
330,000 ○多面的機能支援事業補助金
128,555,067 ○農地中間管理事業機構集積協力金
2,662,000 ○機構集積支援事業費補助金
2,776,000 5土木費県補助金
6,700,000 0 0 6,700,000 4,900,000 4,900,000 0 0 1都市計画費補助金
6,700,000 4,900,000 4,900,000 0 0
○内方線付き点状ブロック整備事業費補
助金
4,900,000 6教育費県補助金
22,299,000 6,237,000 0 28,536,000 27,856,000 27,856,000 0 0 1教育総務費補助金
20,685,000 20,221,000 20,221,000 0 0
○いじめ・不登校対策充実事業費補助金
12,551,000 ○被災児童就学援助費交付金
113,000 ○被災生徒就学援助費交付金
369,000 ○みどりの園庭・校庭促進事業補助金
3,712,000 ○理科教育設備整備費等補助金
555,000 ○中学生学力アップ教室事業費補助金
2,921,000 2社会教育費補助金
6,301,000 6,101,000 6,101,000 0 0
○市内遺跡発掘調査費補助金 1,950,000 ○人権教育指導研修事業費補助金
100,000 ○放課後子供教室推進事業費補助金
4,051,000 第15款 県支出金 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越
財源充当額
計
区 分 金 額
3保健体育費補助金
1,550,000 1,534,000 1,534,000 0 0
○中学校スポーツエキスパート活用事業
補助金
1,214,000 ○運動部活動支援員活用事業費補助金
320,000 7商工費県補助金
796,000 0 796,000 796,500 796,500 0 0 1商工費補助金
796,000 796,500 796,500 0 0
○商店街等施設整備事業補助金 796,500 8消防費県補助金
348,000 0 348,000 348,000 348,000 0 0 1消防費県補助金
348,000 348,000 348,000 0 0
○自主防災組織資機材整備支援事業費補
助金
348,000 3委託金
355,710,000 0 0 355,710,000 377,975,527 377,975,527 0 0 1総務費委託金
349,502,000 0 0 349,502,000 371,500,136 371,500,136 0 0 1総務管理費委託金
311,000 306,000 306,000 0 0
○自衛官募集事務委託金
56,000 ○人権啓発活動地方委託金
250,000 2徴税費委託金
288,000,000 305,798,612 305,798,612 0 0
○県民税徴収委託金
305,798,612 3選挙費委託金
52,141,000 58,263,160 58,263,160 0 0
○在外選挙人名簿登録事務委託金 5,208 ○参議院議員通常選挙費委託金
58,257,952 4統計調査費委託金
9,050,000 7,132,364 7,132,364 0 0
○住民登録異動人口調査委託金 10,000 ○町(丁)字別年齢別人口調査委託金
77,000 ○工業統計委託金
7,250 ○教育統計委託金
30,000 ○経済センサス委託金
7,008,114 2民生費委託金
46,000 0 0 46,000 46,071 46,071 0 0
1社会福祉費委託金
46,000 46,071 46,071 0 0
○療育手帳再交付事務委託金 46,071 3衛生費委託金
82,000 0 0 82,000 623,200 623,200 0 0 1保健衛生費委託金
82,000 623,200 623,200 0 0
○アライグマ個体分析調査業務委託金
623,200 4土木費委託金
5,500,000 0 0 5,500,000 5,226,120 5,226,120 0 0 1都市計画費委託金
5,500,000 5,226,120 5,226,120 0 0
○都市計画基礎調査委託金
5,226,120 5教育費委託金
580,000 0 0 580,000 580,000 580,000 0 0 1教育総務費委託金
580,000 580,000 580,000 0 0
○英語教育強化推進事業委託金 200,000 ○道徳教育総合支援事業委託金
380,000 16財産収入
119,273,000 0 0 119,273,000 223,067,470 223,067,470 0 0 1財産運用収入
103,808,000 0 0 103,808,000 66,420,700 66,420,700 0 0 1財産貸付収入
49,563,000 0 0 49,563,000 49,841,011 49,841,011 0 0 1土地貸付収入
27,971,000 27,971,969 27,971,969 0 0
○土地貸付収入
23,714,943 ○メガソーラー土地貸付収入
4,257,026 第15款 県支出金 第16款 財産収入 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越
財源充当額
計
区 分 金 額
2建物貸付収入
21,592,000 21,869,042 21,869,042 0 0
○建物貸付収入
21,869,042 2利子及び配当金
54,245,000 0 0 54,245,000 16,579,689 16,579,689 0 0 1利子及び配当金
54,245,000 16,579,689 16,579,689 0 0
○職員退職手当基金預金利子 1,562,575 ○平和基金預金利子
4,489 ○財政調整基金預金利子
7,427,978 ○公共施設建設基金預金利子
6,356,152 ○くまがや市民まごころ運動推進基金預
金利子
42,862 ○国際交流基金預金利子
101,073 ○地域福祉基金預金利子
122,069 ○市民しあわせ基金預金利子
14,625 ○遺児世帯生活資金貸付基金預金利子
3,193 ○みどりの基金預金利子
7,964 ○育英資金貸付基金預金利子
20,731 ○文化振興基金預金利子
23,313 ○財政調整基金配当金
18,000 ○市民しあわせ基金配当金
300,000 ○減債基金預金利子
281,209 ○テレビ埼玉配当金
56,000 ○ふるさと熊谷の祭り応援基金預金利子
20,997 ○スポーツ振興基金預金利子
3,186 ○ラグビーワールドカップ2019運営
基金預金利子
173,619 ○ジェイコム北関東配当金
39,654 2財産売払収入
15,465,000 0 0 15,465,000 156,646,770 156,646,770 0 0 1不動産売払収入
6,841,000 0 0 6,841,000 148,322,711 148,322,711 0 0 1土地売払収入
6,841,000 148,322,711 148,322,711 0 0
○土地売払収入
148,322,711 2物品売払収入
8,624,000 0 0 8,624,000 8,324,059 8,324,059 0 0 1物品売払収入
8,624,000 8,324,059 8,324,059 0 0
○不用品売払収入
400,720 ○学校給食センター不用品売払収入
602,589 ○有機センター堆肥売払収入
7,320,750 17寄附金
1,000 34,940,000 0 34,941,000 59,678,545 59,678,545 0 0 1寄附金
1,000 34,940,000 0 34,941,000 59,678,545 59,678,545 0 0 1民生費寄附金
1,000 3,971,000 0 3,972,000 4,483,288 4,483,288 0 0 1社会福祉費寄附金
3,972,000 4,483,288 4,483,288 0 0
○市民しあわせ基金寄附金
4,483,288 第16款 財産収入 第17款 寄附金 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越
財源充当額
計
区 分 金 額
2総務費寄附金
15,796,000 0 15,796,000 32,801,407 32,801,407 0 0 1総務管理費寄附金
15,796,000 32,801,407 32,801,407 0 0
○「あつさ はればれ 熊谷流」プロジ
ェクト寄附金
620,000 ○スポーツ振興基金寄附金
10,930,000 ○平和基金寄附金
1,257,407 ○国際交流基金寄附金
1,125,000 ○ふるさと熊谷応援寄附金
9,492,000 ○ラグビーワールドカップ2019運営
基金寄附金
8,827,000 ○くまがや市民まごころ運動推進基金寄
附金
250,000 ○地方創生応援税制寄附金
300,000 3商工費寄附金
7,647,000 0 7,647,000 13,417,000 13,417,000 0 0 1商工費寄附金
7,647,000 13,417,000 13,417,000 0 0
○ふるさと熊谷の祭り応援基金寄附金
13,417,000 4土木費寄附金
2,555,000 0 2,555,000 3,275,088 3,275,088 0 0 1都市計画費寄附金
2,555,000 3,275,088 3,275,088 0 0
○みどりの基金寄附金
3,275,088 5教育費寄附金
4,971,000 0 4,971,000 5,701,762 5,701,762 0 0 1教育総務費寄附金
3,361,000 3,726,762 3,726,762 0 0
○育英資金貸付基金寄附金
46,762 ○熊谷教育推進寄附金
3,680,000 2社会教育費寄附金
1,210,000 1,575,000 1,575,000 0 0
○文化振興基金寄附金
1,575,000 3中学校費寄附金
400,000 400,000 400,000 0 0
○中学校寄附金
400,000 18繰入金
1,838,511,000△1,763,114,000 0 75,397,000 73,835,000 73,835,000 0 0 1基金繰入金
1,838,511,000△1,763,114,000 0 75,397,000 73,835,000 73,835,000 0 0 1財政調整基金繰入金
1,563,114,000△1,563,114,000 0 0 0 0 0 0 1財政調整基金繰入
0 0 0 0 0
金
2国際交流基金繰入金
2,600,000 0 0 2,600,000 2,600,000 2,600,000 0 0 1国際交流基金繰入
2,600,000 2,600,000 2,600,000 0 0
○国際交流基金繰入金
2,600,000 金
3職員退職手当基金繰
200,000,000 △200,000,000 0 0 0 0 0 0
入金 1職員退職手当基金
0 0 0 0 0
繰入金
4文化振興基金繰入金
1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 0 0
1文化振興基金繰入
1,000,000 0 0 0 0 金
第17款 寄附金 第18款 繰入金 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越
財源充当額
計
区 分 金 額
5市民しあわせ基金繰
1,639,000 0 0 1,639,000 1,639,000 1,639,000 0 0
入金 1市民しあわせ基金
1,639,000 1,639,000 1,639,000 0 0
○市民しあわせ基金繰入金
1,639,000 繰入金
6くまがや市民まごこ
7,468,000 0 0 7,468,000 6,906,000 6,906,000 0 0
ろ運動推進基金繰入 1くまがや市民まご
7,468,000 6,906,000 6,906,000 0 0
○くまがや市民まごころ運動推進基金繰
金 ころ運動推進基金 入金
6,906,000 繰入金
7地域福祉基金繰入金
62,690,000 0 0 62,690,000 62,690,000 62,690,000 0 0 1地域福祉基金繰入
62,690,000 62,690,000 62,690,000 0 0
○地域福祉基金繰入金
62,690,000 金
19繰越金
1,000,000,000 2,966,869,000 224,761,378 4,191,630,378 4,191,630,262 4,191,630,262 0 0 1繰越金
1,000,000,000 2,966,869,000 224,761,378 4,191,630,378 4,191,630,262 4,191,630,262 0 0 1繰越金
1,000,000,000 2,966,869,000 224,761,378 4,191,630,378 4,191,630,262 4,191,630,262 0 0 1繰越金
4,191,630,378 4,191,630,262 4,191,630,262 0 0
○前年度繰越金
3,966,868,884 ○前年度繰越金(繰越明許分)
224,761,378 20諸収入
2,719,097,000 94,155,000 0 2,813,252,000 3,535,501,542 2,936,855,817 5,354,674 593,291,051 1延滞金、加算金及び過料
84,000,000 0 0 84,000,000 82,331,569 82,331,569 0 0 1延滞金
84,000,000 0 0 84,000,000 82,331,569 82,331,569 0 0 1延滞金
84,000,000 82,331,569 82,331,569 0 0 ○延滞金
82,331,569 還付未済額
25,803 2市預金利子
1,024,000 0 0 1,024,000 229,856 229,856 0 0 1市預金利子
1,024,000 0 0 1,024,000 229,856 229,856 0 0 1市預金利子
1,024,000 229,856 229,856 0 0
○預金利子
229,856 3貸付金元利収入
1,142,871,000 14,940,000 0 1,157,811,000 1,572,310,932 1,135,256,757 0 437,054,175 1住宅資金貸付金元利
7,860,000 0 0 7,860,000 439,542,230 6,868,743 0 432,673,487
収入 1住宅資金貸付金元
7,860,000 439,542,230 6,868,743 0 432,673,487 ○元金
利収入 調定額
373,073,359 収入済額
6,013,276 ○利子
調定額
66,468,871 収入済額
855,467 2高齢者住宅整備資金
1,558,000 0 0 1,558,000 2,175,262 1,458,624 0 716,638
貸付金元利収入 1高齢者住宅整備資
1,558,000 2,175,262 1,458,624 0 716,638 ○元金
金貸付金元利収入 調定額
2,175,262 収入済額
1,458,624 第18款 繰入金 第19款 繰越金 第20款 諸収入 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越
財源充当額
計
区 分 金 額
3勤労者住宅資金貸付
300,000,000 0 0 300,000,000 300,000,000 300,000,000 0 0
金元利収入 1勤労者住宅資金貸
300,000,000 300,000,000 300,000,000 0 0 ○元金
300,000,000 付金元利収入
4農業後継者融資資金
10,000,000 0 0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0 0
貸付金元利収入 1農業後継者融資資
10,000,000 10,000,000 10,000,000 0 0 ○元金
10,000,000 金貸付金元利収入
5中小企業融資資金貸
774,000,000 0 0 774,000,000 752,090,000 752,090,000 0 0
付金元利収入 1中小企業融資資金
774,000,000 752,090,000 752,090,000 0 0 ○元金
752,090,000 貸付金元利収入
6地域総合整備資金貸
7,460,000 14,940,000 0 22,400,000 22,400,000 22,400,000 0 0
付金収入 1地域総合整備資金
22,400,000 22,400,000 22,400,000 0 0
○地域総合整備資金貸付金収入
貸付金収入
22,400,000 7入学準備金貸付金元
3,644,000 0 0 3,644,000 7,267,500 3,603,450 0 3,664,050
利収入 1入学準備金貸付金
3,644,000 7,267,500 3,603,450 0 3,664,050 ○元金
元利収入 調定額
7,267,500 収入済額
3,603,450 8東日本大震災被災家
237,000 0 0 237,000 116,247 116,247 0 0
屋屋根補修資金貸付 1東日本大震災被災
237,000 116,247 116,247 0 0 ○元金
116,247
金元利収入 家屋屋根補修資金
貸付金元利収入
9法人保留床取得資金
33,332,000 0 0 33,332,000 33,332,000 33,332,000 0 0
貸付金元利収入 1法人保留床取得資
33,332,000 33,332,000 33,332,000 0 0 ○元金
33,332,000 金貸付金元利収入
10防犯灯灯具一式交換
4,780,000 0 0 4,780,000 5,387,693 5,387,693 0 0
資金貸付金元利収入 1防犯灯灯具一式交
4,780,000 5,387,693 5,387,693 0 0 ○元金
5,387,693 換資金貸付金元利
収入
4受託事業収入
65,885,000 0 0 65,885,000 53,634,555 53,634,555 0 0 1保育所受託事業収入
17,014,000 0 0 17,014,000 10,904,200 10,904,200 0 0 1保育所受託事業収
17,014,000 10,904,200 10,904,200 0 0
○保育所受託事業収入
10,904,200 入
2後期高齢者健診事業
44,935,000 0 0 44,935,000 39,229,834 39,229,834 0 0
受託事業収入 1後期高齢者健診事
44,935,000 39,229,834 39,229,834 0 0
○後期高齢者健診事業受託事業収入
業受託事業収入
39,229,834 3公益信託熊谷環境基
3,000,000 0 0 3,000,000 3,000,000 3,000,000 0 0
金受託事業収入 1公益信託熊谷環境
3,000,000 3,000,000 3,000,000 0 0
○公益信託熊谷環境基金受託事業収入
基金受託事業収入
3,000,000 4農業費受託事業収入
901,000 0 0 901,000 467,971 467,971 0 0
第20款 諸収入 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越
財源充当額
計
区 分 金 額
1男沼樋管操作受託
235,000 245,106 245,106 0 0
○男沼樋管操作受託事業収入 245,106 事業収入
2農地中間管理受託
666,000 222,865 222,865 0 0
○農地中間管理受託事業収入 222,865 事業収入
5建築行政事務受託事
35,000 0 0 35,000 32,550 32,550 0 0
業収入 1建築行政事務受託
35,000 32,550 32,550 0 0
○建築行政事務受託事業収入 32,550 事業収入
5雑入
1,425,317,000 79,215,000 0 1,504,532,000 1,826,994,630 1,665,403,080 5,354,674 156,236,876 1運用金回収金
2,288,000 0 0 2,288,000 2,288,000 2,288,000 0 0 1会計事務取扱資金
50,000 50,000 50,000 0 0
○会計事務取扱資金回収金
50,000 回収金
2男女共同参画推進
40,000 40,000 40,000 0 0
○男女共同参画推進センター業務取扱資
センター業務取扱 金回収金
40,000 資金回収金
3市民税等事務取扱
40,000 40,000 40,000 0 0
○市民税等事務取扱資金回収金 40,000 資金回収金
4資産税等事務取扱
20,000 20,000 20,000 0 0
○資産税等事務取扱資金回収金 20,000 資金回収金
5収税取扱資金回収
460,000 460,000 460,000 0 0
○収税取扱資金回収金
460,000 金
6戸籍事務取扱資金
380,000 380,000 380,000 0 0
○戸籍事務取扱資金回収金
380,000 回収金
7保育所業務取扱資
50,000 50,000 50,000 0 0
○保育所業務取扱資金回収金 50,000 金回収金
8休日・夜間急患診
180,000 180,000 180,000 0 0
○休日・夜間急患診療所業務取扱資金回
療所業務取扱資金 収金
180,000 回収金
9有料リクエスト収
10,000 10,000 10,000 0 0
○有料リクエスト収集業務取扱資金回収
集業務取扱資金回 金
10,000 収金
10熊谷駅南口駐車場
96,000 96,000 96,000 0 0
○熊谷駅南口駐車場業務取扱資金回収金
業務取扱資金回収
96,000 金
11開発審査事務取扱
20,000 20,000 20,000 0 0
○開発審査事務取扱資金回収金 20,000 資金回収金
12緑化センター業務
20,000 20,000 20,000 0 0
○緑化センター業務取扱資金回収金
取扱資金回収金
20,000 第20款 諸収入 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越
財源充当額
計
区 分 金 額
13図書館業務取扱資
40,000 40,000 40,000 0 0
○図書館業務取扱資金回収金 40,000 金回収金
14熊谷文化会館業務
30,000 30,000 30,000 0 0
○熊谷文化会館業務取扱資金回収金
取扱資金回収金
30,000 15プラネタリウム館
30,000 30,000 30,000 0 0
○プラネタリウム館業務取扱資金回収金
業務取扱資金回収
30,000 金
16行政センター事務
822,000 822,000 822,000 0 0
○行政センター事務取扱資金回収金
取扱資金回収金
822,000 2雑入
1,423,029,000 79,215,000 0 1,502,244,000 1,824,706,630 1,663,115,080 5,354,674 156,236,876 1電話使用収入
276,000 167,515 167,515 0 0
○私用電話料収入
167,515 2電気使用収入
17,111,000 14,299,347 14,299,347 0 0
○本庁舎電気料収入
1,178,024 ○大里庁舎電気料収入
62,650 ○妻沼庁舎電気料収入
871,668 ○江南庁舎電気料収入
445,697 ○大里コミュニティセンター電気料収入
140,820 ○自動車駐車場電気料収入
344,400 ○葬斎施設売店電気料収入
193,582 ○農産物直売所電気料収入
2,044,506 ○江南地域食材供給施設電気料収入
1,102,969 ○農産物加工施設電気料収入
556,255 ○江南農業総合センター電気料収入
29,518 ○めぬまアグリパーク電気料収入
2,509,298 ○めぬま物産センター電気料収入
3,249,131 ○中央公園自動販売機電気料収入
33,140 ○別府沼公園自動販売機電気料収入
90,068 ○熊谷駅自由通路電気料収入
11,200 ○消防庁舎電気料収入
456,910 ○市民ホール自動販売機電気料収入
67,804 第20款 諸収入 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越
財源充当額
計
区 分 金 額
○荒川公民館自動販売機電気料収入
35,842 ○妻沼中央公民館陶芸窯電気料収入
220,375 ○妻沼中央公民館電気料収入
77,539 ○三尻公民館陶芸窯電気料収入
17,798 ○市民ホール陶芸窯電気料収入
140,508 ○江南公民館陶芸窯電気料収入
50,000 ○文化センター自動販売機電気料収入
16,520 ○荻野吟子記念館自動販売機電気料収入
41,903 ○母子健康センター自動販売機電気料収
入
41,040 ○スポーツ・文化村自動販売機電気料収
入
100,800 ○自動検針通信端末装置電気料収入
6,000 ○熊谷学校給食センター自動販売機電気
料収入
21,973 ○武道館電気料収入
33,114 ○環境美化センター電気料収入
38,717 ○一般廃棄物最終処分場電気料収入
17,121 ○維持課分室自動販売機電気料収入
44,617 ○熊谷東公民館自動販売機電気料収入
7,840 3繰替金収入
191,000 0 0 0 0
4実費徴収金
659,661,000 656,672,070 647,402,208 0 9,269,862
○蔵書等複写実費徴収金
2,034,215 ○駐車場実費徴収金
11,368,051 ○保育所給食実費徴収金
9,345,235 ○健康診査実費徴収金
23,426,500 ○熊谷学校給食実費徴収金
調定額
561,112,901 収入済額
552,413,710 ○保育所主食費実費徴収金
5,547,981 ○江南学校給食実費徴収金
第20款 諸収入 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越
財源充当額
計
区 分 金 額
調定額
41,716,437 収入済額
41,145,766 ○あかしあ育成園実費徴収金
337,800 ○未熟児養育医療自己負担徴収金
1,777,450 ○電気自動車急速充電器利用実費徴収金
5,500 5雑入
825,005,000 1,153,567,698 1,001,246,010 5,354,674 146,967,014
○埼玉県市町村振興協会市町村交付金
44,658,000 ○市報広告掲載料収入
1,872,000 ○印刷製本機使用料収入
490,105 ○情報端末機器使用料収入
10,235,093 ○送電線下補償料収入
717,845 ○自転車駐車場定期利用者ICカード売
払収入
340,800 ○雇用保険料納付金
4,248,168 ○火災保険料等負担金収入
12,066 ○建物共済災害共済金収入
139,384 ○県収入証紙売りさばき手数料収入
302,940 ○県収入証紙売払収入
11,718,150 ○県市町村交通災害共済加入推進費収入
1,661,050 ○自動車駐車場使用料収入
7,445,600 ○原動機付自転車等標識再交付弁償金収
入
13,500 ○地域ポータルサイト広告料収入
252,000 ○本庁舎ガス等使用料収入
799,220 ○妻沼庁舎ガス等使用料収入
94,454 ○生活保護費返納金
調定額
61,239,743 収入済額
29,332,460 不納欠損額
2,525,215 ○生活保護費過年度分返納金
調定額
139,174,936 収入済額
20,867,346 不納欠損額
2,829,459 第20款 諸収入 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越
財源充当額
計
区 分 金 額
○生活支援ハウス利用者費用徴収金
38,560 ○子どものショートステイ利用者費用徴
収金
78,250 ○老人ホーム入所者費用徴収金
4,811,411 ○(一財)自治総合センターコミュニテ
ィ助成金
2,500,000 ○介護保険特別徴収情報経由事務手数料
収入
121,957 ○焼却施設設置市交付金収入
417,900,000 ○リサイクル品売払収入
1,058,775 ○資源物売払収入
23,623,030 ○汚泥発酵肥料売払収入
143,600 ○葬斎施設売店水道料収入
12,960 ○河川敷農耕地利用料収入
721,370 ○農業者年金業務委託金収入
949,700 ○江南地域食材供給施設ガス等使用料収
入
1,883,693 ○江南農業総合センターガス等使用料収
入
18,245 ○めぬまアグリパーク利用料収入
12,000 ○グライダー搭乗者保険料収入
13,000 ○境界標売払収入
26,820 ○緑の募金(家庭募金)緑化事業等交付
金
1,998,000 ○妻沼ゴルフ場納入金収入
77,000 ○街路灯電気料負担金収入
1,357,432 ○退職消防団員報償金収入
6,904,000 ○図書館刊行図録等売払収入
237,400 ○上之土地区画整理地内遺跡発掘調査受
託料
25,618,002 ○直実市民大学入学金収入
300,000 ○めぬまアグリパーク水道料収入
422,764 第20款 諸収入 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越
財源充当額
計
区 分 金 額
○めぬま物産センター水道料収入
420,424 ○大里コミュニティセンターガス等使用
料収入
6,943 ○撤去自転車リサイクル売払収入
57,400 ○地図売払収入
147,900 ○市ホームページ広告掲載料収入
1,475,590 ○広告掲載料収入
98,300 ○江南庁舎ガス等使用料収入
103,710 ○熊谷市史等売払収入
1,086,900 ○次世代自動車振興センター助成金収入
115,000 ○埼玉県信用保証協会損失補償金還付金
1,788,556 ○高額介護合算医療費収入
5,124,326 ○後期高齢者医療広域連合人間ドック等
助成事業費収入
24,231,909 ○ニャオざね関連グッズ売払収入
1,989,288 ○あついぞ!熊谷関連グッズ売払収入
215,325 ○農産物直売所ガス等使用料収入
1,040,461 ○農産物加工施設ガス等使用料収入
1,024,176 ○クールスカーフ売払収入
17,600 ○埼玉県水防管理団体連合協議会交付金
15,000 ○みどりの集会等負担金収入
180,000 ○障害児通所給付費収入
9,080,462 ○遺跡発掘調査受託料
4,154,265 ○全国市有物件災害共済会共済金
723,600 ○消防団員安全装備品整備等助成金
450,000 第20款 諸収入 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越
財源充当額
計
区 分 金 額
○放課後子供教室傷害保険負担金収入
356,000 ○予算書決算書売払収入
4,000 ○スポーツ拠点づくり自立促進事業助成
金
2,000,000 ○商品券売払収入
96,852,000 ○太陽光発電売電収入
12,474 ○道の駅めぬま電気自動車急速充電器維
持権利金収入
794,575 ○キオスク端末交付手数料収入
9,334 ○生活保護費第三者行為求償返納金
29,840 ○東京電力ホールディングス㈱福島原子
力発電所賠償金収入
103,680 ○大里広域市町村圏組合過年度分返納金
70,215,765 ○中核的担い手農家育成事業奨励金返還
金収入
124,000 ○後期高齢者医療療養給付費負担金過年
度分還付金
63,248,658 ○明戸橋建設促進期成同盟会負担金清算
金
18,059 ○春日文化センター建物総合損害共済金
収入
68,580 ○大里庁舎水道使用料収入
165 ○埼玉県歯科医師会小児う蝕予防対策事
業助成金
97,236 ○母子衛生費国庫負担金過年度分追加交
付金
231,953 ○母子衛生費県負担金過年度分追加交付
金
115,976 ○低所得者保険料軽減国庫負担金過年度
分精算金
7,750 ○低所得者保険料軽減県負担金過年度分
精算金
3,875 ○障害福祉サービス費過年度分返還金収
入
調定額
2,106,815 第20款 諸収入 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越
財源充当額
計
区 分 金 額
収入済額
0 ○子どものための教育・保育給付費県負
担金過年度分追加交付金
37,356,512 ○障害者医療費国庫負担金過年度分追加
交付金
12,095,036 ○埼玉県後期高齢者医療広域連合派遣職
員給与等負担金
8,444,699 ○障害者医療費県負担金過年度分追加交
付金
5,606,526 ○地方公務員災害補償基金負担金過年度
分還付金
4,191,449 ○障害児入所給付費等国庫負担金過年度
分追加交付金
2,091,117 ○児童扶養手当給付費国庫負担金過年度
分追加交付金
1,827,290 ○児童手当国庫負担金過年度分追加交付
金
1,336,666 ○子どものための教育・保育給付費国庫
負担金過年度分追加交付金 1,301,258 ○障害児入所給付費等及び障害児入所医
療費等県負担金過年度分追加交付金
1,045,559 ○埼玉県電子入札共同システム事業費負
担金(水道事業分)
1,024,990 ○全国市長会任意共済事務費収入
565,693 ○全国都市職員災害共済会支部事務費収
入
525,500 ○障害者自立支援給付費等県負担金過年
度分追加交付金
317,122 ○グループウェア端末等機器売払収入
308,933 ○パソコン教室機器売払収入
308,011 ○全国市長会個人年金共済制度運営費収
入
306,882 ○児童手当県負担金過年度分追加交付金
264,166 第20款 諸収入 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越
財源充当額
計
区 分 金 額
○熊谷市オリジナルうちわ広告掲載料収
入
220,000 ○その他の雑入
8,239,396 21市債
4,572,600,000△1,238,800,000 316,900,000 3,650,700,000 3,191,200,000 3,191,200,000 0 0 1市債
4,572,600,000△1,238,800,000 316,900,000 3,650,700,000 3,191,200,000 3,191,200,000 0 0 1総務債
28,300,000 0 216,700,000 245,000,000 245,000,000 245,000,000 0 0 1総務債
245,000,000 245,000,000 245,000,000 0 0
○佐谷田地区新駅整備事業債
28,300,000 ○本庁舎耐震化事業債(繰越明許分)
216,700,000 2土木債
542,600,000 155,500,000 0 698,100,000 467,600,000 467,600,000 0 0 1道路橋りょう債
96,800,000 71,400,000 71,400,000 0 0
○市道90096号線道路改良事業債
36,400,000 ○市道136号線道路改良事業債
8,500,000 ○市道137号線道路改良事業債
26,500,000 2都市計画債
601,300,000 396,200,000 396,200,000 0 0
○籠原中央第一土地区画整理事業債
7,200,000 ○上之土地区画整理事業債
229,200,000 ○上石第一土地区画整理事業債
72,000,000 ○第2北大通線道路改良事業債
18,000,000 ○熊谷太田線整備事業債
18,700,000 ○北大通線道路環境整備事業債
42,600,000 ○市道80034号線道路環境整備事業
債
8,500,000 3消防債
387,600,000 △81,900,000 0 305,700,000 305,600,000 305,600,000 0 0 1消防債
305,700,000 305,600,000 305,600,000 0 0
○防災行政無線(固定系)デジタル化事
業債
294,000,000 ○防災行政無線整備事業債
11,600,000 4教育債
1,614,100,000 △312,400,000 100,200,000 1,401,900,000 1,173,000,000 1,173,000,000 0 0 1施設整備債
990,600,000 773,800,000 773,800,000 0 0
○学校施設整備事業債
689,600,000 ○学校施設整備事業債(繰越明許分)
84,200,000 第20款 諸収入 第21款 市債 当初予算額 補正予算額 越事業費繰越
財源充当額
計
区 分 金 額
2社会教育債
411,300,000 399,200,000 399,200,000 0 0
○スポーツ・文化村整備事業債
399,200,000 5臨時財政対策債
2,000,000,000△1,000,000,000 0 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 0 0 1臨時財政対策債
1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 0 0
○臨時財政対策債
1,000,000,000
63,600,000,000 984,984,000 1,350,957,37865,935,941,378 68,313,825,82466,470,056,752 159,253,483 1,684,515,589
第21款 市債 計
区 分
歳 入 合 計
当初予算額 補正予算額 越事業費繰越
財源充当額 金 額