• 検索結果がありません。

平成28年度高梁市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び高梁市基金運用状況審査意見書

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

シェア "平成28年度高梁市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び高梁市基金運用状況審査意見書"

Copied!
89
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)

成 度

高 梁 市 一 般 会 計 特 会 計 入 出 決 算

及 高 梁 市 基 金 遀 用 状 況 審 査 意 見 書

高 梁 市 査 委 員

(2)
(3)

高梁市長 近 藤 隆 則 様

高梁市 査委員 梅 誠

高梁市 査委員 大 治

地方自治法第 条第 項及 法第 条第 項 規定 審査

付 成 度高梁市一般会計 特 会計 入 出決算及 附属書類

並 高梁市基金遀用状況 審査 結果 い 意見

書 提出

高 市 第 号

成 (2017) 日

成 度高梁市一般会計 特 会計 入 出決算

及 高梁市基金遀用状況 審査意見書 提出 い

(4)
(5)

第 審査 象 1

第 審査 期間 1

第 審査 方法 2

第 審査 結果 2

第 審査 意見 2

第 審査 概要 6

決算規模 い 7

決算状況 い 9

決算収支状況 い 11

状況 い 12

医1) 通会計 け 決算収支状況 い 12

医「) 構造 状況 い 通会計 13

第 一般会計 20

決算 状況 い 20

入 状況 い 20

出 状況 い 41

第 特 会計 57

決算 状況 い 57

各会計 決算状況 い 59

第 実質収支 関 調書 76

第10 産 関 調書 79

第 審査 象 82

第 審査 期間 82

第 審査 方法 82

成 度高梁市一般会計 特 会計 入 出決算審査意見

成 度高梁市基金遀用状況審査意見

(6)

第 審査 結果 82

医1) 高梁市土地開発基金 82

医「) 高梁市肉用牛特 入事業基金 83

注 文中 ント セント間 単純差引数値 あ

比率 割合 原則 数 第 四捨五入 計数 一

い場合 あ

各表中比較増減 減 △印 表示

(7)

第  審査の対象

成 度 高梁市一般会計 入 出決算

成 度 高梁市国民健康保険特 会計 事業 定 入 出決算

成 度 高梁市国民健康保険特 会計 直診 定 入 出決算

成 度 高梁市 地診療所特 会計 入 出決算

成 度 高梁市 期高齢者 療特 会計 入 出決算

成 度 高梁市 護保険特 会計 事業 定 入 出決算

成 度 高梁市 護保険特 会計 ビ 定 入 出決算

成 度 高梁市養護老人 特 会計 入 出決算

成 度 高梁市特 養護老人 特 会計 入 出決算

成 度 高梁市 宅新築資金等貸付事業特 会計 入 出決算

成 度 高梁市畑地 い事業特 会計 入 出決算

成 度 高梁市簡易水道事業特 会計 入 出決算

成 度 高梁市 水道事業特 会計 入 出決算

成 度 高梁市地域開発事業特 会計 入 出決算

成 度 高梁市巨瀬 産 特 会計 入 出決算

成 度 高梁市 治 産 特 会計 入 出決算

成 度 高梁市 漢 産 特 会計 入 出決算

成 度

成 度

第  審査の期間

成 日 成 日

高梁市実質収支 関 調書

高梁市 産 関 調書

成 度高梁市一般会計 特 会計 入 出決算審査意見

1

(8)

第  審査の方法

決算審査 あ 市長 提出 一般会計及 各特 会計 入 出決算書

定 入 出決算事項 明細書 決算附属書類 実質収支 関 調

書及 産 関 調書 い 関 法 適合性 計数 確性及 予算執行 適

行わ い う 等 主眼 い 実施

審査方法 審査 あ 提出 求 各決算関 資料 参考 決算書及

決算附属書類 計数 会計帳票等 照合 会計帳票 証拠書類 検査 関 部課長

決算状況 聴 通常 審査手 実施

証拠書類 検証 現金 預金 残高及 価証券 確認 い 地方自治法

第 条 規定 基 例 現金出納検査 い 実施 結果

踏 え 審査

第  審査の結果

審査 付 成 度一般会計 特 会計 入 出決算 事項 明細書 実質収

支 関 調書 産 関 調書 関 法 準拠 調整 計数 関

諸帳簿及 証書 符合 確 あ 認

予算 執行 産 得 管理及 処 総 適 あ 認

第  審査の意見

成 度 予算編成方針 高梁市新総合計 目 市 将来都市像

あ 自然 や い高梁 実現 向け 定 進 人

雇用 策 施策 置 け 進 い あ

厳 増 環境 既 事業 見直 等 効率的 効果的 遀営 目指

予算編成 あ

市 度 入 出決算 状況 い 一般会計及 特 会計 総合計 入決

算 億 万 出決算 億 万

前 度 比 入決算 億 万 △ %

出決算 億 万 △ % 減少 い

参照 頁 決算規模 い

(9)

決算収支 い 入 出差引 翌 度 繰 越 源 実質収支

一般会計 億 万 特 会計 億 万 い

黒 一般会計 特 会計 合計実質収支 億 万

黒 あ 実質収支 前 度実質収支 億 万 差 引

い 単 度収支 億 万 黒 い

参照 頁 決算収支状況 い

入 い 一般会計及 特 会計 合計収入済 億 万

予算現 億 万 割合 執行率 %

前 度 比 ント 昇 調定 億 万 割合

収入率 % 前 度 比較 ント 昇 い

参照 頁 医1) 入予算 執行状況 い

出 い 一般会計 特 会計 合計支出済 億 万

予算現 億 万 翌 度繰越 億 万

差 引い 割合 執行率 % 前 度 比

ント い 用 億 万 前 度 比 億

万 % 増 予算現 割合医 用率)

% 前 度 比 ント 昇 い

参照 頁 医「) 出予算 執行状況 い

合併 間 通交付税 特例措置 終了 成 度 一 算定化 向け

段階的 縮減 既 始 い 高梁市 見通 医 成 )

ュ ョン 入 い 人口減少 市税収入 減 出 い

高齢者人口 増 社会保 費等 増や 合併特例債 公債費 増 見込

減債基金 崩 中心 源 策 必要 見通 行 遀営

巻 環境 いほ 厳 い い

成 度 第 行 改革 進 一定 成果 得 あ

高梁市新総合計 期基 計 着実 進 引 行 改革 進

市民福祉 向 入 確保 事 事業 精査 見直 適 予算

執行等 一層厳格 姿勢 組 う期待 あ

入 確保 い

通交付税 段階的 縮 始 参照 頁 「) 地方交付税 収入確保

課 市税等 収納率 向 や適 益者 担 逿休資産 売 利用地

効活用 国 外 各種団体 成金 獲得等 あ ゆ 収入 確保方策 組

い 収入 済 縮減 納 損処 い あ

(10)

医1) 収入 済 縮減 い

一般会計及 特 会計 入合計 収入 済 億 万

前 度 比 万 医△ %)減少 い 納 損

響 考慮 調定 収入済 差 引い 比較 場合 万

△ % 減少 い 度 予算現 収入済

割合 執行率 % 前 度 % 比 ント 昇 調

定 収入済 割合 収入率 % 前 度 比 ン

ト 昇 い 参照 頁 医1) 入予算 執行状況 い

一昨 収入 済 々増 い 昨 度 減少 度 大

減少 各部署 力 跡 伺え 収入 済 総計 億 万 余 い

う大 金 い 収入 済 縮減 自主 源確保 観 け 市

民 担 公 性 観 要 課 あ

成 高梁市市税等滞納整理 策 部 高梁市債権管理 ニュ

作成 債権発生 回収 扱い い 全庁的 統一

あ ニュ 基 目標 設定 含 債権回収 強化

更 力 い

医「) 納 損処 い

一般会計及 特 会計 入合計 納 損 万 あ

前 度 万 比 万 % 増

い 参照 頁 医1) 入予算 執行状況 い

収入 済 い 新 滞納繰越 発生 い う 特 現 度 徴収

滞納繰越 い 納 損処 い う 徹底

調査 組 粘 強い収納 力 必要 あ

納 損処 言わ 市民 産 棄 行 あ 市民 納税意欲 阻害

い う 前出 高梁市債権管理 ニュ 基 引 慎

厳 行わ い

現段階 法的 納 損処 ほ 方法 い い

処 何故 う 検証 う 処 い

う 部及 担当部署 情報 共 い

適 予算執行 い

前述 度 一般会計及 特 会計 合計 予算現 翌 度繰越 差

引い 支出 割合 執行率 % 前 度 比 ント

用 前 度 比 % 億 万 増

い 参照 頁 医「) 出予算 執行状況 い

4

(11)

用 昨 度減少 度再 増 い 用 精査 当初予

算 適 進行管理 適時 適 手 変更 補 完成検査 支出 執行状

況 減 補 繰越等 結果 あ 適 適 予算執行 要 あ

言う い

予算執行 個々 一部 進行管理 十 事業実施時期 度終

大幅 支払遅延 契約 相手方 契約 時期 期間 部基準

異 い 見 け

適 進行管理 例規 基準等 遵 適 支出 い

賃貸借土地等 適 管理 い

公共施設等 土地 賃貸借契約 多 い 賃借料 積算根拠 統一

い い や 見直 い 見 け 相手 あ 一

応 い 思わ 原 返 必要性 再検討 適 管理

い 賃借契約 大部 長期 亘 担当部署 い 独自 契約書

管理 い 契約書 賃借料 支払い方法等 載 異

完全 見 将来契約相手方 ト 発生 能性 秘

担当課 け 市 法 等 十 考慮 統一契約様式 作成 早急

応 い

支払い 遅延 い

講師謝金 費用弁償 修 料 委 料 工事請 費等 完了 支払い 数 要

い 見 け 多 請求書 提出 遅 あ

間 払い 確認 請求書等 催 行う 行 十 あ 言わ

得 い あ

契約 支払い 済 完了 あ 帳 整備 事業 進行状況 把

握確認 完了 請求 い 催 速や 事 処理 徹底 い

度 電 料金 電気料金 支払期限又 早収期限日 過 支払い事例

見 特 電気料金 い 遅収料金 発生 厳 注意 い

適 補 金制度等 遀用 い

補 金等 交付 い 原則交付要綱等 規定 基 行わ い あ

一部 要綱等 因 決裁 遀用 い 見 一補 金

あ 部署 使用様式や金 端数処理方法 異 い 事例 見

意思決定 あ 要綱等 改 怠 又 改 容

(12)

十 あ あ い 関 職員間 連絡調整 徹底 あ 単純 原因 考え

補 金等 特 公 性 公 性 求 あ 市民 疑念 抱

無い う厳 遀営 行わ い

職員 超過勤 時間 削減 健康管理 い

度 決算 け 一般会計 特 会計及 公営企業会計 超過勤 手当決算合計

億 万 あ 前 度 比 万 %

増 い 参照 頁 医4) 職員給 費 訳 い 頁 参考

特 会計及 公営企業会計 職員給 費及 超過勤 手当 訳 い

超過勤 時間実績 時間 超過勤 件 前 度 件

比 件 時間 超過勤 人 前 度 人 比 人減少 い

会計 見 一般会計 概 超過勤 手当 減少 い 特 会

計 一部 前 度 比 大 増 見

経費削減 け 健康管理 面 適 人員配置 業 担調整 関 課及 部

外 連携 協力体制 強化 超過勤 時間 削減 い 管理者

い 職員研修事業 行わ 労働時間 適 管理 管理者研修 等 生

事 や勤 状況 的確 把握 職員 勤 管理 健康管理 い

職員 組 力 向 い

昨 度 指摘 い 一部 適 事 処理 見 け 担当者

認識 足 あ 組 チ 機能 働い い け

高度化 多様化 行 需要 応 限 人 源

経営感覚 持 事業 進 必要 あ 個々 職員 育 組

力 向 要 あ

現在 高梁市人 育成基 方針 基 い 様々 研修 行 わ 多 職員 参

い 職員及 管理職 成果 組 中 十 活

う期待

第  審査の概要

審査 概要 あ

(13)

一般会計 特 会計 入 出決算総 表 あ

一般会計 特 会計 入 出決算状況表

度 一般会計 特 会計 入決算合計 」重,「「0,盤「」,「盤盤 出決算合計

」8,「44,】盤監,盤4盤 前 度 比 入 」盤「,】8「,重監」 △0普重財 出 」】1,0監8,」08 医△1普0財)減少 い

決算 一般会計 特 会計 相互間 繰入 繰出 複 あ

度 特 会計 う 一般会計 繰入金及 一般会計 繰出金 表

成「8 度 特 会計 繰入金 繰出金一覧

決算規模 い

2,483,387,895 12,602,980

0 0

0 0

45,931,184 0

0 0

455,856,575 0

501,314,814 0

0 0

0 3,902,980

50,052,366 0

75,841,708 0

113,732,328 0

173,074,373 0

678,585,904 0

44,940,074 8,700,000

2,542,435 0

341,516,134 0

出決算 39,210,944,982 38,615,823,954 38,244,765,646 △ 」】1,0監8,」08 △ 1普0 13,250,540,217 13,108,256,521 △ 14「,「8」,盤重盤 △ 1普1 39,220,623,266 △ 」盤「,】8「,重監」 △ 0普重

△ 0普重 会計

入決算 12,863,847,478 13,292,035,542 13,267,232,342 △ 「4,80」,「00 △ 0普「 出決算 12,804,401,166

成「盤 成「】 成「8

度比較

増減 増減率

一般会計

入決算 27,176,360,080 26,291,370,677 25,953,390,924 △ 」」】,重】重,】監」 △ 1普」 出決算 26,406,543,816 25,365,283,737 25,136,509,125 △ 「「8,】】4,盤1「

入決算 40,040,207,558 39,583,406,219

(14)

一般会計 特 会計 相互間 繰入 繰出 「,4重監,重重0,8】監 複 あ

複 度 純計決算計算書 表 あ

一般会計 特 会計 純計決算 表 あ

増減率

△ 1普」

△ 0普重

△ 0普1

△ 1普1

△ 0普重

△ 1普0

一般会計 特 会計 合計純計決算 入 」盤,】「4,盤」「,」重1 出 」監,】48,】】4,】】1 前 度 比 入 」4】,重重「,0】」 △0普重財 出 」監盤,「盤】,4「8 △1普0財 減少 い

△ 」4】,重重「,0】」 36,750,920,113 36,105,042,199 35,748,774,771 △ 」監盤,「盤】,4「8

△ 重,監「」,」「0 12,795,572,186 13,238,426,237 13,095,653,541 △ 14「,】】「,盤重盤

一 般 会 計

27,167,531,100 26,279,256,697 25,940,787,944

会 計

10,412,651,589 10,793,367,767 10,783,844,447

合 計

37,580,182,689 37,072,624,464 36,724,632,391

△ 」」8,4盤8,】監」 23,955,347,927 22,866,615,962 22,653,121,230 △ 「1」,4重4,】」「

一般会計 特 会計純計決算状況

成「盤 成「】 成「8

度比較

増減

3,287,666,714 △ 「,」11,80重,0重4 975,857,620

25,136,509,125 13,108,256,521 38,244,765,646 2,483,387,895 12,602,980 2,495,990,875 純 計 決 算 25,940,787,944 10,783,844,447 36,724,632,391

22,653,121,230 13,095,653,541 35,748,774,771 成「8 度 一般会計 特 会計純計決算計算書

25,953,390,924 13,267,232,342

純 計 決 算

39,220,623,266 12,602,980 2,483,387,895 2,495,990,875

8

(15)

決算状況 い

度 一般会計 特 会計 入 出 予算執行状況 あ

医1) 入予算 執行状況 い

収入率 99.1 97.8 96.4 100.0 100.0 99.8 99.7 100.0 100.0 100.0 2.1 80.0 98.9 99.2 100.0 100.0 100.0 100.0 98.7

執行率 予算現 収入済 割合 収入済 予算現

収入率 調定 収入済 割合 収入済 調定

入 執行率 一般会計 重】普「財 特 会計全体 重】普重財 一般会計 特 会計 合計 重】普監財 前 度 比 0普8 ント 昇 い 収入率 一般会計 重重普1財 特 会計合 計 重】普8財 一般会計 特 会計 合計 重8普】財 前 度 比 0普1 ント 昇 い

入予算執行状況比較表

収入率 98.6 98.6 98.7

0.1

増減率 △ 1普盤 △ 1普0 △ 0普重 45.7 △ 盤普重 0.8

506,717,735 97.5

増減 △ 盤】0,0盤監,」」監 △ 」重0,盤8盤,10」 △ 」盤「,】8「,重監」 9,834,029 △ 」】,監】重,重重「 546,416,494 96.3 27 40,916,323,640 40,146,536,859 39,583,406,219 21,538,044 544,297,727 96.7

26 41,585,308,360 40,613,724,907 40,040,207,558 29,509,043

28 40,246,258,305 39,755,850,756 39,220,623,266 31,372,073

97.5

予算現 調定 収入済 収入 執行率

40,246,258,305 39,755,850,756 39,220,623,266 31,372,073 506,717,735 132.9

612,000 239,282 239,282 0 0 39.1

4,366,000 5,802,416 5,802,416 0 0 104.6

1,092,000 518,295 518,295 0 0 47.5

92,812,000 97,110,538 97,110,538 0 0 89.4

1,428,199,000 1,418,843,272 1,407,922,492 303,510 10,617,270 98.6

1,358,894,000 1,228,107,260 1,214,660,530 0 13,446,730 2.5

22,081,000 28,463,838 22,778,512 0 5,685,326 103.2

74,871,000 88,065,453 1,834,967 0 86,230,486 98.7 養 護 老 人

256,778,000 253,555,530 253,555,530 0 0 97.2

431,367,000 392,958,639 392,958,639 0 0 91.1

153,820,000 149,588,298 149,588,298 0 0 国 民 健 康 保 険 特 会 計

99,904,000 99,045,490 99,045,490 0 0

99.2

4,568,040,000 4,586,655,463 4,571,977,967 2,045,920 14,428,696 100.1

516,517,000 513,404,075 512,424,094 562,300 1,204,581 4,529,911,000 4,699,337,268 4,530,046,364 12,280,397 157,079,407 100.0 13,547,136,000 13,568,464,045 13,267,232,342 15,192,127 288,692,496 97.9

国 民 健 康 保 険 特 会 計

99.1

7,872,000 6,768,928 6,768,928 0 0 86.0

成「8 度 入予算執行状況表

予算現 調定 収入済 収入 執行率

26,699,122,305 26,187,386,711 25,953,390,924 16,179,946 218,025,239 97.2

(16)

医「) 出予算 執行状況 い

成「8 度 出予算執行状況表

用率 2.0 2.1 2.9 0.9 14.0 1.0 0.9 2.8 2.4 1.3 0.0 5.1 3.7 1.2 9.3 62.6 25.6 60.9 2.0

出 執行率 一般会計 重8普0財 特 会計全体 重】普重財 一般会計 特 会計 合計

重】普重財 前 度 比 0普監 ント い 用率 一般会計 「普0財 特 会計全

体 「普1財 一般 特 会計 合計 「普0財 前 度 比 0普監 ント 昇 い

出予算執行状況比較表

用率 2.0 1.5 2.0

0.5 183,222,678

△ 1普盤 △ 1普0 △ 「8普】 29.6 △ 0普監

98.0 27 40,916,323,640 38,615,823,954 1,680,968,305 619,531,381 98.4

26 41,585,308,360 39,210,944,982 1,554,189,640 820,173,738

28 40,246,258,305 38,244,765,646 1,198,738,600 802,754,059 97.9

△ 盤】0,0盤監,」」監 △ 」】1,0監8,」08 △ 48「,「「重,】0監

執行率 予算現 度繰越 差引い 支出済 割合

支出済 医予算現 -翌 度繰越 )ェ

用率 予算現 割合 予算現

予算現 支出済 度繰越 執行率

40,246,258,305 38,244,765,646 1,198,738,600 802,754,059 97.9

612,000 239,282 0 372,718 39.1

4,366,000 3,248,435 0 1,117,565 74.4

1,092,000 408,219 0 683,781 37.4

92,812,000 50,666,265 33,482,000 8,663,735 85.4

1,428,199,000 1,407,908,492 2,914,000 17,376,508 98.8

1,358,894,000 1,213,806,530 94,888,000 50,199,470 96.0

22,081,000 20,956,615 0 1,124,385 94.9

74,871,000 74,869,026 0 1,974 100.0 養 護 老 人

256,778,000 253,555,530 0 3,222,470 98.7

431,367,000 391,458,639 29,700,000 10,208,361 97.5

153,820,000 149,588,298 0 4,231,702 97.2

7,872,000 6,768,928 0 1,103,072 86.0

4,568,040,000 4,526,324,753 0 41,715,247 99.1

516,517,000 511,539,194 0 4,977,806 99.0 13,547,136,000 13,108,256,521 160,984,000 277,895,479 97.9

0 858,510 99.1 26,699,122,305 25,136,509,125 1,037,754,600 524,858,580 98.0

予算現 支出済 度繰越 執行率

国 民 健 康 保 険 特 会 計

4,529,911,000 4,397,872,825 0 132,038,175 97.1 国 民 健 康 保 険 特 会 計

99,904,000 99,045,490

10

(17)

決算収支状況 い

実質収支 入 出差引 翌 度 繰 越 源 実質収支

前 度 実質収支 単 度収支 あ

度 実質収支 一般会計 盤盤】,8重0,1重重 特 会計合計 1「」,1「監,8「1 黒 あ 一般会計 特 会計 合計 】重1,01盤,0「0 あ

単 度収支 一般会計 11,」」」,監盤4 特 会計合計 10「,重14,4重盤 一般会計 特 会計 合計 114,「48,0盤0 あ 前 度 41,監4盤,8盤4 比 】「,】01,1重盤 増

0 39,220,623,266 38,244,765,646 975,857,620 184,841,600 791,016,020 676,767,960

239,282 239,282 0 0 0

155,874

5,802,416 3,248,435 2,553,981 0 2,553,981 1,732,537

518,295 408,219 110,076 0 110,076

0

97,110,538 50,666,265 46,444,273 33,482,000 12,962,273 516,838

1,407,922,492 1,407,908,492 14,000 14,000 0

1,369,452

1,214,660,530 1,213,806,530 854,000 854,000 0 0 畑 地 い 事 業

22,778,512 20,956,615 1,821,897 0 1,821,897 宅 新 築 資 金 等

貸 付 事 業 特 会 計

1,834,967 74,869,026 △ 】」,0」4,0監重 0 △ 】」,0」4,0監重 △ 】」,監88,4「0 0 養 護 老 人

253,555,530 253,555,530 0 0 0 0

養 護 老 人

392,958,639 391,458,639 1,500,000 1,500,000 0

42,303,426 護 保 険 特 会 計

149,588,298 149,588,298 0 0 0 0

護 保 険 特 会 計

4,571,977,967 4,526,324,753 45,653,214 0 45,653,214

0 期 高 齢 者

512,424,094 511,539,194 884,900 0 884,900 1,261,800

6,768,928 6,768,928 0 0 0

国 民 健 康 保 険 特 会 計 事 業

4,530,046,364 4,397,872,825 132,173,539 0 132,173,539 46,459,818 国 民 健 康 保 険 特

会 計 直 診

99,045,490 99,045,490 0 0 0 0

28 度 決 算 収 支 状 況 表

繰 越

25,953,390,924 25,136,509,125 816,881,799 148,991,600 667,890,199 656,556,635 13,267,232,342 13,108,256,521 158,975,821 35,850,000 123,125,821 20,211,325

11

(18)

状況 い

医1) 通会計 け 決算収支状況 い

通会計 個々 地方自治体 各会計 範 異 い

比較等 い 用い 統計 観念 会計 あ 具体的 一般会計 特 会計

公営企業会計 特定 特 会計 合算 会計間 複等 い あ

通会計及 通会計決算収支 状況 表 あ

増減 増減率

27,149,334 26,252,892 26,076,226 △ 1】盤,盤盤盤 △ 0普】 26,444,274 25,396,746 25,329,056 △ 盤】,盤重0 △ 0普」 705,060 856,146 747,170 △ 108,重】盤 △ 1「普】 193,861 271,808 150,492 △ 1「1,」1盤 △ 44普盤 511,199 584,338 596,678 12,340 2.1 579,071 511,199 584,338 73,139 14.3

△ 盤】,8】「 73,139 12,340 △ 盤0,】重重 △ 8」普1 328,756 294,577 330,484 35,907 12.2

0 0 0 0

69,317 148,600 377,148 228,548 153.8 191,567 219,116 △ 」4,」「4 △ 「監」,440 △ 11監普】

度 通会計決算収支状況 実質収支 前 度監84,」」8千 比 1「,」40千

「普1財 増 監重盤,盤】8千 黒 い

単 度収支 前 度】」,1」重千 比 盤0,】重重千 △8」普1財 減少 1「,」40千 黒 い 実質単 度収支 前 度「1重,11盤千 比 「監」,440千 医△11監普】財)

減少 」4,」「4千 赤 い

度収支

積立金 償還

積立金

実質単 度収支

度実質収支

通会計決算収支状況表

成「盤 成「】 成「8

度比較

入総 出総

出差引 形式収支

繰越

実質収支

成「8 度 通会計一覧

一般会計

地診療所特 会計

養護老人 特 会計

宅新築資金等貸付事業特 会計

畑地 い事業特 会計

1「

(19)

医「) 構造 状況 い 通会計

1 ) 構造 自主

度 自主 源 依 源 決算状況 表 あ

構成比 構成比 構成比 増減 増減率

6,745,205 24.8 7,380,267 28.1 7,599,073 29.1 218,806 3.0 3,930,346 14.5 3,828,070 14.6 3,805,749 14.6 △ 「「,」「1 △ 0普盤 担 金 及 担 金 180,907 0.7 169,536 0.6 154,941 0.6 △ 14,監重監 △ 8普盤 使 用 料 及 手 数 料 516,145 1.9 536,906 2.0 531,947 2.0 △ 4,重監重 △ 0普重 61,863 0.2 107,510 0.4 52,324 0.2 △ 監監,18盤 △ 監1普」 45,263 0.2 21,636 0.1 36,802 0.1 15,166 70.1 588,386 2.2 1,561,937 5.9 1,656,163 6.4 94,226 6.0 963,656 3.5 705,060 2.7 856,146 3.3 151,086 21.4 458,639 1.7 449,612 1.7 505,001 1.9 55,389 12.3 20,404,129 75.2 18,872,625 71.9 18,477,153 70.9 △ 」重監,4】「 △ 「普1 300,703 1.1 315,930 1.2 312,278 1.2 △ 」,盤監「 △ 1普「 8,140 0.0 7,931 0.0 3,742 0.0 △ 4,18重 △ 監「普8 34,100 0.1 23,768 0.1 13,387 0.1 △ 10,」81 △ 4」普】 株 式 等 譲 渡 所 得 割

18,095 0.1 21,643 0.1 8,790 0.0 △ 1「,8監」 △ 監重普4 地 方 消 費 税 交 付 金 393,848 1.5 668,013 2.5 584,089 2.2 △ 8」,重「4 △ 1「普盤 利 用 税 交 付 金 14,870 0.1 10,635 0.0 9,424 0.0 △ 1,「11 △ 11普4 自 動 車 得 税 交 付 金 31,708 0.1 54,076 0.2 64,194 0.2 10,118 18.7 7,784 0.0 8,320 0.0 8,614 0.0 294 3.5 11,181,455 41.2 10,828,869 41.2 10,189,534 39.1 △ 盤」重,」」監 △ 監普重

交 通 策 特

5,276 0.0 5,359 0.0 4,803 0.0 △ 監監盤 △ 10普4 3,053,749 11.2 2,423,007 9.2 2,596,823 10.0 173,816 7.2 1,271,335 4.7 1,067,250 4.1 1,096,331 4.2 29,081 2.7 4,083,066 15.0 3,437,824 13.1 3,585,144 13.7 147,320 4.3 27,149,334 100.0 26,252,892 100.0 26,076,226 100.0 △ 1】盤,盤盤盤 △ 0普】

度 自主 源 】,監重重,0】」千 依 源 18,4】】,1監」千 あ 構成比率

「重普1財 】0普重財 前 度 比 自主 源 「18,80盤千 」普0財 増 依 源 」重監,4】「 医△「普1財)減少 い

自主 源 主 寄附金 繰越金 諸収入 繰入金 前 度 比 増

依 源 主 地方交付税 地方消費税交付金 株式等譲渡所得割交付金

配当割交付金等 前 度 比 減少 あ

度比較

自主 源 依 源 決算状況表

成「盤 成「】 成「8

1」

(20)

「) 入 構造 い 一般 源 特定 源

源 使 特定 い 特定 源 外 一般 源等 決算状況 表

あ 入構造 原則 一般 源等 占 割合 高い方 望 い

構成比 構成比 構成比 増減 増減率

17,800,858 65.6 17,754,659 67.6 17,276,103 66.3 △ 4】8,監監盤 △ 「普】 3,930,346 14.5 3,828,070 14.6 3,805,749 14.6 △ 「「,」「1 △ 0普盤 300,703 1.1 315,930 1.2 312,278 1.2 △ 」,盤監「 △ 1普「 8,140 0.0 7,931 0.0 3,742 0.0 △ 4,18重 △ 監「普8 34,100 0.1 23,768 0.1 13,387 0.1 △ 10,」81 △ 4」普】 株 式 等 譲 渡 所 得 割

18,095 0.1 21,643 0.1 8,790 0.0 △ 1「,8監」 △ 監重普4 地 方 消 費 税 交 付 金 393,848 1.5 668,013 2.5 584,089 2.2 △ 8」,重「4 △ 1「普盤 利 用 税 交 付 金 14,870 0.1 10,635 0.0 9,424 0.0 △ 1,「11 △ 11普4 自 動 車 得 税 交 付 金 31,708 0.1 54,076 0.2 64,194 0.2 10,118 18.7 7,784 0.0 8,320 0.0 8,614 0.0 294 3.5 11,181,455 41.2 10,828,869 41.2 10,189,534 39.1 △ 盤」重,」」監 △ 監普重

交 通 策 特

5,276 0.0 5,359 0.0 4,803 0.0 △ 監監盤 △ 10普4

担 金 及 担 金 0 0.0 1,578 0.0 0 0.0 △ 1,監】8 皆減

使 用 料 及 手 数 料 32,552 0.1 55,741 0.2 73,043 0.3 17,302 31.0 214,076 0.8 159,965 0.6 51,724 0.2 △ 108,「41 △ 盤】普】 30,064 0.1 29,253 0.1 12,473 0.0 △ 1盤,】80 △ 監】普4 53,457 0.2 55,993 0.2 43,612 0.2 △ 1「,」81 △ 「「普1 1,050 0.0 2,340 0.0 2,567 0.0 227 9.7 69,317 0.3 280,769 1.1 797,839 3.1 517,070 184.2 579,071 2.1 537,935 2.0 588,747 2.3 50,812 9.4 63,480 0.2 94,947 0.4 106,050 0.4 11,103 11.7 831,466 3.1 763,524 2.9 595,444 2.3 △ 1盤8,080 △ 「「普0 9,348,476 34.4 8,498,233 32.4 8,800,123 33.7 301,890 3.6

担 金 及 担 金 180,907 0.7 167,958 0.6 154,941 0.6 △ 1」,01】 △ 】普8 使 用 料 及 手 数 料 483,593 1.8 481,165 1.8 458,904 1.8 △ 「「,「盤1 △ 4普盤 2,839,673 10.5 2,263,042 8.6 2,545,099 9.8 282,057 12.5 1,241,271 4.6 1,037,997 4.0 1,083,858 4.2 45,861 4.4 8,406 0.0 51,517 0.2 8,712 0.0 △ 4「,80監 △ 8」普1 44,213 0.2 19,296 0.1 34,235 0.1 14,939 77.4 519,069 1.9 1,281,168 4.9 858,324 3.3 △ 4「「,844 △ 」」普0 384,585 1.4 167,125 0.6 267,399 1.0 100,274 60.0 395,159 1.5 354,665 1.4 398,951 1.5 44,286 12.5 3,251,600 12.0 2,674,300 10.2 2,989,700 11.5 315,400 11.8 27,149,334 100.0 26,252,892 100.0 26,076,226 100.0 △ 1】盤,盤盤盤 △ 0普】 度 市税 地方交付税 一般 源等 1】,「】盤,10」千 国庫支出金 支出金

地方債 特定 源 8,800,1「」千 い 構成比率 一般 源等盤盤普」財 特

定 源」」普】財 一般 源等 構成比率 前 度 比 1普」 ント

一般 源等 特定 源 決算状況表

成「盤 成「】 成「8 度比較

14

(21)

」) 出 構造 い 性質 出

義 的経費 支出 義 け い 経費 人件費 扶 費及 公債費 あ 義

的経費 占 割合 高い 構造 硬直化 招 恐 あ 度合 知 目

消費的経費 経費 支出効果 度限 又 極 短期間 終わ 度 形

残 い性質 経費 物件費 補 費 維持補修費等 あ

投資的経費 資 形成 向け 施設等 産 度 残 経費 通建

設事業費 災害復旧費 あ 割合 高いほ 構造 弾力性 あ いわ い

性質 経費 決算状況 表 あ

構成比 構成比 構成比 増減 増減率

10,141,865 38.4 10,110,891 39.8 10,238,663 40.4 127,772 1.3 4,123,297 15.6 4,081,851 16.1 3,985,886 15.7 △ 重監,重盤監 △ 「普4 2,473,322 9.4 2,464,332 9.7 2,734,199 10.8 269,867 11.0 3,545,246 13.4 3,564,708 14.0 3,518,578 13.9 △ 4盤,1」0 △ 1普」 4,967,314 18.8 5,839,318 23.0 5,273,673 20.8 △ 監盤監,盤4監 △ 重普】 2,710,863 10.3 3,064,899 12.1 2,988,111 11.8 △ 】盤,】88 △ 「普監 177,655 0.7 166,039 0.7 180,621 0.7 14,582 8.8 2,078,796 7.9 2,608,380 10.3 2,104,941 8.3 △ 監0」,4」重 △ 1重普」 6,887,739 26.0 5,170,239 20.4 5,705,921 22.6 535,682 10.4 5,396,389 20.4 4,581,587 18.0 5,338,984 21.1 757,397 16.5 2,177,625 8.2 2,310,435 9.1 2,677,195 10.6 366,760 15.9 単独 3,218,764 12.2 2,271,152 8.9 2,661,789 10.5 390,637 17.2 1,491,350 5.6 588,652 2.3 366,937 1.4 △ 「「1,】1監 △ 」】普】 4,447,356 16.8 4,276,298 16.8 4,110,799 16.2 △ 1盤監,4重重 △ 」普重 1,203,418 4.6 995,605 3.9 835,831 3.3 △ 1監重,】】4 △ 1盤普0 299,771 1.1 275,428 1.1 303,649 1.2 28,221 10.2 2,944,167 11.1 3,005,265 11.8 2,971,319 11.7 △ 」」,重4盤 △ 1普1 26,444,274 100.0 25,396,746 100.0 25,329,056 100.0 △ 盤】,盤重0 △ 0普」

度 義 的経費 10,「」8,盤盤」千 扶 費 増 前 度 比 1「】,】】「千 1普」財 増 い 構成比率 40普4財 前 度 比 0普盤 ント 昇 い

消費的経費 監,「】」,盤】」千 物件費 補 費等 減少 前 度 比 監盤監,盤4監千

△重普】財 減少 い 構成比率 「0普8財 前 度 比 「普「 ント い

投資的経費 監,】0監,重「1千 複合施設整備 進事業 養護老人 統合改築事業 増 前 度 比 監」監,盤8「千 10普4財 増 い 構成比率 「「普盤財 前 度 比

「普「 ント 昇 い

投 出 資 貸 付 金

通建設事業費

度比較

性質 経費決算状況表

成「盤 成「】 成「8

1監

(22)

経費 4,110,】重重千 前 度 比 1盤監,4重重千 △」普重財 減少 い 構成比 率 1盤普「財 前 度 比 0普盤 ント い

成「盤 度 成「】 度 成「8 度

義 的経費 10,142

10,111

10,239

消費的経費 4,967 5,839 5,274

投資的経費 6,888 5,170 5,706

経費 4,447 4,276 4,111

成「8 度 成「】 度 成「盤 度

人件費 3,986 4,082 4,123

扶 費 2,734 2,464 2,473

公債費 3,519 3,565 3,545

義務的経費

10,142 義務的経費

10,111

義務的経費 10,239

消費的経費 4,967

消費的経費

5,839 消費的経費

5,274 投資的経費

6,888

投資的経費 5,170

投資的経費 5,706

その他経費 4,447

その他経費 4,276

その他経費 4,111

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

26 27 28

性質別経費決算状況及び推移

百万円

人件費 3,986 人件費 4,082 人件費 4,123

扶助費 2,734 扶助費 2,464 扶助費 2,473

公債費 3,519 公債費

3,565 公債費 3,545

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

28 27 26

義務的経費の構成比率の推移

百万円

1盤

(23)

4) 主要 指標 い

主要 指標 状況 表 あ

地方自治体 標準的 収入 得 地方税等 う 基準 需要 応 部

標準税率 算定 地方税等 収入見込 う 市 あ 】監財 い

地方自治体 実 支出 あ い 支出 う 算定

地方自治体 合理的 妥当 均的水準 行 行 場合 要 需要 一定

合理的 方法 算出 いう

基準 収入 求 標準税収入 等 通交付税 臨時 策債

発行 能 え 地方公共団体 標準的 状態 通常収入 あ う経常的一般

源 規模 示

1.5

臨時 策債現在高 9,083,924 9,333,687 9,346,528 12,841 0.1

基準 収入

1.1

基準 需要

標準 規模

調整基金現在高 2,609,035 2,755,012 2,708,348 △ 4盤,盤盤4 △ 1普】

担行 2,455,886 2,680,571 2,802,425 121,854 4.5

地方債現在高

臨時 策債

22,559,626 22,480,459 22,818,636 338,177

31,643,550 31,814,146 32,165,164 351,018

0.001 △ 0普4

力指数 0.307 0.314 0.319 0.005

0.9

経常収支比率 86.6 88.6 94.2 5.6 6.3

1.7

力指数 (0.313) (0.322) (0.323)

13.3 標準 規模 15,051,438 14,900,360 14,118,243 △ 】8「,11】

実質公債費比率 12.0 11.2 11.3

実質収支比率 3.40 3.92 4.23 0.52

0.1

△ 監普「

主要 指標状況表

成「盤 成「】 成「8

度比較

増減率

基準 需要 11,206,600 11,636,356 11,707,873 71,517 0.6

基準 収入 3,508,305 3,750,732 3,783,617 32,885 0.9

1】

(24)

遀営 健全性 示 指標 あ 実質収支比率 標準 規模 実質収支

割合 示 参照 頁 通会計決算収支状況表 団体 規模や 度

況 概 」財~監財程度 望 い数値 い

度 実質収支比率 前 度 比 0普監「 ント 昇 4普「」財 い

前 度 比 実質収支 1「,」40千 「普1財 増 標準 規模

】8「,11】千 △監普「財 減少 あ

地方公共団体 け 基 強 余裕度 示 指標 用い 地

方交付税法 規定 算定 基準 収入 基準 需要 得 数値 当

度 含 過去 間 均値 示 あ 基準 需要 基準

収入 足 通交付税 補わ 力指数 近いほ 力

強 超え 団体 通交付税 交付団体 い

度 力指数 前 度 比 0普00監 ント 昇 0普」1重 い

単 度 比較 0普001 ント 昇 い

経常収支比率 人件費 扶 費 公債費等 義 的性格 経常経費 地方税 地方

交付税 地方譲 税 中心 経常的 収入 あ 一般 源 程度充当 い

地方自治体 構造 弾力性 断 指標 用い

経常収支比率 大 ほ 新 需要 応 余地 少

構造 硬直化 あ 言え

度 経常収支比率 前 度 比 監普盤 ント 昇 重4普「財 い

情報環境関連経費 大型事業 元金償還金 増 い

実質公債費比率 地方公共団体 健全化 関 法 い 健全化 断比

率 置 け 早期健全化基準 「監財 再生基準 」監財

度 実質公債費比率 前 度 比 0普1 ント 昇 11普」財 い

経常収支比率

実質公債費比率 実質収支比率

力指数

18

(25)

度 地方債現在高 前 度 比 」監1,018千 1普1財 増 」「,1盤監,1盤4千 い

臨時 策債 地方債 一種 国 地方交付税 交付 源 足

償還 要 費用 度 地方交付税 措置

度 臨時 策債現在高 前 度 比 1「,841千 0普1財)増 重,」4盤,監「8

千 い

債 担行 将来 わ 支出 約束 あ 数 度 わ 建設工事

う 必 経費 支出 予定 い 債 保証 損失補償 う 翌 度 降

必 経費 支出 予定 い い わけ い 債 担行

担 硬直化 要因

度 債 担行 前 度 比 1「1,8監4千 医4普監財 増 「,80「,4「監千 い

調整基金 翌 度 降 け 状況 配慮 健全 遀営 損 う

い う 度間 源 均衡 調整 基金 長期的視 立 計 的

遀営 行う 源 余裕 あ 度 積 立 行い 源 足 生 度

活用 あ

度 調整基金現在高 前 度 比 4盤,盤盤4千 医△1普】財 減少 「,】08,」48

千 標準 規模 割合 1重普「財 い

債 担行

調整基金現在高

地方債現在高 臨時 策債現在高

場合 地方交付税 交付 減 地方公共団体自 地方債 発行

1重

(26)

第  一般会計

決算 状況 い

一般会計 当初予算 「4,監「0,000,000 】「】,】重1,000 増 補 前 度 繰越 1,4監1,」」1,」0監 え 最終予算 「盤,盤重重,1「「,」0監 い

執行率 入重】普「財 出重8普0財 い

入 「18,0「監,「」重 収入 済 あ 出 監「4,8監8,監80 用 生 い

入 収入済 還付 済 含 執行率 予算現 収入済 割

合 収入率 調定 収入済 割合 出 執行率 予算現 翌 度

繰越 差引い 支出済 割合 用率 予算現 用 割合

入 状況 い

医1) 決算 状況 い

一般会計 入 決算状況 表 あ

増減 増減率

度 納 損 1盤,1】重,重4盤 前 度 比 盤,「盤8,監重8 盤」普「財 増 収入 済 「18,0「監,「」重 前 度 比 「1,監重8,8】」 △重普0財 減少 い

入 訳 表 あ

△ 「普0 △ 1普」 △ 1普」 63.2 △ 重普0 0.7 0.0

△ 「1,監重8,8】」

△ 監4】,「「「,」」監 △ 」監」,「盤盤,0」監 △ 」」】,重】重,】監」 6,268,598

96.5 99.1 28 26,699,122,305 26,187,386,711 25,953,390,924 16,179,946218,025,239 97.2 99.1 27 27,246,344,640 26,540,652,746 26,291,370,677 9,911,348239,624,112

執行率 収入率 26 28,294,471,000 27,432,334,126 27,176,360,080 16,482,799239,770,035 96.0 99.1

一般会計 入決算状況表

予算現 調定 収入済 収入

「0

(27)

入 訳

収入済 構成比 収入済 構成比 収入済 構成比

3,930,345,798 14.5 3,828,070,265 14.6 3,805,749,519 14.7

300,703,005 1.1 315,930,005 1.2 312,278,000 1.2

8,140,000 0.0 7,931,000 0.0 3,742,000 0.0 34,100,000 0.1 23,768,000 0.1 13,387,000 0.1 18,095,000 0.1 21,643,000 0.1 8,790,000 0.0 393,848,000 1.4 668,013,000 2.5 584,089,000 2.3 14,870,042 0.1 10,635,212 0.0 9,424,142 0.0 31,708,000 0.1 54,076,000 0.2 64,194,000 0.2

7,784,000 0.0 8,320,000 0.0 8,614,000 0.0

11,181,455,000 41.1 10,828,869,000 41.2 10,189,534,000 39.3 5,276,000 0.0 5,359,000 0.0 4,803,000 0.0 216,232,201 0.8 121,831,190 0.5 103,979,446 0.4 408,367,047 1.5 513,069,099 2.0 509,432,060 2.0 3,077,530,709 11.3 2,423,006,666 9.2 2,618,151,261 10.1 1,244,212,639 4.6 1,063,982,003 4.0 1,071,570,998 4.1 61,574,790 0.2 107,221,418 0.4 52,201,170 0.2 45,248,489 0.2 21,620,990 0.1 36,792,286 0.1 581,939,338 2.1 1,573,473,894 6.0 1,650,993,123 6.4 1,038,112,380 3.8 769,816,264 2.9 926,086,940 3.6 493,751,642 1.8 487,910,671 1.9 549,234,979 2.1 4,083,066,000 15.0 3,436,824,000 13.1 3,430,344,000 13.2 27,176,360,080 100.0 26,291,370,677 100.0 25,953,390,924 100.0

場 利 用 税

地 方 特 例 交 付 金

使

成「盤 成「】 成「8

「1

参照

関連したドキュメント

都市計画案に係る意見の概要 京都守口線は 61 年前に都市計画決定がされ

羽咋市の高齢化は石川県平均より高い。 2010 年国勢調査時点で県平均の高齢化率 (65 歳 以上 ) は、 23.7 %であったが、羽咋市は 30.9% と高かった ( 「石川県住生活基本計画 2016 」 2017

(2)連結損益計算書及び連結包括利益計算書 (連結損益計算書) 単位:百万円 前連結会計年度 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 売上高

事業名 事業内容

件数 年金額 件数 年金額 件数 年金額 千円..

「北区基本計画

中学生 高校生 若年者 中高年 高齢者 0~5歳 6~15歳 16~18歳 19~39歳 40~65歳

次に、平成27年度より紋別市から受託しております生活困窮者自立支援事業について