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H24決算審査意見書

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Academic year: 2018

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全文

(1)

小千谷市監査委員

各基金の運用状況審査意見書

小 千 谷 市 各 会 計 決 算 及 び

(2)
(3)

小千谷市監査委員

久保田

小千谷市長 谷

靖 夫

小 監 第

成2

8月2

審査

付さ

成24

度小千谷市一般会計及び各特別会計の歳入歳

出決算並び

各基金の運用状況を審査したの

意見書を提出いたしま

決算審査意見書の提出

つい

(4)

介護保険特別会計

該当数値のない の あ 「△ 減又 マイナス あ

(注 ・文中 用いた金額 千円単位 表示し 原則 し 単位未満 捨 た

・比率(% 表示単位未満を四捨 入した

・端数処理の関係 比率の合計 訳が一致しない場合があ ・表中 度 成 よ 度 あ

公有財産

第 表 歳入歳出総括表

第 表 各会計歳出使途別分類表 第2表 一般会計財源別 度比較表

第4表 市税収入状況表

60 64

第 表 各会計款別歳入 度比較表 56

60 52

第 表 各会計款別歳出 度比較表 定額の資金を運用す 基金の運用状況

45

2. 収入印紙等購買基金 48

50 47

49 資 料

39

. 土地開発基金 . 債 権

4. 基 金 46

.後期高齢者医療特別会計 41

42

45 2. 物 品

44 工業団地事業特別会計

財 産 特 別 会 計

国民健康保険特別会計 2.

. 歳 入

. 2.

4.

6 総 括

一 般 会 計 第

. 2.

. 財政分析

23

歳 出

10

決算規模 6

37

第 第2

第4 第

1 頁 1

1 1 審 査 の 対 象

審 査 の 期 間 審 査 の 方 法

決算収支 4

ま 1

(5)

度 小 千 谷 市 各 会 計 歳 入 歳 出

第1

審査の対象

成24

小千谷市一般会計歳入歳出決算

成24

小千谷市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

成24

小千谷市介護保険特別会計歳入歳出決算

成24

小千谷市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

成24

小千谷市工業団地事業特別会計歳入歳出決算

成24

小千谷市土地開発基金運用状況

成24

小千谷市収入印紙等購買基金運用状況

審査の期間

成2

月28日

成2

8月2

日ま

審査の方法

審査

決算書及び付属書類並び

基金運用状況書等が法

調製さ

予算執行が関係法

及び予算の目的

従い

適正

つ効率的

執行

また

決算計数の正確性を検討す

関係諸帳簿及び証憑書類を照

合す

必要

た審査手

実施した

審査の結果

審査

付さ

た各会計の歳入歳出決算書及び付属書類並び

基金の運用状況書

関係法

準拠し

調製さ

決算計数

関係諸帳簿

符合し正確

あった

また

予算の執行

おお

適正

まとめ

一般会計

特別会計の総計決算額

歳入2

,4

8,

千円(前

4%減

歳出2

千円

(前

度比

8%減

なった

形式収支

82

千円の黒字

越す

き財源を

(6)

字要素及び赤字要素を加味した実質単

度収支

,42

千円の黒字

普通会計ベ

スの財政分析

つい

市債発行が後

度の財政運

及ぼす影響を知

の公債費比率及び地方債の借入を制限す

の指標

起債制限比率

改善し

一方

財政力の強さを

財政力指数

財政の硬直度を示す経常収支比率及び

収入の安定性

財政上の自主性を推測す

経常一般財源比率

一般会計の決算規模

歳入

おい

2.

%の減少

歳出

2.

%の減少

なっ

実質収支

42

千円の黒字

越さ

た前

度実質収支を差し引いた単

度収支

8,

4千円の赤字

財政調整積立金等を加味した実質単

度収支

千円の黒

なっ

財源別歳入

おい

自主財源が4

財源

4.

なっ

対比す

財源が

.8ポイント上回っ

また

一般財源

8.

特定財源

なっ

歳出の性質別経費の状況

義務的経費

公債費の減少

4.2%の減少

なっ

一方

投資的経費

災害復旧事業費の減少

.2%の

減少

なっ

また

その他の経費

投資及び出資金・貸付金並び

道路除雪費及び総合体

育館施設補修工事等の維持補修費の減少

2.

%の減少

なっ

特別会計全体の決算規模

歳入

おい

2.

%増加し

歳出

おい

%増加し

国民健康保険特別会計

実質収支

2,8

4千円の黒字

度収支

,2

千円の黒字

実質単

度収支

千円の黒字

なっ

介護保険特別会計

実質収支

千円の黒字

度収

44

千円の黒字

実質単

度収支

48千円の黒字

なっ

後期高齢者医療特別会計

実質収支

千円の黒字

なっ

(7)

黒字

なっ

工業団地事業特別会計

実質収支

24

千円の黒字

度収支

及び実質単

度収支

千円の黒字

なっ

以上が各会計の決算状況

基金の運用状況

つい

決算

度中の主な

国際交

流・文化・スポ

ツ振興基金

地域福祉基金

介護給付費準備基金

災害対策基

及び環境う

おい基金な

崩しが行わ

一方

財政調整積立

国民健康保険給付準備基金等

積立が行わ

基金全体

度末

増加

なっ

定額運用基金の運用状況

つい

各基金

目的

沿っ

運用さ

計数

正確

以上が基金の運用状況

最後

行政改革実施計画

おけ

経常収支比率及び起債制限比率の目標の成

果指標を

成し

成24

財政運営健全化の成果が現

多様化す

住民ニ

応え

地方分権社会進展の中

立的な行政運営を進

良質

つ適正な行政サ

ビスの提

供が求

各施策の実施

あたっ

た財源の効率的な配分

経費節減

健全な財政運営

市民福祉の向上

向け

一層の努力を望

成24

度各会計決算及び各基金の運用状況審査の概要

次の

(8)

国 民 健 康 保 険 介 護 保 険 後 期 高 齢 者 医 療

翌 越 す 度

き 繰 財 源

特 別 会

当 度各会計の総決算額 歳入2 ,4 8, 千円 歳出2 , 8 , 千円 歳入歳出差引残額(形式収支)82 , 8 千円を翌 度 繰 越し い

各会計相互間の歳入・歳出金額の重複分を控除した純計決算額(資料第 表参照) 歳入 2 , , 千円 歳出24, 8,8 8千円 なっ い

6,244,100

形式収支 翌 度 繰 越す き財源を控除した実質収支 , 千円の黒字 な 前 度実質収支を差し引いた単 度収支 48, 千円の黒字 なっ い また 実質的な黒字要素及び赤字要素を加味した実質単 度収支 4 ,42 千円 前 度 分 精 算 額

実 質 単 度 収 支

181,557,986 120,179,125 27,048,532 16,600,338 △ 10,「4貸,貸「買

の黒字 なっ い

く し 額

国 庫 支 出 金 等

25,503,242 △ 「買,8買」,買買買 積 立 金

市 債 繰 上 償 還 金 国 庫 支 出 金 等

27,222,810 △ 買,「00,00「 当 度 未 交 付 額

6,440,212 =

積 立 金 250,222,350 1,259,000 5,938,000

前 度 実 質 収 支

単 度 収 支

△ 買8,買買4,」買4 117,200,557 446,868

繰 越 さ た

497,774,298 135,693,725 26,866,364

△ 8貸,買00

実質収支 = 429,109,934 252,894,282 27,313,232

計 111,462,000

6,156,500

繰 越 額

事 故 繰 越 し

繰 越 額

繰 越 明 許 費

111,462,000

繰 越 額

6,156,500

形式収支 = 540,571,934 252,894,282 27,313,232

費 逓 次

[ 総   括 ]

1.決算収支

成24

度一般会計及び特別会計の決算収支の状況

次表の

区 分 一 般 会 計

歳 出 総 額 17,605,212,035 3,777,497,022 3,482,416,460

715,038,981

(9)

計 2 度

工 業 団 地 事 業 合 計 金 額 比 率

※注 積立金欄 積立金 く し額 の各欄の表示 つい 一般 会計 財政調整積立金 国民健康保険特別会計 給付準備基金 介護

保険特別会 介護給付費準備基金の額を示す

※注2 国庫支出金等当 度未交付額欄の△表示 当 度超過交付額を示す ※注 国庫支出金等前 度分精算額欄の△表示 当 度返還超過額を示す

345,421,096 245,344,998 100,076,098 40.8

35,115

△ 11,買08,1監0 21,902,339 △」」,監10,489 △1監」.0

0 25,942,000 △「監,94「,000 △100.0

27,463,020 △ 「8,「81,買監買 55,744,676 △19貸.1

0 52,625 △監「,買「監 △100.0

257,419,350 331,411,074 △貸」,991,貸「4 △「「.」

35,115 48,930,576 △ 9,99「,貸0買 58,923,282 △監89.貸

210,802 666,789,289 676,781,995 △9,99「,貸0買 △1.監

245,917 715,719,865 666,789,289 48,930,576 7.3

111,462,000 47,437,000 64,025,000 135.0

111,462,000 47,437,000 64,025,000 135.0

827,181,865 714,226,289 112,955,576 15.8

25,580,971,883 26,056,470,276 △4貸監,498,」9」 △1.8

245,917

26,408,153,748 26,770,696,565 △」買「,監4「,81貸 △1.4

6,963,885 7,209,802

(単位 円

合 計

(10)

当 度 . 前 度 比 . ポイント し い 県 類似都市 均 比 . ポイント高い数値を示し い

財政力指数 数値が 近い 財政力が強い が き

を超え 財源 余裕があ の さ い

0.428 基 準 財 政

収 入 額

4,277,050 4,334,818 △ 監貸,貸買8 △ 1.」 3,786,520

△ 0.00貸 財 政 力 指 数

( カ 均

0.531 0.538

2 度 比較増減

9,090,694 基 準 財 政

需 要 額

7,967,316 8,163,371 △ 19買,0監監 △ 「.4

区 分 24 度 増減率

歳 出 7,975,759

△ 19.」 8,089,316 11,097,495 11,182,333

△ 0.8 △ 18.」

.財政分析

総務省の地方財政状況調査作成要領 基 いた普通会計 ス の主な財政分析数値 対前 度伸び率

県 類似都市 均

(24 度 次の お あ

( 財政力指数 (単位 千円・%

(注 県 類似都市 加茂市・見附市・糸魚川市・妙高市・阿賀 市・魚沼市・胎 市 0.7 0.3 △ 「買.9

特別会計

歳 入

△ 「貸.1 対前 度伸び率 2.1 0.0

8,262,369 8,090,411

7,898,356 10,805,431 10,996,529

△ 1.貸 7,921,396

17,117,355 21,804,619

3.0 19,330,704 22,333,667 17,579,531

△ 1」.4

対前 度伸び率 △ 「.9 △ 」.1

18,723,700

27.0 対前 度伸び率 △ 「.9 △ 」.4

18,145,783 18,680,285

歳 出 17,605,212 18,135,073

△ 14.1 27.4 3.9 2 度

.決算規模

決算規模の推移 次の お あ 対前 度伸び率 一般会計 歳入2. % 歳出2. %の減少 特別会計全体 歳入2. % 歳出 . %の増加 なっ い

(単位 千円・%

区 分 24 度 2 度 22 度 2 度

一般会計

(11)

(単位 % 区 分 24 度 2 度 22 度 2 度 2 度 小 千 谷 市 89.1 86.8 88.5 92.5 92.2 県 類似都市 均 89.6 89.5 87.8 89.9 91.4

区 分 24 度 2 度 22 度 2 度 2 度

小 千 谷 市 101.5 102.3 101.7 100.0 95.6

県 類似都市 均 101.0 100.8 101.4 92.8 96.4

区 分 24 度 2 度 22 度 2 度 2 度

小 千 谷 市 8.3 10.6 11.9 13.5 10.2

県 類似都市 均 12.0 12.4 12.7 14.2 15.2 %を超え 度合いが高い 経常一般財源 余裕があ を示し 歳入構造

当 度 8. % 前 度 比 2. ポイント し い

の 償還 要す 元金及び利子の支払額の一般財源所要額が 経常一般財 源総額 占 割合を示す

県 類似都市 均 比 . ポイント い数値を示し い

公債費比率 地方債発行が後 度の財政運営 及ぼす影響を知 た 用い (2 経常収支比率

当 度 8 . % 前 度 比 2. ポイント上昇し い

※ 経常一般財源等 減税補 債及び臨時財政特例債を含 算定した数値 あ

県 類似都市 均 比 . ポイント い数値を示し い

経常収支比率 財政構造の弾力性を測定す の の比率が %程度 お さま が妥当 考え 8 %を超え 場合 その財政構造 弾力性を失 いつつあ 考え い

( 経常一般財源比率

弾力性があ さ い

(4 公債費比率

当 度 . % 前 度 比 .8ポイント し い 県 類似都市 均 比 . ポイント高い数値を示し い

(12)

( 起債制限比率 ( カ 均・単位 % 区 分 24 度 2 度 22 度 2 度 2 度 小 千 谷 市

当 度 . % 前 度 比 . ポイント し い 県 類似都市 均 比 2. ポイント い数値を示し い

起債制限比率が2 %以上 な 地方債の許 一定の制限を け さ 県 類 似 都 市 均

8.5 9.7 11.2

7.0

10.2 10.9 11.7

9.0

お の比率が %を超え 地方債の管理 配慮が必要 さ い

公債費比率 起債制限比率の推移

区 分 「0 度

(単位 億円

市 債 現 在 高 等 の 推 移

16.6 148.0

15.6 131.8

借 入 額 10.4 19.3

小千谷市分を含

2.5 2.3 2.2

※2 度 解散した小千谷地域広域事務組合会計の

利子 償

還 額

19.8

元金 17.3

20.6 16.2

2.4

13.6 18.1

18.8 16.5 計 16.0

2.5

9.6 12.2

14.0 15.0 「「 度

市 債 現 在高 149.1

「」 度

「1 度 「4 度

149.7 148.1

10.2

13.5

11.9

10.6 10.2

9.6

11.2

9.7

8.5

7.0

0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0

年度 年度 年度 年度 年度

公債費比率 起債制限比率

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0

市債現在高 借入額 償還額計 億円

(13)

24 度 2 度 比 較 増 △ 減 金 額 構成比率

△ 「監,「8「 △ 0.8 比 率 金 額

17.8

(エ 構成比率 前 度 比 義務的経費が . ポイント減少し 8.4% 投資的経

% なっ い

費 .4ポイント上昇し .8% その他の経費 . ポイント上昇し4 .8 ( 性質別経費の状況

(単位 千円・%

金 額 構成比率

区 分

△ 11.監

13.4 32,572 1.3

の主な の 投資及び出資金・貸付金並び 道路除雪費及び総合体育館施設補修工事 38.9 △ 「9」,「買「 △ 4.「 7,056,807

2,435,424

△ 監1,」8監 △ 「.買 1,883,926 10.4 △ 「1買,監9監

1,667,331 9.5

10.7 3,204,782 18.2 3,230,064

1,942,817 1,891,432

△ 0.「 うち単独事業費

義 務 的 経

費 計 6,763,545 38.4

扶 助 費 10.7

人 件 費

公 債 費

1,362,710 7.5 359,299

8,280,429 45.7

△ 4,「9貸 投

資 的 経 費

普 通 建 設 事 業 費 2,467,996 14.0 1,277,701 7.3

災 害 復 旧 事 業 費 322,430 1.8

2.0

646,534

10.8

△ 」買,8買9 △ 10.」 △ 8監,009 △ 買.「 2,790,426 15.8 2,794,723

積 立 金 3.7

15.4

1,872,221 10.3 817,268 4.6 912,687 5.0

14.2 △ 」0,」「9 △ 1.「 維 持 補 修 費

計 8,057,091 45.8

投 資 及 び 出 資 金 ・ 貸 付 金 930,202 5.3

1,190,107 6.6 1,063,462 5.9

△ 「.1 そ

の 他 の 経 費

物 件 費 2,551,488 14.5 2,581,817

補 助 費 等 1,901,702 29,481

△ 1「.監 660,135 3.6 △ 1」,買01

繰 出 金 1,209,897 6.9

△ 「「」,」」8

1.6 △ 9監,419 △ 10.監

△ 「.貸 △ 1」」,「買0

19,790 1.7

100.0 △ 監「0,89貸 △ 「.9

合 計 17,611,062 100.0 18,131,959

災害復旧事業費が減少したた あ

等の維持補修費 あ

(地方財政状況調査の資料 よ

公債費が減少したた あ

(ア 義務的経費 前 度 比 2 ,2 2千円(4.2% の減少 なっ い

(イ 投資的経費 前 度 比 4,2 千円( .2% の減少 なっ い

(14)

(単位 千円・% 1.歳 入

のうち 翌 度 繰 越す き財源 ,4 2千円を差し引いた実質収支 42 , 千円の黒字 あ

千円の黒字 なっ い

( ) ( )

区 分 予算現額医 ) 調 定 額医 )

89.3 99.4 12,847,577 102,176,192

一般会計の決算額 歳入 8, 4 , 8 千円 歳出 , ,2 2千円 歳 入歳出差引残額 4 , 千円を翌 度 繰 越し い

なお 繰 越さ た前 度実質収支及び財政調整積立金等を加味した実質単 度収支 8 ,

(単位 円・%

「4 度 20,322,535,000 18,260,807,738 18,145,783,969

[一  般  会  計]

収入済額医 ) 納 損額 収入未済額

執行率 収納率

△ 貸,9買「,貸88 △ 1監,4買貸,「「貸 △ 「.監 0.1

20,810,365

「」 度 20,357,576,000 18,818,738,929 18,680,285,145

△ 」.0 △ 「.9

減少 なっ い

117,643,419

91.8 99.3

比較増減 △ 」監,041,000 △ 監監貸,9」1,191 △ 監」4,監01,1貸買

予算現額 対す 収入済額 8 . % 前 度 比 2. ポイント減少し い 調定額 対す 収入済額 .4% 前 度 比 . ポイント増加し い

△ 」8.」 △ 1」.1 増 減 率 △ 0.「

予算現額 2 , 22, 千円 調定額 8,2 ,8 千円 あ

収入済額 8, 4 , 8 千円 前 度 比 4, 千円(2. % の

  1 財源別決算状況

納 損額 2,84 千円 前 度 比 , 2千円( 8. % の減少 な っ い

収入未済額 2, 千円 前 度 比 ,4 千円( . % の減少 なっ い

(ア 自主財源・依 財源(資料第2表医1)参照

△ 「.9 △ 」買0,買貸「

区 分 24 度 2 度

金 額

△ 監」4,監0「 自 主 財 源 8,190,505 8,551,177

比 率 比 較 増 減

△ 4.「 依 財 源

合 計

9,955,278 10,129,108 △ 1貸」,8」0 △ 1.貸

(15)

自 主 財 源 ・ 依 財 源 度 推 移 (単位 千円・%

収 入 済 額 構 成 比 率 収 入 済 額 構 成 比 率

「4 度 8,190,505 45.1 9,955,278 54.9

「」 度 8,551,177 45.8 10,129,108 54.2

「「 度 8,802,083 45.5 10,528,621 54.5

「1 度 11,301,461 50.6 11,032,206 49.4

「0 度 9,837,386 56.0 7,742,145 44.0

(イ 一般財源・特定財源(資料第2表医「)参照 (単位 千円・%

収 入 済 額 構成比率 収 入 済 額 構成比率

「4 度 12,460,893 68.7 5,684,890 31.3

「」 度 12,911,121 69.1 5,769,164 30.9

「「 度 13,171,976 68.1 6,158,728 31.9

一般財源の構成比率 8. % 前 度 比 .4ポイント減少し い

市税 地方交付税及び財産収入等が減少し 一般財源の構成比率が減少したた あ 区 分

一 般 財 源 特 定 財 源

自 主 財 源 依 財 源

区 分

歳 入 構 成 比 率 の 状 況

自主財源 8, , 千円 前 度 比 , 2千円(4.2% 減少し い の要因 諸収入が減少した よ の あ

依 財源 , ,2 8千円 前 度 比 ,8 千円( . % 減少し い の要因 市債が減少した よ の あ 。

構成比率 自主財源が前 度 比 . ポイント減少した。

33.7 32.2 23.8

26.4 28.2 28.6

6.9 11.2 8.9

8.2 7.2 6.1

3.6 6.3 3.8

3.6

2.5

3.6

11 6.3 14.1

7.2 7.7 6.8

23.6 23.2 20.3 25.0

26.3 26.6

11.1 10.3 17.4 17.4 15.5 16.4

5.5 6.2 8.4 8.3 8.7 8.3

4.6 4.3 3.3 3.8 3.6 3.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

9年度 年度 年度 年度 年度 年度

市税 諸収入 繰入金 その他

自主財源

地方交付税 国県支出金 市債 その他

依存財源

依 財 源

(16)

7,588,500 7,590,600 △ 「,100 0.0 6.3

97.2

軽 自 動 車 税 87,722,340 86,698,445 98.2

2,752,170,582 2,939,211,872

固定資産税

国有資産等所在市 村交付金及び納付金

△ 1監,48監,「90 △ 1.4

△ 1.8

比較増減 △ 8」,4監9,000 △ 9貸,」「」,9」1 △ 貸4,198,9監」

△ 」貸.」

5,146,926,000 5,398,719,875 97.7 20,459,565 105,337,786

100.0 100.0

(単位 円・%

「4 度 収入済額 前 度 比 4, 8千円( .4% の減少 なっ い

5,301,395,944

「」 度 102.4

89,852,496 12,819,877

「4 度 5,063,467,000 5,198,723,571 102.7 98.1 款別予算執行状況

区 分 予算現額医 ) 調 定 額医 ) (資料第4表参照

収入済額医 )

第1款 市 税  (単位 円・%

収入未済額

( ) 納 損額

5,272,922,524

執行率 収納率

( )

増 減 率

,8 千円 あ

収 納 率 市税の収納率 8. % 前 度 比 .4ポイント増加し い

納 損額 2,8 千円 その主な の 市 村民税 ,28 千円 固定資産税

1,713,469,122

区 分

税 目 別 収 入 状 況

比 較 増 減 比 率 市 村 民 税 1,821,822,778

△ 18貸,0監」,」90

収 入 済 額

24 度

△ 14.貸 △ 1.買

収入未済額 8 ,8 2千円 その主な の 市 村民税2 ,8 8千円 固定資産 税 , 千円及び都市計画税 ,8 4千円 あ

108,353,656

2 度

△ 買.4

△ 18貸,041,「90 97.6 0.3 0.4 △ 貸,買」9,買88

334,850,200 1,378,618,922 98.4 98.1 97.2 97.6 99.1

( . % の増加 なっ い 市 村民税の個人分 ,4 千円(8.2%

1,492,098,241

100.0 100.0 8.2

△ 1.監 △ 買.」

98.2 97.8

2,946,812,472

金 額 「」 度

固 定 資 産 税 個 人

法 人 99.6

113,479,319

△ 監,1「監,買買」

329,724,537

2,759,759,082

5,272,922,524

都 市 計 画 税 201,859,277 △ 1買,1「監,貸貸9 △ 」,監4買,0」監

23,148,700

(イ 固定資産税 収入済額2, , 千円 前 度 比 8 , 千円

100.0 98.1 97.6 112,723,300 185,733,498 89,574,600

鉱 産 税

計 5,198,723,571

( . % の減少 なっ い

市 村 た 税 230,962,573 234,508,608

△ 1.4

△ 貸4,198,9監」 97.7

97.2 1,023,895

25.8 1.2

△ 1.監

100.0 98.2

△ 8.0

(ア 市 村民税 収入済額 ,82 ,822千円 前 度 比 8, 千円

(17)

収入済額 前 度 比 4 千円(8. % の増加 なっ い 増 減 率

△ 「1.0

「」 度 2,700,000 6,184,000

比較増減 △ 」,400,000 △ 」,041,000

増 減 率 △ 「1.「

88.5 100.0 14,337,000

(単位 円・%

収納率

14,337,000

第 款 配当割交付金

「」 度 16,200,000

自動車重量譲 税の収入済額 前 度 比 ,24 千円( . % の減少 なっ い

88.3 11,296,000

)

比 率

△ 11,」「1,989 △ 買.買

540,000 △ 「1.「 220 209 540,000 159,662,220 170,984,209 100.0 △ 0.「 △ 貸」,000

47,484,000 47,557,000

調 定 額医 ) 112,178,000

予算現額医 )

123,427,000

11,296,000

収納率

△ 9.1 11

( ( )

5.3 税 目 別 収 入 状 況

2 度

24 度 地 方 揮 発 油 譲 税

△ 0.「 0.0 △ 」,041,000

「4 度

(単位 円・% 収入済額医 )

(単位 円・%

92.7 100.0

収納率 (

執行率 )

区 分 収入済額医 )

「4 度 172,300,000

(

(単位 円・%

金 額

(ウ 鉱産税 収入済額 2, 2 千円 前 度 比 2 , 48千円(2 .8% の増加 なっ い

第 款 地方譲与税

調 定 額医 ) 予算現額医 )

159,662,220 159,662,220

)

△ 11,」「1,989 0.0

△ 買.買 3.1

収入済額 前 度 比 , 2 千円( . % の減少 なっ い

比較増減 5,100,000

増 減 率

区 分

「」 度 167,200,000

比 較 増 減 △ 9.買

0.0 229.0 100.0 6,184,000

170,984,209 170,984,209 102.3 100.0

△ 11,」「1,989 △ 買.買

6,724,000 6,724,000 収入済額 前 度 比 , 4 千円(2 .2% の減少 なっ い

)

収入済額医 )

100.0 8.7 8.7

△ 104.監 △ 11,「49,000

区 分

第 款 利子割交付金

執行率

区 分 予算現額医 )

執行率

自 動 車 重 量 譲 税

12,800,000 地方道路譲 税

比較増減 2,700,000

調 定 額医 )

124.5 100.0

( ) (

(18)

比較増減 4,900,000

△ 1.0 △ 1.0

398,900,000 385,047,000 385,047,000 96.5

収入済額 前 度 比 , 千円( . % の減少 なっ い

△ 「.「 0.0

増 減 率 1.2

389,023,000 389,023,000

△ 」,9貸買,000 △ 」,9貸買,000

100.0

「」 度 394,000,000 98.7 100.0

「4 度

80.0 9.1 9.1

区 分 予算現額医 ) 調 定 額医 ) 収入済額医 )

( ) ( )

収入済額 前 度 比 千円( . % の増加 なっ い

第 款 地方消費税交付金 (単位 円・%

増 減 率

△ 監9.0 0.0 149.8 100.0

執行率 収納率

1,000,000

90.8 100.0

( ) ( )

800,000 136,000 136,000

「4 度 1,800,000 1,634,000 1,634,000

1,498,000 1,498,000 「」 度

11.9 18.8 18.8

「」 度 29,400,000 36,876,000

3,500,000 6,933,000 6,933,000 7.8 0.0

収入済額 前 度 比 , 千円( 8.8% の増加 なっ い 増 減 率

43,809,000

第 款 株式等譲渡所得割交付金 (単位 円・%

区 分 予算現額医 ) 調 定 額医 ) 収入済額医 )

執行率 収納率

比較増減

36,876,000 125.4 100.0

比較増減

) ( )

「4 度 32,900,000 43,809,000

収入済額医 )

執行率 区 分 予算現額医 ) 調 定 額医 )

収納率 86.8

増 減 率

31.2

収入済額 前 度 比 4 4千円(4. % の増加 なっ い

133.2 100.0 (

第 款 自動車取得税交付金 (単位 円・%

「」 度 10,000,000 8,680,350

比較増減 △ 「,」00,000 404,950 区 分

第 款 ゴルフ場利用税交付金

100.0

△ 「」.0 4.7 4.7

0.0 404,950

8,680,350 予算現額医 ) 調 定 額医 ) 収入済額医 )

執行率

( )

(単位 円・%

「4 度 7,700,000 9,085,300 9,085,300 118.0 100.0

収納率

(19)

「」 度

(

増△減 率 △ 買9.8 △ 買」.」

の主な の 児童手当及び子 手当特例交付金2 , 千円(皆減 あ 。 △ 」買,貸」9,000

△ 」買,貸」9,000 △ 買」.」

100.0 109.5

4,412,226,000

収納率

) )

( 執行率

(単位 円・% 予算現額医 )

△ 貸監,」09,000 △ 貸監,」09,000 △ 1.買 0.0

4,907,963,000 100.0

収入済額 前 度 比 , 千円( . % の減少 なっ い 。

58,030,000 58,030,000 83.0 100.0 69,900,000

17.9 0.0

増 減 率

4,832,654,000 4,832,654,000 第1 款 地方交付税

「4 度 区 分

△ 0.1 比較増減

調 定 額医 ) 収入済額医 ) 第 款 地方特例交付金

区 分 予算現額医 ) 調 定 額医 )

比較増△減 △ 48,800,000

「4 度 21,100,000 21,291,000

「」 度

4,417,782,000

△ 監,監監買,000

4,907,963,000

△ 1.監 △ 1.監

111.1

普通交付税の収入済額 前 度 比 , 千円(4. % の減少 なっ 特 別 交 付 税

△ 4.買 9.8 4,832,654,000 6,389,000 6,389,000 ) (

(単位 円・%

4,907,963,000 △ 1.監

比 較 増 減 21,291,000 100.9

6,253,000 6,253,000

(単位 円・%

収入済額医 )

100.0

0.0

(

執行率 収納率 )

比較増減 0

増 減 率

0.0

「」 度 7,000,000 100.0

収納率

2.2

収入済額 前 度 比 千円(2.2% の増加 なっ い 136,000

2.2 136,000

△ 貸監,」09,000 1,040,318,000

( 調 定 額医 )

執行率 ) (

い 特別交付税の収入済額 前 度 比 2, 千円( .8% の増加 な

(単位 円・%

91.3 89.3 2.0

100.0 ) っ い

7,000,000 「4 度

区 分 予算現額医 )

3,690,266,000

102,070,000

比 率 普 通 交 付 税

金 額 △ 1貸貸,」貸9,000

収入済額医 )

収入済額 前 度 比 , 千円( . % の減少 なっ い 。

3,867,645,000

第11款 交通安全対策特別交付金

税 目 別 収 入 状 況

区 分 24 度 2 度

(20)

252,502,000 272,475,405 264,916,605

△ 監.4 0.0 △ 」「」,100

金 額

使 用 料 152,512,487

99.5

24 度 2 度

253,969,377 246,800,177

104.9 「」 度

96.0

0.1 10.2

比較増減

99.9

(ア 使用料 前 度 比 488千円( . % の減少 なっ い の主な の 比 較 増 減 区 分

27,700

153,000,575

0 203,500

収入済額 前 度 比 2 , 千円( . % の減少 なっ い の主な の 農林水産施設災害復旧費 担金の小災害復旧事業 益者 担金 , 4千円(皆減 及

△ 買4,84貸,000 △ 「買,貸「買,048 △ 「買,貸0監,監48 399,661,589 399,458,089

)

△ 買買,監00 △ 買.貸

△ 買.貸

農林水産業使用料の農業者等就労施設使用料 , 千円(8. % 及びふ あいの

の 清掃手数料の廃棄物処理手数料 8, 4 千円( 4. % あ

△ 0.9

(イ 手数料 前 度 比 , 28千円( .8% の減少 なっ い の主な 収入済額 前 度 比 8, 千円( .8% の減少 なっ い

比 率 △ 0.」 あ 。

0 △ 「0,監00

(単位 円・% 収入未済額 収納率

97.2 97.2 (

100.0

372,752,541 0 183,000

一方 増加した主な の 戸籍住民基本台帳手数料の除籍手数料4 千円( . % 収入未済額 , 4 千円の主な の 住宅家賃 ,48 千円及び徴税手数料 千円

△ 488,088 項 別 収 入 状 況

執行率 調 定 額医 )

「4 度 351,078,000 372,935,541 106.2

増減率 △ 1監.買 「」 度 415,925,000

収入未済額 収納率

( ) ( )

△ 買.8

第1 款 分担金及び 担金 (単位 円・%

区 分 予算現額医 ) 調 定 額医 ) 収入済額医 )

執行率

納 損額

246,800,177

△ 1貸,買「8,」40

手 数 料 94,287,690 111,916,030

264,916,605 △ 18,11買,4「8 計

7,141,500 350,800 7,208,000

(単位 円・% 第1 款 使用料及び手数料

( 区 分 予算現額医 ) 収入済額医 )

) 収入未済額 8 千円 保育所運営費 担金 あ

比較増減 △ 4,監4買,000 △ 18,監0買,0「8 △ 18,11買,4「8 「4 度 247,956,000

△ 10.1

一方 増加した主な の 土木使用料の住宅家賃2,2 千円( . % あ 使用料 , 42千円( 2. % あ

△ 9「.1

△ 1監.8 納 損額

び 燃 処理費 担金を含 清掃費 担金 ,2 千円( 2.8% あ

(21)

60,295,271

(ウ 委託金 前 度 比 , 8千円( .2% の減少 なっ い の主な (皆減 あ

△ 19.「 △ 10」,0」9,貸8監

5.6

国 庫 担 金 1,133,596,888 1,073,301,617

△ 1買.監

(イ 国庫補助金 前 度 比 , 千円( . % の減少 なっ い の主な の 総務管理費補助金の共聴施設整備事業補助金2 , 千円(皆減 農

減 あ

の 一般財源化さ た児童福祉費委託金の子 手当事務取扱交付金 , 千円(皆 一方 増加した主な の 清掃費補助金の 環型社会形成推進交付金 , 8千円 及び小・中学校費補助金の安全安心な学校 く 交付金(繰越明許分 8, 4 千円

(皆増 あ

業費補助金の農業活性化緊急基盤整備事業補助金(繰越明許分 , 千円(皆減

「」 度 1,706,270,076

増 減 率 23.4

収入済額 前 度 比 44, 2 千円(2. % の減少 なっ い △ 「.買 △ 「.買 1,975,378,000

2,438,603,000

△ 44,貸「」,191

項 別 収 入 状 況

2 度

比 率

金 額

比 較 増 減 (単位 円・% △ 44,貸「」,191 △ 18.」

1,661,546,885 「4 度

10,283,674

委 託 金

区 分 24 度

1,706,270,076

1,661,546,885

比較増減 463,225,000

(ア 国庫 担金 前 度 比 ,2 千円( . % の増加 なっ い の主 な の 児童福祉費 担金の子 のた の手当費 担金42 , 4 千円(皆増 及

△ 「.買

計 △ 44,貸「」,191

び教育費 担金の公立学校施設整備費 担金(繰越明許分 ,8 千円(皆増 △ 1,9貸8,買貸貸

国 庫 補 助 金 519,645,000 622,684,785

8,304,997

1,661,546,885 1,706,270,076

一方 減少した主な の 民生費 担金の子 手当費 担金 2, 2 千円(皆 減 あ

) )

0.0 68.1

86.4 100.0 100.0

第1 款 国庫支出金 (単位 円・%

区 分 予算現額医 ) 調 定 額医 ) 収入済額医 )

執行率 収納率

(22)

(エ 県貸付金 前 度 同額 あ 地方産業育成資金貸付金 あ

の 選挙費委託金の新潟県知事選挙交付金 , 千円(皆増 及び衆議院議員総選挙 収入済額医 )

執行率 収納率

( ) ( )

「4 度 1,429,715,000 1,312,940,109 1,312,940,109 91.8

第1 款 県支出金 (単位 円・%

区 分 予算現額医 ) 調 定 額医 )

100.0 76.4 100.0

比較増減 △ 14」,491,000

「」 度 1,573,206,000 1,201,510,459 1,201,510,459

111,429,650 15.4 0.0

増 減 率 △ 9.1 9.3 9.3

111,429,650

項 別 収 入 状 況 (単位 円・%

21.3 比 較 増 減

一方 減少した主な の 労働費補助金の緊急雇用創出事業臨時特例交付補助金42, 千円(28.8% 及びふ さ 雇用再生特別交付補助金4 , 8千円( .8% 収入済額 前 度 比 ,42 千円( . % の増加 なっ い

(イ 県補助金 前 度 比 , 千円(2 . % の増加 なっ い の主

(ウ 委託金 前 度 比 22, 千円(2 . % の増加 なっ い の主な

及び最高裁 所裁 官国民審査交付金 8, 2 千円(皆増 あ の 民生費 担金の子 手当費 担金 ,8 千円(皆減 あ

26.1

区 分 24 度

比 率

一方 増加した主な の 児童福祉費 担金の子 のた の手当費 担金 ,2 千円(皆増 及び社会福祉費 担金の障害者自立支援給付費 担金2 , 8 千円(2 .

付金事業補助金 2, 8千円( 4. % あ

(ア 県 担金 前 度 比 42,2 千円( .4% の減少 なっ い の主な 111,429,650 9.3

% あ

越明許分 , 千円( , 2 . % 及び農業費補助金の県消費・安全対策交 な の 農林水産施設災害復旧費補助金の現 度災害復旧費補助金(農地・農業用施設・繰

△ 9.4 △ 4「,「」9,184

131,517,179 749,111,364

0.0 50,000,000

106,981,141 84,829,486 617,594,185

県 貸 付 金 50,000,000

委 託 金

金 額

県 担 金

1,312,940,109 1,201,510,459 県 補 助 金

0

2 度

(23)

△ 買1.買

区 分 24 度 2 度

△ 「「,「00,188

比 率

金 額

比 較 増 減 収入済額 前 度 比 ,8 千円( . % の減少 なっ い 増 減 率 △ 貸4.9 △ 買1.買

「」 度 173,257,000

( )

比較増減 △ 1「9,貸1監,000 △ 10貸,89貸,買8買 △ 10貸,89貸,買8買

「4 度 43,542,000

0.0 101.1 100.0 175,241,176 175,241,176

154.7 100.0 67,343,490 67,343,490

53.6

第1 款 財産収入 (単位 円・%

区 分 予算現額医 ) 調 定 額医 ) 収入済額医 )

執行率 収納率

( )

2,376,050 2,376,050

「4 度 2,300,000

第1 款 寄 附 金

(イ 財産売払収入 前 度 比 22,2 千円( 4. % の減少 なっ い

( )

(

103.3

2.2 0.0

△ 8貸.貸 △ 8貸.貸 19,241,472 19,241,472

の 一般寄附金 , 千円( 2. % あ 増 減 率 △ 8貸.9

執行率 収納率

)

収入済額 前 度 比 ,8 千円(8 . % の減少 なっ い の主な △ 1買,8買監,4「「 △ 1買,8買監,4「「

比較増減 △ 1買,貸」「,000

「」 度 19,032,000

100.0 101.1 100.0 土地売払収入が2 , 千円(4 . % 減少し 一方 物品売払収入 が4, 千円( 8. % 増加したた あ 。

区 分 予算現額医 ) 調 定 額医 ) 収入済額医 ) 項 別 収 入 状 況

△ 買1.買

財 産 運 用 収 入 24,278,539 109,976,037 △ 8監,買9貸,498 △ 貸貸.9

財 産 売 払 収 入 43,064,951 65,265,139

(単位 円・%

(ア 財産運用収入 前 度 比 8 , 千円( . % の減少 なっ い

△ 」4.0

計 67,343,490 175,241,176 △ 10貸,89貸,買8買

の主な の 建物貸付料の震災 ュ ア 貸付料84, 8 千円(皆減 あ

(24)

納 損額

) 収入未済額

「」 度 1,364,135,000

(単位 円・% △ 10.「 △ 10.「

繰越金の 訳 純繰越金4 , 4千円及び公営住宅施設整備事業を含 繰越明許費繰

0.0 0.0

(

予算現額医 ) 比較増減

増 減 率 △ 10.「

収入済額 前 度 比 , 2千円( .2% の減少 なっ い △ 買1,貸9「,9「貸 △ 買1,貸9「,9「貸

第 款 諸 収 入

区 分 「」 度

1,349,244,384 1,344,350,251

越分4 ,4 千円 あ

執行率 収納率

調 定 額医 ) 収入済額医 )

( )

100.0

(単位 円・%

執行率 収納率 ( ) (

545,211,298

)

収入済額医 )

105,063

△ 18.0

△ 0.1

0

増 減 率 4.5 40.0 40.0

607,004,000

100.0

△ 1.4 0

0

増 減 率

△ 買1,貸9」,000

△ 「4「,0「1,「0「 △ 「4「,1「買,「買監 比較増減

1,135,371,000

収入未済額4, 千円の主な の 民生費雑入の生活保護法第 条等 よ 返還金 収入済額 前 度 比 242, 2 千円( 8. % の減少 なっ い

4,999,196

△ 1貸.9

4,894,133

「4 度

2.1

△ 「「8,貸買4,000

1,107,223,182 1,102,223,986 97.1 99.5

98.5 99.6

, 千円及び老人保健第 者納付金 ,8 2千円 あ

( ) ( )

10.9 0.0 32.1

執行率 収納率

「4 度 545,211,000 545,211,298

468,041,709

「」 度 1,458,129,000

43.0 100.0

区 分 予算現額医 ) 調 定 額医 )

△ 1買.8

第1 款 繰 入 金 (単位 円・%

区 分 予算現額医 ) 調 定 額医 ) 収入済額医 )

100.0 100.0 607,004,225 607,004,225

比較増減 66,037,000 187,032,633 187,032,633

一方 減少した主な の 環境う おい基金繰入金 ,4 千円(4 .8% あ

第1 款 繰 越 金

「4 度 1,524,166,000 655,074,342 655,074,342

468,041,709

の 災害対策基金繰入金 , 22千円( . % あ

収入済額 前 度 比 8 , 2千円(4 . % の増加 なっ い の主な

(25)

△ 149,「買0,9監貸

△ 89,買11,1」0 159,958,450 249,569,580

678,122

5,531,714 9,402,743 △ 」,8貸1,0「9

△ 1」.8

376,535 △ 買1,「貸1 △ 1買.」

929,901,965 1,079,162,922

1,344,350,251

延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料

(イ 雑入 前 度 比 8 , 千円( . % の減少 なっ い の主な の 土木費雑入の中越大震災復興基金事業交付金44, 千円(皆減 千谷 イ

△ 41.「

預 金 利 子 315,264

託 事 業 収 入 6,516,593 5,838,471

貸付金元利収入

11.6

(ア 貸付金元利収入 前 度 比 4 ,2 千円( .8% の減少 なっ い の主な の 中小企業融資資金預託金返金 24,8 千円( 2.2% あ

△ 」監.9

計 △ 「4「,1「買,「買監 △ 18.0

雑 入

1,102,223,986

区 分 24 度 2 度

比 較 増 減

金 額 比 率

△ 118,」00,000 △ 10.9 0.0 71.8 100.0

項 別 収 入 状 況 (単位 円・%

一方 増加した主な の 商工費雑入の地域総合整備財団補助金 , 千円(皆 増 あ

1,621,500,000

比較増減 212,100,000

増 減 率 9.4 △ 貸.」 △ 貸.」

△ 118,」00,000

収納率

( )

60.9 100.0 2,469,000,000

(単位 円・%

収入済額 前 度 比 8, 千円( . % の減少 なっ い 第 1款 市 債

区 分 予算現額医 )

「」 度 2,256,900,000 1,621,500,000

ス 係 物件補償料2 ,22 千円(皆減 及び教育費雑入のスポ ツ振興く 助成金 (繰越明許分 ,4 千円(皆減 あ

( )

「4 度

調 定 額医 ) 収入済額医 )

執行率

(26)

総 務 債 13,600,000 0 13,600,000

衛 生 債 7,200,000 0 7,200,000

農 林 水 産 業 債

1,503,200,000

借 換 債

△ 」「,400,000 △ 14」,貸00,000 188,500,000

△ 118,」00,000 1,621,500,000

18,800,000

31,800,000

△ 貸買.「 △ 9.1

△ 貸.」 皆増

千円( 8. % あ

8 千円( . % あ

一方 増加した主な の 臨時財政対策債 , 千円(4. % 及び土木債 , 皆減

土 木 債

減少した主な の 災害復旧債 4 , 千円( .2% 及び農林水産業債4 , 276,100,000

42,800,000

消 防 債

教 育 債 324,000,000

災 害 復 旧 債

比 率

18,500,000 131.4

△ 41,貸00,000

13.0 △ 買8.9 244,300,000

皆増

4.5

臨時財政対策債 775,900,000 742,300,000 33,600,000

(単位 円・%

区 分 24 度

比 較 増 減 目 別 収 入 状 況

金 額

356,400,000

0 11,000,000 △ 11,000,000

44,800,000

24,300,000

2 度

(27)

147,041,365

(単位 円・%

用 額 75,210,862 増 減 率 △ 1貸.4

支出済額 前 度 比 , 28千円( . % の減少 なっ い の主な

予 算 現 額 支 出 済 額

24 度 99.0

178,169,763

1,459,635 148,501,000

1,668,237

△ 「08,買0「 △ 1「.監

23 度 179,838,000

△ 」1,」」貸,000 △ 」1,1「8,」98 △ 0.1 比 較 増 減

△ 1「買,0買「,000 △ 48,448,1貸貸

99.1

区 分 執行率 繰越明許費繰越額

96.2

23 度

24 度

(単位 円・% の 共済費2 ,4 千円(4 . % 及び報酬 , 2千円( . % あ

△ 1貸.監

第 款 総 務 費

.歳 出

(単位 円・% 区 分 予 算 現 額 支 出 済 額 執行率 翌 度繰越額 用 額

18,135,073,847

予算現額2 , 22, 千円 対し 支出済額 , ,2 2千円 あ

翌 度繰越額 , ,4 千円 繰越明許費繰越額 あ △ 「.監

1 款別予算執行状況

△ 監「9,8買1,81「 392,201,000 102,619,812 比 較 増 減 △ 」監,041,000

△ 0.「 △ 「.9

支出済額 前 度 比 2 ,8 千円(2. % の減少 なっ い

支 出 済 額 執行率 用 額

第1款 議 会 費

区 分 予 算 現 額

24 度 20,322,535,000 17,605,212,035 86.6 1,515,400,000 1,201,922,965 1,123,199,000 1,099,303,153

増 減 率

89.1 23 度 20,357,576,000

34.9

執行率 8 . % 前 度 比 2. ポイント減少し い

9.3

円及び災害救助費 , 4千円 あ

10,000,000 2,265,509,000 2,180,298,138

△ 買買,買1」,8「」

繰越明許費繰越額 , 千円 過疎 落等自立再生緊急対策事業補助金 あ 用額 ,2 千円の主な の 総務管理費42, 2千円 選挙費 , 千

△ 監.」 △ 「.「

△ 11,000,000 21,000,000

比 較 増 減

△ 4貸.0 141,824,685 2,391,571,000 2,228,746,315 93.2

3.0

(28)

(単位 円・%

項 別 支 出 状 況

総 務 管 理 費 1,842,148,627 1,767,555,358

比 率 比 較 増 減 金 額

区 分

4.2

24 度 2 度

74,593,269

46,926,612 189,212,206 169,390,465

68,065,798

徴 税 費

△ 1「,買買「,監」」

戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 △ 1監.貸

△ 19,8「1,貸41 △ 10.監 80,728,331

計 2,180,298,138

統 計 調 査 費

25,547,991

△ 8.9

選 挙 費 42,772,982 △ 4,1監」,買」0

24,416,684

△ 1」.9

監 査 委 員 費 △ 4.4

△ 981,買」9 7,081,054

6,099,415

△ 1,1」1,」0貸

2,228,746,315 27,404,167 111,694,763

△ 48,448,1貸貸

△ 84,「90,監9買 △ 貸監.監

( 災害救助費 前 度 比 84,2 千円( . % の減少 なっ い (ア 総務管理費 前 度 比 4, 千円(4.2% の増加 なっ い の

主な の 一般管理費の 職手当 4, 千円( 8. % 庁舎耐震改修設計 △ 「.「

4 千円(皆増 及び衆議院議員総選挙及び最高裁 所国民審査費 8, 千円(皆 増 あ

業務委託料(繰越明許分 2 ,4 千円(皆増 及び企画財政費の地域情報番組

一方 減少した主な の 財産管理費の環境う おい基金積立金 , 2千円( 皆減 あ

電算処理委託料4, 千円( .2% あ

い の主な の 住民基本台帳事務電算処理委託料 , 2千円(88.4% あ

災 害 救 助 費

事業委託料 ,8 2千円(皆増 あ

な の 税務総務費の職員人件費 , 88千円( .4% 及び賦課徴収費の市税 (イ 徴税費 前 度 比 ,82 千円( . % の減少 なっ い の主

(ウ 戸籍住民基本台帳費 前 度 比 2, 2千円( . % の減少 なっ

(エ 選挙費 前 度 比 4, 千円(8. % の減少 なっ い の主な の 新潟県議会議員一般選挙費 , 8 千円(皆減 及び小千谷市議会議員一般選 挙費2 ,248千円(皆減 また増加した主な の 新潟県知事選挙費 ,8

新潟・福島豪雨災害 被災者生活再建支援金 , 千円(皆減 及び豪雪災 害 除雪業務委託料 2, 千円(44. % あ

(29)

千円( . % あ

計繰出金 , 84千円(4.4% あ

な の 子 のた の手当費の扶助費 , 4 千円( 2. % 及び児童措置 一方 減少した主な の 老人福祉費の介護雇用推進事業委託料 , 4千円(

(イ 児童福祉費 前 度 比 2, 24千円( . % の減少 なっ い の主 皆減 あ

費の職員人件費2 , 千円( . % あ

の主な の 扶助費の生活扶助 , 2千円医 . %)及び医療扶助 ,4 一方 増加した主な の 児童福祉総務費の認定 園施設建設費補助金8 ,

(ウ 生活保護費 前 度 比 , 8 千円( 4. % の減少 なっ い 4千円(皆増 及び児童措置費の臨時保育士賃金2 ,4 2千円( . % あ (ア 社会福祉費 前 度 比 22, 千円( . % の増加 なっ い

4,425,053,794 80,255,279

% 老人福祉費の施設修繕工事 , 8千円(皆増 及び後期高齢者医療特別会 の主な の 障害者福祉費の介護給付費・訓練等給付費扶助 ,4 4千円(2 .

1.8 4,344,798,515

第 款 民 生 費 (単位 円・%

82千円及び生活保護費 , 千円 あ

区 分 予 算 現 額 支 出 済 額 執行率 4,802,358,000

2.3 66.0

4,693,288,000

80,255,279 △ 0.監 4,344,798,515

用 額

比 較 増 減

社 会 福 祉 費 2,352,325,893

項 別 支 出 状 況

生 活 保 護 費 284,354,882

5.5

区 分

△ 14.0 2,229,965,158

244,573,781 △ 」9,貸81,101

1,830,478,475

金 額

370,604,206

147,394,721 4,425,053,794 92.1

223,209,485

繰越明許費繰越額

24 度

125,280,000

比 較 増 減 109,070,000

92.6

23 度

△ 118,監80,000 6,700,000

増 減 率

△ 0.1 24 度

△ 「,」「4,」監監

用額 , 4千円の 訳 社会福祉費 4, 2千円 児童福祉費 2 ,

児 童 福 祉 費 1,828,154,120

比 率

1.8 △ 94.貸

(単位 円・%

122,360,735

2 度

(30)

比 率

2 度

保 健 衛 生 費

741,925,799 642,835,886

小児医療専用病床運営費補助金 , 千円(皆増 及び母子衛生費の医療費扶助 ,

区 分

清 掃 費

比 較 増 減

15.4 602,686,095

99,089,913

171,457,741

(ア 保健衛生費 前 度 比 82, 千円( . % の増加 なっ い の 82,637,439 15.9

第 款 衛 生 費 (単位 円・%

用額 ,424千円の主な の 保健衛生費 8,2 千円及び清掃費8 ,

24 度 156,424,128

23 度

用 額 89.9

1,552,640,000 1,396,215,872

区 分 予 算 現 額 支 出 済 額 執行率

10.2

項 別 支 出 状 況

千円 あ

支出済額 前 度 比 ,4 千円( 4. % の増加 なっ い

金 額

(単位 円・%

24 度

520,048,656

水 道 費 51,603,978 61,873,589 △ 10,「買9,買11 △ 1買.買

1,396,215,872 1,224,758,131 14.0

一方 減少した主な の 予防費の予防接種委託料 , 千円( . % 及

工事 2 ,42 千円(皆増 あ

主な の 保健衛生総務費の救急医療専用病床運営費補助金84,4 千円(皆増

千円( 8. % あ

の 水道事業費の水道事業会計資本費補助金 , 千円( . % あ (ウ 水道費 前 度 比 ,2 千円( . % の減少 なっ い の主な

び環境衛生費の 環境衛生事務委託料 ,2 千円(8 . % あ

の 処理費の車両購入費 , 千円(皆増 及びし尿処理費の設備機器整備 (イ 清掃費 前 度 比 , 8 千円( .4% の増加 なっ い の主な

一方 減少した主な の 清掃総務費の指定 袋作成 管理等委託料 , 千円 (48.4% 埋立地暫定廃 工事費 担金 4, 千円(皆減 及びし尿処理費の 設備機器修繕工事2 ,422千円(皆減 あ

14,416,259

1,366,766,000 1,224,758,131 89.6 142,007,869

171,457,741 比較増減

増 減 率 13.6 14.0

(31)

繰越明許費繰越額 , 千円 農業費の農業管理センタ 耐震改修事業 , 4.5

24 度

23 度

支出済額 前 度 比 2 , 千円(4.2% の増加 なっ い 15,199,000

25.2 △ 1」.9 比 較 増 減 29,106,741

繰越明許費繰越額

執行率 85.1 支 出 済 額

714,626,584

増 減 率

85.4

△ 0.」

千円及び県営 がい排水事業 担金2 , 千円 あ

△ 貸,90買,貸41 75,600,000

60,401,000

49,062,416 用 額

685,519,843 進事業委託料 , 8 千円(皆減 あ

4.2 予 算 現 額

839,289,000 802,890,000 36,399,000

第 款 農林水産業費 (単位 円・%

区 分

56,969,157 (単位 円・%

区 分 24 度

比 較 増 減

金 額 比 率

2 度

△ 」」.」

計 41,814,069 62,688,902 △ 「0,8貸4,8」」

用額 , 8 千円の主な の 労働諸費 , 2千円 あ △ 「貸.4 △ 」」.」

増 減 率

△ 4買.監

労 働 対 策 費 19,101,663 20,222,747 △ 1,1「1,084 △ 監.監

労 働 諸 費 22,712,406 42,466,155 △ 19,貸監」,貸49

項 別 支 出 状 況

△ 貸.8

89.0

支出済額 前 度 比 2 ,8 4千円( . % の減少 なっ い

153.2

第 款 労 働 費 (単位 円・%

区 分 予 算 現 額 支 出 済 額 執行率 用 額

労働諸費 前 度 比 , 千円(4 . % の減少 なっ い の主 な の 配食等サ ビス事業委託料 , 千円(皆減 及び冷凍生そ 開発・販売

47,002,000 41,814,069

比 較 増 減

64,738,000 62,688,902 96.8

5,187,931

△ 1貸,貸」買,000 △ 「0,8貸4,8」」

2,049,098

24 度

23 度

(32)

12.5

4 千円(皆減 落型ア ビ ネス活性化推進事業委託料8, 千円(皆減 及

計 685,519,843

水 産 業 費 6,051,252

や観 広報 事業委託料 8, 8 千円(皆減 及び企業立地 進費の企業立地

用額 ,8 千円の主な の 商工業振興費4 ,4 千円 あ

支出済額 前 度 比 2 2,24 千円( .2% の減少 なっ い の主 4.2

な の 商工業振興費のその他の貸付金 24,8 千円( 2.2% 観 費のお 29,106,741

進事業補助金 2, 4千円(皆減 あ

(ア 農業費 前 度 比 , 千円(4.8% の増加 なっ い の主な 671,463

項 別 支 出 状 況 (単位 円・%

区 分

△ 1「.貸

林 業 費 21,830,424 25,000,453

比 較 増 減

金 額 比 率

24 度 2 度

農 業 費 686,744,908 655,139,601

714,626,584

5,379,789

△ 」,1貸0,0「9

の 林業振興費の林道舗装工事 , 千円(皆減 あ

4.8

の 農業振興費の埋設農薬適正処理業務委託料 ,4 8千円(8 .8% あ

一方 減少した主な の 農業振興費の新潟米 ン 力強化推進事業補助金28, 31,605,307

区 分 予 算 現 額

第 款 商 工 費 (単位 円・%

び農地費の がい排水工事(繰越明許分 28, 千円(皆減 あ

用 額 (ウ 水産業費 前 度 比 千円( 2. % の増加 なっ い の主な の

支 出 済 額 執行率

(イ 林業費 前 度 比 , 千円( 2. % の減少 なっ い の主な

水産業振興費の錦鯉品評会補助金 , 千円(皆増 あ

増 減 率 △ 1「.貸 △ 1監.「 110.0

95.2

23 度 1,421,305,000 1,392,821,654

31,322,507 比較増減 △ 180,9「1,000 △ 「1「,「4」,監0貸 △ 「.8

28,483,346 59,805,853

24 度

(33)

の 克雪対策費の克雪住宅協調整備事業補助金 , 千円(4 .2% あ

河 川 費 38,298,202

水 道 費

33,713,495 918,075,000 都 市 計 画 費

438.0 △ 4.貸

一方 減少した主な の 道路橋 う新設改良費の道路橋 う補助事業道路改良工 266,633,570

928,190,000

0.5 住宅費の公営住宅施設整備事業 , 千円 あ

金 額 土 木 管 理 費

比 率

区 分 24 度

2,625,146,881 27,023,861

増 あ

201,023,258 211,013,119

住 宅 費 294,186,690

2,987,090,000 678,104,000

82,225,766

661,070,000

(単位 円・% △ 9,989,8買1 3,665,194,000

150,930,000

5,941,017

項 別 支 出 状 況

比 較 増 減 812,000,000

10.3 △ 10,11監,000

66,285,664

△ 買監.」 △ 買」,監0監,「」」

27,553,120

△ 1.1 繰越明許費繰越額8 2, 千円の 訳 道路橋 う費の道路橋 う補助事業4

1,181,962,593 76,284,749

97,218,728

7.8 5.6

38,092,120 206,082

第 款 土 木 費 (単位 円・%

支 出 済 額

予 算 現 額 執行率 繰越明許費繰越額 用 額 区 分

24 度

23 度

72.4

△ 1監.監 2,652,170,742

比較増減

2,625,146,881 27,023,861 1.0

1,248,248,257

87.9

2 度

千円 融雪施設補助事業2 2, 千円及び河川費の河川整備事業 , 千円並び

2 , 千円及び住宅費42, 千円 あ

, 千円 道路橋 う単独事業 , 千円 除雪機械整備事業 , 支出済額 前 度 比 2 , 2 千円( . % の増加 なっ い

22.7 増 減 率

道 路 橋 う 費

事(繰越明許分 82, 2 千円(皆減 除雪対策費の除雪業務委託料4 , 千 用額2 , 2 千円の主な の 土木管理費 2, 千円 道路橋 う費

37,423,332 658,211 1.8

国 土 調 査 費

円( ,4 . % 及び除雪対策費の車両センタ 施設整備工事 4, 8 千円(皆 1.0

(ア 土木管理費 前 度 比 , 4 千円( .8% の増加 なっ い の主な

計 2,652,170,742

円( . % 及び流雪溝新設改良工事 , 千円( . % あ 36,765,121

(34)

(単位 円・% 主な の 信濃川右岸河川公園整備事業工事費4 , 千円(皆減 あ

(ウ 都市計画費 前 度 比 , 千円( . % の減少 なっ い の

第 款 消 防 費

区 分 予 算 現 額 支 出 済 額 執行率 繰越明許費繰越額

(皆減 あ

(単位 円・%

一方 減少した主な の 防災費の用地購入費224, 82千円医8 . %) あ 繰越明許費繰越額8, 千円 消防費の消防施設整備事業8, 千円 あ

用額 , 千円の主な の 常備消防費 ,224千円及び防災費 4,

執行率

用 額

29.6

支出済額 前 度 比 ,8 千円(8.8% の減少 なっ い △ 」.「

支 出 済 額 繰越明許費繰越額

589,500,000

△ 「「.8 用 額 第1 款 教 育 費

△ 8.8 区 分 予 算 現 額

比較増減 △ 88,買貸「,000

24 度 2,686,360,000

△ 190,8監買,11監 増 減 率

454,900,000 142,323,214 2,177,808,786

23 度 2,775,032,000

74.0 78.5

△ 4.監

(エ 水道費 前 度 比 , 千円( . % の減少 なっ い 公 共 水道事業 担金 あ

( 住宅費 前 度 比 2 , 千円( . % の増加 なっ い の主な の 公営住宅管理費の施設整備工事 2,42 千円( .2% あ

一方 減少した主な の 住宅総務費の建物解体工事(繰越明許分 , 4 千円

109,907,329 1,986,952,671

△ 」「,41監,88監 134,600,000

入費 2 , 8千円( 2. % あ

千円 あ

23 度 988,195,000 938,660,575 95.0

-支出済額 前 度 比 , 千円( . % の増加 なっ い の主な の 常備消防費の位置情報通知 ステ (統合型 購入費2 , 8 千円(皆増 防災費 の職員人件費 4,2 千円( , . % 及び防災用備品(緊急告知 等 購

0.6 100.0 △ 「貸.8

△ 1」,貸買8,140 8,000,000 35,766,285

増 減 率 △ 0.0

49,534,425

24 度 987,743,000 943,976,715 95.6

(35)

繰越明許費繰越額 8 , 千円の 訳 教育総務費の特別支援学校整備事業2 , 千円 教育センタ 耐震改修事業4, 千円及び小学校費の小学校施設整備事業

22千円及び社会体育費22, 千円 あ

用額 , 千円の主な の 小学校費 , 千円 社会教育費 , 8 , 千円 あ

△ 190,8監買,11監 2,177,808,786

金 額 比 率

項 別 支 出 状 況 (単位 円・%

△ 」買貸,9」買,買監監

区 分 24 度 2 度

△ 買「.1

13,540 0.0

155,549,302 155,562,842

教 育 総 務 費

△ 監4,「98,10買

主な の 学校建築費の 小学校建設工事(繰越明許分 4 , 千円(皆増

854,869,005 605,822,607 41.1

224,721,733

249,046,398

△ 買,4」「,買」「

中 学 校 費

246,785,705

小 学 校 費

592,658,388

253,218,337

比 較 増 減

(ア 小学校費 前 度 比 24 , 4 千円(4 . % の増加 なっ い の

千円(皆減 あ

(イ 中学校費 前 度 比 , 千円( 2. % の減少 なっ い の △ 4.貸

1,986,952,671

△ 1買.4

228,104,165 △ 11,「48,買買0

△ 8.8

社 会 体 育 費 276,909,221 331,207,327

239,352,825

△ 「.監 社 会 教 育 費

(エ 保健給食費 前 度 比 ,248千円(4. % の減少 なっ い の主 な の 施設修繕工事 ,2 千円( .4% あ

主な の 体育施設費の都市公園体育施設整備工事(繰越明許分 44, 千円(皆 ( 社会体育費 前 度 比 4,2 8千円( .4% の減少 なっ い の

の 市民会館費の施設整備工事 , 千円( . % あ

主な の 学校建築費の 中学校校舎耐震化・大規模改修工事(繰越明許分 282, 大規模改修工事(繰越明許分 2 , 千円(皆減 あ

一方 減少した主な の 学校建築費の東小千谷小学校及び 谷小学校の校舎耐震化・ 計

(36)

支出済額 前 度 比 , 千円(8.8% の減少 なっ い

項 別 支 出 状 況

△ 8,貸1買,0監0

区 分

比 較 増 減 24 度

災害復旧費 , 千円 あ

用額 8, 2千円 農林水産施設災害復旧費 , 8 千円及び公共土木施設 害復旧事業 , 千円 あ

災害復旧事業 , 千円 河川現 度補助災害復旧事業2, 千円及び河川単独災 繰越明許費繰越額 , 千円の 訳 公共土木施設災害復旧費の道路現 度補助

金 額

41,594,982

△ 8.8 そ の 他 施 設 災 害 復 旧 費

△ 」0,監01,48監 △ 買」,」80,41貸 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費

計 315,607,967

24 度

346,109,452

427,380,000 315,607,967 98,172,033

47.9

23 度 722,143,000 310,688,000

73.8 13,600,000

第11款 災害復旧費 (単位 円・%

執行率 繰越明許費繰越額

区 分 予 算 現 額 支 出 済 額 用 額

船岡公園災害復旧工事費 あ

(単位 円・%

32.4 8,716,050

346,109,452

皆減 209,204,679

2 度

145,824,262

比 率 △ 」0.」 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 169,783,705 128,188,723

-(ウ その他施設災害復旧費 前 度 比 8, 千円(皆減 の減少 なっ い (ア 農林水産施設災害復旧費 前 度 比 , 8 千円( . % の減少 なっ

44千円(皆減 及び農業用施設災害復旧工事(単独 4 , 千円(皆減 い の主な の 農地・施設現 度補助災害復旧事業査定設計業務委託料 ,

, 8 千円(4, 4. % あ

っ い の主な の 河川現 度補助災害復旧事業河川災害復旧工事(繰越明許分 (イ 公共土木施設災害復旧費 前 度 比 4 , 4千円( 2.4% の増加 な 一方 増加した主な の 農地・施設現 度補助災害復旧事業災害復旧工事(繰越明 許分 4,8 2千円( ,2 . % あ

一方 減少した主な の 道路単独災害復旧事業道路災害復旧工事4 , 2千円 ( .4% あ

50.2 65,345,548

増 減 率 △ 40.8

△ 」0,監01,48監 25.9 32,826,485 △ 8.8 △ 9監.買

参照

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