小千谷市監査委員
各基金の運用状況審査意見書
小 千 谷 市 各 会 計 決 算 及 び
同
小千谷市監査委員
佐
藤
昭
夫
久保田
久
栄
す
小千谷市長 谷
靖 夫
様
小 監 第
号
成2
8月2
日
審査
付さ
た
成24
度小千谷市一般会計及び各特別会計の歳入歳
出決算並び
各基金の運用状況を審査したの
意見書を提出いたしま
決算審査意見書の提出
つい
介護保険特別会計
該当数値のない の あ 「△ 減又 マイナス あ
(注 ・文中 用いた金額 千円単位 表示し 原則 し 単位未満 捨 た
・比率(% 表示単位未満を四捨 入した
・端数処理の関係 比率の合計 訳が一致しない場合があ ・表中 度 成 よ 度 あ
公有財産
第 表 歳入歳出総括表
第 表 各会計歳出使途別分類表 第2表 一般会計財源別 度比較表
第4表 市税収入状況表
60 64
第 表 各会計款別歳入 度比較表 56
60 52
第 表 各会計款別歳出 度比較表 定額の資金を運用す 基金の運用状況
45
2. 収入印紙等購買基金 48
50 47
49 資 料
39
. 土地開発基金 . 債 権
4. 基 金 46
.後期高齢者医療特別会計 41
42
.
45 2. 物 品
44 工業団地事業特別会計
財 産 特 別 会 計
国民健康保険特別会計 2.
. 歳 入
. 2.
4.
6 総 括
一 般 会 計 第
. 2.
. 財政分析
23
歳 出
10
決算規模 6
37
目
次
第 第2
第4 第
1 頁 1
1 1 審 査 の 対 象
審 査 の 期 間 審 査 の 方 法
決算収支 4
ま 1
成
度 小 千 谷 市 各 会 計 歳 入 歳 出
決
算
及
び
各
基
金
の
運
用
状
況
審
査
意
見
第1
審査の対象
成24
度
小千谷市一般会計歳入歳出決算
成24
度
小千谷市国民健康保険特別会計歳入歳出決算
成24
度
小千谷市介護保険特別会計歳入歳出決算
成24
度
小千谷市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算
成24
度
小千谷市工業団地事業特別会計歳入歳出決算
成24
度
小千谷市土地開発基金運用状況
成24
度
小千谷市収入印紙等購買基金運用状況
第
審査の期間
成2
月28日
成2
8月2
日ま
第
審査の方法
審査
決算書及び付属書類並び
基金運用状況書等が法
基
い
調製さ
い
予算執行が関係法
及び予算の目的
従い
適正
つ効率的
執行
さ
た
また
決算計数の正確性を検討す
た
関係諸帳簿及び証憑書類を照
合す
必要
認
た審査手
き
よ
実施した
第
審査の結果
審査
付さ
た各会計の歳入歳出決算書及び付属書類並び
基金の運用状況書
い
関係法
準拠し
調製さ
お
つ
決算計数
関係諸帳簿
符合し正確
あった
また
予算の執行
おお
適正
あ
認
た
第
まとめ
一般会計
特別会計の総計決算額
歳入2
,4
8,
千円(前
度
比
.
4%減
歳出2
,
8
,
千円
(前
度比
.
8%減
なった
形式収支
82
,
8
千円の黒字
な
翌
度
繰
越す
き財源を
字要素及び赤字要素を加味した実質単
度収支
4
,42
千円の黒字
な
っ
い
次
普通会計ベ
スの財政分析
つい
市債発行が後
度の財政運
営
及ぼす影響を知
た
の公債費比率及び地方債の借入を制限す
上
の指標
な
起債制限比率
前
度
比
改善し
い
一方
財政力の強さを
財政力指数
財政の硬直度を示す経常収支比率及び
収入の安定性
財政上の自主性を推測す
経常一般財源比率
し
い
一般会計の決算規模
前
度
比
歳入
おい
2.
%の減少
歳出
お
い
2.
%の減少
なっ
い
実質収支
42
,
千円の黒字
繰
越さ
た前
度実質収支を差し引いた単
度収支
8,
4千円の赤字
あ
財政調整積立金等を加味した実質単
度収支
8
,
千円の黒
字
なっ
い
財源別歳入
おい
自主財源が4
.
%
依
財源
4.
%
なっ
お
対比す
依
財源が
.8ポイント上回っ
い
また
一般財源
8.
%
特定財源
.
%
なっ
い
歳出の性質別経費の状況
義務的経費
公債費の減少
よ
前
度
比
4.2%の減少
なっ
い
一方
投資的経費
災害復旧事業費の減少
よ
前
度
比
.2%の
減少
なっ
い
また
その他の経費
投資及び出資金・貸付金並び
道路除雪費及び総合体
育館施設補修工事等の維持補修費の減少
よ
2.
%の減少
なっ
い
次
特別会計全体の決算規模
前
度
比
歳入
おい
2.
%増加し
歳出
おい
.
%増加し
い
国民健康保険特別会計
実質収支
2
2,8
4千円の黒字
な
単
度収支
,2
千円の黒字
あ
実質単
度収支
2
,
千円の黒字
なっ
い
介護保険特別会計
実質収支
2
,
千円の黒字
な
単
度収
支
44
千円の黒字
な
実質単
度収支
2
,
48千円の黒字
なっ
い
後期高齢者医療特別会計
実質収支
,
千円の黒字
なっ
い
黒字
なっ
い
工業団地事業特別会計
実質収支
24
千円の黒字
な
単
度収支
及び実質単
度収支
千円の黒字
なっ
い
以上が各会計の決算状況
あ
次
基金の運用状況
つい
決算
度中の主な
の
し
国際交
流・文化・スポ
ツ振興基金
地域福祉基金
介護給付費準備基金
災害対策基
金
及び環境う
おい基金な
取
崩しが行わ
い
一方
財政調整積立
金
国民健康保険給付準備基金等
積立が行わ
基金全体
前
度末
比
増加
なっ
い
定額運用基金の運用状況
つい
各基金
目的
沿っ
運用さ
お
計数
正確
あ
以上が基金の運用状況
あ
最後
行政改革実施計画
おけ
経常収支比率及び起債制限比率の目標の成
果指標を
成し
成24
度
す
な
財政運営健全化の成果が現
い
し
し
多様化す
住民ニ
応え
地方分権社会進展の中
求
自
立的な行政運営を進
た
後
良質
つ適正な行政サ
ビスの提
供が求
い
各施策の実施
あたっ
限
た財源の効率的な配分
経費節減
努
健全な財政運営
市民福祉の向上
向け
一層の努力を望
の
あ
成24
度各会計決算及び各基金の運用状況審査の概要
次の
お
あ
国 民 健 康 保 険 介 護 保 険 後 期 高 齢 者 医 療
翌 越 す 度
き 繰 財 源
特 別 会
当 度各会計の総決算額 歳入2 ,4 8, 千円 歳出2 , 8 , 千円 歳入歳出差引残額(形式収支)82 , 8 千円を翌 度 繰 越し い
各会計相互間の歳入・歳出金額の重複分を控除した純計決算額(資料第 表参照) 歳入 2 , , 千円 歳出24, 8,8 8千円 なっ い
6,244,100
形式収支 翌 度 繰 越す き財源を控除した実質収支 , 千円の黒字 な 前 度実質収支を差し引いた単 度収支 48, 千円の黒字 なっ い また 実質的な黒字要素及び赤字要素を加味した実質単 度収支 4 ,42 千円 前 度 分 精 算 額
実 質 単 度 収 支
181,557,986 120,179,125 27,048,532 16,600,338 △ 10,「4貸,貸「買
の黒字 なっ い
く し 額
国 庫 支 出 金 等
25,503,242 △ 「買,8買」,買買買 積 立 金
市 債 繰 上 償 還 金 国 庫 支 出 金 等
27,222,810 △ 買,「00,00「 当 度 未 交 付 額
6,440,212 =
積 立 金 250,222,350 1,259,000 5,938,000
前 度 実 質 収 支
単 度 収 支
△ 買8,買買4,」買4 117,200,557 446,868
繰 越 さ た
497,774,298 135,693,725 26,866,364
△ 8貸,買00
実質収支 = 429,109,934 252,894,282 27,313,232
計 111,462,000
6,156,500
繰 越 額
事 故 繰 越 し
繰 越 額
繰 越 明 許 費
111,462,000
繰 越 額
6,156,500
形式収支 = 540,571,934 252,894,282 27,313,232
費 逓 次
[ 総 括 ]
1.決算収支
成24
度一般会計及び特別会計の決算収支の状況
次表の
お
あ
区 分 一 般 会 計
歳 出 総 額 17,605,212,035 3,777,497,022 3,482,416,460
715,038,981
計 2 度
工 業 団 地 事 業 合 計 金 額 比 率
※注 積立金欄 積立金 く し額 の各欄の表示 つい 一般 会計 財政調整積立金 国民健康保険特別会計 給付準備基金 介護
保険特別会 介護給付費準備基金の額を示す
※注2 国庫支出金等当 度未交付額欄の△表示 当 度超過交付額を示す ※注 国庫支出金等前 度分精算額欄の△表示 当 度返還超過額を示す
345,421,096 245,344,998 100,076,098 40.8
35,115
△ 11,買08,1監0 21,902,339 △」」,監10,489 △1監」.0
0 25,942,000 △「監,94「,000 △100.0
27,463,020 △ 「8,「81,買監買 55,744,676 △19貸.1
0 52,625 △監「,買「監 △100.0
257,419,350 331,411,074 △貸」,991,貸「4 △「「.」
35,115 48,930,576 △ 9,99「,貸0買 58,923,282 △監89.貸
210,802 666,789,289 676,781,995 △9,99「,貸0買 △1.監
245,917 715,719,865 666,789,289 48,930,576 7.3
111,462,000 47,437,000 64,025,000 135.0
111,462,000 47,437,000 64,025,000 135.0
827,181,865 714,226,289 112,955,576 15.8
25,580,971,883 26,056,470,276 △4貸監,498,」9」 △1.8
245,917
26,408,153,748 26,770,696,565 △」買「,監4「,81貸 △1.4
6,963,885 7,209,802
(単位 円
合 計
当 度 . 前 度 比 . ポイント し い 県 類似都市 均 比 . ポイント高い数値を示し い
財政力指数 数値が 近い 財政力が強い が き
を超え 財源 余裕があ の さ い
0.428 基 準 財 政
収 入 額
4,277,050 4,334,818 △ 監貸,貸買8 △ 1.」 3,786,520
△ 0.00貸 財 政 力 指 数
( カ 均
0.531 0.538
2 度 比較増減
9,090,694 基 準 財 政
需 要 額
7,967,316 8,163,371 △ 19買,0監監 △ 「.4
区 分 24 度 増減率
歳 出 7,975,759
△ 19.」 8,089,316 11,097,495 11,182,333
△ 0.8 △ 18.」
.財政分析
総務省の地方財政状況調査作成要領 基 いた普通会計 ス の主な財政分析数値 対前 度伸び率
県 類似都市 均
(24 度 次の お あ
( 財政力指数 (単位 千円・%
(注 県 類似都市 加茂市・見附市・糸魚川市・妙高市・阿賀 市・魚沼市・胎 市 0.7 0.3 △ 「買.9
特別会計
歳 入
△ 「貸.1 対前 度伸び率 2.1 0.0
8,262,369 8,090,411
7,898,356 10,805,431 10,996,529
△ 1.貸 7,921,396
17,117,355 21,804,619
3.0 19,330,704 22,333,667 17,579,531
△ 1」.4
対前 度伸び率 △ 「.9 △ 」.1
18,723,700
27.0 対前 度伸び率 △ 「.9 △ 」.4
18,145,783 18,680,285
歳 出 17,605,212 18,135,073
△ 14.1 27.4 3.9 2 度
.決算規模
決算規模の推移 次の お あ 対前 度伸び率 一般会計 歳入2. % 歳出2. %の減少 特別会計全体 歳入2. % 歳出 . %の増加 なっ い
(単位 千円・%
区 分 24 度 2 度 22 度 2 度
一般会計
(単位 % 区 分 24 度 2 度 22 度 2 度 2 度 小 千 谷 市 89.1 86.8 88.5 92.5 92.2 県 類似都市 均 89.6 89.5 87.8 89.9 91.4
区 分 24 度 2 度 22 度 2 度 2 度
小 千 谷 市 101.5 102.3 101.7 100.0 95.6
県 類似都市 均 101.0 100.8 101.4 92.8 96.4
区 分 24 度 2 度 22 度 2 度 2 度
小 千 谷 市 8.3 10.6 11.9 13.5 10.2
県 類似都市 均 12.0 12.4 12.7 14.2 15.2 %を超え 度合いが高い 経常一般財源 余裕があ を示し 歳入構造
当 度 8. % 前 度 比 2. ポイント し い
の 償還 要す 元金及び利子の支払額の一般財源所要額が 経常一般財 源総額 占 割合を示す
県 類似都市 均 比 . ポイント い数値を示し い
公債費比率 地方債発行が後 度の財政運営 及ぼす影響を知 た 用い (2 経常収支比率
当 度 8 . % 前 度 比 2. ポイント上昇し い
※ 経常一般財源等 減税補 債及び臨時財政特例債を含 算定した数値 あ
県 類似都市 均 比 . ポイント い数値を示し い
経常収支比率 財政構造の弾力性を測定す の の比率が %程度 お さま が妥当 考え 8 %を超え 場合 その財政構造 弾力性を失 いつつあ 考え い
( 経常一般財源比率
弾力性があ さ い
(4 公債費比率
当 度 . % 前 度 比 .8ポイント し い 県 類似都市 均 比 . ポイント高い数値を示し い
( 起債制限比率 ( カ 均・単位 % 区 分 24 度 2 度 22 度 2 度 2 度 小 千 谷 市
当 度 . % 前 度 比 . ポイント し い 県 類似都市 均 比 2. ポイント い数値を示し い
起債制限比率が2 %以上 な 地方債の許 一定の制限を け さ 県 類 似 都 市 均
8.5 9.7 11.2
7.0
10.2 10.9 11.7
9.0
お の比率が %を超え 地方債の管理 配慮が必要 さ い
公債費比率 起債制限比率の推移
区 分 「0 度
(単位 億円
市 債 現 在 高 等 の 推 移
16.6 148.0
15.6 131.8
借 入 額 10.4 19.3
小千谷市分を含
2.5 2.3 2.2
※2 度 解散した小千谷地域広域事務組合会計の
利子 償
還 額
19.8
元金 17.3
20.6 16.2
2.4
13.6 18.1
18.8 16.5 計 16.0
2.5
9.6 12.2
14.0 15.0 「「 度
市 債 現 在高 149.1
「」 度
「1 度 「4 度
149.7 148.1
10.2
13.5
11.9
10.6 10.2
9.6
11.2
9.7
8.5
7.0
0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0
年度 年度 年度 年度 年度
公債費比率 起債制限比率
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0
市債現在高 借入額 償還額計 億円
24 度 2 度 比 較 増 △ 減 金 額 構成比率
△ 「監,「8「 △ 0.8 比 率 金 額
17.8
(エ 構成比率 前 度 比 義務的経費が . ポイント減少し 8.4% 投資的経
% なっ い
費 .4ポイント上昇し .8% その他の経費 . ポイント上昇し4 .8 ( 性質別経費の状況
(単位 千円・%
金 額 構成比率
区 分
△ 11.監
13.4 32,572 1.3
の主な の 投資及び出資金・貸付金並び 道路除雪費及び総合体育館施設補修工事 38.9 △ 「9」,「買「 △ 4.「 7,056,807
2,435,424
△ 監1,」8監 △ 「.買 1,883,926 10.4 △ 「1買,監9監
1,667,331 9.5
10.7 3,204,782 18.2 3,230,064
1,942,817 1,891,432
△ 0.「 うち単独事業費
義 務 的 経
費 計 6,763,545 38.4
扶 助 費 10.7
人 件 費
公 債 費
1,362,710 7.5 359,299
8,280,429 45.7
△ 4,「9貸 投
資 的 経 費
普 通 建 設 事 業 費 2,467,996 14.0 1,277,701 7.3
災 害 復 旧 事 業 費 322,430 1.8
計
2.0
646,534
10.8
△ 」買,8買9 △ 10.」 △ 8監,009 △ 買.「 2,790,426 15.8 2,794,723
積 立 金 3.7
15.4
1,872,221 10.3 817,268 4.6 912,687 5.0
14.2 △ 」0,」「9 △ 1.「 維 持 補 修 費
計 8,057,091 45.8
投 資 及 び 出 資 金 ・ 貸 付 金 930,202 5.3
1,190,107 6.6 1,063,462 5.9
△ 「.1 そ
の 他 の 経 費
物 件 費 2,551,488 14.5 2,581,817
補 助 費 等 1,901,702 29,481
△ 1「.監 660,135 3.6 △ 1」,買01
繰 出 金 1,209,897 6.9
△ 「「」,」」8
1.6 △ 9監,419 △ 10.監
△ 「.貸 △ 1」」,「買0
19,790 1.7
100.0 △ 監「0,89貸 △ 「.9
合 計 17,611,062 100.0 18,131,959
災害復旧事業費が減少したた あ
等の維持補修費 あ
(地方財政状況調査の資料 よ
公債費が減少したた あ
(ア 義務的経費 前 度 比 2 ,2 2千円(4.2% の減少 なっ い
(イ 投資的経費 前 度 比 4,2 千円( .2% の減少 なっ い
(単位 千円・% 1.歳 入
のうち 翌 度 繰 越す き財源 ,4 2千円を差し引いた実質収支 42 , 千円の黒字 あ
千円の黒字 なっ い
( ) ( )
区 分 予算現額医 ) 調 定 額医 )
89.3 99.4 12,847,577 102,176,192
一般会計の決算額 歳入 8, 4 , 8 千円 歳出 , ,2 2千円 歳 入歳出差引残額 4 , 千円を翌 度 繰 越し い
なお 繰 越さ た前 度実質収支及び財政調整積立金等を加味した実質単 度収支 8 ,
(単位 円・%
「4 度 20,322,535,000 18,260,807,738 18,145,783,969
[一 般 会 計]
収入済額医 ) 納 損額 収入未済額
執行率 収納率
△ 貸,9買「,貸88 △ 1監,4買貸,「「貸 △ 「.監 0.1
20,810,365
「」 度 20,357,576,000 18,818,738,929 18,680,285,145
△ 」.0 △ 「.9
減少 なっ い
117,643,419
91.8 99.3
比較増減 △ 」監,041,000 △ 監監貸,9」1,191 △ 監」4,監01,1貸買
予算現額 対す 収入済額 8 . % 前 度 比 2. ポイント減少し い 調定額 対す 収入済額 .4% 前 度 比 . ポイント増加し い
△ 」8.」 △ 1」.1 増 減 率 △ 0.「
予算現額 2 , 22, 千円 調定額 8,2 ,8 千円 あ
収入済額 8, 4 , 8 千円 前 度 比 4, 千円(2. % の
1 財源別決算状況
納 損額 2,84 千円 前 度 比 , 2千円( 8. % の減少 な っ い
収入未済額 2, 千円 前 度 比 ,4 千円( . % の減少 なっ い
(ア 自主財源・依 財源(資料第2表医1)参照
△ 「.9 △ 」買0,買貸「
区 分 24 度 2 度
金 額
△ 監」4,監0「 自 主 財 源 8,190,505 8,551,177
比 率 比 較 増 減
△ 4.「 依 財 源
合 計
9,955,278 10,129,108 △ 1貸」,8」0 △ 1.貸
自 主 財 源 ・ 依 財 源 度 推 移 (単位 千円・%
収 入 済 額 構 成 比 率 収 入 済 額 構 成 比 率
「4 度 8,190,505 45.1 9,955,278 54.9
「」 度 8,551,177 45.8 10,129,108 54.2
「「 度 8,802,083 45.5 10,528,621 54.5
「1 度 11,301,461 50.6 11,032,206 49.4
「0 度 9,837,386 56.0 7,742,145 44.0
(イ 一般財源・特定財源(資料第2表医「)参照 (単位 千円・%
収 入 済 額 構成比率 収 入 済 額 構成比率
「4 度 12,460,893 68.7 5,684,890 31.3
「」 度 12,911,121 69.1 5,769,164 30.9
「「 度 13,171,976 68.1 6,158,728 31.9
一般財源の構成比率 8. % 前 度 比 .4ポイント減少し い
市税 地方交付税及び財産収入等が減少し 一般財源の構成比率が減少したた あ 区 分
一 般 財 源 特 定 財 源
自 主 財 源 依 財 源
区 分
歳 入 構 成 比 率 の 状 況
自主財源 8, , 千円 前 度 比 , 2千円(4.2% 減少し い の要因 諸収入が減少した よ の あ
依 財源 , ,2 8千円 前 度 比 ,8 千円( . % 減少し い の要因 市債が減少した よ の あ 。
構成比率 自主財源が前 度 比 . ポイント減少した。
33.7 32.2 23.8
26.4 28.2 28.6
6.9 11.2 8.9
8.2 7.2 6.1
3.6 6.3 3.8
3.6
2.5
3.6
11 6.3 14.1
7.2 7.7 6.8
23.6 23.2 20.3 25.0
26.3 26.6
11.1 10.3 17.4 17.4 15.5 16.4
5.5 6.2 8.4 8.3 8.7 8.3
4.6 4.3 3.3 3.8 3.6 3.6
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
9年度 年度 年度 年度 年度 年度
市税 諸収入 繰入金 その他
自主財源
地方交付税 国県支出金 市債 その他
依存財源
依 財 源
7,588,500 7,590,600 △ 「,100 0.0 6.3
97.2
軽 自 動 車 税 87,722,340 86,698,445 98.2
2,752,170,582 2,939,211,872
固定資産税
国有資産等所在市 村交付金及び納付金
△ 1監,48監,「90 △ 1.4
△ 1.8
比較増減 △ 8」,4監9,000 △ 9貸,」「」,9」1 △ 貸4,198,9監」
△ 」貸.」
5,146,926,000 5,398,719,875 97.7 20,459,565 105,337,786
100.0 100.0
(単位 円・%
「4 度 収入済額 前 度 比 4, 8千円( .4% の減少 なっ い
5,301,395,944
「」 度 102.4
89,852,496 12,819,877
「4 度 5,063,467,000 5,198,723,571 102.7 98.1 款別予算執行状況
区 分 予算現額医 ) 調 定 額医 ) (資料第4表参照
収入済額医 )
第1款 市 税 (単位 円・%
収入未済額
( ) 納 損額
5,272,922,524
執行率 収納率
( )
増 減 率
,8 千円 あ
収 納 率 市税の収納率 8. % 前 度 比 .4ポイント増加し い
納 損額 2,8 千円 その主な の 市 村民税 ,28 千円 固定資産税
1,713,469,122
区 分
税 目 別 収 入 状 況
比 較 増 減 比 率 市 村 民 税 1,821,822,778
△ 18貸,0監」,」90
収 入 済 額
24 度
△ 14.貸 △ 1.買
収入未済額 8 ,8 2千円 その主な の 市 村民税2 ,8 8千円 固定資産 税 , 千円及び都市計画税 ,8 4千円 あ
108,353,656
2 度
△ 買.4
△ 18貸,041,「90 97.6 0.3 0.4 △ 貸,買」9,買88
334,850,200 1,378,618,922 98.4 98.1 97.2 97.6 99.1
( . % の増加 なっ い 市 村民税の個人分 ,4 千円(8.2%
1,492,098,241
100.0 100.0 8.2
△ 1.監 △ 買.」
98.2 97.8
2,946,812,472
金 額 「」 度
固 定 資 産 税 個 人
法 人 99.6
113,479,319
△ 監,1「監,買買」
329,724,537
2,759,759,082
5,272,922,524
都 市 計 画 税 201,859,277 △ 1買,1「監,貸貸9 △ 」,監4買,0」監
23,148,700
(イ 固定資産税 収入済額2, , 千円 前 度 比 8 , 千円
100.0 98.1 97.6 112,723,300 185,733,498 89,574,600
鉱 産 税
計 5,198,723,571
( . % の減少 なっ い
市 村 た 税 230,962,573 234,508,608
△ 1.4
△ 貸4,198,9監」 97.7
97.2 1,023,895
25.8 1.2
△ 1.監
100.0 98.2
△ 8.0
(ア 市 村民税 収入済額 ,82 ,822千円 前 度 比 8, 千円
収入済額 前 度 比 4 千円(8. % の増加 なっ い 増 減 率
△ 「1.0
「」 度 2,700,000 6,184,000
比較増減 △ 」,400,000 △ 」,041,000
増 減 率 △ 「1.「
88.5 100.0 14,337,000
(単位 円・%
収納率
14,337,000
第 款 配当割交付金
「」 度 16,200,000
計
自動車重量譲 税の収入済額 前 度 比 ,24 千円( . % の減少 なっ い
88.3 11,296,000
)
比 率
△ 11,」「1,989 △ 買.買
540,000 △ 「1.「 220 209 540,000 159,662,220 170,984,209 100.0 △ 0.「 △ 貸」,000
47,484,000 47,557,000
調 定 額医 ) 112,178,000
予算現額医 )
123,427,000
11,296,000
収納率
△ 9.1 11
( ( )
5.3 税 目 別 収 入 状 況
2 度
24 度 地 方 揮 発 油 譲 税
△ 0.「 0.0 △ 」,041,000
「4 度
(単位 円・% 収入済額医 )
(単位 円・%
92.7 100.0
収納率 (
執行率 )
区 分 収入済額医 )
「4 度 172,300,000
(
(単位 円・%
金 額
(ウ 鉱産税 収入済額 2, 2 千円 前 度 比 2 , 48千円(2 .8% の増加 なっ い
第 款 地方譲与税
調 定 額医 ) 予算現額医 )
159,662,220 159,662,220
)
△ 11,」「1,989 0.0
△ 買.買 3.1
収入済額 前 度 比 , 2 千円( . % の減少 なっ い
比較増減 5,100,000
増 減 率
区 分
「」 度 167,200,000
比 較 増 減 △ 9.買
0.0 229.0 100.0 6,184,000
170,984,209 170,984,209 102.3 100.0
△ 11,」「1,989 △ 買.買
6,724,000 6,724,000 収入済額 前 度 比 , 4 千円(2 .2% の減少 なっ い
)
収入済額医 )
100.0 8.7 8.7
△ 104.監 △ 11,「49,000
区 分
第 款 利子割交付金
執行率
区 分 予算現額医 )
執行率
自 動 車 重 量 譲 税
12,800,000 地方道路譲 税
比較増減 2,700,000
調 定 額医 )
124.5 100.0
( ) (
比較増減 4,900,000
△ 1.0 △ 1.0
398,900,000 385,047,000 385,047,000 96.5
収入済額 前 度 比 , 千円( . % の減少 なっ い
△ 「.「 0.0
増 減 率 1.2
389,023,000 389,023,000
△ 」,9貸買,000 △ 」,9貸買,000
100.0
「」 度 394,000,000 98.7 100.0
「4 度
80.0 9.1 9.1
区 分 予算現額医 ) 調 定 額医 ) 収入済額医 )
( ) ( )
収入済額 前 度 比 千円( . % の増加 なっ い
第 款 地方消費税交付金 (単位 円・%
増 減 率
△ 監9.0 0.0 149.8 100.0
執行率 収納率
1,000,000
90.8 100.0
( ) ( )
800,000 136,000 136,000
「4 度 1,800,000 1,634,000 1,634,000
1,498,000 1,498,000 「」 度
11.9 18.8 18.8
「」 度 29,400,000 36,876,000
3,500,000 6,933,000 6,933,000 7.8 0.0
収入済額 前 度 比 , 千円( 8.8% の増加 なっ い 増 減 率
43,809,000
第 款 株式等譲渡所得割交付金 (単位 円・%
区 分 予算現額医 ) 調 定 額医 ) 収入済額医 )
執行率 収納率
比較増減
36,876,000 125.4 100.0
比較増減
) ( )
「4 度 32,900,000 43,809,000
収入済額医 )
執行率 区 分 予算現額医 ) 調 定 額医 )
収納率 86.8
増 減 率
31.2
収入済額 前 度 比 4 4千円(4. % の増加 なっ い
133.2 100.0 (
第 款 自動車取得税交付金 (単位 円・%
「」 度 10,000,000 8,680,350
比較増減 △ 「,」00,000 404,950 区 分
第 款 ゴルフ場利用税交付金
100.0
△ 「」.0 4.7 4.7
0.0 404,950
8,680,350 予算現額医 ) 調 定 額医 ) 収入済額医 )
執行率
( )
(単位 円・%
「4 度 7,700,000 9,085,300 9,085,300 118.0 100.0
収納率
「」 度
(
増△減 率 △ 買9.8 △ 買」.」
の主な の 児童手当及び子 手当特例交付金2 , 千円(皆減 あ 。 △ 」買,貸」9,000
△ 」買,貸」9,000 △ 買」.」
100.0 109.5
4,412,226,000
収納率
) )
( 執行率
(単位 円・% 予算現額医 )
△ 貸監,」09,000 △ 貸監,」09,000 △ 1.買 0.0
4,907,963,000 100.0
収入済額 前 度 比 , 千円( . % の減少 なっ い 。
58,030,000 58,030,000 83.0 100.0 69,900,000
17.9 0.0
増 減 率
4,832,654,000 4,832,654,000 第1 款 地方交付税
「4 度 区 分
△ 0.1 比較増減
調 定 額医 ) 収入済額医 ) 第 款 地方特例交付金
区 分 予算現額医 ) 調 定 額医 )
比較増△減 △ 48,800,000
「4 度 21,100,000 21,291,000
「」 度
4,417,782,000
△ 監,監監買,000
4,907,963,000
△ 1.監 △ 1.監
111.1
普通交付税の収入済額 前 度 比 , 千円(4. % の減少 なっ 特 別 交 付 税
△ 4.買 9.8 4,832,654,000 6,389,000 6,389,000 ) (
(単位 円・%
4,907,963,000 △ 1.監
比 較 増 減 21,291,000 100.9
6,253,000 6,253,000
(単位 円・%
収入済額医 )
100.0
0.0
(
執行率 収納率 )
比較増減 0
増 減 率
0.0
「」 度 7,000,000 100.0
収納率
2.2
収入済額 前 度 比 千円(2.2% の増加 なっ い 136,000
2.2 136,000
△ 貸監,」09,000 1,040,318,000
( 調 定 額医 )
執行率 ) (
い 特別交付税の収入済額 前 度 比 2, 千円( .8% の増加 な
(単位 円・%
91.3 89.3 2.0
100.0 ) っ い
7,000,000 「4 度
区 分 予算現額医 )
3,690,266,000
102,070,000
比 率 普 通 交 付 税
金 額 △ 1貸貸,」貸9,000
収入済額医 )
収入済額 前 度 比 , 千円( . % の減少 なっ い 。
3,867,645,000
計
第11款 交通安全対策特別交付金
税 目 別 収 入 状 況
区 分 24 度 2 度
252,502,000 272,475,405 264,916,605
△ 監.4 0.0 △ 」「」,100
金 額
使 用 料 152,512,487
99.5
24 度 2 度
253,969,377 246,800,177
104.9 「」 度
96.0
0.1 10.2
比較増減
99.9
(ア 使用料 前 度 比 488千円( . % の減少 なっ い の主な の 比 較 増 減 区 分
27,700
153,000,575
0 203,500
収入済額 前 度 比 2 , 千円( . % の減少 なっ い の主な の 農林水産施設災害復旧費 担金の小災害復旧事業 益者 担金 , 4千円(皆減 及
△ 買4,84貸,000 △ 「買,貸「買,048 △ 「買,貸0監,監48 399,661,589 399,458,089
)
△ 買買,監00 △ 買.貸
△ 買.貸
農林水産業使用料の農業者等就労施設使用料 , 千円(8. % 及びふ あいの
の 清掃手数料の廃棄物処理手数料 8, 4 千円( 4. % あ
△ 0.9
(イ 手数料 前 度 比 , 28千円( .8% の減少 なっ い の主な 収入済額 前 度 比 8, 千円( .8% の減少 なっ い
比 率 △ 0.」 あ 。
0 △ 「0,監00
(単位 円・% 収入未済額 収納率
97.2 97.2 (
100.0
372,752,541 0 183,000
あ
一方 増加した主な の 戸籍住民基本台帳手数料の除籍手数料4 千円( . % 収入未済額 , 4 千円の主な の 住宅家賃 ,48 千円及び徴税手数料 千円
△ 488,088 項 別 収 入 状 況
執行率 調 定 額医 )
「4 度 351,078,000 372,935,541 106.2
増減率 △ 1監.買 「」 度 415,925,000
収入未済額 収納率
( ) ( )
△ 買.8
第1 款 分担金及び 担金 (単位 円・%
区 分 予算現額医 ) 調 定 額医 ) 収入済額医 )
執行率
納 損額
246,800,177
△ 1貸,買「8,」40
手 数 料 94,287,690 111,916,030
264,916,605 △ 18,11買,4「8 計
7,141,500 350,800 7,208,000
(単位 円・% 第1 款 使用料及び手数料
( 区 分 予算現額医 ) 収入済額医 )
) 収入未済額 8 千円 保育所運営費 担金 あ
比較増減 △ 4,監4買,000 △ 18,監0買,0「8 △ 18,11買,4「8 「4 度 247,956,000
△ 10.1
一方 増加した主な の 土木使用料の住宅家賃2,2 千円( . % あ 使用料 , 42千円( 2. % あ
△ 9「.1
△ 1監.8 納 損額
び 燃 処理費 担金を含 清掃費 担金 ,2 千円( 2.8% あ
60,295,271
あ
(ウ 委託金 前 度 比 , 8千円( .2% の減少 なっ い の主な (皆減 あ
△ 19.「 △ 10」,0」9,貸8監
5.6
国 庫 担 金 1,133,596,888 1,073,301,617
△ 1買.監
(イ 国庫補助金 前 度 比 , 千円( . % の減少 なっ い の主な の 総務管理費補助金の共聴施設整備事業補助金2 , 千円(皆減 農
減 あ
の 一般財源化さ た児童福祉費委託金の子 手当事務取扱交付金 , 千円(皆 一方 増加した主な の 清掃費補助金の 環型社会形成推進交付金 , 8千円 及び小・中学校費補助金の安全安心な学校 く 交付金(繰越明許分 8, 4 千円
(皆増 あ
業費補助金の農業活性化緊急基盤整備事業補助金(繰越明許分 , 千円(皆減
「」 度 1,706,270,076
増 減 率 23.4
収入済額 前 度 比 44, 2 千円(2. % の減少 なっ い △ 「.買 △ 「.買 1,975,378,000
2,438,603,000
△ 44,貸「」,191
項 別 収 入 状 況
2 度
比 率
金 額
比 較 増 減 (単位 円・% △ 44,貸「」,191 △ 18.」
1,661,546,885 「4 度
10,283,674
委 託 金
区 分 24 度
1,706,270,076
1,661,546,885
比較増減 463,225,000
(ア 国庫 担金 前 度 比 ,2 千円( . % の増加 なっ い の主 な の 児童福祉費 担金の子 のた の手当費 担金42 , 4 千円(皆増 及
△ 「.買
計 △ 44,貸「」,191
び教育費 担金の公立学校施設整備費 担金(繰越明許分 ,8 千円(皆増 △ 1,9貸8,買貸貸
国 庫 補 助 金 519,645,000 622,684,785
8,304,997
1,661,546,885 1,706,270,076
一方 減少した主な の 民生費 担金の子 手当費 担金 2, 2 千円(皆 減 あ
) )
0.0 68.1
86.4 100.0 100.0
第1 款 国庫支出金 (単位 円・%
区 分 予算現額医 ) 調 定 額医 ) 収入済額医 )
執行率 収納率
あ
(エ 県貸付金 前 度 同額 あ 地方産業育成資金貸付金 あ
の 選挙費委託金の新潟県知事選挙交付金 , 千円(皆増 及び衆議院議員総選挙 収入済額医 )
執行率 収納率
( ) ( )
「4 度 1,429,715,000 1,312,940,109 1,312,940,109 91.8
第1 款 県支出金 (単位 円・%
区 分 予算現額医 ) 調 定 額医 )
100.0 76.4 100.0
比較増減 △ 14」,491,000
「」 度 1,573,206,000 1,201,510,459 1,201,510,459
111,429,650 15.4 0.0
増 減 率 △ 9.1 9.3 9.3
111,429,650
項 別 収 入 状 況 (単位 円・%
21.3 比 較 増 減
一方 減少した主な の 労働費補助金の緊急雇用創出事業臨時特例交付補助金42, 千円(28.8% 及びふ さ 雇用再生特別交付補助金4 , 8千円( .8% 収入済額 前 度 比 ,42 千円( . % の増加 なっ い
(イ 県補助金 前 度 比 , 千円(2 . % の増加 なっ い の主
(ウ 委託金 前 度 比 22, 千円(2 . % の増加 なっ い の主な
及び最高裁 所裁 官国民審査交付金 8, 2 千円(皆増 あ の 民生費 担金の子 手当費 担金 ,8 千円(皆減 あ
26.1
区 分 24 度
比 率
一方 増加した主な の 児童福祉費 担金の子 のた の手当費 担金 ,2 千円(皆増 及び社会福祉費 担金の障害者自立支援給付費 担金2 , 8 千円(2 .
付金事業補助金 2, 8千円( 4. % あ
(ア 県 担金 前 度 比 42,2 千円( .4% の減少 なっ い の主な 111,429,650 9.3
% あ
越明許分 , 千円( , 2 . % 及び農業費補助金の県消費・安全対策交 な の 農林水産施設災害復旧費補助金の現 度災害復旧費補助金(農地・農業用施設・繰
△ 9.4 △ 4「,「」9,184
131,517,179 749,111,364
計
0.0 50,000,000
106,981,141 84,829,486 617,594,185
県 貸 付 金 50,000,000
委 託 金
金 額
県 担 金
1,312,940,109 1,201,510,459 県 補 助 金
0
2 度
△ 買1.買
区 分 24 度 2 度
△ 「「,「00,188
比 率
金 額
比 較 増 減 収入済額 前 度 比 ,8 千円( . % の減少 なっ い 増 減 率 △ 貸4.9 △ 買1.買
「」 度 173,257,000
( )
比較増減 △ 1「9,貸1監,000 △ 10貸,89貸,買8買 △ 10貸,89貸,買8買
「4 度 43,542,000
0.0 101.1 100.0 175,241,176 175,241,176
154.7 100.0 67,343,490 67,343,490
53.6
第1 款 財産収入 (単位 円・%
区 分 予算現額医 ) 調 定 額医 ) 収入済額医 )
執行率 収納率
( )
2,376,050 2,376,050
「4 度 2,300,000
第1 款 寄 附 金
(イ 財産売払収入 前 度 比 22,2 千円( 4. % の減少 なっ い
( )
(
103.3
2.2 0.0
△ 8貸.貸 △ 8貸.貸 19,241,472 19,241,472
の 一般寄附金 , 千円( 2. % あ 増 減 率 △ 8貸.9
執行率 収納率
)
収入済額 前 度 比 ,8 千円(8 . % の減少 なっ い の主な △ 1買,8買監,4「「 △ 1買,8買監,4「「
比較増減 △ 1買,貸」「,000
「」 度 19,032,000
100.0 101.1 100.0 土地売払収入が2 , 千円(4 . % 減少し 一方 物品売払収入 が4, 千円( 8. % 増加したた あ 。
区 分 予算現額医 ) 調 定 額医 ) 収入済額医 ) 項 別 収 入 状 況
△ 買1.買
財 産 運 用 収 入 24,278,539 109,976,037 △ 8監,買9貸,498 △ 貸貸.9
財 産 売 払 収 入 43,064,951 65,265,139
(単位 円・%
(ア 財産運用収入 前 度 比 8 , 千円( . % の減少 なっ い
△ 」4.0
計 67,343,490 175,241,176 △ 10貸,89貸,買8買
の主な の 建物貸付料の震災 ュ ア 貸付料84, 8 千円(皆減 あ
納 損額
) 収入未済額
「」 度 1,364,135,000
(単位 円・% △ 10.「 △ 10.「
繰越金の 訳 純繰越金4 , 4千円及び公営住宅施設整備事業を含 繰越明許費繰
0.0 0.0
(
予算現額医 ) 比較増減
増 減 率 △ 10.「
収入済額 前 度 比 , 2千円( .2% の減少 なっ い △ 買1,貸9「,9「貸 △ 買1,貸9「,9「貸
第 款 諸 収 入
区 分 「」 度
1,349,244,384 1,344,350,251
越分4 ,4 千円 あ
執行率 収納率
調 定 額医 ) 収入済額医 )
( )
100.0
(単位 円・%
執行率 収納率 ( ) (
545,211,298
)
収入済額医 )
105,063
△ 18.0
△ 0.1
0
増 減 率 4.5 40.0 40.0
607,004,000
100.0
△ 1.4 0
0
増 減 率
△ 買1,貸9」,000
△ 「4「,0「1,「0「 △ 「4「,1「買,「買監 比較増減
1,135,371,000
収入未済額4, 千円の主な の 民生費雑入の生活保護法第 条等 よ 返還金 収入済額 前 度 比 242, 2 千円( 8. % の減少 なっ い
4,999,196
△ 1貸.9
4,894,133
「4 度
2.1
△ 「「8,貸買4,000
1,107,223,182 1,102,223,986 97.1 99.5
98.5 99.6
, 千円及び老人保健第 者納付金 ,8 2千円 あ
( ) ( )
10.9 0.0 32.1
執行率 収納率
「4 度 545,211,000 545,211,298
468,041,709
「」 度 1,458,129,000
43.0 100.0
区 分 予算現額医 ) 調 定 額医 )
△ 1買.8
第1 款 繰 入 金 (単位 円・%
区 分 予算現額医 ) 調 定 額医 ) 収入済額医 )
100.0 100.0 607,004,225 607,004,225
比較増減 66,037,000 187,032,633 187,032,633
一方 減少した主な の 環境う おい基金繰入金 ,4 千円(4 .8% あ
第1 款 繰 越 金
「4 度 1,524,166,000 655,074,342 655,074,342
468,041,709
の 災害対策基金繰入金 , 22千円( . % あ
収入済額 前 度 比 8 , 2千円(4 . % の増加 なっ い の主な
△ 149,「買0,9監貸
△ 89,買11,1」0 159,958,450 249,569,580
678,122
5,531,714 9,402,743 △ 」,8貸1,0「9
△ 1」.8
376,535 △ 買1,「貸1 △ 1買.」
929,901,965 1,079,162,922
1,344,350,251
延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料
(イ 雑入 前 度 比 8 , 千円( . % の減少 なっ い の主な の 土木費雑入の中越大震災復興基金事業交付金44, 千円(皆減 千谷 イ
△ 41.「
預 金 利 子 315,264
託 事 業 収 入 6,516,593 5,838,471
貸付金元利収入
11.6
(ア 貸付金元利収入 前 度 比 4 ,2 千円( .8% の減少 なっ い の主な の 中小企業融資資金預託金返金 24,8 千円( 2.2% あ
△ 」監.9
計 △ 「4「,1「買,「買監 △ 18.0
雑 入
1,102,223,986
区 分 24 度 2 度
比 較 増 減
金 額 比 率
△ 118,」00,000 △ 10.9 0.0 71.8 100.0
項 別 収 入 状 況 (単位 円・%
一方 増加した主な の 商工費雑入の地域総合整備財団補助金 , 千円(皆 増 あ
1,621,500,000
比較増減 212,100,000
増 減 率 9.4 △ 貸.」 △ 貸.」
△ 118,」00,000
収納率
( )
60.9 100.0 2,469,000,000
(単位 円・%
収入済額 前 度 比 8, 千円( . % の減少 なっ い 第 1款 市 債
区 分 予算現額医 )
「」 度 2,256,900,000 1,621,500,000
ス 係 物件補償料2 ,22 千円(皆減 及び教育費雑入のスポ ツ振興く 助成金 (繰越明許分 ,4 千円(皆減 あ
( )
「4 度
調 定 額医 ) 収入済額医 )
執行率
総 務 債 13,600,000 0 13,600,000
衛 生 債 7,200,000 0 7,200,000
農 林 水 産 業 債
1,503,200,000
借 換 債
△ 」「,400,000 △ 14」,貸00,000 188,500,000
△ 118,」00,000 1,621,500,000
18,800,000
31,800,000
△ 貸買.「 △ 9.1
△ 貸.」 皆増
千円( 8. % あ
8 千円( . % あ
一方 増加した主な の 臨時財政対策債 , 千円(4. % 及び土木債 , 皆減
土 木 債
計
減少した主な の 災害復旧債 4 , 千円( .2% 及び農林水産業債4 , 276,100,000
42,800,000
消 防 債
教 育 債 324,000,000
災 害 復 旧 債
比 率
18,500,000 131.4
△ 41,貸00,000
13.0 △ 買8.9 244,300,000
皆増
4.5
臨時財政対策債 775,900,000 742,300,000 33,600,000
(単位 円・%
区 分 24 度
比 較 増 減 目 別 収 入 状 況
金 額
356,400,000
0 11,000,000 △ 11,000,000
44,800,000
24,300,000
2 度
147,041,365
(単位 円・%
用 額 75,210,862 増 減 率 △ 1貸.4
支出済額 前 度 比 , 28千円( . % の減少 なっ い の主な
予 算 現 額 支 出 済 額
24 度 99.0
178,169,763
1,459,635 148,501,000
1,668,237
△ 「08,買0「 △ 1「.監
23 度 179,838,000
△ 」1,」」貸,000 △ 」1,1「8,」98 △ 0.1 比 較 増 減
△ 1「買,0買「,000 △ 48,448,1貸貸
99.1
区 分 執行率 繰越明許費繰越額
96.2
23 度
24 度
(単位 円・% の 共済費2 ,4 千円(4 . % 及び報酬 , 2千円( . % あ
△ 1貸.監
第 款 総 務 費
.歳 出
(単位 円・% 区 分 予 算 現 額 支 出 済 額 執行率 翌 度繰越額 用 額
18,135,073,847
予算現額2 , 22, 千円 対し 支出済額 , ,2 2千円 あ
翌 度繰越額 , ,4 千円 繰越明許費繰越額 あ △ 「.監
1 款別予算執行状況
△ 監「9,8買1,81「 392,201,000 102,619,812 比 較 増 減 △ 」監,041,000
△ 0.「 △ 「.9
支出済額 前 度 比 2 ,8 千円(2. % の減少 なっ い
支 出 済 額 執行率 用 額
第1款 議 会 費
区 分 予 算 現 額
24 度 20,322,535,000 17,605,212,035 86.6 1,515,400,000 1,201,922,965 1,123,199,000 1,099,303,153
増 減 率
89.1 23 度 20,357,576,000
34.9
執行率 8 . % 前 度 比 2. ポイント減少し い
9.3
円及び災害救助費 , 4千円 あ
10,000,000 2,265,509,000 2,180,298,138
△ 買買,買1」,8「」
繰越明許費繰越額 , 千円 過疎 落等自立再生緊急対策事業補助金 あ 用額 ,2 千円の主な の 総務管理費42, 2千円 選挙費 , 千
△ 監.」 △ 「.「
△ 11,000,000 21,000,000
比 較 増 減
△ 4貸.0 141,824,685 2,391,571,000 2,228,746,315 93.2
3.0
(単位 円・%
項 別 支 出 状 況
総 務 管 理 費 1,842,148,627 1,767,555,358
比 率 比 較 増 減 金 額
区 分
4.2
24 度 2 度
74,593,269
46,926,612 189,212,206 169,390,465
68,065,798
徴 税 費
△ 1「,買買「,監」」
戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 △ 1監.貸
△ 19,8「1,貸41 △ 10.監 80,728,331
計 2,180,298,138
統 計 調 査 費
25,547,991
△ 8.9
選 挙 費 42,772,982 △ 4,1監」,買」0
24,416,684
△ 1」.9
監 査 委 員 費 △ 4.4
△ 981,買」9 7,081,054
6,099,415
△ 1,1」1,」0貸
2,228,746,315 27,404,167 111,694,763
△ 48,448,1貸貸
△ 84,「90,監9買 △ 貸監.監
( 災害救助費 前 度 比 84,2 千円( . % の減少 なっ い (ア 総務管理費 前 度 比 4, 千円(4.2% の増加 なっ い の
主な の 一般管理費の 職手当 4, 千円( 8. % 庁舎耐震改修設計 △ 「.「
4 千円(皆増 及び衆議院議員総選挙及び最高裁 所国民審査費 8, 千円(皆 増 あ
業務委託料(繰越明許分 2 ,4 千円(皆増 及び企画財政費の地域情報番組
一方 減少した主な の 財産管理費の環境う おい基金積立金 , 2千円( 皆減 あ
電算処理委託料4, 千円( .2% あ
い の主な の 住民基本台帳事務電算処理委託料 , 2千円(88.4% あ
災 害 救 助 費
事業委託料 ,8 2千円(皆増 あ
な の 税務総務費の職員人件費 , 88千円( .4% 及び賦課徴収費の市税 (イ 徴税費 前 度 比 ,82 千円( . % の減少 なっ い の主
(ウ 戸籍住民基本台帳費 前 度 比 2, 2千円( . % の減少 なっ
(エ 選挙費 前 度 比 4, 千円(8. % の減少 なっ い の主な の 新潟県議会議員一般選挙費 , 8 千円(皆減 及び小千谷市議会議員一般選 挙費2 ,248千円(皆減 また増加した主な の 新潟県知事選挙費 ,8
新潟・福島豪雨災害 被災者生活再建支援金 , 千円(皆減 及び豪雪災 害 除雪業務委託料 2, 千円(44. % あ
千円( . % あ
計繰出金 , 84千円(4.4% あ
な の 子 のた の手当費の扶助費 , 4 千円( 2. % 及び児童措置 一方 減少した主な の 老人福祉費の介護雇用推進事業委託料 , 4千円(
(イ 児童福祉費 前 度 比 2, 24千円( . % の減少 なっ い の主 皆減 あ
費の職員人件費2 , 千円( . % あ
の主な の 扶助費の生活扶助 , 2千円医 . %)及び医療扶助 ,4 一方 増加した主な の 児童福祉総務費の認定 園施設建設費補助金8 ,
(ウ 生活保護費 前 度 比 , 8 千円( 4. % の減少 なっ い 4千円(皆増 及び児童措置費の臨時保育士賃金2 ,4 2千円( . % あ (ア 社会福祉費 前 度 比 22, 千円( . % の増加 なっ い
4,425,053,794 80,255,279
% 老人福祉費の施設修繕工事 , 8千円(皆増 及び後期高齢者医療特別会 の主な の 障害者福祉費の介護給付費・訓練等給付費扶助 ,4 4千円(2 .
1.8 4,344,798,515
計
第 款 民 生 費 (単位 円・%
82千円及び生活保護費 , 千円 あ
区 分 予 算 現 額 支 出 済 額 執行率 4,802,358,000
2.3 66.0
4,693,288,000
80,255,279 △ 0.監 4,344,798,515
用 額
比 較 増 減
社 会 福 祉 費 2,352,325,893
項 別 支 出 状 況
生 活 保 護 費 284,354,882
5.5
区 分
△ 14.0 2,229,965,158
244,573,781 △ 」9,貸81,101
1,830,478,475
金 額
370,604,206
147,394,721 4,425,053,794 92.1
223,209,485
繰越明許費繰越額
24 度
125,280,000
比 較 増 減 109,070,000
92.6
23 度
△ 118,監80,000 6,700,000
増 減 率
△ 0.1 24 度
△ 「,」「4,」監監
用額 , 4千円の 訳 社会福祉費 4, 2千円 児童福祉費 2 ,
児 童 福 祉 費 1,828,154,120
比 率
1.8 △ 94.貸
(単位 円・%
122,360,735
2 度
比 率
2 度
保 健 衛 生 費
741,925,799 642,835,886
小児医療専用病床運営費補助金 , 千円(皆増 及び母子衛生費の医療費扶助 ,
区 分
清 掃 費
比 較 増 減
15.4 602,686,095
99,089,913
171,457,741
(ア 保健衛生費 前 度 比 82, 千円( . % の増加 なっ い の 82,637,439 15.9
第 款 衛 生 費 (単位 円・%
用額 ,424千円の主な の 保健衛生費 8,2 千円及び清掃費8 ,
24 度 156,424,128
23 度
用 額 89.9
1,552,640,000 1,396,215,872
区 分 予 算 現 額 支 出 済 額 執行率
10.2
項 別 支 出 状 況
千円 あ
支出済額 前 度 比 ,4 千円( 4. % の増加 なっ い
金 額
(単位 円・%
24 度
520,048,656
計
水 道 費 51,603,978 61,873,589 △ 10,「買9,買11 △ 1買.買
1,396,215,872 1,224,758,131 14.0
一方 減少した主な の 予防費の予防接種委託料 , 千円( . % 及
工事 2 ,42 千円(皆増 あ
主な の 保健衛生総務費の救急医療専用病床運営費補助金84,4 千円(皆増
千円( 8. % あ
の 水道事業費の水道事業会計資本費補助金 , 千円( . % あ (ウ 水道費 前 度 比 ,2 千円( . % の減少 なっ い の主な
び環境衛生費の 環境衛生事務委託料 ,2 千円(8 . % あ
の 処理費の車両購入費 , 千円(皆増 及びし尿処理費の設備機器整備 (イ 清掃費 前 度 比 , 8 千円( .4% の増加 なっ い の主な
一方 減少した主な の 清掃総務費の指定 袋作成 管理等委託料 , 千円 (48.4% 埋立地暫定廃 工事費 担金 4, 千円(皆減 及びし尿処理費の 設備機器修繕工事2 ,422千円(皆減 あ
14,416,259
1,366,766,000 1,224,758,131 89.6 142,007,869
171,457,741 比較増減
増 減 率 13.6 14.0
繰越明許費繰越額 , 千円 農業費の農業管理センタ 耐震改修事業 , 4.5
24 度
23 度
支出済額 前 度 比 2 , 千円(4.2% の増加 なっ い 15,199,000
25.2 △ 1」.9 比 較 増 減 29,106,741
繰越明許費繰越額
執行率 85.1 支 出 済 額
714,626,584
増 減 率
85.4
△ 0.」
千円及び県営 がい排水事業 担金2 , 千円 あ
△ 貸,90買,貸41 75,600,000
60,401,000
49,062,416 用 額
685,519,843 進事業委託料 , 8 千円(皆減 あ
4.2 予 算 現 額
839,289,000 802,890,000 36,399,000
第 款 農林水産業費 (単位 円・%
区 分
56,969,157 (単位 円・%
区 分 24 度
比 較 増 減
金 額 比 率
2 度
△ 」」.」
計 41,814,069 62,688,902 △ 「0,8貸4,8」」
用額 , 8 千円の主な の 労働諸費 , 2千円 あ △ 「貸.4 △ 」」.」
増 減 率
△ 4買.監
労 働 対 策 費 19,101,663 20,222,747 △ 1,1「1,084 △ 監.監
労 働 諸 費 22,712,406 42,466,155 △ 19,貸監」,貸49
項 別 支 出 状 況
△ 貸.8
89.0
支出済額 前 度 比 2 ,8 4千円( . % の減少 なっ い
153.2
第 款 労 働 費 (単位 円・%
区 分 予 算 現 額 支 出 済 額 執行率 用 額
労働諸費 前 度 比 , 千円(4 . % の減少 なっ い の主 な の 配食等サ ビス事業委託料 , 千円(皆減 及び冷凍生そ 開発・販売
47,002,000 41,814,069
比 較 増 減
64,738,000 62,688,902 96.8
5,187,931
△ 1貸,貸」買,000 △ 「0,8貸4,8」」
2,049,098
24 度
23 度
12.5
4 千円(皆減 落型ア ビ ネス活性化推進事業委託料8, 千円(皆減 及
計 685,519,843
水 産 業 費 6,051,252
や観 広報 事業委託料 8, 8 千円(皆減 及び企業立地 進費の企業立地
用額 ,8 千円の主な の 商工業振興費4 ,4 千円 あ
支出済額 前 度 比 2 2,24 千円( .2% の減少 なっ い の主 4.2
な の 商工業振興費のその他の貸付金 24,8 千円( 2.2% 観 費のお 29,106,741
進事業補助金 2, 4千円(皆減 あ
(ア 農業費 前 度 比 , 千円(4.8% の増加 なっ い の主な 671,463
項 別 支 出 状 況 (単位 円・%
区 分
△ 1「.貸
林 業 費 21,830,424 25,000,453
比 較 増 減
金 額 比 率
24 度 2 度
農 業 費 686,744,908 655,139,601
714,626,584
5,379,789
△ 」,1貸0,0「9
の 林業振興費の林道舗装工事 , 千円(皆減 あ
4.8
の 農業振興費の埋設農薬適正処理業務委託料 ,4 8千円(8 .8% あ
一方 減少した主な の 農業振興費の新潟米 ン 力強化推進事業補助金28, 31,605,307
区 分 予 算 現 額
第 款 商 工 費 (単位 円・%
び農地費の がい排水工事(繰越明許分 28, 千円(皆減 あ
用 額 (ウ 水産業費 前 度 比 千円( 2. % の増加 なっ い の主な の
支 出 済 額 執行率
(イ 林業費 前 度 比 , 千円( 2. % の減少 なっ い の主な
水産業振興費の錦鯉品評会補助金 , 千円(皆増 あ
増 減 率 △ 1「.貸 △ 1監.「 110.0
95.2
23 度 1,421,305,000 1,392,821,654
31,322,507 比較増減 △ 180,9「1,000 △ 「1「,「4」,監0貸 △ 「.8
28,483,346 59,805,853
24 度
の 克雪対策費の克雪住宅協調整備事業補助金 , 千円(4 .2% あ
河 川 費 38,298,202
水 道 費
33,713,495 918,075,000 都 市 計 画 費
438.0 △ 4.貸
一方 減少した主な の 道路橋 う新設改良費の道路橋 う補助事業道路改良工 266,633,570
928,190,000
0.5 住宅費の公営住宅施設整備事業 , 千円 あ
金 額 土 木 管 理 費
比 率
区 分 24 度
2,625,146,881 27,023,861
増 あ
201,023,258 211,013,119
住 宅 費 294,186,690
2,987,090,000 678,104,000
82,225,766
661,070,000
(単位 円・% △ 9,989,8買1 3,665,194,000
150,930,000
5,941,017
項 別 支 出 状 況
比 較 増 減 812,000,000
10.3 △ 10,11監,000
66,285,664
△ 買監.」 △ 買」,監0監,「」」
27,553,120
△ 1.1 繰越明許費繰越額8 2, 千円の 訳 道路橋 う費の道路橋 う補助事業4
1,181,962,593 76,284,749
97,218,728
7.8 5.6
38,092,120 206,082
第 款 土 木 費 (単位 円・%
支 出 済 額
予 算 現 額 執行率 繰越明許費繰越額 用 額 区 分
24 度
23 度
72.4
△ 1監.監 2,652,170,742
比較増減
2,625,146,881 27,023,861 1.0
1,248,248,257
87.9
2 度
千円 融雪施設補助事業2 2, 千円及び河川費の河川整備事業 , 千円並び
2 , 千円及び住宅費42, 千円 あ
, 千円 道路橋 う単独事業 , 千円 除雪機械整備事業 , 支出済額 前 度 比 2 , 2 千円( . % の増加 なっ い
22.7 増 減 率
道 路 橋 う 費
事(繰越明許分 82, 2 千円(皆減 除雪対策費の除雪業務委託料4 , 千 用額2 , 2 千円の主な の 土木管理費 2, 千円 道路橋 う費
37,423,332 658,211 1.8
国 土 調 査 費
円( ,4 . % 及び除雪対策費の車両センタ 施設整備工事 4, 8 千円(皆 1.0
(ア 土木管理費 前 度 比 , 4 千円( .8% の増加 なっ い の主な
計 2,652,170,742
円( . % 及び流雪溝新設改良工事 , 千円( . % あ 36,765,121
(単位 円・% 主な の 信濃川右岸河川公園整備事業工事費4 , 千円(皆減 あ
(ウ 都市計画費 前 度 比 , 千円( . % の減少 なっ い の
第 款 消 防 費
区 分 予 算 現 額 支 出 済 額 執行率 繰越明許費繰越額
(皆減 あ
(単位 円・%
一方 減少した主な の 防災費の用地購入費224, 82千円医8 . %) あ 繰越明許費繰越額8, 千円 消防費の消防施設整備事業8, 千円 あ
用額 , 千円の主な の 常備消防費 ,224千円及び防災費 4,
執行率
用 額
29.6
支出済額 前 度 比 ,8 千円(8.8% の減少 なっ い △ 」.「
支 出 済 額 繰越明許費繰越額
589,500,000
△ 「「.8 用 額 第1 款 教 育 費
△ 8.8 区 分 予 算 現 額
比較増減 △ 88,買貸「,000
24 度 2,686,360,000
△ 190,8監買,11監 増 減 率
454,900,000 142,323,214 2,177,808,786
23 度 2,775,032,000
74.0 78.5
△ 4.監
(エ 水道費 前 度 比 , 千円( . % の減少 なっ い 公 共 水道事業 担金 あ
( 住宅費 前 度 比 2 , 千円( . % の増加 なっ い の主な の 公営住宅管理費の施設整備工事 2,42 千円( .2% あ
一方 減少した主な の 住宅総務費の建物解体工事(繰越明許分 , 4 千円
109,907,329 1,986,952,671
△ 」「,41監,88監 134,600,000
入費 2 , 8千円( 2. % あ
千円 あ
23 度 988,195,000 938,660,575 95.0
-支出済額 前 度 比 , 千円( . % の増加 なっ い の主な の 常備消防費の位置情報通知 ステ (統合型 購入費2 , 8 千円(皆増 防災費 の職員人件費 4,2 千円( , . % 及び防災用備品(緊急告知 等 購
0.6 100.0 △ 「貸.8
△ 1」,貸買8,140 8,000,000 35,766,285
増 減 率 △ 0.0
49,534,425
24 度 987,743,000 943,976,715 95.6
繰越明許費繰越額 8 , 千円の 訳 教育総務費の特別支援学校整備事業2 , 千円 教育センタ 耐震改修事業4, 千円及び小学校費の小学校施設整備事業
あ
22千円及び社会体育費22, 千円 あ
用額 , 千円の主な の 小学校費 , 千円 社会教育費 , 8 , 千円 あ
△ 190,8監買,11監 2,177,808,786
金 額 比 率
項 別 支 出 状 況 (単位 円・%
△ 」買貸,9」買,買監監
区 分 24 度 2 度
△ 買「.1
13,540 0.0
155,549,302 155,562,842
教 育 総 務 費
△ 監4,「98,10買
主な の 学校建築費の 小学校建設工事(繰越明許分 4 , 千円(皆増
854,869,005 605,822,607 41.1
224,721,733
249,046,398
△ 買,4」「,買」「
中 学 校 費
246,785,705
小 学 校 費
592,658,388
253,218,337
比 較 増 減
(ア 小学校費 前 度 比 24 , 4 千円(4 . % の増加 なっ い の
千円(皆減 あ
(イ 中学校費 前 度 比 , 千円( 2. % の減少 なっ い の △ 4.貸
1,986,952,671
△ 1買.4
228,104,165 △ 11,「48,買買0
△ 8.8
社 会 体 育 費 276,909,221 331,207,327
239,352,825
△ 「.監 社 会 教 育 費
(エ 保健給食費 前 度 比 ,248千円(4. % の減少 なっ い の主 な の 施設修繕工事 ,2 千円( .4% あ
主な の 体育施設費の都市公園体育施設整備工事(繰越明許分 44, 千円(皆 ( 社会体育費 前 度 比 4,2 8千円( .4% の減少 なっ い の
の 市民会館費の施設整備工事 , 千円( . % あ
主な の 学校建築費の 中学校校舎耐震化・大規模改修工事(繰越明許分 282, 大規模改修工事(繰越明許分 2 , 千円(皆減 あ
一方 減少した主な の 学校建築費の東小千谷小学校及び 谷小学校の校舎耐震化・ 計
支出済額 前 度 比 , 千円(8.8% の減少 なっ い
項 別 支 出 状 況
△ 8,貸1買,0監0
区 分
比 較 増 減 24 度
災害復旧費 , 千円 あ
用額 8, 2千円 農林水産施設災害復旧費 , 8 千円及び公共土木施設 害復旧事業 , 千円 あ
災害復旧事業 , 千円 河川現 度補助災害復旧事業2, 千円及び河川単独災 繰越明許費繰越額 , 千円の 訳 公共土木施設災害復旧費の道路現 度補助
金 額
41,594,982
△ 8.8 そ の 他 施 設 災 害 復 旧 費
△ 」0,監01,48監 △ 買」,」80,41貸 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費
計 315,607,967
24 度
346,109,452
427,380,000 315,607,967 98,172,033
47.9
23 度 722,143,000 310,688,000
73.8 13,600,000
第11款 災害復旧費 (単位 円・%
執行率 繰越明許費繰越額
区 分 予 算 現 額 支 出 済 額 用 額
船岡公園災害復旧工事費 あ
(単位 円・%
32.4 8,716,050
346,109,452
皆減 209,204,679
2 度
145,824,262
比 率 △ 」0.」 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 169,783,705 128,188,723
-(ウ その他施設災害復旧費 前 度 比 8, 千円(皆減 の減少 なっ い (ア 農林水産施設災害復旧費 前 度 比 , 8 千円( . % の減少 なっ
あ
44千円(皆減 及び農業用施設災害復旧工事(単独 4 , 千円(皆減 い の主な の 農地・施設現 度補助災害復旧事業査定設計業務委託料 ,
, 8 千円(4, 4. % あ
っ い の主な の 河川現 度補助災害復旧事業河川災害復旧工事(繰越明許分 (イ 公共土木施設災害復旧費 前 度 比 4 , 4千円( 2.4% の増加 な 一方 増加した主な の 農地・施設現 度補助災害復旧事業災害復旧工事(繰越明 許分 4,8 2千円( ,2 . % あ
一方 減少した主な の 道路単独災害復旧事業道路災害復旧工事4 , 2千円 ( .4% あ
50.2 65,345,548
増 減 率 △ 40.8
△ 」0,監01,48監 25.9 32,826,485 △ 8.8 △ 9監.買