1.国民健康保険特別会計
決算額 歳入4, , 千円 歳出 , ,4 千円 歳入歳出差引残 高2 2,8 4千円を翌 度 繰 越し い
(エ 共同事業交付金 前 度 比 , 8 千円(2.4% の減少 なっ い の主な の 療養給付費等交付金の現 度分 , 千円医 . % あ
円( .4% あ 1 歳 入
(ウ 県支出金 前 度 比 , 8千円(2 . % の増加 なっ い の主な
(ア 療養給付費等交付金 前 度 比 , 44千円( . % の増加 なっ い
(イ 前期高齢者交付金 医療費増 伴い前 度 比 , 28千円(2. % の増加
の 交付金の交付率ア 等の理 よ 県補助金調整補助金4 ,4 千円( .
( 繰入金 前 度 比 ,2 8千円(2.8% の減少 なっ い の主な の 2% の増加 あ 一方減少した の 県 担金高額医療費共同事業 担金 , 8千
高額療養費の減少 伴う 保険財政共同安定化事業交付金2 ,4 千円( . % の減少 あ 一方 増加した の 前 2月 月の医療費 応 交付さ 高 額医療費共同事業交付金 ,8 千円(22. % あ
国 民 健 康 保 険 税 収 納 状 況 (単位 円・%
「4 度 893,189,000 1,035,493,864 3,724,920
「」 度 920,222,000 1,038,059,507 3,130,449
比較増減 △「貸,0」」,000 △「,監買監,買4」 594,471
増 減 率 △ 「.9 △ 0.「 19.0
款 別 決 算 額 前 度 比 較 表 (単位 円・%
予算現額 支出済額 構成比 比率
総 務 費 55,537,000 50,144,824 1.3 △」.0
保 険 給 付 費 2,554,776,000 2,504,573,379 66.3 △1.0 後期高齢者
支 援 金 等
492,675,000 492,666,130 13.0 10.4
病 床 転 換 支 援 金 等
33,000 0 0.0 0.0
前期高齢者 納 付 金 等
532,000 523,422 0.0 △買0.4
老 人 保 健 拠 出 金
135,000 23,672 0.0 △1監.」
介 護 納 付 金 215,758,000 215,757,422 5.7 10.6
共 同 事 業 拠 出 金
510,079,000 420,937,458 11.1 △8.4
保 健 事 業 費 64,790,000 55,349,368 1.5 5.2
基 金 積 立 金 1,259,000 1,259,000 0.0 △98.買
公 債 費 1,316,000 0 0.0 0.0
諸 支 出 金 37,424,000 36,262,347 1.0 124.4
予 備 費 20,000,000 0 0.0 0.0
計 3,954,314,000 3,777,497,022 100.0 △1.買
24 度 支出済額の比較増減
104.1 89.8 88.9
構成比
102,358,196
△10,08」,」買8
△「監,買0買,4」9 929,410,748
922,487,494
区 分
0.8
歳 出
△ 9.0
(エ 共同事業拠出金 前 度 比 8, 千円(8.4% の減少 なっ い 0.0
(ウ 介護納付金 前 度 比 2 , 千円( . % の増加 なっ い 及び一般被保険者高額療養費 4, 4 千円( . % あ
あ 一方 増加した の 職被保険者等療養給付費 , 千円( . % 0
3,839,902,786 100.0 0
16,162,071
(ア 保険給付費 前 度 比 2 , 千円( . % の減少 なっ い の主
△買「,40監,貸買4 0 20,100,276 0.0
0.4 0.0
) ( )
収入済額医 )
△4,「89
△1,監「9,」8」
2,530,179,818
△8監,貸監8,「1監
な の 被保険者数の減少 伴う一般被保険者療養給付費 , 千円( . % 済額 2, 8千円 前 度 比 , 8 千円( . % 減少し い
金 額
収入未済額 区 分
112,441,564 予算現額医 ) 調 定 額医 )
執行率 収納率
( 納 損額
446,289,613 11.6 1.3
46,376,517 100.2
3.8
支出済額
国民健康保険税の収納率 8 .8% 前 度 比 . ポイント増加し い
52,638,450
0.9
0.0 51,674,207
2 度
6,923,254
65.9
納 損額 , 24千円 前 度 比 4千円( . % 増加し 収入未
0
2.3 1,321,908
27,961
△」8,監買監,貸41 20,669,078
2,710,918 0
195,088,344 459,503,199
87,017,215
0.0
5.1 12.0 1.4
( 基金積立金 前 度 比 8 , 8千円( 8. % の減少 なっ い
△貸98,48買
の主な の 医療費の増 伴う支援金4 , 千円( .4% あ
(イ 後期高齢者支援金等 前 度 比 4 , 千円( .4% の増加 なっ い 0
医世帯)
医人) 医円) 医円) 医円) 医%)
(注 世帯当た 人当た の保険税 保険税の調定額(現 分 よ 算出した
款 別 決 算 額 前 度 比 較 表 (単位 円・%
予算現額 構成比 金 額
保 険 料 668,856,000 19.3 110,455,115
使用料 及び
手 数 料 80,000 0.0 3,400
国 庫 支 出 金 863,613,000 23.8 2,123,257
支 払 基 金 交 付 金
991,378,000 27.6 △1監,「貸9,0監「
県 支出金 499,946,000 13.9 1,641,635
財 産収入 23,000 0.0 △9,44監
繰 入 金 539,751,000 14.7 △「0,」「監,9買貸
繰 越 金 26,866,000 0.8 14,688,835
諸 収 入 23,000 0.0 1,081,219
計 3,590,536,000 100.0 94,378,997
間 均 世 帯 数
96,348 間 均 被 保 険 者 数
△ 監貸
1,439.9
3.4
診 率
被 保 険 者 人 当 た 保 険 税
24 度
区 分
5,401
916 3,134 93,214
被保険者数等の状況
増減率 比較増減
2 度
決算額 歳入 , , 2 千円 歳出 ,482,4 千円 歳入歳出差引残額 2 , 千円を翌 度 繰 越し い
2.1 9,806
313,597
△ 「「1
区 分
.介護保険特別会計
1 歳 入
24 度 2 度
世帯数及び被保険者数 減少し い が 1世帯当た 及び・被保険者 人当た の保険税 増加 し い
比率
0.4 26,866,364
536,278,398 15.7 515,952,431
収入済額の比較増減
△1.買 0.3
△ 1.0
1,312.7 1「貸.「ポイント 3,515 5,458
0.3 170,986 167,471
312,681
9,585 △ 「.」
世 帯 当 た 保 険 税
被保険者 人当た 療養諸費費用額
486,458,601 14.2 488,100,236
19.5 3.9 0.3 16.6
982,425,052 28.8 967,146,000
0.0 832,334,008 24.4 834,457,265
医ア 保険料 前 度 比 ,4 千円( . % の増加 なっ い の主な の 被保険者の増加 伴う特別徴収保険料 , 千円( .4% あ
(イ 支払基金交付金 前 度 比 ,2 千円( . % の減少 なっ い の主
収入済額 収入済額 構成比
91,200 87,800
675,885,194 565,430,079
39,059 0.0 29,614
3,509,729,692 3,415,350,695 100.0 120,169 0.0 1,201,388
12,177,529
(ウ 繰入金 前 度 比 2 , 2 千円( .8% の減少 なっ い の主な の 基金繰入金2 , 42千円(皆減 あ
医エ 繰越金 前 度 比 4, 88千円( 2 . % の増加 なっ い 一方 増加した の 一般会計繰入金 , 千円( . % あ
△「4.「
△」.8 120.6 899.7 2.8
な の 介護給付費交付金現 度分 , 4千円( . % あ
介 護 保 険 料 収 納 状 況 (単位 円・%
医 ) 医 )
「4 度 668,856,000 680,711,341 201,580
「」 度 562,746,000 569,082,600 219,380
比較増減 106,110,000 111,628,741 △1貸,800
増 減 率 18.9 19.6 △ 8.1
款 別 決 算 額 前 度 比 較 表 (単位 円・%
予算現額 支出済額 構成比 比率
総 務 費 106,801,000 94,621,998 2.7 △ 貸.監
保 険 給 付 費 3,385,932,000 3,299,868,111 94.8 2.3
地 域 支 援 事 業 費
64,486,000 54,772,985 1.6 11.6
基 金 積 立 金 5,938,000 5,938,000 0.2 15,102.6
諸 支 出 金 27,379,000 27,215,366 0.8 121.8
計 3,590,536,000 3,482,416,460 100.0 2.8
34.7
納 損額 2 千円 前 度 比 千円(8. % 減少し 収入未済額
(ア 総務費 前 度 比 , 千円( . % の減少 なっ い の主な の 被保険者管理 ステ 改修委託料(皆減 を含 一般管理費委託料 , 2 千円(
. % 及び徴収費職員人件費2,4 千円( 8.8% あ
支出済額の比較増減 調 定 額 収入済額
△ 貸,貸00,貸11 75,077,014 5,711,405
1,191,426 565,430,079
執行率 (
介護保険料の収納率 . % 前 度 比 . ポイント減少し い 110,455,115
19.5 675,885,194 医 )
納 損額
3,433,141
(イ 保険給付費 前 度 比 , 千円(2. % の増加 なっ い の主 な の 介護サ ビス給付費8 , 4千円(2. % の増加 あ
一方 減少した の 介護予防サ ビス給付費 ,4 千円( . % あ
(ウ 諸支出金 前 度 比 4, 4 千円( 2 .8% の増加 なっ い の 主な の 国県支出金等過 度分返還金 4, 千円( 2 . % あ
区 分
収 入 未済額 4,624,567 101.1 99.3
予算現額
) ( ) 収納率
構成比 支出済額
102,322,709
4, 24千円 前 度 比 , 千円( 4. % 増加し い 歳 出
区 分
24 度
金 額
2 度
95.2 1.4
5,898,941 100.5
0.6
3.0 99.4
△0.1
93,932,129 14,945,480 3,224,791,097
49,061,580 39,059 12,269,886
3,388,484,331 100.0 0.0 0.4
款 別 決 算 額 前 度 比 較 表 (単位 円・%
予算現額 収入済額 構成比 構成比 金 額 比率
後 期 高 齢 者
医 療 保 険 料 231,059,000 229,581,319 32.1 9,995,138 4.6
使 用 料 及 び 手 数 料
40,000 48,300 0.0 3,000 6.6
繰 入 金 477,373,000 469,429,002 65.7 19,984,618 4.4
繰 越 金 1,000 6,244,100 0.9 △ 994,900 △ 1」.貸
諸 収 入 12,583,000 9,736,260 1.4 △「,1監買,「99 △ 18.1
計 721,056,000 715,038,981 100.0 26,831,557 3.9
後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 収 納 状 況 (単位 円・%
医 ) 医 )
「4 度 231,059,000 230,978,979 123,460 1,274,200
「」 度 232,688,000 220,904,860 12,200 1,306,479
比較増減 △1,買「9,000 10,074,119 111,260 △」「,「貸9
増 減 率 △ 0.貸 4.6 912.0 △ 「.監
99.4 5.0 0.0
納 損額 229,581,319
219,586,181 9,995,138 4.6
後期高齢者医療保険料の収納率 .4% 前 度 同率 あ
納 損額 2 千円 前 度 比 千円( 2. % 増加し 収入未済額
,2 4千円 前 度 比 2千円(2. % 減少し い 医 )
予算現額 調 定 額
100.0 31.9 0.0 45,300
449,444,384 7,239,000
収入済額
219,586,181
の 一般会計繰入金療養給付費繰入金 8, 千円( . % あ
区 分
収 入 未済額 執行率 収納率
.後期高齢者医療特別会計
決算額 歳入 , 8千円 歳出 8,882千円 歳入歳出差引残額 ,
1 歳 入
区 分
24 度 収入済額の比較増減
千円を翌 度 繰 越し い
2 度
収入済額
) 99.4 99.4 94.4
(
( )
の主な の 高齢者の増加 伴う普通徴収保険料 , 千円( 2.2% あ
(ア 後期高齢者医療保険料 前 度 比 , 千円(4. % の増加 なっ い
(ウ 諸収入 前 度 比 2, 千円( 8. % の減少 なっ い
(イ 繰入金 前 度 比 , 84千円(4.4% の増加 なっ い の主な 65.3
1.1 1.7 11,892,559
688,207,424
(単位 円・%
予算現額 支出済額 構成比 支出済額 構成比 金 額 比率 総 務 費 60,804,000 55,439,119 7.8 54,192,534 7.9 1,246,585 2.3
後 期 高 齢 者 医 療
広 域 連 合 納 付 金 659,891,000 653,305,562 92.2 627,658,690 92.0 25,646,872 4.1
諸支出金 361,000 137,800 0.0 112,100 0.0 25,700 22.9
計 721,056,000 708,882,481 100.0 681,963,324 100.0 26,919,157 3.9
.工業団地事業特別会計 歳入全体
(単位 円・%
予算現額 収入済額 構成比 収入済額 構成比 金 額 比率
財産収入 1,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0
繰 入 金 7,506,000 6,999,000 97.1 6,597,000 58.6 402,000 6.1 繰 越 金 1,000 210,802 2.9 167,790 1.5 43,012 25.6
県支出金 0 0 0.0 4,492,000 39.9 △4,49「,000 皆減
計 7,508,000 7,209,802 100.0 11,256,790 100.0 △4,04買,988 △ 」買.0
(イ 県支出金 工業団地基盤整備事業補助金 あ 皆減 あ
(ア 繰入金 一般会計繰入金 前 度 比 4 2千円( . % の増加 なっ い 1 歳 入
区 分
24 度 2 度 収入済額の比較増減
款 別 決 算 額 前 度 比 較 表 度 繰 越し い
(ア 総務費 前 度 比 ,24 千円(2. % の増加 なっ い の主な の 徴収費2, 千円医2 . %) あ
(イ 後期高齢者医療広域連合納付金 前 度 比 2 , 4 千円(4. % の増加 一方 減少した の 一般管理費 2千円医2. %) あ
歳 出
区 分
24 度 支出済額の比較増減
決算額 歳入 ,2 千円 歳出 , 千円 歳入歳出差引残額24 千円を翌 款 別 決 算 額 前 度 比 較 表
2 度
なっ い
歳 出
款 別 決 算 額 前 度 比 較 表 (単位 円・%
予算現額 支出済額 構成比 支出済額 構成比 金 額 比率
工業団地 事 業 費
610,000 567,915 8.2 9,516,028 86.1 △ 8,948,11」 △ 94.0 公債費 6,398,000 6,395,970 91.8 1,529,960 13.9 4,866,010 318.0
予備費 500,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0
計 7,508,000 6,963,885 100.0 11,045,988 100.0 △4,08「,10」 △」貸.0
公有財産
(ア 工業団地事業費 前 度 比 8, 48千円( 4. % の減少 なっ い の 主な の 工業団地造成工事 ,4 千円(皆減 あ
(イ 公債費 前 度 比 4,8 千円( 8. % の増加 なっ い の主な の 元金償還開始 伴う 長期債償還元金4, 千円( 8 . % あ
24 度 2 度 支出済額の比較増減
土地(普通財産 前 度 同 2 ,2 4. ㎡ あ 区 分
1.公有財産
1 土地及び建物
・一般会計
(単位 ㎡ 前 度末 決算 度中 決算 度末 前 度末 決算 度中 決算 度末 現 在 高 増 減 高 現 在 高 現 在 高 増 減 高 現 在 高 公用財産 297,477.52 1,140.00 298,617.52 13,420.22 0.00 13,420.22 公共用財産 1,468,515.34 4,793.52 1,473,308.86 183,702.54 △買0.80 183,641.74 計 1,765,992.86 5,933.52 1,771,926.38 197,122.76 △買0.80 197,061.96 1,681,580.91 △1,1」1.08 1,680,449.83 2,189.24 0.00 2,189.24 3,447,573.77 4,802.44 3,452,376.21 199,312.00 △買0.80 199,251.20
・工業団地事業特別会計
(単位 ㎡ 前 度末 決算 度中 決算 度末 現 在 高 増 △減 高 現 在 高 21,234.07 0.00 21,234.07 21,234.07 0.00 21,234.07
あ
壊し よ の あ
度末現在高 ,2 .2 ㎡ 前 度末 比 .8 ㎡の減少 なっ い 区 分
土 地 (地 積
合 計
(イ 建物 つい
一般会計の土地 度末現在高 ,4 2, .2 ㎡ 前 度末 比 4,8
の主な の 公共用財産のさく 保育園(48 .8 ㎡ 工 ( 2
一方 増加した の 公共用財産の 小学校( , 2. ㎡ の新築 よ の