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平成26年度決算等審査意見書 決算等審査及び健全化判断比率、資金不足比率等の審査|武蔵野市公式ホームページ

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全文

(1)

26

(2)

武 蔵 野 市 各 会 計 決 算 及 び 基 金 の

(3)

2 7 武 監 第 1 5 5 号 平 成27年 9 月 1 日

武 蔵 野 市 長 邑 上 守 正 殿

武 蔵 野 市 監 査 委 員 髙 橋 良 一 武 蔵 野 市 監 査 委 員 橋 本 し げ き

平 成 26年 度 武 蔵 野 市 各 会 計 決 算 及 び 基 金 の 運 用 状 況 を 示 す 書 類 の 審 査 意 見 に つ い て

(4)

第 1 審 査 の 対 象 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 第 2 審 査 の 期 間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 第 3 審 査 の 方 法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 第 4 審 査 の 結 果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

第 5 審 査 の 概 要

Ⅰ 決 算 の 規 模 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 Ⅱ 資 金 収 支 状 況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 Ⅲ 一 般 会 計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 Ⅳ 特 別 会 計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27 Ⅴ 実 質 収 支 に 関す る 調 書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42 Ⅵ 財 産 に 関 す る調 書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43 Ⅶ 基 金 の 運 用 状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48 Ⅷ 普通 会 計 に よ る 決算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49 第 6 ま と め ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52 参 考 資料 ( 別 表 ) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57

凡 例

1 文中 及 び 表 中 の 金額 そ の 他の 計 数 は 、 表 示単 位 未 満を 四 捨 五 入 し てい る の で、 個 々

の 計 数を 合 計 し 、 又 は差 し 引 いた 数 値 が 、 合 計等 と し て表 示 さ れ た 計 数と 一 致 しな い 場 合 があ る 。

2 比率 は 、 原 則 と して 小 数 点以 下 第 2 位 を 四捨 五 入 して い る 。

3 該当 数 値 の な い もの は、「 - 」 と 表示 し た 。

4 徴収 率 は 、 収 入 済額 か ら 還付 未 済 額 を 差 し引 い た 額を 調 定 額 で 除 した も の を表 示 し

た 。

5 皆増 は 、 前 年 度 に数 値 が なく 全 額 増 加 し たも の で ある 。

(5)

平 成

26

年 度 武 蔵 野 市 各 会 計 決 算 及 び

基 金 の 運 用 状 況 を 示 す 書 類 の 審 査 意 見 書

第 1 審 査 の 対象

平 成26年度 武 蔵 野 市 一 般会 計 歳 入 歳 出 決算 平 成26年度 武 蔵 野 市 下 水道 事 業 会 計 歳 入歳 出 決 算 平 成26年 度 武 蔵 野 市 国民 健 康 保険 事 業 会 計 歳 入歳 出 決 算 平 成26年 度 武 蔵 野 市 後期 高 齢 者医 療 会 計 歳 入 歳出 決 算 平 成26年 度 武 蔵 野 市 介護 保 険 事業 会 計 歳 入 歳 出決 算 平 成26年 度 武 蔵 野 市 決算 付 属 書類

平 成26年度 基 金 の 運 用 状況 を 示 す 書 類

第 2 審 査 の 期間

平 成27年6 月 1 日 か ら 同年 8 月21日 ま で 説 明 の 聴取 平 成27年 7 月27日 、28日 、29日

第 3 審 査 の 方法

審 査 に あ た っ て は 、 一 般 会 計 、 各 特 別 会 計 の 決 算 書 及 び 付 属 書 類 並 び に 基 金 の 運 用 状 況 を 示 す 書 類 に つ い て 、 地 方 自 治 法 等 関 係 法 令 に 準 拠 し て 調 製 さ れ て い る か 、 決 算 の 計 数 は 正 確 で あ る か を 検 証 す る と と も に 、 予 算 は 適 正 に 執 行 さ れ て い る か 、 基 金 は 適 正 に 運 用 さ れ た か 等 を 主 眼 と し て 、 関 係 書 類 、 帳 票 類 と 照 合 そ の 他 通 常 実 施 す べき 審 査 手 続 に より 実 施 した 。

第 4 審 査 の 結果

審 査 に 付 さ れ た 各 会 計 の 歳 入 歳 出 決 算 書 及 び 付 属 書 類 は 、 法 令 に 準 拠 し て 作 成 さ れ て お り 、 決 算 の 計 数 は 関 係 諸 帳 簿 及 び 証 拠 書 類 と 照 合 し た 結 果 、 誤 り は な い も の と 認 めら れ た 。

(6)

第 5 審 査 の 概要

Ⅰ 決 算 の 規模

全 会 計( 一 般 会 計 及 び 各 特 別 会計 ) の 歳 入 歳 出 決 算 額 の総 計 は 、 次 の とお り で あ る ( 別表 1 参 照 ) 。

全 会 計 の 歳 入 歳 出 決 算 額 の 総 計

( 単 位 千 円・ % )

歳 入 歳 出 歳 入 歳出

差 引 額

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

実 質 収支 額

決 算 額 収 入 率 決 算 額 執 行 率

97,429,486 100.1 92,726,758 95.2 4,702,728 1,837,527 2,865,201

歳 入 決 算 額 は974億2,948万6千 円 で 、 前 年 度 (930億5,954万1千 円 ) に 比 べ43億 6,994万5千 円 (4.7% ) 増 加 した 。

歳 出 決 算 額 は927億2,675万8千 円 で 、 前 年 度 (899億3,310万2千 円 ) に 比 べ27億 9,365万6千 円 (3.1% ) 増 加 した 。

歳 入 歳 出 差 引 額 は47億272万8千 円 で 、 翌 年 度 へ 繰 り 越 さ れ た 。 な お 、 こ の 翌 年 度 へ の 繰 越 金 に は 、 現 金 不 足 額 と し て 市 税 横 領 金 (3,977万4,118円 ) が 含 ま れ て い る 。

実 質 収支 額 は 、 歳 入 歳 出 差 引 額か ら 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べき 財 源 を 差 し 引い た 額 で あ る 。 当 年 度 は28億6,520万1千 円 で 、 前 年 度 (29億4,033万 円 ) に 比 べ7,512万9千 円 (2.6% ) 減少 し た 。

各 会 計別 の 決 算 額 及 び収 支 状 況は 、 次 の と お りで あ る (別 表 1 ・2 ・3 参照 ) 。

各 会 計 別 の 決 算 額 及 び 収 支 状 況

(単 位 千円 ・ % )

1 一般 会 計

歳 入 決算 額 は658億1,106万6千 円 で 、 前年 度 (623億2,745万9千 円 ) に 比 べ34億 区 分

会 計

歳 入 歳 出

歳 入 歳出

差 引 額

翌年度へ 繰り越す べ き 財源

実質収支額

決 算 額 収入率 決 算 額 執行率

一 般 会 計 65,811,066 100.7 61,779,830 94.5 4,031,236 1,837,527 2,193,709 特 別 会 計 31,618,420 98.8 30,946,928 96.7 671,492 0 671,492 下 水 道 事業 会 計 5,256,703 97.3 5,090,865 94.2 165,838 0 165,838

国民健康保険事業会計 12,734,443 98.1 12,584,753 96.9 149,690 0 149,690

後 期 高 齢 者 医 療 会 計 3,256,879 99.8 3,243,307 99.4 13,572 0 13,572

介 護保 険 事 業 会計 10,370,395 100.3 10,028,003 97.0 342,392 0 342,392

(7)

8,360万7千 円 (5.6% ) 増 加 した 。

歳 出 決 算 額 は617億7,983万 円 で 、 前 年 度 (598億3,846万4千 円 ) に 比 べ19億 4,136万6千 円 (3.2% ) 増 加 した 。

実 質 収 支 額 は21億9,370万9千 円 で 、 前 年 度 (24億1,427万2千 円 ) に 比 べ2億 2,056万3千 円 (9.1% ) 減 少 した 。

収 入 率は100.7% で 、 前 年 度 (101.1%) に 比 べ0.4ポ イン ト 低 下 し た 。 執 行 率は94.5% で 、 前年 度 (97.0% ) に 比 べ2.5ポ イ ント 低 下 し た 。

2 特別 会 計

( 1 )下 水 道 事 業 会 計

歳 入 決 算 額 は52億5,670万3千 円 で 、 前 年 度 (51億585万 円 ) に 比 べ1億5,085 万3千 円 (3.0% ) 増 加し た 。

歳 出 決 算 額 は50億9,086万5千 円 で 、 前 年 度 (49億1,179万9千 円 ) に 比 べ1億 7,906万6千 円 (3.6% ) 増 加 した 。

実 質 収 支 額 は1億6,583万8千 円 で 、 前 年 度 (8,266万5千 円 ) に 比 べ8,317万3 千 円 (100.6%) 増 加 し た 。

収 入 率は97.3% で 、 前年 度 (73.6% ) に 比 べ23.7ポ イ ント 上 昇 し た 。 執 行 率は94.2% で 、 前年 度 (70.8% ) に 比 べ23.4ポ イ ント 上 昇 し た 。

( 2 )国 民 健 康 保 険 事業 会 計

歳 入 決 算 額 は127億3,444万3千 円 で 、 前 年 度 (126億4,679万3千 円 ) に 比 べ 8,765万 円 (0.7% ) 増加 し た 。

歳 出 決 算 額 は125億8,475万3千 円 で 、 前 年 度 (124億2,965万5千 円 ) に 比 べ1 億5,509万8千 円 (1.2% ) 増 加し た 。

実 質 収 支 額 は1億4,969万 円 で 、 前 年 度 (2億1,713万8千 円 ) に 比 べ6,744万8 千 円 (31.1% ) 減 少 した 。

収 入 率は98.1% で 、 前年 度 (99.5% ) に 比 べ1.4ポ イ ント 低 下 し た 。 執 行 率は96.9% で 、 前年 度 (97.8% ) に 比 べ0.9ポ イ ント 低 下 し た 。

( 3 )後 期 高 齢 者 医 療会 計

歳 入 決 算 額 は32億5,687万9千 円 で 、 前 年 度 (30億7,806万6千 円 ) に 比 べ1億

7,881万3千 円 (5.8% ) 増 加 した 。

歳 出 決 算 額 は32億4,330万7千 円 で 、 前 年 度 (30億7,108万2千 円 ) に 比 べ1億 7,222万5千 円 (5.6% ) 増 加 した 。

実 質 収 支 額 は1,357万2千 円 で 、 前 年 度 (698万4千 円 ) に 比 べ658万8千 円 (94.3% ) 増 加 し た 。

収 入 率は99.8% で 、 前年 度 と 同率 で あ っ た 。

(8)

( 4 )介 護 保 険 事 業 会計

歳 入 決 算 額 は103億7,039万5千 円 で 、 前 年 度 (99億137万3千 円 ) に 比 べ4億 6,902万2千 円 (4.7% ) 増 加 した 。

歳 出 決算 額 は100億2,800万3千 円 で 、 前年 度 (96億8,210万2千 円 ) に 比 べ3億 4,590万1千 円 (3.6% ) 増 加 した 。

実 質 収 支 額 は3億4,239万2千 円 で 、 前 年 度 (2億1,927万1千 円 ) に 比 べ1億 2,312万1千 円 (56.2%) 増 加 した 。

収 入 率は100.3% で 、 前 年 度 (99.8% ) に 比 べ0.5ポ イ ン ト 上 昇し た 。 執 行 率は97.0% で 、 前年 度 (97.6% ) に 比 べ0.6ポ イ ント 低 下 し た 。

Ⅱ 資 金 収 支 状 況

一 般 会計 の 資 金 収 支 は 、 年 度 当初 の 支 払 資 金 に 一 時 的 な不 足 が 生 じ る ため 、 財 政 調 整 基金 及 び 公 共 施 設 整 備 基 金か ら 計60億 円 の繰 替 運 用を 行 っ た 。 ま た、 平 成25年 度 会 計に お い て 、 出 納 閉 鎖 期 間に 、 国 庫 支 出 金、 都 支 出金 、 市 債 等 の 収入 時 期 の関 係 で 一時 的 に 資 金 に 不 足 が 生 じる 見 込 み が あ った た め 、平 成26年 度 か ら平 成25年度 へ の 年度 間 の 繰 替 運 用を 行 っ た( 別 表 4 ・ 5 参照 ) 。

各 特 別会 計 の 資 金 収 支 は 、 各 月と も ほ と ん ど が 歳 出 超 過で あ っ た が 、 例年 ど お り 一 般 会計 の 内 部 資 金 の 繰 替 運 用を 行 い 、 一 般 会計 か ら の繰 入 れ は 5 月 (出 納 閉 鎖期 間 ) に行 っ た 。 繰 替 運 用 及 び 繰入 れ に つ い て は、 各 月 の例 月 出 納 検 査 によ り 、 適正 に 執 行さ れ て い る こ とを 確 認 した 。

一 般 会 計 の 預 金 利 子 収 入 は350万6千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ50万8千 円 (12.7% ) 減 少 し た。 こ れ は 、 歳 計 現 金 の 通年 運 用 額 及 び 運用 回 数 が減 少 し 、 平 均 運用 利 率 も低 下 し たこ と に よ る も ので あ る 。

最 近 5年 間 の 預 金 利 子収 入 の 推移 は 、 次 の と おり で あ る。

預 金 利 子 収 入 の 推 移 ( 5 年 間 )

( 単 位 千 円 ・ % ) 区 分

年 度

預 金 利 子

収 入 額

対 前 年 度 増 減 率

一 般 会 計

歳 入 決 算 額

歳 入 に 占 め る 割 合

運 用 回 数

22 3,214 △44.9 61,818,035 0.005 13

23 3,275 1.9 60,118,292 0.005 13

24 2,036 △37.8 58,818,115 0.003 12

25 4,014 97.2 62,327,459 0.006 13

26 3,506 △12.7 65,811,066 0.005 12

(9)

Ⅲ 一 般 会 計

1 概況

最 近 5 年 間 の 決算 規 模 の推 移 は 、 次 の とお り で ある 。

決 算 規 模 の 推 移 ( 5 年 間 )

( 単 位 円 ・ % )

区 分

年 度

歳 入 決 算 額 歳 出 決 算 額

歳 入 歳出

差 引 額

金 額

対 前 年度

増 減 率

金 額

対 前 年度

増 減 率

22 61,818,034,928 2.0 59,133,962,700 3.2 2,684,072,228 23 60,118,292,391 △2.7 56,970,826,438 △3.7 3,147,465,953 24 58,818,115,040 △2.2 55,785,013,847 △2.1 3,033,101,193 25 62,327,459,051 6.0 59,838,463,762 7.3 2,488,995,289 26 65,811,065,597 5.6 61,779,829,689 3.2 4,031,235,908

2 歳入

歳 入 総額 は658億1,106万6千 円 で 、 前 年度 に 比 べ34億8,360万7千円 (5.6% ) 増 加 し た 。

( 1 )款 別 歳 入 決 算 状況

一 般 会計 の 歳 入 内 訳 及び 前 年 度と の 比 較 は 、 次の と お りで あ る 。

618

601

588

623

658

591

570

558

598

618

450

500

550

600

650

700

22

23

24

25

26

歳入

歳出

(年度)

(10)

 区 分

款 予算現額 収入済額(A) 過不足額 収入率

(A)の 構成比

収入済額(B) 増減率

38,505,780 38,695,467 189,687 100.5 58.8 37,502,165 1,193,302 3.2

160,000 171,070 11,070 106.9 0.3 179,868 △ 8,798 △ 4.9

250,000 278,849 28,849 111.5 0.4 273,704 5,145 1.9

300,000 352,522 52,522 117.5 0.5 186,910 165,612 88.6

320,000 296,881 △ 23,119 92.8 0.4 244,160 52,721 21.6

2,180,000 2,135,133 △ 44,867 97.9 3.2 1,747,110 388,023 22.2

56,001 56,936 935 101.7 0.1 111,045 △ 54,109 △ 48.7

45,122 45,122 0 100.0 0.1 42,911 2,211 5.2

15,279 40,497 25,218 265.1 0.1 40,201 296 0.7

15,000 13,164 △ 1,836 87.8 0.0 15,006 △ 1,842 △ 12.3

445,557 450,356 4,799 101.1 0.7 424,527 25,829 6.1

1,494,250 1,501,037 6,787 100.5 2.3 1,543,234 △ 42,197 △ 2.7

8,598,384 8,507,270 △ 91,114 98.9 12.9 7,676,698 830,572 10.8

5,666,062 5,788,983 122,921 102.2 8.8 5,357,051 431,932 8.1

160,568 157,890 △ 2,678 98.3 0.2 152,727 5,163 3.4

2,298 65,033 62,735 2,830.0 0.1 3,315 61,718 1,861.8

3,031,353 3,018,159 △ 13,194 99.6 4.6 2,050,097 968,062 47.2

2,488,995 2,488,995 0 100.0 3.8 3,033,101 △ 544,106 △ 17.9

532,142 636,302 104,160 119.6 1.0 689,829 △ 53,527 △ 7.8

1,111,400 1,111,400 0 100.0 1.7 1,053,800 57,600 5.5

65,378,191 65,811,066 432,875 100.7 100.0 62,327,459 3,483,607 5.6

歳 入 内 訳 及 び 対 前 年 度 比 較

(単位 千円・ %)

26 年 度 決 算 前 年 度 と の 比 較

諸 収 入 地 方 譲 与 税

利 子 割 交 付 金

市 税

増減額(A-B)

配 当 割 交 付 金

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金

国 庫 支 出 金

都 支 出 金

財 産 収 入

繰 入 金

繰 越 金

合 計

地方消 費税 交付 金

自 動 車 取 得 税 交 付 金

地 方 特 例 交 付金

地 方 交 付 税

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

分担金 及び 負担 金

使用料 及び 手数 料

寄 附 金

(11)

第 1 款 市 税

市 税総 収 入 額 は386億9,546万7千 円 で、 前 年 度 に 比 べ11億9,330万2千円 (3.2% ) 増 加 し た 。

歳 入総 額658億1,106万6千 円 に 占 め る割 合 は58.8% で 、 前 年 度(60.2% ) に 比べ1.4ポ イ ン ト低 下 し た 。

予 算 現 額385億578万 円 に 対 す る 収 入 割 合 は100.5% で 、 前 年 度 (100.6% ) に 比 べ0.1 ポ イ ント 低 下 し た 。

調 定 額402億9,178万1千 円 に 対す る 徴 収 率 は96.0% で 、前 年 度 (95.2%) に 比 べ0.8ポ イ ン ト上 昇 し た 。

税 目別 市 税 収 入 の 前年 度 と の比 較 は 、 次 の とお り で ある 。

税 目 別 市 税 収 入 の 対 前 年 度 比 較

( 単 位 千 円 ・ % )

区 分 税 目

26 年 度 前 年 度 と の 比 較

収 入 済 額(A) 徴 収 率 収 入 済 額(B) 徴 収 率 増 減 額(A-B) 増 減 率 市 民 税 19,276,399 99.0 18,425,470 98.7 850,929 4.6 現固 定 資 産 税 14,931,957 99.5 14,649,269 99.4 282,688 1.9 年軽 自 動 車 税 35,564 96.1 34,240 95.1 1,324 3.9 課市 た ば こ 税 1,019,707 100.0 1,065,044 100.0 △45,337 △4.3 税事 業 所 税 618,624 100.0 603,376 100.0 15,248 2.5 分都 市 計 画 税 2,401,678 99.5 2,333,987 99.3 67,691 2.9 計 38,283,929 99.3 37,111,386 99.1 1,172,543 3.2 市 民 税 302,016 23.3 236,942 16.5 65,074 27.5 滞固 定 資 産 税 91,154 25.6 128,679 30.8 △37,525 △29.2 納軽 自 動 車 税 1,469 21.3 1,042 14.3 427 41.0

繰市 た ば こ 税 - - - - - -

越事 業 所 税 - - - - - -

分都 市 計 画 税 16,899 25.7 24,116 31.0 △7,217 △29.9 計 411,538 23.9 390,779 20.1 20,759 5.3 合 計 38,695,467 96.0 37,502,165 95.2 1,193,302 3.2

現 年 課税 分 は382億8,392万9千 円 で 、 前年 度 に 比 べ11億7,254万3千 円 (3.2% ) 増 加 し た 。

市 民 税 は192億7,639万9千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ8億5,092万9千 円 (4.6% ) 増 加 し た 。 こ の うち 、 個 人 分 は160億1,424万1千 円 で 、 前年 度 に 比べ6億73万9千 円(3.9% ) 増 加 し た 。 これ は 、 主 に 大 型マ ン シ ョン へ の 転 入 者 が増 加 し 、納 税 義 務 者 数 が増 加 し たこ と に よ る もの で あ る 。 法 人分 は32億6,215万8千 円 で、 前 年 度に 比 べ2億5,019万1千 円 (8.3% ) 増 加 した 。 こ れ は 、 主に 高 額 納税 法 人 か ら の 納付 額 が 増加 し た こ と に よる も の であ る 。

(12)

92.0 93.0 94.0 95.0 96.0 97.0

300 320 340 360 380 400

22 23 24 25 26

市税収入額 徴収率

(年度)

(%) (億円)

市 税 収 入 額

徴 収 率

こ と 及び 大 型 マ ン シ ョン 等 の 建築 が あ っ た こ とに よ る もの で あ る 。

市 た ばこ 税 は10億1,970万7千 円 で 、 前年 度 に 比 べ4,533万7千 円 (4.3% ) 減 少し た 。 事 業 所税 は6億1,862万4千 円 で、 前 年 度 に 比 べ1,524万8千 円 (2.5% ) 増 加 し た。 都 市 計画 税 は24億167万8千 円 で、 前 年 度 に 比 べ6,769万1千 円 (2.9% ) 増 加 し た。 滞 納 繰越 分 は4億1,153万8千 円 で 、 前 年度 に 比 べ2,075万9千 円 (5.3% )増 加 し た。 市 税 徴収 率 は96.0% で、 前 年 度に 比 べ0.8ポ イ ン ト 上 昇し た 。

最 近 5年 間 の 市 税 徴 収状 況 及 び市 税 収 入 額 ・ 徴収 率 の 推移 は 、 次 の と おり で あ る。

市 税 徴 収 状 況 の 推 移 ( 5 年 間 )

( 単 位 千 円・ % )

区 分

年 度

調 定 額 収 入 済 額

還 付 未 済 額

不 納 欠 損 額

収 入 未済 額 徴 収 率

歳 入 に 占 め る 割 合

22 38,929,908 36,506,881 6,784 91,647 2,338,163 93.8 59.1 23 39,676,888 37,228,877 824 247,105 2,201,731 93.8 61.9 24 38,974,000 36,900,152 3,627 133,862 1,943,612 94.7 62.7 25 39,394,608 37,502,165 804 164,705 1,728,542 95.2 60.2 26 40,291,781 38,695,467 119 120,260 1,476,173 96.0 58.8

市 税 収 入 額 ・ 徴 収 率 の 推 移 ( 5 年 間 )

収 入 未 済 額 は14億7,617万3千 円 (56,695件 ) で 、 前 年 度 に 比 べ2億5,236万9千 円 (14.6% ) 減 少 し た 。 こ の う ち 、 滞 納 処 分 の 執 行 を 停 止 し て い る も の は 、1億1,543万1 千 円 (3,683件) で あ る 。

税 目 別に み た 収 入 未 済 額 の 主 なも の は 、 市 民 税が10億8,873万7千 円 (37,697件 )で 、 個 人 市民 税 が10億4,660万3千 円 (37,023件 ) と 大 部 分を 占 め て い る 。固 定 資 産税 の 収 入 未 済 額は 、3億2,212万9千 円 (16,134件 ) で ある 。

(13)

(27.0% ) 、 件 数 は1,048件 (16.3% )減 少 し た 。 処 分 事由 別 不 納 欠 損 処分 額 は 、次 の と お り で ある 。

処 分 事 由 別 不 納 欠 損 処 分 額

( 単 位 円 )

区 分

税 目

地方税法第18条第1項 地方税法第15条の7第4項 地方税法第15条の7第5項

合 計 時 効 完 成(5 年 間)に よ

る 市 税 徴 収 権 の 消 滅

滞 納 処 分 執 行 停 止(3 年間継続)による納 付 ・ 納 入 義 務 の 消 滅

滞 納 処 分 執 行 停 止(直 ち に)に よ る 納 付 ・ 納 入 義 務 の 消 滅

金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数

普通徴収 61,104,066 3,113 23,408,813 619 4,388,571 110 88,901,450 3,842

特別徴収 4,531,562 272 387,587 73 4,331,504 259 9,250,653 604

法 人 2,819,600 46 398,100 9 4,562,113 26 7,779,813 81

計 68,455,228 3,431 24,194,500 701 13,282,188 395 105,931,916 4,527

土 地 ・ 家 屋 6,738,192 275 2,010,889 66 2,043,697 61 10,792,778 402

償 却 資 産 403,300 25 142,600 16 42,000 3 587,900 44

計 7,141,492 300 2,153,489 82 2,085,697 64 11,380,678 446

軽 自 動 車 税 784,300 384 102,600 41 8,000 2 894,900 427

都 市 計 画 税 1,281,318 (275) 382,386 (66) 388,603 (61) 2,052,307 (402)

合 計 77,662,338 4,115 26,832,975 824 15,764,488 461 120,259,801 5,400

注 件 数 欄 中 ( ) 内 は 、 固 定 資 産 税 と 併 徴 し た 都 市 計 画 税 の 件 数 の た め 、 合 計 か ら 除 い た 。

第 2 款 地 方 譲 与 税

地 方 譲与 税 は1億7,107万 円 で 、前 年 度 に 比 べ879万8千 円 (4.9% ) 減 少し た 。

第 3 款 利 子 割 交 付 金

利 子 割交 付 金 は2億7,884万9千 円 で 、 前年 度 に 比 べ514万5千 円 (1.9% ) 増 加 した 。

第 4 款 配 当 割 交 付 金

(14)

第 5 款 株 式 等 譲 渡 所得 割 交 付金

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 は 、 上 場 株 式 等 の 譲 渡 益 に 対 し て 課 税 さ れ る 都 民 税 株 式 等 譲 渡 所 得 割 の 一 部 が 市 町 村 に 交 付 さ れ る も の で あ る 。 交 付 額 は2億9,688万1千 円 で 、 軽 減 税 率の 廃 止 及 び 株 価の 上 昇 傾向 を 反 映 し 、 前年 度 に 比べ5,272万1千 円(21.6%) 増 加 し た 。

第 6 款 地 方 消 費 税 交付 金

地 方 消 費 税 交 付 金 は 、 都 が 徴 収 し た 地 方 消 費 税 の 約 半 分 が 市 町 村 に 交 付 さ れ る も の で あ る 。 交 付 額 は21億3,513万3千 円 で 、 地 方 消 費 税 率 の 改 正 に 伴 い 、 前 年 度 に 比 べ3億 8,802万3千 円 (22.2%) 増 加 した 。

第 7 款 自 動 車 取 得 税交 付 金

自 動 車取 得 税 交 付 金 は5,693万6千 円 で 、 消 費 税増 税 に 伴う エ コ カ ー 減 税の 拡 大 によ り 、 前 年 度に 比 べ5,410万9千 円 (48.7% ) 減 少 し た。

第 8 款 地 方 特 例 交 付金

地 方 特 例 交 付 金 は 、 国 の 政 策 減 税 等 に 対 応 し て 、 特 例 的 、 暫 定 的 な 措 置 と し て 交 付 さ れ る も の で あ る 。 交 付 額 は4,512万2千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ221万1千 円 (5.2% ) 増 加 し た 。 こ れ は 、 減 収 補 て ん 特 例 交 付 金 ( 住 宅 借 入 金 等 控 除 補 て ん 分 ) が 増 加 し た こ と に よ るも の で あ る 。

第 9 款 地 方 交 付 税

地 方 交 付 税 は 、 特 別 交 付 税 と し て4,049万7千 円 交 付 さ れ 、 前 年 度 に 比 べ29万6千 円 (0.7% ) 増 加し た 。

第10款 交 通 安 全 対 策特 別 交 付金

交 通 安全 対 策 特 別 交 付金 は 、 市が 行 う 交 通 安 全施 設 の 整備 及 び 設 置 事 業の 費 用 に充 て ら れ るも の で あ る 。 交付 額 は1,316万4千 円 で 、前 年 度 に比 べ184万2千 円(12.3%) 減 少 し た 。

第11款 分 担 金 及 び 負担 金

分 担 金及 び 負 担 金 は4億5,035万6千 円 で、 前 年 度 に 比 べ2,582万9千 円 (6.1% ) 増 加 し た 。

主 な も の は 、 保 育 所 保 育 料 徴 収 金4億547万8千 円 、 派 遣 職 員 給 与 等 負 担 金2,841万7千 円 、 老人 ホ ー ム 措 置 費負 担 金1,017万4千 円 で ある 。

収 入 未済 額 は604万 円 で 、 主 なも の は 、 保 育 所保 育 料 徴収 金489万9千 円で あ る 。 保 育 所 保 育 料 徴 収 金 の 徴 収 率 は98.7% で 、 前 年 度 (98.8% ) と 比 べ0.1ポ イ ン ト 低 下 し た 。

(15)

保 育 所 保 育 料 徴 収 金 収 入 状 況

( 単 位 円 ・ % )

区 分 調 定 額

収 入 済 額 還 付

未 済 額

不 納

欠 損 額

収 入 未済 額

徴 収 率

金 額 件 数 金 額 件 数

市 立 110,391,930 110,200,730 4,814 0 0 191,200 13 99.8

市 内 民間 289,690,270 288,413,620 12,068 0 0 1,276,650 79 99.6

管 外 6,380,610 6,376,210 354 0 0 4,400 1 99.9 計 406,462,810 404,990,560 17,236 0 0 1,472,250 93 99.6

滞 納 繰越 分 4,233,830 487,350 39 0 319,600 3,426,880 351 11.5

合 計 410,696,640 405,477,910 17,275 0 319,600 4,899,130 444 98.7

保 育 所 保 育 料 徴 収 金 収 入 状 況 の 推 移 ( 5 年 間 )

( 単 位 円 ・ % )

区 分 年 度

調 定 額 収 入 済額 還 付 未済 額 不 納 欠損 額 収 入 未済 額 徴 収 率

22 321,563,100 314,304,000 0 738,700 6,520,400 97.7 23 328,130,450 321,637,000 0 870,900 5,622,550 98.0 24 333,109,950 326,885,500 0 330,450 5,894,000 98.1 25 387,111,210 382,315,880 0 543,400 4,251,930 98.8 26 410,696,640 405,477,910 0 319,600 4,899,130 98.7

第12款 使 用 料 及 び 手数 料

使 用 料 及 び 手 数 料 は15億103万7千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ4,219万7千 円 (2.7% ) 減 少 し た 。

使 用 料の 主 な も の は 、道 路 使 用料2億5,630万4千 円 、 市民 施 設 使 用 料1億7,347万2千 円 、 保 健 体育 使 用 料1億1,007万9千 円 で あ る。

手 数 料 の 主 な も の は 、 清 掃 手 数 料6億1,318万9千 円 、 戸 籍 住 民 手 数 料6,088万1千 円 、 自 転 車手 数 料1,285万4千 円 で ある 。

使 用 料及 び 手 数 料 の 収入 状 況 は、 次 の と お り であ る 。

使 用 料 及 び 手 数 料 収 入 状 況

( 単 位 円 ・ % )

区 分 調 定 額 収 入 済額 還 付 未済 額 不 納 欠損 額 収 入 未済 額 徴 収 率

(16)

収 入 未済 額 は1,098万1千 円 で 、主 な も の は 、 福祉 型 住 宅使 用 料306万4千円 、 市 営住 宅 使 用 料294万5千 円 、 学童 ク ラ ブ育 成 料235万3千円 で あ る。

徴 収 率 は 、 福 祉 型 住 宅 使 用 料 が 現 年 度 分99.0% ( 前 年 度99.6% ) 、 滞 納 繰 越 分4.1% ( 同3.1% ) 、 市 営 住 宅 使 用 料 が 現 年 度 分99.4% ( 同98.8% ) 、 滞 納 繰 越 分15.1% ( 同 22.5% ) 、 学 童 ク ラ ブ 育 成 料 が 現 年 度 分99.2% ( 同98.9% ) 、 滞 納 繰 越 分3.8% ( 同

16.0%) で あ る 。

第13款 国 庫 支 出 金

国 庫 支出 金 は85億727万 円 で 、前 年 度 に 比 べ8億3,057万2千 円 (10.8% ) 増 加 した 。 こ れ は 、主 に 循 環 型 社 会形 成 推 進交 付 金 が12億8,936万8千円 、 臨 時 福 祉 給付 事 業 事業 費 負 担 金 が1億7,390万 円 ( 皆 増 ) 、 子 育 て 世 帯 臨 時 特 例 給 付 事 業 事 業 費 負 担 金 が8,658万 円 ( 皆 増 ) そ れ ぞ れ 増 加 し た こ と に よ る も の で あ る が 、 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 は7億 1,243万 円 、 地域 の 元 気 臨 時 交付 金 は2億1,650万 円 ( 皆減 ) そ れ ぞ れ 減少 し て いる 。

第14款 都 支 出 金

都 支 出金 は57億8,898万3千 円 で、 前 年 度 に 比 べ4億3,193万2千 円 (8.1% ) 増 加し た 。 こ れ は 、 主 に 待 機 児 童 解 消 区 市 町 村 支 援 事 業 補 助 金 が1億3,237万4千 円 、 市 町 村 土 木 事 業 補 助 金 が1億1,737万5千 円 、 認 証 保 育 所 事 業 補 助 金 が9,874万2千 円 、 子 育 て 推 進 交 付 金 が6,023万4千 円 そ れぞ れ 増 加し た こ と に よ るも の で ある が 、 道 路 新 設改 良 費 補助 金 は 5,100万 円 ( 皆減 ) 減 少 し て いる 。

第15款 財 産 収 入

財 産 収 入 は1億5,789万 円 で 、 前 年 度 に 比 べ516万3千 円 (3.4% ) 増 加 し た 。 こ れ は 、 主 に 利子 及 び 配 当 金 が837万4千円 、 土 地 売 払 収入 が387万2千 円 そ れ ぞ れ増 加 し たこ と に よ る もの で あ る が 、 土地 建 物 貸付 収 入 は708万3千 円 減 少し て い る 。

第16款 寄 附 金

寄 附 金は6,503万3千 円 (11件 )で 、 前 年 度 に 比べ 件 数 は6 件 増 加 し 、 金額 は6,171万8 千 円 (1,861.8% ) 増 加 し た 。

第17款 繰 入 金

繰 入 金 は30億1,815万9千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ9億6,806万2千 円 (47.2% ) 増 加 し た 。 こ れ は、 主 に 公 共 施 設整 備 基 金繰 入 金 が10億3,400万 円 、 学 校 施設 整 備 基 金 繰 入金 が2億 6,200万 円 、 市 民 生 活 総 合 基 金 繰 入 金 が1億1,600万 円 そ れ ぞ れ 増 加 し た こ と に よ る も の で あ るが 、 吉 祥 寺 ま ちづ く り 基金 繰 入 金 は2億800万 円 (皆 減 ) 、 鉄 道 連続 立 体 交差 化 整 備 基 金 繰 入 金 は1億4,893万5千 円 、 公 園 緑 化 基 金 繰 入 金 は1億200万 円 そ れ ぞ れ 減 少 し て い る 。

第18款 繰 越 金

(17)

繰 越 金の う ち3,977万4千 円 は 、平 成11年 の 横 領事 件 に よる 現 金 不 足 額 とな っ て いる 。

第19款 諸 収 入

諸 収 入は6億3,630万2千 円 で 、前 年 度 に 比 べ5,352万7千円 (7.8% ) 減 少 し た 。こ れ は 、 主 に 、 新 み ち づ く り ・ ま ち づ く り パ ー ト ナ ー 事 業 負 担 収 入 が1億1,271万5千 円 、 福 祉 資 金 貸 付金 元 利 収 入 が2,953万6千円 ( 皆 減 ) そ れぞ れ 減 少し た こ と に よ るも の で ある が 、 有 価 物売 払 代 金 は2,602万5千 円 、 市 民税 ( 個 人 ) 延 滞金 は2,594万2千円 そ れ ぞれ 増 加 し て い る。

第20款 市 債

市 債 の 借 入 は11億1,140万 円 で 、 前 年 度 に 比 べ5,760万 円 (5.5% ) 増 加 し た 。 こ れ は 、 主 に 新武 蔵 野 ク リ ー ンセ ン タ ー( 仮 称 ) 建 設 事業 債 が3億2,860万 円 、 道路 整 備 事業 債 が 2億4,860万 円 そ れ ぞ れ増 加 し たこ と に よ る も ので あ る が、 武 蔵 境 駅 舎 連続 施 設 (北 側 ) 建 設 事業 債 は1億4,410万 円 ( 皆減 ) 、 公 園 建 設事 業 債 は1億3,980万 円 、泉 幼 稚 園跡 地 利 用 施 設事 業 債 は1億2,500万 円 (皆 減 ) 、 都 市 計画 事 業 債は1億1,070万 円( 皆 減 )そ れ ぞ れ 減 少し て い る 。

市 債 の借 入 ・ 償 還 状 況及 び 最 近5 年 間 の 市 債 年度 末 現 在高 の 推 移 は 、 次の と お りで あ る 。

市 債 の 借 入 ・ 償 還 状 況

( 単 位 千 円 )

区 分

前 年 度 末

現 債 額(A)

当 年 度 借 入 高(B)

当 年 度 償 還 額

当 年 度 末

現 債 額 (A+B-C)

元 金(C) 利 子 計

総 務 債 771,966 0 26,602 8,922 35,524 745,364 民 生 債 464,740 0 86,907 7,026 93,933 377,833

衛 生 債 96,300 424,900 0 560 560 521,200

土 木 債 10,101,805 686,500 873,541 143,807 1,017,348 9,914,764

消 防 債 60,685 0 20,493 254 20,747 40,192

教 育 債 4,185,395 0 369,327 56,787 426,114 3,816,068 特 例 債 3,575,189 0 810,470 44,598 855,068 2,764,719 合 計 19,256,080 1,111,400 2,187,340 261,954 2,449,294 18,180,140

市 債 年 度 末 現 在 高 の 推 移 ( 5 年 間 )

( 単 位 千 円 )

区 分 22年 度 23年 度 24年 度 25年 度 26年 度

(18)

( 2 )財 源 区 分 別 歳 入決 算 状 況

自 主 財源 と は 、 市 税 、 分 担 金 、負 担 金 、 使 用 料 、 手 数 料、 財 産 収 入 等 、 市 が自 ら の 手で 収 入 で き る 財 源 を い う。 ま た 、 依 存 財 源 と は 、地 方 譲 与 税 、 利子 割 交 付 金 、 地方 消 費 税 交 付 金 、 地 方 特例 交 付 金 、 国 庫 支 出 金 、都 支 出 金 、 市 債等 そ の 収 入 に あた っ て 、 国 又 は 都 の 関 与を 受 け る 財 源 を い う 。 自主 財 源 の 収 入 の多 寡 は 、 財 政 基盤 の 安 定 性 及 び行 政 活 動の 自 立 性 を 測 る尺 度 で ある 。

最 近 5年 間 の 自 主 財 源及 び 依 存財 源 に つ い て は、 次 の とお り で あ る 。

自 主 財 源 及 び 依 存 財 源 ( 5 年 間 )

( 単 位 千 円 ・ % )

区 分 年 度

自 主 財 源 依 存 財 源 合 計

金 額 比 率 金 額 比 率 金 額 比 率

22 46,047,983 74.5 15,770,052 25.5 61,818,035 100.0 23 45,215,929 75.2 14,902,363 24.8 60,118,292 100.0

24 44,412,809 75.5 14,405,306 24.5 58,818,115 100.0 25 45,398,995 72.8 16,928,464 27.2 62,327,459 100.0

26 47,013,239 71.4 18,797,827 28.6 65,811,066 100.0

自 主 財源 は470億1,323万9千 円 で 、 前 年度 に 比 べ16億1,424万4千円 (3.6% ) 増 加 し た 。こ れ は 、 主 に 市 税 が11億9,330万2千 円 (3.2% ) 、 繰 入 金が9億6,806万2千円 (47.2% ) 、 寄 附 金 が6,171万8千 円 (1,861.8% ) そ れ ぞ れ 増 加 し た こ と に よ る も の で あ る が 、 繰 越 金 は5億4,410万6千 円 (17.9% ) 減 少 し て い る 。 自 主 財 源 の 財 源 比 率 は71.4% で 、 前 年度 に 比 べ1.4ポ イン ト 低 下 し た 。

(19)

(1)款別歳出決算状況

予算現額 支出済額(A) 不用額 執行率

(A)の 構成比

支出済額(B)

議会費 446,077 437,126 8,951 98.0 0.7 449,991 △ 12,865 △ 2.9

総務費 9,757,604 9,555,527 198,688 97.9 15.5 9,514,226 41,301 0.4

民生費 24,530,456 23,730,975 799,481 96.7 38.4 22,336,930 1,394,045 6.2

衛生費 8,664,372 6,761,270 99,490 78.0 10.9 5,446,257 1,315,013 24.1

労働費 32,360 30,451 1,909 94.1 0.0 35,080 △ 4,629 △ 13.2

農業費 68,611 63,307 5,304 92.3 0.1 70,852 △ 7,545 △ 10.6

商工費 557,556 428,781 24,205 76.9 0.7 440,590 △ 11,809 △ 2.7

土木費 8,866,580 8,623,673 209,381 97.3 14.0 8,741,953 △ 118,280 △ 1.4

消防費 2,134,200 2,101,583 25,089 98.5 3.4 2,071,121 30,462 1.5

教育費 7,700,647 7,519,717 180,930 97.7 12.2 8,157,504 △ 637,787 △ 7.8

公債費 2,449,593 2,449,566 27 100.0 4.0 2,463,275 △ 13,709 △ 0.6 78,104 77,854 250 99.7 0.1 110,685 △ 32,831 △ 29.7

予備費 92,031 0 92,031 0.0 0.0 0 0 -

合 計 65,378,191 61,779,830 1,645,736 94.5 100.0 59,838,464 1,941,366 3.2

なお、不用額は16億4,573万6千円で、前年度に比べ4,663万6千円(2.8%)減少している。

一般会計の歳出内訳及び前年度との比較は、次のとおりである(別表6・8参照)。 3 歳出

歳出総額は617億7,983万円で、前年度に比べ19億4,136万6千円(3.2%)増加した。

予算現額653億7,819万1千円に対する執行率は94.5%で、前年度に比べ2.5ポイント低下した。

 2 繰越明許費は、総務費3,389千円、衛生費1,803,612千円、商工費104,570千円、土木費26,229千円、

 3 事故繰越しは、土木費7,297千円である。

歳 出 内 訳 及 び 対 前 年 度 比 較

 1 不用額は、繰越明許費及び事故繰越しを除く。

諸支出金

増減額(A-B) 増減率

26 年 度 決 算 前 年 度 と の 比 較

 款   区 分

(単位 千円・%)

(20)

第 1 款 議 会 費

議 会費 は4億3,712万6千 円 で、 前 年 度 に 比 べ1,286万5千 円 (2.9% ) 減 少 し 、執 行 率 は 98.0%で あ る 。

第 2 款 総 務 費

総 務 費 は95億5,552万7千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ4,130万1千 円 (0.4% ) 増 加 し 、 執 行 率 は97.9% で あ る 。

項 別の 前 年 度 と の 比較 は 、 次の と お り で あ る。

( 単 位 千 円 ・ % )

区 分 項

26 年 度 前 年 度 と の 比 較

支 出 済額(A) 構 成 比 支 出 済額(B) 増 減 額(A-B) 増 減 率

総 務 管 理 費 6,834,199 71.5 6,836,059 △1,860 0.0

徴 税 費 620,686 6.5 614,217 6,469 1.1

戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 407,143 4.3 417,497 △10,354 △2.5

選 挙 費 80,755 0.8 218,991 △138,236 △63.1

統 計 調 査 費 27,429 0.3 15,467 11,962 77.3

市 民 活 動 費 1,511,816 15.8 1,342,846 168,970 12.6

監 査 委 員 費 73,499 0.8 69,149 4,350 6.3

合 計 9,555,527 100.0 9,514,226 41,301 0.4

総 務 管理 費 は68億3,419万9千 円 で 、 前年 度 に 比 べ186万 円 (0.0% ) 減少 し た 。こ れ は 、 主 に 退職 手 当 が3億5,335万7千 円 、 住 民情 報 系 シ ス テ ム( 委 託 料 ) が2億329万7千 円 そ れ ぞ れ 減少 し た こ と に よる も の であ る が 、 公 共 施設 整 備 基金 積 立 金 は2億4,512万 円、 住 民 情 報 系シ ス テ ム サ ー ビス 利 用 料は2億950万1千 円 ( 皆 増) そ れ ぞ れ 増 加し て い る。

徴 税 費は6億2,068万6千 円 で 、前 年 度 に 比 べ646万9千 円 (1.1% ) 増 加し た 。

戸 籍 住民 基 本 台 帳 費 は4億714万3千 円 で 、 前 年度 に 比 べ1,035万4千 円 (2.5% ) 減 少 し た 。

選 挙 費 は8,075万5千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ1億3,823万6千 円 (63.1% ) 減 少 し た 。 こ れ は 、 主 に 参 議 院 議 員 選 挙 費 が4,646万6千 円 ( 皆 減 ) 、 市 長 選 挙 費 が3,947万1千 円 ( 皆 減 ) 、都 議 会 議 員 選 挙費 が3,798万8千 円 ( 皆 減) そ れ ぞれ 減 少 し た こ とに よ る もの で あ る が 、衆 議 院 議 員 選 挙及 び 最 高裁 判 所 裁 判 官 国民 審 査 費は4,513万2千 円( 皆 増 )増 加 し て い る。

統 計 調査 費 は2,742万9千 円 で 、前 年 度 に 比 べ1,196万2千円 (77.3% ) 増加 し た 。 市 民活 動 費 は15億1,181万6千円 で 、 前 年 度 に比 べ1億6,897万 円 (12.6% ) 増 加し た 。 こ れ は 、 主 に 市 民 文 化 会 館 改 修 基 本 ・ 実 施 設 計 委 託 料 が8,746万 7 千 円 ( 皆 増 ) 、 コ ミ ュ ニ ティ セ ン タ ー の 管理 運 営 ・コ ミ ュ ニ テ ィ 活動 ( 工 事請 負 費 ) が5,311万7千 円 そ れ ぞ れ 増 加し た こ と に よ るも の で ある 。

(21)

第 3 款 民 生 費

民 生費 は237億3,097万5千 円 で 、 前 年度 に 比 べ13億9,404万5千円 (6.2% ) 増 加し 、 執 行 率 は96.7% で あ る 。

項 別の 前 年 度 と の 比較 は 、 次の と お り で あ る。

( 単 位 千 円 ・ % )

区 分 項

26 年 度 前 年 度 と の 比 較

支 出 済額(A) 構 成 比 支 出 済額(B) 増 減 額(A-B) 増 減 率

社 会 福 祉 費 11,068,932 46.6 10,444,982 623,950 6.0

児 童 福 祉 費 8,626,217 36.4 7,822,621 803,596 10.3

生 活 保 護 費 4,035,826 17.0 4,069,327 △33,501 △0.8 合 計 23,730,975 100.0 22,336,930 1,394,045 6.2

社 会 福祉 費 は110億6,893万2千 円 で 、 前年 度 に 比 べ6億2,395万 円 (6.0% ) 増 加し た 。 こ れ は 、 主 に 障 害 者 自 立 支 援 給 付 等 事 業 ( 扶 助 費 ) が2億2,335万8千 円 、 臨 時 福 祉 給 付 金 支 給 事 業 が2億1,895万4千 円 ( 皆 増 ) 、 国 民 健 康 保 険 事 業 ( 繰 出 金 ) が7,847万3千 円 、 桜 堤 ケア ハ ウ ス 管 理 運営 事 業 (工 事 請 負 費 ) が4,264万7千 円 そ れ ぞ れ 増加 し た こと に よ る も ので あ る が 、 桜 堤ケ ア ハ ウス 管 理 運 営 事 業( 土 地 購入 費 ) は4,804万1千 円 (皆 減 ) 減 少 して い る 。

児 童 福 祉 費 は86億2,621万7千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ8億359万6千 円 (10.3% ) 増 加 し た 。 こ れ は 、 主 に 保 育 所 運 営 委 託 事 業 ( 補 助 金 ) が2億6,941万2千 円 、 認 可 外 保 育 施 設 助 成 事 業 (補 助 金 ) が2億1,303万1千 円 、 保育 所 運 営 委 託 事業 ( 委 託 料 ) が2億317万8千 円 、 子 育 て世 帯 臨 時 特 例 給付 金 支 給事 業 が9,544万9千 円 ( 皆増 ) そ れ ぞ れ 増加 し た こと に よ る も ので あ る が 、 泉 幼稚 園 跡 地利 用 施 設 事 業 (土 地 購 入費 ) は1億6,734万 円 ( 皆減 ) 減 少 し てい る 。

生 活 保護 費 は40億3,582万6千 円 で 、 前年 度 に 比 べ3,350万1千 円 (0.8% ) 減 少し た 。 主 な 目別 の 前 年 度 と の比 較 は 、次 の と お り で ある 。

( 単 位 千 円 ・ % )

項 目

26 年 度 前 年 度 と の 比 較

支 出 済額(A) 支 出 済額(B) 増 減 額(A-B) 増 減 率

社 会 福祉 費 社 会 福 祉 総 務 費 852,985 618,679 234,306 37.9

障 害 者 福 祉 費 4,065,634 3,796,811 268,823 7.1

老 人 福 祉 費 4,286,715 4,241,785 44,930 1.1

国 民 健 康 保 険 事 業 費 1,747,773 1,682,131 65,642 3.9

児 童 福祉 費 児 童 福 祉 総 務 費 2,478,148 2,200,165 277,983 12.6

児 童 処 遇 費 5,014,184 4,505,573 508,611 11.3

保 育 園 費 804,644 801,806 2,838 0.4

学 童 ク ラ ブ 事 業 費 220,709 200,236 20,473 10.2

生 活 保護 費 生 活 保 護 総 務 費 247,187 236,188 10,999 4.7

(22)

第 4 款 衛 生 費

衛 生 費 は67億6,127万 円 で 、 前 年 度 に 比 べ13億1,501万3千 円 (24.1% ) 増 加 し 、 執 行 率 は78.0% で あ る 。

項 別の 前 年 度 と の 比較 は 、 次の と お り で あ る。

( 単 位 千 円 ・ % )

区 分

26 年 度 前 年 度 と の 比 較

支 出 済額(A) 構 成 比 支 出 済額(B) 増 減 額(A-B) 増 減 率

保 健 衛 生 費 2,191,238 32.4 2,138,613 52,625 2.5

清 掃 費 4,570,032 67.6 3,307,644 1,262,388 38.2

合 計 6,761,270 100.0 5,446,257 1,315,013 24.1

保 健 衛 生 費 は21億9,123万8千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ5,262万5千 円 (2.5% ) 増 加 し た 。 こ れ は、 主 に 水 痘 予 防接 種 委 託料 が2,126万8千円 ( 皆 増) 、 環 境 対 策 推進 事 業 (工 事 請 負 費 )が2,525万7千 円そ れ ぞ れ増 加 し た こ と によ る も ので あ る 。

清 掃 費は45億7,003万2千 円 で 、前 年 度 に 比 べ12億6,238万8千 円 (38.2%) 増 加 した 。 こ れ は 、 主 に 新 武 蔵 野 ク リ ー ン セ ン タ ー ( 仮 称 ) 建 設 事 業 ( 工 事 請 負 費 ) が12億9,397 万9千 円 、 塵 芥処 理 事 業 ( 委 託料 ) が4,575万 円 そ れ ぞれ 増 加 し た こ とに よ る もの で あ る が 、 ミ カ レ ッ ト 吉 祥 寺 新 設 負 担 金 は4,533万 円 ( 皆 減 ) 、 ク リ ー ン セ ン タ ー 焼 却 ・ 粗 大 施 設 改修 工 事 費 は4,326万 円 (皆 減 ) そ れ ぞ れ減 少 し てい る 。

第 5 款 労 働 費

労 働費 は3,045万1千円 で 、 前年 度 に 比 べ462万9千 円 (13.2% ) 減 少 し、 執 行 率は94.1 % で ある 。

第 6 款 農 業 費

農 業費 は6,330万7千円 で 、 前年 度 に 比 べ754万5千 円 (10.6% ) 減 少 し、 執 行 率は92.3 % で ある 。

第 7 款 商 工 費

商 工 費は4億2,878万1千 円 で 、前 年 度 に 比 べ1,180万9千円 (2.7% ) 減 少 し 、 執行 率 は 76.9%で あ る 。

第 8 款 土 木 費

土 木 費 は86億2,367万3千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ1億1,828万 円 (1.4% ) 減 少 し 、 執 行 率 は 、97.3% で あ る 。

(23)

( 単 位 千 円 ・ % )

区 分

26 年 度 前 年 度 と の 比 較

支 出 済額(A) 構 成 比 支 出 済額(B) 増 減 額(A-B) 増 減 率

土 木 管 理 費 825,679 9.6 699,606 126,073 18.0

道路橋りょう費 1,947,080 22.6 1,150,412 796,668 69.3 都 市 計 画 費 3,937,837 45.7 4,530,647 △592,810 △13.1

住 宅 費 167,737 1.9 225,636 △57,899 △25.7

緑 化 公 園 費 1,745,340 20.2 2,135,652 △390,312 △18.3 合 計 8,623,673 100.0 8,741,953 △118,280 △1.4

土 木 管理 費 は8億2,567万9千 円 で 、 前 年度 に 比 べ1億2,607万3千 円 (18.0% ) 増 加し た 。 こ れ は 、 主 に 自 転 車 対 策 事 業 建 設 負 担 金 が9,200万 円 ( 皆 増 ) 、 ム ー バ ス 運 行 事 業 ( 補 助 金 )が1,640万5千 円そ れ ぞ れ増 加 し た こ と によ る も ので あ る 。

道 路 橋り ょ う 費 は19億4,708万 円 で 、 前年 度 に 比 べ7億9,666万8千 円 (69.3% ) 増 加 し た 。 こ れ は 、 主 に 景 観 道 路 事 業 ( 土 地 購 入 費 ) が6億1,314万7千 円 ( 皆 増 ) 、 景 観 道 路 事 業 ( 工 事 請 負 費 ) が1億294万9千 円 、 区 画 道 路 整 備 事 業 ( 土 地 購 入 費 ) が8,139万9千 円 そ れ ぞ れ 増 加 し た こ と に よ る も の で あ る が 、 道 路 新 設 改 良 事 業 ( 工 事 請 負 費 ) は 9,036万5千 円 減 少 し てい る 。

都 市 計画 費 は39億3,783万7千 円 で 、 前年 度 に 比 べ5億9,281万 円 (13.1% ) 減 少し た 。 こ れ は 、 主 に 都 市 計 画 道 路 3 ・ 3 ・23号 線 事 業 ( 土 地 購 入 費 ) が5億899万8千 円 、 武 蔵 境 駅 舎周 辺 環 境 整 備 事業 ( 工 事請 負 費 ) が4億652万 円 (皆 減 ) 、 吉 祥 寺駅 改 良 整備 事 業 南 北 自由 通 路 整 備 負 担金 が3億1,713万 円 ( 皆 減) 、 吉 祥寺 駅 改 良 整 備 事業 北 口 歩行 環 境 整 備 負担 金 が2億6,522万4千 円 ( 皆 減 )、 吉 祥 寺 ま ち づく り 基 金 積 立 金が1億9,961万3千 円 そ れ ぞ れ 減 少 し た こ と に よ る も の で あ る が 、 武 蔵 野 市 開 発 公 社 貸 付 金 は12億 円 ( 皆 増 ) 、下 水 道 事 業 会 計繰 出 金 は1億7,410万7千 円 そ れ ぞれ 増 加 し て い る。

住 宅 費 は1億6,773万7千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ5,789万9千 円 (25.7% ) 減 少 し た 。 こ れ は 、 主 に 緊 急 輸 送 道 路 沿 道 建 築 物 耐 震 化 助 成 金 が4,268万3千 円 、 耐 震 改 修 助 成 金 が 2,852万5千 円 そ れ ぞ れ減 少 し たこ と に よ る も ので あ る 。

緑 化 公園 費 は17億4,534万 円 で、 前 年 度 に 比 べ3億9,031万2千 円 (18.3% ) 減 少し た 。 こ れ は 、 主 に 公 園 等 建 設 事 業 ( 土 地 購 入 費 ) が2億4,963万9千 円 、 公 園 緑 化 基 金 積 立 金 が9,888万7千 円 、 仙 川 水 辺 環 境 整 備 事 業 ( 工 事 請 負 費 ) が3,262万 円 そ れ ぞ れ 減 少 し た こ と によ る も の で あ る。

第 9 款 消 防 費

(24)

第10款 教 育 費

教 育費 は75億1,971万7千 円 で、 前 年 度 に 比 べ6億3,778万7千 円 (7.8% ) 減 少し 、 執 行 率 は97.7% で あ る 。

項 別 の前 年 度 と の 比 較は 、 次 のと お り で あ る 。

( 単 位 千 円 ・ % ) 区 分

26 年 度 前 年 度 と の 比 較

支 出 済額(A) 構 成 比 支 出 済額(B) 増 減 額(A-B) 増 減 率

教 育 総 務 費 1,727,054 23.0 2,876,117 △1,149,063 △40.0

小 学 校 費 1,234,595 16.4 1,133,315 101,280 8.9

中 学 校 費 901,132 12.0 691,428 209,704 30.3

特別支援教育費 109,967 1.4 114,565 △4,598 △4.0

社 会 教 育 費 1,749,485 23.3 1,571,109 178,376 11.4

保 健 体 育 費 940,175 12.5 948,094 △7,919 △0.8

学 校 給 食 費 857,309 11.4 822,876 34,433 4.2

合 計 7,519,717 100.0 8,157,504 △637,787 △7.8

教 育 総務 費 は17億2,705万4千 円 で 、 前年 度 に 比 べ11億4,906万3千 円 (40.0% )減 少 し た 。 これ は 、 主 に 学 校施 設 整 備基 金 積 立 金 が11億9,436万4千 円 減 少 し たこ と に よる も の

で あ る。

小 学 校 費 は12億3,459万5千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ1億128万 円 (8.9% ) 増 加 し た 。 こ れ は 、 主に 桜 野 小 学 校 校舎 増 築 工事 費 が7,825万 円 増 加 した こ と に よ る もの で あ る。

中 学 校費 は9億113万2千 円 で 、前 年 度 に 比 べ2億970万4千 円 (30.3% ) 増 加 し た。 こ れ は 、 主 に 校 舎 等 施 設 維 持 管 理 ( 土 地 購 入 費 ) が3億2,402万5千 円 ( 皆 増 ) 増 加 し た こ と に よ るも の で あ る が 、校 舎 等 改修 工 事 費 は1億1,781万8千 円 減 少し て い る 。

特 別 支援 教 育 費 は1億996万7千 円 で 、 前年 度 に 比 べ459万8千 円 (4.0% ) 減 少 した 。 社 会 教 育 費 は17億4,948万5千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ1億7,837万6千 円 (11.4% ) 増 加 し た 。 こ れ は 、 主 に 歴 史 資 料 館 ( 仮 称 ) の 管 理 運 営 事 業 費 が1億1,131万2千 円 、 図 書 館 施 設 改 修 工 事 費 が6,248万 円 そ れ ぞ れ 増 加 し た こ と に よ る も の で あ る が 、 市 民 会 館 施 設 改 修 工 事費 は3,899万1千円 ( 皆 減) 減 少 し て い る。

保 健 体育 費 は9億4,017万5千 円 で 、 前 年度 に 比 べ791万9千 円 (0.8% ) 減少 し た 。こ れ は 、 主に 国 体 ・ 障 害 者ス ポ ー ツ大 会 推 進 事 業 が5,400万5千 円 ( 皆 減 ) 、保 健 体 育総 務 費 一 般 管理 経 費 ( 人 件 費) が4,997万5千 円 そ れ ぞれ 減 少 した こ と に よ る もの で あ るが 、 体 育 施 設管 理 運 営 委 託 料は5,589万9千 円 増 加 し てい る 。

学 校 給食 費 は8億5,730万9千 円 で 、 前 年度 に 比 べ3,443万3千 円 (4.2% )増 加 し た。

第11款 公 債 費

公 債 費 は24億4,956万6千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ1,370万9千 円 (0.6% ) 減 少 し 、 執 行 率 は100.0% で ある 。

(25)

財 政 調 整 基 金 及 び 公 共 施 設 整 備 基 金 を 繰 替 運 用 し た こ と に よ る 一 時 借 入 金 利 子27万2千 円 で ある 。

第12款 諸 支 出 金

諸 支 出金 は7,785万4千 円 で 、 前年 度 に 比 べ3,283万1千 円 (29.7% ) 減 少 し 、 執行 率 は 、 99.7%で あ る 。

内 容 は、 土 地 開 発 公 社運 営 費 補助 金 で あ る 。

第13款 予 備 費

予 備 費の 充 用 は 2 件 、796万9千円 で 、 前 年 度 に比 べ 、 件数 は 4 件 (66.7% ) 、 金額 は 238万8千 円 (23.1% )そ れ ぞ れ減 少 し た 。

内 容 は、 大 雪 で 一 部 損傷 し た 市立 自 然 の 村 多 目的 広 場 小屋 組 工 事 及 び 故障 し た 防災 カ メ ラ の更 新 工 事 で あ る。

内 訳 は、 次 の と お り であ る 。

( 単 位 千 円 )

款 項 目 節 件 数 充 用 額

2 総 務費 1 総 務管 理 費 17 青 少 年 健 全育 成 費 15 工 事 請 負 費 1 2,000

9 消 防費 1 消 防費 4 災 害対 策 費 15 工 事 請 負 費 1 5,969

(26)

( 2 )性 質 別 歳 出 決 算状 況

一 般 会計 の 歳 出 内 訳 (性 質 別 )及 び 前 年 度 と の比 較 は 、次 の と お り で ある 。

歳 出 内 訳 ( 性 質 別 ) 及 び 対 前 年 度 比 較

( 単 位 千 円 ・ %)

区 分

項 目

26 年 度 前 年 度 と の 比 較

決 算 額(A) 構 成 比 決 算 額(B) 増 減 額(A-B) 増 減 率

人 件 費 9,062,277 14.7 9,294,545 △232,268 △2.5

物 件 費 13,360,683 21.6 13,167,456 193,227 1.5

補 助 費 等 6,220,412 10.1 5,917,792 302,620 5.1

維 持 補 修 費 528,453 0.9 494,788 33,665 6.8

扶 助 費 12,590,218 20.4 11,969,783 620,435 5.2

貸 付 金 、 投 資 及 び 出 資 金

1,243,612 2.0 46,887 1,196,725 2,552.4

積 立 金 2,991,072 4.8 4,239,253 △1,248,181 △29.4

繰 出 金 5,194,148 8.4 4,868,373 325,775 6.7

公 債 費 2,449,566 3.9 2,463,275 △13,709 △0.6

投 資 的 経 費 8,139,389 13.2 7,376,312 763,077 10.3

合 計 61,779,830 100.0 59,838,464 1,941,366 3.2

① 人 件 費

人 件 費 は90億6,227万7千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ2億3,226万8千 円 (2.5% ) 減

少 し た 。 歳出総額に占める割合(構成比)は14.7%で、前年度に比べ0.8ポイント

低下し た 。こ れ は 、 主 に 退 職 手 当 が3億5,335万7千 円 減 少 し た こ と に よ る も の で あ るが 、 期 末 勤 勉 手 当 は7,948万5千 円 、 議 員 ・ 委 員 等報 酬 は2,808万8千 円そ れ ぞ れ増 加 し て い る 。

② 物 件 費

物 件 費 は133億6,068万3千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ1億9,322万7千 円 (1.5% ) 増

加 し た 。 構 成 比 は21.6%で、前年度に比べ0.4ポイント低下した。こ れ は 、 主 に 通

信 運 搬費 ( 住 民 情 報 系 シ ス テ ムサ ー ビ ス 利 用 料 等 ) 、 光熱 水 費 、 委 託 料 ( 道路 ス ト ック 総 点 検 委 託 料 、 市 民 文化 会 館 改 修 基 本 ・ 実 施 設計 委 託 料 等 ) が 増 加し た こ とに よ る も の で あ る が 、 使用 料 及 び 賃 借 料 ( 住 民 情報 系 シ ス テ ム 電 子 計算 機 借 上料 等 ) は 減 少 して い る 。

③ 補 助 費 等

補 助 費 等 は62億2,041万2千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ3億262万 円 (5.1% ) 増 加 し

た 。 構 成比 は10.1%で、前年度に比べ0.2ポイント上昇し た。こ れ は 、 主 に 臨 時 福

(27)

子 ど も協 会 保 育 園 事 業 補 助 金 、境 こ ど も 園 代 替 事 業 補 助金 は そ れ ぞ れ 減 少 して い る 。

④ 扶 助 費

扶 助 費 は125億9,021万8千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ6億2,043万5千 円 (5.2% ) 増

加 し た 。構 成 比は20.4%で、前年度に比べ0.4ポイント上昇し た。こ れは 、 主 に 障

害 者 自立 支 援 給 付 等 事 業 ( 扶 助費 ) 、 保 育 所 運 営 委 託 料、 認 証 保 育 所 運 営 費等 補 助 金が そ れ ぞ れ 増 加 し た こ とに よ る も の で あ る が 、 生活 保 護 法 に よ る 扶 助費 は 減 少し て い る 。

⑤ 貸 付 金 、 投 資及 び 出 資 金

貸 付 金 、 投 資 及 び 出 資 金 は12億4,361万2千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ11億9,672万

5千 円 (2,552.4% ) 増 加 し た 。 構 成 比 は2.0%で、前年度に比べ1.9ポイント上昇

し た 。こ れ は 、 主 に 武 蔵 野 市 開 発 公 社 貸 付 金 を 新 た に 貸 し 付 け た こ と に よ る も の で ある 。

⑥ 積 立 金

積 立 金 は29億9,107万2千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ12億4,818万1千 円 (29.4% )

減 少 し た 。 構 成 比 は4.8%で、前年度に比べ2.3ポイント低下し た 。こ れ は 、 主 に

学 校 施設 整 備 基 金 積 立 金 、 吉 祥寺 ま ち づ く り 基 金 積 立 金、 公 園 緑 化 基 金 積 立金 が そ れぞ れ 減 少 し た こ と に よ るも の で あ る が 、 公 共 施 設整 備 基 金 積 立 金 は 増加 し て いる 。

⑦ 繰 出 金

繰 出 金 は51億9,414万8千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ3億2,577万5千 円 (6.7% ) 増

加 し た 。 構 成 比 は8.4%で、前年度に比べ0.2ポイント上昇し た 。こ れ は 、 主 に 下

水 道 事業 会 計 繰 出 金 、 国 民 健 康保 険 事 業 会 計 繰 出 金 、 介護 保 険 事 業 会 計 繰 出金 が そ れぞ れ 増 加 し た こと に よ るも の で あ る 。

⑧ 投 資 的 経 費

(28)

最 近 5年 間 の 性 質 別 歳出 決 算 の推 移 は 、 次 の とお り で ある 。

112

97 96 93 91

127

131 130 131 134

57

54 57 59 62

105

113 114 120 126

46

43 48 49

52 75

59 47

74

81 69

72

65

72

72

0

100

200

300

400

500

600

22

23

24

25

26

(億円)

(年度)

性質別歳出決算の推移

(5年間)

投資的経費 その他

繰出金

扶助費

補助費等

物件費

(29)

( 3 )予 算 の 流 用( 別表 7 参 照)

一 般 会 計 に お け る 当 年 度 の 予 算 の 流 用 件 数 は198件 、 流 用 総 額 は1億1,156万3千円 で 、 予 算 現 額 の0.2% に あ た る 。 前 年 度 に 比 べ 件 数 は24件 、 金 額 は77万1千 円 そ れ ぞ れ 減 少し た 。

こ の う ち 、 人 件 費 に 係 る も の は42件 ( 前 年 度35件 ) 、 流 用 金 額 は3,384万7千 円 ( 同1,045万1千 円 ) で 、 前 年 度 に 比 べ 件 数 は7件 、 金 額 は2,339万6千 円 そ れ ぞ れ 増 加 し た。

ま た 、 人 件 費 以 外 の 流 用 件 数 は156件 ( 前 年 度187件 ) 、 流 用 金 額 は7,771万6千 円 ( 同1億188万3千 円 ) で 、 前 年 度 に 比 べ 件 数 は31件 、 金 額 は2,416万7千 円 そ れ ぞ れ 減 少 した 。

流 用 状 況 を 費 目 区 分 別 ( 項 ・ 目 ・ 節 ) に み る と 、 そ の 大 部 分 は 、 同 一 目 内 の 節 間 に お ける 流 用 (191件 ) で 、 総流 用 件 数 の96.5% を 占 めて い る 。

人 件費 に 係 る 流 用 は 、 主 に 職員 人 件 費 、 嘱 託職 員 報 酬、 嘱 託 職 員 社 会保 険 料 等の 増 減 に伴 う も の で あ る。

人 件 費以 外 の 流 用 は 、 需 用 費 (光 熱 水 費 ) 及 び 委 託 料 に流 用 金 額 の 大 きな も の が み ら れた 。

( 4 )不 用 額( 別 表 8参 照 )

一 般 会計 に お け る 翌 年 度 繰 越 額を 除 い た 当 年 度 の 不 用 額は 、16億4,573万6千 円 、 予 算 現 額 に 対 す る 割 合 は2.5% で 、 前 年 度 (16億9,237万2千 円 ) に 比 べ4,663万6千 円 減 少し た 。

不 用 額 の 主 な も の は 、 民 生 費 社 会 福 祉 費 国 民 健 康 保 険 事 業 費 繰 出 金3億8,967万9 千 円 、 民 生 費 社 会 福 祉 費 障 害 者 福 祉 費 扶 助 費6,588万 円 、 土 木 費 都 市 計 画 費 下 水 道 事 業 費繰 出 金5,721万1千 円 、 民生 費 社 会 福 祉 費 老 人 福 祉費 繰 出 金5,554万9千 円 であ る 。

款 別 の不 用 額 の 大 き なも の は 、次 の と お り で ある 。

民 生 費 7億9,948万1千 円 (不 用 額 の 予 算 現額 に 対 する 割 合3.3% ) 土 木 費 2億938万1千 円 ( 同2.4% )

総 務 費 1億9,868万8千 円 (同2.0%) 教 育 費 1億8,093万 円 ( 同2.3% )

(30)

不 用 額 調 ( 人 件 費 以 外 の 不 用 額 1,000 万 円 以 上 の 節 )

款 項 目 節 予 算 現 額

支 出 済 額 ( 繰 越 明 許 費 ・

事 故 繰 越 し )

不 用 額

不 用 額 の 割 合

総務 費総 務 管 理 費一 般 管 理 費 委 託 料 55,683 42,157 13,526 24.3

財 産 管 理 費 委 託 料 249,062 236,250 12,812 5.1

諸 費

償 還 金 、 利 子 及び割引料

329,827 305,728 24,099 7.3

民生 費社 会 福 祉 費障 害 者 福 祉 費 扶 助 費 3,429,390 3,363,510 65,880 1.9

老 人 福 祉 費 需 用 費 68,075 57,191 10,884 16.0

委 託 料 617,052 589,975 27,077 4.4

工事請負費 87,390 73,736 13,654 15.6

扶 助 費 139,267 113,865 25,402 18.2

繰 出 金 2,718,498 2,662,949 55,549 2.0

国民健康保険事業費繰 出 金 1,978,496 1,588,817 389,679 19.7

児 童 福 祉 費児 童 福 祉 総 務 費

負 担 金 、 補 助 及 び交付金

1,155,946 1,142,631 13,315 1.2

児 童 処 遇 費委 託 料 1,974,708 1,938,823 35,885 1.8

負 担 金 、 補 助 及 び交付金

1,000,349 985,511 14,838 1.5

生 活 保 護 費扶 助 費扶 助 費 3,809,378 3,788,639 20,739 0.5

衛生費 保 健 衛 生 費予 防 費委 託 料 1,217,544 1,200,468 17,076 1.4 190,596

(104,570)

土木 費 道 路 維 持 費 委 託 料 184,518 173,181 11,337 6.1 127,791

(2,877)

道 路 新 設 改 良 費 委 託 料 108,548 96,980 11,568 10.7

都 市 計 画 費武蔵境駅周辺開発事業費委 託 料 124,167 112,603 11,564 9.3

下 水 道 事 業 費 繰 出 金 999,593 942,382 57,211 5.7

教育 費社 会 教 育 費社 会 教 育 総 務 費 委 託 料 151,957 141,071 10,886 7.2

学 校 給 食 費学 校 給 食 管 理 費委 託 料 679,526 655,360 24,166 3.6 商工 費

負 担 金 、 補 助 及び交付金

4.5 13,943

309,109

(単位 千円・%)

商 工 振 興 費

工事請負費 道 路 橋 り ょ

う 費

9.3 13,445

(31)

Ⅳ 特 別 会 計

1 下水 道 事 業 会 計

( 1 )概 況

最 近 5 年 間 の 決算 規 模 の推 移 は 、 次 の とお り で ある 。

決 算 規 模 の 推 移 ( 5 年 間 )

( 単 位 円 ・% ) 区 分

年 度

歳 入 決 算 額 歳 出 決 算 額

歳 入 歳出

差 引 額

金 額

対 前 年度

増 減 率

金 額

対 前 年度

増 減 率

22 3,480,322,332 50.6 3,458,623,266 50.4 21,699,066

23 2,453,261,565 △29.5 2,442,938,628 △29.4 10,322,937 24 3,577,941,756 45.8 3,568,644,565 46.1 9,297,191

25 5,105,849,851 42.7 4,911,799,234 37.6 194,050,617

26 5,256,703,241 3.0 5,090,864,829 3.6 165,838,412

( 2 )歳 入

歳 入決 算 額 は52億5,670万3千 円 で 、 前年 度 に比 べ1億5,085万3千 円 (3.0% )増 加 した。

歳 入 内 訳 及 び前 年 度 との 比 較 は 、 次 のと お り であ る 。

歳 入 内 訳 及 び 対 前 年 度 比 較

① 分 担 金及 び 負 担 金

分 担 金 及 び 負 担 金 は5,090万2千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ4,972万9千 円 (4,238.7% ) 増 加 した 。

( 単位 千 円 ・ % )

区 分

26 年 度 決 算 前 年 度 と の 比 較

予 算 現 額

収 入 済 額

(A) 過 不 足 額 収 入 率

(A)の 構 成 比

収 入 済 額 (B)

増 減 額

(A-B) 増 減 率

分担金及び負担金 54,758 50,902 △3,856 93.0 1.0 1,173 49,729 4,238.7 使用料及び手数料 1,368,054 1,389,658 21,604 101.6 26.4 1,366,434 23,224 1.7 国庫支出金 1,025,364 999,703 △25,661 97.5 19.0 1,190,705 △191,002 △16.0

都 支 出 金 33,748 59,191 25,443 175.4 1.1 75,967 △16,776 △22.1 繰 入 金 999,593 942,382 △57,211 94.3 17.9 768,275 174,107 22.7

繰 越 金 194,051 194,051 0 100.0 3.7 9,297 184,754 1,987.2 諸 収 入 25,594 25,689 95 100.4 0.5 15,599 10,090 64.7

市 債

財 産 収 入

1,703,400 138 1,595,000 127 △108,400 △11 93.6 92.3 30.4 0.0 1,678,400 - △83,400 127 △5.0 皆 増

(32)

② 使 用 料及 び 手 数 料

使用料及び手数料は13億8,965万8千円で、前年度に比べ2,322万4千円(1.7%)

増加した。

下 水 道 使 用 料 の 徴 収 率 は97.2% で 、 前 年 度 (96.8% ) に 比 べ0.4ポ イ ン ト 上 昇 し た 。

収 入 未済 額 は3,846万5千 円 で 、前 年 度 に 比 べ418万7千 円 (9.8% ) 減 少し た 。 最 近 5年 間 の 下 水 道 使用 料 徴 収状 況 の 推 移 は 、次 の と おり で あ る 。

下 水 道使 用 料 徴 収 状 況の 推 移 (5 年 間 )

( 単 位 千 円 ・ % )

区 分 年 度

調 定 額 収 入 済額

還 付

未 済 額

不 納

欠 損 額

収 入

未 済 額

徴 収 率

歳 入 に占 め る 割合 22 1,385,150 1,331,195 232 2,999 51,187 96.1 38.2

23 1,441,305 1,385,741 230 2,111 53,683 96.1 56.5

24 1,436,962 1,387,749 91 2,233 47,072 96.6 38.8

25 1,410,909 1,366,089 256 2,425 42,652 96.8 26.8

26 1,429,282 1,389,337 357 1,838 38,465 97.2 26.4

③ 国 庫 支出 金

国 庫 支出 金 は9億9,970万3千 円 で 、 前 年度 に 比 べ1億9,100万2千 円 (16.0% ) 減 少 し た。 こ れ は 、 合 流 式 下 水 道改 善 施 設 設 置 事 業 等 の 補助 対 象 事 業 の 減額 に よ る も の であ る 。

④ 都 支 出金

都 支 出 金 は5,919万1千円 で 、 前 年 度 に 比 べ1,677万6千 円 (22.1% ) 減 少 し た 。 こ れ は、 合 流 式 下 水 道 改 善 施 設設 置 事 業 等 の 補 助 対 象 事業 の 減 額 に よ るも の で あ る 。

⑤ 繰 入 金

一 般 会 計 か ら の 繰 入 金 は9億4,238万2千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ1億7,410万7千 円 (22.7% ) 増 加 し た 。

歳入総額に占める割合(構成比)は17.9%で、前年度(15.0%)に比べ2.9ポイ

ント上昇した。

最近5年間の繰入金の推移は、次のとおりである。

繰 入 金 の 推 移 ( 5 年 間 )

( 単 位 千 円 )

区 分 22年 度 23年 度 24年 度 25年 度 26年 度

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