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       区 分    節

件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額

25 0 0 0 0 0 0 0 0

26 0 0 0 0 1 455 1 455

25 0 0 3 1,474 46 12,938 49 14,412

26 1 5,772 1 465 53 21,540 55 27,777

25 0 0 2 2,845 36 6,694 38 9,539

26 0 0 1 7,535 51 19,255 52 26,790

25 0 0 5 6,777 20 7,227 25 14,004

26 0 0 2 5,328 8 2,789 10 8,117

25 0 0 0 0 0 0 0 0

26 0 0 0 0 0 0 0 0

25 0 0 2 300 12 803 14 1,103

26 0 0 0 0 4 313 4 313

25 0 0 1 220 6 1,848 7 2,068

26 0 0 0 0 4 246 4 246

25 0 0 0 0 22 26,020 22 26,020

26 0 0 0 0 24 18,469 24 18,469

25 0 0 2 2,877 8 5,181 10 8,058

26 0 0 1 2,590 7 4,125 8 6,715

25 0 0 2 3,062 55 34,068 57 37,130

26 0 0 1 483 39 22,198 40 22,681

25 0 0 0 0 0 0 0 0

26 0 0 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0 0 0

26 0 0 0 0 0 0 0 0

25 0 0 17 17,555 205 94,779 222 112,334

26 1 5,772 6 16,401 191 89,390 198 111,563

1 5,772 △ 11 △ 1,154 △ 14 △ 5,389 △ 24 △ 771

皆増 皆増 △ 64.7 △ 6.6 △ 6.8 △ 5.7 △ 10.8 △ 0.7 別表7 一般会計予算流用一覧

(単位 千円)

款 年 度

項 目 節 合 計

1 議 会 費

2 総 務 費

3 民 生 費

4 衛 生 費

5 労 働 費

6 農 業 費

7 商 工 費

8 土 木 費

9 消 防 費

合 計 増   減 増 減 率 (%)

10 教 育 費

11 公 債 費

12 諸支出金

(単位 千円)

457,087 △ 11,010 0 0 446,077 437,126 0 8,951

1 議会費 457,087 △ 11,010 0 0 446,077 437,126 0 8,951

7,655,136 2,100,468 0 2,000 9,757,604 9,555,527 3,389 198,688 1 総務管理費 4,881,706 2,107,913 0 △ 3,772 6,985,847 6,834,199 3,000 148,648

2 徴税費 607,190 14,411 0 5,772 627,373 620,686 0 6,687

3 戸籍住民基本台帳費 416,426 △ 6,610 0 0 409,816 407,143 0 2,673

4 選挙費 49,525 36,981 0 0 86,506 80,755 0 5,751

5 統計調査費 23,717 6,048 0 0 29,765 27,429 0 2,336

6 市民活動費 1,588,430 △ 45,314 0 0 1,543,116 1,511,816 389 30,911

7 監査委員費 88,142 △ 12,961 0 0 75,181 73,499 0 1,682

24,218,795 215,461 96,200 0 24,530,456 23,730,975 0 799,481 1 社会福祉費 11,451,584 275,285 0 0 11,726,869 11,068,932 0 657,937 2 児童福祉費 8,483,251 165,283 96,200 0 8,744,734 8,626,217 0 118,517 3 生活保護費 4,283,960 △ 225,107 0 0 4,058,853 4,035,826 0 23,027 6,900,828 1,763,544 0 0 8,664,372 6,761,270 1,803,612 99,490 1 保健衛生費 2,283,049 △ 31,182 0 0 2,251,867 2,191,238 0 60,629 2 清掃費 4,617,779 1,794,726 0 0 6,412,505 4,570,032 1,803,612 38,861

35,927 △ 3,567 0 0 32,360 30,451 0 1,909

1 労働諸費 35,927 △ 3,567 0 0 32,360 30,451 0 1,909

69,836 △ 1,225 0 0 68,611 63,307 0 5,304

1 農業費 69,836 △ 1,225 0 0 68,611 63,307 0 5,304

485,605 71,951 0 0 557,556 428,781 104,570 24,205

1 商工費 485,605 71,951 0 0 557,556 428,781 104,570 24,205

別表8 一般会計歳出予算(項別)補正及び流(充)用等一覧表

        区 分

当 初予 算 額 補 正予 算額

継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額

予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減

7 商工費

予 算 現 額 支 出 済 額

翌年度繰越額 (繰越明許費及び

事故繰越し)

不用額   款 項

1 議会費

2 総務費

3 民生費

4 衛生費

5 労働費

6 農業費

8,696,769 151,126 18,685 0 8,866,580 8,623,673 33,526 209,381

1 土木管理費 838,521 3,251 0 0 841,772 825,679 0 16,093

2 道路橋りょう費 2,038,425 △ 57,209 18,685 0 1,999,901 1,947,080 2,877 49,944 3 都市計画費 2,926,268 1,166,922 0 0 4,093,190 3,937,837 26,229 129,124

4 住宅費 481,252 △ 305,597 0 0 175,655 167,737 0 7,918

5 緑化公園費 2,412,303 △ 656,241 0 0 1,756,062 1,745,340 4,420 6,302 2,093,400 34,831 0 5,969 2,134,200 2,101,583 7,528 25,089 1 消防費 2,093,400 34,831 0 5,969 2,134,200 2,101,583 7,528 25,089 6,965,018 713,991 21,638 0 7,700,647 7,519,717 0 180,930

1 教育総務費 981,009 779,463 0 0 1,760,472 1,727,054 0 33,418

2 小学校費 1,249,052 7,122 0 0 1,256,174 1,234,595 0 21,579

3 中学校費 965,313 △ 37,110 0 0 928,203 901,132 0 27,071

4 特別支援教育費 124,378 △ 1,076 0 0 123,302 109,967 0 13,335

5 社会教育費 1,776,277 △ 5,551 21,638 0 1,792,364 1,749,485 0 42,879

6 保健体育費 975,385 △ 19,857 0 0 955,528 940,175 0 15,353

7 学校給食費 893,604 △ 9,000 0 0 884,604 857,309 0 27,295

2,461,570 △ 11,977 0 0 2,449,593 2,449,566 0 27

1 公債費 2,461,570 △ 11,977 0 0 2,449,593 2,449,566 0 27

120,029 △ 41,925 0 0 78,104 77,854 0 250

1 土地開発公社費 120,029 △ 41,925 0 0 78,104 77,854 0 250

100,000 0 0 △ 7,969 92,031 0 0 92,031

1 予備費 100,000 0 0 △ 7,969 92,031 0 0 92,031

60,260,000 4,981,668 136,523 0 65,378,191 61,779,830 1,952,625 1,645,736 歳 出 合 計

8 土木費

9 消防費

10 教育費

11 公債費

12 諸支出金

13 予備費

 一 般 会 計 (単位 円)

工   事   名 請 負 金 額 請 負 業 者 工  期 支 払 金 額 摘  要 衛 生 費      1件

清掃費(ごみ処理場費)

○新武蔵野クリーンセンター(仮 10,374,000,000 荏原環境プラント 25.7.3~ 1,490,196,000 (部分払)

称)整備運営事業に関する施設  整備

株式会社   31.6.30

土 木 費      5件 道路橋りょう費(道路新設改良費)

○市道第92号線街路築造工事 130,725,000 株式会社武蔵野ト 25.8.12~ 18,685,000 (事故繰越)

ランスポート   26.4.30

○市道第293号線電線共同溝設置 55,620,000 株式会社武蔵野ト 26.10.27~ 22,200,000 (前金払)

 工事 ランスポート   27.3.20 33,420,000

都市計画費(街路事業費)

○都市計画道路7・6・1号線 128,682,000 株式会社武蔵野ト 26.9.5~ 42,300,000 (前金払)

 道路整備工事 ランスポート   27.7.31 60,477,000 (部分払)

都市計画費(武蔵境駅周辺開発事 業費)

○武蔵境駅北口広場整備工事 149,688,000 中江建設工業株式 26.3.25~ 37,000,000 (部分払)

  会社   28.3.17

○武蔵境駅北口広場修景施設整備 207,144,000 中江・武蔵野建設 26.12.18~ 82,800,000 (前金払)

 工事 共同企業体   28.3.17

教 育 費      2件 小学校費(学校管理費)

○桜野小学校校舎増築工事 278,250,000 大和リース株式会 25.9.20~ 178,250,000

   

社 27.1.31

   

○井之頭小学校地階内装改修工事 83,160,000 トミオ建設株式会 26.6.17~ 33,200,000 (前金払)

社 26.10.15 49,960,000 別表9 請負工事一覧(請負金額 5,000万円以上)

 下 水 道 事 業 会 計

工   事   名 請 負 金 額 請 負 業 者 工  期 支 払 金 額 摘  要 下 水 道 費    1件

下水道建設費(下水道建設費)

○女子大通り幹線管渠更生工事 324,000,000 大日本・三栄建設 26.9.19~ 100,000,000 (前金払)

  共同企業体   27.2.27 224,000,000

(単位 円)

特定財源 一般財源等 特定財源

一般財源等

(C)

市 税 37,502,165 60.2 2,358,103 35,144,062 35,144,062

地 方 譲 与 税 179,868 0.3 179,868 179,868

利 子 割 交 付 金 273,704 0.4 273,704 273,704 配 当 割 交 付 金 186,910 0.3 186,910 186,910 株 式 等 譲 渡

所 得 割 交 付 金

244,160 0.4 244,160 244,160

地 方 消 費 税

交 付 金

1,747,110 2.8 1,747,110 1,747,110

自 動 車 取 得 税

交 付 金

111,045 0.2 111,045 111,045

地 方 特 例

交 付 金

42,911 0.1 42,911 42,911

地 方 交 付 税 40,201 0.1 40,201  

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

15,006 0.0 15,006 15,006

分 担 金 及 び

負 担 金

259,088 0.4 27,778 304 231,006 231,006  

使 用 料 及 び

手 数 料

1,718,261 2.8 1,718,261 1,454,527 263,734

国 庫 支 出 金 7,670,335 12.3 1,072,423 919,900 5,678,012 5,678,012 都 支 出 金 5,501,329 8.8 1,875,434 879 3,625,016 3,625,016

財 産 収 入 160,663 0.2 52,962 28,172 79,529 13,020 66,509

寄 附 金 3,315 0.0 3,315

繰 入 金 2,034,755 3.3 2,028,755 6,000

繰 越 金 3,033,101 4.9 81,743 2,951,358

諸 収 入 520,548 0.8 110,344 276,597 133,607 129,335 4,272

市 債 1,053,800 1.7 1,053,800

合 計 62,298,275 100.0 6,306,554 6,581,514 49,410,207 11,130,916 38,279,291

構 成 率 100.0 10.1 10.6 79.3 17.9 61.4

別表10 歳入財源別比較(普通会計)

区 分

経 常 的 な も の

( A - B ) 臨 時 的 な も の (B)

決算額(A)

構 成 比

左 の 内 訳

25 年 度

(C)の 構成比

特定財源 一般財源等 特定財源

一般財源等

(C')

(C')の 構成比

91.8 38,695,467 58.8 2,418,577 36,276,890 36,276,890 90.8

0.5 171,070 0.3 171,070 171,070 0.4

0.7 278,849 0.4 278,849 278,849 0.7

0.5 352,522 0.5 352,522 352,522 0.9

0.6 296,881 0.4 296,881 296,881 0.7

4.6 2,135,133 3.2 2,135,133 2,135,133 5.4

0.3 56,936 0.1 56,936 56,936 0.1

0.1 45,122 0.1 45,122 45,122 0.1

40,497 0.1 40,497  

0.0 13,164 0.0 13,164 13,164 0.0

346,464 0.5 30,296 316,168 316,168  

0.7 1,611,377 2.5 88 1,611,289 1,351,579 259,710 0.7

8,581,976 13.0 1,447,010 1,268,515 5,866,451 5,866,451 5,739,477 8.7 1,829,663 12,133 3,897,681 3,897,681

0.2 165,631 0.3 61,259 32,121 72,251 13,975 58,276 0.2

65,033 0.1 1,748 63,285 2,999,338 4.6 2,027,338 972,000 2,488,995 3.8 72,053 2,416,942

0.0 585,723 0.9 87,707 326,657 171,359 167,483 3,876 0.0

1,111,400 1.7 1,111,400

100.0 65,781,055 100.0 6,668,474 7,550,815 51,561,766 11,613,337 39,948,429 100.0

100.0 10.1 11.5 78.4 17.7 60.7

 

26 年 度

左 の 内 訳

(単位 千円・%)

経 常 的 な も の

( A' - B' ) 決算額(A')

構 成 比

臨 時 的 な も の ( B' )

別表11 性質別歳出内訳(普通会計)

人 件 費 8,694,317 8,633,037 7,852,827 14.1 19.6 扶 助 費 12,857,503 12,579,868 4,181,212 20.8 10.5

公 債 費 2,407,297 2,407,297 2,390,562 3.9 6.0

23,959,117 23,620,202 14,424,601 38.8 36.1 13,331,247 12,656,242 10,643,832 21.6 26.6 527,514 518,676 503,869 0.9 1.3 5,985,604 5,618,117 4,767,138 9.7 11.9

2,991,072 4.8

1,243,612 25,000 0 2.0 0.0

5,473,186 3,857,060 3,505,999 8.9 8.8 53,511,352 46,295,297 33,845,439 86.7 84.7

8,238,467 13.3

61,749,819 46,295,297 33,845,439 100.0 39,948,429

補 助 費 等

区 分

決算額 経常的経費

維 持 補 修 費

26 年 度

決算額 構成比 経常経費充

当一般財源

経 常 一 般 財 源 等

積 立 金

投 資 及 び 出 資 金 ・ 貸 付 金

繰 出 金

投 資 的 経 費

歳 出 合 計

物 件 費

義 務 的 経 費

経常収支 比率

8,909,700 8,787,706 8,019,211 14.9 20.9 △ 2.4 △ 1.8 △ 2.1 11,978,567 11,977,975 4,011,117 20.0 10.5 7.3 5.0 4.2 2,410,980 2,410,980 2,392,878 4.0 6.3 △ 0.2 △ 0.2 △ 0.1 23,299,247 23,176,661 14,423,206 38.9 37.7 2.8 1.9 0.0 13,138,724 12,368,974 10,259,235 22.0 26.8 1.5 2.3 3.7

494,229 494,229 441,379 0.8 1.2 6.7 4.9 14.2

5,942,021 5,483,197 4,724,882 9.9 12.3 0.7 2.5 0.9

4,239,253 7.1 △ 29.4

46,887 25,000 0 0.1 0.0 2,552.4 0.0 -

5,182,357 3,611,768 3,463,417 8.7 9.0 5.6 6.8 1.2

52,342,718 45,159,829 33,312,119 87.5 87.0 2.2 2.5 1.6

7,466,562 12.5 10.3

59,809,280 45,159,829 33,312,119 100.0 3.2 2.5 1.6

38,279,291

(単位 千円・%)

決算額 構成比

経常収支 比率

決算額 経常的経費

経常的経費

経常経費充 当一般財源 前   年   度   と   の   比   較

経常経費充 当一般財源

決算額

増 減 率

1.432 1.410 1.412

7.9 6.5 5.7

5.8 5.3 5.0

99.5 103.8 104.0

88.8 87.0 84.7

義 務 的 経 費 41.5 38.9 38.8

投 資 的 経 費 8.6 12.5 13.3

経 常 的 経 費 80.0 75.5 75.0

臨 時 的 経 費 20.0 24.5 25.0

33,451,560 35,854,942 36,162,710

(239,736) (253,241) (254,420)

20,282,191 19,215,000 18,180,139

(145,356) (135,714) (127,905)

39,410,242 37,327,386 30,342,479

(282,440) (263,641) (213,472)

27.8

( 市 民 1 人 当 た り ) ( 円 ) 地 方 債 現 在 高 ( 千 円 )

( 市 民 1 人 当 た り ) ( 円 )

( 市 民 1 人 当 た り ) ( 円 ) 臨 時 的 収 入

78.4 79.3

積 立 金 現 在 高 ( 千 円 ) 歳

出 に 占 め る 割 合(

%)

債 務 負 担 行 為 額 ( 千 円 ) 歳

入 に 占 め る 割 合(

%)

72.0

81.8

74.2 72.2

別表12 財政分析指数年度比較(普通会計)

経 常 一 般 財 源 比 率 ( % )

24

実 質 収 支 比 率 ( % ) 財 政 力 指 数

公 債 費 負 担 比 率 ( % )

26 25

25.8

18.2

28.0

21.6 20.7

         年  度  区   分

経 常 的 収 入

一 般 財 源

特 定 財 源

経 常 収 支 比 率 ( % )

基準財政収入額 基準財政需要額

実質収支 標準財政規模

と考えられる。

 一般 … 使途が特定されておらず、どの経費にも充当することができるもの

○極めて硬直性の強い経費で、その支出が義務づけられ、任意に削減できないもの

○その支出の効果が、施設等による資本形成の結果、長期にわたって持続するもの 経常一般財源収入額+減税補てん債+臨時財政対策債

○歳入における経常的収入に対応するもので、毎年度持続して固定的に支出されるもの ○100を超える度合が高ければ高いほど経常一般財源に余裕があることを示す。

○財政の使途を基準としたもので、独自の立場で行いうる施策の分野を測定し、又は財政力、行政需要への対応 力の目安とする。

 経常的 … 毎年度継続的かつ確実に収入されるもの

×100 経常経費充当一般財源

○地方債とは、地方公共団体が資金調達のために負担する債務であって、その返済が一会計年度を超えて行われ るものをいう。

○債務負担行為とは、金銭給付を内容とする債務、つまり、歳出又は支出の義務を負担する行為をいう。

○積立金とは、一般に財政運営を計画的にするため、又は財源の余裕がある場合において、特定の支出目的のた め、年度間の財源変動に備え、財政規模及び税収その他の歳入の安定性の程度に応じて積み立てる金銭をいう。

○一時的、偶発的な行政需要に対応して支出される経費及び支出の方法に規則性のないもの  臨時的 … 特定の事由により収入されるもの

○収入の継続性と安定性を基準としたもので、財政構造の安定性を知る目安とする。

 特定 … 使途が特定されているもの

○おおむね70~80%の間にあることが適正とされ、80%を超える場合は、その財政構造は弾力性を失いつつある ○財政構造の弾力性を判断する一指標で、この比率が高くなっている場合は、将来財政硬直化の一因となる。

備 考

×100

○標準的な行政活動を行うために必要な財政需要に対する税収入等の割合

○当年度の剰余金が、財政規模から適正かどうかを見定めるもので、おおむね3~5%程度が望ましい。

(単年度ごとの過去3年間の単純平均)

×100 公債費充当一般財源

一般財源総額

 ×100

経常一般財源収入額 標準財政規模

     区 分

 市 名 (円) (%) (%)

八 王 子Ⅳ - 1 0.932 1.8 87.1 9.7 160,363 46.4 96.4

立 川Ⅳ - 1 1.072 8.6 92.8 9.0 217,113 48.6 97.3

武 蔵 野Ⅲ - 1 1.412 5.7 84.7 5.0 272,239 58.8 96.0

三 鷹Ⅳ - 1 1.042 3.8 86.4 9.5 204,447 55.0 97.0

青 梅Ⅲ - 3 0.867 3.2 97.5 9.6 149,229 42.3 95.0

府 中Ⅳ - 1 1.114 4.3 85.6 7.3 196,781 52.6 96.1

昭 島Ⅲ - 1 0.956 6.0 92.3 9.1 171,177 43.3 97.1

調 布Ⅳ - 1 1.153 12.2 86.7 7.4 207,240 53.7 97.4

町 田Ⅳ - 1 0.969 5.6 92.9 6.6 159,768 47.4 96.3

小 金 井Ⅲ - 1 0.991 7.3 94.5 11.1 177,122 54.7 97.1

小 平Ⅳ - 1 0.952 3.7 93.9 9.7 165,904 50.5 97.1

日 野Ⅳ - 1 0.945 6.6 89.5 8.2 166,129 47.9 98.2

東 村 山Ⅳ - 1 0.803 3.4 91.9 11.8 135,846 36.8 96.7

国 分 寺Ⅲ - 1 0.981 5.2 93.7 8.9 185,612 54.3 97.2

国 立Ⅱ - 1 0.978 2.2 95.8 8.6 195,351 50.6 98.9

福 生Ⅱ - 1 0.744 9.8 91.9 6.2 137,459 34.2 97.3

狛 江Ⅱ - 1 0.855 6.7 91.0 12.8 149,102 43.7 98.1

東 大 和Ⅱ - 1 0.841 7.6 91.1 8.4 143,097 40.4 96.1

清 瀬Ⅱ - 1 0.655 5.3 93.4 11.8 123,489 30.7 96.7

東 久 留 米Ⅲ - 1 0.808 5.0 94.3 11.2 143,335 43.1 97.6

武 蔵 村 山Ⅱ - 1 0.796 6.6 92.7 6.7 140,133 35.1 95.7

多 摩Ⅲ - 1 1.066 3.7 91.3 6.5 194,707 55.2 97.8

稲 城Ⅱ - 1 0.909 3.9 86.3 9.0 166,999 39.0 97.4

羽 村Ⅱ - 1 0.956 5.3 92.3 8.4 195,448 50.5 97.3

あ き る 野Ⅱ - 1 0.710 4.2 96.0 14.5 130,298 34.8 97.8

西 東 京Ⅳ - 1 0.877 3.7 96.1 14.9 156,892 45.4 96.9

平 均 0.938 5.4 91.6 9.3 170,972 46.0 96.9

  加重平均である。

市民1人当たり構 成 比収 入 率 市 町 村

類 型

市 税

 2 市税の収入率は、納税課の資料であり、収入済額を調定額で除したものである。なお、平均は、

別表13 東京都各市決算状況

 1 この資料は、東京都市監査委員会が編集したものより作成した。なお、平均は単純平均である。

経 常 収 支

比 率

( % ) 財 政 力

指 数

実 質 収 支

比 率

( % )

公 債 費 負 担 比 率

( % )

(円) (%) (円) (%) (円) (円) (円)

49,449 14.5 33,561 9.8 230,280 35,899 221,420

61,876 14.6 57,501 13.5 179,021 75,074 70,769

61,168 14.1 57,961 13.3 127,905 254,420 213,472

55,234 15.2 43,495 12.0 233,343 62,397 97,720

49,253 14.2 14,318 4.1 250,253 47,500 14,091

42,907 11.8 41,365 11.4 162,526 147,253 82,760

52,931 13.8 36,895 9.6 202,632 85,537 12,475

52,227 14.5 45,346 12.6 175,388 40,960 8,918

52,098 16.0 31,931 9.8 172,482 23,469 31,259

51,698 16.6 17,910 5.8 240,029 37,827 39,452

47,089 14.6 19,807 6.2 157,832 49,328 6,757

51,458 15.4 29,882 8.9 186,073 78,049 148,037

52,047 14.3 39,388 10.9 281,118 61,927 22,311

57,328 17.3 24,429 7.4 187,526 28,192 93,545

64,972 17.0 48,127 12.6 180,336 63,578 76,074

62,626 16.3 20,368 5.3 132,368 123,020 53,176

56,981 17.4 34,762 10.6 261,459 20,633 26,733

49,776 14.7 15,755 4.6 214,847 48,824 20,800

61,664 15.7 34,176 8.7 260,117 44,020 30,442

45,822 14.2 16,659 5.2 217,039 41,580 13,082

49,486 12.8 29,101 7.5 197,053 53,471 119,941

57,748 16.7 21,553 6.2 108,653 84,381 64,474

56,922 13.6 120,335 28.7 259,221 91,600 294,376

59,582 15.8 21,378 5.7 206,450 97,378 66,038

50,577 13.8 41,497 11.4 326,888 37,988 42,245

52,002 15.4 22,291 6.6 274,048 39,048 34,693

54,035 15.0 35,377 9.6 208,650 68,206 73,272

積 立 金 現 在 高 市 民1 人当 たり

債 務負 担行 為額 市 民1 人当 たり 地 方 債 現 在 高

市 民1 人当 たり 構 成 比

投 資 的 経 費 市民1人当たり

       

人 件 費

市民1人当たり 構 成 比

水道事業会計決算審査意見書

2 7 武 監 第 1 5 6 号

平 成27年 9 月 1 日

武 蔵 野 市 長 邑 上 守 正 殿

武 蔵 野 市 監 査 委 員 髙 橋 良 一 武 蔵 野 市 監 査 委 員 橋 本 し げ き

平 成26年 度 武 蔵 野 市 水 道 事 業 会 計 決 算 審 査 意 見 に つ い て

地 方 公 営 企 業 法 第 30 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 審 査 に 付 さ れ た 平 成 26 年 度 水 道 事 業 決 算 報 告 書 、財 務 諸 表、証 書 類 、事 業 報 告 書 及 び 財 務 諸 表 付 属 書 類 を 審 査 し た の で 、 そ の 結 果 に つ い て 次 の と お り 提 出 し ま す 。

目 次

第 1 審 査 の 対 象 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 85 第 2 審 査 の 期 間 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 85 第 3 審 査 の 方 法 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 85 第 4 審 査 の 結 果 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 85 第 5 審 査 の 概 要

Ⅰ 業 務 実 績 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 85 Ⅱ 予 算 の 執 行 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 86 Ⅲ 経 営 成 績 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 90 Ⅳ 財 政 状 態 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 96 Ⅴ 工 事 請 負 契 約 及 び 執 行 状 況 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 100 第 6 ま と め ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 101 参 考 資 料

別 表 1 損 益 計 算 書 ( 5 年 間 ) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 106 別 表 2 性 質 別 費 用 構 成 比 較 表 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 108 別 表 3 貸 借 対 照 表 ( 5 年 間 ) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 110 別 表 4 有 形 固 定 資 産 増 減 高 調 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 114 別 表 5 経 営 ・ 財 務 分 析 指 数 比 較 表 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 115 別 表 6 平 均 給 与 ( 3 年 間 ) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 116

凡 例

1 文中 及 び 各 表 中 の金 額 は、原 則 と して 千 円 単 位 で 表示 し 、単位 未 満 を 四 捨 五入 し た 。 2 計数 に つ い て は 、原 則 と して 表 示 単 位 未 満を 四 捨 五入 し て い る の で、 合 計 等と 一 致

し な い場 合 が あ る 。

3 比率 は 、 原 則 と して 小 数 点以 下 第 2 位 を 四捨 五 入 して い る 。 4 該当 数 値 の な い もの は 「 -」 と 表 示 し た 。

5 第5 審 査 の 概 要 に お い て、Ⅱ 予 算 の執 行 及 び Ⅴ 工事 請 負 契 約 及 び執 行 状 況に つ い て は 原 則と し て 消 費 税 込み の 金 額で 、 そ の 他 に つい て は 消費 税 抜 き の 金 額で 記 載 した 。

平 成 26 年 度 水 道 事 業 会 計 決 算 審 査 意 見 書

第 1 審 査 の 対 象

平 成26年 度 武 蔵 野 市 水道 事 業 会計 歳 入 歳 出 決 算 平 成26年 度 武 蔵 野 市水 道 事 業会 計 決 算 付 属 書類 第 2 審 査 の 期 間

平 成27年 6 月10日 か ら同 年 8 月7 日 ま で 説 明 の聴 取 平 成27年7 月 8 日

第 3 審 査 の 方 法

決 算 審査 に あ た っ て は、 決 算 報告 書 、 財 務 諸 表及 び 決 算付 属 書 類 が 、 地方 公 営 企業 法 そ の 他関 係 法 令 の 定 めに 従 っ て作 成 さ れ て い るか 、 決 算の 計 数 は 、 関 係諸 帳 簿 と合 致 し て い るか 、 こ れ ら の 書類 が 当 年度 水 道 事 業 の 経営 成 績 及び 財 政 状 態 を 適正 に 表 示し て い る か どう か を 審 査 す ると と も に、 事 業 の 経 営 内容 を 分 析し 、 年 度 比 較 を行 い 、 事業 の 経 済 性 の発 揮 及 び 公 共 の福 祉 の 増進 に つ い て 考 察し た 。

第 4 審 査 の 結 果

審 査 に付 さ れ た 決 算 諸表 は 、 地方 公 営 企 業 法 その 他 関 係法 令 に 準 拠 し 、お お む ね適 正 に 作 成さ れ て お り 、 計数 は 関 係諸 帳 簿 と 合 致 して い る こと を 確 認 し た 。

ま た 、決 算 諸 表 は 、 水道 事 業 の経 営 成 績 及 び 財政 状 態 をお お む ね 適 正 に表 示 し てい る も の と認 め ら れ た 。

第 5 審 査 の 概 要

Ⅰ 業務 実 績

給 水 人口 は142,899人 で 、 前 年度 に 比 べ1,315人 増 加 した 。 給 水 世帯 数 は74,500世帯 で 、 前年 度 に 比 べ835世 帯 増 加し た 。 給 水 栓数 は86,913栓 で、 前 年 度に 比 べ1,255栓 増 加 し た。

年 間 総給 水 量 は17,512,312㎥ で、 前 年 度 に 比 べ15,676㎥減 少 し た 。 年 間 総有 収 水 量 は16,674,191㎥で 、 前 年 度 に 比べ98,137㎥ 減 少 し た 。

有 収 率 ( 年 間 総 有 収 水 量 ÷年 間 総 給 水 量×100) は95.2% で 、 前 年 度 に比 べ0.5ポ イ ン ト 低下 し た 。

施 設 利用 率 は71.1% で、 前 年 度と 同 率 で あ っ た。

負 荷 率は91.3% で 、 前年 度 に 比べ0.4ポイ ン ト 上 昇 し た。

最 大 稼働 率 は77.9% で、 前 年 度に 比 べ0.3ポ イ ン ト 低 下し た 。

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