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平成26年度2月補正予算(追加提案分)主要な施策

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(1)

     2015.3

  平成26年度

い  わ  き  市

主 要 な 施 策

(2月補正追加分)

(2)
(3)

0 まちづくりにあたって 23 頁

37 頁

Ⅳ 魅力を育み、磨きあう

Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう 43 頁

Ⅱ 心をつなぎ、支えあう 29 頁

復 興 編 11 頁

ま ち づ く り 編

Ⅲ 平成26年度一般会計性質別予算額調 6 頁

○ 主要な施策一覧表

総 括 表 9 頁

Ⅱ 平成26年度一般会計款別予算額調 4 頁

目     次

○ 平成26年度2月補正予算(追加分)の概要

Ⅰ 平成26年度各会計予算総括表 3 頁

(4)
(5)

平成26年度2月補正予算(追加分)の概要

- 1 -

(6)
(7)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計

194,229,869 1,416,073 195,645,942

国 民 健 康 事業勘定

39,651,838 39,651,838

保 険 事 業 直診勘定

62,579 62,579

3,617,494 3,617,494

28,924,638 28,924,638

122,275 122,275

18,359,732 18,359,732

11,531,376 11,531,376

433,426 433,426

17,431,050 17,431,050

402,615 402,615

302,021 302,021

512 512

1,458 1,458

4,315 4,315

9,276 9,276

14,546 14,546

小 計

120,869,151 0 120,869,151

16,163,456 16,163,456

31,351,349 31,351,349

小 計

47,514,805 0 47,514,805

362,613,825 1,416,073 364,029,898

21,494,979 21,494,979

341,118,846 1,416,073 342,534,919

※企業会計の予算額は、収益的支出及び資本的支出の合計額を掲記した。

中 央 卸 売 市 場 事 業

後 期 高 齢 者 医 療

母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金

地 域 汚 水 処 理 事 業

競 輪 事 業

各会計相互の繰出繰入

病 院 事 業

水 道 事 業

平成26年度各会計予算総括表

土 地 区 画 整 理 事 業

会 計 名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下 水 道 事 業

純 計

一 般 会 計

澤 渡 財 産 区

田 人 財 産 区

川 前 財 産 区

農 業 集 落 排 水 事 業

川 部 財 産 区

磐 崎 財 産 区

合 計

介 護 保 険

- 3 -

(8)

補正前の額 補 正 額 計 構 成 比

%

1 市 税

48,335,633 48,335,633 24.7

2 地 方 譲 与 税

1,265,019 1,265,019 0.6

3 利 子 割 交 付 金

81,273 81,273 0.0

4 配 当 割 交 付 金

71,848 71,848 0.0

5

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 23,396 23,396 0.0

6 地 方 消 費 税 交 付 金

3,860,817 3,860,817 2.0

7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

173,003 173,003 0.1

8 自 動 車 取 得 税 交 付 金

164,879 164,879 0.1

9 地 方 特 例 交 付 金

135,454 135,454 0.1

10 地 方 交 付 税

26,961,417 26,961,417 13.8

11

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 69,692 69,692 0.0

12 分 担 金 及 び 負 担 金

1,453,764 1,453,764 0.7

13 使 用 料 及 び 手 数 料

2,555,472 2,555,472 1.3

14 国 庫 支 出 金

44,340,862 1,275,931 45,616,793 23.3

15 県 支 出 金

15,656,283 70,700 15,726,983 8.0

16 財 産 収 入

582,434 582,434 0.3

17 寄 附 金

113,068 113,068 0.1

18 繰 入 金

20,756,817 69,438 20,826,255 10.6

19 繰 越 金

6,570,680 6,570,680 3.4

20 諸 収 入

9,090,530 4 9,090,534 4.6

21 市 債

11,967,528 11,967,528 6.1

194,229,869 1,416,073 195,645,942 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

歳 入 合 計

(単位 千円)

Ⅱ 平成26年度一般

 (歳  入)

- 4 -

(9)

  (歳  出)

補正前の額 補正額 計 特  定  財  源 構成比

国県支出金 地方債 その他

%

1 議 会 費 715,498 715,498 0.4

2 総 務 費 41,312,239 594,886 41,907,125 588,907 5,979 21.4

3 民 生 費 47,099,094 165,599 47,264,693 124,316 41,283 24.2

4 衛 生 費 19,243,762 19,243,762 9.8

5 労 働 費 183,307 37,705 221,012 28,305 4 9,396 0.1

6 農 林 水 産 業 費 5,598,051 70,700 5,668,751 70,700 2.9

7 商 工 費 6,421,443 547,183 6,968,626 534,403 12,780 3.6

8 土 木 費 33,789,003 33,789,003 17.3

9 消 防 費 10,103,892 10,103,892 5.2

10 教 育 費 13,830,132 13,830,132 7.1

11 災 害 復 旧 費 1,643,507 1,643,507 0.8

12 公 債 費 13,789,931 13,789,931 7.0

13 諸 支 出 金 10 10 0.0

14 予 備 費 500,000 500,000 0.3

194,229,869 1,416,073 195,645,942 1,346,631 4 69,438 100.0

歳 出 合 計

一般財源 (単位 千円)

会計款別予算額調

補 正 額 の 財 源 内 訳 款

- 5 -

(10)

区 分 補正前の額 補正額 計

科 目 予算額 構成比 予算額 予算額 構成比

% %

20,111,400 10.4 20,111,400 10.3

2

33,047,274 17.0 191,622 33,238,896 17.0

3

2,461,584 1.3 2,461,584 1.3

4

26,322,424 13.6 26,322,424 13.5

5

13,676,262 7.0 582,980 14,259,242 7.3

6 普 通 建 設 事 業 費

32,494,620 16.7 70,700 32,565,320 16.6

補 助 事 業 費

24,944,270 12.8 70,700 25,014,970 12.8

単 独 事 業 費

7,550,350 3.9 7,550,350 3.9

7 災 害 復 旧 事 業 費

1,643,507 0.8 1,643,507 0.8

34,138,127 17.6 70,700 34,208,827 17.5

8

13,789,931 7.1 13,789,931 7.0

9

28,317,069 14.6 570,771 28,887,840 14.8

10

832,897 0.4 832,897 0.4

11

4,803,518 2.5 4,803,518 2.5

12

16,229,383 8.4 16,229,383 8.3

13

500,000 0.3 500,000 0.3

194,229,869 100.0 1,416,073 195,645,942 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

(単位 千円)

Ⅲ 平成26年度一般会計性質別予算額調

 

 

 

 

物 件 費

維 持 補 修 費

扶 助 費

補 助 費 等

合 計

繰 出 金

予 備 費

1 人 件 費

公 債 費

積 立 金

投 資 及 び 出 資 金

貸 付 金

小 計

- 6 -

(11)

主 要 な 施 策 一 覧 表

- 7 -

(12)
(13)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

60,569,698 128,145 60,697,843 115,643 12,502

91,561,591 717,157 92,278,748 660,217 4 56,936

265,471 13,277 278,748 10,000 3,277

5,552,786 5,552,786

72,978,107 165,599 73,143,706 124,316 41,283

1,472,936 1,472,936

7,759,403 1,352 7,760,755 1,015 337

1,634,823 536,929 2,171,752 524,886 4 12,039

1,898,065 1,898,065

152,131,289 845,302 152,976,591 775,860 4 69,438

まちづくり編

総   括   表

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

復興編

交わり、連携を強 めあう(公共交 通、交流分野な ど)

合   計 まちづくりにあ たって(共通基盤

(情報化、広報広 聴分野)など) 美しい環境を守 り、育てあう(環 境分野など) 心をつなぎ、支え あう(地域医療、 保健福祉、防災分 野など)

学びあい、高めあ う(教育、文化、 スポーツ分野な ど)

魅力を育み、磨き あう(地域づく り、住環境分野な ど)

活気を生み、力を 伸ばしあう(産業 振興、観光振興分 野など)

- 9 -

(14)
(15)

復興編

- 11 -

(16)
(17)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計

国県支出金

地 方 債 そ の 他 一般財源

1

被災者の生活再

8,746,414 1,832 8,748,246 1,375 457

2

生活環境の整

備・充実

15,629,158 15,629,158

3

社会基盤の再

生・強化

22,584,973 22,584,973

4

経済・産業の再

生・創造

13,585,918 116,827 13,702,745 107,147 9,680

5

復興の推進

23,235 9,486 32,721 7,121 2,365

60,569,698 128,145 60,697,843 115,643 12,502

復興編

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

合   計

- 13 -

(18)

復興編

1 被災者の生活再建

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1,832 1,375 457

③ 生活資金の提供等

1,832 1,375 457

ア (地方創生)就労支援システム

1,832 1,375 457

運用事業

1,832 1,375 457

商 工 観 光 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 14 -

(19)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

5款1項1目

0 1,832

(新規)

○求職者と事業者間のマッチングが図れるよう、求人情報や事業所情報、就職面

 接会などの雇用関連情報を総合的に発信する就労支援サイトの運用

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

- 15 -

(20)

4 経済・産業の再生・創造

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

116,827 107,147 9,680

② 商工業への支援

30,761 23,092 7,669

ア (地方創生)技術開発支援事業

30,761 23,092 7,669

③ 観光交流の再生・促進

78,000 78,000

ア (地域消費喚起)旅行クーポン

78,000 78,000

券発行事業

⑤ 新たな産業の集積等

8,066 6,055 2,011

ア (地方創生)環境・エネルギー

2,307 1,732 575

関連産業創出支援事業

イ (地方創生)成長戦略産業育成

901 676 225

支援事業

ウ (地方創生)洋上風力発電調査

600 450 150

研究事業

エ (地方創生)創業者支援事業

4,258 3,197 1,061

116,827 107,147 9,680

商 工 観 光 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 16 -

(21)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

7款1項8目

0 30,761

(新規)

○市内企業における新たな製品等の創出に係る技術開発を支援

7款1項6目

0 78,000

(新規)

○消費喚起策として、個人旅行をターゲットに、ネットクーポンを発行

7款1項8目

0 2,307

(新規)

○市内企業の環境・エネルギー関連分野における意欲的な取組みを支援

7款1項8目

0 901

(新規)

○国が示す成長戦略の内容に沿って、市内において成長が期待される産業を支援

7款1項8目

0 600

(新規)

○浮体式洋上風力発電の実証実験を機に、市内企業の新たな参入に向けた取組み

 を推進するとともに、市内への関連産業の集積を推進

7款1項8目

0 4,258

(新規)

○市内の創業意欲者や創業予定者を支援

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

- 17 -

(22)

5 復興の推進

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

9,486 7,121 2,365

① 復興に向けた組織体制の強化

9,486 7,121 2,365

ア (地方創生)大学等と地域の連

9,486 7,121 2,365

携したまちづくり推進事業

9,486 7,121 2,365

行 政 経 営 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 18 -

(23)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

2款1項7目

0 9,486

(新規)

○大学等との協働により、本市が抱える課題等の解決に向けた具体的な対策等に

 関する調査・検討を実施

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

- 19 -

(24)
(25)

まちづくり編

- 21 -

(26)
(27)

0 まちづくりにあたって

- 23 -

(28)
(29)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計

国県支出金

地 方 債 そ の 他 一般財源

1

認め合い尊重す

る社会の実現

6,817 6,817

2

情報化社会の形

91,794 91,794

3

開かれた市政の

推進

109,146 109,146

4

適正な土地利用

の推進

57,714 57,714

5

まちづくりにあ

たって

13,277 13,277 10,000 3,277

265,471 13,277 278,748 10,000 3,277

0 まちづくりにあたって

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

合   計

- 25 -

(30)

0 まちづくりにあたって

0-5 まちづくりにあたって

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

13,277 10,000 3,277

① まちづくりにあたって

13,277 10,000 3,277

ア (地方創生)人口ビジョン・総

13,277 10,000 3,277

合戦略策定事業

13,277 10,000 3,277

行 政 経 営 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 26 -

(31)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

2款1項7目

0 13,277

(新規)

◯人口ビジョン及び総合戦略の策定のために必要な調査業務等の実施並びに総合

 戦略に係る推進組織の運営

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

- 27 -

(32)
(33)

Ⅱ 心をつなぎ、支えあう

- 29 -

(34)
(35)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計

国県支出金

地 方 債 そ の 他 一般財源

1

地域医療対策の

推進

413,825 413,825

2

認めあい支えあ

う地域福祉の推

243,956 243,956

3

生涯にわたる健

康づくりの推進

1,877,704 1,877,704

4

子育て支援の推

2,024,337 157,699 2,182,036 118,385 39,314

5

高齢者保健福祉

の充実

1,603,336 1,603,336

6

障がい者保健福

祉の充実

1,507,680 7,900 1,515,580 5,931 1,969

7

防災体制の充

実・強化

494,539 494,539

8

平穏な暮らしの

実現

64,812,730 64,812,730

72,978,107 165,599 73,143,706 124,316 41,283

Ⅱ 心をつなぎ、支えあう

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

合   計

- 31 -

(36)

Ⅱ 心をつなぎ、支えあう

Ⅱ-4 子育て支援の推進

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

157,699 118,385 39,314

① 安心して子どもを生み育てられる

157,699 118,385 39,314

環境づくり

ア (地方創生)出産支援金支給事

154,502 115,985 38,517

イ (地方創生)赤ちゃん絵本プレ

3,030 2,275 755

ゼント事業

ウ (地方創生)赤ちゃんの駅事業

167 125 42

157,699 118,385 39,314

保 健 福 祉 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 32 -

(37)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

3款2項1目

0 154,502

(新規)

○出生児の父又は母に対し、出産支援金を支給

3款2項1目

0 3,030

(新規)

○出生児の父又は母に対し、1歳の誕生祝いとして絵本を贈呈

3款2項1目

0 167

(新規)

○乳幼児連れの保護者が、授乳とおむつ替えのために気軽に立ち寄ることができ

 る施設を「赤ちゃんの駅」として登録・周知

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

- 33 -

(38)

Ⅱ-6 障がい者保健福祉の充実

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

7,900 5,931 1,969

② 共に生きる社会の環境づくり

7,900 5,931 1,969

ア (地方創生)発達障がい者就労

7,900 5,931 1,969

・生活支援機能強化事業

7,900 5,931 1,969

保 健 福 祉 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 34 -

(39)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

3款1項2目

0 7,900

(新規)

○発達障がい又は発達障がいの疑いのある方への相談に対応するため、いわき障

 害者就業・生活支援センターに職員を配置(雇用人数2人)

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

- 35 -

(40)
(41)

Ⅳ 魅力を育み、磨きあう

- 37 -

(42)
(43)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計

国県支出金

地 方 債 そ の 他 一般財源

1

魅力あふれる地

域づくりの推進

32,788 1,352 34,140 1,015 337

2

快適で安心な住

空間の創出

3,240,039 3,240,039

3

安全で安定した

水の供給

4,486,576 4,486,576

7,759,403 1,352 7,760,755 1,015 337

Ⅳ 魅力を育み、磨きあう

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

合   計

- 39 -

(44)

Ⅳ 魅力を育み、磨きあう

Ⅳ-1 魅力あふれる地域づくりの推進

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1,352 1,015 337

① 地域の特性や地域資源の活用

1,352 1,015 337

ア (地方創生)ようこそ「いわき

1,352 1,015 337

」推進事業

1,352 1,015 337

行 政 経 営 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 40 -

(45)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

2款1項7目

0 1,352

(新規)

○「IWAKIふるさと誘致センター」の活動に参画し、県や関係団体と連携を

 図りながら、ふるさと誘致活動を通じた情報発信等を実施

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

- 41 -

(46)
(47)

Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう

- 43 -

(48)
(49)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計

国県支出金

地 方 債 そ の 他 一般財源

1

農業の振興

391,643 391,643

2

林業の振興

291,022 70,700 361,722 70,700

3

水産業の振興

156,179 156,179

4

工業の振興

13,327 12,434 25,761 9,334 3,100

5

商業・サービス

業の振興

717,638 417,922 1,135,560 417,922

6

港湾の整備・利

用の促進

11,053 11,053

7

安定した雇用の

確保

41,306 35,873 77,179 26,930 4 8,939

8

観光の振興

12,655 12,655

1,634,823 536,929 2,171,752 524,886 4 12,039

Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

合   計

- 45 -

(50)

Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう

Ⅴ-2 林業の振興

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

70,700 70,700

② 地域林業の活性化

70,700 70,700

ア 森林整備加速化・林業再生事業

70,700 70,700

70,700 70,700

農 林 水 産 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 46 -

(51)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

6款2項2目

160,780 231,480

(変更)

○補助対象事業の増(4事業→8事業)

 ・高性能林業機械等の導入 3事業

 ・新規用途の導入促進   1事業

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

- 47 -

(52)

Ⅴ-4 工業の振興

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

12,434 9,334 3,100

① ものづくり企業の技術力・経営力

5,635 4,230 1,405

の強化

ア (地方創生)産業振興推進事業

1,615 1,212 403

イ (地方創生)販路開拓支援事業

4,020 3,018 1,002

② 企業誘致の推進

3,645 2,736 909

ア (地方創生)企業誘致推進事業

3,645 2,736 909

④ 企業人材・創業者の育成

3,154 2,368 786

ア (地方創生)産業人材育成支援

3,154 2,368 786

事業

12,434 9,334 3,100

商 工 観 光 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 48 -

(53)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

7款1項8目

0 1,615

(新規)

○いわきものづくりビジネスフェアの開催支援及び市内産業の内発的な振興を推

 進

7款1項8目

0 4,020

(新規)

○市内企業の販路開拓等を支援

7款1項3目

0 3,645

(新規)

○市内工業団地等への企業誘致を推進

 ・トップセールス等による企業誘致の推進

 ・福島県企業立地セミナー等への参加

 ・市内工業団地間企業交流会の開催

7款1項8目

0 3,154

(新規)

○本市の経済を支える「ものづくり産業」の担い手育成を支援

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

- 49 -

(54)

Ⅴ-5 商業・サービス業の振興

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

417,922 417,922

① 市民ニーズに応える商業の振興

417,922 417,922

ア (地域消費喚起)プレミアム付

417,922 417,922

商品券発行事業

417,922 417,922

商 工 観 光 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 50 -

(55)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

7款1項2目

0 417,922

(新規)

◯地域消費を喚起し地域経済の活性化に資するため、市内の小売店等で使用でき

 るプレミアム付商品券を発行

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

- 51 -

(56)

Ⅴ-7 安定した雇用の確保

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

35,873 26,930 4 8,939

① 多様な雇用機会の創出

35,873 26,930 4 8,939

ア (地方創生)ふるさといわき就

29,538 22,174 4 7,360

業支援事業

イ (地方創生)高校生就職支援事

4,332 3,252 1,080

ウ (地方創生)新卒・若年者等就

2,003 1,504 499

職サポート事業

35,873 26,930 4 8,939

商 工 観 光 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 52 -

(57)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

5款1項1目

0 29,538

(新規)

○市内雇用情報発信や、UIJターン就職セミナー、企業説明会、就職面接会の

 開催等による、「ふるさといわき」での就業意識の醸成及び就業機会の提供

5款1項1目

0 4,332

(新規)

○地域で働く意識の醸成、就職後の早期離職の減少を図るため、就職支援講座や

 市内企業の見学等を実施

5款1項1目

0 2,003

(新規)

○早期就職に向け、卒業時に就職が決まっていない新卒者及び若年者を対象に、

 就職活動能力の向上セミナー等を開催

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

- 53 -

参照

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