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平成26年度11月補正予算(追加提案分)主要な施策

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(1)

     2014.12

  平成26年度

主 要 な 施 策 (11月補正追加分)

(2)
(3)

Ⅲ 平成26年度一般会計性質別予算額調 6 頁

○ 主要な施策一覧表

Ⅱ 平成26年度一般会計款別予算額調 4 頁

目     次

○ 平成26年度11月補正予算(追加分)の概要

Ⅰ 平成26年度各会計予算総括表 3 頁

(4)
(5)

平成26年度11月補正予算(追加分)の概要

(6)
(7)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計

176,350,236 21,050,866 197,401,102

国 民 健 康 事業勘定

38,838,012 △ 1,873 38,836,139

保 険 事 業 直診勘定

62,394 185 62,579 3,603,255 △ 4,310 3,598,945 29,936,353 18,717 29,955,070

122,275 122,275

24,105,372 334,295 24,439,667 12,044,853 13,005 12,057,858

433,426 433,426

18,619,482 18,619,482

402,615 402,615

300,653 1,368 302,021

512 512

1,458 1,458

4,315 4,315

9,276 9,276

14,546 14,546

小 計

128,498,797 361,387 128,860,184

17,758,983 15,752 17,774,735 31,549,929 △ 412,012 31,137,917

小 計

49,308,912 △ 396,260 48,912,652

354,157,945 21,015,993 375,173,938

23,501,029 87,458 23,588,487 330,656,916 20,928,535 351,585,451

※企業会計の予算額は、収益的支出及び資本的支出の合計額を掲記した。

介 護 保 険

純 計

合 計

平成26年度各会計予算総括表

土 地 区 画 整 理 事 業

会 計 名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下 水 道 事 業

中 央 卸 売 市 場 事 業

後 期 高 齢 者 医 療

川 前 財 産 区

母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金

地 域 汚 水 処 理 事 業

一 般 会 計

澤 渡 財 産 区

田 人 財 産 区

競 輪 事 業

各会計相互の繰出繰入

病 院 事 業

水 道 事 業

磐 崎 財 産 区

農 業 集 落 排 水 事 業

川 部 財 産 区

(8)

補正前の額 補 正 額 計 構 成 比

%

1 市 税

47,678,633 47,678,633 24.2

2 地 方 譲 与 税

1,265,019 1,265,019 0.6

3 利 子 割 交 付 金

81,273 81,273 0.0

4 配 当 割 交 付 金

71,848 71,848 0.0

5

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 23,396 23,396 0.0

6 地 方 消 費 税 交 付 金

3,860,817 3,860,817 2.0

7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

173,003 173,003 0.1

8 自 動 車 取 得 税 交 付 金

164,879 164,879 0.1

9 地 方 特 例 交 付 金

135,454 135,454 0.1

10 地 方 交 付 税

26,723,044 238,373 26,961,417 13.7

11

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 77,000 77,000 0.0

12 分 担 金 及 び 負 担 金

1,507,843 1,507,843 0.8

13 使 用 料 及 び 手 数 料

2,588,681 2,588,681 1.3

14 国 庫 支 出 金

25,845,641 19,265,715 45,111,356 22.9

15 県 支 出 金

18,092,416 18,092,416 9.2

16 財 産 収 入

419,746 419,746 0.2

17 寄 附 金

51,695 51,695 0.0

18 繰 入 金

20,924,983 1,395,478 22,320,461 11.3

19 繰 越 金

6,570,680 6,570,680 3.3

20 諸 収 入

7,819,857 7,819,857 4.0

21 市 債

12,274,328 151,300 12,425,628 6.3

176,350,236 21,050,866 197,401,102 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

歳 入 合 計

(単位 千円)

Ⅱ 平成26年度一般

 (歳  入)

- 4 -

(9)

  (歳  出)

補正前の額 補正額 計 特  定  財  源 構成比

国県支出金 地方債 その他

%

1 議 会 費 725,931 △ 7,088 718,843 △ 7,088 0.4

2 総 務 費 18,216,953 19,331,291 37,548,244 19,150,583 180,708 19.0

3 民 生 費 47,112,663 80,504 47,193,167 80,504 23.9

4 衛 生 費 19,561,774 △ 95,564 19,466,210 2,454 △ 98,018 9.9

5 労 働 費 195,866 △ 1,139 194,727 △ 1,139 0.1

6 農 林 水 産 業 費 5,908,363 △ 15,013 5,893,350 △ 15,013 3.0

7 商 工 費 6,426,062 28,163 6,454,225 28,163 3.3

8 土 木 費 36,086,302 1,603,041 37,689,343 54,250 122,200 1,222,448 204,143 19.1

9 消 防 費 12,149,934 42,219 12,192,153 27,192 15,027 6.2

10 教 育 費 13,880,540 △ 3,148 13,877,392 3,173 △ 6,321 7.0

11 災 害 復 旧 費 1,555,907 87,600 1,643,507 58,428 29,100 72 0.8

12 公 債 費 14,029,931 14,029,931 7.1

13 諸 支 出 金 10 10 0.0

14 予 備 費 500,000 500,000 0.3

176,350,236 21,050,866 197,401,102 19,265,715 151,300 1,252,813 381,038 100.0 歳 出 合 計

一般財源 (単位 千円)

会計款別予算額調

補 正 額 の 財 源 内 訳 款

(10)

区 分 補正前の額 補正額 計

科 目 予算額 構成比 予算額 予算額 構成比

% %

20,004,187 11.3 144,101 20,148,288 10.2

2

35,308,197 20.0 16,541 35,324,738 17.9

3

2,466,808 1.4 2,466,808 1.2

4

26,380,112 15.0 26,380,112 13.4

5

13,012,587 7.4 712 13,013,299 6.6

6 普 通 建 設 事 業 費

32,993,763 18.7 1,564,583 34,558,346 17.5

補 助 事 業 費

25,199,094 14.3 1,565,887 26,764,981 13.6

単 独 事 業 費

7,794,669 4.4 △ 1,304 7,793,365 3.9

7 災 害 復 旧 事 業 費

1,555,907 0.9 87,600 1,643,507 0.8 34,549,670 19.6 1,652,183 36,201,853 18.3

8

14,029,931 8.0 14,029,931 7.1

9

5,672,206 3.2 19,150,583 24,822,789 12.6

10

1,449,085 0.8 △ 5,089 1,443,996 0.7

11

4,812,134 2.7 4,812,134 2.4

12

18,165,319 10.3 91,835 18,257,154 9.2

13

500,000 0.3 500,000 0.3

176,350,236 100.0 21,050,866 197,401,102 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

(単位 千円)

Ⅲ 平成26年度一般会計性質別予算額調

 

 

 

 

物 件 費

維 持 補 修 費

扶 助 費

補 助 費 等

合 計

繰 出 金

予 備 費

1 人 件 費

公 債 費

積 立 金

投 資 及 び 出 資 金

貸 付 金

小 計

- 6 -

(11)

主 要 な 施 策 一 覧 表

(12)
(13)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

67,958,610 1,939,729 69,898,339 56,704 122,200 1,522,365 238,460

94,636,354 94,636,354

265,471 265,471

5,985,172 5,985,172

73,932,569 73,932,569

1,493,306 1,493,306

9,051,673 9,051,673

1,663,797 1,663,797

2,244,366 2,244,366

162,594,964 1,939,729 164,534,693 56,704 122,200 1,522,365 238,460 交わり、連携を強

めあう(公共交 通、交流分野な ど)

合   計 まちづくりにあ たって(共通基盤

(情報化、広報広 聴分野)など) 美しい環境を守 り、育てあう(環 境分野など) 心をつなぎ、支え あう(地域医療、 保健福祉、防災分 野など)

学びあい、高めあ う(教育、文化、 スポーツ分野な ど)

魅力を育み、磨き あう(地域づく り、住環境分野な ど)

活気を生み、力を 伸ばしあう(産業 振興、観光振興分 野など)

まちづくり編

総   括   表

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

復興編

(14)
(15)

復興編

(16)
(17)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計

国県支出金

地 方 債 そ の 他 一般財源

1

被災者の生活再

8,291,953 972,386 9,264,339 2,454 122,200 845,673 2,059

2

生活環境の整

備・充実

17,667,966 4,231 17,672,197 3,173 1,058

3

社会基盤の再

生・強化

27,925,825 963,112 28,888,937 54,250 673,519 235,343

4

経済・産業の再

生・創造

14,049,631 14,049,631

5

復興の推進

23,235 23,235

67,958,610 1,939,729 69,898,339 56,704 122,200 1,522,365 238,460

復興編

事 項 名

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

合   計

(18)

復興編

1 被災者の生活再建

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

2,454 2,454

⑦ 適切な放射線対策の実施

2,454 2,454

ア 放射線への理解を深める地域モ

2,454 2,454

デル事業

969,932 122,200 845,673 2,059

② 住宅に係る支援

969,932 122,200 845,673 2,059

ア 災害公営住宅整備事業

960,076 122,200 837,789 87

イ 災害公営住宅入居支援事業

9,856 7,884 1,972

972,386 2,454 122,200 845,673 2,059

保 健 福 祉 部

土 木 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 14 -

(19)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

4款1項9目

0 2,454

(新規)

○久之浜町末続地区の住民を対象に、放射線への理解を深めるための各種事業を

 実施

 ・外部被ばく線量の測定

 ・食品等の放射性物質検査の実施

 ・専門家による相談会の開催

 ・地区住民及び地区から避難した方への情報発信

(補正前) (補正後)

8款6項2目

5,843,915 6,803,991

(変更)

○災害公営住宅整備事業

 ・改修工事

 ・駐車場工事

 ・工事監理業務委託

8款6項2目

83,900 93,756

(変更)

○災害公営住宅の改修工事を行うための既居住者に係る引越業務委託

一般会計 科目

(特別会計名称)

摘      要

(20)

2 生活環境の整備・充実

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

4,231 3,173 1,058

⑥ 芸術・文化活動の充実

4,231 3,173 1,058

ア 市内遺跡発掘調査事業(復興交

4,231 3,173 1,058

付金分)

4,231 3,173 1,058

教 育 委 員 会 事 務 局

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 16 -

(21)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

10款5項6目

39,288 43,519

(変更)

○岩間震災復興土地区画整理事業に伴う試掘調査等の実施

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

(22)

3 社会基盤の再生・強化

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

73,206 54,250 2,564 16,392

① 生活基盤の再生

73,206 54,250 2,564 16,392

ア 復興道路整備事業

73,206 54,250 2,564 16,392

855,916 643,763 212,153

① 生活基盤の再生

362,301 273,552 88,749

ア 防災集団移転促進事業

5,000 4,000 1,000

イ 土地区画整理事業

357,301 269,552 87,749

③ 防災施設の整備・強化

493,615 370,211 123,404

ア 都市公園整備事業(復興交付金

493,615 370,211 123,404

分)

土 木 部

都 市 建 設 部

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 18 -

(23)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

8款2項3目

1,105,100 1,178,306

(変更)

○避難路整備事業

 ・北荒蒔・後原線 (久・大) L=21m W=8.0m

○復興道路整備事業(福島再生加速化交付金分)(2→3線)

 ・中川原・外川原線外1線 (好 間) 測量設計委託

(補正前) (補正後)

8款5項1目

596,159 601,159

(変更)

○末続防災集団移転促進事業(105,780→110,780千円)

 ・流出家屋基礎撤去工事の増

土地区画整理事

19,699,985 20,057,286

業特別会計 (変更)

○小浜震災復興土地区画整理事業(1,073,499→1,430,800千円)

 ・移転補償の増

8款5項7目

713,607 1,207,222

(変更)

〇豊間地区津波防災公園整備事業

 ・地盤改良工相当業務委託

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

(24)

3 社会基盤の再生・強化

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

33,990 27,192 6,798

③ 防災施設の整備・強化

33,990 27,192 6,798

ア 消防水利整備事業(復興交付金

33,990 27,192 6,798

分)

963,112 54,250 673,519 235,343

消 防 本 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

- 20 -

(25)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

9款1項4目

189,318 223,308

(変更)

○消防水利整備事業

 ・耐震性貯水槽測量・設計の増(4→18基)

 ・建設資材等価格特別調査

摘      要

一般会計 科目

(特別会計名称)

参照

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■実 施 日:平成 26 年8月8日~9月 18

第1回 平成27年6月11日 第2回 平成28年4月26日 第3回 平成28年6月24日 第4回 平成28年8月29日

平成 26 年度 東田端地区 平成 26 年6月~令和元年6月 平成 26 年度 昭和町地区 平成 26 年6月~令和元年6月 平成 28 年度 東十条1丁目地区 平成 29 年3月~令和4年3月

*一般社団法人新エネルギー導入促進協議会が公募した平成 26 年度次世代エネルギー技術実証