2015.3
平成27年度
( 2 月 補 正 )
(議案第99号~議案第100号)
い わ き 市
予 算 書
予 算 説 明 書
目 次
○補正予算書
◇一般会計
議案第99号 平成27年度いわき市一般会計補正予算(第1号)………5頁
◇特別会計
議案第100号 平成27年度いわき市土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号) ………11頁
○補正予算説明書
◇一般会計
・歳入歳出補正予算事項別明細書
1 総 括………20頁 2 歳 入………22頁 3 歳 出………32頁
◇特別会計
・土地区画整理事業特別会計………51頁
補 正 予 算 書
- 1 -
一 般 会 計
- 3 -
議案第99号
平成 27 年度いわき市一般会計補正予算(第1号)
平成27年度いわき市の一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,453,348千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入 歳出それぞれ155,614,952千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、
「第1表 歳入歳出予算補正」による。
平成27年3月19日提出
いわき市長
清 水 敏 男
- 5 -
(単位 千円)
款 項
10地方交付税 24,465,054 190,257 24,655,311
1地方交付税 24,465,054 190,257 24,655,311
14国庫支出金 19,513,734 675,240 20,188,974
2国庫補助金 5,438,364 675,240 6,113,604
15県支出金 15,626,234 △8,986 15,617,248
2県補助金 10,446,959 △8,986 10,437,973
18繰入金 15,086,164 596,717 15,682,881
1基金繰入金 15,086,164 596,717 15,682,881
20諸収入 7,088,781 120 7,088,901
6雑入 2,260,900 120 2,261,020
154,161,604 1,453,348 155,614,952
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
- 7 -
(単位 千円)
款 項
2総務費 13,317,272 33,723 13,350,995
1総務管理費 11,089,371 33,723 11,123,094
3民生費 45,518,835 511,185 46,030,020
1社会福祉費 22,413,673 520,905 22,934,578 2児童福祉費 15,643,855 △9,720 15,634,135
5労働費 146,500 △17,324 129,176
1労働諸費 146,500 △17,324 129,176
7商工費 5,764,175 △49,498 5,714,677
1商工費 5,764,175 △49,498 5,714,677
8土木費 30,301,646 975,262 31,276,908
2道路橋りょう費 4,619,371 763,328 5,382,699 5都市計画費 16,897,798 208,634 17,106,432 6住宅費 6,559,859 3,300 6,563,159 154,161,604 1,453,348 155,614,952
歳 出
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 出 合 計
- 8 -
特 別 会 計
- 9 -
議案第100号
平成 27 年度いわき市土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)
平成27年度いわき市の土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,013,149千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入 歳出それぞれ18,881,870千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、
「第1表 歳入歳出予算補正」による。
平成27年3月19日提出
いわき市長
清 水 敏 男
- 11 -
(単位 千円)
款 項
3繰入金 15,704,650 1,013,149 16,717,799
1他会計繰入金 6,296,900 202,634 6,499,534 2基金繰入金 9,407,750 810,515 10,218,265 17,868,721 1,013,149 18,881,870
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
- 13 -
(単位 千円)
款 項
1土地区画整理費 17,085,698 1,013,149 18,098,847 2事業費 16,973,878 1,013,149 17,987,027 17,868,721 1,013,149 18,881,870
歳 出
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 出 合 計
- 14 -
補 正 予 算 説 明 書
- 15 -
(議案第99号)
一 般 会 計
- 17 -
歳入歳出補正予算事項別明細書
- 19 -
1 総 括
(歳 入) (単位 千円)
構 成 比 (%)
1 市税 48,461,598 48,461,598 31.1
2 地方譲与税 1,211,180 1,211,180 0.8
3 利子割交付金 65,185 65,185 0.0
4 配当割交付金 80,815 80,815 0.1
5 株式等譲渡所得割交付金 31,793 31,793 0.0
6 地方消費税交付金 5,269,695 5,269,695 3.4
7 ゴルフ場利用税交付金 167,356 167,356 0.1
8 自動車取得税交付金 150,859 150,859 0.1
9 地方特例交付金 139,156 139,156 0.1
10 地方交付税 24,465,054 190,257 24,655,311 15.8
11 交通安全対策特別交付金 71,000 71,000 0.0
12 分担金及び負担金 1,491,317 1,491,317 1.0
13 使用料及び手数料 2,629,495 2,629,495 1.7
14 国庫支出金 19,513,734 675,240 20,188,974 13.0
15 県支出金 15,626,234 △8,986 15,617,248 10.0
16 財産収入 297,841 297,841 0.2
17 寄附金 20,285 20,285 0.0
18 繰入金 15,086,164 596,717 15,682,881 10.1
19 繰越金 1,000,000 1,000,000 0.6
20 諸収入 7,088,781 120 7,088,901 4.6
21 市債 11,294,062 11,294,062 7.3
154,161,604 1,453,348 155,614,952 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
歳 入 歳 出 補 正 予 算
款 補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳入合計
総括
- 20 -
事 項 別 明 細 書
(歳 出) (単位 千円)
款 構成比
(%)
1 議会費 770,589 770,589 0.5
2 総務費 13,317,272 33,723 13,350,995 16,666 17,057 8.6 3 民生費 45,518,835 511,185 46,030,020 675,240 124 △164,179 29.6
4 衛生費 13,577,409 13,577,409 8.7
5 労働費 146,500 △17,324 129,176 △8,986 △4 △8,334 0.1
6 農林水産業費 4,645,066 4,645,066 3.0
7 商工費 5,764,175 △49,498 5,714,677 △18,534 △30,964 3.7 8 土木費 30,301,646 975,262 31,276,908 598,585 376,677 20.1
9 消防費 9,950,596 9,950,596 6.4
10 教育費 15,436,447 15,436,447 9.9
11 災害復旧費 2,585,103 2,585,103 1.7
12 公債費 11,647,956 11,647,956 7.5
13 諸支出金 10 10 0.0
14 予備費 500,000 500,000 0.3
154,161,604 1,453,348 155,614,952 666,254 596,837 190,257 100.0 歳出合計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他
- 21 -
2 歳 入
10地方交付税 24,465,054 190,257 24,655,311
1 地方交付税 24,465,054 190,257 24,655,311
1地方交付税 24,465,054 190,257 24,655,311
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款10 地方交付税
- 22 -
(単位 千円)
節
1地方交付税 190,257 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○特別交付税
11,664,872 190,257 11,855,129
説 明
区 分 金 額
- 23 -
14国庫支出金 19,513,734 675,240 20,188,974
2 国庫補助金 5,438,364 675,240 6,113,604
2民生費国庫補助金 866,695 675,240 1,541,935
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款14 国庫支出金
- 24 -
(単位 千円) 節
1社会福祉費国庫補 525,138 既定予算額 今回計上額 収入見込額
助金 ○臨時福祉給付金給付事業費国庫補助金
0 438,000 438,000
○臨時福祉給付金給付事務費国庫補助金
0 87,138 87,138
2児童福祉費国庫補 150,102 既定予算額 今回計上額 収入見込額
助金 ○子育て世帯臨時特例給付金給付事業費国庫補助
金
0 125,355 125,355
○子育て世帯臨時特例給付金給付事務費国庫補助 金
0 24,747 24,747
区 分 金 額
説 明
- 25 -
15県支出金 15,626,234 △ 8,986 15,617,248
2 県補助金 10,446,959 △ 8,986 10,437,973
4労働費県補助金 658,110 △ 8,986 649,124
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款15 県支出金
- 26 -
(単位 千円) 節
1緊急雇用創出基金 △ 8,986 既定予算額 今回計上額 収入見込額
事業費県補助金 ○緊急雇用創出基金事業費県補助金
658,110 △ 8,986 649,124
説 明
区 分 金 額
- 27 -
18繰入金 15,086,164 596,717 15,682,881
1 基金繰入金 15,086,164 596,717 15,682,881
3東日本大震災復興交付金基金繰 8,523,692 596,717 9,120,409 入金
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款18 繰入金
- 28 -
(単位 千円)
節
1東日本大震災復興 596,717 既定予算額 今回計上額 収入見込額
交付金基金繰入金 ○東日本大震災復興交付金基金繰入金
8,523,692 596,717 9,120,409
区 分 金 額
説 明
- 29 -
20諸収入 7,088,781 120 7,088,901
6 雑入 2,260,900 120 2,261,020
3雑入 2,256,279 120 2,256,399
154,161,604 1,453,348 155,614,952 歳入合計
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款20 諸収入
- 30 -
(単位 千円) 節
14保険料被保険者負 120 既定予算額 今回計上額 収入見込額
担金 ○保険料被保険者負担金
9,846 120 9,966
説 明
区 分 金 額
- 31 -
3 歳 出
2総務費 13,317,272 33,723 13,350,995 特定財源
16,666 一般財源
17,057 1総務管理費 11,089,371 33,723 11,123,094 特定財源
16,666 一般財源
17,057
4財政管理費 62,680 23,728 86,408 特定財源
0 一般財源
23,728
7企画費 1,298,401 9,995 1,308,396 特定財源
16,666 一般財源
△6,671
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 2 総務費
- 32 -
(単位 千円) 節
(特定財源の内訳)
繰入金 16,666
(特定財源の内訳)
繰入金 16,666
25積立金 23,728 補正前 補 正 計
○財政管理費
62,680 23,728 86,408
財政調整基金積立金 23,728
(特定財源の内訳)
繰入金 16,666
8報償費 581 補正前 補 正 計
9旅費 240○企画調整費
11需用費 △29 11,907 9,995 21,902
12役務費 △16 大学等と地域の連携したまちづくり推進事業 △9,486
13委託料 10,297 費
14使用料及び賃 △78 ようこそ「いわき」推進事業費 △1,352
借料 震災メモリアル事業費 20,833
19負担金、補助 △1,000(特定財源の説明)
及び交付金 補正前 補 正 計
○東日本大震災復興交付金基金繰入金
52,134 16,666 68,800
金 額
説 明
区 分
- 33 -
3民生費 45,518,835 511,185 46,030,020 特定財源
675,364 一般財源
△164,179 1社会福祉費 22,413,673 520,905 22,934,578 特定財源
525,225 一般財源
△4,320 1社会福祉総務費 1,384,196 520,905 1,905,101 特定財源
525,225 一般財源
△4,320
2児童福祉費 15,643,855 △9,720 15,634,135 特定財源
150,139 一般財源
△159,859 1児童福祉総務費 4,897,653 △135,075 4,762,578 特定財源
24,784 一般財源
△159,859
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 3 民生費
- 34 -
(単位 千円) 節
(特定財源の内訳)
国庫支出金 675,240
諸収入 124
(特定財源の内訳)
国庫支出金 525,138
諸収入 87
(特定財源の内訳)
国庫支出金 525,138
諸収入 87
4共済費 2,778 補正前 補 正 計 7賃金 17,577○臨時福祉給付金給付事業費
9旅費 69 0 520,905 520,905
11需用費 902 臨時福祉給付金 438,000
12役務費 31,764 臨時福祉給付金給付事務費 82,905
13委託料 22,320(特定財源の説明)
14使用料及び賃 7,495 補正前 補 正 計
借料 ○臨時福祉給付金給付事業費国庫補助金
19負担金、補助 438,000 0 438,000 438,000
及び交付金 ○臨時福祉給付金給付事務費国庫補助金
0 87,138 87,138
○保険料被保険者負担金
85 87 172
(特定財源の内訳)
国庫支出金 150,102
諸収入 37
(特定財源の内訳)
国庫支出金 24,747
諸収入 37
4共済費 1,299 補正前 補 正 計
7賃金 7,812○児童福祉対策費
8報償費 △154,140 707,021 △157,532 549,489
9旅費 40 出産支援金支給事業費 △154,502
11需用費 279 赤ちゃん絵本プレゼント事業費 △3,030
区 分 金 額
説 明
- 35 -
(項 2 児童福祉費)(目 1 児童福祉総務費)
2児童措置費 7,144,626 125,355 7,269,981 特定財源
125,355 一般財源
0
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 3 民生費
- 36 -
(単位 千円)
節
12役務費 3,813○子育て家庭支援費
13委託料 3,747 175,044 △167 174,877
14使用料及び賃 2,075 赤ちゃんの駅事業費 △167
借料 ○子育て世帯臨時特例給付金給付事務費
0 22,624 22,624
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○子育て世帯臨時特例給付金給付事務費国庫補助金
0 24,747 24,747
○保険料被保険者負担金
159 37 196
(特定財源の内訳)
国庫支出金 125,355
19負担金、補助 125,355 補正前 補 正 計
及び交付金 ○子育て世帯臨時特例給付金給付事業費
0 125,355 125,355
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○子育て世帯臨時特例給付金給付事業費国庫補助金
0 125,355 125,355
金 額
説 明
区 分
- 37 -
5労働費 146,500 △17,324 129,176 特定財源
△8,990 一般財源
△8,334
1労働諸費 146,500 △17,324 129,176 特定財源
△8,990 一般財源
△8,334 1労働対策費 134,098 △17,324 116,774 特定財源
△8,990 一般財源
△8,334
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 5 労働費
- 38 -
(単位 千円) 節
(特定財源の内訳)
県支出金 △8,986
諸収入 △4
(特定財源の内訳)
県支出金 △8,986
諸収入 △4
(特定財源の内訳)
県支出金 △8,986
諸収入 △4
4共済費 △130 補正前 補 正 計
7賃金 △717○雇用対策費
8報償費 △9 19,709 △17,324 2,385
11需用費 △591 ふるさといわき就業支援事業費 △2,384
12役務費 △302 高校生就職支援事業費 △3,073
13委託料 △13,554 就労支援システム運用事業費 △878
14使用料及び賃 △2,021 新卒・若年者等就職サポート事業費 △2,003
借料 (緊急雇用)地域定着型雇用促進事業費 △8,986
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○緊急雇用創出基金事業費県補助金
9,895 △8,986 909
○保険料被保険者負担金
8 △4 4
区 分 金 額
説 明
- 39 -
7商工費 5,764,175 △49,498 5,714,677 特定財源
△18,534 一般財源
△30,964 1商工費 5,764,175 △49,498 5,714,677 特定財源
△18,534 一般財源
△30,964 3企業誘致対策費 724,915 △3,645 721,270 特定財源
0 一般財源
△3,645
8新産業振興費 199,269 △45,853 153,416 特定財源
△18,566 一般財源
△27,287
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 7 商工費
- 40 -
(単位 千円)
節
(特定財源の内訳)
財産収入 0
繰入金 △18,534
(特定財源の内訳)
財産収入 0
繰入金 △18,534
8報償費 △50 補正前 補 正 計 9旅費 △1,388○企業立地対策推進費
11需用費 △1,471 722,275 △3,645 718,630
12役務費 △138 企業誘致推進事業費 △3,645
13委託料 △216
14使用料及び賃 △317 借料
19負担金、補助 △65 及び交付金
(特定財源の内訳)
財産収入 △32
繰入金 △18,534
8報償費 △494 補正前 補 正 計
9旅費 △832○産業活性化推進費
11需用費 △147 199,269 △45,853 153,416
12役務費 △28 産業振興推進事業費 △1,615
13委託料 △36,410 販路開拓支援事業費 △4,020
14使用料及び賃 △302 技術開発支援事業費 △30,761
借料 環境・エネルギー関連産業創出支援事業費 △2,307
19負担金、補助 △7,640 創業者支援事業費 △2,495
及び交付金 産業人材育成支援事業費 △3,154
成長戦略産業育成支援事業費 △901
洋上風力発電調査研究事業費 △600
金 額
説 明
区 分
- 41 -
(項 1 商工費)(目 8 新産業振興費)
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 7 商工費
- 42 -
(単位 千円) 節
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○商工業活性化基金利子
32 △32 0
○復興基金繰入金
19,461 △18,534 927
区 分 金 額
説 明
- 43 -
8土木費 30,301,646 975,262 31,276,908 特定財源
598,585 一般財源
376,677 2道路橋りょう費 4,619,371 763,328 5,382,699 特定財源
572,611 一般財源
190,717 3道路新設改良費 3,449,388 763,328 4,212,716 特定財源
572,611 一般財源
190,717
5都市計画費 16,897,798 208,634 17,106,432 特定財源
23,334 一般財源
185,300 1都市計画総務費 2,277,179 6,000 2,283,179 特定財源
4,800 一般財源
1,200
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 8 土木費
- 44 -
(単位 千円)
節
(特定財源の内訳)
繰入金 598,585
(特定財源の内訳)
繰入金 572,611
(特定財源の内訳)
繰入金 572,611
13委託料 2,300 補正前 補 正 計 15工事請負費 761,028○道路改良事業費
2,768,499 763,328 3,531,827
災害対策事業費 2,300
復興道路整備事業費 761,028
復興道路整備事業費 761,028
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○東日本大震災復興交付金基金繰入金
100,729 572,611 673,340
(特定財源の内訳)
繰入金 23,334
(特定財源の内訳)
繰入金 4,800
15工事請負費 6,000 補正前 補 正 計
○都市計画推進費
1,809,564 6,000 1,815,564
防災集団移転促進事業費 6,000
金ケ沢防災集団移転促進事業費 6,000
金 額
説 明
区 分
- 45 -
(項 5 都市計画費)(目 1 都市計画総務費)
2土地区画整理費 6,296,900 202,634 6,499,534 特定財源
18,534 一般財源
184,100
6住宅費 6,559,859 3,300 6,563,159 特定財源
2,640 一般財源
660 2住宅建設費 4,974,223 3,300 4,977,523 特定財源
2,640 一般財源
660
154, 161, 604 1, 453, 348 155, 614, 952 特定財源
1, 263, 091 一般財源
190, 257 歳出合計
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 8 土木費
- 46 -
(単位 千円) 節
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○東日本大震災復興交付金基金繰入金
1,175,220 4,800 1,180,020
(特定財源の内訳)
繰入金 18,534
28繰出金 202,634 補正前 補 正 計
○土地区画整理事業費
6,296,900 202,634 6,499,534
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○復興基金繰入金
401,630 18,534 420,164
(特定財源の内訳)
繰入金 2,640
(特定財源の内訳)
繰入金 2,640
18備品購入費 3,300 補正前 補 正 計
○災害公営住宅整備事業費
4,757,502 3,300 4,760,802
災害公営住宅整備事業費 3,300
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○東日本大震災復興交付金基金繰入金
4,086,962 2,640 4,089,602
675, 240
△8,986 0 596, 717
(特定財源の内訳) 国庫支出金 県支出金 財産収入 繰入金
諸収入 120
区 分 金 額
説 明
- 47 -
特 別 会 計
- 49 -
(議案第100号)
土地区画整理事業特別会計
- 51 -
1 総 括
(歳 入) (単位 千円)
構 成 比 (%)
1 分担金及び負担金 880,520 880,520 4.7
2 国庫支出金 314,536 314,536 1.7
3 繰入金 15,704,650 1,013,149 16,717,799 88.5
4 繰越金 2 2 0.0
5 諸収入 303,013 303,013 1.6
6 市債 666,000 666,000 3.5
17,868,721 1,013,149 18,881,870 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
歳 入 歳 出 補 正 予 算
款 補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳入合計
土地区画整理事業特別会計
- 52 -
事 項 別 明 細 書
(歳 出) (単位 千円)
款 構成比
(%) 1 土地区画整理 17,085,698 1,013,149 18,098,847 810,515 202,634 95.9
費
2 公債費 782,923 782,923 4.1
3 予備費 100 100 0.0
17,868,721 1,013,149 18,881,870 810,515 202,634 100.0 歳出合計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他
- 53 -
2 歳 入
3繰入金 15,704,650 1,013,149 16,717,799
1 他会計繰入金 6,296,900 202,634 6,499,534
1一般会計繰入金 6,296,900 202,634 6,499,534
2 基金繰入金 9,407,750 810,515 10,218,265
1東日本大震災復興交付金基金繰 9,407,750 810,515 10,218,265 入金
17,868,721 1,013,149 18,881,870 歳入合計
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
土地区画整理事業特別会計
- 54 -
(単位 千円) 節
1一般会計繰入金 202,634 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○一般会計繰入金
6,296,900 202,634 6,499,534
1東日本大震災復興 810,515 既定予算額 今回計上額 収入見込額
交付金基金繰入金 ○東日本大震災復興交付金基金繰入金
9,407,750 810,515 10,218,265
説 明
区 分 金 額
- 55 -
3 歳 出
1土地区画整理費 17,085,698 1,013,149 18,098,847 特定財源
810,515 一般財源
202,634 2事業費 16,973,878 1,013,149 17,987,027 特定財源
810,515 一般財源
202,634 4小名浜港背後地震災復興 610,184 142,601 752,785 特定財源
土地区画整理費 114,080
一般財源
28,521
5久之浜震災復興土地区画 4,911,864 239,146 5,151,010 特定財源
整理費 191,316
一般財源
47,830
6薄磯震災復興土地区画整 2,833,492 154,552 2,988,044 特定財源
理費 123,641
一般財源
30,911
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
土地区画整理事業特別会計
- 56 -
(単位 千円) 節
(特定財源の内訳)
繰入金 810,515
(特定財源の内訳)
繰入金 810,515
(特定財源の内訳)
繰入金 114,080
13委託料 142,601 補正前 補 正 計
○事業費
597,827 142,601 740,428
事業費 142,601
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○東日本大震災復興交付金基金繰入金
457,905 114,080 571,985
(特定財源の内訳)
繰入金 191,316
13委託料 239,146 補正前 補 正 計
○事業費
4,884,122 239,146 5,123,268
事業費 239,146
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○東日本大震災復興交付金基金繰入金
2,976,833 191,316 3,168,149
(特定財源の内訳)
繰入金 123,641
金 額
説 明
区 分
- 57 -
(項 2 事業費)(目 6 薄磯震災復興土地区画整理費)
7豊間震災復興土地区画整 5,028,797 244,779 5,273,576 特定財源
理費 195,823
一般財源
48,956
8小浜震災復興土地区画整 1,152,619 99,681 1,252,300 特定財源
理費 79,744
一般財源
19,937
9岩間震災復興土地区画整 947,368 132,390 1,079,758 特定財源
理費 105,911
一般財源
26,479
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
土地区画整理事業特別会計
- 58 -
(単位 千円) 節
13委託料 154,552 補正前 補 正 計
○事業費
2,806,723 154,552 2,961,275
事業費 154,552
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○東日本大震災復興交付金基金繰入金
2,060,318 123,641 2,183,959
(特定財源の内訳)
繰入金 195,823
13委託料 244,779 補正前 補 正 計
○事業費
5,008,731 244,779 5,253,510
事業費 244,779
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○東日本大震災復興交付金基金繰入金
3,181,869 195,823 3,377,692
(特定財源の内訳)
繰入金 79,744
13委託料 99,681 補正前 補 正 計
○事業費
1,138,053 99,681 1,237,734
事業費 99,681
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○東日本大震災復興交付金基金繰入金
438,133 79,744 517,877
(特定財源の内訳)
繰入金 105,911
区 分 金 額
説 明
- 59 -
(項 2 事業費)(目 9 岩間震災復興土地区画整理費)
17, 868, 721 1, 013, 149 18, 881, 870 特定財源
810, 515 一般財源
202, 634 歳出合計
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
土地区画整理事業特別会計
- 60 -
(単位 千円) 節
13委託料 132,390 補正前 補 正 計
○事業費
924,899 132,390 1,057,289
事業費 132,390
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○東日本大震災復興交付金基金繰入金
292,692 105,911 398,603
(特定財源の内訳)
繰入金 810, 515
金 額
説 明
区 分