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IR FRBD 20170623 plan17

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Academic year: 2018

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(1)

月期

決算説明会

(2)

¾

企業概要

¾

201

月期

決算概況

¾

201

年度業績予想

(3)

株式会社

埼玉県さい

市桜

田島

昭和

百万

連結

月現在

場先

東証

JA

事業

製造業

流通業

金融業等向け

情報

事業

連結子会社

株式会社

岩手県

企業及び自治体向け

中心

当社

連携

(4)

● ●

海道営業所

大船渡

熊谷

秩父営業所

パシフ

システ

本社

西日本支社

営業所

主要顧客対応

展開

本社

中部

東京

盛岡

(5)

当社

事業区分

ント

運用

管理

ソコン教育

保守

システ

運用・管理等

画像処理

や生コン

業界向け

商品

販売

及び ネッ

構築等

ンフ

システ

販売

製造業

流通業

金融業等幅広く

受託開発業務

行う

製造業向け

事業

コン

開発

行う

ソフト

開発

(6)
(7)

201

月期

連結決算概況

当期連結決算

増収

増益

z

増加

増収

z

利益

高増加及び原価

増益

決算年度

百万

201

年度

201

月期)

A

201

年度

201

月期)

前期比

増減率

売上高

%

売上総利益

利益率

%

販売管理費

%

営業利益

%

経常利益

%

(8)

201

月期

事業区分別

売上高

単位:百万円

運用

管理等

販売

ソフ

開発

機器等販売

度 月期

度 月期

事業

分売

前期比

。+61)

。+56)

。+283)

。+163)

運用支援

減収

業務及び保守関連事業等

増収

増収

生コン協組向け

及び

療関係

減収

画像処理

及び

ンフ

増加

全体

増収

前期

及び

受注停滞状況

改善

増収

(9)

201

月期

当社

事業区分構成比

シス

運用

管理等及びシス

販売

構成比率

減少しました

事業

分別売

構成比

(10)

201

月期

事業区分別

ント利益

区分

(

単位:百万円

月期

セク

ト利益

A)

月期

セク

ト利益

B)

前期比

増減率

システ

運用・管理等

%

システ

販売

%

ソフト

開発

%

機器等販売

%

全社共通費

販売費・一般管理費

%

%

z

運用

管理等

高増加

伴い増益

z

販売

高増加及び販売費減少

伴い増益

z

ソフ

開発

高増加

伴い増益

(11)

400

450

500

550

600

650

700

201

月期

営業利益分析

z

運用

管理等

販売

ソフ

開発及び機器等販売

増益

z

要員

増員

営業

販売費

増加

z

管理機能

一般販売費

増加

(12)

月期 月期 月期 月期 月期 月期 月期 月期 月期

売上高

推移

z

月期

増収基調

続い

前期

減収

当期

再び増収

(13)

月期 月期 月期 月期 月期 月期 月期 月期 月期

営業利益

推移

z

増収基調

営業利益

月期以降

当期

増益

(14)

(単位:百万円

201

月期

連結

務諸表

資産

純資産

債合計

,

流動

,

固定資産

,

資産合計

,

固定

純資産合計

,

債・純資産合計

,

(15)
(16)

201

年度業績予想

-当期実績と

対比-

(単位:百万円

決算年度

連結

201

年度

実績(A)

2017年度

予算(B)

前期比

増減率

売上高

%

売上総利益

利益率

%

販売管理費

%

営業利益

%

経常利益

%

当期純利益

%

度予算

度実績

増収

減益

見通

(17)

シス

運用

管理等

シス

販売

ソフ

ア開発

機器等販売

タセンタ事業

拡販及び

新規サ

ビス

展開により増収

洋セ

グル

プ向けシ

再構築

ERP

事業

拡販

及び新規案件

獲得により増収

201

年度業績予想

- 事業区分別

当期実績比-

単位:百万円

大型生コン協組シス

インフラ整備及び医療シス

大型商談により増収

洋セ

グル

プ向け

及び地元企業

自治体へ

業強化及び拡販により増収

1,607

1,631

2,618

3,019

1,703

1,894

2,801

3,143

0

1,000

2,000

3,000

4,000

度予算

度実績

+95

+123

+182

(18)
(19)

中計数値目標

2017年度

損益目標

売上高

億円

(20)

中計

基本方針

技術を追求す

技術を基に信頼さ

商品

を提供し

事業を拡大して

成長す

経営基盤を強化す

(21)

中計

重点施策

資源の集中と

要員及び資源の配分見直し

ルの転換

赤字の解消

新規技術及び新商品の企画

開発

営業の強化

顧客満足度の向上

意識改革

社内活性化

社員育成

(22)

連結

中計進捗状況

売上高

17中計と

差異

百万円

2015年度

実績

△305

2016年度

実績

△574

2017年度

予算

△624

z

度共

計画

(23)

連結

中計進捗状況

営業利益

17中計と

差異

百万円

2015年度

実績

+154

2016年度

実績

+104

2017年度

予算

△73

z

営業利益

計画

大幅

(24)

計画

実績

差異

計画

予算

差異

運用

管理等

販売

ソフ

開発

機器等販売

高合計

中計進捗状況

事業区分別

連結

z

度実績

販売及びソフ

開発

計画

z

販売

生コン協組

及び

受注案件減少や売

発生

百万

(25)

計画

実績

差異

計画

予算

差異

運用

管理等

販売

ソフ

開発

機器等販売

高合計

中計進捗状況

事業区分別

連結

z

度予想

見込

大型

ンフ

案件

延期

販売

計画

百万

(26)

連結

百万

中計進捗状況

損益

z

度予算

中計

減益

見込

計画

実績

差異

計画

予算

差異

原価

総利益

販売

管理費

(27)

売上高

伸び

い状況

予想

計画

てい

強化策を確実に実行

中計

営業利益達成実現に努

(28)

月期

決算説明会

本日

多用中

出席い

今後と

一層

支援

鞭撻を

参照

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 方針