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平成30年度県土整備部当初予算(案)の概要 県土整備部の概要|青森県庁ウェブサイト Aomori Prefectural Government

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(1)

平成30年度県土整備部当初予算(案)の概要

◇ 基本方針 ◎基本的な考え方

「生活創造社会」の実現を目指す上で、災害に強い安全・安心な県土の整備と産業・ 交通・雇用を支え、経済を回すためのインフラの整備は欠かせないものである。

平成30年度当初予算の編成においては、行財政改革を継続しつつ、最終年度を迎え る「青森県基本計画未来を変える挑戦」の総仕上げに向けた各種施策を強力に展開する ため、戦略プロジェクト及び戦略キーワードに基づく「取組の重点化」を徹底し、それ ぞれの地域が真に必要とする基盤整備と施設の維持管理を効果的・効率的に行うことに より、安全・安心な県土づくりを推進するとともに、建設産業の活性化、労働力不足へ の対応、県産品の販路拡大など、経済を回す仕組みづくりに積極的に取り組むこととし た。

◎平成29年度2月補正予算を一体で編成

国の補正予算に呼応した平成29年度2月補正予算を一体で編成し、防災減災事業等 に要する経費について、所要の予算措置を講ずることとした。

◇ 当初予算額

1 一般会計予算額 736億6,267万7千円(97.1%)

○ 公 共事 業 関係 費 5 44 億 5 74 万 7 千円 ( 9 8.8 %) ○ 施 設等 整 備費 78 億 7, 1 41 万 1 千円 ( 8 2.8 %) ○ 基 本計 画 重点 枠 事業 費 1 億 1, 8 13 万 5 千円 ( 7 9.4 %) ○ そ の他 経 費 1 12 億 6, 7 38 万 4 千円 ( 10 0.6 %)

2 特別会計予算額 55億9,128万8千円(87.9%)

○ 港 湾整 備 事業 特 別会 計 5 億 2, 7 98 万 1 千円 ( 3 3.5 %) ○ 公 共用 地 先行 取 得事 業特 別 会計 1 億 3, 0 00 万 円 ( 皆. 増 ) ○ 下 水道 事 業特 別 会計 47 億 5, 6 23 万 6 千円 ( 10 3.2 %) ○ 駐 車場 事 業特 別 会計 1 億 7, 7 07 万 1 千円 ( 10 1.9 %)

3 公営企業会計(工業用水道事業会計)

(2)

○ 平成30年度当初予算

1 一般会計予算額  736億6,267万7千円

(単位:千円、%)

平成30年度 平成29年度 伸び率 増減

73,662,677 75,890,217 △ 2.9 △ 2,227,540 54,405,747 55,040,771 △ 1.2 △ 635,024 34,238,897 34,957,297 △ 2.1 △ 718,400 5,193,851 5,085,614 2.1 108,237 11,537,610 11,506,410 0.3 31,200 3,435,389 3,491,450 △ 1.6 △ 56,061

7,871,411 9,505,189 △ 17.2 △ 1,633,778

118,135 148,768 △ 20.6 △ 30,633 11,267,384 11,195,489 0.6 71,895

2 特別会計予算

(単位:千円、%)

平成30年度 平成29年度 伸び率 増減

527,981 1,577,739 △ 66.5 △ 1,049,758

130,000 0 皆増 130,000

4,756,236 4,608,059 3.2 148,177 177,071 173,791 1.9 3,280 区   分

港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計

下 水 道 事 業 特 別 会 計 駐 車 場 事 業 特 別 会 計 公共用地先行取得事業特別会計

(平成29年度当初予算比 22億2,754万円減 2.9%減)

区   分 一般会計予算額

公共事業関係費 一般公共事業費 国直轄事業負担金 県単公共事業費 災害公共事業費

(災害国直轄負担金含む)

施設等整備費

(県営住宅、陸上競技場) ※ H29大 規 模 プ ロ ジ ェ ク ト 事 業 費 を 含 む

(3)

3 公共事業関係費等種別予算額(一般会計)

(単位:千円、%)

区分 平成30年度 伸び率 主な内容

道 路 事 業 30,132,321 △ 3.4

 主要幹線道路ネットワークの整備促進を重点 施策とし、上北横断道路や下北半島縦貫道路の 整備促進を図るとともに、雪寒事業や交通安全施 設整備事業さらには橋梁の計画的な補修・架替 及び災害防除事業等を実施する。

河川砂防事業 11,607,700 2.7

 県民の生命・財産を、洪水、高潮、土砂災害 から守るために、浸水被害が発生している箇所 や大規模洪水が発生した場合に甚大な被害が予 想される河川等を重点的に整備する。

港湾空港事業 1,994,641 31.8

 地域特性に応じ、国内物流、国際物流、地域 産業、地域開発に対応するため、岸壁等の係留 施設、防波堤等の外郭施設、航路等の水域施 設、道路・橋梁等の臨港交通施設等の港湾施設 の整備及び補修事業を実施する。また、青森空 港の老朽化施設を補修する。

都市計画事業

(街路、公園)

9,310,099 △ 13.8

 街路等の整備は、事業効果の早期発現を目指 して継続事業を重点実施。都市内の交通拠点な どへのアクセス向上を図る。

 スポーツに親しめる環境整備や「国民体育大 会等の大規模大会開催」を目指し、陸上競技場 を整備する。

県営住宅 整備事業等

603,157 △ 47.6

 既存県営住宅について、適切な維持保全に重 点を置き、長寿命化・バリアフリー化や住環境 の向上・改善を図るほか、老朽化の著しい県営 住宅は将来の需要等を勘案し、コスト縮減を図 りながら効率的な建て替えを行う。

合計 53,647,918 △ 4.1

(4)

工業用水道事業会計

年間総給水量        

        (H29 114,024,973 立方メートル)

給水事業所数      10 事業所

          (H29 (4/1~)9事業所 (7/1~)10 事業所)

一日平均給水量(契約水量)           313,180 立方メートル

 (H29 (4/1~)311,180立方メートル (7/1~)313,180立方メートル)

収益的収支

H30/H29

比較(%)

911,993

千円

910,616

千円

1,377

千円

100.2%

865,833

千円

904,656

千円

△ 38,823

千円

95.7%

46,160

千円

5,960

千円

40,200

千円

774.5%

資本的収支

H30/H29

比較(%)

152,683

千円

127,839

千円

24,844

千円

119.4%

当年度収支差引

平成29年度 勘 定 科 目

当初予算額(案)

H30-H29 平成30年度

当初予算額

資 本 的 支 出

平成30年度県土整備部所管公営企業会計の当初予算案の概要

平成30年度

当初予算額(案)

平成29年度

増  減  八戸臨海工業地帯に工業用水を供給する。

H30-H29

工 業 用 水 道 事 業 費 用

増  減

工 業 用 水 道

事 業 収 益

当初予算額 勘 定 科 目

(5)

一般会計  807億49万8千円 

(平成29年度当初予算対比 48億1,028万1千円 6.3%増)

平成30年度 平成29年度

平成30年度 平成29年度

国補正予算関連分(平成29年度に整理)④ 5,644,318 - -

計 (③ + ④) 45,077,066 40,042,911 12.6 【参考】公共事業(一般公共事業費+国直轄事業負担金)での比較

(単位:千円、%)

区     分 伸び率

一般会計 当初予算額       ③ 39,432,748 40,042,911 △ 1.5

国補正予算関連分(平成29年度に整理)② 7,037,821 - -

計 (① + ②) 80,700,498 75,890,217 6.3

平成30年度当初予算と平成29年度一般会計補正予算(国の補正予算

関連経費)を合わせた規模について

(単位:千円、%)

区     分 伸び率

(6)

○   平 成 2 9 年 度 一 般 会 計 補 正 予 算 の 概 要 ( 国 の 補 正 予 算 関 連 経 費 )

1 歳出計上分

 国の補正予算関連経費 7,037,821

5,301,318

道 路 課 2,360,310  国県道災害防除事業費 844,637

道路交通安全施設整備費 285,743

 国道改築事業費 177,672

 県道改築事業費 857,009

 積寒地域道路整備事業費 195,249

河川砂防課 2,865,758  広域河川改修費 1,020,051

 総合流域防災事業費 999,148

 砂防事業費 418,054

 地すべり防止事業費 83,611

 急傾斜地崩壊対策事業費 167,221

 急傾斜地崩壊対策総合流域防災事業費 52,257

 海岸侵食対策事業費 125,416

港湾空港課 75,250  港湾既存施設有効活用促進事業費 75,250

343,000

道 路 課 219,334  道路国直轄事業負担金 219,334

河川砂防課 123,666  河川海岸国直轄事業負担金 123,666

1,393,503

港湾空港課 604,437  港湾施設整備費 398,794

 青森空港管理費 205,643

都市計画課 72,500  都市計画公園事業費 72,500

(単位:千円)

事 業 費 説     明

区   分

(1) 一般公共事業費  (防災・減災事業)

(2) 国直轄事業負担金  (防災・減災事業)

参照

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