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各会計決算・基金運用状況審査意見書 監査等の結果 上越市ホームページ

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(1)

24

上 越 市 各 会 計 決 算 審 査 意 見 書

上越市定額運用基金運用状況審査意見書

上越市監査委員

(2)

上 監 委第 1 0 6 号 成 25 年 8月 9日

上越 市長

村 山 秀 幸 様

上越 市監 査委 員

大 原 啓 資

上越 市監 査委 員

上越 市監 査委 員

宮 﨑 政 國

24 年度 上越 市 各 会 計 決 算及 び

定 額 運 用 基金 の運 用 状 況 の審 査 結 果 に つ い

地方 自治 法第233条第2項及び 第241条第5項 の規 定に よ 審査 に付 さ た 成 24 年 度上 越市 各 会計 歳入 歳出 決算 及び 証書 類 その 他政 令 定め る書 類並 びに 定 額 運 用 基 金 の 運 用 状 況 を 審 査 し た の 次 の お 意 見 書 を 提 出 し ま す

(3)

目 次

上越市一般会計・特別会計決算審査意見 ... 1

第1 審査の対象 ... 1

第2 審査の期間 ... 1

第3 審査の方法 ... 1

第4 審査の結果 ... 1

1.総 括 ... 2

( 1 ) 決算収支の状況... 2

( 2 ) 決算規模の推移... 3

( 3 ) 普通会計の決算収支の状況 ... 4

( 4 ) 財政分析 ... 5

2.一般会計... 9

( 1 ) 歳 入 ... 9

( 2 ) 歳 出 ... 27

( 3 ) 財 産 ... 37

3.特別会計... 41

( 1 ) 国民健康保険... 41

( 2 ) 診 療 所 ... 44

( 3 ) 索 道 事 業 ... 46

( 4 ) 水 道 事 業... 48

( 5 ) 農業集落排水事業... 52

( 6 ) 介 護 保 険 ... 56

( 7 ) 境 ... 59

( 8 ) 新幹線新駅地区土地区画整理事業 ... 61

( 9 ) 浄化槽整備推進事業... 62

(10) 住宅団地事業... 64

(11) 後期高齢者 療... 66

4. す び ... 68

(4)

上越市定額運用基金運用状況審査意見 ... 71

第1 審査の対象 ... 71

第2 審査の期間 ... 71

第3 審査の方法 ... 71

第4 審査の結果 ... 71

1.奨学基金... 71

2.高齢者等肉牛飼育モデル事業基金 ... 72

3.上越学生寮奨学基金 ... 72

審 査 資 料 第1表 歳入歳出総括表 ... 74

第2表 一般会計財源別年度比較表 ... 76

3表 各会計款別歳入一覧表 ... 78

第4表 各会計款別歳出一覧表 ... 84

第5表 各会計款別歳入年度比較表 ... 88

第6表 各会計款別歳出年度比較表 ... 94

第7表 会計別歳出節別集計表 ... 100

第8表 各会計歳出使途別分類表 ... 102

注 ・各会計が所有する財産の審査の概要 会計別に記載し いる

・文中の金額 原則 し 万 単位 表示し 単位未満 捨 た

・文中の増減額の単位未満 捨 いるの 差し引 増減額の端数が一致し い

場合がある

・小数点第1位の数値 小数点第2位の数値を四捨五入し 算出したもの ある

・端数処理の関係 比率の合計 内訳が一致し い場合がある

・表中の金額 原則 し 単位未満 捨 た

・表中 四捨五入によ 100% るものを 100.0 四捨五入によ ず100% る

ものを 100 表記し いる

・グラフ中の数値 四捨五入し 表記し いる そのため 合計が文中の数値 一致し

い場合や 100 い場合がある

・審査資料中の指数 17年度数値があ 22 23 24年度に数値が無いものについ 皆減 した 17年度に数値が無く22 23 24年度に数値があるもの 皆増 した また 17年度に数値が無く22 23 24年度も数値が無いもの - した

(5)

凡例

.決算審査の根拠

決算審査につい 地方自治法第233条第2項におい 地方公共団体の長 決 算及び証書類その他政令 定める書類を監査委員の審査に付さ け い 規定し いるこ によ ます また 定額の資金を運用するための基金につい 同法第241条第5項におい 地方公共団体の長 基金の運用の状況を示す書類を作 成し こ を監査委員の審査に付す 規定し いるこ によ ます

こ の審査結果につい 本意見書によ 市長に報告します

.審査の方法

関係書類の閲覧 記録帳簿の試査 一部を取 出し 調べるこ ・照合 関係 職員 の事情聴取

.決算審査意見書の構成

■決算審査の概要

意見書1ペ ジ 成24年度上越市一般会計・特別会計決算審査意見 意見書 71 24年度上越市定額運用基金運用状況審査意見 に審査の対象 審 査の期間 審査の方法 審査の結果を記載し います

■決算審査の詳細

.上越市一般会計・特別会計決算審査意見 意見書2ペ ジ以降に次の事項を記載し います

総括

・一般会計 一般の収入・支出を経理する会計 特別会計 特定の事業を行う ため 一般の収入・支出 区分し 経理する会計 の収入 支出の状況 推移

・普通会計 総務省 定める統計用の会計区分 による収入 支出の状況 その 分析

一般会計

収入 支出の概況 内訳 土地・建物 物品 基金 事業のため に積み 立 た資金 財産の増減

特別会計

特別会計 の収入 支出の概況 内訳 土地・建物 物品 基金 事業の ため に積み立 た資金 財産の増減

すび

のま .上越市定額運用基金運用状況審査意見

定額運用基金 特定の目的のために定額 運用する資金 ある奨学基金 高 齢者等肉牛飼育モデル事業基金 上越学生寮奨学基金の運用状況

(6)

24 年度上越市一般会計・特別会計決算審査意見

第 1 審査の対象

24年度 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 同 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 同 診 療 所 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 同 索 道 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 同 水 道 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 同 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 同 介 護 保 険 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 同 地 球 環 境 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 同 新幹線新駅地区土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算 同 浄化槽整備推進事業特別会計歳入歳出決 算 同 住 宅 団 地 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 同 後 期 高 齢 者 療 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算

第 2 審査の期間

2571日 成2589日ま

第 3 審査の方法

審査に付さ た決算書等が法令に準拠し 作成さ つ 年度の収入支出が正確に表 示さ いる を審査した

また この審査 関係諸帳簿並びに証書類の照合 関係職員 の事情聴取等によ 実施した

第 4 審査の結果

審査に付さ た書類 法令に準拠し 作成さ 年度の収入支出 正確に表示さ いた

また 各会計の収支残高 成255月 日現在の指定金融機関の残高 一致し お 本決算 適正 ある 認めた

お 審査の概要及び意見 次の お ある

(7)

1 総 括

(1) 決算収支の状況

単位:千

区 分 一 般 会 計 特 別 会 計 合 計

ア 歳 入 総 額 129,503,171 60,898,608 190,401,779

イ 歳 出 総 額 124,973,856 59,613,821 184,587,677

( ) 4,529,315 1,284,787 5,814,102

エ 翌年度繰越財源 718,199 100,166 818,365

実 質 収 支

( ) 3,811,116 1,184,621 4,995,737

前年度実質収支 3,115,095 1,098,774 4,213,869

単 年 度 収 支

( ) 696,021 85,847 781,868

※各会計の決算額を単純に合算したもの ある 従っ 地方財政状況調査によ 分析さ る普通会計の

数値等 異 る部分がある

24 年度の一般会計 特別会計を合わせた歳入歳出決算の状況 歳入総額 1,904 億 177万 歳出総額1,845億8,767万 差引額 58億1,410万 っ いる

こ を会計別に見る 一般会計 歳入歳出差引額 452,931万 翌年度 繰 越すべ 財源7億1,819万 を差し引いた実質収支 38億1,111万 の黒字 ある 前年 度の実質収支を差し引いた単年度収支 も69,602万 の黒字 っ いる

また 特別会計総体 歳入歳出差引額 12億8,478万 実質収支 11億8,462 万 の黒字 あ 単年度収支 も8,584万 の黒字 っ いる

特別会計の歳入歳出決算状況 次の お ある

○特別会計の内訳 単位:千

区 分

保 険

水 道

事 業

農 業 集 落

排 水 事 業

ア 歳 入 総 額 21,179,100 496,620 43,290 11,798,786 2,534,873 イ 歳 出 総 額 20,365,396 496,620 43,290 11,701,871 2,531,547 ウ 歳 入 歳 出 差 引 額

( ) 813,704 0 0 96,915 3,326

エ 翌 年 度 繰 越 財 源 0 0 0 96,840 3,326

実 質 収 支

( ) 813,704 0 0 75 0

前 年 度 実 質 収 支 864,165 15,515 0 123 0

単 年 度 収 支

( ) △ 50,461 △ 15,515 0 △ 48 0

(8)

○特別会計の内訳 つ 単位:千 区 分 介 護 保 険 地 球 環 境 新幹線新駅地区

土地区画整理事業

浄 化 槽 整 備 推 進 事 業

住 宅 団 地

事 業

後 期 高 齢 者 療 ア 歳 入 総 額 21,144,738 70,742 1,799,791 26,156 47,857 1,756,655 イ 歳 出 総 額 20,813,779 70,742 1,799,791 15,812 20,104 1,754,869 ウ 歳 入 歳 出 差 引 額

( ) 330,959 0 0 10,344 27,753 1,786

エ 翌 年 度 繰 越 財 源 0 0 0 0 0 0

実 質 収 支

( ) 330,959 0 0 10,344 27,753 1,786

前 年 度 実 質 収 支 187,164 0 0 11,981 12,816 7,010

単 年 度 収 支

( ) 143,795 0 0 △ 1,637 14,937 △ 5,224

(2) 決算規模の推移

決算規模の推移 次の お ある 24年度決算の伸び率 一般会計 歳入10.3% 歳出10.5%の増 特別会計総体 歳入4.4% 歳出4.2%の増 っ いる

単位:千 ・%

区 分 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

一般会計

歳 入 107,518,911 115,724,175 113,755,997 117,417,401 129,503,171

対 前 年 度 伸 び 率 △ 0.9 7.6 △ 1.7 3.2 10.3

歳 出 105,603,393 112,308,957 110,573,801 113,060,871 124,973,856

対 前 年 度 伸 び 率 △ 0.9 6.3 △ 1.5 2.2 10.5

特別会計

歳 入 58,362,037 58,472,661 57,823,238 58,359,315 60,898,608

対 前 年 度 伸 び 率 △ 18.0 0.2 △ 1.1 0.9 4.4

歳 出 56,458,309 56,993,160 56,683,425 57,199,252 59,613,821

対 前 年 度 伸 び 率 △ 20.3 0.9 △ 0.5 0.9 4.2

一般会計

124,974 113,061 110,574

112,309 105,603

129,503 117,417 113,756

115,724 107,519

24年度 23年度 22年度 21年度

20年度 歳入

歳出

(百万円)

(9)

特別会計

(3) 普通会計の決算収支の状況 ■普通会計

地方公共団体相互間の比較や集計が可能 るよう 地方公共団体の会計 公営事業会計 ガ ス 水道 を除 各会計間の繰入・繰出による重複分を調整したもの

上越市の普通会計 一般会計 新幹線新駅地区土地区画 整 理 事 業 特 別 会 計

み 調整額

単位:千 ・%

区 分 成23年度 成24年度 増減率

ア 歳 入 総 額 115,657,070 128,239,124 10.9

イ 歳 出 総 額 111,300,540 123,709,809 11.1

ア - イ

4,356,530 4,529,315 4.0 エ 翌 年 度 の 繰 越 財 源 1,241,435 718,199 △ 42.1

実 質 収 支

ウ - エ

3,115,095 3,811,116 22.3 前 年 度 実 質 収 支 2,475,545 3,115,095

単 年 度 収 支

639,550 696,021 8.8

ク 積 立 金 1,261,966 1,561,361 23.7

ケ 繰 上 償 還 金 0 5,333 皆増

コ 積 立 金 取 崩 し 額 1,962,000 723,866 △ 63.1

ク ケ-コ

△ 60,484 1,538,849 著増

24年度の普通会計の決算状況 歳入総額1,2823,912万 歳出総額1,237980 万 差引額 45億2,931万 っ いる また 差引額 翌年度 の繰越財源を 差し引いた実質収支 381,111万 の黒字 あ 前年度の実質収支を差し引いた単年

59,614 57,199 56,683 56,993 56,458

60,899 58,539 57,823

58,473 58,362

20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 24年度

23年度 22年度 21年度 20年度

歳入 歳出

(百万 )

(10)

(4) 財政分析 数値 地方財政状況調査資料による 財政力指数 3 年 均値

財政力指数 財政力を 断するための指標 この数値が低いほ 地方交付税の依存 度が高く 1 に近いほ 財政力が強い みるこ が る さ いる

24年度 0.559 前年度に比べ0.003ポイント低 し いる

経常収支比率

経常収支比率 財政構造の硬直度 弾力性を 断するための指標 この比率が高い ほ 経常的 一般財源の余裕が少 く 財政の硬直化が進 いるこ を表し いる 当 市の24年度の比率 91.2% 前年度に比べ2.0ポイント悪化し いる

参考 23年度の全国の市町村 均 90.3

経常一般財源比率

経常一般財源比率 歳入構造の安定性 弾力性をみるための指標 この比率が100% を超える度合いが高いほ 経常一般財源に余裕があるこ を示し 歳入構造 弾力的 あ る いえる 24年度 95.1% 前年度に比べ0.4ポイント悪化し いる

0.631

0.618

0.589

0.562 0.559

0.500 0.550 0.600 0.650

H20 H21 H22 H23 H24

91.3

89.1

87.8

89.2

91.2

80.0 85.0 90.0 95.0 100.0

H20 H21 H22 H23 H24

(11)

公債費比率・実質公債費比率

公債費比率 地方債の元利償還額の 担の状況を示す指標 10%以内 あ 財政 構造の健全性をおびや すこ いが この比率が高いほ 財政硬直化の一因 る さ いる 24年度 12.6% 前年度に比べ0.6ポイント改善し いる

実質公債費比率 地方公共団体の財政の健全化に関する法 における健全化 断比率 の一つ っ いる 24年度 14.4% あ 前年度に比べ0.2ポイント改善し お 早期健全化基準 さ る25%を 回っ いる

公債費比率 実質公債費比率の推移 次の お ある

94.8

94.3

92.5

95.5

95.1

85.0 90.0 95.0 100.0 105.0

H20 H21 H22 H23 H24

14.7

14.0

13.0 13.2

12.6 15.5 15.2

14.8 14.6

14.4

11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0

公債費比率 実質公債費比率

(12)

性質別経費の状況

普通会計の歳出決算額 1,237980万 前年度に比べ124926(11.1)増加 し いる

性質別 義務的経費 7,5140.2% の増 投資的経費 99,3985.9% の減 その他経費 133億2,810万 25.5% の増 っ いる

単位:千 ・%

23 年 度 24 年 度 対前年度

決 算 額 構成比 決 算 額 構成比 増 減 額 増減率

義 務 的 経 費 42,038,106 37.8 42,113,250 34.0 75,144 0.2 1 人 件 費 15,938,063 14.3 16,809,937 13.6 871,874 5.5 2 扶 助 費 13,600,196 12.2 12,906,690 10.4 △ 693,506 △ 5.1 3 公 債 費 12,499,847 11.2 12,396,623 10.0 △ 103,224 △ 0.8

投 資 的 経 費 16,917,243 15.2 15,923,262 12.8 993,981 5.9 1

う ち 単 独 事 業 費

15,974,642 7,174,716

14.4 6.4

14,889,035 6,848,564

12.0 5.5

1,085,607

326,152

6.8

4.5 2 災害復旧事業費 942,601 0.8 1,034,227 0.8 91,626 9.7

そ の 他 経 費 52,345,191 47.0 65,673,297 53.1 13,328,106 25.5 1 物 件 費 14,240,009 12.8 12,805,453 10.4 △ 1,434,556 △ 10.1 2 維 持 補 修 費 5,153,442 4.6 3,973,909 3.2 △ 1,179,533 △ 22.9 3 補 助 費 等 6,941,120 6.2 24,202,381 19.6 17,261,261 248.7 4 繰 出 金 11,058,855 9.9 10,642,717 8.6 △ 416,138 △ 3.8 5 投資及び出資金 332,341 0.3 303,737 0.2 △ 28,604 △ 8.6 6 貸 付 金 13,303,469 12.0 11,637,389 9.4 △ 1,666,080 △ 12.5

7 積 立 金 1,315,955 1.2 2,107,711 1.7 791,756 60.2

歳 出 合 計 111,300,540 100 123,709,809 100 12,409,269 11.1

参 考

債務 担行為現在高の推移 一般会計 単位:千

22年度 23年度 24年度

債務 担行為現在高 11,922,614 12,205,397 11,074,295

(うち 公債費に準ずるもの) 5,536,013 3,865,849 2,550,951

一般会計の債務 担行為現在高 1107,429 前年度に比べ113,110 9.3 減少し いる そのうち 公債費に準ずるもの 255,095万 前年度に比べ131,489

34.0

(13)

市債残高の推移 一般会計

単位:千 成22年度 成23年度 成24年度 通常分の市債

書 地域振興基金造成分を除く

76,227,737 72,452,557

72,682,994 69,254,043

86,313,173 83,083,514 うち 合併特例債 13,542,852 14,302,207 14,756,147 うち 過疎債 8,327,058 7,702,654 7,127,592 うち 退職手当債 4,826,500 4,239,000 3,565,376

減収補 債 146,911 127,835 108,759

減税補 債 3,931,230 3,360,675 2,782,927 臨時税収補 債 595,549 515,387 433,609 臨時財政対策債 30,659,013 33,880,359 36,865,173 合 計 111,560,440 110,567,250 126,503,641

市債残高 1,265 364万 あ 前年度に比べ1593,63914.4% 増加し いる この主 要因 土地開発公社の債務整理に伴い第 セクタ 等改革推進債 173 億 2,910 を借 たこ によるもの ある

2,550,951

3,865,849 5,536,013 4,470,142

6,399,264

8,523,344 8,339,548

6,386,601 8,568,921

11,858,934

0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 24年度

23年度 22年度 21年度 20年度

公債費に準 るもの

その他

86,313,173 72,682,993

76,227,737 80,643,841

84,678,808

40,190,468 37,884,257

35,332,703 30,998,895

29,042,592

0 20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000 100,000,000 120,000,000 140,000,000

24年度 23年度 22年度 21年度 20年度

千 通常分 その他

(14)

一般会計

(1) 歳 入

概 況

単位: ・%

区 分 予算現額 A 調定額 B 収入済額 C 不納 損額 収入未済額 (C) (A)

(C) (B) 23 年 度 118,582,806,000 119,195,281,549 117,417,401,517 53,792,414 1,724,087,618 99.0 98.5 24 年 度 133,954,351,000 131,296,427,538 129,503,170,657 169,478,349 1,623,778,532 96.7 98.6 対前

年度

増減額 15,371,545,000 12,101,145,989 12,085,769,140 115,685,935 △ 100,309,086

増減率 13.0 10.2 10.3 215.1 5.8

予算現額1,3395,435万 調定額1,3129,642万 に対し 収入済額 1,295317万 あ 前年度に比べ120億8,576万 10.3% 増加し いる 不納 損額 市税の1億 6,555万 を め全体 1億6,947万 あ 前年度に比べ1億1,568万 増加し いる 収 入未済額 16億2,377万 主 もの 市税13億194万 及び諸収入2億3,359万 ある 款別歳入の状況

単位: ・%

区 分

23 年 度 24 年 度 対 前 年 度

決 算 額 構成比 決 算 額 構成比 増 減 額 増減率

1. 市 税 27,145,938,060 23.1 27,682,160,282 21.4 536,222,222 2.0 2. 地 方 譲 与 税 1,120,732,260 1.0 1,057,946,552 0.8 △ 62,785,708 △ 5.6 3. 利 子 割 交 付 金 83,248,000 0.1 67,443,000 0.1 △ 15,805,000 △ 19.0 4. 配 当 割 交 付 金 35,999,000 0.0 40,263,000 0.0 4,264,000 11.8 5. 株式等譲渡所得割交付 金 8,799,000 0.0 9,858,000 0.0 1,059,000 12.0 6. 地 方 消 費 税 交 付 金 1,998,116,000 1.7 1,997,846,000 1.5 △ 270,000 △ 0.0 7. ゴルフ場利用税交付金 28,560,559 0.0 26,262,956 0.0 △ 2,297,603 △ 8.0 8. 自 動 車取 得 税交 付 金 238,969,000 0.2 284,885,000 0.2 45,916,000 19.2 9. 国 有 提供 施 設等 所 在

市 町 村 助 成 交 付 金

21,454,000 0.0 24,077,000 0.0 2,623,000 12.2 10. 地方特例交付金 288,327,000 0.2 105,739,000 0.1 △ 182,588,000 △ 63.3 11. 地 30,113,692,000 25.6 29,176,715,000 22.5 936,977,000 3.1 12. 交通安全対策特別交付 金 38,307,000 0.0 36,143,000 0.0 △ 2,164,000 △ 5.6 13. 分 担 金 及 び 担 金 2,268,278,376 1.9 1,774,887,520 1.4 △ 493,390,856 △ 21.8 14. 使 用 料 及 び 手 数 料 1,840,499,655 1.6 1,894,159,338 1.5 53,659,683 2.9 15. 国 庫 支 出 金 12,103,438,024 10.3 11,052,210,847 8.5 △ 1,051,227,177 △ 8.7 16. 県 支 出 金 6,954,163,126 5.9 6,258,771,042 4.8 △ 695,392,084 △ 10.0 17. 財 産 収 入 239,938,970 0.2 710,156,447 0.5 470,217,477 196.0 18. 寄 附 金 30,425,042 0.0 25,492,098 0.0 △ 4,932,944 △ 16.2 19. 繰 入 金 2,408,616,620 2.1 1,000,280,497 0.8 △ 1,408,336,123 △ 58.5 20. 繰 金 3,192,991,706 2.7 4,356,530,200 3.4 1,163,538,494 36.4 21. 諸 収 入 15,253,228,119 13.0 13,802,077,878 10.7 △ 1,451,150,241 △ 9.5 22.1市 債 12,003,680,000 10.2 28,119,266,000 21.7 16,115,586,000 134.3 合 計 117,417,401,517 100 129,503,170,657 100 12,085,769,140 10.3

(15)

自主財源及び依存財源の構成割合

単位: ・%

区 分

23 年 度 24 年 度 対 前 年 度

決 算 額 構成比 決 算 額 構成比 増 減 額 増減率

自 主 財 源 52,379,916,548 44.6 51,245,744,260 39.6 △ 1,134,172,288 △ 2.2 依 存 財 源 65,037,484,969 55.4 78,257,426,397 60.4 13,219,941,428 20.3 合 計 117,417,401,517 100 129,503,170,657 100 12,085,769,140 10.3

自主財源 市税 分担金及び 担金 使用料及び手数料 財産収入 寄附金 繰入金 繰越金及び諸収入をいう

依存財源 自主財源以外の収入をいう

市税や諸収入 の自主財源 512億4,574万 あ 前年度に比べ11億3,417万 2.2% 減少し いる 歳入総額の構成比 前年度に比べ5.0ポイント低い39.6% った こ 主に市債 前年度よ 1611,558134.3% 増加したこ によるもの ある

725

歳入総額 129,503 (117,417)

自主財源 51,246(52,380)

39.6%(44.6%) 依存財源

78,257(65,037) 60.4%(55.4%)

市税 27,682(27,146)

21.4%(23.1%)

諸収入 13,802(15,253)

10.7%(13.0%)

繰入金ほ 1,736(2,679

1.3%(2.3%)

分担金及び 担金 1,775(2,268)

1.4%(1.9%) 地方交付税

29,177(30,114) 22.5%(25.6%) 国庫支出金

11,052(12,103) 8.5%(10.3%)

地方譲与税ほ 1,653(1,864)

1.3%(1.6%) 地方消費税交付金

1,998(1,998) 1.5%(1.7%) 県支出金

6,259(6,954) 4.8%(5.9%)

28,119(12,003) 21.7%(10.2%)

繰越金 4,357(3,193) 3.4%(2.7%)

使用料及び手数料 1,894(1,840) 1.5%(1.6%

単位:百万

※( )内 23年度の値

自主財源と依存財源の推移

78,257 (60.4%) 65,037 (55.4%)

61,037 (53.7%) 60,956 (52.7%)

51,246 (39.6%) 52,380 (44.6%)

52,719 (46.3%) 54,769 (47.3%)

24年度 23年度 22年度 21年度

自主財源 依存財源

(16)

各款別決算状況 1款 市 税

単位: ・%

区 分 予算現額 A 調定額 B 収入済額 C 不納 損額 収入未済額 (C)

(A) (C) (B) 23 年 度 27,010,725,000 28,593,996,297 27,145,938,060 48,338,161 1,399,720,076 100.5 94.9 24 年 度 27,561,840,000 29,149,659,315 27,682,160,282 165,550,869 1,301,948,164 100.4 95.0 対前

年度

増減額 551,115,000 555,663,018 536,222,222 117,212,708 97,771,912

増減率 2.0 1.9 2.0 242.5 7.0

自主財源の根幹 ある市税 収入済額2768,216万 あ 前年度に比べ53,622万 2.0 増加し いるが 歳入総額の構成比 前年度を 1.7ポイント 回る21.4 いる 収入済額 調定額に対し95.0% 前年度に比べ0.1ポイント上回っ いる

不納 損額16,555万 の主 もの 固定資産税13,380万 個人市民税1,795万 都市計画税1,146万 あ 前年度に比べ11,721242.5% 増加し いる

収入未済額 13194万 あ 前年度に比べ9,7777.0% 減少し いる 収入未 済額の主 もの 固定資産税7894万 個人市民税48,319万 都市計画税6,072

ある 税目別決算額

単位: ・%

区 分

22年度 23年度 24年度 対前年度

決 算 額 構成比 決 算 額

a 構成比

決 算 額

b 構成比

増 減 額

(b)- a 増減率

1.市 民 税 11,088,901,085 41.4 11,249,909,824 41.4 12,391,630,731 44.8 1,141,720,907 10.1 2.固 定 資 産 税 12,858,609,956 48.0 12,871,254,339 47.4 12,359,816,064 44.6 △ 511,438,275 △ 4.0 3.軽 自 動 車 税 481,344,802 1.8 486,217,325 1.8 490,888,263 1.8 4,670,938 1.0 4.市 た こ 税 1,178,579,922 4.4 1,363,148,543 5.0 1,325,110,134 4.8 △ 38,038,409 △ 2.8 5.入 湯 税 56,791,600 0.2 60,244,600 0.2 60,475,650 0.2 231,050 0.4 6.都 市 計 画 税 1,113,247,601 4.2 1,115,163,429 4.1 1,054,239,440 3.8 △ 60,923,989 △ 5.5 合 計 26,777,474,966 100 27,145,938,060 100 27,682,160,282 100 536,222,222 2.0

市民税 123億9,163万 あ 前年度に比べ11億4,172万 10.1% 増加し 市税総 額に占める割合 前年度を3.4ポイント上回 44.8% っ いる こ 法人市民税 6億 6,788万 23.9% 個人市民税 4億7,383万 5.6% そ 増加したこ によるもの

ある 固定資産税 1235,981万 あ 前年度に比べ51,1434.0% 減少し 市税総額に占める割合 前年度を2.8ポイント 回 44.6% っ いる 都市計画税 前 年度に比べ6,0925.5% 減少し いる

(17)

市税収納実績

調 定 額

現年課税分 滞納繰越分 計 現年課税分

1. 市 民 税 12,403,197,317 513,716,151 12,916,913,468 12,276,045,598 ア 個 人 8,936,203,617 490,391,284 9,426,594,901 8,814,333,798 イ 法 人 3,466,993,700 23,324,867 3,490,318,567 3,461,711,800 2. 固 定 資 産 税 12,411,789,500 790,768,990 13,202,558,490 12,221,070,116 ア 税 12,360,810,200 790,768,990 13,151,579,190 12,170,090,816

50,979,300 0 50,979,300 50,979,300

3. 軽 自 動 車 税 492,246,600 25,451,861 517,698,461 485,098,500

4. 市 た こ 税 1,325,110,134 0 1,325,110,134 1,325,110,134

5. 入 湯 税 60,340,150 609,850 60,950,000 59,865,800

6. 都 市 計 画 税 1,058,688,900 67,739,862 1,126,428,762 1,042,354,008 合 計 27,751,372,601 1,398,286,714 29,149,659,315 27,409,544,156

市税全体の収納率 現年課税分98.8% 前年度98.7% 滞納繰越分19.5% 前年度19.9% あ 総体 95.0% 前年度に比べ0.1ポイント上昇し いる 税目別に見る 市民税 入湯税 前年度に比べ改善したものの 固定資産税 都市計画税 前年度に比べ悪化し いる

不納 損処分 前年度に比べ実人数 98人 金額 11,721万 増加し いる

市税 歳入の根幹を す重要 財源 ある 財源確保 税 担の公 を維持するため 引 続 収入未済額の減少に努め たい

納入促進員収納実績の推移 市税

単位:件・

2 2 2 3 2 4

9,487 9,740 9,847 国保税 住宅使用料等を含

385,746,007 388,230,912 372,814,197

15人 15人 15人 各年度 現在

税目別 納欠損処分の内容

単位:人・千

23

24

地方税法第15条の7 4 3年経過による消滅

地方税法第15条の7 5 直ちに消滅

地方税法第18 1 時効消滅 265 9,820 345 17,953 61 2,926 16 1,124 268 13,903

18 1,877 11 1,146 1 150 8 896 2 100

固定資産税・都市計画税 155 33,983 209 145,263 32 1,172 39 134,938 138 9,153

158 988 174 1,188 32 215 11 85 131 887

1 1,670 0 0 0 0 0 0 0 0

(実人数)

597

(463) 48,338 739

(561) 165,550 126 4,463 74 137,043 539 24,043

注: 書の人数 税目の重複を除いた実人数

(18)

単位: ・%

入 済 額 収 納 率 前年度収納率

滞納繰越分 計

課税分

滞 納

繰越分

現 年 課税分

滞 納

繰越分

115,585,133 12,391,630,731 99.0 22.5 95.9 98.8 23.3 95.5 111,115,488 8,925,449,286 98.6 22.7 94.7 98.5 23.4 94.4 4,469,645 3,466,181,445 99.8 19.2 99.3 99.8 21.6 99.1 138,745,948 12,359,816,064 98.5 17.5 93.6 98.4 17.5 94.0 138,745,948 12,308,836,764 98.5 17.5 93.6 98.4 17.5 94.0

0 50,979,300 100 100 100 100

5,789,763 490,888,263 98.5 22.8 94.8 98.5 27.2 94.8

0 1,325,110,134 100 100 100 100

609,850 60,475,650 99.2 100 99.2 99.0 0 96.4

11,885,432 1,054,239,440 98.5 17.5 93.6 98.4 17.5 94.1 272,616,126 27,682,160,282 98.8 19.5 95.0 98.7 19.9 94.9

税目別収入未済額の内訳

単位:人・千

現年課税分

20年度以前課税分 21年度課税分 22年度課税分 23年度課税分 24年度課税分

人数 金 額 人数 金 額 人数 人数 人数 実人数 税 1,414 114,843 1,474 81,996 1,581 74,538 1,825 90,117 2,557 121,698 4,506 483,192 43 5,699 27 1,667 56 6,289 53 4,054 74 5,282 127 22,991

770 214,738 925 92,626 1,233 128,286 1,481 141,495 2,148 192,522 2,688 769,668 539 6,759 501 3,214 626 3,813 758 4,697 1,070 7,139 1,711 25,623

0 0 0 0 0 0 0 0 2 474 2 474

342,039 179,503 212,926 240,363 327,115 1,301,948

注:計の実人数 年度の重複を除いた実人数

税目別収入未済額の推移

単位:人・

2 1 2 2 2 3 2 4

金 額 人 数 金 額 人 数 金 額 人 数 5,164 481,055,418 5,023 501,012,207 4,855 491,070,346 4,506 483,191,990 126 16,863,835 162 24,183,193 138 23,955,067 127 22,991,181

3,074 839,397,961 2,911 809,042,211 2,879 858,567,852 2,688 769,668,228 1,812 25,590,226 1,937 26,327,424 1,769 25,516,961 1,711 25,622,415

1 1,091,600 1 1,669,700 1 609,850 2 474,350

7,905 1,363,999,040 7,716 1,362,234,735 7,402 1,399,720,076 6,973 1,301,948,164

注: 書の人数 税目の重複を除いた実人数

(19)

2款 地方譲 税

単位: ・%

区 分 予算現額 A 調 定 額 B 収入済額 C (C) (A) (C) (B) 23 年 度 1,132,545,000 1,120,732,260 1,120,732,260 99.0 100 24 年 度 1,078,592,000 1,057,946,552 1,057,946,552 98.1 100 対前

年度

増減額 △ 53,953,000 △ 62,785,708 △ 62,785,708

増減率 △ 4.8 5.6 5.6

地方譲与税:国が国税 徴収した一部を地方公共団体に譲与するもの

収入済額 105,794万 歳入総額の0.8%にあた 前年度に比べ6,2785.6% 減少し いる

収入済額の内訳 次の お ある

単位: ・%

区 分 23 24 度 増 額 増

地 方 揮 発 油 譲 与 税 308,537,000 309,148,000 611,000 0.2

自 動 車 重 量 譲 与 税 800,759,000 730,334,000 △ 70,425,000 △ 8.8

特別 譲与税 11,434,889 18,463,112 7,028,223 61.5

地方 道路 譲与 税 1,371 1,440 69 5.0

計 1,120,732,260 1,057,946,552 62,785,708 5.6

地方揮発油譲与税 21年度 の道路特定財源の一般財源化に伴い 地方道路譲与税の 称を改めたもの

改正前に課税さ た道路特定財源分 地方道路譲与税 譲与さ いる

3款 利子割交付金

単位: ・%

予算現額 A 調 定 額 B 収入済額 C

(C) (A)

(C) (B) 23 年 度 80,164,000 83,248,000 83,248,000 103.8 100 24 69,700,000 67,443,000 67,443,000 96.8 100 対前

年度

増減額 △ 10,464,000 △ 15,805,000 △ 15,805,000

増減率 △ 13.1 △ 19.0 △ 19.0

利子割交付金:県が預貯金等に係る利子割額の一部を市町村に交付するもの

収入済額 6,744 万 歳入総額の0.1%にあた 前年度に比べ1,580 万 19.0% 減少し いる

4款 配当割交付金

単位: ・%

予算現額 A 調 定 額 B 収入済額 C

(C) (A)

(C) (B) 23 22,824,000 35,999,000 35,999,000 157.7 100 24 年 度 25,200,000 40,263,000 40,263,000 159.8 100 対前

年度

増減額 2,376,000 4,264,000 4,264,000

増減率 10.4 11.8 11.8

(20)

5款 株式等譲渡所得割交付金

単位: ・%

区 分 予算現額 A 調 定 額 B 収入済額 C (C)

(A)

(C) (B) 23 年 度 12,000,000 8,799,000 8,799,000 73.3 100 24 年 度 11,200,000 9,858,000 9,858,000 88.0 100 対前

年度

増減額 △ 800,000 1,059,000 1,059,000 増減率

さb

△ 6.7 12.0 12.0

株式等譲渡所得割交付金:県が株式譲渡所得割収入額の一部を市町村に交付するもの

収入済額 985万 あ 前年度に比べ10512.0% 増加し いる 6款 地方消費税交付金

単位: ・%

区 分 予算現額 A 調 定 額 B 収入済額 C (C)

(A)

(C) (B) 23 1,993,216,000 1,998,116,000 1,998,116,000 100.2 100 24 年 度 1,976,739,000 1,997,846,000 1,997,846,000 101.1 100 対前

年度

増減額 △ 16,477,000 △ 270,000 △ 270,000

増減率 △ 0.8 0.0 0.0

地方消費税交付金:県が地方消費税収入額の一部を市町村に交付するもの

収入済額 199,784 万 歳入総額の1.5%にあた 前年度に比べ270.0% 減少し いる

7款 ゴルフ場利用税交付金

単位: ・%

区 分 予算現額 A 調 定 額 B 収入済額 C (C)

(A)

(C) (B) 23 31,300,000 28,560,559 28,560,559 91.2 100 24 年 度 27,400,000 26,262,956 26,262,956 95.9 100 対前

年度

増減額 △ 3,900,000 △ 2,297,603 △ 2,297,603

増減率 △ 12.5 8.0 8.0

ゴルフ場利用税交付金:ゴルフ場が所在する市町村に対し 県が収納した当該ゴルフ場利用税額の一部を市町村に交

付するもの

収入済額 2,626万 あ 前年度に比べ229万 8.0% 減少し いる

(21)

8款 自動車取得税交付金

単位: ・%

区 分 予算現額 A 調 定 額 B 収入済額 C (C) (A) (C) (B) 23 211,848,000 238,969,000 238,969,000 112.8 100 24 年 度 299,686,000 284,885,000 284,885,000 95.1 100 対前

年度

増減額 87,838,000 45,916,000 45,916,000

増減率 41.5 19.2 19.2

自動車取得税交付金:県が収納した自動車取得税の一部を市町村に交付するもの

収入済額 28,488万 歳入総額の0.2%にあた 前年度に比べ4,59119.2% 増加し いる

9款 国有提供施設等所在市町村助成交付金

単位: ・%

区 分 予算現額 A 調 定 額 B 収入済額 C (C) (A) (C) (B) 23 年 度 22,641,000 21,454,000 21,454,000 94.8 100 24 年 度 24,077,000 24,077,000 24,077,000 100 100 対前

年度

増減額 1,436,000 2,623,000 2,623,000

増減率 6.3 12.2 12.2

国有提供施設等所在市町村助成交付金自衛隊が使用する演習場 の用に供する国有の固定資産が所在する市町村

国が当該資産の価格及び当該市町村の財政状況等を考慮し 交付するもの

収入済額 2,407万 あ 前年度に比べ262万 12.2% 増加し いる 10款 地方特例交付金

単位: ・%

予算現額 A 調 定 額 B 収入済額 C

(C) (A)

(C) (B) 23 年 度 288,327,000 288,327,000 288,327,000 100 100 24 105,739,000 105,739,000 105,739,000 100 100 対前

年度

増減額 △ 182,588,000 △ 182,588,000 △ 182,588,000

増減率 △ 63.3 △ 63.3 △ 63.3

地方特例交付金: 11年度に導入さ た恒久的 減税に伴う地方税の減収を補うため 国が国税の一部を交付す るもの

収入済額 1573万 歳入総額の0.1%にあた 前年度に比べ18,25863.3% 減少し いる

こ 児童手当及び子 も手当特例交付金 減収補 特例交付金 自動車取得税交付 金分 が24年度 廃止さ たこ によるもの ある

(22)

11款 地方交付税

単位: ・%

区 分 予算現額 A 調 定 額 B 収入済額 C (C) (A) (C) (B) 23 年 度 29,641,804,000 30,113,692,000 30,113,692,000 101.6 100 24 年 度 28,469,656,000 29,176,715,000 29,176,715,000 102.5 100 対前

年度

増減額 △ 1,172,148,000 △ 936,977,000 △ 936,977,000

増減率 △ 4.0 △ 3.1 △ 3.1

地方交付税:全国の市町村が標準的 行政運営が行えるように 国が国税の一部を交付するもの

収入済額 2917,671万 歳入総額の22.5%にあた 前年度に比べ93,697万 3.1 減少し いる

収入済額の内訳 次の お ある

単位: ・%

区 分 23 年 度 24 年 度 増 減 額 増 減 率

普 通 交 付 税 26,441,804,000 25,682,656,000 △ 759,148,000 △ 2.9 特 別 交 付 税 3,671,888,000 3,494,059,000 △ 177,829,000 △ 4.8 合 計 30,113,692,000 29,176,715,000 △ 936,977,000 △ 3.1

普通交付税 前年度に比べ 75,9142.9% 減少し いる こ 主に 地方再 生対策費 雇用対策・地域資源活用推進費が整理統合さ たこ によ 基準財政需要額が減 額したこ や 企業の業績回復によ 市民税法人税割額の増 によ 基準財政収入額が増 額したこ によるもの ある 特別交付税 前年度に比べ 17,7824.8% 減少し

いる

12款 交通安全対策特別交付金

単位: ・%

区 分 予算現額 A 調 定 額 B 収入済額 C (C) (A) (C) (B) 23 年 度 38,000,000 38,307,000 38,307,000 100.8 100 24 年 度 36,200,000 36,143,000 36,143,000 99.8 100 対前

年度

増減額 △ 1,800,000 △ 2,164,000 △ 2,164,000

増減率 △ 4.7 △ 5.6 △ 5.6

交通安全対策特別交付金:道路交通安全施設を設置するために 県が道路交通法の規定によ 納付さ 則金に係

る収入見込額の一部を市町村に交付するもの

収入済額 3,614万 前年度に比べ2165.6% 減少し いる

(23)

13款 分担金及び 担金

単位: ・%

区 分 予算現額 A) 調定額 B 収入済額 C 不納 損額 収入未済額 (C) (A)

(C) (B) 23 年 度 2,279,945,000 2,325,287,093 2,268,278,376 4,137,968 52,870,749 99.5 97.5 24 年 度 1,810,921,000 1,829,823,873 1,774,887,520 3,913,000 51,023,353 98.0 97.0 対前

年度

増減額 △469,024,000 △495,463,220 △493,390,856 △224,968 △1,847,396

増減率 △ 20.6 △ 21.3 △ 21.8 △ 5.4 △ 3.5

収入済額 177,488 万 歳入総額の 1.4%にあた 前年度に比べ49,339 万 21.8% 減少し いる こ 分担金 4億145万 57.4% 担金 9,193万 5.9 減少したこ によるもの ある

不納 損額 前年度に比べ22万 5.4% 減少し 収入未済額 前年度に比べ184万 3.5 減少し いる

収入済額の増減の主 もの 次の お ある

単位:千 ・%

科目

収 入 済 額 主 増 減 内 訳

23年度 24年度 増減額 増減率 24年度 増減額

分担金 699,814 298,359 △401,455 △57.4

都市開発事業分担金 260,260 △416,480 農 業 体 質 強 化 基 盤 整 備 促

進事業分担金 7,590 7,590

担金 1,568,463 1,476,528 91,935 5.9

保育所運営費 担金 1,301,897 △ 82,780

保育所広域入所 担金 3,835 △ 8,008

分担金 関川東部 門前土地区画整理事業に伴う都市開発事業分担金が減少し 担 金 保育所運営費 担金 保育料 階層区分の細分化 全階層 保育料を引 る の改定を行ったこ によ 減額 ったこ や 保育所広域入所 担金 入所者が 減少したこ によ そ 減少し いる

保育所運営費 担金の収入済額等の推移 次の お ある

単位: ・%

区 分 調 定 額 収 入 済 額 不納 損額 収入未済額 収納率

2 2 年 度 1,436,993,062 1,379,391,314 1,863,150 55,738,598 96.0 2 3 年 度 1,439,620,668 1,384,678,637 4,137,968 50,804,063 96.2 2 4 年 度 1,354,549,833 1,301,897,916 3,913,000 48,738,917 96.1

収納率 前年度を0.1 ポイント 回ったものの 児童手当支給時期に併せ 納付相談を行 い 滞納者の児童手当を保育所運営費 担金に107万 充当する の収納対策を講 い

(24)

14款 使用料及び手数料

単位: ・%

区 分 予算現額 A) 調定額 B 収入済額 C 不納 損額 収入未済額 (C) (A)

(C) (B) 23 年 度 1,922,988,000 1,880,702,437 1,840,499,655 754,535 39,448,247 95.7 97.9 24 年 度 1,901,342,000 1,930,792,266 1,894,159,338 0 36,632,928 99.6 98.1 対前

年度

増減額 △ 21,646,000 50,089,829 53,659,683 △ 754,535 △ 2,815,319

増減率 △ 1.1 2.7 2.9 皆減 △ 7.1

収入済額 189,415万 歳入総額の1.5%にあた 前年度に比べ5,3652.9% 増加し いる こ 使用料 2,912万 2.8% 手数料 2,453万 3.1% そ

増加したこ によるもの ある

収入済額の増減の主 もの 次の お ある

単位:千 ・%

科目 収 入 済 額 増 減 内 訳

23年度 24年度 増減額 増減率 事 業 24年度 増減額

使用料 1,043,287 1,072,412 29,125 2.8

直江津駅 口駐車場使用料 10,524 10,524 休日・夜間診療所使用料 84,570 10,491

水族博物館使用料 133,271 7,796

手数料 797,212 821,746 24,534 3.1

手売 さ 等手数料 0 △ 6,118

し尿くみ取 手数料 87,957 △ 5,991

浄化槽汚泥処理手数料 66,000 33,706

使用料が増加 った主 要因 上越市土地開発公社の解散に伴い 直江津駅 口駐車 場を市が取得したこ による使用料の皆増や インフルエンザ患者の増に伴う休日・夜間診 療所使用料及び水族博物館使用料の増加 によるもの ある

手数料 し尿くみ取 手数料 公共 水道 の整備に伴い年々利用者が減少し いるものの 浄化槽汚泥処理手数料 処理手数料を18 ットル当た 11 22 に改 定したこ によ 増加し いる お 手売 さ 等手数料 諸収入の簡易郵便

取扱手数料に歳入科目を変更した

主 使用料及び手数料の収入未済額の推移 次の お ある

単位:

区 分 ブルテ

利用料

浦川原霧ケ岳温泉ゆあみ

使用料 ント分

住宅使用料 し尿くみ取 手数料

22年度 1,668,900 1,736,008 32,544,402 654,100

23年度 2,022,800 1,736,008 31,809,607 1,436,780 24年度 2,450,300 1,736,008 28,283,418 2,229,840

担の公 財源確保のため 引 続 収入未済額の解消に向けた取組に努め たい

(25)

15款 国庫支出金

単位: ・%

区 分 予算現額 A 調 定 額 B 収 入 済 額 C (C) (A) (C) (B) 23 年 度 12,062,417,000 12,103,438,024 12,103,438,024 100.3 100 24 年 度 13,054,066,000 11,052,210,847 11,052,210,847 84.7 100 対前

年度

増減額 991,649,000 1,051,227,177 1,051,227,177

増減率 8.2 8.7 8.7

収入済額 1105,221万 歳入総額の8.5%にあた 前年度に比べ105,122万 8.7 減少し いる

収入済額の増減の主 もの 次の お ある

単位:千 ・%

科目

収 入 済 額 主 増 減 内 訳

23年度 24年度 増減額 増減率 事 業 24年度 増減額

国 庫 負 担 金

6,255,069 5,983,354 271,715 4.3

障害者自立支援給付費 担金 1,359,795 210,935 子 も手当交付金 434,375 △2,463,548 児童手当交付金 1,853,320 1,853,220

生活保護費 担金 1,355,011 83,099

国 庫 補 助 金

5,754,876 4,918,162 △ 836,714 △ 14.5

電源立地地域対策交付金 543,927 246,468

め細 交付金 0 △ 299,892

防 衛 施 設 周 辺 民 生 安 定 施

設整備事業補助金 152,581 △ 196,497 臨 時 市 町 村 道 除 雪 事 業 費

補助金 0 △ 597,500

安全・安心 学校 く 交

付金 0 △ 663,062

学校施設環境改善交付金 485,203 436,568

委 託 金

93,492 150,694 57,202 61.2

外国人 録事務委託金 553 △ 1,730 関 山 演 習 場 障 害 防 止 対 策

工事委託金 117,024 69,623

研究開発事業委託金 1,964 1,964

子 も手当事務費交付金 0 △ 12,994

前年度に比べ 国庫 担金 2億7,171万 4.3% 国庫補助金 8億3,671万 14.5% 減少し お 委託金 5,72061.2% 増加し いる

お 国庫 担金 子 も手当交付金の制度廃止に伴い 児童手当交付金が大幅に増 加し いる

(26)

16款 県支出金

単位: ・%

区 分 予算現額 A 調 定 額 B 収入済額 C (C) (A) (C) (B) 23 7,316,601,000 6,954,163,126 6,954,163,126 95.0 100 24 年 度 6,645,014,000 6,258,771,042 6,258,771,042 94.2 100 対前

年度

増減額 △ 671,587,000 695,392,084 695,392,084

増減率 △ 9.2 △ 10.0 △ 10.0

収入済額 625,877 万 歳入総額の 4.8%にあた 前年度に比べ69,539 万 10.0% 減少し いる

収入済額の増減の主 もの 次の お ある

単位:千 ・%

科目

収 入 済 額 主 増 減 内 訳

23年度 24年度 増減額 増減率 事 業 24年度 増減額

県 負 担 金

2,547,157 2,272,497 △274,660 △ 10.8

障害者自立支援給付費 担金 679,901 105,471 子 も手当交付金 71,534 △ 345,091

児童手当交付金 410,789 410,689

災害救助費 担金 26,371 △ 462,283

県 補 助 金

3,920,525 3,364,101 556,424 14.2

介 護 基 盤 緊 急 整 備 臨 時 特

例補助金 36,474 △ 269,811

安心こ も基金事業補助金 161,867 △ 120,558 ふ る さ 雇 用 再 生 特 別 基

金事業補助金 2,570 △ 114,726

成24年発生農地 農業用

施設災害復旧事業補助金 200,774 200,774 農 産 物 処 理 加 工 施 設 整 備

事業費補助金 0 △ 121,461

県 委 託 金

454,480 561,171 106,691 23.5

県税徴収事務委託金 301,465 △ 11,932 新潟県知事選挙委託金 83,747 83,747 衆議院議員総選挙委託金 86,305 86,305 新 潟 県 議 会 議 員 一 般 選 挙

委託金 0 △ 47,871

県 貸 付 金

32,000 61,000 29,000 90.6 地方産業育成資金貸付金 61,000 29,000

県 担金 前年度に比べ27,46610.8% 県補助金 55,64214.2% そ 減少し いるが 県委託金 1億669万 23.5% 県貸付金 2,900万 90.6% そ 増加し いる お 市町村合併推進に関する県の財政支援策 し 新市建設計 画に位置 け た事業につい 17年度 の10年間 合計65億 の市町村合併特別交 付金の措置がさ お 24年度に 6500万 が交付さ いる

(27)

17款 財産収入

単位: ・%

区 分 予算現額 A 調 定 額 B 収入済額 C 収入未済額 (C) (A)

(C) (B) 23 年 度 236,230,000 240,158,135 239,938,970 219,165 101.6 99.9 24 年 度 770,381,000 710,736,511 710,156,447 580,064 92.2 99.9 対前

年度

増減額 534,151,000 470,578,376 470,217,477 360,899

増減率 226.1 195.9 196.0 164.7

収入済額 71,015 万 歳入総額の 0.5%にあた 前年度に比べ 47,021 万 196.0 増加し いる 収入未済額 すべ 土地貸付収入 前年度に比べ36 164.7 増加し いる

収入済額の内訳 次の お ある

単位: ・%

23 年 度 24 年 度 増 減 額 増 減 率

財 産 運 用 収 入 218,588,314 273,754,762 55,166,448 25.2 財 産 売 払 収 入 21,350,656 436,401,685 415,051,029 著増

合 計 239,938,970 710,156,447 470,217,477 196.0

財産運用収入 基金 の利子及び配当金 減少したものの 土地・建物貸付収入が増 加したこ 5,51625.2% 増加し いる

財産売払収入 4 億 1,505 万 の著増 っ いる こ 主に 不動産売払収入 前 年度に比べ41,452万 増加したこ によるもの ある

18款 寄 附 金

単位: ・%

区 分 予算現額 A 調 定 額 B 収入済額 C (C) (A) (C) (B) 23 21,905,000 30,425,042 30,425,042 138.9 100 24 年 度 22,075,000 25,492,098 25,492,098 115.5 100 対前

年度

増減額 170,000 △ 4,932,944 △ 4,932,944

増減率 0.8 △ 16.2 △ 16.2

収入済額 2,549万 前年度に比べ49316.2% 減少し いる こ 教育 費寄付金 1,988万 皆増 増加したものの 一般寄附金 2,44387.0% 民生 費寄付金 6730.6% 減少したこ によるもの ある

(28)

19款 繰 入 金

単位: ・%

区 分 予算現額 A 調 定 額 B 収入済額 C (C) (A) (C) (B) 23 2,415,821,000 2,408,616,620 2,408,616,620 99.7 100 24 年 度 1,004,841,000 1,000,280,497 1,000,280,497 99.5 100 対前

年度

増減額 △ 1,410,980,000 1,408,336,123 1,408,336,123

増減率 △ 58.4 △ 58.5 △ 58.5

収入済額 1028万 歳入総額の0.8%にあた 前年度に比べ1483358.5% 減少し いる

収入済額の内訳 次の お ある

単位: ・%

23 年 度 24 年 度 増 減 額 増 減 率

特別会計繰入金 8,106,410 8,826,907 720,497 8.9

基 金 繰 入 金 2,400,510,210 991,453,590 1,409,056,620 58.7 合 計 2,408,616,620 1,000,280,497 △1,408,336,123 △ 58.5 特別会計繰入金 前年度に比べ728.9% 増加し いる

基金繰入金 前年度に比べ14905 58.7 減少し いる 主に 財政調

整基金 123,81363.1% 減少したこ によるもの ある 20款 繰 越 金

単位: ・%

予算現額 A 調 定 額 B 収入済額 C

(C) (A)

(C) (B) 23 3,192,991,000 3,192,991,706 3,192,991,706 100.0 100 24 4,356,530,000 4,356,530,200 4,356,530,200 100.0 100 対前

年度

増減額 1,163,539,000 1,163,538,494 1,163,538,494

増減率 36.4 36.4 36.4

収入済額 43億5,653万 歳入総額の3.4%にあた 前年度に比べ11億6,353万 36.4 増加し いる

収入済額の内訳 次の お ある

単位: ・%

区 分 23 年 度 24 年 度 増 減 額 増 減 率

純 繰 越 金 2,489,869,367 3,115,095,200 625,225,833 25.1 繰 越 事 業 費 充 当 財 源 繰 越 金

繰 越 明 許

691,903,000 1,241,435,000 549,532,000 79.4 繰 越 事 業 費 充 当 財 源 繰 越 金

事 故 繰 越

424,000 0 424,000 皆減

老人保健特別会計 廃止

に 伴 う 繰 越 金 10,795,339 0 △ 10,795,339 皆減

計 3,192,991,706 4,356,530,200 1,163,538,494 36.4

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