◆ 補正予算 概要◆
◆ 補正予算 規模◆
◆ 補正予算 容◆ 歳入歳出予算補正
国 補正予算を活用した未来へ 投資を実現す 経済対策 「00億1,900万 一億総活躍社会 実現 加 146億1,」00万
保育人材確保策 強化 保育補助者雇 支援 拡充
潜在保育士 対す 再就職準備金 拡充 未就学児を持つ保育士 子 預か 支援 保育所等 防犯対策
害者支援施設等 防犯対策 臨時福祉給付金
学校施設改修等 トイ 洋式化 外壁 屋根等改修 空調設備更新 等
成 8 度 月補正予算案 概要
成 8 度 月補正予算案 概要
成 8 度 月補正予算案 概要
成 8 度 月補正予算案 概要
国 未来へ 投資を実現す 経済対策 対応し 保育人材確保策 強化や 害者支 援施設等 防犯対策 臨時福祉給付金 支給 一億総活躍社会 実現 向けた施策を展 開す 「1世紀型 インフラ整備や安全 安心 防災対応 強化等を推進す た
補正予算を編成す
こ 家 庭 局
9,」00万 こ 家 庭 局
58億9,000万 保健福祉局 」億1,000万
80億 600万 教育委員会 」億1,400万 保健福祉局 177億1,900万
6,」00万
△」,400万
△」,400万
歳出 追加 既定経費 減額
一般会計 特別会計
計 176億8,500万
「,900万
「」億8,「00万
「00億9,600万 別途 債務 担行為 「億5,800万 企業会計
計
「」億8,「00万
「01億6,400万
-
△6,800万
世紀型 インフラ整備 」」億」,500万 ICTを活用した園芸施設整備
阪神電鉄連続立体交差
大型ク 船 受入環境整備 国 コンテナ戦略港湾 機能強化 水素サプライチ ン構築実証事業 港湾施設等 整備
中突堤地区緑地改修 新港 中突堤地区道路改良 夜間景観整備
宮駅西口 ベ タ 設置工事等
安全 安心 防災対応 強化 「0億7,100万 無電柱化
道路整備等 公園整備等 津波対策
垂水 水処理場施設整備 神戸大橋地区等道路改良
制度改正へ 対応等 1億4,500万 国民健康保険シ テム改修 高 鉄道事業会計へ 繰出金
既定経費 減額 △6,800万 公債費へ 繰出金
公債費
△」,400万
4,400万 み 総局
」億1,000万 み 総局 1億7,500万
6,」00万 保健福祉局
交 通 局
行 政 局
8,「00万 行 政 局 7億「,100万 建 設 局
建 設 局
7億 」億4,600万
み 総局
み 総局
1億5,「00万
6億7,000万 み 総局
「億 み 総局
5億9,800万 建 設 局 9,000万 建 設 局 企画調整局
△」,400万 行 政 局 9億 住宅都市局 経済観光局 5億
○ 源 訳 単位:百万
※ 一般会計か 繰入金
○予算額累計 単位:百万
債務 担行為補正
企業会計 単位:百万
一般会計 17,685 8,7」7 500 8,448 事業費
国 庫 支出金
県支出金 市 債
そ 他 特定 源
予算現計 今回補正額 補正後予算額
一般会計 7「7,691 17,685 745,」76
。48)
。48) 特別 企業会計 「,411 707 1,48「 174
合 計
「0,096
9,444 500
一般 源
9,9」0
宮駅西口 ベ タ 設置工事等 成「8~」0 度 「58 高 鉄道事業
174
会 計 事 項 期 間 限度額
特別 企業会計 1,044,6「0 「,411 1,047,0」1 合 計 1,77「,」11 「0,096 1,79「,407