6月補正予算の概要
〔単位:千円〕
■ 一般会計 … … … 267, 067千円
予算規模(補正前 113, 279, 196千円 → 補正後 113, 546, 263千円)
歳 入
① 国庫支出金( 15, 724, 263 → 15, 873, 421 ) 149, 158千円
過疎地域等自立活性化推進交付金 千円
地方創生推進交付金 千円
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防衛施設周辺障害防止事業補助金 千円
社会資本整備総合交付金 千円
② 県支出金( 6, 444, 398 → 6, 447, 198 ) 2, 800千円
緑のばんそうこう事業補助金 千円
③ 繰入金( 2, 528, 144 → 2, 560, 134 ) 31, 990千円
財政調整基金繰入金 千円
④ 諸収入( 8, 047, 439 → 8, 048, 458 ) 1, 019千円
全国自治協会建物災害共済金 千円
⑤ 市債( 18, 116, 922 → 18, 199, 022 ) 82, 100千円
町家交流館高田小町周辺整備事業 千円
体育施設整備事業 千円
◆
10, 000
2, 800
1, 019 14, 854 98, 952 25, 352
3, 000 31, 990
79, 100 企画調整費
消融雪施設管理費 1, 625
12, 527 町家交流館高田小町管理運営費 3, 350
産業振興総務管理費 7, 500
中心市街地活性化対策事業 350
1
歳 出
① 企画調整費 25, 139千円
高田市街地の歴史・文化資産の活用に係る事業推進計画の策定 と、雪室商品及び雪下・雪室野菜の市場開拓等について、地方 創生推進交付金の活用を見込み、所要の経費を増額するもの。
② 町家交流館高田小町管理運営費 0千円
近接地における施設利用者等の駐車場整備について、地方創生 推進交付金の活用を見込み、財源の組替えを行うもの。
③ 中山間地域振興事業 10, 000千円
牧区の原地区協議会が実施する高齢者の生活支援、農地の保全、 地域特産品の開発及び都市と農村の交流拡大を一体的に推進す る事業が、総務省の過疎地域等自立活性化推進交付金事業の交 付決定を受けたことから、当該団体への補助金を増額するもの。
④ 渋江川水系用水対策事業 17, 475千円
防衛施設周辺障害防止事業補助金の内示額が当初の見込みを上 回ったことから、平成29年度に予定していた工事を平成28年度 に前倒して実施することとし、所要の経費を増額するもの。
⑤ 産業振興総務管理費 0千円
空き店舗を活用したテレワーク実証事業に係る調査費について、 地方創生推進交付金の活用を見込み、財源の組替えを行うもの。
⑥ 中心市街地活性化対策事業 700千円
地方創生推進交付金の活用を見込み、建築やまちづくりを学ぶ 学生等が全国から集い、高田市街地の活性化をテーマに開催す るワークショップ等の支援に要する経費を増額するもの。
⑦ 雪国文化村リゾート推進事業 8, 584千円
キューピットバレイスキー場のゲレンデ整備車の修繕及び強風 により破損した同スキー場内のレストハウスの修繕に要する経 費を増額するもの。
⑧ 消融雪施設管理費 0千円
加温消雪パイプの導入調査について、地方創生推進交付金の活 用を見込み、財源の組替えを行うもの。
⑨ 体育施設整備事業 192, 074千円
高田公園陸上競技場のトラックの改修及び器具庫を備えたスタ ンドの新築等に要する経費を増額するもの。
⑩ 林業用施設災害復旧費 4, 995千円
中ノ俣地内の地すべりにより被災した林道南葉高原線の復旧に 向け、地すべりの安定解析等に必要な調査に係る経費を増額す るもの。
◆
( 国庫支出金 10, 000 )
( 国庫支出金 14, 854、一般財源 2, 621 )
( 諸収入 1, 019、一般財源 7, 565 )
( 国庫支出金 98, 952、市債 79, 100、一般財源 14, 022 )
( 県支出金 2, 800、一般財源 2, 195 ) ( 国庫支出金 3, 350、市債 3, 000、一般財源 ▲6, 350 )
( 国庫支出金 7, 500、一般財源 ▲7, 500 )
( 国庫支出金 1, 625、一般財源 ▲1, 625 ) ( 国庫支出金 12, 527、一般財源 12, 612 )
( 国庫支出金 350、一般財源 350 )
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⑪ 道路橋梁災害復旧費 8, 100千円 法面が崩落した大島区の市道道田線の復旧について、恒久的な
対策を検討するために必要な地質調査及び測量設計に係る委託 料を増額するもの。
◎ 債務負担行為( 追加)
高田公園陸上競技場改修事業
期 間 平成28年度から平成29年度まで 限度額 293, 594千円
■ ガス事業会計 … … … 0千円
予算規模 ( 補正前 8, 624, 657 千円 → 補正後 8, 624, 657 千円)
※ 予算規模は、収益的支出と資本的支出の合計額
本年10月に原料ガスの供給熱量が変更されることに伴い、販売量が減少することから業務予定量の供給 量を補正するもの。
( 一般財源 8, 100 )
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