成平年 度予算編成方針の概要
経済の状況
輸出及び生産 弱含ん いる ろ足踏 状態 り た 失業率 高水準 ある 厳 い状況 ある
先行 い 当面 弱 動 見込 れる 海外経済 改善や各種 政策効果 を背景 景気 持ち直 いく 期待 れる 海外景気 振れ懸念や ヤヴダン株価 変動 より 景気 ら 押 れるリケク 存在する タフヤ 影響や 用情勢 悪化懸念 依然残 いる 注意 必要 ある
財政の状況
歳出 税収等を大 く 回る状態 恒常的 続 過去平0 間 国債残高 約470 円増加 いる
依然 厳 い経済情勢 あり 一般財源 確保 引 続 厳 い状況 あるほ 少子高齢社会 進 行や景気後退等 伴い 社会保障関係経費 増加する より 財政 硬直化 進行する
基本構想 掲 る いく いわ 姿 を実現するた 新ンいわ 市総合計画後期基本計 画 基 く事業ン施策を着実 推進する
真 必要 市民ニヴゲ たえるた 既存事業 い 積極的 事業効果 検証を行い 事業 選択 中を推進 限られた財源 適投資を追求する 将来 わたり持続可能 行財政運営を目指 市民福祉 増進 将来世代へ 責任を同時 果た 収支 均衡を図る
新・市総合計画後期基本計画の財政目標の達成
◇新ン市総合計画後期基本計画 い 行財政運営 目標 設定 た 財政目標 達成 向 た予 算編成 取り組
財政の健全化の推進
◇行財政改革を着実 推進 職員数 適正化 るほ 行財政 簡素ン効率化 より経費 節減ン 合理化を図り 財政 健全化を推進する
◇市税等 徴収対策強化 自主財源 実ン確保 る 人件費削減 効果額を償還財源 する退職手当債 い 引 続 活用を図る
事業の選択と集中の推進
◇厳 い財政状況を踏 え ら 真 必要 市民ニヴゲ たえるた 既存事業 い 積極 的 事業効果 検証を行い 事業 選択 中を推進 限られた財源 適投資を追求する
各部の主体的な取組みの推進
◇市民サヴビケ 現場 ある各部等 市民 ニヴゲを的確 捉え ゼュベヴケ 視 立 た自主的ン主 体的 事業 重 ン選別化を推進 厳 い財政状況 市民満足度 向 を図る
度間 見通 立 た通 予算 要求基準
義務的経費 人件費 扶 費 公債費 ※実施計画事業を除く ン所要額 する
経常的経費 経常的 事務事業 執行 要する経費や施設管理 要する経費等 ン枠配分方式 より 成平平 度当初予算計 額を要求 限 する 一般財源ベヴケ
政策的経費 新ン市総合計画実施計画事業 係る経費
ン大規模等事業 い 新ン市総合計画実施計画 定 る額を 限 する
ン一般事業 い 枠配分方式 より 部等 新ン市総合計画実施計画 基 く一般財源 総額 を要求 限 する
臨時的経費 新ン市総合計画実施計画 位置 い投資的経費及び指定事業 要する経費 ン所要額 する
国の状況
予算編成の基本的考え方
予算編成の骨子