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各会計決算・基金運用状況審査意見書 監査等の結果 上越市ホームページ

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(1)

26

上 越 市 各 会 計 決 算 審 査 意 見 書

上越市定額運用基金運用状況審査意見書

上 越 市 監 査 委 員

(2)

上 監 委第 1 7 1 号 成 27 年 8月 19日

上越 市長

村 山 秀 幸 様

上越 市監 査委 員

大 原 啓 資

上越 市監 査委 員

上越 市監 査委 員

武 藤 正 信

2 6 年 度 上 越 市 各 会 計 決 算 及 び

定 額運用 基金 の運 用状況 の審 査 結 果につ い

地方 自治 法第233条第2項及び 第241条第5項 の規 定に よ 審査 に付 さ た 成 26 年 度上 越市 各 会計 歳入 歳出 決算 及び 証書 類 その 他政 令 定め る書 類並 びに 定 額 運 用 基 金 の 運 用 状 況 を 審 査 し た の 次 の お 意 見 書 を 提 出 し ま す

(3)

目 次

上越市一般会計・特別会計決算審査意見 ... 1

第1 審査の対象 ... 1

第2 審査の期間 ... 1

第3 審査の方法 ... 1

第4 審査の結果 ... 1

1.総 括... 2

( 1 ) 決算収支の状況... 2

( 2 ) 決算規模の推移... 3

( 3 ) 普通会計の決算収支の状況 ... 4

( 4 ) 財政分析 ... 5

2.一般会計... 9

( 1 ) 歳 入 ... 9

( 2 ) 歳 出 ... 27

( 3 ) 財 産 ... 38

3.特別会計... 41

( 1 ) 国民健康保険... 41

( 2 ) 診 療 所 ... 44

( 3 ) 索 道 事 業 ... 46

( 4 ) 水 道 事業... 49

( 5 ) 農業集落排水事業... 53

( 6 ) 介 護 保 険 ... 56

( 7 ) 境 ... 59

( 8 ) 新幹線新駅地区土地区画整理事業 ... 61

( 9 ) 浄化槽整備推進事業... 62

(10) 後期高齢者 療... 64

4. す び ... 67

(4)

上越市定額運用基金運用状況審査意見 ... 70

第1 審査の対象 ... 70

第2 審査の期間 ... 70

第3 審査の方法 ... 70

第4 審査の結果 ... 70

1.奨学基金... 70

2.高齢者等肉牛飼育モデル事業基金 ... 71

3.上越学生寮奨学基金 ... 71

審 査 資 料 第1表 歳入歳出総括表 ... 74

第2表 一般会計財源別年度比較表 ... 76

3表 各会計款別歳入一覧表 ... 78

第4表 各会計款別歳出一覧表 ... 84

第5表 各会計款別歳入年度比較表 ... 88

第6表 各会計款別歳出年度比較表 ... 94

第7表 会計別歳出節別集計表 ... 100

第8表 各会計歳出使途別分類表 ... 102

注 ・各会計 所有する財産の審査の概要 会計別に記載し いる

・文中の金額 原則 し 万 単位 表示し 単位未満 捨 た

・文中の増減額の単位未満 捨 いるの 差し引 増減額の端数 一致し い

場合 ある

・増減率1,000%以上 著増 表記した また 前年度0 当年度に数値のある の

皆増 前年度数値 あ 当年度0 皆減 表記した

・小数点第1位の数値 小数点第2位の数値を四捨五入し 算出した の ある

・端数処理の関係 比率の合計 内訳 一致し い場合 ある

・表中の金額 原則 し 単位未満 捨 た

・表中 四捨五入によ 100% る のを 100.0 四捨五入によ ず100% る

のを 100 表記し いる

・グラフ中の数値 四捨五入し 表記し いる そのため 合計 文中の数値 一致し

い場合や 100 い場合 ある

・審査資料中の指数 17年度数値 あ 24 25 26年度に数値 無い のについ 皆減 した 17年度に数値 無く24 25 26年度に数値 ある の 皆増

した また 17年度に数値 無く24 25 26年度 数値 無い の - した

(5)

凡例

.決算審査の根拠

決算審査につい 地方自治法第233条第2項におい 地方公共団体の長 決 算及び証書類その他政令 定める書類を監査委員の審査に付さ け い 規定し いるこ によ ます また 定額の資金を運用するための基金につい 同法第241条第5項におい 地方公共団体の長 基金の運用の状況を示す書類を作 成し こ を監査委員の審査に付す 規定し いるこ によ ます

こ の審査結果につい 本意見書によ 市長に報告します

.審査の方法

関係書類の閲覧 記録帳簿の試査 一部を取 出し 調べるこ ・照合 関係 職員 の事情聴取

.決算審査意見書の構成

■決算審査の概要

意見書1ペ ジ 成26年度上越市一般会計・特別会計決算審査意見 意見書 70 26年度上越市定額運用基金運用状況審査意見 に審査の対象 審 査の期間 審査の方法 審査の結果を記載し います

■決算審査の詳細

1.上越市一般会計・特別会計決算審査意見 意見書2ペ ジ以降に次の事項を記載し います 1 総括

・一般会計 一般の収入・支出を経理する会計 特別会計 特定の事業を行う ため 一般の収入・支出 区分し 経理する会計 の収入 支出の状況 推移

・普通会計 総務省 定める統計用の会計区分 による収入 支出の状況 その 分析

一般会計

収入 支出の概況 内訳 土地・建物 物品 基金 事業のため に積 立 た資金 財産の増減

特別会計

特別会計 の収入 支出の概況 内訳 土地・建物 物品 基金 事業の ため に積 立 た資金 財産の増減

すび

のま .上越市定額運用基金運用状況審査意見

定額運用基金 特定の目的のために定額 運用する資金 ある奨学基金 高 齢者等肉牛飼育モデル事業基金 上越学生寮奨学基金の運用状況

■審査資料

第1表 歳入歳出総括表 8表

(6)

26 年度上越市一般会計・特別会計決算審査意見

第 1 審査の対象

26年度 上 越 市 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 同 上 越 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 同 上 越 市 診 療 所 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 同 上 越 市 索 道 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 同 上 越 市 水 道 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 同 上越市農 業集落 排水事 業特別会 計歳入 歳出決 算 同 上 越 市 介 護 保 険 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 同 上 越 市 地 球 環 境 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 同 上越市新幹線新駅地区土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算 同 上越市浄化槽整備推進事業特別会計歳入歳出決算 同 上 越 市 後 期 高 齢 者 療 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算

第 2 審査の期間

2771日 成27819日ま

第 3 審査の方法

審査に付さ た決算書等 法令に準拠し 作成さ つ 年度の収入支出 正確に表 示さ いる を審査した

また この審査 関係諸帳簿並びに証書類の照合 関係職員 の事情聴取等によ 実施した

第 4 審査の結果

審査に付さ た書類 法令に準拠し 作成さ 年度の収入支出 正確に表示さ いた

また 各会計の収支残高 成27年5月 日現在の指定金融機関の残高 一致し お 本決算 適正 ある 認めた

お 審査の概要及び意見 次の お ある

(7)

1 総 括

(1) 決算収支の状況

単位:千

区 分 一 般 会 計 特 別 会 計 合 計

ア 歳 入 総 額 114,114,271 61,139,845 175,254,116

イ 歳 出 総 額 109,252,320 60,168,192 169,420,512

( ) 4,861,951 971,653 5,833,604

エ 翌年度繰越財源 505,548 1,188 506,736

実 質 収 支

( ) 4,356,403 970,465 5,326,868

前年度実質収支 3,589,570 1,109,729 4,699,299

( ) 766,833 139,264 627,569

※ 各会計の決算額を単純に合算した の ある 従っ 地方財政状況調査によ 分析さ る普通会計

の数値等 異 る部分 ある また 金額 実質収支に関する調書に基 い いる

26 年度の一般会計 特別会計を合わせた歳入歳出決算の状況 歳入総額 1,752 億 5,411万 歳出総額1,694億2,051万 差引額 58億3,360万 っ いる

こ を会計別に見る 一般会計 歳入歳出差引額 486,195万 翌年度 繰 越すべ 財源5億554万 を差し引いた実質収支 43億5,640万 の黒字 ある 前年度 の実質収支を差し引いた単年度収支 76,683万 の黒字 っ いる

また 特別会計総体 歳入歳出差引額 9億7,165万 実質収支 9億7,046万 の黒字 あ 単年度収支 13,926万 の赤字 っ いる

特別会計の歳入歳出決算状況 次の お ある

○特別会計の内訳 単位:千

区 分

保 険

水 道

事 業

農 業 集 落

排 水 事 業

ア 歳 入 総 額 21,368,362 523,767 46,109 10,696,367 2,450,222 イ 歳 出 総 額 20,718,569 523,767 46,109 10,695,043 2,450,222 ウ 歳 入 歳 出 差 引 額

( ) 649,793 0 0 1,324 0

エ 翌 年 度 繰 越 財 源 0 0 0 1,188 0

実 質 収 支

( ) 649,793 0 0 136 0

前 年 度 実 質 収 支 888,450 0 0 87 0

( ) 238,657 0 0 49 0

(8)

○特別会計の内訳 つ 単位:千 区 分 介 護 保 険 地 球 環 境 新 幹 線 新 駅 地 区

土地区画整理事業

浄 化 槽 整 備

推 進 事 業 後期 高齢者

ア 歳 入 総 額 22,438,918 79,188 1,758,749 18,594 1,759,569 イ 歳 出 総 額 22,124,069 79,188 1,758,749 14,254 1,758,222 ウ 歳 入 歳 出 差 引 額

( ) 314,849 0 0 4,340 1,347

エ 翌 年 度 繰 越 財 源 0 0 0 0 0

実 質 収 支

( ) 314,849 0 0 4,340 1,347

前 年 度 実 質 収 支 208,755 0 0 7,566 4,871

( ) 106,094 0 0 3,226 3,524

(2) 決算規模の推移

決算規模の推移 次の お ある 26年度決算の伸び率 一般会計 歳入2.4% 歳出2.1%の増 特別会計総体 歳入1.0% 歳出0.7%の減 っ いる

単位:千 ・%

区 分 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

一般会計

歳 入 113,755,997 117,417,401 129,503,171 111,406,450 114,114,271

対 前 年 度 伸 び 率 △ 1.7 3.2 10.3 △ 14.0 2.4

歳 出 110,573,801 113,060,871 124,973,856 106,979,433 109,252,320

対 前 年 度 伸 び 率 △ 1.5 2.2 10.5 △ 14.4 2.1

特別会計

歳 入 57,823,238 58,359,315 60,898,608 61,732,964 61,139,845

対 前 年 度 伸 び 率 △ 1.1 0.9 4.4 1.4 △ 1.0

歳 出 56,683,425 57,199,252 59,613,821 60,615,363 60,168,192

対 前 年 度 伸 び 率 △ 0.5 0.9 4.2 1.7 △ 0.7

一般会計

109,252 106,979

124,974 113,061 110,574

114,114 111,406

129,503 117,417 113,756

20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 26年度

25年度 24年度 23年度 22年度

歳入 歳出

(9)

特別会計

(3) 普通会計の決算収支の状況 ■普通会計

地方公共団体相互間の比較や集計 可能 るよう 地方公共団体の会計 公営事業会計 ス 水道 を除 各会計間の繰入・繰出による重複分等を調整した の

上越市の普通会計 一般会計 新幹線新駅地区土地区画 整 理 事 業 特 別 会 計

み 調整額

単位:千 ・%

区 分 成25年度 成26年度 増減率

ア 歳 入 総 額 111,273,605 113,188,150 1.7

イ 歳 出 総 額 106,846,588 108,326,199 1.4

ア - イ

4,427,017 4,861,951 9.8 エ 翌 年 度 の 繰 越 財 源 837,447 505,548 △ 39.6

実 質 収 支

ウ - エ

3,589,570 4,356,403 21.4

前 年 度 実 質 収 支 3,811,116 3,589,570 △ 5.8 キ

単 年 度 収 支

221,546 766,833 著増

ク 積 立 金 1,911,581 2,391,771 25.1

ケ 繰 上 償 還 金 500,620 423,071 △ 15.5

コ 積 立 金 取 崩 し 額 462,094 970,183 110.0

キ ク ケ-コ

1,728,561 2,611,492 51.1

26年度の普通会計の決算状況 歳入総額1,131億8,815万 歳出総額1,083億2,619 万 歳入歳出差引額 486,195万 っ いる また 歳入歳出差引額 翌年 度 の繰越財源を差し引いた実質収支 43億5,640万 の黒字 あ 前年度の実質収支 を差し引いた単年度収支 76,683万 の黒字 っ お 積立金 を調整した実 質単年度収支 26億1,149万 っ いる

60,168 60,615 59,614 57,199 56,683

61,140 61,733 60,899 58,359 57,823

20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000

26年度 25年度 24年度 23年度 22年度

歳入 歳出

(百万 )

(10)

(4) 財政分析 数値 地方財政状況調査資料による 財政力指数 3 年 均値

財政力指数 財政力を 断するための指標 この数値 低いほ 地方交付税の依存 度 高く 1 に近いほ 財政力 強い るこ る さ いる

26年度 0.612 前年度に比べ0.03ポイント改善し いる

経常収支比率

経常収支比率 財政構造の硬直度 弾力性を 断するための指標 この比率 高い ほ 経常的 一般財源の余裕 少 く 財政の硬直化 進 いるこ を表し いる 26 年度の比率 91.1% 前年度に比べ2.0ポイント改善し いる

参考 25年度の全国の市町村 均 90.2

経常一般財源比率

経常一般財源比率 歳入構造の安定性 弾力性を るための指標 この比率 100% を超える度合い 高いほ 経常一般財源に余裕 あるこ を示し 歳入構造 弾力的 あ る いえる 26年度 96.1% 前年度に比べ3.6ポイント改善し いる

0.589

0.562 0.559

0.582

0.612

0.500 0.550 0.600 0.650

H22 H23 H24 H25 H26

87.8

89.2

91.2

93.1

91.1

80.0 85.0 90.0 95.0 100.0

H22 H23 H24 H25 H26

(11)

公債費比率・実質公債費比率

公債費比率 地方債の元利償還額の 担の状況を示す指標 10%以内 あ 財政 構造の健全性をおびや すこ い この比率 高いほ 財政硬直化の一因 る さ いる 26年度 12.4% 前年度に比べ1.4ポイント改善し いる

実質公債費比率 地方公共団体の財政の健全化に関する法 における健全化 断比率 の一つ っ いる 26年度 14.5% あ 前年度に比べ0.2ポイント改善し 早期健 全化基準 さ る25%を 回っ いる

公債費比率 実質公債費比率の推移 次の お ある

92.5

95.5 95.1 92.5

96.1

85.0 90.0 95.0 100.0 105.0

H22 H23 H24 H25 H26

13.0

13.2

12.6

13.8

12.4 14.8 14.6

14.4

14.7

14.5

11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0

H22 H23 H24 H25 H26

公債費比率 実質公債費比率

(12)

性質別経費の状況

普通会計の歳出決算額 1,0832,619万 前年度に比べ147,961(1.4)増 加し いる

性質別 義務的経費 17,3020.4% の増 投資的経費 195,09112.4% の増 その他経費 6億4,433万 1.4% の減 っ いる

単位:千 ・%

区 分

25 年 度 26 年 度 対前年度

決 算 額 構成比 決 算 額 構成比 増 減 額 増減率

義 務 的 経 費 43,735,943 41.0 43,908,968 40.5 173,025 0.4 1 人 件 費 16,951,742 15.9 16,942,065 15.6 △ 9,677 △ 0.1 2 扶 助 費 13,037,759 12.2 13,888,387 12.8 850,628 6.5 3 公 債 費 13,746,442 12.9 13,078,516 12.1 △ 667,926 △ 4.9

投 資 的 経 費 15,758,046 14.7 17,708,965 16.4 1,950,919 12.4 1

うち単独事業費

15,520,985

※ 5,891,754) 14.5

5.5

17,505,463 (7,531,314)

16.2 (7.0)

1,984,478 (1,639,560)

12.8 (27.8) 2 災害復旧事業費 237,061 0.2 203,502 0.2 △ 33,559 △ 14.2

そ の 他 経 費 47,352,599 44.3 46,708,266 43.1 644,333 1.4 1 物 件 費 12,973,009 12.1 13,471,075 12.4 498,066 3.8 2 維 持 補 修 費 3,280,877 3.1 4,304,460 4.0 1,023,583 31.2

3 補 助 費 等 6,746,368 6.3 7,111,393 6.6 365,025 5.4

4 繰 出 金 10,429,875 9.8 10,558,040 9.7 128,165 1.2

5 投資及び出資金 338,567 0.3 485,702 0.4 147,135 43.5 6 貸 付 金 9,771,074 9.1 8,021,109 7.4 △ 1,749,965 △ 17.9 7 積 立 金 3,812,829 3.6 2,756,487 2.5 △ 1,056,342 △ 27.7

歳 出 合 計 106,846,588 100 108,326,199 100 1,479,611 1.4

※ 成25年度の数値 6,405,216 を修正した

参 考

債務 担行為現在高の推移 一般会計 単位:千

24年度 25年度 26年度

債務 担行為現在高 11,074,295 39,563,156 26,154,384

(うち 公債費に準ずる の) 2,550,951 2,007,399 1,436,567

一般会計の債務 担行為現在高 2615,438 前年度に比べ134877 33.9 減少し いる この主 要因 廃棄物処理施設整備及び運営事業 (771,039) 減 少したこ による の ある お 公債費に準ずる の 143,656万 前年度に比

5 7,083 28.4

(13)

市債残高の推移 一般会計

単位:千 成24年度 成25年度 成26年度 通常分の市債

中段 地域振興基金造成分を除く

セクタ 等改革推進債を除く

86,313,173 (83,230,451)

(68,984,073)

81,106,684 78,370,196 65,150,264

79,217,642 (76,827,377) (64,550,951) うち 合併特例債 14,756,147 15,050,406 18,174,288 うち 過疎債 7,127,592 6,780,029 6,662,879 うち 退職手当債 3,565,376 2,891,752 2,218,129 うち 第 セクタ 等改革推進債 17,329,100 15,956,420 14,666,691

減収補 債 108,759 89,687 70,615

減税補 債 2,782,927 2,200,263 1,616,180 臨時税収補 債 433,609 350,185 265,077 臨時財政対策債 36,865,173 39,221,758 40,917,371 合 計 126,503,641 122,968,577 122,086,885

市債残高 1,220億8,688万 あ 前年度に比べ8億8,169万 0.7% 減少し い る

1,436 2,007 2,551

3,866 5,536

24,718

37,556 8,523

8,340 6,387

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 26年度

25年度 24年度 23年度 22年度

百万

公債費に準

その他

79,218 81,107

86,313 72,683

76,228

42,869 41,862

40,190 37,884

35,333

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 26年度

25年度 24年度 23年度 22年度

百万 通常分 その他

(14)

一般会計

(1)

概 況

単位: ・%

区 分 予算現額 A 調定額 B 収入済額 C 不納 損額 収入未済額 (C) (A)

(C) (B) 25 年 度 117,289,631,000 113,087,230,720 111,406,449,845 98,575,199 1,582,205,676 95.0 98.5 26 年 度 116,297,086,000 115,777,348,631 114,114,270,844 123,777,261 1,539,300,526 98.1 98.6 対前

年度

増減額 △ 992,545,000 2,690,117,911 2,707,820,999 25,202,062 △ 42,905,150 増減率 △ 0.8 2.4 2.4 25.6 2.7

予算現額1,1629,708万 調定額1,1577,734万 に対し 収入済額 1,1411,427万 あ 前年度に比べ277822.4% 増加し いる 不納 損額 市税の12,161万 を め 全 体 12,377万 あ 前 年 度 に比 べ2,520万 増 加 し い る 収 入 未 済 額 153,930 市税121,200 及び諸収入24,076

款別歳入の状況

単位: ・%

区 分 25 26 対 前 年 度

決 算 額 構成比 決 算 額 構成比 増 減 額 増減率

1. 市 税 28,036,156,849 25.2 31,040,214,952 27.2 3,004,058,103 10.7 2. 地 方 譲 与 税 1,016,980,900 0.9 977,726,628 0.9 △ 39,254,272 △ 3.9 3. 利 54,322,000 0.0 45,874,000 0.0 △ 8,448,000 △ 15.6 4. 配 当 割 交 付 金 83,225,000 0.1 157,847,000 0.1 74,622,000 89.7 5. 株式等譲渡所得割交付金 128,642,000 0.1 83,912,000 0.1 △ 44,730,000 △ 34.8 6. 地 方 消 費 税 交 付 金 1,980,818,000 1.8 2,397,321,000 2.1 416,503,000 21.0 7. ゴルフ場利用税交付金 27,629,199 0.0 26,945,692 0.0 △ 683,507 △ 2.5 8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金 270,653,000 0.2 129,750,000 0.1 △ 140,903,000 △ 52.1 9. 国有提供施設等所在

市 町 村 助 成 交 付 金

27,148,000 0.0 27,275,000 0.0 127,000 0.5 10. 地方特例交付金 102,861,000 0.1 101,368,000 0.1 △ 1,493,000 △ 1.5 11. 地 方 交 付 税 27,196,237,000 24.4 26,198,245,000 23.0 △ 997,992,000 △ 3.7 12. 交通安全対策特別交付金 33,614,000 0.0 29,898,000 0.0 △ 3,716,000 △ 11.1 13. 分 担 金 及 び 担 金 1,657,146,207 1.5 1,485,627,201 1.3 △ 171,519,006 △ 10.4 14. 使 用 料 及 び 手 数 料 1,941,091,680 1.7 1,862,720,756 1.6 △ 78,370,924 △ 4.0 15. 国 14,372,633,655 12.9 13,525,237,954 11.9 △ 847,395,701 △ 5.9 16. 県 支 出 金 6,135,319,933 5.5 5,582,937,861 4.9 △ 552,382,072 △ 9.0 17. 財 産 収 入 849,151,431 0.8 838,103,888 0.7 △ 11,047,543 △ 1.3 18. 寄 附 金 199,120,020 0.2 242,154,751 0.2 43,034,731 21.6 19. 繰 入 金 1,346,033,928 1.2 3,144,811,730 2.8 1,798,777,802 133.6 20. 繰 越 金 4,529,315,195 4.1 4,427,017,675 3.9 △ 102,297,520 △ 2.3 21. 諸 収 入 12,490,896,848 11.2 9,840,671,756 8.6 △ 2,650,225,092 △ 21.2 22.1市 債 8,927,454,000 8.0 11,948,610,000 10.5 3,021,156,000 33.8 合 計 111,406,449,845 100 114,114,270,844 100 2,707,820,999 2.4

(15)

自主財源及び依存財源の構成割合

単位: ・%

区 分

25 26

決 算 額 構成比 決 算 額 構成比 増 減 額 増減率

自 主 財 源 51,048,912,158 45.8 52,881,322,709 46.3 1,832,410,551 3.6 依 存 財 源 60,357,537,687 54.2 61,232,948,135 53.7 875,410,448 1.5 合 計 111,406,449,845 100 114,114,270,844 100 2,707,820,999 2.4

自主財源 市税 分担金及び 担金 使用料及び手数料 財産収入 寄附金 繰入金 繰越金及び諸収入をいう

依存財源 自主財源以外の収入をいう

市税や諸収入 の自主財源 5288,132万 あ 前年度に比べ183,2413.6% 増加し お 歳入総額の構成比 前年度に比べ0.5ポイント高い46.3% った こ 主に 自主財源の市税 3040510.7% 繰入金 179,877133.6% 前年度 よ 増加したこ による の ある

725

歳入総額 114,114 (111,406)

自主財源 52,881(51,049)

46.3%(45.8%) 依存財源

61,233(60,358) 53.7%(54.2%)

市税 31,040(28,036)

27.2%(25.2%)

諸収入 9,841(12,491)

8.6%(11.2%)

繰入金ほ 4,224(2,394

3.7%(2.1%)

分担金及び 担金 1,486(1,657)

1.3%(1.5%) 地方交付税

26,198(27,196) 23.0%(24.4%) 国庫支出金

13,525(14,373) 11.9%(12.9%)

地方譲与税ほ 1,581(1,745)

1.3%(1.6%) 地方消費税交付金

2,397(1,981) 2.1%(1.8%) 県支出金

5,583(6,135) 4.9%(5.5%)

11,949(8,927)

10.5%(8.0%)

繰越金 4,427(4,529)

3.9%(4.1%)

使用料及び手数料 1,863(1,941)

1.6%(1.7% 単位:百万

※( )内 25年度の値

自主財源と依存財源の推移

61,233 (53.7%) 60,358 (54.2%)

78,257 (60.4%) 65,037 (55.4%)

52,881 (46.3%) 51,049 (45.8%) 51,246 (39.6%) 52,380 (44.6%)

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 26年度

25年度 24年度 23年度

百万円) 自主財源 依存財源

(16)

各款別決算状況 1款 市 税

単位: ・%

区 分 予算現額 A 調定額 B 収入済額 C 不納 損額 収入未済額 (C)

(A) (C) (B) 25 年 度 27,990,138,000 29,389,972,976 28,036,156,849 96,582,927 1,257,233,200 100.2 95.4 26 年 度 30,981,445,000 32,373,842,698 31,040,214,952 121,618,283 1,212,009,463 100.2 95.9 対前

年度

増減額 2,991,307,000 2,983,869,722 3,004,058,103 25,035,356 △ 45,223,737

増減率 10.7 10.2 10.7 25.9 △ 3.6

自主財源の根幹 ある市税 収入済額3104,021万 あ 前年度に比べ30405万 10.7 増加し いる 主に固定資産税の償却資産におい 上越火力発電所及び直江津 LNG基地の新規投資 によ 前年度に比べ218,21049.1% 増加したこ による の ある 歳入総額の構成比 前年度を2.0ポイント上回る27.2% っ いる 収入済 額 調定額に対し95.9% 前年度に比べ0.5ポイント上回っ いる

不納 損額12,161万 の主 の 固定資産税8,970 万 個人市民税2,186 万 あ 前年度に比べ2,50325.9% 増加し いる

収入未済額 121,200万 あ 前年度に比べ4,5223.6% 減少し いる 収入未 済額の主 の 固定資産税66,158万 個人市民税44,214万 ある

税目別決算額

単位: ・%

区 分

24年度 25年度 26年度 対前年度

決 算 額 構成比 決 算 額

a 構成比

決 算 額

b 構成比

増 減 額

b - a 増減率

1.市 民 税 12,391,630,731 44.8 11,349,290,871 40.5 11,998,487,390 38.7 649,196,519 5.7 2.固 定 資 産 税 12,359,816,064 44.6 13,654,054,645 48.7 16,047,097,638 51.7 2,393,042,993 17.5 3.軽 自 動 車 税 490,888,263 1.8 499,558,346 1.8 509,653,009 1.6 10,094,663 2.0

4.市 た こ 税 1,325,110,134 4.8 1,429,026,847 5.1 1,357,698,848 4.4 △ 71,327,999

5.0

5.入 湯 税 60,475,650 0.2 49,109,350 0.2 46,007,000 0.1 △ 3,102,350

6.3 6.都 市 計 画 税 1,054,239,440 3.8 1,055,116,790 3.8 1,081,271,067 3.5 26,154,277 2.5 27,682,160,282 100 28,036,156,849 100 31,040,214,952 100 3,004,058,103 10.7

市民税 119億9,848万 あ 前年度に比べ6億4,919万 5.7% 増加し 市税総額に 占める割合 前年度を1.8ポイント 回 38.7% っ いる 内訳 法人市民税 前年度 に比べ6億9,782万 27.9% 増加し 個人市民税 同比4,862万 0.5% 減少し いる

固定資産税 1604,709万 あ 前年度に比べ239,30417.5% 増加し 市税

(17)

市税収納実績

区 分

調 定 額 収

現年課税分 滞納繰越分 計 現年課税分

1. 市 民 税 12,003,396,690 485,672,799 12,489,069,489 11,892,895,792 ア 個 人 8,797,023,990 463,766,786 9,260,790,776 8,694,969,992 イ 法 人 3,206,372,700 21,906,013 3,228,278,713 3,197,925,800 2. 固 定 資 産 税 16,112,476,900 685,914,062 16,798,390,962 15,937,281,578 ア 固 定 資 産 税 16,066,184,800 685,914,062 16,752,098,862 15,890,989,478 イ 国 有 資 産 等 所 在

46,292,100 0 46,292,100 46,292,100

3. 軽 自 動 車 税 510,732,800 24,277,480 535,010,280 504,620,924

4. 市 た こ 税 1,357,698,848 0 1,357,698,848 1,357,698,848

5. 入 湯 税 47,796,100 4,580,800 52,376,900 46,007,000

6. 都 市 計 画 税 1,083,901,600 57,394,619 1,141,296,219 1,072,082,086 計 31,116,002,938 1,257,839,760 32,373,842,698 30,810,586,228

市税全体の収納率 現年課税分99.0% 前年度98.9% 滞納繰越分18.3% 前年度20.5% あ 総体 95.9% 前年度に比べ0.5ポイント上昇し いる 税目別に見る 入湯税 前年度に比べ悪化した のの その他の税目 前年度に比べ改善し いる

不納 損処分 前年度に比べ実人数 11人増加 金額 2,503万 増加し いる

市税 歳入の根幹を す重要 財源 ある 財源確保 税 担の公 を維持するため 引 続 収入未済額の減少に努め たい

納入促進員収納実績の推移 市税

単位:件・

2 4 2 5 2 6

9,847 10,063 10,161 国保税 住宅使用料等を含

372,814,197 385,272,698 373,283,284

15人 15人 15人 各年度 現在

税目別 納欠損処分の内容

単位:人・千

区 分 25 26

地方税法第15条の7 4 3年経過による消

地方税法第15条の 7 5 直ちに消

地方税法第18 1 時効消

336 20,940 336 21,860 20 1,769 7 1,392 309 18,697

16 2,187 8 1,048 0 0 3 606 5 441

固定資産税・都市計画税 197 71,838 239 97,212 16 678 11 83,104 212 13,430 188 1,616 174 1,496 14 178 4 70 156 1,247

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(実人数)

737

(583) 96,582

757

(594) 121,618 50 2,626 25 85,174 682 33,817

(18)

単位: ・%

入 済 額 収 納 率 前年度収納率

滞納繰越分 計

課税分

滞 納

繰越分

現 年 課税分

滞 納

繰越分

105,591,598 11,998,487,390 99.1 21.7 96.1 98.9 24.1 95.7 101,816,969 8,796,786,961 98.8 22.0 95.0 98.7 24.2 94.8 3,774,629 3,201,700,429 99.7 17.2 99.2 99.7 22.3 99.0 109,816,060 16,047,097,638 98.9 16.0 95.5 98.8 18.0 94.8 109,816,060 16,000,805,538 98.9 16.0 95.5 98.8 18.0 94.8

0 46,292,100 100 100 100 100

5,032,085 509,653,009 98.8 20.7 95.3 98.7 22.7 95.0

0 1,357,698,848 100 100 100 100

0 46,007,000 96.3 0 87.8 91.4 100 91.5

9,188,981 1,081,271,067 98.9 16.0 94.7 98.8 18.0 94.4 229,628,724 31,040,214,952 99.0 18.3 95.9 98.9 20.5 95.4

税目別収入未済額の内訳

単位:人・千

現年課税分

22年度以前課税

23年度課税分 24年度課税分 25年度課税分 26年度課税分

人数 金 額 人数 金 額 人数 人数 人数 実人数

1,415 136,467 1,061 53,441 1,319 65,951 1,657 84,265 2,017 102,017 4,001 442,143 40 7,652 31 2,764 37 2,367 47 4,298 75 8,446 117 25,530

798 227,479 851 78,493 1,026 95,661 1,343 125,457 2,070 187,014 2,535 714,105 523 7,047 465 2,982 536 3,499 660 4,230 934 6,099 1,523 23,860

0 0 0 0 0 0 1 4,580 1 1,789 1 6,369

378,646 137,681 167,479 222,833 305,368 1,212,009

注:計の実人数 年度の重複を除いた の

税目別収入未済額の推移

単位:人・

2 3 2 4 2 5 2 6

人 数 金 額 人 数 金 額 人 数 金 額 人 数 4,855 491,070,346 4,556 483,191,990 4,212 463,213,926 4,001 442,143,277 138 23,955,067 127 22,991,181 119 21,961,813 117 25,530,084

2,879 858,567,852 2,688 769,668,228 2,634 743,071,981 2,535 714,105,567 1,769 25,516,961 1,711 25,622,415 1,576 24,404,680 1,523 23,860,635

1 609,850 2 474,350 1 4,580,800 1 6,369,900

実人数

9,642

7,402 1,399,720,076 9,084

6,974 1,301,948,164 8,542

6,573 1,257,233,200 8,177

6,270 1,212,009,463

(19)

2款 地方譲 税

単位: ・%

区 分 予算現額 A 調 定 額 B 収入済額 C (C) (A) (C) (B) 25 年 度 1,009,214,000 1,016,980,900 1,016,980,900 100.8 100 26 年 度 965,895,000 977,726,628 977,726,628 101.2 100 対前

年度

増減額 △ 43,319,000 △ 39,254,272 △ 39,254,272

増減率 △ 4.3 3.9 3.9

地方譲与税:国 国税 徴収した一部を地方公共団体に譲与する

収入済額 97,772万 歳入総額の0.9%に当た 前年度に比べ3,9253.9% 減少し いる

収入済額の内訳 次の お ある

単位: ・%

区 分 25 26 度 増 額 増 率 地 方 揮 発 油 譲 与 税 302,779,000 282,951,000 △ 19,828,000 △ 6.5 自 動 車 重 量 譲 与 税 688,244,000 661,998,000 △ 26,246,000 △ 3.8

特別 譲与 税 25,957,889 32,777,611 6,819,722 26.3

地方 道路 譲与 税 11 17 6 54.5

計 1,016,980,900 977,726,628 39,254,272 3.9

地方揮発油譲与税 21年度 の道路特定財源の一般財源化に伴い 地方道路譲与税の名称を改めた

改正前に課税さ た道路特定財源分 地方道路譲与税 譲与さ いる

3款 利子割交付金

単位: ・%

分 予算現額 A 調 定 額 B 収入済額 C

(C) (A)

(C) (B) 25 年 度 55,895,000 54,322,000 54,322,000 97.2 100 26 44,107,000 45,874,000 45,874,000 104.0 100 対前

年度

増減額 △ 11,788,000 △ 8,448,000 △ 8,448,000

増減率 △ 21.1 △ 15.6 △ 15.6

利子割交付金:県 預貯金等に係る利子割額の一部を市町村に交付する

収入済額 4,587万 前年度に比べ844万 15.6% 減少し いる 4款 配当割交付金

単位: ・%

区 分 予算現額 A 調 定 額 B 収入済額 C (C) (A) (C) (B) 25 年 度 43,243,000 83,225,000 83,225,000 192.5 100 26 年 度 72,414,000 157,847,000 157,847,000 218.0 100 対前

年度

増減額 29,171,000 74,622,000 74,622,000

増減率 67.5 89.7 89.7

配当割交付金:県 上場株式等の配当割収入額の一部を市町村に交付する

収入済額 15,784万 歳入総額の0.1%に当た 前年度に比べ7,46289.7% 増加し いる

(20)

5款 株式等譲渡所得割交付金

単位: ・%

区 分 予算現額 A 調 定 額 B 収入済額 C (C)

(A)

(C) (B) 25 年 度 7,700,000 128,642,000 128,642,000 著増 100 26 年 度 12,900,000 83,912,000 83,912,000 650.5 100 対前

年度

増減額 5,200,000 △ 44,730,000 △ 44,730,000 増減率

さb

67.5 △ 34.8 △ 34.8

株式等譲渡所得割交付金:県 株式譲渡所得割収入額の一部を市町村に交付する

収入済額 8,391 万 歳入総額の0.1%に当た 前年度に比べ4,47334.8% 減少し いる

6款 地方消費税交付金

単位: ・%

予算現額 A 調 定 額 B 収入済額 C

(C) (A)

(C) (B) 25 年 度 1,965,873,000 1,980,818,000 1,980,818,000 100.8 100 26 年 度 2,397,321,000 2,397,321,000 2,397,321,000 100 100 対前

年度

増減額 431,448,000 416,503,000 416,503,000

増減率 21.9 21.0 21.0

地方消費税交付金:県 地方消費税収入額の一部を市町村に交付する

収入済額 239,732万 歳入総額の2.1%に当た 前年度に比べ41,650万 21.0% 増加し いる こ 社会保障分 の財源 するため26年4月 地方消費税 率 引 上 たこ による の ある

7款 ゴルフ場利用税交付金

単位: ・%

区 分 予算現額 A 調 定 額 B 収入済額 C (C)

(A)

(C) (B) 25 25,500,000 27,629,199 27,629,199 108.3 100 26 年 度 26,900,000 26,945,692 26,945,692 100.2 100 対前

年度

増減額 1,400,000 △ 683,507 △ 683,507

増減率 5.5 2.5 2.5

ゴルフ場利用税交付金:ゴルフ場 所在する市町村に対し 収納した当該ゴルフ場利用税額の一部を市町村に交 付する

収入済額 2,694万 あ 前年度に比べ68万 2.5% 減少し いる

(21)

8款 自動車取得税交付金

単位: ・%

区 分 予算現額 A 調 定 額 B 収入済額 C (C) (A) (C) (B) 25 282,436,000 270,653,000 270,653,000 95.8 100 26 年 度 131,612,000 129,750,000 129,750,000 98.6 100 対前

年度

増減額 △ 150,824,000 140,903,000 140,903,000

増減率 △ 53.4 △ 52.1 △ 52.1

自動車取得税交付金:県 収納した自動車取得税の一部を市町村に交付する

収入済額 12,975 万 歳入総額の 0.1%に当た 前年度に比べ 14,090 万 52.1 減少し いる 消費税率の引上 に伴う税率の引 による ある

9款 国有提供施設等所在市町村助成交付金

単位: ・%

区 分 予算現額 A 調 定 額 B 収入済額 C (C) (A) (C) (B) 25 年 度 27,148,000 27,148,000 27,148,000 100 100 26 年 度 24,433,000 27,275,000 27,275,000 111.6 100 対前

年度

増減額 △ 2,715,000 127,000 127,000

増減率 △ 10.0 0.5 0.5

国有提供施設等所在市町村助成交付金:自衛隊 使用する演習場 の用に供する国有の固定資産 所在する市町

村に 当該資産の価格及び当該市町村の財政状況等を考慮し 交付する

収入済額 2,727万 あ 前年度に比べ12万 0.5% 増加し いる 10款 地方特例交付金

単位: ・%

区 分 予算現額 A 調 定 額 B 収入済額 C (C) (A) (C) (B) 25 102,861,000 102,861,000 102,861,000 100 100 26 年 度 101,368,000 101,368,000 101,368,000 100 100 対前

年度

増減額 △ 1,493,000 △ 1,493,000 △ 1,493,000

増減率 △ 1.5 △ 1.5 △ 1.5

地方特例交付金: 11年度に 入さ た恒久的 減税に伴う地方税の減収を補うため 国税の一部を交付す

収入済額 1136万 歳入総額の0.1%に当た 前年度に比べ1491.5% 減 少し いる

(22)

11款 地方交付税

単位: ・%

区 分 予算現額 A 調 定 額 B 収入済額 C (C) (A) (C) (B) 25 年 度 26,955,154,000 27,196,237,000 27,196,237,000 100.9 100 26 年 度 25,789,836,000 26,198,245,000 26,198,245,000 101.6 100 対前

年度

増減額 △ 1,165,318,000 △ 997,992,000 △ 997,992,000

増減率 △ 4.3 △ 3.7 △ 3.7

地方交付税:全国の市町村 標準的 行政運営 行えるように 国税の一部を交付する

収入済額 2619,824万 歳入総額の23.0%に当た 前年度に比べ99,799万 3.7 減少し いる

収入済額の内訳 次の お ある

単位: ・%

区 分 25 年 度 26 年 度 増 減 額 増 減 率

普 通 交 付 税 24,165,154,000 22,689,836,000 △ 1,475,318,000 △ 6.1 特 別 交 付 税 3,031,083,000 3,508,409,000 477,326,000 15.7 計 27,196,237,000 26,198,245,000 △ 997,992,000 △ 3.7

普通交付税 前年度に比べ 147,5316.1% 減少し いる こ 主に 包括算 定経費や地域経済・雇用対策費の減額に加え 固定資産税や地方消費税交付金の増加による

の ある

特別交付税 前年度に比べ 47,73215.7% 増加し いる こ 主に除排雪関 連経費の増加 による の ある

12款 交通安全対策特別交付金

単位: ・%

区 分 予算現額 A 調 定 額 B 収入済額 C (C) (A) (C) (B) 25 年 度 33,200,000 33,614,000 33,614,000 101.2 100 26 年 度 27,413,000 29,898,000 29,898,000 109.1 100 対前

年度

増減額 △ 5,787,000 △ 3,716,000 △ 3,716,000

増減率 △ 17.4 △ 11.1 △ 11.1

交通安全対策特別交付金:道路交通安全施設を設置するために 道路交通法の規定によ 納付さ 則金に係

る収入見込額の一部を市町村に交付する

収入済額 2,989万 前年度に比べ37111.1% 減少し いる

(23)

13款 分担金及び 担金

単位: ・%

分 予算現額 A) 調定額 B 収入済額

C

不納 損額 収入未済額 (C) (A)

(C) (B) 25 年 度 1,676,859,000 1,707,887,628 1,657,146,207 1,986,400 48,755,021 98.8 97.0 26 年 度 1,509,310,000 1,537,720,740 1,485,627,201 2,158,978 49,934,561 98.4 96.6 対前

年度

増減額 △ 167,549,000 △ 170,166,888 △ 171,519,006 172,578 1,179,540

増減率 △ 10.0 △ 10.0 △ 10.4 8.7 2.4

収入済額 148,562万 歳入総額の1.3%に当た 前年度に比べ17,15110.4

減少し いる こ 分担金 1 億 5,925 万 84.9% 担金 1,226 万 0.8% そ 減少したこ による の ある

不納 損額 前年度に比べ17万 8.7% 増加し 収入未済額 前年度に比べ117万 2.4% 増加し いる

収入済額の増減の主 の 次の お ある

単位:千 ・%

科目 収 入 済 額 増 減 内 訳

25年度 26年度 増減額 増減率 事 業 名 26年度 増減額

分担金 187,607 28,353 △ 159,254 △ 84.9

都市開発事業分担金 0 △ 139,565

農 業 体 質 強 化 基 盤 整 備 促 進事業分担金

0 △ 18,682

担金 1,469,538 1,457,273 △ 12,265 △ 0.8

若竹寮事務委託 担金 5,589 △ 12,919

保育所運営費 担金 1,297,881 6,036

保育所広域入所 担金 5,158 △ 2,198

分担金 土橋第一地区土地区画整理事業及び関川東部 門前土地区画整理事業に伴う 都市開発事業分担金 皆減し 担金 若竹寮事務委託関係市 担金 減少し いる

保育所運営費 担金の収入済額等の推移 次の お ある

単位: ・%

区 分 調 定 額 収 入 済 額 不納 損額 収入未済額 収納率

2 4 年 度 1,354,549,833 1,301,897,916 3,913,000 48,738,917 96.1 2 5 年 度 1,341,368,087 1,291,845,202 1,986,400 47,536,485 96.3 2 6 年 度 1,348,576,965 1,297,881,532 2,158,978 48,536,455 96.2

収納率 前年度を0.1ポイント 回った 収納課による年4回の一斉催告や児童手当給付 時期に併せ 納付相談を行い 滞納者の児童手当を保育所運営費 担金に159 万 を充当す る の収納対策を講 いる 後 引 続 納入意欲の 如による未納に対し よ

厳しく対応する 収入未済額の解消に向け 取 組ま たい

(24)

14款 使用料及び手数料

単位: ・%

分 予算現額 A) 調定額 B 収入済額

C

不納 損額 収入未済額 (C) (A)

(C) (B) 25 1,912,630,000 1,975,500,624 1,941,091,680 5,872 34,403,072 101.5 98.3 26 1,914,527,000 1,897,569,533 1,862,720,756 0 34,848,777 97.3 98.2

対前 年度

増減額 1,897,000 △ 77,931,091 △ 78,370,924 △ 5,872 445,705

増減率 0.1 △ 3.9 △ 4.0 皆減 1.3

収入済額 186,272万 歳入総額の1.6%に当た 前年度に比べ7,8374.0% 減少し いる こ 使用料 3,520万 3.2% 手数料 4,316万 5.2% そ

減少したこ による の ある

収入済額の増減の主 の 次の お ある

単位:千 ・%

科目 収 入 済 額 増 減 内 訳

25年度 26年度 増減額 増減率 事 業 名 26年度 増減額

使用料 1,112,058 1,076,850 △ 35,208 △ 3.2

ブルテ ビ利用料 131,623 △ 17,121 休日夜間診所使用料 102,192 11,248

市営住宅使用料 157,699 △ 6,438

水族博物館使用料 126,655 △ 6,205

手数料 829,033 785,870 △ 43,163 △ 5.2

戸籍住民基本台帳手数料 82,679 △ 6,759 家庭系廃棄物処理手数料 236,702 △ 23,994

し尿く 手数料 73,580 △ 8,075

使用料 減少した主 要因 インタ ネット加入者数の減少によるケ ブルテ ビ利用 料の減少や 空 室の増加による市営住宅使用料の減少 ある

手 数料 減 少した主 要因 家庭 系廃棄物 処理手 数料や公 共 水道 の整備 による し尿く 取 手数料の減少 ある

主 使用料及び手数料の収入未済残高の推移 次の お ある

単位:

区 分 ブルテ

利用料

浦川原霧ケ岳温泉ゆあ

使用料(テ ント分) 住宅使用料 し尿く 手数料

24年度 2,450,300 1,736,008 28,283,418 2,229,840 25年度 2,563,500 1,736,008 25,701,109 2,764,940 26年度 2,634,200 1,736,008 26,247,559 3,363,540

担の公 財源確保のため 引 続 現年徴収の徹底による滞納繰越分の発生抑制 収入未済額の解消に向けた取組に努め たい

(25)

15款 国庫支出金

単位: ・%

区 分 予算現額 A 調 定 額 B C

(C) (A)

(C) (B) 25 16,341,729,000 14,372,633,655 14,372,633,655 88.0 100 26 14,243,988,000 13,525,237,954 13,525,237,954 95.0 100 対前

年度

増減額 △ 2,097,741,000 △ 847,395,701 △ 847,395,701

増減率 △ 12.8 △ 5.9 △ 5.9

収入済額 135億2,523万 歳入総額の11.9%に当た 前年度に比べ8億4,739万 5.9 減少し いる

収入済額の増減の主 の 次の お ある

単位:千 ・%

科目

収 入 済 額 主 増 減 内 訳

25年度 26年度 増減額 増減率 事 業 名 26年度 増減額

国 庫 担 金

6,125,231 6,265,397 140,166 2.3

障害者自立支援給付費 担

1,574,141 77,487 児童手当交付金 2,194,142 72,538

生活保護費 担金 1,469,187 66,135

成25 年発生道路橋梁災

害復旧費 担金 63,438 50,840

国 庫 補 助 金

8,191,562 7,202,293 989,269 12.1

社会資本整備総合交付金 3,297,663 △ 500,478 地 域 経 済 活 性 化 ・ 雇 用 創

出臨時交付金 0 △2,635,323

地 域 活 性 化 ・ 効 果 実 感 臨

時交付金 453,188 453,188

地域介護・福祉空間整備等

交付金 326,060 323,060

臨 時 福 祉 給 付 金 給 付 事 業 費補助金

385,000 385,000 子 育 世 帯 臨 時 特 例 給 付

金給付事業費補助金 244,600 244,600 環 型 社 会 形 成 推 進 交 付

521,233 400,920

防 衛 施 設 周 辺 障 害 防 止 事

業補助金 466,884 345,945

委 託 金

55,840 57,546 1,706 3.1

国民年金事務費交付金 34,709 5,976

関 山 演 習 場 障 害 防 止 対 策

工事委託金 0 △ 12,795

イ ン ク ル シ ブ 教 育 シ ス テ ム 構 築 モ デ ル 事 業 委 託 金

16,718 7,889

前年度に比べ 国庫 担金 1億4,016万 2.3% 増加し 国庫補助金 9億8,926万 12.1 減少し 委託金 170 3.1 増加し いる

(26)

16款 県支出金

単位: ・%

区 分 予算現額 A 調 定 額 B 収入済額 C (C) (A) (C) (B) 25 年 度 6,252,917,000 6,135,319,933 6,135,319,933 98.1 100 26 5,719,306,000 5,582,937,861 5,582,937,861 97.6 100 対前

年度

増減額 △ 533,611,000 △ 552,382,072 △ 552,382,072

増減率 △ 8.5 9.0 9.0

収入済額 55 億8,293 万 歳入総額の 4.9%に当た 前年度に比べ5億 5,238 万 9.0 減少し いる

収入済額の増減の主 の 次の お ある

単位:千 ・%

科 目

収 入 済 額 主 増 減 内 訳

25年度 26年度 増減額 増減率 26年度 増減額

県 担 金

2,333,160 2,485,354 152,194 6.5

保険基盤安定 担金 733,363 88,169

障害者自立支援給付費 担

787,070 38,743

障害者 療費 担金 37,196 15,324 児童手当交付金 476,265 △ 15,926

県 補 助 金

3,217,021 2,468,840 △ 748,181 △ 23.3

介 護 基 盤 緊急 整 備臨 時 特 例 補助金

0 △ 274,928 児童福祉施設等整備事業費補

助金 0 △ 78,345

戸別所得補償経営安定推進事

業費補助金 0 △ 99,430

成24年発生農地 農業用施

設災害復旧事業補助金 0 △ 172,236

市町村合併特別交付金 260,300 △ 173,300

県 委 託 金

511,137 563,742 52,605 10.3

参議院議員通常選挙委託金 0 △ 95,384

農林業センサス交付金 18,426 18,400

県有消雪施設管理委託金 5,922 △ 11,594 成 25 年発生農地 農業用施

設災害復旧事業委託金 43,496 43,496

県 貸 付 金

74,000 65,000 △ 9,000 △ 12.2 地方産業育成資金貸付金 65,000 △ 9,000

県 担金 前年度に比べ 15,2196.5% 増加 県補助金 74,818 万 23.3 減少 県委託金 5,260 10.3 増加 県貸付金 900 12.2 少し いる

(27)

お 市町村合併推進に対する県の財政支援策 し 新市建設計画に位置付け た事 業につい 17年度 の10年間 合計65億 の市町村合併特別交付金の措置 さ お

26年度 26,030 交付さ いる

17款 財産収入

単位: ・%

区 分 予算現額 A

調 定 額 B

収入済額

C 収入未済額

(C) (A)

(C) (B) 25 年 度 834,085,000 854,711,031 849,151,431 5,559,600 101.8 99.3 26 年 度 818,419,000 839,848,578 838,103,888 1,744,690 102.4 99.8

対前 年度

増減額

15,666,000

△ 14,862,453

11,047,543 △ 3,814,910

増減率 △ 1.9 △ 1.7 △ 1.3 △ 68.6

収入済額 8億3,810万 歳入総額の0.7%に当た 前年度に比べ1,104万 1.3% 減少し いる 収入未済額の主 の 建物貸付収入及び土地売払収入 あ 前年度に比 べ381万 68.6% 減少し いる

収入済額の内訳 次の お ある

単位: ・%

区 分 25 年 度 26 年 度 増 減 額 増 減 率

財 産 運 用 収 入 305,216,349 312,999,406 7,783,057 2.6 財 産 売 払 収 入 543,935,082 525,104,482 △ 18,830,600 △ 3.5 計 849,151,431 838,103,888 11,047,543 1.3

財産運用収入 7782.6% 増加 財産売払収入 1,8833.5% 減少し い る こ 主に 土地貸付収入 1,585万 増加し 土地売払収入 1,877万 減少したこ

による の ある 18款 寄 附 金

単位: ・%

区 分 予算現額 A 調 定 額 B 収入済額 C (C) (A) (C) (B) 25 年 度 195,102,000 199,120,020 199,120,020 102.1 100 26 年 度 35,696,000 242,154,751 242,154,751 678.4 100 対前

年度

増減額 △ 159,406,000 43,034,731 43,034,731

増減率 81.7 21.6 21.6

収入済額 24,215万 前年度に比べ4,30321.6% 増加し いる こ 主に 新幹線新駅周辺整備事業寄附金(6,500万 ) 消防施設費寄附金(5,900万 ) 上越科 学館管理運営費寄附金(4,700) 減少した のの 水族博物館整備運営寄附金 2 億 3,569万 皆増したこ による の ある

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