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事業未収金 未収金

合 計

支払資金の範囲に含まれる前払費用 長期前払費用からの振替額

       貸借対照表計上額

別紙3

法人名:社会福祉法人 三徳会

拠点区分名:成幸拠点 (単位:円)

指定介護老人福祉施 設成幸ホーム

指定短期入所生活介 護成幸ホーム

指定通所介護成幸在 宅サービスセンター

指定認知症対応型通 所介護成幸在宅サー ビス

指定居宅介護支援成 幸在宅介護支援セン ター

成幸在宅介護支援セ ンター

合 計 内部取引消去 拠点区分合計 事業活動による収支

収 入

介護保険事業収入 344,988,170 51,947,783 49,357,058 27,152,824 46,595,475 29,032,416 549,073,726 0 549,073,726

施設介護料収入 271,136,316 0 0 0 0 0 271,136,316 0 271,136,316

介護報酬収入 243,204,976 0 0 0 0 0 243,204,976 0 243,204,976

利用者負担金収入(公費) 1,289,329 0 0 0 0 0 1,289,329 0 1,289,329

利用者負担金収入(一般) 26,642,011 0 0 0 0 0 26,642,011 0 26,642,011

居宅介護料収入 0 43,612,717 28,858,492 0 0 0 72,471,209 0 72,471,209

(介護報酬収入) 0 38,441,266 25,449,412 0 0 0 63,890,678 0 63,890,678

介護報酬収入 0 38,036,588 25,449,412 0 0 0 63,486,000 0 63,486,000

介護予防報酬収入 0 404,678 0 0 0 0 404,678 0 404,678

(利用者負担金収入) 0 5,171,451 3,409,080 0 0 0 8,580,531 0 8,580,531

介護負担金収入(公費) 0 143,549 125,191 0 0 0 268,740 0 268,740

介護負担金収入(一般) 0 4,977,357 3,283,889 0 0 0 8,261,246 0 8,261,246

介護予防負担金収入(公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

介護予防負担金収入(一般) 0 50,545 0 0 0 0 50,545 0 50,545

地域密着型介護料収入 0 0 0 21,801,318 0 0 21,801,318 0 21,801,318

(介護報酬収入) 0 0 0 18,112,211 0 0 18,112,211 0 18,112,211

介護報酬収入 0 0 0 17,963,183 0 0 17,963,183 0 17,963,183

介護予防報酬収入 0 0 0 149,028 0 0 149,028 0 149,028

(利用者負担金収入) 0 0 0 3,689,107 0 0 3,689,107 0 3,689,107

介護負担金収入(一般) 0 0 0 3,672,547 0 0 3,672,547 0 3,672,547

介護予防負担金収入(一般) 0 0 0 16,560 0 0 16,560 0 16,560

居宅介護支援介護料収入 0 0 0 0 44,271,315 0 44,271,315 0 44,271,315

居宅介護支援介護料収入 0 0 0 0 44,271,315 0 44,271,315 0 44,271,315

介護予防・日常生活支援総合事業収入 0 0 7,195,892 0 0 0 7,195,892 0 7,195,892

事業費収入 0 0 6,460,798 0 0 0 6,460,798 0 6,460,798

事業負担金収入(公費) 0 0 142,636 0 0 0 142,636 0 142,636

事業負担金収入(一般) 0 0 592,458 0 0 0 592,458 0 592,458

利用者等利用料収入 63,057,400 8,335,066 3,232,270 1,245,610 0 0 75,870,346 0 75,870,346

施設サービス利用料収入 4,855,360 0 0 0 0 0 4,855,360 0 4,855,360

居宅介護サービス利用料収入 0 52,446 89,500 0 0 0 141,946 0 141,946

地域密着型介護サービス利用料収入 0 0 0 34,400 0 0 34,400 0 34,400

食費収入(公費) 182,400 0 0 0 0 0 182,400 0 182,400

食費収入(一般) 37,055,060 4,841,640 2,770,200 1,077,000 0 0 45,743,900 0 45,743,900

居住費収入(一般) 20,389,610 3,371,600 0 0 0 0 23,761,210 0 23,761,210

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 0 0 33,700 0 0 0 33,700 0 33,700

その他の利用料収入 574,970 69,380 338,870 134,210 0 0 1,117,430 0 1,117,430

その他の事業収入 10,794,454 0 10,070,404 4,105,896 2,324,160 29,032,416 56,327,330 0 56,327,330

補助金事業収入 9,267,384 0 0 0 0 0 9,267,384 0 9,267,384

受託事業収入 107,070 0 10,070,404 4,105,896 2,324,160 29,032,416 45,639,946 0 45,639,946

その他の事業収入 1,420,000 0 0 0 0 0 1,420,000 0 1,420,000

借入金利息補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0

経常経費寄附金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受取利息配当金収入 220,507 0 0 0 0 0 220,507 0 220,507

その他の収入 859,189 15,000 84,000 0 202,000 0 1,160,189 0 1,160,189

受入研修費収入 392,000 0 84,000 0 202,000 0 678,000 0 678,000

利用者等外給食収入 19,200 0 0 0 0 0 19,200 0 19,200

雑収入 447,989 15,000 0 0 0 0 462,989 0 462,989

流動資産評価益等による資金増加額 0 0 0 0 0 0 0 0 0

事業活動収入計(1) 346,067,866 51,962,783 49,441,058 27,152,824 46,797,475 29,032,416 550,454,422 0 550,454,422

支 出

人件費支出 235,058,273 33,198,144 37,375,985 22,407,378 43,749,379 10,937,344 382,726,503 0 382,726,503

職員給料支出 125,970,991 21,383,486 16,880,257 10,128,167 25,969,046 6,492,268 206,824,215 0 206,824,215

職員賞与支出 34,955,079 5,656,915 5,214,834 3,110,662 7,759,568 1,939,880 58,636,938 0 58,636,938

非常勤職員給与支出 37,382,898 1,171,800 8,111,447 4,866,874 4,029,747 1,007,439 56,570,205 0 56,570,205

派遣職員費支出 260,123 0 2,480,377 1,488,226 0 0 4,228,726 0 4,228,726

退職給付支出 8,586,010 896,400 530,812 318,488 607,920 151,980 11,091,610 0 11,091,610

法定福利費支出 27,903,172 4,089,543 4,158,258 2,494,961 5,383,098 1,345,777 45,374,809 0 45,374,809

事業費支出 75,674,157 9,700,472 6,942,193 2,995,954 425,047 135,716 95,873,539 0 95,873,539

給食費支出 37,632,618 4,895,090 3,569,543 1,309,107 0 0 47,406,358 0 47,406,358

介護用品費支出 5,868,697 1,169,407 32,176 15,986 0 0 7,086,266 0 7,086,266

保健衛生費支出 2,093,181 220,007 126,813 63,168 23,087 5,876 2,532,132 0 2,532,132

教養娯楽費支出 1,031,549 0 185,293 85,048 0 0 1,301,890 0 1,301,890

水道光熱費支出 21,708,216 2,588,808 1,618,005 809,005 188,767 53,934 26,966,735 0 26,966,735

消耗器具備品費支出 5,258,325 624,656 360,344 183,785 109,567 38,288 6,574,965 0 6,574,965

保険料支出 608,623 77,302 228,344 114,021 38,610 9,760 1,076,660 0 1,076,660

賃借料支出 601,214 89,812 57,806 34,432 64,562 27,664 875,490 0 875,490

車輌費支出 28,780 0 517,419 258,324 0 0 804,523 0 804,523

雑支出 842,954 35,390 246,450 123,078 454 194 1,248,520 0 1,248,520

事務費支出 23,316,249 5,970,548 7,166,947 3,684,112 1,657,160 556,440 42,351,456 0 42,351,456

福利厚生費支出 1,371,038 212,000 186,779 112,071 211,880 52,970 2,146,738 0 2,146,738

職員被服費支出 463,584 42,594 69,791 41,877 52,953 13,239 684,038 0 684,038

旅費交通費支出 57,656 966 7,662 3,994 11,391 2,848 84,517 0 84,517

研修研究費支出 276,318 11,520 10,100 6,063 51,595 12,899 368,495 0 368,495

事務消耗品費支出 1,111,310 89,478 82,497 45,632 194,142 50,495 1,573,554 0 1,573,554

印刷製本費支出 229,676 46,567 37,094 22,100 41,437 17,758 394,632 0 394,632

修繕費支出 1,752,601 134,127 298,559 149,912 17,334 6,218 2,358,751 0 2,358,751

通信運搬費支出 863,518 180,427 191,946 140,667 685,230 261,946 2,323,734 0 2,323,734

広報費支出 396,407 0 0 0 0 0 396,407 0 396,407

業務委託費支出 12,274,877 4,772,278 5,431,688 2,712,090 128,233 34,174 25,353,340 0 25,353,340

手数料支出 955,060 141,323 113,471 67,020 125,060 53,595 1,455,529 0 1,455,529

土地・建物賃借料支出 371,808 0 247,996 123,812 0 0 743,616 0 743,616

租税公課支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0

保守料支出 2,337,070 338,043 424,496 226,418 94,682 39,345 3,460,054 0 3,460,054

渉外費支出 542,447 925 30,451 15,273 823 353 590,272 0 590,272

諸会費支出 184,600 0 34,417 17,183 41,920 10,480 288,600 0 288,600

雑支出 128,279 300 0 0 480 120 129,179 0 129,179

利用者負担軽減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0

支払利息支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他の支出 20,267 0 1,843 0 0 0 22,110 0 22,110

利用者等外給食費支出 19,200 0 0 0 0 0 19,200 0 19,200

雑支出 1,067 0 1,843 0 0 0 2,910 0 2,910

流動資産評価損等による資金減少額 0 0 0 0 0 0 0 0 0

事業活動支出計(2) 334,068,946 48,869,164 51,486,968 29,087,444 45,831,586 11,629,500 520,973,608 0 520,973,608

事業活動資金収支差額 (3=1-2) 11,998,920 3,093,619△ 2,045,910△ 1,934,620 965,889 17,402,916 29,480,814 0 29,480,814

施設整備等による収支 収 入

施設整備等補助金収入 7,500,000 0 0 0 0 0 7,500,000 0 7,500,000

施設整備等補助金収入 7,500,000 0 0 0 0 0 7,500,000 0 7,500,000

施設整備等寄附金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0

設備資金借入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0

固定資産売却収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他の施設整備等による収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0

施設整備等収入計(4) 7,500,000 0 0 0 0 0 7,500,000 0 7,500,000

支 出

固定資産取得支出 15,766,800 260,232 340,144 123,500 231,563 99,241 16,821,480 0 16,821,480

車輌運搬具取得支出 230,520 0 0 0 0 0 230,520 0 230,520

器具及び備品取得支出 11,337,240 260,232 207,304 123,500 231,563 99,241 12,259,080 0 12,259,080

固定資産除却・廃棄支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ファイナンス・リース債務の返済支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他の施設整備等による支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0

施設整備等支出計(5) 15,766,800 260,232 340,144 123,500 231,563 99,241 16,821,480 0 16,821,480

施設整備等資金収支差額(6=4-5) △ 8,266,800△ 260,232△ 340,144△ 123,500△ 231,563△ 99,241△ 9,321,480 0△ 9,321,480 その他の活動による収支

収 入

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長期運営資金借入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長期貸付金回収収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投資有価証券売却収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0

積立資産取崩収入 3,363,770 345,000 0 0 0 0 3,708,770 0 3,708,770

退職給付引当資産取崩収入 3,363,770 345,000 0 0 0 0 3,708,770 0 3,708,770

事業区分間長期借入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0

拠点区分間長期借入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0

事業区分間繰入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0

拠点区分間繰入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他の活動による収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他の活動収入計(7) 3,363,770 345,000 0 0 0 0 3,708,770 0 3,708,770

支 出

長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投資有価証券取得支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0

積立資産支出 2,296,550 369,840 338,674 203,206 542,064 135,516 3,885,850 0 3,885,850

退職給付引当資産支出 2,296,550 369,840 338,674 203,206 542,064 135,516 3,885,850 0 3,885,850

事業区分間長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0

拠点区分間長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0

事業区分間長期借入金返済支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0

拠点区分間長期借入金返済支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0

事業区分間繰入金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0

拠点区分間繰入金支出 5,932,173 0 0 0 0 0 5,932,173 0 5,932,173

その他の活動による支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他の活動支出計(8) 8,228,723 369,840 338,674 203,206 542,064 135,516 9,818,023 0 9,818,023

その他の活動資金収支差額 (9=7-8) △ 4,864,953△ 24,840△ 338,674△ 203,206△ 542,064△ 135,516△ 6,109,253 0△ 6,109,253 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) △ 1,132,833 2,808,547△ 2,724,728△ 2,261,326 192,262 17,168,159 14,050,081 0 14,050,081

前期末支払資金残高(11) △ 25,147,195 39,420,820 15,028,448△ 21,324,202△ 11,242,794 48,221,953 44,957,030 0 44,957,030

当期末支払資金残高(10+11) △ 26,280,028 42,229,367 12,303,720△ 23,585,528△ 11,050,532 65,390,112 59,007,111 0 59,007,111 勘 定 科 目

サービス区分

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

別紙4

法人名:社会福祉法人 三徳会

拠点区分名:成幸拠点 (単位:円)

指定介護老人福祉施 設成幸ホーム

指定短期入所生活介 護成幸ホーム

指定通所介護成幸在 宅サービスセンター

指定認知症対応型通 所介護成幸在宅サー ビス

指定居宅介護支援成 幸在宅介護支援セン ター

成幸在宅介護支援セ ンター

合 計 内部取引消去 拠点区分合計 サービス活動増減の部

収 益

介護保険事業収益 344,988,170 51,947,783 49,357,058 27,152,824 46,595,475 29,032,416 549,073,726 0 549,073,726

施設介護料収益 271,136,316 0 0 0 0 0 271,136,316 0 271,136,316

介護報酬収益 243,204,976 0 0 0 0 0 243,204,976 0 243,204,976

利用者負担金収益(公費) 1,289,329 0 0 0 0 0 1,289,329 0 1,289,329

利用者負担金収益(一般) 26,642,011 0 0 0 0 0 26,642,011 0 26,642,011

居宅介護料収益 0 43,612,717 28,858,492 0 0 0 72,471,209 0 72,471,209

(介護報酬収益) 0 38,441,266 25,449,412 0 0 0 63,890,678 0 63,890,678

介護報酬収益 0 38,036,588 25,449,412 0 0 0 63,486,000 0 63,486,000

介護予防報酬収益 0 404,678 0 0 0 0 404,678 0 404,678

(利用者負担金収益) 0 5,171,451 3,409,080 0 0 0 8,580,531 0 8,580,531

介護負担金収益(公費) 0 143,549 125,191 0 0 0 268,740 0 268,740

介護負担金収益(一般) 0 4,977,357 3,283,889 0 0 0 8,261,246 0 8,261,246

介護予防負担金収益(公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

介護予防負担金収益(一般) 0 50,545 0 0 0 0 50,545 0 50,545

地域密着型介護料収益 0 0 0 21,801,318 0 0 21,801,318 0 21,801,318

(介護報酬収益) 0 0 0 18,112,211 0 0 18,112,211 0 18,112,211

介護報酬収益 0 0 0 17,963,183 0 0 17,963,183 0 17,963,183

介護予防報酬収益 0 0 0 149,028 0 0 149,028 0 149,028

(利用者負担金収益) 0 0 0 3,689,107 0 0 3,689,107 0 3,689,107

介護負担金収益(一般) 0 0 0 3,672,547 0 0 3,672,547 0 3,672,547

介護予防負担金収益(一般) 0 0 0 16,560 0 0 16,560 0 16,560

居宅介護支援介護料収益 0 0 0 0 44,271,315 0 44,271,315 0 44,271,315

居宅介護支援介護料収益 0 0 0 0 44,271,315 0 44,271,315 0 44,271,315

介護予防・日常生活支援総合事業収益 0 0 7,195,892 0 0 0 7,195,892 0 7,195,892

事業費収益 0 0 6,460,798 0 0 0 6,460,798 0 6,460,798

事業負担金収益(公費) 0 0 142,636 0 0 0 142,636 0 142,636

事業負担金収益(一般) 0 0 592,458 0 0 0 592,458 0 592,458

利用者等利用料収益 63,057,400 8,335,066 3,232,270 1,245,610 0 0 75,870,346 0 75,870,346

施設サービス利用料収益 4,855,360 0 0 0 0 0 4,855,360 0 4,855,360

居宅介護サービス利用料収益 0 52,446 89,500 0 0 0 141,946 0 141,946

地域密着型介護サービス利用料収益 0 0 0 34,400 0 0 34,400 0 34,400

食費収益(公費) 182,400 0 0 0 0 0 182,400 0 182,400

食費収益(一般) 37,055,060 4,841,640 2,770,200 1,077,000 0 0 45,743,900 0 45,743,900

居住費収益(一般) 20,389,610 3,371,600 0 0 0 0 23,761,210 0 23,761,210

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 0 0 33,700 0 0 0 33,700 0 33,700

その他の利用料収益 574,970 69,380 338,870 134,210 0 0 1,117,430 0 1,117,430

その他の事業収益 10,794,454 0 10,070,404 4,105,896 2,324,160 29,032,416 56,327,330 0 56,327,330

補助金事業収益 9,267,384 0 0 0 0 0 9,267,384 0 9,267,384

受託事業収益 107,070 0 10,070,404 4,105,896 2,324,160 29,032,416 45,639,946 0 45,639,946

その他の事業収益 1,420,000 0 0 0 0 0 1,420,000 0 1,420,000

経常経費寄附金収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他の収益 447,977 15,000 0 0 0 0 462,977 0 462,977

サービス活動収益計(1) 345,436,147 51,962,783 49,357,058 27,152,824 46,595,475 29,032,416 549,536,703 0 549,536,703

費 用

人件費 233,034,232 33,882,260 37,503,027 22,501,844 43,997,322 10,999,341 381,918,026 0 381,918,026

職員給料 125,970,991 21,383,486 16,880,257 10,128,167 25,969,046 6,492,268 206,824,215 0 206,824,215

職員賞与 23,252,833 4,254,111 3,514,670 2,108,802 5,228,773 1,307,193 39,666,382 0 39,666,382

賞与引当金繰入 10,745,425 2,062,080 1,488,532 893,120 2,236,674 559,168 17,984,999 0 17,984,999

非常勤職員給与 37,382,898 1,171,800 8,111,447 4,866,874 4,029,747 1,007,439 56,570,205 0 56,570,205

派遣職員費 260,123 0 2,480,377 1,488,226 0 0 4,228,726 0 4,228,726

退職給付費用 7,518,790 921,240 869,486 521,694 1,149,984 287,496 11,268,690 0 11,268,690

法定福利費 27,903,172 4,089,543 4,158,258 2,494,961 5,383,098 1,345,777 45,374,809 0 45,374,809

事業費 75,674,157 9,700,472 6,942,193 2,995,954 425,047 135,716 95,873,539 0 95,873,539

給食費 37,632,618 4,895,090 3,569,543 1,309,107 0 0 47,406,358 0 47,406,358

介護用品費 5,868,697 1,169,407 32,176 15,986 0 0 7,086,266 0 7,086,266

保健衛生費 2,093,181 220,007 126,813 63,168 23,087 5,876 2,532,132 0 2,532,132

教養娯楽費 1,031,549 0 185,293 85,048 0 0 1,301,890 0 1,301,890

水道光熱費 21,708,216 2,588,808 1,618,005 809,005 188,767 53,934 26,966,735 0 26,966,735

消耗器具備品費 5,258,325 624,656 360,344 183,785 109,567 38,288 6,574,965 0 6,574,965

保険料 608,623 77,302 228,344 114,021 38,610 9,760 1,076,660 0 1,076,660

賃借料 601,214 89,812 57,806 34,432 64,562 27,664 875,490 0 875,490

車輌費 28,780 0 517,419 258,324 0 0 804,523 0 804,523

雑費 842,954 35,390 246,450 123,078 454 194 1,248,520 0 1,248,520

事務費 23,316,249 5,970,548 7,166,947 3,684,112 1,657,160 556,440 42,351,456 0 42,351,456

福利厚生費 1,371,038 212,000 186,779 112,071 211,880 52,970 2,146,738 0 2,146,738

職員被服費 463,584 42,594 69,791 41,877 52,953 13,239 684,038 0 684,038

旅費交通費 57,656 966 7,662 3,994 11,391 2,848 84,517 0 84,517

研修研究費 276,318 11,520 10,100 6,063 51,595 12,899 368,495 0 368,495

事務消耗品費 1,111,310 89,478 82,497 45,632 194,142 50,495 1,573,554 0 1,573,554

印刷製本費 229,676 46,567 37,094 22,100 41,437 17,758 394,632 0 394,632

修繕費 1,752,601 134,127 298,559 149,912 17,334 6,218 2,358,751 0 2,358,751

通信運搬費 863,518 180,427 191,946 140,667 685,230 261,946 2,323,734 0 2,323,734

広報費 396,407 0 0 0 0 0 396,407 0 396,407

業務委託費 12,274,877 4,772,278 5,431,688 2,712,090 128,233 34,174 25,353,340 0 25,353,340

手数料 955,060 141,323 113,471 67,020 125,060 53,595 1,455,529 0 1,455,529

土地・建物賃借料 371,808 0 247,996 123,812 0 0 743,616 0 743,616

租税公課 0 0 0 0 0 0 0 0 0

保守料 2,337,070 338,043 424,496 226,418 94,682 39,345 3,460,054 0 3,460,054

渉外費 542,447 925 30,451 15,273 823 353 590,272 0 590,272

諸会費 184,600 0 34,417 17,183 41,920 10,480 288,600 0 288,600

雑費 128,279 300 0 0 480 120 129,179 0 129,179

利用者負担軽減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0

減価償却費 44,126,072 5,988,907 5,686,423 2,827,557 10,282 2,571 58,641,812 0 58,641,812

国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 13,967,076△ 1,808,352△ 2,042,569 0 0 0△ 17,817,997 0△ 17,817,997

徴収不能額 0 0 0 0 0 0 0 0 0

徴収不能引当金繰入 2,552 40 7,685 3,837 0 0 14,114 0 14,114

その他の費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0

サービス活動費用計(2) 362,186,186 53,733,875 55,263,706 32,013,304 46,089,811 11,694,068 560,980,950 0 560,980,950

サービス活動増減差額(3=1-2) △ 16,750,039△ 1,771,092△ 5,906,648△ 4,860,480 505,664 17,338,348△ 11,444,247 0△ 11,444,247 サービス活動外増減の部

収 益

借入金利息補助金収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受取利息配当金収益 220,507 0 0 0 0 0 220,507 0 220,507

有価証券評価益 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有価証券売却益 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投資有価証券評価益 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投資有価証券売却益 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他のサービス活動外収益 411,212 0 84,000 0 202,000 0 697,212 0 697,212

受入研修費収益 392,000 0 84,000 0 202,000 0 678,000 0 678,000

利用者等外給食収益 19,200 0 0 0 0 0 19,200 0 19,200

雑収益 12 0 0 0 0 0 12 0 12

サービス活動外収益計(4) 631,719 0 84,000 0 202,000 0 917,719 0 917,719

費 用

支払利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有価証券評価損 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有価証券売却損 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投資有価証券評価損 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投資有価証券売却損 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他のサービス活動外費用 20,267 0 1,843 0 0 0 22,110 0 22,110

利用者等外給食費 19,200 0 0 0 0 0 19,200 0 19,200

雑損失 1,067 0 1,843 0 0 0 2,910 0 2,910

サービス活動外費用計(5) 20,267 0 1,843 0 0 0 22,110 0 22,110

サービス活動外増減差額(6=4-5) 611,452 0 82,157 0 202,000 0 895,609 0 895,609

経常増減差額(7=3+6) △ 16,138,587△ 1,771,092△ 5,824,491△ 4,860,480 707,664 17,338,348△ 10,548,638 0△ 10,548,638 勘 定 科 目

サービス区分

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名:社会福祉法人 三徳会 拠点区分名:成幸拠点

1.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

  ①有形固定資産(リース資産を除く)

    当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

  ②無形固定資産(リース資産を除く)

    当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

(2)徴収不能引当金の計上基準

    当拠点区分において、期末時の利用者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の    債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当    金として計上している。

(3)賞与引当金の計上基準

    当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち    当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(4)退職給付引当金の計上基準

  ①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

    当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出    に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

  ②東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

    当拠点区分において、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を    退職給付引当金に計上している。

(5)国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

    当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年 7月27日厚生労働省雇    用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0727第1号・社援発0727第1号・老発    0727第1号、最終改正平成27年9月25日雇児発0925第1号・社援発0925第1号・老発0925第1号、以下「会    計基準」という。)に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、

   当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の    費用化に伴い、取崩を実施している。

(6)消費税の取扱い

    当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

    該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

   当拠点区分において、職員のうち就業規則第3条に規定する常時施設の業務に従事する者については   退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法   に基づく退職手当共済制度に加入している。更に、就業規則第3条に規定する常時施設の業務に従事す   る者のうち希望する者は、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福   祉協議会従事者共済会」に加入している。

4.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

   当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりである。

   (1)成幸拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)    (2)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

       ア.指定介護老人福祉施設成幸ホーム

       イ.指定(予防)短期入所生活介護 成幸ショートステイ        ウ.指定(予防)通所介護成幸在宅サービスセンター

       エ.指定(予防)認知症対応型通所介護成幸在宅サービスセンター        オ.指定居宅介護支援成幸在宅介護支援センター

       カ.成幸在宅介護支援センター

   (3)「社会福祉法人会計基準の運用上の取扱い等について」(平成23年 7月27日厚生労働省雇用均       等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉       課長、老健局総務課長通知、雇児総発0727第3号・社援基発0727第1号・障障発0727第2号・老       総発0727第1号、最終改正平成27年9月25日雇児総発0925第1号・社援基発0925第1号・障障発0925       第2号・老総発0925第1号、以下「運用指針」という。)5(3)の規定に基づき、拠点区分資金収       支明細書(会計基準別紙3)の作成は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

   基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

401,301,410 0 0 401,301,410

599,805,141 4,082,400 48,796,852 555,090,689 1,001,106,551 4,082,400 48,796,852 956,392,099

6.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し     該当する事項はない。

7.担保に供している資産

    該当する事項はない。

財務諸表に対する注記(拠点区分用)

平成28年 3月31日現在

基本財産の種類 土地

建物

合 計

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