第2表 平成21年度一般会計歳入予算額と決算額

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平成 28 年度西粟倉村一般会計及び特別会計歳入歳出決算等について 決算額 歳入総額歳出総額差引額 一般会計 ( 単位 : 千円 ) 平成 27 年度 平成 28 年度 前年比較 2,255,329 2,772, ,864 2,077,021 2,630, , ,

平成 28 年度西粟倉村一般会計及び特別会計歳入歳出決算等について 決算額 歳入総額歳出総額差引額 一般会計 ( 単位 : 千円 ) 平成 27 年度 平成 28 年度 前年比較 2,255,329 2,772, ,864 2,077,021 2,630, , ,

なお、基金はすべて預金され証書、通帳を確認した結果相違ないことを認めま    す。 (総務企画課)    景気の動向は緩やかに持ち直しているされていますが、地方創生の名の下に   各種施策に財源が集中する一方で、基本施策の補助事業の補助割合は縮減されて   おり、国の財政政策の動向による今後の地方財政への影響は不透明な状況にあり   ます。基幹施設整備も本格化し、5次西粟倉村総合振興計画の財政シミュレー   ションに基づき、毎年度の事業の適正な予算管理事業評価に基づいた進捗管理   を徹底するなど引き続き行財政改革を行っていただき、計画的で健全な行財政運   営に取り組んで頂きたい思います。
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一般会計当初予算款別比較 ( 歳入 ) ( 単位 : 万円,%) 平成 27 年度予算 平成 26 年度予算 差引増減額 対前年 款 別 (A) (B) (A)-(B)=(C) 度伸率 金 額 構成比 構成比 (C)/(B) 1 市 税 314, , ,020

一般会計当初予算款別比較 ( 歳入 ) ( 単位 : 万円,%) 平成 27 年度予算 平成 26 年度予算 差引増減額 対前年 款 別 (A) (B) (A)-(B)=(C) 度伸率 金 額 構成比 構成比 (C)/(B) 1 市 税 314, , ,020

 1款 公債費   ・・・ 国や金融機関などから借り入れた市債の元金・利子の償還に関する経費 項 番 事  業  名 新 規 拡 充 ( 万 円 ) 金   担 当 課 事  業  概  要 12-1 公債費(元金) 10億8,203 財務課 財政係 金融機関からの借入金の元金を返 済します。 12-2 公債費(利子) 1億6,154 財務課 財政係 金融機関からの借入金の利息を支 払います。

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一般会計当初予算款別比較 ( 歳入 ) ( 単位 : 万円,%) 平成 28 年度予算 平成 27 年度予算 差引増減額 対前年 款 別 (A) (B) (A)-(B)=(C) 度伸率 金 額 構成比 構成比 (C)/(B) 1 市 税 312, , ,822

一般会計当初予算款別比較 ( 歳入 ) ( 単位 : 万円,%) 平成 28 年度予算 平成 27 年度予算 差引増減額 対前年 款 別 (A) (B) (A)-(B)=(C) 度伸率 金 額 構成比 構成比 (C)/(B) 1 市 税 312, , ,822

分担金及び負担金・・・工事に関する受益者分担金や保育料などの利用者負担金 繰入金・・・財政調整基金(市の定期貯金)などの基金を取り崩し、一般会計(市の普通預金)に繰り入れるもの 市債・・・市の長期借入金で、臨時財政対策債(いわゆる赤字地方債)建設地方債がある 自主財源・・・市税、分担金及び負担金、繰入金など市が自主的に収入できる財源

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平成12年度帯広市一般会計補正予算(第 号)

平成12年度帯広市一般会計補正予算(第 号)

)みなし償却制度の廃止に伴う移行処理について 平成 26 年 3 月 31 日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に 資本剰余金として整理しているについては、平成 26 年 3 月 31 日以前に取得又は改良 した資産で、取得又は改良した資産補助金等の対応関係を個別に把握できる資産を 除いたすべての資産(ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資 産は除く。)を対象した按分等の方法を用いて、勘定科目とともに適正かつ合理的に 整理している。
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平成26年度当初予算概要(一般会計・特別会計)

平成26年度当初予算概要(一般会計・特別会計)

1 市 税 19, 956, 000 27. 3% 19, 956, 000 39. 9% 19, 976, 000 △ 20, 000 △ 0. 1% 地 方 譲 与 税 1, 010, 000 1. 4% 1, 010, 000 2. 0% 1, 170, 000 △ 160, 000 △ 13. 7% 3 利 子 割 交 付 金 56, 000 0. 1% 56, 000 0. 1% 55, 000 1, 000 1. 8% 4 配 当 割 交 付 金 31, 000 0. 0% 31, 000 0. 1% 23, 000 8, 000 34. 8% 5 株式等譲渡所得割交付金 5, 000 0. 0% 5, 000 0. 0% 5, 000 0 0. 0% 6 地 方 消 費 税 交 付 金 1, 860, 000 2. 5% 1, 860, 000 3. 7% 1, 550, 000 310, 000 20. 0% 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 53, 000 0. 1% 53, 000 0. 1% 52, 000 1, 000 1. 9% 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 65, 000 0. 1% 65, 000 0. 1% 160, 000 △ 95, 000 △ 59. 4% 9 国有提供施設助成交付金 800 0. 0% 800 0. 0% 600 200 33. 3% 10 地 方 特 例 交 付 金 67, 000 0. 1% 67, 000 0. 1% 68, 000 △ 1, 000 △ 1. 5% 11 地 方 交 付 税 23, 400, 000 32. 1% 23, 400, 000 46. 7% 23, 400, 000 0 0. 0% 12 交 通 安 全 特 別 交 付 金 27, 000 0. 0% 27, 000 0. 1% 30, 000 △ 3, 000 △ 10. 0% 13 分 担 金 及 び 負 担 金 1, 432, 546 2. 0% 0 0. 0% 1, 440, 187 △ 7, 641 △ 0. 5% 14 使 用 料 及 び 手 数 料 1, 566, 952 2. 1% 46, 917 0. 1% 1, 544, 531 22, 421 1. 5% 15 国 庫 支 出 金 8, 798, 941 12. 1% 0 0. 0% 8, 040, 420 758, 521 9. 4% 16 県 支 出 金 5, 246, 986 7. 2% 14, 694 0. 0% 5, 275, 967 △ 28, 981 △ 0. 5% 17 財 産 収 入 320, 072 0. 4% 289, 947 0. 6% 189, 013 131, 059 69. 3% 18 寄 付 金 70, 070 0. 1% 0 0. 0% 5, 269 64, 801 1229. 9% 19 繰 入 金 219, 785 0. 3% 0 0. 0% 1, 311, 357 △ 1, 091, 572 △ 83. 2% 20 繰 越 金 10 0. 0% 10 0. 0% 156, 770 △ 156, 760 △ 100. 0% 21 諸 収 入 2, 187, 038 3. 0% 190, 219 0. 4% 2, 107, 986 79, 052 3. 8% 22 市 債 6, 626, 800 9. 1% 3, 000, 000 6. 0% 7, 153, 900 △ 527, 100 △ 7. 4% う ち 臨 時 財 政 対 策 債 3, 000, 000 4. 1% 3, 000, 000 6. 0% 3, 200, 000 △ 200, 000 △ 6. 3% う ち 建 設 事 業 等 債 3, 626, 800 5. 0% 0 0. 0% 3, 953, 900 △ 327, 100 △ 8. 3% 73, 000, 000 100. 0% 50, 072, 587 100. 0% 73, 715, 000 △ 715, 000 △ 1. 0% 合  計
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平成 30 年度総務省所管予算 ( 案 ) の概要 第 1 一般会計 平成 30 年度予定額平成 29 年度予算額比較増減額 16 兆 969 億円 16 兆 1,772 億円 803 億円 区分地方交付税等財源繰入れ一般歳出恩給費その他政策的経費 総務省所管合計 平成 30 年度予定額 平成 29

平成 30 年度総務省所管予算 ( 案 ) の概要 第 1 一般会計 平成 30 年度予定額平成 29 年度予算額比較増減額 16 兆 969 億円 16 兆 1,772 億円 803 億円 区分地方交付税等財源繰入れ一般歳出恩給費その他政策的経費 総務省所管合計 平成 30 年度予定額 平成 29

(4) マイナンバーカードを活用した住民総活躍・地域の消費拡大サイクル構築プロジェクトの 全国展開(マイキープラットフォーム構想の推進) 4.7(0.3) ・ マイナンバーカードを活用し、様々な利用者カードを一枚にするとともに、各地方公共団体 のボランティアポイントなどをクラウド化することに併せ、クレジットカードなどのポイントやマイレ ージを地域経済応援ポイントとして全国各地に導入・合算し、住民の公益的活動の支援地 域の消費拡大につなげる「住民総活躍・地域の消費拡大サイクル」を全国的に確立
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平成 7 年度高知県一般会計補正予算平成 7 年度高知県の一般会計の補正予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,6,76 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,75,5 千円とする 歳入歳出予算の補正のの区分及び当該区

平成 7 年度高知県一般会計補正予算平成 7 年度高知県の一般会計の補正予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,6,76 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,75,5 千円とする 歳入歳出予算の補正のの区分及び当該区

    変   更                                                                            (単位千円) 起 債 の 目 的 限 度  起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法 限 度  起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法         補         正         前                 補         正         後        
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平成 31 年度消防庁予算 ( 案 ) の概要 H31 当初 一般会計予算額 億円 ( 対前年度比 42.0 億円 33.5% 増 ) 復興特別会計予算額 26.7 億円 ( 対前年度比 9.4 億円 54.0% 増 ) H30 補正予算額 ( 案 ) 45.1 億円 ( 一般会計 )

平成 31 年度消防庁予算 ( 案 ) の概要 H31 当初 一般会計予算額 億円 ( 対前年度比 42.0 億円 33.5% 増 ) 復興特別会計予算額 26.7 億円 ( 対前年度比 9.4 億円 54.0% 増 ) H30 補正予算額 ( 案 ) 45.1 億円 ( 一般会計 )

被災地における消防防災体制の充実強化(復興特別会計) ・通信等の技術に関する専門的な知見を有するアドバイザーの地方公共団体への派遣等 0.2億円 ・平成30年7月豪雨を受けた防災情報伝達手段の整備促進のための優良事例分析・横展開等 【新規】 0.1億円 ・複数機からの同時映像伝送を可能するためのヘリサットシステムの改修 0.1億円

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一般会計当初予算款別比較 ( 歳入 ) ( 単位 : 万円,%) 平成 26 年度予算 平成 25 年度予算 差引増減額 対前年 款 別 (A) (B) (A)-(B)=(C) 度伸率 金 額 構成比 構成比 (C)/(B) 1 市 税 313, ,

一般会計当初予算款別比較 ( 歳入 ) ( 単位 : 万円,%) 平成 26 年度予算 平成 25 年度予算 差引増減額 対前年 款 別 (A) (B) (A)-(B)=(C) 度伸率 金 額 構成比 構成比 (C)/(B) 1 市 税 313, ,

 3款 民生費   ・・・ 障害者福祉、高齢者福祉、児童福祉、生活保護などに関する経費 項 番 事  業  名 新 規 拡 充 ( 万 円 ) 金   担 当 課 事  業  概  要 3-1 臨時福祉給付金等給付事業 ○ 1億1,580 子育て支援係 福祉課 消費税率の引き上げに伴う負担軽 減のため、市民税均等割の非課税 者及び子育て世帯へ給付金を支給 します。

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令和 2 年第 2 回市議会定例会 補正予算説明資料 各会計総括表 ( 単位千円 ) 会計名 当初予算額現計予算額補正額補正後の額 一般会計 19,898,000 27,157, ,066 27,684,063 特 別 会 国民健康保険 後期高齢者医療 6,082,725 6,091,0

令和 2 年第 2 回市議会定例会 補正予算説明資料 各会計総括表 ( 単位千円 ) 会計名 当初予算額現計予算額補正額補正後の額 一般会計 19,898,000 27,157, ,066 27,684,063 特 別 会 国民健康保険 後期高齢者医療 6,082,725 6,091,0

(単位 千円) 道路新設改良事業 53,592 道路新設改良事業については,市道4040号線道路法面補修工事において,新型コロナ ウイルス感染症の影響により,工事費の積算に必要な資材単価の調査に期間を要し,年 度内の完了が見込めないため,予算計上のうち53,592千円を地方自治法213条1項 の規定により,令和3年度に繰り越して使用する。

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( 別紙 ) 平成 2 7 年度小笠原村簡易水道事業特別会計予算予算総則 平成 27 年度小笠原村簡易水道事業特別会計予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の総額及び区分 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 317,725 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当

( 別紙 ) 平成 2 7 年度小笠原村簡易水道事業特別会計予算予算総則 平成 27 年度小笠原村簡易水道事業特別会計予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の総額及び区分 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 317,725 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当

平 成年度小笠原村 簡 易水道 事 業特別 会 計予算 は、次に 定めるとこ ろによ る。 ( 歳入 歳 出予算の 総 及び 区 分) 1条 歳入歳出 予算 の総 は 、 歳 入歳出 そ れ ぞ れ 317,725 千 円 定 め る 。 歳 入歳 出予算 の 款項の 区 分及び 当 該区分 ご の金 は、 「 歳入歳出

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平成 21 年度の一般会計決算が 12 月の市議会で認定されました 一般会計の決算の規模は 歳入 161 億 6,010 万円 歳出 157 億 3,938 万円となっています 歳入と歳出の差し引き額は 4 億 2,072 万円です これには 翌年度に繰り越すべき財源の 8,967 万円が含まれてい

平成 21 年度の一般会計決算が 12 月の市議会で認定されました 一般会計の決算の規模は 歳入 161 億 6,010 万円 歳出 157 億 3,938 万円となっています 歳入と歳出の差し引き額は 4 億 2,072 万円です これには 翌年度に繰り越すべき財源の 8,967 万円が含まれてい

自 主 財 源 地方公共団体が自主的に収入できる財源 依 存 財 源 国や県から定められたを交付される財源 地方交付税 所得税や法人税などの国税の一部を、地方自治体間にある財源の不均衡を調整し、国民が       受ける基本的な行政サービスが住む場所によって差のないようにするため、地方公共団体       の財政状況に応じて交付されるお金で、国から地方への仕送り言われている

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h25fukkou hosei 1 東日本大震災復興特別会計歳入歳出予算補正予定額(特第1号)各目明細書

h25fukkou hosei 1 東日本大震災復興特別会計歳入歳出予算補正予定額(特第1号)各目明細書

平成25年度国会、裁判所、会計検 査院、内閣、内閣府、復興庁、総 務省、法務省、外務省、財務省、 文部科学省、厚生労働省、農林水 産省、経済産業省、国土交通省、 環境省及び防衛省所管

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h25fukko t zantei 東日本大震災復興特別会計歳入歳出暫定予算予定額各目明細書

h25fukko t zantei 東日本大震災復興特別会計歳入歳出暫定予算予定額各目明細書

平成25年度国会、裁判所、会計検 査院、内閣、内閣府、復興庁、総 務省、法務省、外務省、財務省、 文部科学省、厚生労働省、農林水 産省、経済産業省、国土交通省、 環境省及び防衛省所管

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グラフで表す一般会計当初予算 平成21年度当初予算(DL)  宮崎市

グラフで表す一般会計当初予算 平成21年度当初予算(DL) 宮崎市

※四捨五入の関係 内訳 合計が一致しないこ がある。 依存財源. ,.[r]

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平成25年度 歳入歳出予算の内訳

平成25年度 歳入歳出予算の内訳

介護保険事業に関する会計。 主な収入は、 保険料、 支払基金交付金、 国庫 支出金、 県支出金、 一般会計繰入金です。 佐真下地区の区画整理に関する会計。 公共施設管理者負担金、 国庫支出 金、 一般会計繰入金、 保留地処分金、 市債が主な収入 なっ ています。

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h30nenkin tousyo 平成30年度年金特別会計歳入歳出予定額各目明細書

h30nenkin tousyo 平成30年度年金特別会計歳入歳出予定額各目明細書

項 事 項 目 の 区 分 予 定 積 算 内 訳 ( 千円 ) 02 保 険 料 等 交 付 金 03 保険料等交付金に必要な経費 03081 - 305 - 16 保 険 料 等 交 付 金 10,095,686,941 健 康 保 険 分 10 , 059 , 141 , 853 千円 保 険 者 ( 全 国 健 康 保 険

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目 次 1 平川市の概要 (1) 位置 (2) 地勢 (3) 人口及び世帯数の推移 (4) 行政組織図 (5) 税務機構及び事務分掌 2 財政と市税 (1) 平成 30 一般会計当初予算額 (2) 平成 29 一般会計決算額 (3) 平成 29 市税収入決算額 (4) 平川市の税率及び税額一覧 1

目 次 1 平川市の概要 (1) 位置 (2) 地勢 (3) 人口及び世帯数の推移 (4) 行政組織図 (5) 税務機構及び事務分掌 2 財政と市税 (1) 平成 30 一般会計当初予算額 (2) 平成 29 一般会計決算額 (3) 平成 29 市税収入決算額 (4) 平川市の税率及び税額一覧 1

平成18年1月1日、平賀町、尾上町及び碇ヶ関村の2町1村が、自立した地域社会の速やか な構築住民福祉の向上を図るため、新設合併により「平川市」として誕生しました。 青森県津軽地域の南東部に位置し、南は秋田県接し、東西約30km、南北約25kmに わたり、総面積は346.01k㎡なり、青森県内の市町村では7番目の規模で、県域の約 3.9%を占める広さです。

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一般会計歳入歳出決算事項別明細書(実質収支に関する調書を含みます) つくば市 | 決算書(平成21年度以降分)

一般会計歳入歳出決算事項別明細書(実質収支に関する調書を含みます) つくば市 | 決算書(平成21年度以降分)

5,073,379 ・情報機器整備に要する経費 4,052,839 10 5 社 会 教 育 費 981,847,000 △ 68,720,000 2,030,400 497,880 915,655,280 887,444,461 28,210,819 10 5 1 社 会 教 育 総 務 費 260,753,000 2,588,000 497,880 263,838,880 250,175,036 13,663,844 1.報 酬 22,610,000 21,774,000 836,000 2.給 料 56,455,000 52,220,499 4,234,501 3.職 員 手 当 等 39,670,000 36,650,012 3,019,988 4.共 済 費 16,459,000 15,998,940 460,060 8.報 償 費 9,704,500 8,529,200 1,175,300 9.旅 費 2,221,500 1,747,338 474,162 11.需 用 費 13,474,200 12,332,692 1,141,508 消 耗 品 費 5,193,025 4,634,463 558,562 燃 料 費 28,175 21,519 6,656 食 糧 費 981,200 847,296 133,904 印 刷 製 本 費 3,689,000 3,360,434 328,566 光 熱 水 費 344,000 327,645 16,355 修 繕 料 3,185,000 3,096,467 88,533 肥 飼 料 費 53,800 44,868 8,932 12.役 務 費 2,374,000 2,176,612 197,388
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