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当社の内部監査部門等による監査を実施する体制を

8. 内部監査部門を設置し 当社グループのコンプライアンスの状況 業務の適正性に関する内部監査を実施する 内部監査部門はその結果を 適宜 監査等委員会及び代表取締役社長に報告するものとする 9. 当社グループの財務報告の適正性の確保に向けた内部統制体制を整備 構築する 10. 取締役及び執行役員は

8. 内部監査部門を設置し 当社グループのコンプライアンスの状況 業務の適正性に関する内部監査を実施する 内部監査部門はその結果を 適宜 監査等委員会及び代表取締役社長に報告するものとする 9. 当社グループの財務報告の適正性の確保に向けた内部統制体制を整備 構築する 10. 取締役及び執行役員は

... ンス上問題点について、直接報告できる体制とし、情報確保に努めた上で、報告 受けたリスクマネジメントコミッティは、その内容調査し、必要に応じて関連部 署と協議し、是正措置取り、再発防止策策定し、当社グループ全体にこれ実施 させるものとする。 ...

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わが国金融機関の内部 監査の現状について

わが国金融機関の内部 監査の現状について

... (4)部署横断的内部監査 最近金融機関では、複数部署跨る形で業務 運営行う事例が増えてきている(投資銀行業務や 市場業務<いずれもフロント・ミドル・バックそれ ぞれが別個部署となる場合が多い>)。こうし た業務運営実態に的確に対応するために、部署毎 ...

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5 計画の変更等監査の実施過程において 環境等の変化又は監査の実施方針に影響を与えるような事象があった場合 必要に応じて 監査対象等の追加 変更等を行う 6 結果の報告及び公表監査の結果の報告及び公表は 平成 30 年 9 月に行う 7 日程 所管課 監査第一課 監査第二課 監査第三課 1 月生活文

5 計画の変更等監査の実施過程において 環境等の変化又は監査の実施方針に影響を与えるような事象があった場合 必要に応じて 監査対象等の追加 変更等を行う 6 結果の報告及び公表監査の結果の報告及び公表は 平成 30 年 9 月に行う 7 日程 所管課 監査第一課 監査第二課 監査第三課 1 月生活文

... なお、島しょ地域については、大島及び八丈支庁管内事業所対象とするととも に、大島町、大島町商工会、八丈町、八丈島空港ターミナルビル株式会社、八丈町商 工会に対する財政援助団体監査併せて実施する。 (表)対象団体 株式会社はとバス 株式会社PUC ...

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5 計画の変更等 監査の実施過程において 環境等の変化又は監査の実施方針に影響を与えるような 事象があった場合 必要に応じて 監査対象等の追加 変更等を行う 6 結果の報告及び公表監査の結果の報告及び公表は 平成 31 年 9 月に行う 7 実査日程 所管課 監査第一課監査第二課監査第三課 1 月生

5 計画の変更等 監査の実施過程において 環境等の変化又は監査の実施方針に影響を与えるような 事象があった場合 必要に応じて 監査対象等の追加 変更等を行う 6 結果の報告及び公表監査の結果の報告及び公表は 平成 31 年 9 月に行う 7 実査日程 所管課 監査第一課監査第二課監査第三課 1 月生

... 実施対象は、各局本庁及び事業所ほか、表に掲げる4団体とする。 なお、島しょ地域については、三宅及び小笠原支庁管内事業所対象とするとと もに、両支庁管内団体に対する財政援助団体監査併せて実施する。 (表)対象団体 株式会社はとバス 株式会社PUC ...

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2012/07/27 2 目次 1. 会社概要 2. 品質監理室 3.ANA IT 部門標準化の取り組み 4. 外部審査 5. 内部監査 6. 外部監査 7. 今後にむけて

2012/07/27 2 目次 1. 会社概要 2. 品質監理室 3.ANA IT 部門標準化の取り組み 4. 外部審査 5. 内部監査 6. 外部監査 7. 今後にむけて

... 項目 外部監査発見事項要旨 外部監査想定するリスク ASP対応方針 ②-1 『開発業務内部監査実施結果報告書』で は、「監査結果」「1.良かったところ」と「2. 改善したほうがよいところ」に分け、概要被 ...

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2 組織図 株主総会 監査役 内部統制委員会懲罰委員会 取締役会 投資委員会商品委員会 代表取締役社長 執行役員 運用部門 営業部門 企画部門 分析 レポーティング部門 業務部門 管理部門 内部統制部門 内部監査室 平成 28 年 9 月末現在 3 投資運用の意思決定機構イ ) 投資委員会投資委員会

2 組織図 株主総会 監査役 内部統制委員会懲罰委員会 取締役会 投資委員会商品委員会 代表取締役社長 執行役員 運用部門 営業部門 企画部門 分析 レポーティング部門 業務部門 管理部門 内部統制部門 内部監査室 平成 28 年 9 月末現在 3 投資運用の意思決定機構イ ) 投資委員会投資委員会

... 公認会計士 三 宅 孝 典 業 務 執 行 社 員 指定有限責任社員 公認会計士 井 尾 稔 当監査法人は、金融商品取引法第193条2第1項規定に基づく監査証明行うため、 「委託会社 経理状況」に掲げられている日本アジア・アセット・マネジメント株式会社平成27年4月1日から平成 ...

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内部監査基準

内部監査基準

... あわせて社会的な信頼性確保していくことが必要である。内部監査は、これら状況 検討・評価し、必要に応じて、組織体発展にとって最も有効な改善策助言・勧告 するとともに、その実現支援する機能として、その重要性認識することができる。 ...

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内部監査基準実践要綱

内部監査基準実践要綱

... この計画には、組織体経営管理や内部統制上重要課題、経営者や管理者が特に関心 持つ経営上課題、適切に反映させた内容が盛り込まれている必要がある。 年度監査計画は、これら経営上諸課題検討うえ、より良い監査成果得るために ...

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監査役会は 監査役の権限強化を図るため上限を 5 名とし 会社法第 335 条第 3 項の定めに基づきその半数以上が社外監査役で構成されております また 監査役は内部監査部門 会計監査人と連携し 三様監査が各々有効となるように努め業務全般に対する監査の充実を図っております 監査役候補の指名は 代表取

監査役会は 監査役の権限強化を図るため上限を 5 名とし 会社法第 335 条第 3 項の定めに基づきその半数以上が社外監査役で構成されております また 監査役は内部監査部門 会計監査人と連携し 三様監査が各々有効となるように努め業務全般に対する監査の充実を図っております 監査役候補の指名は 代表取

... 取締役会は、業務執行者による職務執行はじめとする経営全般に対する監督機能担い、経営公正性・透明性確保するとともに、法令又 は定款で定められた事項ほか、経営方針や経営計画、事業会社業務執行に関する重要事項についても、意思決定行っております。これ ...

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(1) 経営管理等に関する事項イ経営管理に係る基本理念ロ経営陣の責務ハ法令遵守体制の整備 ( イ ) 法令遵守を監督するための内部管理部門 ( ロ ) 営業部門から独立した内部監査部門 ( ハ ) 法令 社内規則等の周知徹底のための教育研修部門 ( ニ ) 重大な問題が発生した場合の対応に係る社内体

(1) 経営管理等に関する事項イ経営管理に係る基本理念ロ経営陣の責務ハ法令遵守体制の整備 ( イ ) 法令遵守を監督するための内部管理部門 ( ロ ) 営業部門から独立した内部監査部門 ( ハ ) 法令 社内規則等の周知徹底のための教育研修部門 ( ニ ) 重大な問題が発生した場合の対応に係る社内体

... 弁済金債務へ充当方法について特約があるときは、別紙記載例9参考にして記載すること。こ 場合、当該充当方法は法第30条5及び政令第22条に定めるものに反しないよう努めること (2) 債務弁済受領に要する費用として手数料以外に購入者から徴求する費用に関する事項 ...

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財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準- 公開草案-

財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準- 公開草案-

... ④ 取締役会及び監査役又は監査委員会有する機能 取締役会及び監査役又は監査委員会は、取締役業務監視する職責負う機関 で、会社法上規定により個々企業に設けられる制度である。例えば、取締役会 ...

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第3章 指導・監査等の実施

第3章 指導・監査等の実施

... 業 経 営 す る こ と 目 的 と し て 設 立 さ れ る 都 知 事 所 轄社会福祉法人に対する認可 行う。(規模:都知事所轄312法人) また、区長・市長所轄法人も含め、都内社会福祉法人全体に対する指導体制充実 ...

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監査基準の改訂及び監査における不正リスク対応基準の設定について 平成 25 年 3 月 13 日企業会計審議会監査部会 一経緯 1 審議の背景 公認会計士 ( 監査法人を含む ) による財務諸表の監査 ( 以下 公認会計士監査 という ) は 財務諸表の信頼性を担保するための制度であり その規範とな

監査基準の改訂及び監査における不正リスク対応基準の設定について 平成 25 年 3 月 13 日企業会計審議会監査部会 一経緯 1 審議の背景 公認会計士 ( 監査法人を含む ) による財務諸表の監査 ( 以下 公認会計士監査 という ) は 財務諸表の信頼性を担保するための制度であり その規範とな

... 二 監査における不正リスク対応基準設定について 1 監査における不正リスク対応基準設定 現行監査基準では、 「監査人は、職業的専門家として懐疑心もって、不正 及び誤謬により財務諸表に重要な虚偽表示がもたらされる可能性に関して評価 ...

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内部監査品質向上への挑戦

内部監査品質向上への挑戦

... ・「客観的な検証」を通じて、本社と現場と一体感醸成 により全社一丸となって経営課題達成に向けて会社が 運営されることに貢献している。 ・内部監査部門として人材育成、監査アプローチ・方 法・技術に対する不断研究によるものと考えられる。 ...

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内部監査人協会 (IIA) 情報 /CBOK 調査結果 内部監査にとっての 10 の緊急課題 変化する世界で成功するために 著者 : ラリー ハリントン (CIA,QIAL,CRMA,CPA) レイセオン社内部監査ヴァイス プレジデント アーサー パイパー (Ph.D) スミス ウィント社マネージン

内部監査人協会 (IIA) 情報 /CBOK 調査結果 内部監査にとっての 10 の緊急課題 変化する世界で成功するために 著者 : ラリー ハリントン (CIA,QIAL,CRMA,CPA) レイセオン社内部監査ヴァイス プレジデント アーサー パイパー (Ph.D) スミス ウィント社マネージン

... やり方によって彼監査部は、ビジネス部門 によるリスク対応最も改善するため議論 により集中することが可能になった。また、 このやり方は監査チームに、監査実地作業中 に取り上げた問題が経営幹部によって真剣に ...

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2 組織図 株主総会 監査役 内部統制委員会懲罰委員会 取締役会 投資委員会商品委員会 代表取締役社長 執行役員 運用部門 営業部門 企画部門 分析 レポーティング部門 業務部門 管理部門 内部統制部門 内部監査室 3 投資運用の意思決定機構イ ) 投資委員会投資委員会は 運用部門が策定した運用方針

2 組織図 株主総会 監査役 内部統制委員会懲罰委員会 取締役会 投資委員会商品委員会 代表取締役社長 執行役員 運用部門 営業部門 企画部門 分析 レポーティング部門 業務部門 管理部門 内部統制部門 内部監査室 3 投資運用の意思決定機構イ ) 投資委員会投資委員会は 運用部門が策定した運用方針

... 表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査基準に準拠して監査 行った。監査基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証得 ...

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ERM的な視点を取り入れた内部監査の手法

ERM的な視点を取り入れた内部監査の手法

... ・内部統制報告制度では、財務報告という特定分野における内部統制整備・運用状況有効性評価するために、監査法人による定期 ...

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つに分けて契約した事態について内部牽制が機能していなかった イ 監査の状況 監事 監査室 経理課総務監査係等 公認会計士の各監査機関等において 監査対象の重複 漏れが極力生じないよう 各監査機関等が監査計画を調整するなどして 効率的 効果的な監 査を行うことが必要だが いずれの監査機関等も 本件の契

つに分けて契約した事態について内部牽制が機能していなかった イ 監査の状況 監事 監査室 経理課総務監査係等 公認会計士の各監査機関等において 監査対象の重複 漏れが極力生じないよう 各監査機関等が監査計画を調整するなどして 効率的 効果的な監 査を行うことが必要だが いずれの監査機関等も 本件の契

... 業務棚卸表活用した業務生産性向上取組 (静岡県:3,775,400 人) 取組概要 平成9年度から室目的、目標、それら達成するため手段体系示した業務棚卸 表活用して、行政評価実施し、予算編成に活用。平成 ...

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基準 は 属性基準 ( Attribute Standards) と 実施基準 ( Performance Standards) の2つの部分から成る 属性基準 は 内部監査を実施する組織や個人の属性に関するものである 実施基準 は 内部監査の業務の内容を明らかにするとともに 内部監査業務の実施状況

基準 は 属性基準 ( Attribute Standards) と 実施基準 ( Performance Standards) の2つの部分から成る 属性基準 は 内部監査を実施する組織や個人の属性に関するものである 実施基準 は 内部監査の業務の内容を明らかにするとともに 内部監査業務の実施状況

... 内部監査人は、内部監査(アシュアランスおよびコンサルティング)個々業務目標達成 するため、十分な、信頼できる、関連する、かつ有用な情報識別しなければならない。 解釈指針: ...

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