19~21年度 6施設更新 24.7億円の計画
経常収支差引額の状況 平成 21 年度平成 20 年度増減 ( 参考 ) 平成 21 年度予算 経常収支差引額 5,235 億円 3,189 億円 2,046 億円増 6,207 億円 赤字組合の赤字総額 5,638 億円 3,946 億円 1,692 億円増 6,331 億円 黒字組合の黒字総額
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ア地域ミャンマー 表 -2 我が国の年度別 形態別実績詳細 ( 表ー 1 の詳細 ) 年度円借款無償資金協力技術協力 2011 年度なし 億円 中央乾燥地村落給水計画 (6.29) 2012 年度 1, 億円 社会経済開発支援借款 (1,988.81) 債務免除 (1,149
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その 1 花巻市の財政状況は? 平成 26 年度一般会計決算から花巻市の財政状況を説明します 1 平成 26 年度の主なお金の使い道は? 扶助費 79 億 6,283 万円 16.5% その他の経費 213 億 1,965 万円 44.1% 義務的経費 215 億 7,690 万円 44.6% 人件
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特別会計 特定の収入で特定の事業を行う会計です 平成 30 年度平成 30 年度上半期 (9 月 30 日 会計名予算現額収入済額支出済額 国民健康保険事業 ( 事業勘定 ) 国民健康保険事業 ( 直営診療施設勘定 ) 23 億 3,651 万円 12 億 7,938 万円 9 億 5,766 万円
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平成24年度一般会計予算は621億6000万円 広報うらやすバックナンバー(平成24年度)|浦安市公式サイト
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中期経営目標 経営目標数値 ( 連結ベース ) 2016 年度 (2017 年 3 月期 ) 実績 2017 年度 (2018 年 3 月期 ) 予想 2020 年度 (2021 年 3 月期 ) 目標 売上高 447 億円 470 億円 550 億円 経常利益 10 億円 11 億円 20 億円
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218 年 3 期業績総括 (1) 当期純利益は 3,131 億円 ( 前期 15% 増 ) 4 期連続の過去最 益更新 9 期連続の増益を達成 ROE は 12.1% 3, 億円 2,5 億円 当期純利益 と ROE 1.5% 11.5% 11.7% 11.3% 12.1% ( 億円 ) 2, 億
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(2) 事業別行政投資額平成 27 年度における主要事業別の投資額の状況をみると 道路が 5 兆 6,913 億円で総投資額の 24.1% を占め 調査開始以来 連続して構成比が最も高い 次いで 文教施設が 2 兆 4,980 億円で総投資額の 10.6% 国土保全が 2 兆 377 億円で総投資額
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平成7年度一般会計当初予算 16億6,000万円 平成7年第1回つがる市議会定例会において 平成7年度つがる市一般会計当初予算が可決され ました 平成7年度一般会計の予算規模は 16億6,000万円で 前年度当初予算に比べて10億 5,300万円 4.6% の減となっています 私たちの暮らしに活かさ
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長野県における地域医療再生計画 ( 平成 25 年度基金拡充分 )( 案 ) の概要 南海トラフ巨大地震等災害時の医療体制の確保 基金 5 億 2,000 万円 基金 5 億 5,000 万円 2 在宅医療の推進 総事業費 : 60.7 億円基金所要額 : 5.0 億円 交付内示額 :3.5 億円
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当期純利益 ( 億円 ) 4,5 4, 21 年度四半期毎累計のセグメント別純利益 資源合計 ( エネルギー事業 金属 ) 非資源合計 ( 新産業金融事業 機械 化学品 生活産業 ) 3,597 億円 4, 億円 85 3,5 3, 2,678 億円 732 エネルキ ー事業 2, ,6
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3. 事業計画及び資金計画 事業計画区分事業計画の合計額 ( 内訳 ) 第一種学資貸与金 ( 財投活用分 ) 第二種学資貸与金 平成 30 年度要求額 平成 29 年度当初計画額 ( 単位 : 億円 ) 増減 7,570 7, ,177 7, 資金
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保証概況 DATA/TRANSITION 平成 24 年度主要数値及び概況説明 保証承諾累計 1,067 億円 ( 前年度比 98.7%) 四半期別保証状況推移表 グラフ [ 単位 :( 表 ) 百万円,( グラフ ) 億円 ] 保証債務残高 2,950 億円 ( 前年度比 97.3%) 代位弁済累
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財産目録の概要 資産の部では 九州保健福祉大学生命医科学部新設により基本財産が前年度末に比べて 4 億 7,101 万 3,339 円増の 233 億 360 万 6,821 円となり 運用財産が前年度末に比べて 6 億 716 万 5,719 円増の 231 億 5,143 万 7,985 円とな
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デジタル写真管理計画 建設部 業種 予定価格 2004 年度 ( 平成 16) 2005 年度 ( 平成 17) 2006 年度 ( 平成 18) 2007 年度 ( 平成 19) 2008 年度 ( 平成 20) 以降 建設工事 一般土木工事 一般建築工事 1 億 5,000 万円以上 1 億 5
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文教関係 ( 教育委員会 ) 事業名事業費説明 小学校整備 53 億 8,777 万 8 千円宇品小学校校舎増築 1,710 万円 財源内訳 ( 整備スケジュール ) 国庫補助金 26 年度 実施設計等 7 億 3,156 万 6 千円 27 年度 増築工事 市債 41 億 570 万円 校舎耐震化
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上越市公の施設の再配置計画(計画期間:平成24年度~平成26年度) 上越市公共施設等総合管理計画(基本方針)・個別施設計画 上越市ホームページ
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その 1 の財政状況は? 平成 28 年度一般会計決算からの財政状況を説明します 1 平成 28 年度の主なお金の使い道は? その他の経費 212 億 93 万円 扶助費 82 億 3,606 万円 16.7% 43.0% 義務的経費 219 億 7,332 万円 人件費 44.5% 79 億 8,
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平成 31 年度消防庁予算 ( 案 ) の概要 H31 当初 一般会計予算額 億円 ( 対前年度比 42.0 億円 33.5% 増 ) 復興特別会計予算額 26.7 億円 ( 対前年度比 9.4 億円 54.0% 増 ) H30 補正予算額 ( 案 ) 45.1 億円 ( 一般会計 )
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平成 29 年度文教予算のポイント ( 概要 ) 27 年度 28 年度 29 年度 ( 差額 伸び率 ) 文部科学省予算 53,378 億円 53,216 億円 53,097 億円 ( %) ( うち 文教関係費 ) 40,676 億円 40,557 億円 40,428 億円 ( 1
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