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予算額に対しての事業執行率

平成31年度予算概算決定額 森林整備事業 治山事業 林野公共事業 (平成30年度1次補正予算額5,199百万円 182, ,049 百万円 平成30年度第2次補正予算額 32,528百万円) 臨時 特別の措置 として31年度概算決定額44,128百万円を別途措置 対策のポイント 林業の成

平成31年度予算概算決定額 森林整備事業 治山事業 林野公共事業 (平成30年度1次補正予算額5,199百万円 182, ,049 百万円 平成30年度第2次補正予算額 32,528百万円) 臨時 特別の措置 として31年度概算決定額44,128百万円を別途措置 対策のポイント 林業の成

... 【平成31年度予算概算決定 (治山事業)24,977百万円、(農山漁村地域整備交付金)5,000百万円内数】 (平成30年度第2次補正予算 (治山事業)13,096百万円、(農山漁村地域整備交付金)5,000百万円内数) < 事 業 内 容 > < 事 業 イ メ ー ジ > ○ ...

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平成 31 年度消防庁予算 ( 案 ) の概要 H31 当初 一般会計予算額 億円 ( 対前年度比 42.0 億円 33.5% 増 ) 復興特別会計予算額 26.7 億円 ( 対前年度比 9.4 億円 54.0% 増 ) H30 補正予算額 ( 案 ) 45.1 億円 ( 一般会計 )

平成 31 年度消防庁予算 ( 案 ) の概要 H31 当初 一般会計予算額 億円 ( 対前年度比 42.0 億円 33.5% 増 ) 復興特別会計予算額 26.7 億円 ( 対前年度比 9.4 億円 54.0% 増 ) H30 補正予算額 ( 案 ) 45.1 億円 ( 一般会計 )

... ○平成30年7月豪雨や北海道胆振東部地震等大規模災害を踏まえた消防防災体制強化(再掲) ・消防防災施設災害復旧費補助金(消防庁舎・消防団詰所等) 18.4億円 ・消防防災設備災害復旧費補助金(防災行政無線・消防団車両等) 4.1億円 ・原子力災害避難指示区域消防活動費交付金(消防活動用資機材、応援出動経費等) 4.0億円 ...

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平成 23 年度警察庁予算の概要 総額 ( 平成 22 年度当初予算額 245,104 百万円 270,543 百万円 ) ( 単位 : 百万円 ) 区 分 22 年度予算額 23 年度予算額 増 減額 主な内容 第 1治安水準の更なる向上のための総合対策の推進 1犯罪が起きにくい社会づくりの推進

平成 23 年度警察庁予算の概要 総額 ( 平成 22 年度当初予算額 245,104 百万円 270,543 百万円 ) ( 単位 : 百万円 ) 区 分 22 年度予算額 23 年度予算額 増 減額 主な内容 第 1治安水準の更なる向上のための総合対策の推進 1犯罪が起きにくい社会づくりの推進

... 〔単位:百万円〕 第2 組織犯罪対策推進 4,109( 5,048) 今日国際組織犯罪については、世界的規模で活動する犯罪組織 日本へ浸透、構成員多国籍化、犯罪行為世界的展開といった「犯 罪グローバル化」が急速に進んでおり、治安に対する脅威となって いることから、対策を強化する。 ...

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目次 Ⅰ. 事業目的及び概要 2 1. 事業内容 ( 要旨 ) 2. 予算額 3. 補助率 4. 補助対象設備 5. 補助金交付限度額 6. 交付申請書受付 7. 申請から補助金交付までの流れ ( フロー図 ) Ⅱ. 申請要件 6 1. 本申請できる申請者 2. 申請者の要件 ( 補助対象給油所の要

目次 Ⅰ. 事業目的及び概要 2 1. 事業内容 ( 要旨 ) 2. 予算額 3. 補助率 4. 補助対象設備 5. 補助金交付限度額 6. 交付申請書受付 7. 申請から補助金交付までの流れ ( フロー図 ) Ⅱ. 申請要件 6 1. 本申請できる申請者 2. 申請者の要件 ( 補助対象給油所の要

... Ⅳ.申請手続き ··································································································································· 14 1.本申請方法(提出書類) 2.申請及び発注等に関する注意事項 Ⅴ.補助金支払手続き ...

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平成25年度下期予算の執行状況と平成26年度当初予算の概要 財政報告書 | 花巻市

平成25年度下期予算の執行状況と平成26年度当初予算の概要 財政報告書 | 花巻市

... 4 一般会計予算 1 歳入 増減 増減 予算 構成比 予算 構成比 % 市 税 10,858,545 24.8 10,599,762 24.9 258,783 2.4 地 方 譲 与 税 818,800 1.9 850,400 2.0 △ , △ . 利 子 割 交 付 金 17,100 0.0 16,200 0.0 900 ...

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競輪事業特別会計 競輪を開催 運営するための事業を行います 歳 入 ( 単位 : 千円 %) 平成 30 年度 平成 29 年度 区 分 予算額 構成比 予算額 構成比 競輪事業収入繰入金繰越金 14,189, % 260, % 626, % 11,

競輪事業特別会計 競輪を開催 運営するための事業を行います 歳 入 ( 単位 : 千円 %) 平成 30 年度 平成 29 年度 区 分 予算額 構成比 予算額 構成比 競輪事業収入繰入金繰越金 14,189, % 260, % 626, % 11,

... 33,997 康診査結果により健康保持に努める必要ある方に対して行う特定保健指導について、戸別 国民健康保険料 国民健康保険事業では、保険料賦課徴収や保険給付費支払ほか、保健事業実施により ...

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本資料中 事業予算額の後に記載されている P の標記は 別添 平成 30 年度予算編成のあらまし における掲載ページです

本資料中 事業予算額の後に記載されている P の標記は 別添 平成 30 年度予算編成のあらまし における掲載ページです

... いちはやく自殺サインを捉え相談機関へつなげるため、 「自殺手段」や「死 にたい」など言葉をウェブ検索する10~30代を中心とした若年者に対し、 検索連動広告を活用することで瞬時にメッセージを表示します。自殺方法など 情報取得を遠ざけ、ワンクリックでメール相談に誘導して現実相談につな ぎ、自殺を未然に防ぎます。 ...

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Ⅱ 平成 29 年度一般会計当初予算 1 歳入 ( 性質別 ) ( 単位千円 ) 平成 29 年度平成 28 年度比較区分当初予算額構成比当初予算額構成比増減額伸率 自主財源 11,584, % 11,368, % 215, % 市 税 9,408,852 4

Ⅱ 平成 29 年度一般会計当初予算 1 歳入 ( 性質別 ) ( 単位千円 ) 平成 29 年度平成 28 年度比較区分当初予算額構成比当初予算額構成比増減額伸率 自主財源 11,584, % 11,368, % 215, % 市 税 9,408,852 4

... 保険給付として実施してきた訪問介護や通所介護等を、市が地域支援事業として取り組む もので、訪問介護や通所介護に加え、介護予防ケアマネジメント実施体制を整備 一般介護予防事業 一般高齢者に対する介護予防教室開催や、地域で介護予防に資する活動を行う団体へ 支援や、日常生活圏域ニーズ調査実施 ...

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平成 28 年度 財政状況 ( 下半期 ) 上段 : 予算額下段 :( ) 内は収入済額 または支出済額 いずれも 3 月 31 日現在の金額 一般会計 歳入 予算額 億 9,442 5,159 万円収入済額 41 億 4,238 4,006 万円 歳出 予算額 億 9,44

平成 28 年度 財政状況 ( 下半期 ) 上段 : 予算額下段 :( ) 内は収入済額 または支出済額 いずれも 3 月 31 日現在の金額 一般会計 歳入 予算額 億 9,442 5,159 万円収入済額 41 億 4,238 4,006 万円 歳出 予算額 億 9,44

... 月 広 報 誌 に は 、 ﹃ 私 意 見 ﹄ と い う 用 紙 が は さ ん で あ り ま す 。 こ 用 紙 は 、 み な さ ん が 日 ご ろ 抱 い て い る 、 町 や ま ち づ く り に 対 す る 意 見 や 疑 問 を 、 町 に 気 軽 に 伝 え て い た だ く た め に 同 封 し ま し た 。 用 紙 は り 付 け ...

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米沢市立病院 三友堂病院新病院建設事業基本計画策定支援業務仕様書 ( 以下 仕様書 1 という ) 参照 2 米沢市立病院 三友堂病院新病院建設事業設計 施工マネジメント業務 ( 以下 業務 2 という ) (1) 予算額平成 31 年度以降の予算額 (2) 履行期間 ( 予定 ) 契約締結の日から

米沢市立病院 三友堂病院新病院建設事業基本計画策定支援業務仕様書 ( 以下 仕様書 1 という ) 参照 2 米沢市立病院 三友堂病院新病院建設事業設計 施工マネジメント業務 ( 以下 業務 2 という ) (1) 予算額平成 31 年度以降の予算額 (2) 履行期間 ( 予定 ) 契約締結の日から

... 対象となる資格は、CCMJ等記載とおりとする。 (2) 参加者同種業務及び類似業務実績(様式6) 次①又は②に該当するCM業務業務実績を5件以内で記入すること。実績が 複数ある場合は、同種業務実績を優先し、かつ関わった担当CM業務種類が多 ...

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ippankaikei (一般会計)平成21年度主要施策の成果及び予算執行の実績報告書

ippankaikei (一般会計)平成21年度主要施策の成果及び予算執行の実績報告書

... 動 習 熟 及 び関 係 機 関 相 互 協 力 体 制 を強 化 すると と もに, 市 民 防 災 に対 する理 解 と 意 識 高 揚 を図 る。 2 . 事 業 概 要 各 種 訓 練 ( 初 動 対 応 ・ 災 害 対 策 本 部 設 置 , 住 民 広 報 , 交 通 規 制 ・ 交 通 整 理 , 避 難 誘 導 , 被 害 情 報 ...

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ippankaikei (一般会計)平成20年度主要施策の成果及び予算執行の実績報告書

ippankaikei (一般会計)平成20年度主要施策の成果及び予算執行の実績報告書

... , ( , ) , 一般 会計決算については 歳入が65, 271, 685千円 前年比0. 7% 477, 458千円増 歳出が 62, 940, 429千円(前年比2. 2%,1, 360, 528千円増)となり,歳入歳出と もに 前年度 を上回る決算規模となりました。これは,歳入においては,当初増加を 見込 んだ市 税が厳しい社会経済状況影響から減少したものの,国庫支出金及び地 方特 例交付 ...

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ippankaikei (一般会計)平成23年度主要施策の成果及び予算執行の実績報告書

ippankaikei (一般会計)平成23年度主要施策の成果及び予算執行の実績報告書

... 技術を継続的に業務効率化や行政サービス 向上につなげていく ために, IC T 機器を様々な課等に 貸出し , 実際業務中で使用する こ と で, その有効性を検証し つつ有効活用を行う 。 iPadについてはイ ベント 時アンケート やシティ セールス 動画によ る つく ば市PRを行った。 ま た, 庁内 イ ンタ ーネッ ト を利用し た市民用シス ...

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平成22年度上半期予算の執行状況 財政事情|宇都宮市公式Webサイト hamihannki

平成22年度上半期予算の執行状況 財政事情|宇都宮市公式Webサイト hamihannki

... 予算 い ,当初予算 , 成 平1 度 ら 繰越予算 補正予算を加えた 。 会計別執行状況 ※ 一般会計 ,市民 皆さん 日常生活 深く わ いる福祉,教育,道路,消防,公園 事業 を行う会計 。 ...

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一般会計当初予算款別比較 ( 歳入 ) ( 単位 : 万円,%) 平成 26 年度予算 平成 25 年度予算 差引増減額 対前年 款 別 (A) (B) (A)-(B)=(C) 度伸率 金 額 構成比 構成比 (C)/(B) 1 市 税 313, ,

一般会計当初予算款別比較 ( 歳入 ) ( 単位 : 万円,%) 平成 26 年度予算 平成 25 年度予算 差引増減額 対前年 款 別 (A) (B) (A)-(B)=(C) 度伸率 金 額 構成比 構成比 (C)/(B) 1 市 税 313, ,

... 補助費等・・・一部事務組合、広域連合、特別会計に対する負担金などに関する経費 公債費・・・国や金融機関などから借り入れた市債元金・利子償還に関する経費 繰出金・・・特別会計や広域連合に対して支出される経費 投資的経費・・・支出効果が資本形成に向けられ、施設など資産として将来に残るものに関する経費 ...

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議会事務局 一般会計 (1) 歳入予算執行状況 ( 単位 : 千円 %) 費 調定額収入済額 収入未済額 款項 (B) (C) (B)-(C) (C) 2. 諸収入 4.. 雑入 2. 雑入 1.% 計 1.% (2) 歳出予算執行状況 ( 単位 : 千円 %) 費 予算残額 款 項 (B) -(B

議会事務局 一般会計 (1) 歳入予算執行状況 ( 単位 : 千円 %) 費 調定額収入済額 収入未済額 款項 (B) (C) (B)-(C) (C) 2. 諸収入 4.. 雑入 2. 雑入 1.% 計 1.% (2) 歳出予算執行状況 ( 単位 : 千円 %) 費 予算残額 款 項 (B) -(B

... (6 6 6 6) )) )行政改革大綱 行政改革大綱 行政改革大綱にもとづく 行政改革大綱 にもとづく にもとづく取組状況 にもとづく 取組状況 取組状況 取組状況 平成20年度から、本会議会議録内容を、市ホームページ 議長交際費予算を、平成20年度から50万円に削減した。 平成16年度80万円、17・18年度70万円、19年度60万円 ...

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ippankaikei (一般会計)平成26年度主要施策の成果及び予算執行の実績報告書

ippankaikei (一般会計)平成26年度主要施策の成果及び予算執行の実績報告書

... こ 施設建物及び設備を良好な状態に維持し , 効率的な運営を図る こ と によ り , 高齢者を中心と し た市民に健康増進・ 教養向上及びレ ク リ エーショ ン活動場を提供する 。 業務を円滑に運営する 上で, 職員のみでは全てへ対応が困難であり , 臨時事務補助員を雇用する ため 08 ...

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ippankaikei (一般会計)平成24年度主要施策の成果及び予算執行の実績報告書

ippankaikei (一般会計)平成24年度主要施策の成果及び予算執行の実績報告書

... ノ バホール施設管理は, 平成18年度から 指定管理者制度を導入し , ( 財) つく ば都市振興財団を指定管 理者と し て管理運営を行っている 。 平成24年度で3回目指定管理者更新をし た。 市民サービス を向上し つつ, 利用料収入を増加さ せる と と も に, 効率的な運営を行い維持管理経費削 減を図る こ と ができ た。 特に, 電気料金については, ...

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ippankaikei (一般会計)平成25年度主要施策の成果及び予算執行の実績報告書

ippankaikei (一般会計)平成25年度主要施策の成果及び予算執行の実績報告書

... れから 社会を変革し ていこ う と する 意欲と 素養を持った若者育成を図る 目的で「 イ ノ ベーショ ンフォ ーラ ムinつく ば」 を開催し た。 こ れら によ り , 未来研究者候補と なる 全国子供たち に, つく ば存在を強く アピールする こ と ができ ...

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1 所管予算案総括表 建設部 (1) 一般会計予算額 [ 単位 : 千円 ] 課名 平成 30 年度平成 29 年度予算額予算額 増減額 都市政策課 106,511 68,380 38,131 都市整備課 1,112,928 1,250, ,601 道路河川課 407, ,6

1 所管予算案総括表 建設部 (1) 一般会計予算額 [ 単位 : 千円 ] 課名 平成 30 年度平成 29 年度予算額予算額 増減額 都市政策課 106,511 68,380 38,131 都市整備課 1,112,928 1,250, ,601 道路河川課 407, ,6

... 【事業目的】 建築から48年~44年経過し老朽化が進んでいる亀川住宅と亀川地区にある内竈住宅、浜 田住宅を現亀川住宅に集約建替えを行います。 亀川住宅には浴室がなく、集約建替えを行うことにより、住民住環境向上・改善が図 れ、住民生活向上と満足度向上が期待でき、さらに市営住宅管理戸数削減も行う ...

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