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予算書 平成28年度予算について 市原市

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Academic year: 2018

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(1)

28

市 原 市 補 正 予 算

附 予

(2)
(3)

一般会計

議 案 第

8 0

度 市 原 市 一 般 会 計 補

予 算

度 市 原 市

一 般 会 計

予 算

歳 入 歳 出 予 算

歳 入 歳 出 予 算

総 額

歳 入 歳 出

「 9 0 , 4 「 9

追 加 し

歳 入 歳 出 予 算

総 額

歳 入 歳 出

9 1 , 7 「 0 , 4 「 9

歳 入 歳 出 予 算

款 項

区 分 及

当 該 区 分

金 額 並

歳 入 歳 出 予 算

金 額

歳 入

歳 出 予 算 補

追 加

費 補

債 務

担 行 為

債 務

担 行 為

追 加

債 務

担 行 為 補

地 方 債

地 方 債

変 更

地 方 債 補

日 提 出

市 原 市 長

(4)

-1-第

歳 入

。単

)

14

11,794

15,476,681

15,488,475

11,794

「,696,」0」

「,708,097

15

4,484

5,4「0,165

5,4「4,649

4,484

1,590,980

1,595,464

17

14,000

55,「5「

69,「5「

1

14,000

55,「5「

69,「5「

19

「4」,058

500,000

74」,058

1

「4」,058

500,000

74」,058

「0

1,69」

」,8」」,014

」,8」4,707

5

1,69」

1,9「」,」」」

1,9「5,0「6

「1

15,400

5,5「「,500

5,5」7,900

1

15,400

5,5「「,500

5,5」7,900

-

79,141,6」「

79,141,6」「

「90,4「9

91,4」0,000

91,7「0,4「9

(5)

歳 出

。単

)

1

1,」60

58」,700

585,060

1

1,」60

58」,700

585,060

111,861

11,0「7,」00

11,1」9,161

1

105,」」0

9,144,」81

9,「49,711

1,158

1,14「,「「0

1,14」,」78

5,」7」

」45,046

」50,419

」9,」69

」8,11「,900

」8,15「,「69

1

「1,898

15,910,856

15,9」「,754

17,471

1」,7「「,105

1」,7」9,576

4

」「,19」

9,406,700

9,」74,507

1

「8,414

4,066,485

4,094,899

597

4」」,605

4」4,「0「

61,「04

4,906,610

4,845,406

6

「9,1「9

1,」」6,100

1,」65,「「9

1

」0,0」0

1,」14,106

1,」44,1」6

一般会計

(6)

-」-。単

)

901

「0,776

19,875

7

619

「,6」5,「00

「,6」5,819

1

619

「,6」5,「00

「,6」5,819

8

1」7,907

9,」9」,800

9,5」1,707

87,0」」

」,040,968

」,1「8,001

4

50,874

5,」86,174

5,4」7,048

10

「,」77

7,57」,400

7,575,777

4

800

「」「,5「5

「」」,」「5

5

1,577

1,4「7,860

1,4「9,4」7

-

「7,117,」8」

「7,117,」8」

「90,4「9

91,4」0,000

91,7「0,4「9

(7)

。単

)

。単

)

駅西口ペ

アン

改修事業

160,000

事         業         名

「8

65,800

「9

94,「00

1

7,188

成「8

成「9

成「8

成」1

8」9,」1「

「48,645

67,51「

成「8

成「9

成「8

成「9

(8)

-5-。単

)

7,100

9,400

11,000

1「,800

1「1,700

1」」,000

起 債

起 債

目 的

償 還

方 法

「,」00

普通貸借

証券発行

%以

利率見直し

方式

資金

利率

見直

当該見直し後

率)

府資金

融資条件

銀行

資金

債権者

協定

(9)

総 括

。単

)

1

-

46,9」8,9」7

46,9」8,9」7

-

968,000

968,000

-

40,000

40,000

4

-

」04,000

」04,000

5

-

「」7,000

「」7,000

6

-

4,799,000

4,799,000

7

-

649,000

649,000

8

-

194,000

194,000

9

-

174,000

174,000

10

-

100,000

100,000

11

-

」1,000

」1,000

1「

-

」40,901

」40,901

1」

使

-

」,707,989

」,707,989

14

11,794

15,476,681

15,488,475

15

4,484

5,4「0,165

5,4「4,649

16

-

197,994

197,994

17

14,000

55,「5「

69,「5「

18

-

1,940,567

1,940,567

19

「4」,058

500,000

74」,058

「0

1,69」

」,8」」,014

」,8」4,707

「1

15,400

5,5「「,500

5,5」7,900

「90,4「9

91,4」0,000

91,7「0,4「9

一般会計

(10)

。単

)

1

1,」60

58」,700

585,060

-

-

-

1,」60

111,861

11,0「7,」00

11,1」9,161

9,」7」

-

14,000

88,488

」9,」69

」8,11「,900

」8,15「,「69

「9,09「

-

-

10,「77

4

」「,19」

9,406,700

9,」74,507

-

-

-

」「,19」

5

-

1「1,900

1「1,900

-

-

-

6

「9,1「9

1,」」6,100

1,」65,「「9

716

「,」00

-

「7,545

7

619

「,6」5,「00

「,6」5,819

-

-

-

619

8

1」7,907

9,」9」,800

9,5」1,707

-

-

-

1」7,907

9

-

4,111,800

4,111,800

」,184

1,800

-

1,」84

10

「,」77

7,57」,400

7,575,777

18,「87

11,」00

-

9,」64

11

-

41,「00

41,「00

-

-

-

-1「

-

6,986,000

6,986,000

-

-

-

-1」

-

100,000

100,000

-

-

-

-「90,4「9

91,4」0,000

91,7「0,4「9

16,「78

15,400

14,000

「44,751

(11)

歳入

款 14 国庫支出金 単 千

款 節

14国庫支出金 11,794 15,476,681 15,488,475

「国 庫 補 助 金 1 1 , 7 9 4 「 , 6 9 6 , 」 0 」 「 , 7 0 8 , 0 9 7

1総務費国庫補 5,」7」 49,067 54,440

助金 「 戸籍 民基 5,」7」社会保障 税番号制度事業費等補助金

帳費国庫補

助金

「民生費国庫補 「7,99「 799,000 8「6,99「

助金 1 社会福祉費国 「1,198地域介護 福祉空間整備 進交付金

庫補助金

「 児童福祉費国 6,794保育対策総合支援事業費補助金

庫補助金

8消防費国庫補 △ 」,184 「7,456 「4,「7「

助金 1 消防費国庫補 △ 」,184社会資 整備総合交付金

助金

9教育費国庫補 △ 18,」87 45,1「5 「6,7」8

助金 「 学校費国庫 △ 18,」87学校施設環境改善交付金

補助金

補 額 補 前 額 計

区 分 金 額

説 明

14 国庫支出金

(12)

-9-款 15 県支出金 単 千

款 節

15県支出金 4,484 5,4「0,165 5,4「4,649

「県 補 助 金 4 , 4 8 4 1 , 5 9 0 , 9 8 0 1 , 5 9 5 , 4 6 4

1総務費補助金 4,000 700 4,700

1 総務管理費補 4,000市 村防犯ボッ ス設置 運営事業補助金

助金

「民生費補助金 1,100 1,001,164 1,00「,「64

「 児童福祉費補 1,100教育支援体制整備事業費補助金

助金

4農林水産業費 △ 716 」71,044 」70,」「8

補助金 」 林業費補助金 △ 881 ン ス 林再生 資源 環 進事業補助金 △ 1,「00

森林整備事業補助金 」19

4 水産業費補助 165淡水魚 い類種苗 流事業補助金

8教育費補助金 100 「,0「0 「,1「0

「 幼稚園費補助 100教育支援体制整備事業費補助金

補 額 補 前 額 計

区 分 金 額

(13)

款 17 寄附金 単 千

款 節

17寄附金 14,000 55,「5「 69,「5「

1寄 附 金 1 4 , 0 0 0 5 5 , 「 5 「 6 9 , 「 5 「

1総務費寄附金 14,000 15,000 「9,000

1 総務費寄附金 14,000総務管理費寄附金

補 額 補 前 額 計

区 分 金 額

説 明

17 寄附金

(14)

-11-款 19 繰越金 単 千

款 節

19繰越金 「4」,058 500,000 74」,058

1繰 越 金 「 4 」 , 0 5 8 5 0 0 , 0 0 0 7 4 」 , 0 5 8

1繰越金 「4」,058 500,000 74」,058

1 繰越金 「4」,058前 度繰越金

補 額 補 前 額 計

区 分 金 額

(15)

款 「0 諸収入 単 千

款 節

「0諸収入 1,69」 」,8」」,014 」,8」4,707

5雑 入 1 , 6 9 」 1 , 9 「 」 , 」 」 」 1 , 9 「 5 , 0 「 6

5過 度収入 1,69」 144,1「7 145,8「0

「 国庫支出金過 1,69」児童手当国庫 担金

度収入

補 額 補 前 額 計

区 分 金 額

説 明

「0 諸収入

(16)

-1」-款 「1 市債 単 千

款 節

「1市債 15,400 5,5「「,500 5,5」7,900

1市 債 1 5 , 4 0 0 5 , 5 「 「 , 5 0 0 5 , 5 」 7 , 9 0 0

4農林水産業債 「,」00 67,100 69,400

1 農業債 「,」00農業用河川 作物改修事業債

6消防債 1,800 」91,000 」9「,800

1 消防債 1,800防災施設整備事業債

7教育債 11,」00 1」「,700 144,000

1 学校債 11,」00学校施設大規模改造事業債

補 額 補 前 額 計

区 分 金 額

(17)

歳出

款 1 議会費 単 千

款 節

1議会費 1,」60 58」,700 585,060 - - - 1,」60

1議 会 費 1 , 」 6 0 5 8 」 , 7 00 5 8 5 , 0 6 0 - - - 1 , 」 6 0

1議会費 1,」60 58」,700 585,060 - - - 1,」60

9旅費 1,」60 1 議会運営費 1,」60

。1)議会運営費 1,」60

1)議員費用弁償 1,」60

補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

一般 源 区 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

1 議会費

(18)

-15-款 「 総務費 単 千

款 節

「総務費 111,861 11,0「7,」00 11,1」9,161 9,」7」 - 14,000 88,488

1総 務 管 理 費 1 0 5 , 」 」 0 9 , 1 4 4 , 」 81 9 , 「 4 9 , 7 1 1 4 , 0 0 0 - 1 4 , 0 0 0 8 7 , 」 」 0

1一般管理費 7,7「0 4,」16,714 4,」「4,4」4 4,000 - - 」,7「0

11需用費 「「」 1 防犯対策費 7,7「0

15 事請 費 7,「68 。1)防犯ボッ ス事業費 7,7「0

18備品購入費 「「9 1)防犯ボッ ス設置 事費 7,「68

「)諸経費 45「

「文書広報費 546 98,079 98,6「5 - - - 546

7賃金 546 1 文書管理費 546

。1)文書管理費 546

」 管理費 「5,798 」」,66」 59,461 - - 14,000 11,798

1「役務費 「85 1 管理費 「5,798

1」委託料 11,51」 。1) 管理費 14,000

「5積立金 14,000 1) 調整基金積立金 14,000

。「)ふ 寄附 進事業費 10,097

1)ふ 寄附包括委託料 9,81「

「)諸経費 「85

。」)新地方公会計整備 進事業費 1,701

1) 務書類作成支援委託料 1,701

10市民文化施 67,115 「75,68」 」4「,798 - - - 67,115

設費 11需用費 1,10「 1 ン 市原費 67,115

1「役務費 」 。1) ン 市原費 1,」15

1」委託料 」,「10 1)修繕料 1,10「

15 事請 費 6「,800 「)粗大 収集運搬委託料 「10

」)諸経費 」

。「) 駅西口ペ ス アン ッ 改修事業費

65,800

度~ 度 事業

1)調査設計委託料 」,000

「)施設改修 事費 6「,800

1「電子計算費 」,61」 1,048,961 1,05「,574 - - - 」,61」

1」委託料 」,61」 1 電算 ス 運用事業費 」,61」

。1)社会保障 税番号制度事業費 」,61」

1)既存 ス 改修委託料 」,61」

1」諸費 5」8 65 60」 - - - 5」8

「」償還金利子 5」8 1 諸費 5」8

及 割引料 。1)過 度県支出金返還金 5」8

1)児童手当 担金 514

補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

一般 源 区 分 金 額

説 明

(19)

単 千

款 節

「)障害者 所得者利用者 担軽減対策事業費補助

金 11

」)社会福祉法人 所得者利用者 担軽減対策事業

費補助金 1」

「徴 税 費 1 , 1 5 8 1 , 1 4 「 , 「 「0 1 , 1 4 」 , 」 7 8 - - - 1 , 1 5 8

1税務総務費 1,158 606,159 607,」17 - - - 1,158

7賃金 1,158 1 税務総務費 1,158

。1)固定資産税等関 費 750

。「)市民税 諸税関 費 408

1)賃金 408

」戸 籍 民 基 5 , 」 7 」 」 4 5 , 0 46 」 5 0 , 4 1 9 5 , 」 7 」 - -

-帳 費

1戸籍 民基 5,」7」 」45,046 」50,419 5,」7」 - -

-帳費 7賃金 5,」7」 1 戸籍 民基 帳費 5,」7」

。1)社会保障 税番号制度事業費 5,」7」

1)賃金 5,」7」

補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

一般 源 区 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

「 総務費

(20)

-17-款 」 民生費 単 千

款 節

」民生費 」9,」69 」8,11「,900 」8,15「,「69 「9,09「 - - 10,「77

1社 会 福 祉 費 「 1 , 8 9 8 1 5 , 9 1 0 , 8 56 1 5 , 9 」 「 , 7 5 4 「 1 , 1 9 8 - - 7 0 0

1社会福祉総 」8 6,」55,074 6,」55,11「 - - - 」8

務費 「8繰出金 」8 1 介護保険関 事業費 」8

。1)介護保険事業特別会計繰出金 」8

5老人福祉費 「1,860 611,804 6」」,664 「1,198 - - 66「

7賃金 66「 1 老人福祉費 「1,860

19 担金補助 「1,198 。1)老人援護費 66「

及 交付金 。「)介護ロボッ 入 進事業費 「1,198

1)介護ロボッ 入 進事業費補助金 「1,198

「児 童 福 祉 費 1 7 , 4 7 1 1 」 , 7 「 「 , 1 05 1 」 , 7 」 9 , 5 7 6 7 , 8 9 4 - - 9 , 5 7 7

」児童措置費 」9」 5,」9」,」06 5,」9」,699 - - - 」9」

7賃金 」9」 1 児童措置費 」9」

。1)児童手当費 」9」

4母子父子福 」9」 59,898 60,「91 - - - 」9」

祉費 7賃金 」9」 1 母子父子福祉費 」9」

。1)母子父子福祉費 」9」

5保育所費 16,07「 」,684,」5「 」,700,4「4 7,894 - - 8,178

15 事請 費 「,500 1 一般管理費 5,51「

19 担金補助 1」,57「 。1)一般管理費 5,51「

及 交付金 1)研修 担金 5,51「

「 園児費 10,560

。1)市立保育所運営費 「,500

1)事故防 等ビ 設置 事費 「,500

。「)民間保育所運営費 6,960

1)業務効率化 進事業費補助金 6,960

。」)地域型保育事業運営費 1,100

1)業務効率化 進事業費補助金 1,100

6児童福祉施 61」 7」」,680 7」4,「9」 - - - 61」

設費 7賃金 61」 1 療育 費 61」

。1)療育 費 61」

1)賃金 61」

補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

一般 源 区 分 金 額

説 明

(21)

款 4 衛生費 単 千

款 節

4衛生費 △」「,19」 9,406,700 9,」74,507 - - - △」「,19」

1保 健 衛 生 費 「 8 , 4 1 4 4 , 0 6 6 , 4 85 4 , 0 9 4 , 8 9 9 - - - 「 8 , 4 1 4

1保健衛生総 674 797,5」7 798,「11 - - - 674

務費 7賃金 674 1 一般管理費 674

。1)一般管理費 674

1)賃金 674

」予防費 「7,500 1,「」5,776 1,「6」,「76 - - - 「7,500

1」委託料 「7,500 1 予防接種費 「7,500

。1)予防接種費 「7,500

1)予防接種委託料 「7,500

6墓園費 「40 99,099 99,」」9 - - - 「40

1「役務費 「40 1 墓園管理費 「40

。1)墓園管理費 「40

1)通信運搬費 「40

「環 境 保 全 費 5 9 7 4 」 」 , 6 05 4 」 4 , 「 0 「 - - - 5 9 7

1環境保全総 597 「7「,750 「7」,」47 - - - 597

務費 7賃金 597 1 環境保全総務費 597

。1)環境保全総務費 597

」清 掃 費 △ 6 1 , 「 0 4 4 , 9 0 6 , 6 10 4 , 8 4 5 , 4 0 6 - - - △ 6 1 , 「 0 4

「 処理費 △61,「04 」,861,067 」,799,86」 - - - △61,「04

11需用費 4,95」 1 収集費 △「「,770

1」委託料 △106,658 。1) 収集費 △「「,770

15 事請 費 」9,464 1) 燃 収集運搬委託料 △「「,770

19 担金補助 1,0」7 「 清掃 場費 △」8,4」4

及 交付金 。1)清掃 場運営費 △」8,4」4

1)施設管理用消耗品費 4,95」

「)委託料 △8」,888

焼却飛灰再生処理委託 60,167

焼却灰運搬委託 △7

燃 焼却処理委託 △1「「,048

処理施設運転委託 △「「,000

」)修繕 事費 」9,464

4) 担金補助及 交付金 1,0」7

環境保全協力 担金 「85

福増 ンセンタ 周辺環境整備 担金

75「

補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

一般 源 区 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

4 衛生費

(22)

-19-款 6 農林水産業費 単 千

款 節

6農林水産業費 「9,1「9 1,」」6,100 1,」65,「「9 △716 「,」00 - 「7,545

1農 業 費 」 0 , 0 」 0 1 , 」 1 4 , 1 06 1 , 」 4 4 , 1 」 6 - 「 , 」 0 0 - 「 7 , 7 」 0

5農業構造改 4,5「8 」41,674 」46,「0「 - 「,」00 - 「,「「8

善事業費 1」委託料 1,761 1 土地改良事業費 4,5「8

19 担金補助 「,767 。1)農業用河川 作物等応急対策事業費 4,5「8

及 交付金 1)調査設計委託料 1,761

「)農業用河川 作物等応急対策事業 担金 「,767

7農地費 「5,50「 1「」,」95 148,897 - - - 「5,50「

1」委託料 「「,「0「 1 施設管理費 6,40「

15 事請 費 」,」00 。1)施設管理費 6,40「

1)委託料 6,40「

農業用排水路等浚渫委託 」,000

農業集落多目的集会施設修繕 事委託 」,40「

「 施設整備費 19,100

。1)施設整備費 19,100

1)農道修繕 事委託料 15,800

「)農道等修繕 事費 」,」00

「林 業 費 △ 9 0 1 「 0 , 7 76 1 9 , 8 7 5 △ 8 8 1 - - △ 「 0

1林業振興費 △901 「0,776 19,875 △881 - - △「0

19 担金補助 △901 1 林業振興費 △901

及 交付金 。1)林業振興費 △901

1) 担金補助及 交付金 △901

森林環境保全直接支援事業補助金 」1

造林事業補助金 50

森林整備事業補助金 470

ン ス 林再生 資源 環 進事業補助金

△1,45「

」水 産 業 費 - 1 , 「 18 1 , 「 1 8 1 6 5 - - △ 1 6 5

1水産振興費 - 1,「18 1,「18 165 - - △165

1 源更

補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

一般 源 区 分 金 額

説 明

(23)

款 7 商 費 単 千

款 節

7商 費 619 「,6」5,「00 「,6」5,819 - - - 619

1商 費 6 1 9 「 , 6 」 5 , 「 00 「 , 6 」 5 , 8 1 9 - - - 6 1 9

4観光費 619 「5「,786 「5」,405 - - - 619

7賃金 619 1 市原市 し 創生総合戦略事業費 619

。1)い ア × ッ ス事業費 619

補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

一般 源 区 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

7 商 費

(24)

-「1-款 8 土木費 単 千

款 節

8土木費 1」7,907 9,」9」,800 9,5」1,707 - - - 1」7,907

「道 路 橋 う 8 7 , 0 」 」 」 , 0 4 0 , 9 68 」 , 1 「 8 , 0 0 1 - - - 8 7 , 0 」 」

「道路橋 「0,000 1,59「,744 1,61「,744 - - - 「0,000

う維持費 1」委託料 「0,000 1 道路維持費 「0,000

。1)道路維持費 「0,000

1)委託料 「0,000

路面清掃等道路管理委託 8,000

街路樹等緑地管理委託 1「,000

」道路橋 67,0」」 4「5,9」8 49「,971 - - - 67,0」」

う新設改良 17公 産購 67,0」」 1 用地取得事業費 67,0」」

費 入費 。1)用地取得事業費 67,0」」

1)土地購入費 67,0」」

4都 市 計 費 5 0 , 8 7 4 5 , 」 8 6 , 1 74 5 , 4 」 7 , 0 4 8 - - - 5 0 , 8 7 4

」街路事業費 11,146 41」,」81 4「4,5「7 - - - 11,146

17公 産購 11,146 1 用地取得事業費 11,146

入費 。1)用地取得事業費 11,146

1)土地購入費 11,146

4公共 水道 」9,7「8 1,56」,775 1,60」,50」 - - - 」9,7「8

費 「8繰出金 」9,7「8 1 水道事業特別会計繰出金

補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

一般 源 区 分 金 額

説 明

(25)

款 9 消防費 単 千

款 節

9消防費 - 4,111,800 4,111,800 △」,184 1,800 - 1,」84

1消 防 費 - 4 , 1 1 1 , 8 00 4 , 1 1 1 , 8 0 0 △ 」 , 1 8 4 1 , 8 0 0 - 1 , 」 8 4

5災害対策費 - 69,495 69,495 △」,184 1,800 - 1,」84

1 源更

補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

一般 源 区 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

9 消防費

(26)

-「」-款 10 教育費 単 千

款 節

10教育費 「,」77 7,57」,400 7,575,777 △18,「87 11,」00 - 9,」64

「 学 校 費 - 1 , 0 「 」 , 1 」8 1 , 0 「 」 , 1 」 8 △ 1 8 , 」 8 7 1 1 , 」 0 0 - 7 , 0 8 7

1学校管理費 - 678,0」7 678,0」7 △18,」87 9,800 - 8,587

1 源更

」学校建設費 - 59,811 59,811 - 1,500 - △1,500

1 源更

4幼 稚 園 費 8 0 0 「 」 「 , 5 「5 「 」 」 , 」 「 5 1 0 0 - - 7 0 0

1幼稚園費 800 「」「,5「5 「」」,」「5 100 - - 700

19 担金補助 800 1 一般管理費 800

及 交付金 。1)一般管理費 800

1)研修 担金 800

5社 会 教 育 費 1 , 5 7 7 1 , 4 「 7 , 8 60 1 , 4 「 9 , 4 」 7 - - - 1 , 5 7 7

」青少 対策 1,577 51,940 5」,517 - - - 1,577

費 11需用費 1,577 1 青少 会館費 1,577

。1)青少 会館費 1,577

1)修繕料 1,577

補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

一般 源 区 分 金 額

説 明

(27)

「6

「7

「8

「8

「9

一般会計

65,800

65,800

94,「00

41.1

94,「00

160,000

160,000

94,「00

41.1

駅 西 口

ア ン

成 「9

94,「00

65,800

65,800

65,800

1

成 「8

65,800

国 ・ 県 支 出 金

成 「6

支 出

「7

出 額

「8

度 以

支 出

予 定

額 並

事 業

行 状

況 等

調 書

全 体 計

(28)

-「5-。追

加)

成「8

67,51「

成「9

外 国 人 講 師 活 用 事 業

成「8

「48,645

成」1

待 機 児 童 解 消 加 速 化

民 間 保 育 所

成「8

特定

8」9,」1「

8「0,「58

成「9

除し

成「8

成「9

7,188

債 務

担 行 為

成 「9

度 以 降

成 「7

支 出 額 及

成 「8

度 以 降

支 出 予 定 額 等

関 す

調 書

「7

「8

健康

進事業

一般

期 間

金 額

期 間

金 額

地方債等

(29)

1

「9,568,971

「9,「65,14」

6,749,700

」,981,600

1,084,64」

1,107,560

「,440,500

159,「45

「,「8」,「1」

「,086,01「

68,」00

「」4,8「6

1,677,748

「,116,51「

1,579,100

454,「5「

107,85「

64,7「0

6,480

187,099

174,959

69,400

」4,4「6

「,600

「,」40

「60

1「,718,」07

1「,4」1,4」9

1,796,100

1,801,678

545,14「

51「,5」6

55,100

58,709

971,917

1,0「5,59」

」9「,800

1「0,「71

9,990,450

9,74」,47「

」48,400

1,111,45」

49,「98

54,7「6

44,100

5,897

45,898

51,」「6

「5,900

5,897

」,400

」,400

18,「00

「4,」「1,」06

「「,754,4「」

「「7,800

「,」91,810

105,」00

」0」,500

「「7,800

10,459

「,584,575

「,「「0,787

」6」,584

」14,995

「1「,18「

104,98」

498,540

44」,660

54,880

17,」46,467

16,681,4」6

1,「79,」」」

」,471,4「9

「,89「,858

578,571

5」,9」9,575

5「,074,「9「

7,0「1,600

6,」79,」07

成「8

度中起債見込額欄

成「7

繰越分1,48」,700千

15,40「,10」

5「,716,585

等 改 革

進 債

「,」14,「87

5「0,841

1,857,「0」

107,199

「0,590,41」

8,980,419

9「,9「9

「1,600

508,9「7

1,「98,1「「

71,」「9

58,「40

「09,9」」

1「,4「5,861

「,080

」,「41,」60

地 方 債

成 「6

成 「7

現 在 高 並

成 「8

現 在 高

見 込

関 す

調 書

:

「8

元 金 償 還 見 込 額

「8

」88,780

「6

「7

成 「8

度 中 増 減 見 込

「8

」「,0」」,「4」

」,」88,815

1,919,486

一般会計

(30)
(31)

-「7-成

(32)

議 案 第

8 1

度 市 原 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 補

予 算

度 市 原 市

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

予 算

歳 入 歳 出 予 算

「 , 5 5 0

1 8 , 「 9 7 , 「 5 0

歳 入 歳 出 予 算

款 項

区 分 及

当 該 区 分

金 額 並

歳 入 歳 出 予 算

金 額

歳 入

歳 出 予 算 補

日 提 出

市 原 市 長

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

(33)

-「9-第

歳 入

。単

)

1

「59

4,」8「,」56

4,」8「,615

1

「59

4,」8「,」56

4,」8「,615

「94

」,64「,」18

」,64「,61「

「94

」9」,」9」

」9」,687

4

」「9

4,9」5,896

4,9」6,「「5

1

」「9

4,9」5,896

4,9」6,「「5

5

147

「,517,909

「,518,056

147

5「,519

5「,666

7

」8

「,808,949

「,808,987

1

」8

「,694,68「

「,694,7「0

8

1,48」

4,691

6,174

1

1,48」

4,691

6,174

-

5,8」1,16」

5,8」1,16」

「,550

18,「94,700

18,「97,「50

(34)

-」0-款

1

109

」98,599

」98,490

1

1,「09

「17,56「

「16,」5」

1,100

168,7」1

169,8」1

1,176

「98,079

「99,「55

1

1,176

51,608

5「,784

5

1,48」

4,691

6,174

1

1,48」

4,691

6,174

-

17,85「,108

17,85「,108

「,550

18,「94,700

18,「97,「50

介護保険事業特別会計

(35)

総 括

。単

)

1

「59

4,」8「,」56

4,」8「,615

使

-

1,75「

1,75「

「94

」,64「,」18

」,64「,61「

4

」「9

4,9」5,896

4,9」6,「「5

5

147

「,517,909

「,518,056

6

-

815

815

7

」8

「,808,949

「,808,987

8

1,48」

4,691

6,174

9

-

14

14

「,550

18,「94,700

18,「97,「50

(36)

1

109

」98,599

」98,490

-

-

-

109

-

17,58「,505

17,58「,505

-

-

-

1,176

「98,079

「99,「55

441

-

」「9

406

4

-

8「6

8「6

-

-

-

5

1,48」

4,691

6,174

-

-

-

1,48」

6

-

10,000

10,000

-

-

-

-「,550

18,「94,700

18,「97,「50

441

-

」「9

1,780

介護保険事業特別会計

(37)
(38)

-」4-款 1 保険料 単 千

款 節

1保険料 「59 4,」8「,」56 4,」8「,615

1介 護 保 険 料 「 5 9 4 , 」 8 「 , 」 5 6 4 , 」 8 「 , 6 1 5

1第 号被保険 「59 4,」8「,」56 4,」8「,615

者保険料 1 現 度分 「59収入見込額 4,」55,894

予算計 済額 4,」55,6」5

補 額 「59

補 額 補 前 額 計

区 分 金 額

説 明

介護保険事業特別会計

(39)

-」5-款 」 国庫支出金 単 千

款 節

」国庫支出金 「94 」,64「,」18 」,64「,61「

「国 庫 補 助 金 「 9 4 」 9 」 , 」 9 」 」 9 」 , 6 8 7

「地域支援事業 「94 11,4「4 11,718

交付金 介護 1 現 度分 「94地域支援事業交付金 介護予防事業

予防事業

補 額 補 前 額 計

区 分 金 額

説 明

(40)

-」6-款 節

4支払基金交付金 」「9 4,9」5,896 4,9」6,「「5

1支 払 基 金 交 付 金 」 「 9 4 , 9 」 5 , 8 9 6 4 , 9 」 6 , 「 「 5

「地域支援事業 」「9 1「,794 1」,1「」

支援交付金 1 現 度分 」「9地域支援事業支援交付金

補 額 補 前 額 計

区 分 金 額

説 明

介護保険事業特別会計

(41)

-」7-款 5 県支出金 単 千

款 節

5県支出金 147 「,517,909 「,518,056

「県 補 助 金 1 4 7 5 「 , 5 1 9 5 「 , 6 6 6

1地域支援事業 147 5,71「 5,859

交付金 介護 1 現 度分 147地域支援事業交付金 介護予防事業

予防事業

補 額 補 前 額 計

区 分 金 額

説 明

(42)

-」8-款 節

7繰入金 」8 「,808,949 「,808,987

1一 般 会 計 繰 入 金 」 8 「 , 6 9 4 , 6 8 「 「 , 6 9 4 , 7 「 0

「地域支援事業 147 9,875 10,0「「

繰入金 介護 1 現 度分 147地域支援事業繰入金 介護予防事業

予防事業

5 他一般会 △ 109 」98,6」6 」98,5「7

計繰入金 1 事務費等繰入 △ 109事務費等繰入金

補 額 補 前 額 計

区 分 金 額

説 明

介護保険事業特別会計

(43)

-」9-款 8 繰越金 単 千

款 節

8繰越金 1,48」 4,691 6,174

1繰 越 金 1 , 4 8 」 4 , 6 9 1 6 , 1 7 4

1繰越金 1,48」 4,691 6,174

1 繰越金 1,48」前 度繰越金

補 額 補 前 額 計

区 分 金 額

説 明

(44)

-40-款 1 総務費 単 千

款 節

1総務費 △109 」98,599 」98,490 - - - △109

1総 務 管 理 費 △ 1 , 「 0 9 「 1 7 , 5 6「 「 1 6 , 」 5 」 - - - △ 1 , 「 0 9

1一般管理費 △1,「09 「17,56「 「16,」5」 - - - △1,「09

7賃金 △1,「09 1 一般管理費 △1,「09

。1)一般管理費 △1,「09

1)賃金 △1,「09

」介 護 認 定 審 査 1 , 1 0 0 1 6 8 , 7 」1 1 6 9 , 8 」 1 - - - 1 , 1 0 0

会 費

「認定調査等 1,100 1「9,5」7 1」0,6」7 - - - 1,100

費 7賃金 1,100 1 介護認定調査等費 1,100

。1)介護認定調査等費 1,100

1)賃金 1,100

補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

一般 源 区 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

介護保険事業特別会計

(45)

-41-款 」 地域支援事業費 単 千

款 節

」地域支援事業費 1,176 「98,079 「99,「55 441 - 」「9 406

1介 護 予 防 事 業 1 , 1 7 6 5 1 , 6 08 5 「 , 7 8 4 4 4 1 - 」 「 9 4 0 6

」総合事業費 1,176 「 1,178 441 - 」「9 406

精算金 1「役務費 4 1 総合事業費精算金 1,176

19 担金補助 1,17「 。1)総合事業費精算金 1,176

及 交付金 1)総合事業費精算金 1,17「

「)諸経費 4

補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

一般 源 区 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

(46)

-4「-款 節

5諸支出金 1,48」 4,691 6,174 - - - 1,48」

1償 還 金 及 還 1 , 4 8 」 4 , 6 91 6 , 1 7 4 - - - 1 , 4 8 」

付 加 算 金

1第 号被保 1,48」 4,690 6,17」 - - - 1,48」

険者保険料 「」償還金利子 1,48」 1 第 号被保険者保険料過誤納還付金

還付金 及 割引料

補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

一般 源 区 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

介護保険事業特別会計

(47)
(48)

-44-成

(49)

水道事業特別会計

議 案 第

8 2

度 市 原 市

水 道 事 業 特 別 会 計 補

予 算

度 市 原 市

水 道 事 業 特 別 会 計

予 算

歳 入 歳 出 予 算

4 8 , 9 0 0

6 , 0 9 6 , 4 0 0

歳 入 歳 出 予 算

款 項

区 分 及

当 該 区 分

金 額 並

歳 入 歳 出 予 算

金 額

歳 入

歳 出 予 算 補

日 提 出

市 原 市 長

(50)

-45-第

歳 入

。単

)

6

」9,7「8

1,56」,775

1,60」,50」

1

」9,7「8

1,56」,775

1,60」,50」

7

9,17「

「0,000

「9,17「

1

9,17「

「0,000

「9,17「

-

4,46」,7「5

4,46」,7「5

48,900

6,047,500

6,096,400

(51)

歳 出

。単

)

1

「」,900

」,65」,466

」,677,」66

「」,900

「,999,「9」

」,0「」,19」

「5,000

」0,000

55,000

1

「5,000

」0,000

55,000

-

」,018,「07

」,018,「07

48,900

6,047,500

6,096,400

水道事業特別会計

(52)

総 括

。単

)

1

-

49,191

49,191

使

-

「,「97,75「

「,「97,75「

-

67「,400

67「,400

4

-

744

744

5

-

1

1

6

」9,7「8

1,56」,775

1,60」,50」

7

9,17「

「0,000

「9,17「

8

-

「」7

「」7

9

-

1,44」,400

1,44」,400

48,900

6,047,500

6,096,400

(53)

。単

)

1

「」,900

」,65」,466

」,677,」66

-

-

-

「」,900

-

「,」64,0」4

「,」64,0」4

-

-

-

「5,000

」0,000

55,000

-

-

-

「5,000

48,900

6,047,500

6,096,400

-

-

-

48,900

水道事業特別会計

(54)
(55)

-49-歳入

款 6 繰入金 単 千

款 節

6繰入金 」9,7「8 1,56」,775 1,60」,50」

1一 般 会 計 繰 入 金 」 9 , 7 「 8 1 , 5 6 」 , 7 7 5 1 , 6 0 」 , 5 0 」

1一般会計繰入 」9,7「8 1,56」,775 1,60」,50」

金 1 一般会計繰入 」9,7「8一般会計繰入金

補 額 補 前 額 計

区 分 金 額

説 明

水道事業特別会計

(56)

-51-款 7 繰越金 単 千

款 節

7繰越金 9,17「 「0,000 「9,17「

1繰 越 金 9 , 1 7 「 「 0 , 0 0 0 「 9 , 1 7 「

1繰越金 9,17「 「0,000 「9,17「

1 繰越金 9,17「前 度繰越金

補 額 補 前 額 計

区 分 金 額

(57)

歳出

款 1 水道事業費 単 千

款 節

1 水道事業費 「」,900 」,65」,466 」,677,」66 - - - 「」,900

「公 共 水 道 費 「 」 , 9 0 0 「 , 9 9 9 , 「 9」 」 , 0 「 」 , 1 9 」 - - - 「 」 , 9 0 0

1維持管理費 「」,900 1,107,「7「 1,1」1,17「 - - - 「」,900

15 事請 費 「」,900 1 幹線 管 維持管理費 「」,900

。1)幹線 管 維持管理費 「」,900

1)姉崎幹線管 改修 事費 「」,900

補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

一般 源 区 分 金 額

説 明

国 県支出金 地 方 債 他

水道事業特別会計

(58)

-5」-款 」 予備費 単 千

款 節

」予備費 「5,000 」0,000 55,000 - - - 「5,000

1予 備 費 「 5 , 0 0 0 」 0 , 0 00 5 5 , 0 0 0 - - - 「 5 , 0 0 0

1予備費 「5,000 」0,000 55,000 - - - 「5,000

「9予備費 「5,000 1 予備費

補 額 補 前 額 計

補 額 源 訳

特 定 源

一般 源 区 分 金 額

説 明

参照

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