1議会費
564,409,000 △1」貫00盤貫000 0 0 551,403,000 527,042,936 0 0 24,360,064
1議会費
564,409,000 △1」貫00盤貫000 0 0 551,403,000 527,042,936 0 0 24,360,064
1議会費
564,409,000 △1」貫00盤貫000 0 0 551,403,000 527,042,936 0 0 24,360,064 ○人件費
103,790,000 95,763,959 0 0 8,026,041 2給料
54,341,000 51,898,379 0 0 2,442,621○ 行 職給
49,300,979
○ 技能労務職給
2,597,400 3職員手当
30,709,000 26,692,374 0 0 4,016,626○ 扶養手当
1,969,762
等 ○ 管理職手当
1,673,880
○ 地域手当
1,666,243
○ 住居手当
513,671
○ 通勤手当
861,600
○ 時間外勤務手当
887,893
○ 特 勤務手当
10,000
○ 期 手当
12,742,568
○ 勤勉手当
6,366,757 4共済費
18,740,000 17,173,206 0 0 1,566,794○ 職員共済組 担金
17,173,206
○ 務 運営
6,272,000 4,871,365 0 0 1,400,635
経費
9旅費
996,000 537,160 0 0 458,840○ 一般旅費
537,160 11需用費
1,858,496 1,631,514 0 0 226,982○ 消耗品費
1,281,355
○ 自動車燃料費
167,566
○ 食糧費
139,368
○ 自動車修繕料
7,525
○ 施設 他修繕料
35,700 12役務費
492,504 492,504 0 0 0○ 情報通信費
399,734
○ 手数料
92,770 14使用料及
1,315,000 681,187 0 0 633,813○ 自動車 他借 料 借料
459,730
○ 務機器借 料
221,457 18備品購入
50,000 0 0 0 50,000
費
19 担金
1,560,000 1,529,000 0 0 31,000○ 担金
1,529,000
補助及 交付金 ○議会運営経
441,341,000 426,407,612 0 0 14,933,388
費
1報酬
176,424,000 175,465,153 0 0 958,847○ 議長報酬
6,294,193
第 1款 議会費 第 1項 議会費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金
○ 副議長報酬
5,458,064
○ 常任委員会委員長等報酬
26,593,545
○ 議員報酬
137,119,351 3職員手当
68,977,000 62,512,680 0 0 6,464,320○ 議員期 手当
62,512,680
等
4共済費
162,806,000 162,805,500 0 0 500○ 議会議員共済会 担金
162,805,500 8報償費
75,000 75,000 0 0 0○ 講師等謝金
75,000 9旅費
8,480,000 5,427,180 0 0 3,052,820○ 費用弁償
5,427,180 10交 費
1,200,000 606,125 0 0 593,875○ 議長交 費
606,125 11需用費
3,238,000 2,712,001 0 0 525,999○ 印 費
2,712,001 12役務費
338,000 323,700 0 0 14,300○ 郵便料
130,000
○ 情報通信費
127,260
○ 自動車任意保険料
37,040
○ 筆耕料
21,000
○ 広告料
8,400 13委 料
7,897,000 5,675,484 0 0 2,221,516○ 委 料
5,675,484 14使用料及
236,000 235,872 0 0 128○ 情報機器借 料
235,872
借料
19 担金
11,670,000 10,568,917 0 0 1,101,083○ 常任委員会等交付金 補助及
538,141
交付金 ○ 議員団交付金
517,564
○ 務調査費交付金
9,513,212 2総務費
6,449,784,000 2,545,738,000 650,000 19,318,800 9,015,490,800 8,658,413,202 0 70,000,000 287,077,598 1総務管理費
4,946,176,000 2,589,345,000 650,000 19,318,800 7,555,489,800 7,301,710,922 0 70,000,000 183,778,878 1一般管理費
3,496,676,000 343,042,000 650,000 959,000 3,841,327,000 3,775,142,973 0 0 66,184,027
○人件費
3,252,040,469 3,223,070,016 0 0 28,970,453○ 目 人 業務経費へ予算 流用
7,683,531 2給料
750,719,024 748,915,840 0 0 1,803,184○ 長給
11,082,600
○ 副 長給
9,349,200
○ 行 職給
711,958,836
○ 技能労務職給
11,930,500
○ 療職給
4,594,704 3職員手当
2,219,282,445 2,215,127,027 0 0 4,155,418○ 扶養手当
22,360,700
等 ○ 管理職手当
25,920,929
○ 地域手当
23,920,533
第 1款 議会費 第 1項 議会費 第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金
○ 住居手当
11,336,957
○ 通勤手当
10,204,440
○ 時間外勤務手当
24,555,850
○ 特 勤務手当
851,500
○ 期 手当
188,701,142
○ 勤勉手当
94,703,265
○ 職手当
1,711,138,711
○ 子 手当
101,433,000 4共済費
282,039,000 259,027,149 0 0 23,011,851○ 職員共済組 担金
241,619,968
○ 地方 務員災害補償基金 担金
10,540,960
○ 労災保険料
152,173
○ 用保険料
890,938
○ 健 保険 厚生 金保険料
5,823,110
○秘書業務経
8,630,000 6,583,416 0 0 2,046,584
費
9旅費
410,000 342,940 0 0 67,060○ 一般旅費
342,940 10交 費
3,000,000 1,819,450 0 0 1,180,550○ 長交 費
1,669,450
○ 祭料
150,000 11需用費
1,473,721 1,343,187 0 0 130,534○ 消耗品費
653,674
○ 印 費
20,790
○ 自動車燃料費
656,333
○ 自動車修繕料
12,390 12役務費
47,000 37,800 0 0 9,200○ 広告料
37,800 14使用料及
1,335,279 696,039 0 0 639,240○ 借 料
22,680
借料 ○ 自動車 他借 料
451,080
○ 務機器借 料
222,279 19 担金
2,364,000 2,344,000 0 0 20,000○ 担金
2,344,000
補助及 交付金 ○庁用物品購
32,767,000 27,397,536 0 0 5,369,464
入等経費
11需用費
30,253,000 25,351,559 0 0 4,901,441○ 消耗品費
2,932,319
○ 被服費
20,537,647
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金
○ 印 費
1,378,020
○ 食糧費
339,374
○ 器具修繕料
164,199 12役務費
231,000 128,100 0 0 102,900○ 手数料
128,100 18備品購入
2,283,000 1,917,877 0 0 365,123○ 器具購入費
1,917,877
費 ○ 務業務経
98,253,000 76,497,113 0 0 21,755,887
費
7 金
4,055,000 4,000,720 0 0 54,280○ 臨時職員 金
4,000,720 8報償費
1,932,000 1,302,000 0 0 630,000○ 弁護士謝金
1,302,000 9旅費
79,000 23,120 0 0 55,880○ 一般旅費
23,120 11需用費
4,961,000 4,583,107 0 0 377,893○ 消耗品費
1,580,582
○ 自動車燃料費
1,879,122
○ 自動車修繕料
1,123,403 12役務費
59,559,000 47,026,893 0 0 12,532,107○ 郵便料
25,806,980
○ 情報通信費
18,211,831
○ 自動車損害保険料
529,790
○ 賠償 任保険料
1,111,013
○ 火災保険料
412,991
○ 自動車任意保険料
922,773
○ 手数料
31,515 13委 料
23,659,000 16,806,982 0 0 6,852,018○ 委 料
15,570,448
○ 保 委 料
1,236,534 14使用料及
3,433,000 2,195,819 0 0 1,237,181○ 自動車 他借 料 借料
313,410
○ 務機器借 料
1,522,034
○ 信料
360,375 18備品購入
139,000 138,072 0 0 928○ 器具購入費
138,072
費
19 担金
245,000 229,600 0 0 15,400○ 担金
154,000
補助及 ○ 研修等 担金
75,600
交付金
27 課費
191,000 190,800 0 0 200○ 自動車 税
190,800
○人 業務経
67,142,531 67,142,531 0 0 0○ 予備費 予算充用 費
959,000
○ 目 人件費 予算流用
7,683,531 1報酬
3,943,342 3,943,342 0 0 0○ 委員等報酬
100,200
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金
○ 非常勤嘱 報酬
3,843,142 5災害補償
1,681,984 1,681,984 0 0 0○ 療養補償費
717,848
費 ○ 休業補償費
4,136
○ 務災害見舞金
960,000 7 金
57,430,695 57,430,695 0 0 0○ 臨時職員 金
57,430,695 8報償費
1,330,000 1,330,000 0 0 0○ 謝金
700,000
○ 職慰労金
630,000 9旅費
413,990 413,990 0 0 0○ 費用弁償
49,500
○ 一般旅費
364,490 11需用費
1,444,520 1,444,520 0 0 0○ 消耗品費
1,314,095
○ 印 費
104,105
○ 食糧費
26,320 12役務費
822,750 822,750 0 0 0○ 手数料
822,750 19 担金
75,250 75,250 0 0 0○ 担金
15,000
補助及 ○ 研修等 担金
60,250
交付金 ○福利厚生業
42,876,000 42,214,696 0 0 661,304
務経費
1報酬
2,100,000 2,100,000 0 0 0○ 産業 報酬
2,100,000 9旅費
27,000 26,170 0 0 830○ 一般旅費
26,170 11需用費
680,080 665,154 0 0 14,926○ 消耗品費
91,284
○ 熱水費
21,465
○ 施設 他修繕料
552,405 12役務費
14,350,920 13,723,011 0 0 627,909○ 傷害保険料
1,593,900
○ 手数料
12,129,111 13委 料
285,000 284,361 0 0 639○ 除草委 料
284,361 14使用料及
16,416,000 16,416,000 0 0 0○ 土地借 料
16,416,000
借料
19 担金
9,017,000 9,000,000 0 0 17,000○ 交付金
9,000,000
補助及 交付金 ○条例等表彰
1,734,000 1,260,261 0 0 473,739
業
1報酬
149,000 74,500 0 0 74,500○ 委員等報酬
74,500 8報償費
43,000 0 0 0 43,000 11需用費
1,493,000 1,185,761 0 0 307,239○ 消耗品費
168,139
○ 念品費
832,087
○ 印 費
185,535
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金
14使用料及
49,000 0 0 0 49,000
借料 ○研修業務経
7,408,000 5,075,370 0 0 2,332,630
費
8報償費
437,000 355,370 0 0 81,630○ 講師等謝金
219,670
○ 謝金
135,700 9旅費
3,072,000 2,358,790 0 0 713,210○ 一般旅費
15,260
○ 研修旅費
2,343,530 11需用費
346,000 242,760 0 0 103,240○ 消耗品費
145,225
○ 印 費
7,560
○ 自動車燃料費
47,407
○ 食糧費
2,750
○ 自動車修繕料
39,818 13委 料
1,665,000 586,500 0 0 1,078,500○ 委 料
586,500 14使用料及
35,000 12,300 0 0 22,700○ 使用料
12,300
借料
19 担金
1,853,000 1,519,650 0 0 333,350○ 研修等 担金
1,480,800
補助及 ○ 補助金
38,850
交付金 ○ 民生活支
12,562,000 12,437,664 0 0 124,336
援 業
1報酬
7,632,000 7,608,000 0 0 24,000○ 務嘱 報酬
7,608,000 8報償費
2,025,030 2,011,820 0 0 13,210○ 講師等謝金
98,000
○ 弁護士謝金
1,680,000
○ 税理士謝金
120,000
○ 謝金
113,820 9旅費
767,530 761,930 0 0 5,600○ 費用弁償
717,530
○ 一般旅費
44,400 11需用費
1,380,000 1,355,351 0 0 24,649○ 消耗品費
1,355,351 12役務費
99,000 86,010 0 0 12,990○ 情報通信費
86,010 14使用料及
288,440 246,553 0 0 41,887○ 務機器借 料
246,553
借料
18備品購入
200,000 198,000 0 0 2,000○ 器具購入費
198,000
費
19 担金
170,000 170,000 0 0 0○ 担金
30,000
補助及 ○ 団体補助金
140,000
交付金
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金
○職員 職手
10,125,000 5,838,369 0 0 4,286,631
当基金積立 業
25積立金
10,125,000 5,838,369 0 0 4,286,631○ 基金積立金
5,838,369
○ 共用地
54,139,000 54,138,341 0 0 659
行 得特別 会計繰出 業
28繰出金
54,139,000 54,138,341 0 0 659○ 特別会計繰出金
54,138,341
○総 務組
253,000,000 253,000,000 0 0 0
職手当 担金精算 業
23償還金
253,000,000 253,000,000 0 0 0○ 精算金
253,000,000
利子及 割 料 ○
650,000 487,660 0 0 162,340
消費生 活啓 業 繰越明許
11需用費
650,000 487,660 0 0 162,340○ 消耗品費
137,380
○ 印 費
350,280 2文書広報費
124,587,000 0 0 0 124,587,000 115,807,740 0 0 8,779,260
○広報 行
89,647,000 82,355,601 0 0 7,291,399
業
8報償費
442,000 360,000 0 0 82,000○ 報償金
360,000 9旅費
32,000 14,220 0 0 17,780○ 一般旅費
14,220 11需用費
21,334,160 16,739,747 0 0 4,594,413○ 消耗品費
419,384
○ 印 費
16,153,647
○ 自動車燃料費
46,152
○ 食糧費
24,396
○ 自動車修繕料
63,278
○ 器具修繕料
32,890 12役務費
5,840 5,840 0 0 0○ 傷害保険料
5,840 13委 料
64,798,000 62,201,254 0 0 2,596,746○ 委 料
59,075,194
○ 保 委 料
3,126,060
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金
14使用料及
2,985,000 2,984,940 0 0 60○ 情報機器借 料
2,984,940
借料
19 担金
42,000 42,000 0 0 0○ 担金
42,000
補助及 交付金
27 課費
8,000 7,600 0 0 400○ 自動車 税
7,600
○ 熊谷
5,000,000 5,000,000 0 0 0
番組 業
13委 料
5,000,000 5,000,000 0 0 0○ 委 料
5,000,000
○文書管理業
26,164,765 24,889,614 0 0 1,275,151○ 目 非 和都 推進
務経費 業へ予算流用
15,235 1報酬
1,752,000 1,752,000 0 0 0○ 務嘱 報酬
1,752,000 7 金
537,000 536,640 0 0 360○ 臨時職員 金
536,640 9旅費
60,000 54,822 0 0 5,178○ 費用弁償
54,822 11需用費
8,745,000 8,161,395 0 0 583,605○ 消耗品費
8,028,975
○ 自動車燃料費
78,923
○ 自動車修繕料
11,497
○ 器具修繕料
42,000 12役務費
7,000 6,048 0 0 952○ 情報通信費
6,048 13委 料
2,541,093 2,043,334 0 0 497,759○ 委 料
1,367,350
○ 保 委 料
409,500
○ 警備委 料
266,484 14使用料及
11,578,672 11,578,472 0 0 200○ 使用料
1,675,800
借料 ○ 務機器借 料
9,902,672 18備品購入
944,000 756,903 0 0 187,097○ 器具購入費
756,903
費 ○非 和都
388,235 388,235 0 0 0○ 目 文書管理業務経費
推進 業 予算流用
15,235 9旅費
69,560 69,560 0 0 0○ 一般旅費
69,560 11需用費
273,210 273,210 0 0 0○ 消耗品費
236,250
○ 印 費
36,960 12役務費
31,500 31,500 0 0 0○ 手数料
31,500 25積立金
13,965 13,965 0 0 0○ 基金積立金
13,965
○情報 開個
542,000 366,254 0 0 175,746
人情報保護 業
1報酬
239,000 67,100 0 0 171,900○ 委員等報酬
67,100
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金
9旅費
2,000 1,470 0 0 530○ 一般旅費
1,470 11需用費
15,000 14,530 0 0 470○ 消耗品費
14,530 14使用料及
286,000 283,154 0 0 2,846○ 務機器借 料
283,154
借料 ○あ
1,010,000 1,001,028 0 0 8,972
- 番組 業
9旅費
5,000 0 0 0 5,000 11需用費
5,000 3,528 0 0 1,472○ 消耗品費
3,528 13委 料
1,000,000 997,500 0 0 2,500○ 委 料
997,500
○ 暑 策
1,835,000 1,807,008 0 0 27,992
PR 業
11需用費
25,000 6,258 0 0 18,742○ 消耗品費
6,258 12役務費
1,600,000 1,590,750 0 0 9,250○ 広告料
1,590,750 13委 料
210,000 210,000 0 0 0○ 委 料
210,000 3 管理費
4,497,000 0 0 0 4,497,000 2,893,155 0 0 1,603,845
○ 業務経
1,141,000 714,386 0 0 426,614
費
9旅費
90,000 37,410 0 0 52,590○ 一般旅費
37,410 11需用費
423,000 274,797 0 0 148,203○ 消耗品費
274,797 14使用料及
628,000 402,179 0 0 225,821○ 務機器借 料
402,179
借料 ○減債基金積
3,356,000 2,178,769 0 0 1,177,231
立 業
25積立金
3,356,000 2,178,769 0 0 1,177,231○ 基金積立金
2,178,769 4会計管理費
40,585,000 0 0 0 40,585,000 38,555,621 0 0 2,029,379
○人件費
1,551,000 1,537,447 0 0 13,553 4共済費
1,551,000 1,537,447 0 0 13,553○ 用保険料
210,977
○ 健 保険 厚生 金保険料
1,326,470
○会計業務経
25,504,000 25,184,504 0 0 319,496
費
1報酬
9,360,000 9,360,000 0 0 0○ 務嘱 報酬
9,360,000 7 金
344,000 318,200 0 0 25,800○ 臨時職員 金
318,200 9旅費
405,000 390,820 0 0 14,180○ 費用弁償
371,040
○ 一般旅費
19,780
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金
11需用費
12,440,000 12,351,726 0 0 88,274○ 消耗品費
11,891,774
○ 印 費
459,952 12役務費
1,225,000 1,115,296 0 0 109,704○ 動産保険料
467,476
○ 手数料
647,820 13委 料
618,000 555,660 0 0 62,340○ 委 料
555,660 14使用料及
356,000 336,802 0 0 19,198○ 使用料
126,000
借料 ○ 務機器借 料
210,802 19 担金
6,000 6,000 0 0 0○ 担金
6,000
補助及 交付金
24投資及
750,000 750,000 0 0 0○ 務 扱資金
750,000
出資金 ○会計業務効
13,530,000 11,833,670 0 0 1,696,330
率 推進 業
12役務費
170,000 150,888 0 0 19,112○ 手数料
150,888 13委 料
13,360,000 11,682,782 0 0 1,677,218○ 委 料
9,593,282
○ 作成委 料
2,089,500 5 産管理費
328,433,000 62,000,000 0 0 390,433,000 301,004,590 0 70,000,000 19,428,410
○人件費
839,000 832,902 0 0 6,098 4共済費
839,000 832,902 0 0 6,098○ 用保険料
77,500
○ 健 保険 厚生 金保険料
755,402
○ 産管理業
16,737,000 13,236,485 0 0 3,500,515
務経費
9旅費
82,130 82,130 0 0 0○ 一般旅費
82,130 11需用費
788,870 441,047 0 0 347,823○ 消耗品費
189,110
○ 自動車燃料費
61,827
○ 自動車修繕料
53,610
○ 施設 他修繕料
136,500 12役務費
3,596,000 1,845,400 0 0 1,750,600○ 手数料
1,845,400 13委 料
8,344,000 7,147,541 0 0 1,196,459○ 委 料
434,475
○ 測 委 料
3,022,857
○ 管理委 料
585,250
○ 除草委 料
3,104,959 14使用料及
300,000 282,815 0 0 17,185○ 土地借 料
282,815
借料
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金
15工 請
1,400,000 1,239,000 0 0 161,000○ 工 請 費
1,239,000
費
16原 料費
20,000 12,600 0 0 7,400○ 土砂等購入費
12,600 19 担金
2,197,000 2,178,352 0 0 18,648○ 担金
1,481,632
補助及 ○ 益者 担金
696,720
交付金
27 課費
9,000 7,600 0 0 1,400○ 自動車 税
7,600
○ 庁舎維持
213,767,000 206,786,504 0 0 6,980,496
管理経費
1報酬
5,331,000 5,330,400 0 0 600○ 務嘱 報酬
5,330,400 9旅費
249,310 249,310 0 0 0○ 費用弁償
230,460
○ 一般旅費
18,850 11需用費
46,850,690 43,831,485 0 0 3,019,205○ 消耗品費
813,257
○ 被服費
18,795
○ 施設補修費
3,486,123
○ 熱水費
37,453,483
○ 器具修繕料
22,092
○ 施設 他修繕料
2,037,735 12役務費
605,000 604,138 0 0 862○ 手数料
604,138 13委 料
69,711,000 67,735,557 0 0 1,975,443○ 委 料
150,570
○ 管理委 料
59,687,202
○ 保 委 料
7,897,785 14使用料及
20,000 18,714 0 0 1,286○ 使用料
13,170
借料 ○ 借 料
5,544 15工 請
91,000,000 89,016,900 0 0 1,983,100○ 改修工 請 費 費
89,016,900
○大 庁舎維
14,411,000 12,952,759 0 0 1,458,241
持管理経費
11需用費
6,350,000 5,143,703 0 0 1,206,297○ 消耗品費
220,977
○ 熱水費
3,928,231
○ 施設 他修繕料
994,495 12役務費
661,000 631,076 0 0 29,924○ 手数料
631,076 13委 料
7,370,000 7,148,160 0 0 221,840○ 管理委 料
5,861,100
○ 保 委 料
824,250
○ 清掃委 料
310,800
○ 除草委 料
152,010
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金
14使用料及
30,000 29,820 0 0 180○ 信料
29,820
借料 ○妻 庁舎維
32,649,000 31,041,810 0 0 1,607,190
持管理経費
11需用費
9,558,000 8,405,711 0 0 1,152,289○ 消耗品費
318,609
○ 施設補修費
900,000
○ 熱水費
6,268,243
○ 器具修繕料
26,449
○ 施設 他修繕料
892,410 12役務費
420,000 361,060 0 0 58,940○ 手数料
361,060 13委 料
22,033,000 21,706,924 0 0 326,076○ 管理委 料
18,753,000
○ 保 委 料
1,464,960
○ 清掃委 料
603,487
○ 除草委 料
885,477 14使用料及
23,000 22,365 0 0 635○ 信料
22,365
借料
18備品購入
615,000 545,750 0 0 69,250○ 器具購入費
545,750
費 ○江 庁舎維
30,030,000 26,704,130 0 0 3,325,870
持管理経費
11需用費
11,696,000 9,317,630 0 0 2,378,370○ 消耗品費
146,569
○ 熱水費
7,604,439
○ 燃料費
21,000
○ 器具修繕料
21,504
○ 施設 他修繕料
1,524,118 12役務費
606,000 605,100 0 0 900○ 手数料
605,100 13委 料
13,877,000 13,312,320 0 0 564,680○ 調査委 料
126,000
○ 管理委 料
4,164,300
○ 保 委 料
5,179,860
○ 警備委 料
309,960
○ 清掃委 料
3,164,700
○ 除草委 料
367,500 14使用料及
51,000 50,280 0 0 720○ 使用料
20,460
借料 ○ 信料
29,820 15工 請
3,800,000 3,418,800 0 0 381,200○ 工 請 費
3,418,800
費
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金
○ 庁舎耐震
82,000,000 9,450,000 0 70,000,000 2,550,000
業
13委 料
22,000,000 9,450,000 0 10,000,000 2,550,000○ 調査委 料
9,450,000 15工 請
60,000,000 0 0 60,000,000 0
費
6 調整基金積
15,681,000 0 0 0 15,681,000 10,250,761 0 0 5,430,239
立金 ○ 調整基
15,681,000 10,250,761 0 0 5,430,239
金積立 業
25積立金
15,681,000 10,250,761 0 0 5,430,239○ 基金積立金
10,250,761 7企 費
196,654,000 2,176,303,000 0 0 2,372,957,000 2,354,019,189 0 0 18,937,811
○ 策推進業
11,800,000 11,172,272 0 0 627,728
務経費
1報酬
707,000 491,400 0 0 215,600○ 委員等報酬
491,400 8報償費
266,735 42,000 0 0 224,735○ 謝金
42,000 9旅費
661,000 555,590 0 0 105,410○ 一般旅費
555,590 11需用費
877,265 836,009 0 0 41,256○ 消耗品費
749,265
○ 自動車燃料費
54,696
○ 食糧費
9,408
○ 自動車修繕料
22,640 12役務費
2,520,000 2,520,000 0 0 0○ 情報通信費
2,520,000 19 担金
6,768,000 6,727,273 0 0 40,727○ 担金
6,727,273
補助及 交付金 ○ 策研究業
209,000 44,568 0 0 164,432
務経費
9旅費
129,000 2,630 0 0 126,370○ 一般旅費
2,630 11需用費
80,000 41,938 0 0 38,062○ 消耗品費
41,938
○大 広域
34,718,000 34,717,715 0 0 285
圏組 担 業
19 担金
34,718,000 34,717,715 0 0 285○ 組 担金
34,717,715
補助及 交付金 ○ 共施設建
2,205,407,000 2,203,818,193 0 0 1,588,807
設基金積立 業
25積立金
2,205,407,000 2,203,818,193 0 0 1,588,807○ 基金積立金
2,203,818,193
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金
○総 交通体
66,845,000 63,544,746 0 0 3,300,254
系整備促進 業
8報償費
802,000 133,700 0 0 668,300○ 謝金
133,700 11需用費
615,000 504,160 0 0 110,840○ 印 費
499,800
○ 食糧費
4,360 13委 料
1,426,000 1,351,350 0 0 74,650○ 委 料
1,351,350 14使用料及
2,000 2,000 0 0 0○ 土地借 料
2,000
借料
19 担金
64,000,000 61,553,536 0 0 2,446,464○ 補助金
61,553,536
補助及 交付金 ○
284,000 115,013 0 0 168,987
ン 業
7 金
24,000 2,910 0 0 21,090○ 臨時職員 金
2,910 8報償費
36,000 0 0 0 36,000 11需用費
218,000 112,103 0 0 105,897○ 消耗品費
48,455
○ 食糧費
63,648 14使用料及
6,000 0 0 0 6,000
借料 ○
4,506,000 4,505,040 0 0 960
民 運動推進 業
11需用費
6,000 5,040 0 0 960○ 食糧費
5,040 19 担金
4,500,000 4,500,000 0 0 0○ 推進奨励金
4,500,000
補助及 交付金 ○
201,000 92,606 0 0 108,394
民 運動推進基 金積立 業
25積立金
201,000 92,606 0 0 108,394○ 基金積立金
92,606
○ 務管理経
1,185,000 982,861 0 0 202,139
費
1報酬
209,000 156,400 0 0 52,600○ 委員等報酬
156,400 8報償費
777,472 660,000 0 0 117,472○ 謝金
660,000
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金
9旅費
24,000 14,750 0 0 9,250○ 一般旅費
14,750 11需用費
168,000 145,183 0 0 22,817○ 消耗品費
132,903
○ 食糧費
12,280 12役務費
6,528 6,528 0 0 0○ 傷害保険料
6,528
○高 情報
7,045,000 6,766,998 0 0 278,002
推進 業
8報償費
20,000 20,000 0 0 0○ 講師等謝金
20,000 9旅費
45,000 39,310 0 0 5,690○ 一般旅費
39,310 13委 料
6,980,000 6,707,688 0 0 272,312○ 委 料
6,707,688
○熊谷新時
1,800,000 1,390,867 0 0 409,133
ち 業
8報償費
1,800,000 1,390,867 0 0 409,133○ 報償金
1,390,867
○ 民活動推
6,579,000 5,113,890 0 0 1,465,110
進 業
8報償費
22,000 0 0 0 22,000 9旅費
42,430 42,430 0 0 0○ 一般旅費
42,430 11需用費
2,206,914 2,133,130 0 0 73,784○ 消耗品費
1,971,399
○ 自動車燃料費
112,914
○ 食糧費
3,940
○ 自動車修繕料
44,877 12役務費
1,343,656 1,206,585 0 0 137,071○ 賠償 任保険料
1,184,010
○ 手数料
22,575 18備品購入
450,000 365,400 0 0 84,600○ 器具購入費
365,400
費
19 担金
2,500,000 1,354,945 0 0 1,145,055○ 補助金
1,354,945
補助及 交付金
27 課費
14,000 11,400 0 0 2,600○ 自動車 税
11,400
○あ
1,400,000 1,279,455 0 0 120,545
あ い ! 熊谷 業
8報償費
30,000 30,000 0 0 0○ 謝金
30,000 11需用費
1,370,000 1,249,455 0 0 120,545○ 消耗品費
983,805
○ 印 費
265,650
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金
○地
15,578,000 5,415,585 0 0 10,162,415
応 業
11需用費
11,000,000 4,480,350 0 0 6,519,650○ 施設補修費
3,226,650
○ 施設 他修繕料
1,253,700 13委 料
4,000,000 615,825 0 0 3,384,175○ 委 料
615,825 19 担金
578,000 319,410 0 0 258,590○ 担金
319,410
補助及 交付金 ○ 民協働
500,000 500,000 0 0 0
熊谷 力 民活動団 体紹介冊子 作成 業
13委 料
500,000 500,000 0 0 0○ 委 料
500,000
○ 暑 策
12,600,000 12,599,467 0 0 533
熱中症予
防 配
業
11需用費
12,600,000 12,599,467 0 0 533○ 消耗品費
12,599,467
○ 暑 策
2,300,000 1,959,913 0 0 340,087
涼し 体 感 業
11需用費
300,000 35,893 0 0 264,107○ 消耗品費
35,893 13委 料
2,000,000 1,924,020 0 0 75,980○ 委 料
1,924,020 8 委員会費
791,000 0 0 0 791,000 701,470 0 0 89,530
○ 委員会
791,000 701,470 0 0 89,530
業務経費
1報酬
522,000 522,000 0 0 0○ 委員等報酬
522,000 9旅費
96,000 61,970 0 0 34,030○ 費用弁償
30,370
○ 一般旅費
31,600 10交 費
30,000 0 0 0 30,000 11需用費
3,000 0 0 0 3,000 19 担金
140,000 117,500 0 0 22,500○ 担金
117,500
補助及 交付金
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金
9恩給及 職
1,246,000 0 0 0 1,246,000 1,245,200 0 0 800
金費 ○恩給支給
1,246,000 1,245,200 0 0 800
業
6恩給及
1,246,000 1,245,200 0 0 800○ 隠料
1,245,200
職 金
10交通 全 策費
27,504,000 0 0 0 27,504,000 26,683,021 0 0 820,979
○人件費
15,000 10,554 0 0 4,446 4共済費
15,000 10,554 0 0 4,446○ 用保険料
10,554
○交通 全
16,199,000 15,939,482 0 0 259,518
策業務経費
1報酬
10,076,900 10,076,900 0 0 0○ 報酬
10,076,900 8報償費
24,000 24,000 0 0 0○ 報償金
24,000 9旅費
67,154 46,290 0 0 20,864○ 費用弁償
18,080
○ 一般旅費
28,210 11需用費
2,090,946 1,926,742 0 0 164,204○ 消耗品費
592,439
○ 被服費
740,060
○ 印 費
220,447
○ 自動車燃料費
196,472
○ 食糧費
57,621
○ 自動車修繕料
119,703 12役務費
42,000 31,500 0 0 10,500○ 手数料
31,500 14使用料及
60,000 31,550 0 0 28,450○ 使用料
31,550
借料
15工 請
462,000 430,500 0 0 31,500○ 改修工 請 費
430,500
費
19 担金
3,357,000 3,357,000 0 0 0○ 担金
57,000
補助及 ○ 団体補助金
2,260,000
交付金 ○ 交付金
1,040,000 27 課費
19,000 15,000 0 0 4,000○ 自動車 税
15,000
○ 置自転車
9,277,000 8,828,323 0 0 448,677
等 策 業
1報酬
149,000 0 0 0 149,000 9旅費
10,000 5,560 0 0 4,440○ 一般旅費
5,560 11需用費
833,000 769,911 0 0 63,089○ 消耗品費
129,999
○ 印 費
75,600
○ 燃料費
18,312
○ 施設 他修繕料
546,000 13委 料
7,930,000 7,719,952 0 0 210,048○ 委 料
7,719,952
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金
15工 請
330,000 312,900 0 0 17,100○ 設置工 請 費
312,900
費
19 担金
25,000 20,000 0 0 5,000○ 担金
20,000
補助及 交付金 ○交通災害共
2,013,000 1,904,662 0 0 108,338
済 業
7 金
600,000 582,220 0 0 17,780○ 臨時職員 金
582,220 8報償費
1,260,000 1,199,550 0 0 60,450○ 奨励金
1,199,550 9旅費
3,000 2,630 0 0 370○ 一般旅費
2,630 11需用費
20,000 19,714 0 0 286○ 消耗品費
19,714 12役務費
130,000 100,548 0 0 29,452○ 手数料
100,548 11人権 策費
52,249,000 0 0 0 52,249,000 50,670,517 0 0 1,578,483
○人件費
784,000 717,385 0 0 66,615 4共済費
784,000 717,385 0 0 66,615○ 用保険料
65,552
○ 健 保険 厚生 金保険料
651,833
○人権 策業
4,040,000 3,762,194 0 0 277,806
務経費
1報酬
1,724,000 1,641,900 0 0 82,100○ 委員等報酬
81,900
○ 務嘱 報酬
1,560,000 8報償費
92,000 47,000 0 0 45,000○ 報償金
47,000 9旅費
633,500 573,010 0 0 60,490○ 費用弁償
57,440
○ 一般旅費
515,570 11需用費
1,260,000 1,178,184 0 0 81,816○ 消耗品費
837,838
○ 印 費
149,996
○ 自動車燃料費
73,861
○ 自動車修繕料
116,489 12役務費
1,000 0 0 0 1,000 14使用料及
52,500 52,500 0 0 0○ 自動車 他借 料 借料
52,500 19 担金
268,000 262,000 0 0 6,000○ 担金
200,000
補助及 ○ 研修等 担金
62,000
交付金
27 課費
9,000 7,600 0 0 1,400○ 自動車 税
7,600
○人権問 啓
1,352,000 1,066,583 0 0 285,417
業
8報償費
145,000 42,120 0 0 102,880○ 謝金
42,120
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金
11需用費
996,500 818,463 0 0 178,037○ 消耗品費
467,871
○ 印 費
266,592
○ 施設 他修繕料
84,000 12役務費
31,500 31,500 0 0 0○ 手数料
31,500 14使用料及
35,000 34,500 0 0 500○ 使用料
34,500
借料
18備品購入
144,000 140,000 0 0 4,000○ 器具購入費
140,000
費 ○ 和 策
38,177,000 37,787,000 0 0 390,000
業振興補助 業
19 担金
38,177,000 37,787,000 0 0 390,000○ 補助金
37,787,000
補助及 交付金 ○人権擁護業
1,245,000 1,189,858 0 0 55,142
務経費
9旅費
51,000 46,810 0 0 4,190○ 一般旅費
46,810 11需用費
182,000 131,448 0 0 50,552○ 消耗品費
131,448 19 担金
1,012,000 1,011,600 0 0 400○ 担金
1,011,600
補助及 交付金 ○隣保館管理
6,651,000 6,147,497 0 0 503,503
運営経費
1報酬
3,188,000 3,120,000 0 0 68,000○ 務嘱 報酬
3,120,000 8報償費
300,000 300,000 0 0 0○ 講師等謝金
300,000 9旅費
239,000 202,300 0 0 36,700○ 費用弁償
172,310
○ 一般旅費
29,990 11需用費
2,263,000 1,930,411 0 0 332,589○ 消耗品費
140,318
○ 印 費
20,580
○ 施設補修費
998,760
○ 熱水費
753,087
○ 食糧費
2,835
○ 施設 他修繕料
14,831 12役務費
110,000 76,790 0 0 33,210○ 情報通信費
36,055
○ 手数料
40,735 13委 料
307,000 291,275 0 0 15,725○ 調査委 料
54,500
○ 保 委 料
67,200
○ 清掃委 料
169,575
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金
14使用料及
68,000 50,721 0 0 17,279○ 使用料
7,236
借料 ○ 務機器借 料
43,485 19 担金
176,000 176,000 0 0 0○ 担金
145,000
補助及 ○ 研修等 担金
31,000
交付金
12情報管理費
306,119,000 0 0 0 306,119,000 268,199,894 0 0 37,919,106
○情報管理業
306,119,000 268,199,894 0 0 37,919,106
務経費
9旅費
116,000 104,060 0 0 11,940○ 一般旅費
39,550
○ 研修旅費
64,510 11需用費
8,800,000 7,943,431 0 0 856,569○ 消耗品費
4,794,711
○ 印 費
1,436,968
○ 施設補修費
1,278,900
○ 器具修繕料
158,802
○ 施設 他修繕料
274,050 12役務費
41,080,000 39,014,340 0 0 2,065,660○ 情報通信費
38,764,204
○ 手数料
250,136 13委 料
123,500,000 106,055,904 0 0 17,444,096○ 委 料
66,458,904
○ 作成委 料
441,000
○ 保 委 料
39,156,000 14使用料及
132,323,000 114,782,159 0 0 17,540,841○ 使用料
46,040,263
借料 ○ 借 料
3,622,752
○ 情報機器借 料
65,119,144 19 担金
300,000 300,000 0 0 0○ 担金
300,000
補助及 交付金
13男女共 参 推
12,456,000 0 0 0 12,456,000 11,827,541 0 0 628,459
進 ン 費 ○人件費
505,000 503,875 0 0 1,125 4共済費
505,000 503,875 0 0 1,125○ 用保険料
61,221
○ 健 保険 厚生 金保険料
442,654
○男女共 参
5,822,000 5,523,370 0 0 298,630
推進 業
1報酬
3,322,000 3,239,400 0 0 82,600○ 委員等報酬
119,400
○ 務嘱 報酬
3,120,000 8報償費
635,000 468,220 0 0 166,780○ 講師等謝金
231,000
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金
○ 弁護士謝金
94,500
○ 謝金
142,720 9旅費
120,000 97,280 0 0 22,720○ 費用弁償
32,390
○ 一般旅費
64,890 11需用費
990,000 967,120 0 0 22,880○ 消耗品費
148,030
○ 印 費
726,528
○ 自動車燃料費
30,585
○ 食糧費
21,237
○ 自動車修繕料
40,740 12役務費
34,000 33,450 0 0 550○ 傷害保険料
22,950
○ 手数料
10,500 13委 料
400,000 400,000 0 0 0○ 委 料
400,000 14使用料及
141,000 137,900 0 0 3,100○ 使用料
137,900
借料
19 担金
180,000 180,000 0 0 0○ 団体補助金
180,000
補助及 交付金 ○男女共 参
6,129,000 5,800,296 0 0 328,704
推進 ン 管理運 営経費
11需用費
485,000 288,175 0 0 196,825○ 消耗品費
67,981
○ 印 費
420
○ 熱水費
209,064
○ 器具修繕料
10,710 12役務費
200,000 157,568 0 0 42,432○ 情報通信費
157,568 13委 料
2,065,000 2,016,862 0 0 48,138○ 管理委 料
1,345,282
○ 警備委 料
31,500
○ 清掃委 料
640,080 14使用料及
61,000 39,703 0 0 21,297○ 務機器借 料
39,703
借料
19 担金
3,258,000 3,257,988 0 0 12○ 担金
3,257,988
補助及 交付金
23償還金
20,000 0 0 0 20,000
利子及 割 料
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金
24投資及
40,000 40,000 0 0 0○ 業務 扱資金
40,000
出資金
14コ ュニ 施
44,244,000 0 0 0 44,244,000 42,127,082 0 0 2,116,918
設費 ○人件費
254,000 253,435 0 0 565 4共済費
254,000 253,435 0 0 565○ 用保険料
32,108
○ 健 保険 厚生 金保険料
221,327
○熊谷コ ュ
8,878,000 8,877,250 0 0 750
ニ ン
管理運 営経費
13委 料
8,878,000 8,877,250 0 0 750○ 調査委 料
68,250
○ 管理運営委 料
8,809,000
○大 コ ュ
10,025,000 9,074,311 0 0 950,689
ニ ン
管理運 営経費
11需用費
4,679,000 3,990,145 0 0 688,855○ 消耗品費
69,772
○ 施設補修費
430,500
○ 熱水費
2,722,413
○ 施設 他修繕料
767,460 12役務費
411,173 371,471 0 0 39,702○ 情報通信費
77,173
○ 手数料
294,298 13委 料
4,808,827 4,593,839 0 0 214,988○ 調査委 料
103,000
○ 管理委 料
2,218,324
○ 保 委 料
834,015
○ 警備委 料
378,000
○ 清掃委 料
1,060,500 14使用料及
126,000 118,856 0 0 7,144○ 使用料
46,332
借料 ○ 務機器借 料
72,524
○江 コ ュ
2,644,000 2,535,896 0 0 108,104
ニ ン
管理運 営経費
11需用費
1,927,500 1,820,319 0 0 107,181○ 消耗品費
35,946
○ 印 費
7,875
○ 施設補修費
1,183,350
○ 熱水費
564,798
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金
○ 施設 他修繕料
28,350 12役務費
7,000 7,000 0 0 0○ 手数料
7,000 13委 料
709,500 708,577 0 0 923○ 保 委 料
10,500
○ 清掃委 料
698,077
○大 ふ あ
8,203,000 7,444,890 0 0 758,110
い ン 管理運営経 費
1報酬
1,560,000 1,560,000 0 0 0○ 務嘱 報酬
1,560,000 9旅費
39,000 11,520 0 0 27,480○ 費用弁償
11,520 11需用費
2,247,000 1,929,025 0 0 317,975○ 消耗品費
49,209
○ 施設補修費
669,900
○ 熱水費
894,816
○ 施設 他修繕料
315,100 12役務費
336,000 245,378 0 0 90,622○ 情報通信費
78,811
○ 手数料
166,567 13委 料
3,910,000 3,617,296 0 0 292,704○ 調査委 料
100,000
○ 管理委 料
2,090,994
○ 保 委 料
828,660
○ 警備委 料
176,400
○ 清掃委 料
421,242 14使用料及
111,000 81,671 0 0 29,329○ 使用料
16,608
借料 ○ 務機器借 料
50,153
○ 信料
14,910
○ 民活動支
14,240,000 13,941,300 0 0 298,700
援 ン 管理運営経 費
13委 料
11,940,000 11,940,000 0 0 0○ 管理運営委 料
11,940,000 15工 請
2,300,000 2,001,300 0 0 298,700○ 工 請 費
2,001,300
費
15自転車駐車場費
47,877,000 0 0 0 47,877,000 47,800,315 0 0 76,685
○自転車駐車
47,877,000 47,800,315 0 0 76,685
場維持管理 経費
9旅費
15,000 7,270 0 0 7,730○ 一般旅費
7,270 11需用費
2,314,000 2,278,653 0 0 35,347○ 消耗品費
1,030,165
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金
○ 印 費
33,033
○ 熱水費
717,062
○ 燃料費
99,918
○ 施設 他修繕料
398,475 12役務費
50,000 43,706 0 0 6,294○ 情報通信費
43,706 13委 料
24,683,000 24,656,396 0 0 26,604○ 管理運営委 料
21,599,300
○ 保 委 料
58,296
○ 警備委 料
2,998,800 14使用料及
20,815,000 20,814,290 0 0 710○ 借 料
20,814,290
借料
16諸費
132,799,000 8,000,000 0 18,359,800 159,158,800 151,636,540 0 0 7,522,260
○自 会活動
6,670,000 6,659,510 0 0 10,490
推進 業
11需用費
170,000 159,510 0 0 10,490○ 消耗品費
159,510 19 担金
6,500,000 6,500,000 0 0 0○ 交付金
6,500,000
補助及 交付金 ○自衛官募
119,000 49,680 0 0 69,320
業
9旅費
13,000 4,680 0 0 8,320○ 一般旅費
4,680 11需用費
49,000 0 0 0 49,000 19 担金
57,000 45,000 0 0 12,000○ 担金
45,000
補助及 交付金 ○コ ュニ
510,000 510,000 0 0 0
推 進 業
19 担金
510,000 510,000 0 0 0○ 担金
10,000
補助及 ○ 団体補助金
500,000
交付金 ○ 会所等建
9,000,000 9,000,000 0 0 0
設費補助 業
19 担金
9,000,000 9,000,000 0 0 0○ 補助金
9,000,000
補助及 交付金
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金
○コ ュニ
2,500,000 2,500,000 0 0 0
助成 業
19 担金
2,500,000 2,500,000 0 0 0○ 交付金
2,500,000
補助及 交付金 ○ 税等還付
140,359,800 132,917,350 0 0 7,442,450○ 予備費 予算充用 返還 業
18,359,800 23償還金
140,359,800 132,917,350 0 0 7,442,450○ 還付金
101,414,050
利子及 ○ 還付 算金
4,048,100
割 料 ○ 返還金
27,455,200 17 ン
1,221,000 0 0 0 1,221,000 1,099,948 0 0 121,052
ン 推進費 ○
706,000 663,810 0 0 42,190
ン ン 用地活用 業
9旅費
16,000 13,310 0 0 2,690○ 一般旅費
13,310 11需用費
256,000 216,634 0 0 39,366○ 消耗品費
22,640
○ 熱水費
169,844
○ 器具修繕料
24,150 13委 料
434,000 433,866 0 0 134○ 委 料
433,866
○
515,000 436,138 0 0 78,862
ン ン 建設基金 積立 業
25積立金
515,000 436,138 0 0 78,862○ 基金積立金
436,138 18国 交流推進費
8,801,000 0 0 0 8,801,000 8,549,356 0 0 251,644
○人件費
645,000 635,406 0 0 9,594 4共済費
645,000 635,406 0 0 9,594○ 用保険料
90,340
○ 健 保険 厚生 金保険料
545,066
○国 理解促
8,156,000 7,913,950 0 0 242,050
進 業
1報酬
3,953,000 3,952,800 0 0 200○ 務嘱 報酬
3,952,800 8報償費
75,000 29,000 0 0 46,000○ 報償金
25,000
○ 謝金
4,000 9旅費
107,000 91,300 0 0 15,700○ 費用弁償
79,200
○ 一般旅費
12,100 11需用費
58,000 44,872 0 0 13,128○ 消耗品費
39,972
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金
○ 食糧費
4,900 19 担金
3,600,000 3,600,000 0 0 0○ 補助金
3,600,000
補助及 交付金
25積立金
363,000 195,978 0 0 167,022○ 基金積立金
195,978 19契約管理費
8,446,000 0 0 0 8,446,000 6,900,795 0 0 1,545,205
○契約業務経
6,560,000 5,175,092 0 0 1,384,908
費
8報償費
75,000 75,000 0 0 0○ 謝金
75,000 9旅費
39,000 16,780 0 0 22,220○ 一般旅費
16,780 11需用費
496,000 332,867 0 0 163,133○ 消耗品費
182,355
○ 印 費
9,728
○ 自動車燃料費
54,631
○ 食糧費
1,230
○ 自動車修繕料
84,923 13委 料
2,378,291 2,378,291 0 0 0○ 委 料
420,000
○ 保 委 料
1,958,291 14使用料及
3,557,709 2,360,754 0 0 1,196,955○ 使用料
16,600
借料 ○ 務機器借 料
282,458
○ 情報機器借 料
2,061,696 27 課費
14,000 11,400 0 0 2,600○ 自動車 税
11,400
○電子入
1,886,000 1,725,703 0 0 160,297
入 業
9旅費
15,000 13,150 0 0 1,850○ 一般旅費
13,150 11需用費
35,000 34,500 0 0 500○ 消耗品費
34,500 19 担金
1,836,000 1,678,053 0 0 157,947○ 担金
1,678,053
補助及 交付金
20 振興費
95,310,000 0 0 0 95,310,000 86,595,214 0 0 8,714,786
○人件費
738,000 649,260 0 0 88,740 4共済費
738,000 649,260 0 0 88,740○ 健 保険 厚生 金保険料
649,260
○保健体育業
437,000 397,805 0 0 39,195
務経費
9旅費
118,000 97,630 0 0 20,370○ 一般旅費
97,630 11需用費
305,000 288,775 0 0 16,225○ 消耗品費
80,876
○ 自動車燃料費
130,504
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金
○ 自動車修繕料
77,395 27 課費
14,000 11,400 0 0 2,600○ 自動車 税
11,400
○ 推
10,827,000 9,714,680 0 0 1,112,320
進 業
1報酬
5,211,000 4,639,700 0 0 571,300○ 委員等報酬
59,700
○ 報酬
1,460,000
○ 務嘱 報酬
3,120,000 9旅費
225,000 121,320 0 0 103,680○ 費用弁償
121,320 11需用費
436,000 186,830 0 0 249,170○ 消耗品費
33,230
○ 印 費
153,600 12役務費
134,000 112,330 0 0 21,670○ 傷害保険料
112,330 13委 料
2,980,000 2,980,000 0 0 0○ 委 料
2,980,000 19 担金
1,841,000 1,674,500 0 0 166,500○ 担金
30,500
補助及 ○ 研修等 担金
18,000
交付金 ○ 補助金
506,000
○ 団体補助金
1,120,000
○地域
2,070,000 1,897,048 0 0 172,952
活動活性 業
8報償費
590,000 535,500 0 0 54,500○ 講師等謝金
30,000
○ 報償金
35,000
○ 謝金
470,500 9旅費
108,000 78,840 0 0 29,160○ 費用弁償
78,840 11需用費
289,000 204,358 0 0 84,642○ 消耗品費
98,128
○ 印 費
37,800
○ 食糧費
68,430 12役務費
4,000 0 0 0 4,000 14使用料及
79,000 78,350 0 0 650○ 借 料
28,350
借料 ○ 自動車 他借 料
50,000 19 担金
1,000,000 1,000,000 0 0 0○ 補助金
1,000,000
補助及 交付金 ○
6,695,000 2,016,167 0 0 4,678,833
ン熊谷推 進 業
8報償費
140,000 135,000 0 0 5,000○ 謝金
135,000 9旅費
39,000 18,750 0 0 20,250○ 一般旅費
18,750
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金
11需用費
1,110,000 773,652 0 0 336,348○ 消耗品費
600,885
○ 印 費
133,455
○ 食糧費
39,312 12役務費
6,000 5,250 0 0 750○ 広告料
5,250 13委 料
483,000 267,750 0 0 215,250○ 委 料
267,750 14使用料及
617,000 396,765 0 0 220,235○ 使用料
61,880
借料 ○ 借 料
306,285
○ 土地借 料
28,600 19 担金
4,300,000 419,000 0 0 3,881,000○ 担金
132,000
補助及 ○ 補助金
287,000
交付金 ○熊谷 体育
5,000,000 5,000,000 0 0 0
協会補助 業
19 担金
5,000,000 5,000,000 0 0 0○ 補助金
5,000,000
補助及 交付金 ○熊谷
5,000,000 5,000,000 0 0 0
ン大 会 業
19 担金
5,000,000 5,000,000 0 0 0○ 団体補助金
5,000,000
補助及 交付金 ○高校女子サ
4,000,000 4,000,000 0 0 0
大会
業
19 担金
4,000,000 4,000,000 0 0 0○ 団体補助金
4,000,000
補助及 交付金 ○第9 回日
9,325,620 8,540,152 0 0 785,468○ 目 仮称 籠原体育館
陸 競技 管理運営経費へ予算流用
選手権大会
924,380
業
11需用費
1,200,000 982,352 0 0 217,648○ 消耗品費
982,352 14使用料及
3,125,620 2,557,800 0 0 567,820○ 自動車 他借 料 借料
2,557,800
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金
19 担金
5,000,000 5,000,000 0 0 0○ 補助金
5,000,000
補助及 交付金
○ ワ
3,300,000 2,912,190 0 0 387,810
招致 業
1報酬
1,560,000 1,560,000 0 0 0○ 務嘱 報酬
1,560,000 9旅費
130,000 53,750 0 0 76,250○ 費用弁償
23,750
○ 一般旅費
30,000 11需用費
980,000 698,440 0 0 281,560○ 消耗品費
695,416
○ 食糧費
3,024 14使用料及
30,000 0 0 0 30,000
借料
19 担金
600,000 600,000 0 0 0○ 交付金
600,000
補助及 交付金 ○ 民体育館
22,010,000 22,010,000 0 0 0
等管理運営 経費
13委 料
22,000,000 22,000,000 0 0 0○ 管理運営委 料
22,000,000 19 担金
10,000 10,000 0 0 0○ 担金
10,000
補助及 交付金 ○大 体育施
9,611,000 8,819,510 0 0 791,490
設管理運営 経費
11需用費
5,932,000 5,422,662 0 0 509,338○ 消耗品費
338,135
○ 熱水費
3,858,868
○ 燃料費
14,999
○ 施設 他修繕料
1,210,660 12役務費
700,000 584,504 0 0 115,496○ 情報通信費
55,328
○ 手数料
529,176 13委 料
2,860,000 2,702,782 0 0 157,218○ 管理委 料
1,304,116
○ 保 委 料
332,850
○ 警備委 料
187,740
○ 清掃委 料
878,076
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金
14使用料及
99,000 89,562 0 0 9,438○ 使用料
74,652
借料 ○ 信料
14,910 24投資及
20,000 20,000 0 0 0○ 業務 扱資金
20,000
出資金 ○武道館管理
3,840,000 3,365,375 0 0 474,625
運営経費
11需用費
1,716,000 1,382,768 0 0 333,232○ 消耗品費
60,220
○ 施設補修費
393,750
○ 熱水費
711,259
○ 施設 他修繕料
217,539 12役務費
123,000 115,407 0 0 7,593○ 情報通信費
64,568
○ 手数料
50,839 13委 料
1,959,000 1,825,248 0 0 133,752○ 管理委 料
1,078,971
○ 保 委 料
133,350
○ 警備委 料
378,000
○ 清掃委 料
234,927 14使用料及
42,000 41,952 0 0 48○ 使用料
41,952
借料 ○江 体育施
9,243,000 9,059,647 0 0 183,353
設管理運営 経費
11需用費
4,408,254 4,408,254 0 0 0○ 消耗品費
436,500
○ 施設補修費
892,500
○ 熱水費
2,401,679
○ 燃料費
5,985
○ 施設 他修繕料
671,590 12役務費
257,235 257,235 0 0 0○ 情報通信費
35,735
○ 手数料
221,500 13委 料
4,244,511 4,080,936 0 0 163,575○ 調査委 料
52,000
○ 管理委 料
2,998,256
○ 保 委 料
564,900
○ 清掃委 料
465,780 14使用料及
109,000 108,222 0 0 778○ 使用料
93,312
借料 ○ 信料
14,910 18備品購入
204,000 185,000 0 0 19,000○ 器具購入費
185,000
費
24投資及
20,000 20,000 0 0 0○ 業務 扱資金
20,000
出資金
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金
○ 仮称 籠
3,213,380 3,213,380 0 0 0○ 目 第9 回日 陸 競
原体育館管 技選手権大会 業 予算
理運営経費 流用
924,380 11需用費
1,636,462 1,636,462 0 0 0○ 熱水費
446,812
○ 施設 他修繕料
1,189,650 12役務費
111,643 111,643 0 0 0○ 情報通信費
22,393
○ 手数料
89,250 13委 料
138,600 138,600 0 0 0○ 警備委 料
46,200
○ 清掃委 料
92,400 15工 請
1,326,675 1,326,675 0 0 0○ 工 請 費
1,326,675
費
2 税費
807,264,000 0 0 0 807,264,000 737,708,688 0 0 69,555,312 1税務総務費
651,472,000 0 0 0 651,472,000 606,397,239 0 0 45,074,761
○人件費
634,821,000 590,445,663 0 0 44,375,337 2給料
327,448,000 309,136,514 0 0 18,311,486○ 行 職給
309,136,514 3職員手当
195,653,000 181,140,070 0 0 14,512,930○ 扶養手当
8,839,788
等 ○ 管理職手当
4,487,400
○ 地域手当
9,673,785
○ 住居手当
5,292,385
○ 通勤手当
5,773,260
○ 時間外勤務手当
28,964,917
○ 特 勤務手当
5,518,300
○ 期 手当
74,022,780
○ 勤勉手当
38,567,455 4共済費
111,720,000 100,169,079 0 0 11,550,921○ 職員共済組 担金
99,916,911
○ 用保険料
30,841
○ 健 保険 厚生 金保険料
221,327
○税務業務経
16,651,000 15,951,576 0 0 699,424
費
1報酬
3,117,000 3,037,100 0 0 79,900○ 委員等報酬
39,500
○ 務嘱 報酬
2,997,600 9旅費
102,000 56,340 0 0 45,660○ 費用弁償
56,340 10交 費
10,000 0 0 0 10,000 11需用費
2,000 0 0 0 2,000
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 第 「項 税費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金
19 担金
13,420,000 12,858,136 0 0 561,864○ 担金
3,658,136
補助及 ○ 務交付金
9,200,000
交付金
2賦課 収費
155,792,000 0 0 0 155,792,000 131,311,449 0 0 24,480,551
○人件費
3,902,000 3,490,121 0 0 411,879 4共済費
3,902,000 3,490,121 0 0 411,879○ 用保険料
545,730
○ 健 保険 厚生 金保険料
2,944,391
○ 民税等賦
34,493,000 23,523,014 0 0 10,969,986
課 業
7 金
3,000,000 2,807,040 0 0 192,960○ 臨時職員 金
2,807,040 9旅費
72,000 38,800 0 0 33,200○ 一般旅費
38,800 11需用費
6,058,000 3,899,209 0 0 2,158,791○ 消耗品費
1,212,271
○ 印 費
2,471,679
○ 自動車燃料費
61,346
○ 自動車修繕料
133,417
○ 器具修繕料
20,496 12役務費
439,000 309,226 0 0 129,774○ 運搬料
309,226 13委 料
14,618,000 7,478,353 0 0 7,139,647○ 委 料
3,324,120
○ ン 委 料
4,154,233 14使用料及
10,277,000 8,962,786 0 0 1,314,214○ 使用料
8,333,600
借料 ○ 務機器借 料
629,186 24投資及
20,000 20,000 0 0 0○ 務 扱資金
20,000
出資金
27 課費
9,000 7,600 0 0 1,400○ 自動車 税
7,600
○資産税等賦
26,968,000 19,184,040 0 0 7,783,960
課 業
7 金
50,000 49,880 0 0 120○ 臨時職員 金
49,880 9旅費
130,000 74,630 0 0 55,370○ 一般旅費
74,630 11需用費
3,023,000 2,458,078 0 0 564,922○ 消耗品費
1,291,736
○ 印 費
488,335
○ 自動車燃料費
328,776
○ 自動車修繕料
309,331
○ 器具修繕料
39,900 13委 料
19,249,000 13,213,632 0 0 6,035,368○ 委 料
10,471,977
○ 作成委 料
2,616,600
○ ン 委 料
125,055
第 「款 総務費 第 「項 税費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金
14使用料及
3,808,000 2,728,052 0 0 1,079,948○ 務機器借 料
469,187
借料 ○ 情報機器借 料
2,258,865 18備品購入
491,000 449,568 0 0 41,432○ 器具購入費
449,568
費
19 担金
138,000 138,000 0 0 0○ 担金
120,000
補助及 ○ 研修等 担金
18,000
交付金
24投資及
52,000 52,000 0 0 0○ 務 扱資金
52,000
出資金
27 課費
27,000 20,200 0 0 6,800○ 自動車 税
20,200
○土地評価基
20,000,000 19,845,000 0 0 155,000
礎資料作成 業
13委 料
20,000,000 19,845,000 0 0 155,000○ 委 料
19,845,000
○固定資産
8,500,000 8,468,355 0 0 31,645
土地 標準 地鑑定 業
12役務費
8,500,000 8,468,355 0 0 31,645○ 手数料
8,468,355
○航空写真作
7,800,000 7,245,000 0 0 555,000
成 業
13委 料
7,800,000 7,245,000 0 0 555,000○ 委 料
7,245,000
○ 税等 収
38,913,000 34,663,877 0 0 4,249,123
業
1報酬
16,300,000 14,652,004 0 0 1,647,996○ 報酬
14,652,004 7 金
860,000 853,120 0 0 6,880○ 臨時職員 金
853,120 9旅費
786,000 688,035 0 0 97,965○ 費用弁償
546,255
○ 一般旅費
141,780 11需用費
6,003,000 5,687,262 0 0 315,738○ 消耗品費
520,163
○ 印 費
3,127,225
○ 自動車燃料費
1,327,099
○ 自動車修繕料
712,775 12役務費
4,076,000 3,291,249 0 0 784,751○ 情報通信費
55,710
○ 手数料
3,235,539 13委 料
8,323,000 8,043,910 0 0 279,090○ 委 料
8,021,860
○ 保 委 料
22,050 14使用料及
450,000 430,747 0 0 19,253○ 務機器借 料
430,747
借料
第 「款 総務費 第 「項 税費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金
18備品購入
214,000 0 0 0 214,000
費
19 担金
360,000 288,850 0 0 71,150○ 交付金
288,850
補助及 交付金
23償還金
1,000,000 195,900 0 0 804,100○ 還付 算金
195,900
利子及 割 料
24投資及
490,000 490,000 0 0 0○ 務 扱資金
490,000
出資金
27 課費
51,000 42,800 0 0 8,200○ 自動車 税
42,800
○路線価付設
2,100,000 2,058,000 0 0 42,000
業
13委 料
2,100,000 2,058,000 0 0 42,000○ 委 料
2,058,000
○ 緊急 用
13,116,000 12,834,042 0 0 281,958
策 納税
コ ン
運営 業
11需用費
50,000 21,900 0 0 28,100○ 消耗品費
21,900 13委 料
13,066,000 12,812,142 0 0 253,858○ 委 料
12,551,605
○ 作成委 料
260,537 3戸籍住民基 台帳費
366,160,000 0 0 0 366,160,000 346,011,435 0 0 20,148,565 1戸籍住民基 台
366,160,000 0 0 0 366,160,000 346,011,435 0 0 20,148,565
帳費 ○人件費
293,852,000 277,404,497 0 0 16,447,503 2給料
152,928,000 145,296,999 0 0 7,631,001○ 行 職給
145,296,999 3職員手当
80,550,000 77,766,898 0 0 2,783,102○ 扶養手当
2,853,800
等 ○ 管理職手当
3,535,042
○ 地域手当
4,550,620
○ 住居手当
1,603,100
○ 通勤手当
2,609,740
○ 時間外勤務手当
8,910,563
○ 特 勤務手当
194,500
○ 期 手当
35,158,007
○ 勤勉手当
18,351,526 4共済費
60,374,000 54,340,600 0 0 6,033,400○ 職員共済組 担金
47,289,680
第 「款 総務費 第 「項 税費 第 」項 戸籍住民基 台帳費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金
○ 用保険料
1,048,345
○ 健 保険 厚生 金保険料
6,002,575
○戸籍等業務
69,629,000 66,406,990 0 0 3,222,010
経費
1報酬
43,473,280 43,118,306 0 0 354,974○ 務嘱 報酬
43,118,306 7 金
2,099,000 2,073,460 0 0 25,540○ 臨時職員 金
2,073,460 9旅費
1,469,720 1,453,954 0 0 15,766○ 費用弁償
1,385,620
○ 一般旅費
68,334 11需用費
5,761,000 5,193,096 0 0 567,904○ 消耗品費
3,259,791
○ 印 費
1,614,211
○ 熱水費
181,917
○ 燃料費
59,687
○ 器具修繕料
77,490 12役務費
1,754,000 1,588,696 0 0 165,304○ 情報通信費
1,588,696 13委 料
9,529,000 9,454,620 0 0 74,380○ 保 委 料
9,454,620 14使用料及
4,890,000 2,881,158 0 0 2,008,842○ 使用料
1,073,530
借料 ○ 務機器借 料
1,007,003
○ 情報機器借 料
800,625 18備品購入
147,000 138,600 0 0 8,400○ 器具購入費
138,600
費
19 担金
86,000 85,100 0 0 900○ 担金
85,100
補助及 交付金
24投資及
420,000 420,000 0 0 0○ 業務 扱資金
420,000
出資金 ○住民基 台
2,387,000 1,915,914 0 0 471,086
帳 ワ
整備 業
11需用費
2,034,956 1,563,870 0 0 471,086○ 消耗品費
1,563,870 13委 料
352,044 352,044 0 0 0○ 保 委 料
352,044
○外国人 録
292,000 284,034 0 0 7,966
業
9旅費
36,000 29,030 0 0 6,970○ 一般旅費
29,030 11需用費
256,000 255,004 0 0 996○ 消耗品費
93,593
○ 印 費
161,411 4選挙費
253,672,000 △4」貫盤07貫000 0 0 210,065,000 207,913,496 0 0 2,151,504
第 「款 総務費 第 」項 戸籍住民基 台帳費 第 4項 選挙費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓次繰越
故繰越し
繰越明許費
節 金