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平成23年度熊谷市一般会計歳入歳出決算事項別明細書(歳出)

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(1)

1議会費

564,409,000 △1」貫00盤貫000 0 0 551,403,000 527,042,936 0 0 24,360,064

1議会費

564,409,000 △1」貫00盤貫000 0 0 551,403,000 527,042,936 0 0 24,360,064

1議会費

564,409,000 △1」貫00盤貫000 0 0 551,403,000 527,042,936 0 0 24,360,064 ○人件費

103,790,000 95,763,959 0 0 8,026,041 2給料

54,341,000 51,898,379 0 0 2,442,621○ 行 職給

49,300,979

○ 技能労務職給

2,597,400 3職員手当

30,709,000 26,692,374 0 0 4,016,626○ 扶養手当

1,969,762

等 ○ 管理職手当

1,673,880

○ 地域手当

1,666,243

○ 住居手当

513,671

○ 通勤手当

861,600

○ 時間外勤務手当

887,893

○ 特 勤務手当

10,000

○ 期 手当

12,742,568

○ 勤勉手当

6,366,757 4共済費

18,740,000 17,173,206 0 0 1,566,794○ 職員共済組 担金

17,173,206

○ 務 運営

6,272,000 4,871,365 0 0 1,400,635

経費

9旅費

996,000 537,160 0 0 458,840○ 一般旅費

537,160 11需用費

1,858,496 1,631,514 0 0 226,982○ 消耗品費

1,281,355

○ 自動車燃料費

167,566

○ 食糧費

139,368

○ 自動車修繕料

7,525

○ 施設 他修繕料

35,700 12役務費

492,504 492,504 0 0 0○ 情報通信費

399,734

○ 手数料

92,770 14使用料及

1,315,000 681,187 0 0 633,813○ 自動車 他借 料 借料

459,730

○ 務機器借 料

221,457 18備品購入

50,000 0 0 0 50,000

19 担金

1,560,000 1,529,000 0 0 31,000○ 担金

1,529,000

補助及 交付金 ○議会運営経

441,341,000 426,407,612 0 0 14,933,388

1報酬

176,424,000 175,465,153 0 0 958,847○ 議長報酬

6,294,193

第 1款 議会費 第 1項 議会費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

(2)

○ 副議長報酬

5,458,064

○ 常任委員会委員長等報酬

26,593,545

○ 議員報酬

137,119,351 3職員手当

68,977,000 62,512,680 0 0 6,464,320○ 議員期 手当

62,512,680

4共済費

162,806,000 162,805,500 0 0 500○ 議会議員共済会 担金

162,805,500 8報償費

75,000 75,000 0 0 0○ 講師等謝金

75,000 9旅費

8,480,000 5,427,180 0 0 3,052,820○ 費用弁償

5,427,180 10交 費

1,200,000 606,125 0 0 593,875○ 議長交 費

606,125 11需用費

3,238,000 2,712,001 0 0 525,999○ 印 費

2,712,001 12役務費

338,000 323,700 0 0 14,300○ 郵便料

130,000

○ 情報通信費

127,260

○ 自動車任意保険料

37,040

○ 筆耕料

21,000

○ 広告料

8,400 13委 料

7,897,000 5,675,484 0 0 2,221,516○ 委 料

5,675,484 14使用料及

236,000 235,872 0 0 128○ 情報機器借 料

235,872

借料

19 担金

11,670,000 10,568,917 0 0 1,101,083○ 常任委員会等交付金 補助及

538,141

交付金 ○ 議員団交付金

517,564

○ 務調査費交付金

9,513,212 2総務費

6,449,784,000 2,545,738,000 650,000 19,318,800 9,015,490,800 8,658,413,202 0 70,000,000 287,077,598 1総務管理費

4,946,176,000 2,589,345,000 650,000 19,318,800 7,555,489,800 7,301,710,922 0 70,000,000 183,778,878 1一般管理費

3,496,676,000 343,042,000 650,000 959,000 3,841,327,000 3,775,142,973 0 0 66,184,027

○人件費

3,252,040,469 3,223,070,016 0 0 28,970,453○ 目 人 業務経費へ予算 流用

7,683,531 2給料

750,719,024 748,915,840 0 0 1,803,184○ 長給

11,082,600

○ 副 長給

9,349,200

○ 行 職給

711,958,836

○ 技能労務職給

11,930,500

○ 療職給

4,594,704 3職員手当

2,219,282,445 2,215,127,027 0 0 4,155,418○ 扶養手当

22,360,700

等 ○ 管理職手当

25,920,929

○ 地域手当

23,920,533

第 1款 議会費 第 1項 議会費 第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

(3)

○ 住居手当

11,336,957

○ 通勤手当

10,204,440

○ 時間外勤務手当

24,555,850

○ 特 勤務手当

851,500

○ 期 手当

188,701,142

○ 勤勉手当

94,703,265

○ 職手当

1,711,138,711

○ 子 手当

101,433,000 4共済費

282,039,000 259,027,149 0 0 23,011,851○ 職員共済組 担金

241,619,968

○ 地方 務員災害補償基金 担金

10,540,960

○ 労災保険料

152,173

○ 用保険料

890,938

○ 健 保険 厚生 金保険料

5,823,110

○秘書業務経

8,630,000 6,583,416 0 0 2,046,584

9旅費

410,000 342,940 0 0 67,060○ 一般旅費

342,940 10交 費

3,000,000 1,819,450 0 0 1,180,550○ 長交 費

1,669,450

○ 祭料

150,000 11需用費

1,473,721 1,343,187 0 0 130,534○ 消耗品費

653,674

○ 印 費

20,790

○ 自動車燃料費

656,333

○ 自動車修繕料

12,390 12役務費

47,000 37,800 0 0 9,200○ 広告料

37,800 14使用料及

1,335,279 696,039 0 0 639,240○ 借 料

22,680

借料 ○ 自動車 他借 料

451,080

○ 務機器借 料

222,279 19 担金

2,364,000 2,344,000 0 0 20,000○ 担金

2,344,000

補助及 交付金 ○庁用物品購

32,767,000 27,397,536 0 0 5,369,464

入等経費

11需用費

30,253,000 25,351,559 0 0 4,901,441○ 消耗品費

2,932,319

○ 被服費

20,537,647

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

(4)

○ 印 費

1,378,020

○ 食糧費

339,374

○ 器具修繕料

164,199 12役務費

231,000 128,100 0 0 102,900○ 手数料

128,100 18備品購入

2,283,000 1,917,877 0 0 365,123○ 器具購入費

1,917,877

費 ○ 務業務経

98,253,000 76,497,113 0 0 21,755,887

7 金

4,055,000 4,000,720 0 0 54,280○ 臨時職員 金

4,000,720 8報償費

1,932,000 1,302,000 0 0 630,000○ 弁護士謝金

1,302,000 9旅費

79,000 23,120 0 0 55,880○ 一般旅費

23,120 11需用費

4,961,000 4,583,107 0 0 377,893○ 消耗品費

1,580,582

○ 自動車燃料費

1,879,122

○ 自動車修繕料

1,123,403 12役務費

59,559,000 47,026,893 0 0 12,532,107○ 郵便料

25,806,980

○ 情報通信費

18,211,831

○ 自動車損害保険料

529,790

○ 賠償 任保険料

1,111,013

○ 火災保険料

412,991

○ 自動車任意保険料

922,773

○ 手数料

31,515 13委 料

23,659,000 16,806,982 0 0 6,852,018○ 委 料

15,570,448

○ 保 委 料

1,236,534 14使用料及

3,433,000 2,195,819 0 0 1,237,181○ 自動車 他借 料 借料

313,410

○ 務機器借 料

1,522,034

○ 信料

360,375 18備品購入

139,000 138,072 0 0 928○ 器具購入費

138,072

19 担金

245,000 229,600 0 0 15,400○ 担金

154,000

補助及 ○ 研修等 担金

75,600

交付金

27 課費

191,000 190,800 0 0 200○ 自動車 税

190,800

○人 業務経

67,142,531 67,142,531 0 0 0○ 予備費 予算充用 費

959,000

○ 目 人件費 予算流用

7,683,531 1報酬

3,943,342 3,943,342 0 0 0○ 委員等報酬

100,200

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

(5)

○ 非常勤嘱 報酬

3,843,142 5災害補償

1,681,984 1,681,984 0 0 0○ 療養補償費

717,848

費 ○ 休業補償費

4,136

○ 務災害見舞金

960,000 7 金

57,430,695 57,430,695 0 0 0○ 臨時職員 金

57,430,695 8報償費

1,330,000 1,330,000 0 0 0○ 謝金

700,000

○ 職慰労金

630,000 9旅費

413,990 413,990 0 0 0○ 費用弁償

49,500

○ 一般旅費

364,490 11需用費

1,444,520 1,444,520 0 0 0○ 消耗品費

1,314,095

○ 印 費

104,105

○ 食糧費

26,320 12役務費

822,750 822,750 0 0 0○ 手数料

822,750 19 担金

75,250 75,250 0 0 0○ 担金

15,000

補助及 ○ 研修等 担金

60,250

交付金 ○福利厚生業

42,876,000 42,214,696 0 0 661,304

務経費

1報酬

2,100,000 2,100,000 0 0 0○ 産業 報酬

2,100,000 9旅費

27,000 26,170 0 0 830○ 一般旅費

26,170 11需用費

680,080 665,154 0 0 14,926○ 消耗品費

91,284

○ 熱水費

21,465

○ 施設 他修繕料

552,405 12役務費

14,350,920 13,723,011 0 0 627,909○ 傷害保険料

1,593,900

○ 手数料

12,129,111 13委 料

285,000 284,361 0 0 639○ 除草委 料

284,361 14使用料及

16,416,000 16,416,000 0 0 0○ 土地借 料

16,416,000

借料

19 担金

9,017,000 9,000,000 0 0 17,000○ 交付金

9,000,000

補助及 交付金 ○条例等表彰

1,734,000 1,260,261 0 0 473,739

1報酬

149,000 74,500 0 0 74,500○ 委員等報酬

74,500 8報償費

43,000 0 0 0 43,000 11需用費

1,493,000 1,185,761 0 0 307,239○ 消耗品費

168,139

○ 念品費

832,087

○ 印 費

185,535

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

(6)

14使用料及

49,000 0 0 0 49,000

借料 ○研修業務経

7,408,000 5,075,370 0 0 2,332,630

8報償費

437,000 355,370 0 0 81,630○ 講師等謝金

219,670

○ 謝金

135,700 9旅費

3,072,000 2,358,790 0 0 713,210○ 一般旅費

15,260

○ 研修旅費

2,343,530 11需用費

346,000 242,760 0 0 103,240○ 消耗品費

145,225

○ 印 費

7,560

○ 自動車燃料費

47,407

○ 食糧費

2,750

○ 自動車修繕料

39,818 13委 料

1,665,000 586,500 0 0 1,078,500○ 委 料

586,500 14使用料及

35,000 12,300 0 0 22,700○ 使用料

12,300

借料

19 担金

1,853,000 1,519,650 0 0 333,350○ 研修等 担金

1,480,800

補助及 ○ 補助金

38,850

交付金 ○ 民生活支

12,562,000 12,437,664 0 0 124,336

援 業

1報酬

7,632,000 7,608,000 0 0 24,000○ 務嘱 報酬

7,608,000 8報償費

2,025,030 2,011,820 0 0 13,210○ 講師等謝金

98,000

○ 弁護士謝金

1,680,000

○ 税理士謝金

120,000

○ 謝金

113,820 9旅費

767,530 761,930 0 0 5,600○ 費用弁償

717,530

○ 一般旅費

44,400 11需用費

1,380,000 1,355,351 0 0 24,649○ 消耗品費

1,355,351 12役務費

99,000 86,010 0 0 12,990○ 情報通信費

86,010 14使用料及

288,440 246,553 0 0 41,887○ 務機器借 料

246,553

借料

18備品購入

200,000 198,000 0 0 2,000○ 器具購入費

198,000

19 担金

170,000 170,000 0 0 0○ 担金

30,000

補助及 ○ 団体補助金

140,000

交付金

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

(7)

○職員 職手

10,125,000 5,838,369 0 0 4,286,631

当基金積立 業

25積立金

10,125,000 5,838,369 0 0 4,286,631○ 基金積立金

5,838,369

○ 共用地

54,139,000 54,138,341 0 0 659

行 得特別 会計繰出 業

28繰出金

54,139,000 54,138,341 0 0 659○ 特別会計繰出金

54,138,341

○総 務組

253,000,000 253,000,000 0 0 0

職手当 担金精算 業

23償還金

253,000,000 253,000,000 0 0 0○ 精算金

253,000,000

利子及 割 料 ○

650,000 487,660 0 0 162,340

消費生 活啓 業 繰越明許

11需用費

650,000 487,660 0 0 162,340○ 消耗品費

137,380

○ 印 費

350,280 2文書広報費

124,587,000 0 0 0 124,587,000 115,807,740 0 0 8,779,260

○広報 行

89,647,000 82,355,601 0 0 7,291,399

8報償費

442,000 360,000 0 0 82,000○ 報償金

360,000 9旅費

32,000 14,220 0 0 17,780○ 一般旅費

14,220 11需用費

21,334,160 16,739,747 0 0 4,594,413○ 消耗品費

419,384

○ 印 費

16,153,647

○ 自動車燃料費

46,152

○ 食糧費

24,396

○ 自動車修繕料

63,278

○ 器具修繕料

32,890 12役務費

5,840 5,840 0 0 0○ 傷害保険料

5,840 13委 料

64,798,000 62,201,254 0 0 2,596,746○ 委 料

59,075,194

○ 保 委 料

3,126,060

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

(8)

14使用料及

2,985,000 2,984,940 0 0 60○ 情報機器借 料

2,984,940

借料

19 担金

42,000 42,000 0 0 0○ 担金

42,000

補助及 交付金

27 課費

8,000 7,600 0 0 400○ 自動車 税

7,600

○ 熊谷

5,000,000 5,000,000 0 0 0

番組 業

13委 料

5,000,000 5,000,000 0 0 0○ 委 料

5,000,000

○文書管理業

26,164,765 24,889,614 0 0 1,275,151○ 目 非 和都 推進

務経費 業へ予算流用

15,235 1報酬

1,752,000 1,752,000 0 0 0○ 務嘱 報酬

1,752,000 7 金

537,000 536,640 0 0 360○ 臨時職員 金

536,640 9旅費

60,000 54,822 0 0 5,178○ 費用弁償

54,822 11需用費

8,745,000 8,161,395 0 0 583,605○ 消耗品費

8,028,975

○ 自動車燃料費

78,923

○ 自動車修繕料

11,497

○ 器具修繕料

42,000 12役務費

7,000 6,048 0 0 952○ 情報通信費

6,048 13委 料

2,541,093 2,043,334 0 0 497,759○ 委 料

1,367,350

○ 保 委 料

409,500

○ 警備委 料

266,484 14使用料及

11,578,672 11,578,472 0 0 200○ 使用料

1,675,800

借料 ○ 務機器借 料

9,902,672 18備品購入

944,000 756,903 0 0 187,097○ 器具購入費

756,903

費 ○非 和都

388,235 388,235 0 0 0○ 目 文書管理業務経費

推進 業 予算流用

15,235 9旅費

69,560 69,560 0 0 0○ 一般旅費

69,560 11需用費

273,210 273,210 0 0 0○ 消耗品費

236,250

○ 印 費

36,960 12役務費

31,500 31,500 0 0 0○ 手数料

31,500 25積立金

13,965 13,965 0 0 0○ 基金積立金

13,965

○情報 開個

542,000 366,254 0 0 175,746

人情報保護 業

1報酬

239,000 67,100 0 0 171,900○ 委員等報酬

67,100

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

(9)

9旅費

2,000 1,470 0 0 530○ 一般旅費

1,470 11需用費

15,000 14,530 0 0 470○ 消耗品費

14,530 14使用料及

286,000 283,154 0 0 2,846○ 務機器借 料

283,154

借料 ○あ

1,010,000 1,001,028 0 0 8,972

- 番組 業

9旅費

5,000 0 0 0 5,000 11需用費

5,000 3,528 0 0 1,472○ 消耗品費

3,528 13委 料

1,000,000 997,500 0 0 2,500○ 委 料

997,500

○ 暑 策

1,835,000 1,807,008 0 0 27,992

PR 業

11需用費

25,000 6,258 0 0 18,742○ 消耗品費

6,258 12役務費

1,600,000 1,590,750 0 0 9,250○ 広告料

1,590,750 13委 料

210,000 210,000 0 0 0○ 委 料

210,000 3 管理費

4,497,000 0 0 0 4,497,000 2,893,155 0 0 1,603,845

○ 業務経

1,141,000 714,386 0 0 426,614

9旅費

90,000 37,410 0 0 52,590○ 一般旅費

37,410 11需用費

423,000 274,797 0 0 148,203○ 消耗品費

274,797 14使用料及

628,000 402,179 0 0 225,821○ 務機器借 料

402,179

借料 ○減債基金積

3,356,000 2,178,769 0 0 1,177,231

立 業

25積立金

3,356,000 2,178,769 0 0 1,177,231○ 基金積立金

2,178,769 4会計管理費

40,585,000 0 0 0 40,585,000 38,555,621 0 0 2,029,379

○人件費

1,551,000 1,537,447 0 0 13,553 4共済費

1,551,000 1,537,447 0 0 13,553○ 用保険料

210,977

○ 健 保険 厚生 金保険料

1,326,470

○会計業務経

25,504,000 25,184,504 0 0 319,496

1報酬

9,360,000 9,360,000 0 0 0○ 務嘱 報酬

9,360,000 7 金

344,000 318,200 0 0 25,800○ 臨時職員 金

318,200 9旅費

405,000 390,820 0 0 14,180○ 費用弁償

371,040

○ 一般旅費

19,780

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

(10)

11需用費

12,440,000 12,351,726 0 0 88,274○ 消耗品費

11,891,774

○ 印 費

459,952 12役務費

1,225,000 1,115,296 0 0 109,704○ 動産保険料

467,476

○ 手数料

647,820 13委 料

618,000 555,660 0 0 62,340○ 委 料

555,660 14使用料及

356,000 336,802 0 0 19,198○ 使用料

126,000

借料 ○ 務機器借 料

210,802 19 担金

6,000 6,000 0 0 0○ 担金

6,000

補助及 交付金

24投資及

750,000 750,000 0 0 0○ 務 扱資金

750,000

出資金 ○会計業務効

13,530,000 11,833,670 0 0 1,696,330

率 推進 業

12役務費

170,000 150,888 0 0 19,112○ 手数料

150,888 13委 料

13,360,000 11,682,782 0 0 1,677,218○ 委 料

9,593,282

○ 作成委 料

2,089,500 5 産管理費

328,433,000 62,000,000 0 0 390,433,000 301,004,590 0 70,000,000 19,428,410

○人件費

839,000 832,902 0 0 6,098 4共済費

839,000 832,902 0 0 6,098○ 用保険料

77,500

○ 健 保険 厚生 金保険料

755,402

○ 産管理業

16,737,000 13,236,485 0 0 3,500,515

務経費

9旅費

82,130 82,130 0 0 0○ 一般旅費

82,130 11需用費

788,870 441,047 0 0 347,823○ 消耗品費

189,110

○ 自動車燃料費

61,827

○ 自動車修繕料

53,610

○ 施設 他修繕料

136,500 12役務費

3,596,000 1,845,400 0 0 1,750,600○ 手数料

1,845,400 13委 料

8,344,000 7,147,541 0 0 1,196,459○ 委 料

434,475

○ 測 委 料

3,022,857

○ 管理委 料

585,250

○ 除草委 料

3,104,959 14使用料及

300,000 282,815 0 0 17,185○ 土地借 料

282,815

借料

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

(11)

15工 請

1,400,000 1,239,000 0 0 161,000○ 工 請 費

1,239,000

16原 料費

20,000 12,600 0 0 7,400○ 土砂等購入費

12,600 19 担金

2,197,000 2,178,352 0 0 18,648○ 担金

1,481,632

補助及 ○ 益者 担金

696,720

交付金

27 課費

9,000 7,600 0 0 1,400○ 自動車 税

7,600

○ 庁舎維持

213,767,000 206,786,504 0 0 6,980,496

管理経費

1報酬

5,331,000 5,330,400 0 0 600○ 務嘱 報酬

5,330,400 9旅費

249,310 249,310 0 0 0○ 費用弁償

230,460

○ 一般旅費

18,850 11需用費

46,850,690 43,831,485 0 0 3,019,205○ 消耗品費

813,257

○ 被服費

18,795

○ 施設補修費

3,486,123

○ 熱水費

37,453,483

○ 器具修繕料

22,092

○ 施設 他修繕料

2,037,735 12役務費

605,000 604,138 0 0 862○ 手数料

604,138 13委 料

69,711,000 67,735,557 0 0 1,975,443○ 委 料

150,570

○ 管理委 料

59,687,202

○ 保 委 料

7,897,785 14使用料及

20,000 18,714 0 0 1,286○ 使用料

13,170

借料 ○ 借 料

5,544 15工 請

91,000,000 89,016,900 0 0 1,983,100○ 改修工 請 費 費

89,016,900

○大 庁舎維

14,411,000 12,952,759 0 0 1,458,241

持管理経費

11需用費

6,350,000 5,143,703 0 0 1,206,297○ 消耗品費

220,977

○ 熱水費

3,928,231

○ 施設 他修繕料

994,495 12役務費

661,000 631,076 0 0 29,924○ 手数料

631,076 13委 料

7,370,000 7,148,160 0 0 221,840○ 管理委 料

5,861,100

○ 保 委 料

824,250

○ 清掃委 料

310,800

○ 除草委 料

152,010

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

(12)

14使用料及

30,000 29,820 0 0 180○ 信料

29,820

借料 ○妻 庁舎維

32,649,000 31,041,810 0 0 1,607,190

持管理経費

11需用費

9,558,000 8,405,711 0 0 1,152,289○ 消耗品費

318,609

○ 施設補修費

900,000

○ 熱水費

6,268,243

○ 器具修繕料

26,449

○ 施設 他修繕料

892,410 12役務費

420,000 361,060 0 0 58,940○ 手数料

361,060 13委 料

22,033,000 21,706,924 0 0 326,076○ 管理委 料

18,753,000

○ 保 委 料

1,464,960

○ 清掃委 料

603,487

○ 除草委 料

885,477 14使用料及

23,000 22,365 0 0 635○ 信料

22,365

借料

18備品購入

615,000 545,750 0 0 69,250○ 器具購入費

545,750

費 ○江 庁舎維

30,030,000 26,704,130 0 0 3,325,870

持管理経費

11需用費

11,696,000 9,317,630 0 0 2,378,370○ 消耗品費

146,569

○ 熱水費

7,604,439

○ 燃料費

21,000

○ 器具修繕料

21,504

○ 施設 他修繕料

1,524,118 12役務費

606,000 605,100 0 0 900○ 手数料

605,100 13委 料

13,877,000 13,312,320 0 0 564,680○ 調査委 料

126,000

○ 管理委 料

4,164,300

○ 保 委 料

5,179,860

○ 警備委 料

309,960

○ 清掃委 料

3,164,700

○ 除草委 料

367,500 14使用料及

51,000 50,280 0 0 720○ 使用料

20,460

借料 ○ 信料

29,820 15工 請

3,800,000 3,418,800 0 0 381,200○ 工 請 費

3,418,800

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

(13)

○ 庁舎耐震

82,000,000 9,450,000 0 70,000,000 2,550,000

13委 料

22,000,000 9,450,000 0 10,000,000 2,550,000○ 調査委 料

9,450,000 15工 請

60,000,000 0 0 60,000,000 0

6 調整基金積

15,681,000 0 0 0 15,681,000 10,250,761 0 0 5,430,239

立金 ○ 調整基

15,681,000 10,250,761 0 0 5,430,239

金積立 業

25積立金

15,681,000 10,250,761 0 0 5,430,239○ 基金積立金

10,250,761 7企 費

196,654,000 2,176,303,000 0 0 2,372,957,000 2,354,019,189 0 0 18,937,811

○ 策推進業

11,800,000 11,172,272 0 0 627,728

務経費

1報酬

707,000 491,400 0 0 215,600○ 委員等報酬

491,400 8報償費

266,735 42,000 0 0 224,735○ 謝金

42,000 9旅費

661,000 555,590 0 0 105,410○ 一般旅費

555,590 11需用費

877,265 836,009 0 0 41,256○ 消耗品費

749,265

○ 自動車燃料費

54,696

○ 食糧費

9,408

○ 自動車修繕料

22,640 12役務費

2,520,000 2,520,000 0 0 0○ 情報通信費

2,520,000 19 担金

6,768,000 6,727,273 0 0 40,727○ 担金

6,727,273

補助及 交付金 ○ 策研究業

209,000 44,568 0 0 164,432

務経費

9旅費

129,000 2,630 0 0 126,370○ 一般旅費

2,630 11需用費

80,000 41,938 0 0 38,062○ 消耗品費

41,938

○大 広域

34,718,000 34,717,715 0 0 285

圏組 担 業

19 担金

34,718,000 34,717,715 0 0 285○ 組 担金

34,717,715

補助及 交付金 ○ 共施設建

2,205,407,000 2,203,818,193 0 0 1,588,807

設基金積立 業

25積立金

2,205,407,000 2,203,818,193 0 0 1,588,807○ 基金積立金

2,203,818,193

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

(14)

○総 交通体

66,845,000 63,544,746 0 0 3,300,254

系整備促進 業

8報償費

802,000 133,700 0 0 668,300○ 謝金

133,700 11需用費

615,000 504,160 0 0 110,840○ 印 費

499,800

○ 食糧費

4,360 13委 料

1,426,000 1,351,350 0 0 74,650○ 委 料

1,351,350 14使用料及

2,000 2,000 0 0 0○ 土地借 料

2,000

借料

19 担金

64,000,000 61,553,536 0 0 2,446,464○ 補助金

61,553,536

補助及 交付金 ○

284,000 115,013 0 0 168,987

ン 業

7 金

24,000 2,910 0 0 21,090○ 臨時職員 金

2,910 8報償費

36,000 0 0 0 36,000 11需用費

218,000 112,103 0 0 105,897○ 消耗品費

48,455

○ 食糧費

63,648 14使用料及

6,000 0 0 0 6,000

借料 ○

4,506,000 4,505,040 0 0 960

民 運動推進 業

11需用費

6,000 5,040 0 0 960○ 食糧費

5,040 19 担金

4,500,000 4,500,000 0 0 0○ 推進奨励金

4,500,000

補助及 交付金 ○

201,000 92,606 0 0 108,394

民 運動推進基 金積立 業

25積立金

201,000 92,606 0 0 108,394○ 基金積立金

92,606

○ 務管理経

1,185,000 982,861 0 0 202,139

1報酬

209,000 156,400 0 0 52,600○ 委員等報酬

156,400 8報償費

777,472 660,000 0 0 117,472○ 謝金

660,000

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

(15)

9旅費

24,000 14,750 0 0 9,250○ 一般旅費

14,750 11需用費

168,000 145,183 0 0 22,817○ 消耗品費

132,903

○ 食糧費

12,280 12役務費

6,528 6,528 0 0 0○ 傷害保険料

6,528

○高 情報

7,045,000 6,766,998 0 0 278,002

推進 業

8報償費

20,000 20,000 0 0 0○ 講師等謝金

20,000 9旅費

45,000 39,310 0 0 5,690○ 一般旅費

39,310 13委 料

6,980,000 6,707,688 0 0 272,312○ 委 料

6,707,688

○熊谷新時

1,800,000 1,390,867 0 0 409,133

ち 業

8報償費

1,800,000 1,390,867 0 0 409,133○ 報償金

1,390,867

○ 民活動推

6,579,000 5,113,890 0 0 1,465,110

進 業

8報償費

22,000 0 0 0 22,000 9旅費

42,430 42,430 0 0 0○ 一般旅費

42,430 11需用費

2,206,914 2,133,130 0 0 73,784○ 消耗品費

1,971,399

○ 自動車燃料費

112,914

○ 食糧費

3,940

○ 自動車修繕料

44,877 12役務費

1,343,656 1,206,585 0 0 137,071○ 賠償 任保険料

1,184,010

○ 手数料

22,575 18備品購入

450,000 365,400 0 0 84,600○ 器具購入費

365,400

19 担金

2,500,000 1,354,945 0 0 1,145,055○ 補助金

1,354,945

補助及 交付金

27 課費

14,000 11,400 0 0 2,600○ 自動車 税

11,400

○あ

1,400,000 1,279,455 0 0 120,545

あ い ! 熊谷 業

8報償費

30,000 30,000 0 0 0○ 謝金

30,000 11需用費

1,370,000 1,249,455 0 0 120,545○ 消耗品費

983,805

○ 印 費

265,650

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

(16)

○地

15,578,000 5,415,585 0 0 10,162,415

応 業

11需用費

11,000,000 4,480,350 0 0 6,519,650○ 施設補修費

3,226,650

○ 施設 他修繕料

1,253,700 13委 料

4,000,000 615,825 0 0 3,384,175○ 委 料

615,825 19 担金

578,000 319,410 0 0 258,590○ 担金

319,410

補助及 交付金 ○ 民協働

500,000 500,000 0 0 0

熊谷 力 民活動団 体紹介冊子 作成 業

13委 料

500,000 500,000 0 0 0○ 委 料

500,000

○ 暑 策

12,600,000 12,599,467 0 0 533

熱中症予

防 配

11需用費

12,600,000 12,599,467 0 0 533○ 消耗品費

12,599,467

○ 暑 策

2,300,000 1,959,913 0 0 340,087

涼し 体 感 業

11需用費

300,000 35,893 0 0 264,107○ 消耗品費

35,893 13委 料

2,000,000 1,924,020 0 0 75,980○ 委 料

1,924,020 8 委員会費

791,000 0 0 0 791,000 701,470 0 0 89,530

○ 委員会

791,000 701,470 0 0 89,530

業務経費

1報酬

522,000 522,000 0 0 0○ 委員等報酬

522,000 9旅費

96,000 61,970 0 0 34,030○ 費用弁償

30,370

○ 一般旅費

31,600 10交 費

30,000 0 0 0 30,000 11需用費

3,000 0 0 0 3,000 19 担金

140,000 117,500 0 0 22,500○ 担金

117,500

補助及 交付金

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

(17)

9恩給及 職

1,246,000 0 0 0 1,246,000 1,245,200 0 0 800

金費 ○恩給支給

1,246,000 1,245,200 0 0 800

6恩給及

1,246,000 1,245,200 0 0 800○ 隠料

1,245,200

職 金

10交通 全 策費

27,504,000 0 0 0 27,504,000 26,683,021 0 0 820,979

○人件費

15,000 10,554 0 0 4,446 4共済費

15,000 10,554 0 0 4,446○ 用保険料

10,554

○交通 全

16,199,000 15,939,482 0 0 259,518

策業務経費

1報酬

10,076,900 10,076,900 0 0 0○ 報酬

10,076,900 8報償費

24,000 24,000 0 0 0○ 報償金

24,000 9旅費

67,154 46,290 0 0 20,864○ 費用弁償

18,080

○ 一般旅費

28,210 11需用費

2,090,946 1,926,742 0 0 164,204○ 消耗品費

592,439

○ 被服費

740,060

○ 印 費

220,447

○ 自動車燃料費

196,472

○ 食糧費

57,621

○ 自動車修繕料

119,703 12役務費

42,000 31,500 0 0 10,500○ 手数料

31,500 14使用料及

60,000 31,550 0 0 28,450○ 使用料

31,550

借料

15工 請

462,000 430,500 0 0 31,500○ 改修工 請 費

430,500

19 担金

3,357,000 3,357,000 0 0 0○ 担金

57,000

補助及 ○ 団体補助金

2,260,000

交付金 ○ 交付金

1,040,000 27 課費

19,000 15,000 0 0 4,000○ 自動車 税

15,000

○ 置自転車

9,277,000 8,828,323 0 0 448,677

等 策 業

1報酬

149,000 0 0 0 149,000 9旅費

10,000 5,560 0 0 4,440○ 一般旅費

5,560 11需用費

833,000 769,911 0 0 63,089○ 消耗品費

129,999

○ 印 費

75,600

○ 燃料費

18,312

○ 施設 他修繕料

546,000 13委 料

7,930,000 7,719,952 0 0 210,048○ 委 料

7,719,952

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

(18)

15工 請

330,000 312,900 0 0 17,100○ 設置工 請 費

312,900

19 担金

25,000 20,000 0 0 5,000○ 担金

20,000

補助及 交付金 ○交通災害共

2,013,000 1,904,662 0 0 108,338

済 業

7 金

600,000 582,220 0 0 17,780○ 臨時職員 金

582,220 8報償費

1,260,000 1,199,550 0 0 60,450○ 奨励金

1,199,550 9旅費

3,000 2,630 0 0 370○ 一般旅費

2,630 11需用費

20,000 19,714 0 0 286○ 消耗品費

19,714 12役務費

130,000 100,548 0 0 29,452○ 手数料

100,548 11人権 策費

52,249,000 0 0 0 52,249,000 50,670,517 0 0 1,578,483

○人件費

784,000 717,385 0 0 66,615 4共済費

784,000 717,385 0 0 66,615○ 用保険料

65,552

○ 健 保険 厚生 金保険料

651,833

○人権 策業

4,040,000 3,762,194 0 0 277,806

務経費

1報酬

1,724,000 1,641,900 0 0 82,100○ 委員等報酬

81,900

○ 務嘱 報酬

1,560,000 8報償費

92,000 47,000 0 0 45,000○ 報償金

47,000 9旅費

633,500 573,010 0 0 60,490○ 費用弁償

57,440

○ 一般旅費

515,570 11需用費

1,260,000 1,178,184 0 0 81,816○ 消耗品費

837,838

○ 印 費

149,996

○ 自動車燃料費

73,861

○ 自動車修繕料

116,489 12役務費

1,000 0 0 0 1,000 14使用料及

52,500 52,500 0 0 0○ 自動車 他借 料 借料

52,500 19 担金

268,000 262,000 0 0 6,000○ 担金

200,000

補助及 ○ 研修等 担金

62,000

交付金

27 課費

9,000 7,600 0 0 1,400○ 自動車 税

7,600

○人権問 啓

1,352,000 1,066,583 0 0 285,417

8報償費

145,000 42,120 0 0 102,880○ 謝金

42,120

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

(19)

11需用費

996,500 818,463 0 0 178,037○ 消耗品費

467,871

○ 印 費

266,592

○ 施設 他修繕料

84,000 12役務費

31,500 31,500 0 0 0○ 手数料

31,500 14使用料及

35,000 34,500 0 0 500○ 使用料

34,500

借料

18備品購入

144,000 140,000 0 0 4,000○ 器具購入費

140,000

費 ○ 和 策

38,177,000 37,787,000 0 0 390,000

業振興補助 業

19 担金

38,177,000 37,787,000 0 0 390,000○ 補助金

37,787,000

補助及 交付金 ○人権擁護業

1,245,000 1,189,858 0 0 55,142

務経費

9旅費

51,000 46,810 0 0 4,190○ 一般旅費

46,810 11需用費

182,000 131,448 0 0 50,552○ 消耗品費

131,448 19 担金

1,012,000 1,011,600 0 0 400○ 担金

1,011,600

補助及 交付金 ○隣保館管理

6,651,000 6,147,497 0 0 503,503

運営経費

1報酬

3,188,000 3,120,000 0 0 68,000○ 務嘱 報酬

3,120,000 8報償費

300,000 300,000 0 0 0○ 講師等謝金

300,000 9旅費

239,000 202,300 0 0 36,700○ 費用弁償

172,310

○ 一般旅費

29,990 11需用費

2,263,000 1,930,411 0 0 332,589○ 消耗品費

140,318

○ 印 費

20,580

○ 施設補修費

998,760

○ 熱水費

753,087

○ 食糧費

2,835

○ 施設 他修繕料

14,831 12役務費

110,000 76,790 0 0 33,210○ 情報通信費

36,055

○ 手数料

40,735 13委 料

307,000 291,275 0 0 15,725○ 調査委 料

54,500

○ 保 委 料

67,200

○ 清掃委 料

169,575

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

(20)

14使用料及

68,000 50,721 0 0 17,279○ 使用料

7,236

借料 ○ 務機器借 料

43,485 19 担金

176,000 176,000 0 0 0○ 担金

145,000

補助及 ○ 研修等 担金

31,000

交付金

12情報管理費

306,119,000 0 0 0 306,119,000 268,199,894 0 0 37,919,106

○情報管理業

306,119,000 268,199,894 0 0 37,919,106

務経費

9旅費

116,000 104,060 0 0 11,940○ 一般旅費

39,550

○ 研修旅費

64,510 11需用費

8,800,000 7,943,431 0 0 856,569○ 消耗品費

4,794,711

○ 印 費

1,436,968

○ 施設補修費

1,278,900

○ 器具修繕料

158,802

○ 施設 他修繕料

274,050 12役務費

41,080,000 39,014,340 0 0 2,065,660○ 情報通信費

38,764,204

○ 手数料

250,136 13委 料

123,500,000 106,055,904 0 0 17,444,096○ 委 料

66,458,904

○ 作成委 料

441,000

○ 保 委 料

39,156,000 14使用料及

132,323,000 114,782,159 0 0 17,540,841○ 使用料

46,040,263

借料 ○ 借 料

3,622,752

○ 情報機器借 料

65,119,144 19 担金

300,000 300,000 0 0 0○ 担金

300,000

補助及 交付金

13男女共 参 推

12,456,000 0 0 0 12,456,000 11,827,541 0 0 628,459

進 ン 費 ○人件費

505,000 503,875 0 0 1,125 4共済費

505,000 503,875 0 0 1,125○ 用保険料

61,221

○ 健 保険 厚生 金保険料

442,654

○男女共 参

5,822,000 5,523,370 0 0 298,630

推進 業

1報酬

3,322,000 3,239,400 0 0 82,600○ 委員等報酬

119,400

○ 務嘱 報酬

3,120,000 8報償費

635,000 468,220 0 0 166,780○ 講師等謝金

231,000

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

(21)

○ 弁護士謝金

94,500

○ 謝金

142,720 9旅費

120,000 97,280 0 0 22,720○ 費用弁償

32,390

○ 一般旅費

64,890 11需用費

990,000 967,120 0 0 22,880○ 消耗品費

148,030

○ 印 費

726,528

○ 自動車燃料費

30,585

○ 食糧費

21,237

○ 自動車修繕料

40,740 12役務費

34,000 33,450 0 0 550○ 傷害保険料

22,950

○ 手数料

10,500 13委 料

400,000 400,000 0 0 0○ 委 料

400,000 14使用料及

141,000 137,900 0 0 3,100○ 使用料

137,900

借料

19 担金

180,000 180,000 0 0 0○ 団体補助金

180,000

補助及 交付金 ○男女共 参

6,129,000 5,800,296 0 0 328,704

推進 ン 管理運 営経費

11需用費

485,000 288,175 0 0 196,825○ 消耗品費

67,981

○ 印 費

420

○ 熱水費

209,064

○ 器具修繕料

10,710 12役務費

200,000 157,568 0 0 42,432○ 情報通信費

157,568 13委 料

2,065,000 2,016,862 0 0 48,138○ 管理委 料

1,345,282

○ 警備委 料

31,500

○ 清掃委 料

640,080 14使用料及

61,000 39,703 0 0 21,297○ 務機器借 料

39,703

借料

19 担金

3,258,000 3,257,988 0 0 12○ 担金

3,257,988

補助及 交付金

23償還金

20,000 0 0 0 20,000

利子及 割 料

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

(22)

24投資及

40,000 40,000 0 0 0○ 業務 扱資金

40,000

出資金

14コ ュニ 施

44,244,000 0 0 0 44,244,000 42,127,082 0 0 2,116,918

設費 ○人件費

254,000 253,435 0 0 565 4共済費

254,000 253,435 0 0 565○ 用保険料

32,108

○ 健 保険 厚生 金保険料

221,327

○熊谷コ ュ

8,878,000 8,877,250 0 0 750

ニ ン

管理運 営経費

13委 料

8,878,000 8,877,250 0 0 750○ 調査委 料

68,250

○ 管理運営委 料

8,809,000

○大 コ ュ

10,025,000 9,074,311 0 0 950,689

ニ ン

管理運 営経費

11需用費

4,679,000 3,990,145 0 0 688,855○ 消耗品費

69,772

○ 施設補修費

430,500

○ 熱水費

2,722,413

○ 施設 他修繕料

767,460 12役務費

411,173 371,471 0 0 39,702○ 情報通信費

77,173

○ 手数料

294,298 13委 料

4,808,827 4,593,839 0 0 214,988○ 調査委 料

103,000

○ 管理委 料

2,218,324

○ 保 委 料

834,015

○ 警備委 料

378,000

○ 清掃委 料

1,060,500 14使用料及

126,000 118,856 0 0 7,144○ 使用料

46,332

借料 ○ 務機器借 料

72,524

○江 コ ュ

2,644,000 2,535,896 0 0 108,104

ニ ン

管理運 営経費

11需用費

1,927,500 1,820,319 0 0 107,181○ 消耗品費

35,946

○ 印 費

7,875

○ 施設補修費

1,183,350

○ 熱水費

564,798

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

(23)

○ 施設 他修繕料

28,350 12役務費

7,000 7,000 0 0 0○ 手数料

7,000 13委 料

709,500 708,577 0 0 923○ 保 委 料

10,500

○ 清掃委 料

698,077

○大 ふ あ

8,203,000 7,444,890 0 0 758,110

い ン 管理運営経 費

1報酬

1,560,000 1,560,000 0 0 0○ 務嘱 報酬

1,560,000 9旅費

39,000 11,520 0 0 27,480○ 費用弁償

11,520 11需用費

2,247,000 1,929,025 0 0 317,975○ 消耗品費

49,209

○ 施設補修費

669,900

○ 熱水費

894,816

○ 施設 他修繕料

315,100 12役務費

336,000 245,378 0 0 90,622○ 情報通信費

78,811

○ 手数料

166,567 13委 料

3,910,000 3,617,296 0 0 292,704○ 調査委 料

100,000

○ 管理委 料

2,090,994

○ 保 委 料

828,660

○ 警備委 料

176,400

○ 清掃委 料

421,242 14使用料及

111,000 81,671 0 0 29,329○ 使用料

16,608

借料 ○ 務機器借 料

50,153

○ 信料

14,910

○ 民活動支

14,240,000 13,941,300 0 0 298,700

援 ン 管理運営経 費

13委 料

11,940,000 11,940,000 0 0 0○ 管理運営委 料

11,940,000 15工 請

2,300,000 2,001,300 0 0 298,700○ 工 請 費

2,001,300

15自転車駐車場費

47,877,000 0 0 0 47,877,000 47,800,315 0 0 76,685

○自転車駐車

47,877,000 47,800,315 0 0 76,685

場維持管理 経費

9旅費

15,000 7,270 0 0 7,730○ 一般旅費

7,270 11需用費

2,314,000 2,278,653 0 0 35,347○ 消耗品費

1,030,165

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

(24)

○ 印 費

33,033

○ 熱水費

717,062

○ 燃料費

99,918

○ 施設 他修繕料

398,475 12役務費

50,000 43,706 0 0 6,294○ 情報通信費

43,706 13委 料

24,683,000 24,656,396 0 0 26,604○ 管理運営委 料

21,599,300

○ 保 委 料

58,296

○ 警備委 料

2,998,800 14使用料及

20,815,000 20,814,290 0 0 710○ 借 料

20,814,290

借料

16諸費

132,799,000 8,000,000 0 18,359,800 159,158,800 151,636,540 0 0 7,522,260

○自 会活動

6,670,000 6,659,510 0 0 10,490

推進 業

11需用費

170,000 159,510 0 0 10,490○ 消耗品費

159,510 19 担金

6,500,000 6,500,000 0 0 0○ 交付金

6,500,000

補助及 交付金 ○自衛官募

119,000 49,680 0 0 69,320

9旅費

13,000 4,680 0 0 8,320○ 一般旅費

4,680 11需用費

49,000 0 0 0 49,000 19 担金

57,000 45,000 0 0 12,000○ 担金

45,000

補助及 交付金 ○コ ュニ

510,000 510,000 0 0 0

推 進 業

19 担金

510,000 510,000 0 0 0○ 担金

10,000

補助及 ○ 団体補助金

500,000

交付金 ○ 会所等建

9,000,000 9,000,000 0 0 0

設費補助 業

19 担金

9,000,000 9,000,000 0 0 0○ 補助金

9,000,000

補助及 交付金

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

(25)

○コ ュニ

2,500,000 2,500,000 0 0 0

助成 業

19 担金

2,500,000 2,500,000 0 0 0○ 交付金

2,500,000

補助及 交付金 ○ 税等還付

140,359,800 132,917,350 0 0 7,442,450○ 予備費 予算充用 返還 業

18,359,800 23償還金

140,359,800 132,917,350 0 0 7,442,450○ 還付金

101,414,050

利子及 ○ 還付 算金

4,048,100

割 料 ○ 返還金

27,455,200 17 ン

1,221,000 0 0 0 1,221,000 1,099,948 0 0 121,052

ン 推進費 ○

706,000 663,810 0 0 42,190

ン ン 用地活用 業

9旅費

16,000 13,310 0 0 2,690○ 一般旅費

13,310 11需用費

256,000 216,634 0 0 39,366○ 消耗品費

22,640

○ 熱水費

169,844

○ 器具修繕料

24,150 13委 料

434,000 433,866 0 0 134○ 委 料

433,866

515,000 436,138 0 0 78,862

ン ン 建設基金 積立 業

25積立金

515,000 436,138 0 0 78,862○ 基金積立金

436,138 18国 交流推進費

8,801,000 0 0 0 8,801,000 8,549,356 0 0 251,644

○人件費

645,000 635,406 0 0 9,594 4共済費

645,000 635,406 0 0 9,594○ 用保険料

90,340

○ 健 保険 厚生 金保険料

545,066

○国 理解促

8,156,000 7,913,950 0 0 242,050

進 業

1報酬

3,953,000 3,952,800 0 0 200○ 務嘱 報酬

3,952,800 8報償費

75,000 29,000 0 0 46,000○ 報償金

25,000

○ 謝金

4,000 9旅費

107,000 91,300 0 0 15,700○ 費用弁償

79,200

○ 一般旅費

12,100 11需用費

58,000 44,872 0 0 13,128○ 消耗品費

39,972

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

(26)

○ 食糧費

4,900 19 担金

3,600,000 3,600,000 0 0 0○ 補助金

3,600,000

補助及 交付金

25積立金

363,000 195,978 0 0 167,022○ 基金積立金

195,978 19契約管理費

8,446,000 0 0 0 8,446,000 6,900,795 0 0 1,545,205

○契約業務経

6,560,000 5,175,092 0 0 1,384,908

8報償費

75,000 75,000 0 0 0○ 謝金

75,000 9旅費

39,000 16,780 0 0 22,220○ 一般旅費

16,780 11需用費

496,000 332,867 0 0 163,133○ 消耗品費

182,355

○ 印 費

9,728

○ 自動車燃料費

54,631

○ 食糧費

1,230

○ 自動車修繕料

84,923 13委 料

2,378,291 2,378,291 0 0 0○ 委 料

420,000

○ 保 委 料

1,958,291 14使用料及

3,557,709 2,360,754 0 0 1,196,955○ 使用料

16,600

借料 ○ 務機器借 料

282,458

○ 情報機器借 料

2,061,696 27 課費

14,000 11,400 0 0 2,600○ 自動車 税

11,400

○電子入

1,886,000 1,725,703 0 0 160,297

入 業

9旅費

15,000 13,150 0 0 1,850○ 一般旅費

13,150 11需用費

35,000 34,500 0 0 500○ 消耗品費

34,500 19 担金

1,836,000 1,678,053 0 0 157,947○ 担金

1,678,053

補助及 交付金

20 振興費

95,310,000 0 0 0 95,310,000 86,595,214 0 0 8,714,786

○人件費

738,000 649,260 0 0 88,740 4共済費

738,000 649,260 0 0 88,740○ 健 保険 厚生 金保険料

649,260

○保健体育業

437,000 397,805 0 0 39,195

務経費

9旅費

118,000 97,630 0 0 20,370○ 一般旅費

97,630 11需用費

305,000 288,775 0 0 16,225○ 消耗品費

80,876

○ 自動車燃料費

130,504

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

(27)

○ 自動車修繕料

77,395 27 課費

14,000 11,400 0 0 2,600○ 自動車 税

11,400

○ 推

10,827,000 9,714,680 0 0 1,112,320

進 業

1報酬

5,211,000 4,639,700 0 0 571,300○ 委員等報酬

59,700

○ 報酬

1,460,000

○ 務嘱 報酬

3,120,000 9旅費

225,000 121,320 0 0 103,680○ 費用弁償

121,320 11需用費

436,000 186,830 0 0 249,170○ 消耗品費

33,230

○ 印 費

153,600 12役務費

134,000 112,330 0 0 21,670○ 傷害保険料

112,330 13委 料

2,980,000 2,980,000 0 0 0○ 委 料

2,980,000 19 担金

1,841,000 1,674,500 0 0 166,500○ 担金

30,500

補助及 ○ 研修等 担金

18,000

交付金 ○ 補助金

506,000

○ 団体補助金

1,120,000

○地域

2,070,000 1,897,048 0 0 172,952

活動活性 業

8報償費

590,000 535,500 0 0 54,500○ 講師等謝金

30,000

○ 報償金

35,000

○ 謝金

470,500 9旅費

108,000 78,840 0 0 29,160○ 費用弁償

78,840 11需用費

289,000 204,358 0 0 84,642○ 消耗品費

98,128

○ 印 費

37,800

○ 食糧費

68,430 12役務費

4,000 0 0 0 4,000 14使用料及

79,000 78,350 0 0 650○ 借 料

28,350

借料 ○ 自動車 他借 料

50,000 19 担金

1,000,000 1,000,000 0 0 0○ 補助金

1,000,000

補助及 交付金 ○

6,695,000 2,016,167 0 0 4,678,833

ン熊谷推 進 業

8報償費

140,000 135,000 0 0 5,000○ 謝金

135,000 9旅費

39,000 18,750 0 0 20,250○ 一般旅費

18,750

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

(28)

11需用費

1,110,000 773,652 0 0 336,348○ 消耗品費

600,885

○ 印 費

133,455

○ 食糧費

39,312 12役務費

6,000 5,250 0 0 750○ 広告料

5,250 13委 料

483,000 267,750 0 0 215,250○ 委 料

267,750 14使用料及

617,000 396,765 0 0 220,235○ 使用料

61,880

借料 ○ 借 料

306,285

○ 土地借 料

28,600 19 担金

4,300,000 419,000 0 0 3,881,000○ 担金

132,000

補助及 ○ 補助金

287,000

交付金 ○熊谷 体育

5,000,000 5,000,000 0 0 0

協会補助 業

19 担金

5,000,000 5,000,000 0 0 0○ 補助金

5,000,000

補助及 交付金 ○熊谷

5,000,000 5,000,000 0 0 0

ン大 会 業

19 担金

5,000,000 5,000,000 0 0 0○ 団体補助金

5,000,000

補助及 交付金 ○高校女子サ

4,000,000 4,000,000 0 0 0

大会

19 担金

4,000,000 4,000,000 0 0 0○ 団体補助金

4,000,000

補助及 交付金 ○第9 回日

9,325,620 8,540,152 0 0 785,468○ 目 仮称 籠原体育館

陸 競技 管理運営経費へ予算流用

選手権大会

924,380

11需用費

1,200,000 982,352 0 0 217,648○ 消耗品費

982,352 14使用料及

3,125,620 2,557,800 0 0 567,820○ 自動車 他借 料 借料

2,557,800

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

(29)

19 担金

5,000,000 5,000,000 0 0 0○ 補助金

5,000,000

補助及 交付金

○ ワ

3,300,000 2,912,190 0 0 387,810

招致 業

1報酬

1,560,000 1,560,000 0 0 0○ 務嘱 報酬

1,560,000 9旅費

130,000 53,750 0 0 76,250○ 費用弁償

23,750

○ 一般旅費

30,000 11需用費

980,000 698,440 0 0 281,560○ 消耗品費

695,416

○ 食糧費

3,024 14使用料及

30,000 0 0 0 30,000

借料

19 担金

600,000 600,000 0 0 0○ 交付金

600,000

補助及 交付金 ○ 民体育館

22,010,000 22,010,000 0 0 0

等管理運営 経費

13委 料

22,000,000 22,000,000 0 0 0○ 管理運営委 料

22,000,000 19 担金

10,000 10,000 0 0 0○ 担金

10,000

補助及 交付金 ○大 体育施

9,611,000 8,819,510 0 0 791,490

設管理運営 経費

11需用費

5,932,000 5,422,662 0 0 509,338○ 消耗品費

338,135

○ 熱水費

3,858,868

○ 燃料費

14,999

○ 施設 他修繕料

1,210,660 12役務費

700,000 584,504 0 0 115,496○ 情報通信費

55,328

○ 手数料

529,176 13委 料

2,860,000 2,702,782 0 0 157,218○ 管理委 料

1,304,116

○ 保 委 料

332,850

○ 警備委 料

187,740

○ 清掃委 料

878,076

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

(30)

14使用料及

99,000 89,562 0 0 9,438○ 使用料

74,652

借料 ○ 信料

14,910 24投資及

20,000 20,000 0 0 0○ 業務 扱資金

20,000

出資金 ○武道館管理

3,840,000 3,365,375 0 0 474,625

運営経費

11需用費

1,716,000 1,382,768 0 0 333,232○ 消耗品費

60,220

○ 施設補修費

393,750

○ 熱水費

711,259

○ 施設 他修繕料

217,539 12役務費

123,000 115,407 0 0 7,593○ 情報通信費

64,568

○ 手数料

50,839 13委 料

1,959,000 1,825,248 0 0 133,752○ 管理委 料

1,078,971

○ 保 委 料

133,350

○ 警備委 料

378,000

○ 清掃委 料

234,927 14使用料及

42,000 41,952 0 0 48○ 使用料

41,952

借料 ○江 体育施

9,243,000 9,059,647 0 0 183,353

設管理運営 経費

11需用費

4,408,254 4,408,254 0 0 0○ 消耗品費

436,500

○ 施設補修費

892,500

○ 熱水費

2,401,679

○ 燃料費

5,985

○ 施設 他修繕料

671,590 12役務費

257,235 257,235 0 0 0○ 情報通信費

35,735

○ 手数料

221,500 13委 料

4,244,511 4,080,936 0 0 163,575○ 調査委 料

52,000

○ 管理委 料

2,998,256

○ 保 委 料

564,900

○ 清掃委 料

465,780 14使用料及

109,000 108,222 0 0 778○ 使用料

93,312

借料 ○ 信料

14,910 18備品購入

204,000 185,000 0 0 19,000○ 器具購入費

185,000

24投資及

20,000 20,000 0 0 0○ 業務 扱資金

20,000

出資金

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

(31)

○ 仮称 籠

3,213,380 3,213,380 0 0 0○ 目 第9 回日 陸 競

原体育館管 技選手権大会 業 予算

理運営経費 流用

924,380 11需用費

1,636,462 1,636,462 0 0 0○ 熱水費

446,812

○ 施設 他修繕料

1,189,650 12役務費

111,643 111,643 0 0 0○ 情報通信費

22,393

○ 手数料

89,250 13委 料

138,600 138,600 0 0 0○ 警備委 料

46,200

○ 清掃委 料

92,400 15工 請

1,326,675 1,326,675 0 0 0○ 工 請 費

1,326,675

2 税費

807,264,000 0 0 0 807,264,000 737,708,688 0 0 69,555,312 1税務総務費

651,472,000 0 0 0 651,472,000 606,397,239 0 0 45,074,761

○人件費

634,821,000 590,445,663 0 0 44,375,337 2給料

327,448,000 309,136,514 0 0 18,311,486○ 行 職給

309,136,514 3職員手当

195,653,000 181,140,070 0 0 14,512,930○ 扶養手当

8,839,788

等 ○ 管理職手当

4,487,400

○ 地域手当

9,673,785

○ 住居手当

5,292,385

○ 通勤手当

5,773,260

○ 時間外勤務手当

28,964,917

○ 特 勤務手当

5,518,300

○ 期 手当

74,022,780

○ 勤勉手当

38,567,455 4共済費

111,720,000 100,169,079 0 0 11,550,921○ 職員共済組 担金

99,916,911

○ 用保険料

30,841

○ 健 保険 厚生 金保険料

221,327

○税務業務経

16,651,000 15,951,576 0 0 699,424

1報酬

3,117,000 3,037,100 0 0 79,900○ 委員等報酬

39,500

○ 務嘱 報酬

2,997,600 9旅費

102,000 56,340 0 0 45,660○ 費用弁償

56,340 10交 費

10,000 0 0 0 10,000 11需用費

2,000 0 0 0 2,000

第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 第 「項 税費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

(32)

19 担金

13,420,000 12,858,136 0 0 561,864○ 担金

3,658,136

補助及 ○ 務交付金

9,200,000

交付金

2賦課 収費

155,792,000 0 0 0 155,792,000 131,311,449 0 0 24,480,551

○人件費

3,902,000 3,490,121 0 0 411,879 4共済費

3,902,000 3,490,121 0 0 411,879○ 用保険料

545,730

○ 健 保険 厚生 金保険料

2,944,391

○ 民税等賦

34,493,000 23,523,014 0 0 10,969,986

課 業

7 金

3,000,000 2,807,040 0 0 192,960○ 臨時職員 金

2,807,040 9旅費

72,000 38,800 0 0 33,200○ 一般旅費

38,800 11需用費

6,058,000 3,899,209 0 0 2,158,791○ 消耗品費

1,212,271

○ 印 費

2,471,679

○ 自動車燃料費

61,346

○ 自動車修繕料

133,417

○ 器具修繕料

20,496 12役務費

439,000 309,226 0 0 129,774○ 運搬料

309,226 13委 料

14,618,000 7,478,353 0 0 7,139,647○ 委 料

3,324,120

○ ン 委 料

4,154,233 14使用料及

10,277,000 8,962,786 0 0 1,314,214○ 使用料

8,333,600

借料 ○ 務機器借 料

629,186 24投資及

20,000 20,000 0 0 0○ 務 扱資金

20,000

出資金

27 課費

9,000 7,600 0 0 1,400○ 自動車 税

7,600

○資産税等賦

26,968,000 19,184,040 0 0 7,783,960

課 業

7 金

50,000 49,880 0 0 120○ 臨時職員 金

49,880 9旅費

130,000 74,630 0 0 55,370○ 一般旅費

74,630 11需用費

3,023,000 2,458,078 0 0 564,922○ 消耗品費

1,291,736

○ 印 費

488,335

○ 自動車燃料費

328,776

○ 自動車修繕料

309,331

○ 器具修繕料

39,900 13委 料

19,249,000 13,213,632 0 0 6,035,368○ 委 料

10,471,977

○ 作成委 料

2,616,600

○ ン 委 料

125,055

第 「款 総務費 第 「項 税費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

(33)

14使用料及

3,808,000 2,728,052 0 0 1,079,948○ 務機器借 料

469,187

借料 ○ 情報機器借 料

2,258,865 18備品購入

491,000 449,568 0 0 41,432○ 器具購入費

449,568

19 担金

138,000 138,000 0 0 0○ 担金

120,000

補助及 ○ 研修等 担金

18,000

交付金

24投資及

52,000 52,000 0 0 0○ 務 扱資金

52,000

出資金

27 課費

27,000 20,200 0 0 6,800○ 自動車 税

20,200

○土地評価基

20,000,000 19,845,000 0 0 155,000

礎資料作成 業

13委 料

20,000,000 19,845,000 0 0 155,000○ 委 料

19,845,000

○固定資産

8,500,000 8,468,355 0 0 31,645

土地 標準 地鑑定 業

12役務費

8,500,000 8,468,355 0 0 31,645○ 手数料

8,468,355

○航空写真作

7,800,000 7,245,000 0 0 555,000

成 業

13委 料

7,800,000 7,245,000 0 0 555,000○ 委 料

7,245,000

○ 税等 収

38,913,000 34,663,877 0 0 4,249,123

1報酬

16,300,000 14,652,004 0 0 1,647,996○ 報酬

14,652,004 7 金

860,000 853,120 0 0 6,880○ 臨時職員 金

853,120 9旅費

786,000 688,035 0 0 97,965○ 費用弁償

546,255

○ 一般旅費

141,780 11需用費

6,003,000 5,687,262 0 0 315,738○ 消耗品費

520,163

○ 印 費

3,127,225

○ 自動車燃料費

1,327,099

○ 自動車修繕料

712,775 12役務費

4,076,000 3,291,249 0 0 784,751○ 情報通信費

55,710

○ 手数料

3,235,539 13委 料

8,323,000 8,043,910 0 0 279,090○ 委 料

8,021,860

○ 保 委 料

22,050 14使用料及

450,000 430,747 0 0 19,253○ 務機器借 料

430,747

借料

第 「款 総務費 第 「項 税費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

(34)

18備品購入

214,000 0 0 0 214,000

19 担金

360,000 288,850 0 0 71,150○ 交付金

288,850

補助及 交付金

23償還金

1,000,000 195,900 0 0 804,100○ 還付 算金

195,900

利子及 割 料

24投資及

490,000 490,000 0 0 0○ 務 扱資金

490,000

出資金

27 課費

51,000 42,800 0 0 8,200○ 自動車 税

42,800

○路線価付設

2,100,000 2,058,000 0 0 42,000

13委 料

2,100,000 2,058,000 0 0 42,000○ 委 料

2,058,000

○ 緊急 用

13,116,000 12,834,042 0 0 281,958

策 納税

コ ン

運営 業

11需用費

50,000 21,900 0 0 28,100○ 消耗品費

21,900 13委 料

13,066,000 12,812,142 0 0 253,858○ 委 料

12,551,605

○ 作成委 料

260,537 3戸籍住民基 台帳費

366,160,000 0 0 0 366,160,000 346,011,435 0 0 20,148,565 1戸籍住民基 台

366,160,000 0 0 0 366,160,000 346,011,435 0 0 20,148,565

帳費 ○人件費

293,852,000 277,404,497 0 0 16,447,503 2給料

152,928,000 145,296,999 0 0 7,631,001○ 行 職給

145,296,999 3職員手当

80,550,000 77,766,898 0 0 2,783,102○ 扶養手当

2,853,800

等 ○ 管理職手当

3,535,042

○ 地域手当

4,550,620

○ 住居手当

1,603,100

○ 通勤手当

2,609,740

○ 時間外勤務手当

8,910,563

○ 特 勤務手当

194,500

○ 期 手当

35,158,007

○ 勤勉手当

18,351,526 4共済費

60,374,000 54,340,600 0 0 6,033,400○ 職員共済組 担金

47,289,680

第 「款 総務費 第 「項 税費 第 」項 戸籍住民基 台帳費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

(35)

○ 用保険料

1,048,345

○ 健 保険 厚生 金保険料

6,002,575

○戸籍等業務

69,629,000 66,406,990 0 0 3,222,010

経費

1報酬

43,473,280 43,118,306 0 0 354,974○ 務嘱 報酬

43,118,306 7 金

2,099,000 2,073,460 0 0 25,540○ 臨時職員 金

2,073,460 9旅費

1,469,720 1,453,954 0 0 15,766○ 費用弁償

1,385,620

○ 一般旅費

68,334 11需用費

5,761,000 5,193,096 0 0 567,904○ 消耗品費

3,259,791

○ 印 費

1,614,211

○ 熱水費

181,917

○ 燃料費

59,687

○ 器具修繕料

77,490 12役務費

1,754,000 1,588,696 0 0 165,304○ 情報通信費

1,588,696 13委 料

9,529,000 9,454,620 0 0 74,380○ 保 委 料

9,454,620 14使用料及

4,890,000 2,881,158 0 0 2,008,842○ 使用料

1,073,530

借料 ○ 務機器借 料

1,007,003

○ 情報機器借 料

800,625 18備品購入

147,000 138,600 0 0 8,400○ 器具購入費

138,600

19 担金

86,000 85,100 0 0 900○ 担金

85,100

補助及 交付金

24投資及

420,000 420,000 0 0 0○ 業務 扱資金

420,000

出資金 ○住民基 台

2,387,000 1,915,914 0 0 471,086

帳 ワ

整備 業

11需用費

2,034,956 1,563,870 0 0 471,086○ 消耗品費

1,563,870 13委 料

352,044 352,044 0 0 0○ 保 委 料

352,044

○外国人 録

292,000 284,034 0 0 7,966

9旅費

36,000 29,030 0 0 6,970○ 一般旅費

29,030 11需用費

256,000 255,004 0 0 996○ 消耗品費

93,593

○ 印 費

161,411 4選挙費

253,672,000 △4」貫盤07貫000 0 0 210,065,000 207,913,496 0 0 2,151,504

第 「款 総務費 第 」項 戸籍住民基 台帳費 第 4項 選挙費 当初予算 補 予算 繰越 業費

繰越

予備費支出 及 流用増減

計 業 逓次繰越

故繰越し

繰越明許費

節 金

参照

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連結会計 △ 6,345 △  2,963 △ 1,310 7,930 724 普 通会計 △ 6,700 △  2,131 △ 3,526 6,334 △ 970. 基礎的財政収支

中学生 高校生 若年者 中高年 高齢者 0~5歳 6~15歳 16~18歳 19~39歳 40~65歳

成 26 年度(2014 年度)後半に開始された「妊産婦・新生児保健ワンストップ・サービスプロジェク ト」を継続するが、この事業が終了する平成 29 年(2017 年)

年度当初、入所利用者 68 名中 43 名が 65 歳以上(全体の 63%)うち 75 歳以上が 17

の 45.3%(156 件)から平成 27 年(2015 年)には 58.0%(205 件)に増加した。マタニティハウ ス利用が開始された 9 月以前と以後とで施設での出産数を比較すると、平成

2018 年、ジョイセフはこれまで以上に SDGs への意識を強く持って活動していく。定款に 定められた 7 つの公益事業すべてが SDGs

 2018年度の実利用者92名 (昨年比+ 7 名) ,男性46%,女 性54%の比率で,年齢は40歳代から100歳代までで,中央 値は79.9歳 (昨年比-2.1歳)

建物 2,335 百万円 構築物 2,103 機械装置 90,169 建設仮勘定 45,241 その他 1,204. -