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平成30年度当初予算(内示資料・主要事業の概要・重点プロジェクト事業) 当初予算内示資料 新庄市

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(1)

平成30年2月19日

平成30年度当初予算内示資料

(2)

目 次

平成30年度歳入歳出予算の総計表及び純計表……… 1

平成30年度一般会計予算事項別明細総括表……… 2

平成30年度国民健康保険事業特別会計予算事項別明細総括表……… 3

平成30年度交通災害共済事業特別会計予算事項別明細総括表……… 3

平成30年度公共下水道事業特別会計予算事項別明細総括表………… 4

平成30年度農業集落排水事業特別会計予算事項別明細総括表……… 4

平成30年度介護保険事業特別会計予算事項別明細総括表……… 5

平成30年度後期高齢者医療事業特別会計予算事項別明細総括表…… 5

一般会計性質別経費調 ………

一般会計投資的経費の内訳 ……… 7

(3)

繰入先の会計 予 算 額 繰出先の会計 予 算 額

9,262,479 1,357,784 9,262,479 3

国 民 健 康 保 険 事 業 3,344,800 一 般 会 計 269,856 3,344,800 一 般 会 計 1

交 通 災 害 共 済 事 業 6,045 一 般 会 計 154 6,045

内 公 共 下 水 道 事 業 1,650,346 一 般 会 計 408,645 1,650,346

訳 農 業 集 落 排 水 事 業 85,310 一 般 会 計 55,664 85,310

介 護 保 険 事 業 3,733,118 一 般 会 計 493,311 3,733,118 一 般 会 計 1

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 442,860 一 般 会 計 130,154 442,860 一 般 会 計 1

1,191,802 一 般 会 計 72,566 1,529,313

(A) (B) (C) (D)

25,838,281 1,430,353 26,175,792 1,430,353

水道損益勘定留 保資金充当額等

(E) 337,511

(A)-(B) (C)-(D)-(E)

24,407,928 24,407,928

1,430,353 1,430,353

純     計

特    別    会    計

総     計

会 計 間 の 重 複 額

(B) (D)

水    道    事    業

一    般    会    計 15,384,000 3 15,384,000 1,430,350 国民健康保険、介護保険、

後期高齢者医療

国民健康保険、交通災害共

済、公共下水道、農業集落 排水、介護保険、後期高齢 者医療、水道

-1-平成30年度 歳入歳出予算の総計表及び純計表

(単位 千円)

会   計   間

歳      入 歳      出

予 算 額

う ち 繰 入 先

予 算 額

(4)

-2-

平成30年度

平成29年度

比較増減

構成比

伸び率

1.

4,404,700

4,420,020

△ 15,320

28.6%

△ 0.3%

2.

103,000

107,000

△ 4,000

0.7%

△ 3.7%

3.

4,900

4,900

0

0.0%

0.0%

4.

7,300

5,400

1,900

0.1%

35.2%

5.

株式等譲渡所得割交付金

1,800

1,800

0

0.0%

0.0%

6.

646,000

646,000

0

4.2%

0.0%

7.

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

4,300

3,900

400

0.0%

10.3%

8.

22,300

19,000

3,300

0.2%

17.4%

9.

13,400

13,800

△ 400

0.1%

△ 2.9%

10.

4,150,000

4,170,000

△ 20,000

27.0%

△ 0.5%

11.

交通安全対策特別交付金

6,900

6,900

0

0.0%

0.0%

12.

299,460

294,464

4,996

2.0%

1.7%

13.

使

231,587

235,026

△ 3,439

1.5%

△ 1.5%

14.

2,036,701

1,787,343

249,358

13.2%

14.0%

15.

1,280,269

1,358,316

△ 78,047

8.3%

△ 5.7%

16.

7,141

7,288

△ 147

0.1%

△ 2.0%

17.

312,001

1,000,001

△ 688,000

2.0%

△ 68.8%

18.

180,503

271,503

△ 91,000

1.2%

△ 33.5%

19.

160,000

160,000

0

1.0%

0.0%

20.

566,638

607,339

△ 40,701

3.7%

△ 6.7%

21.

945,100

643,000

302,100

6.1%

47.0%

15,384,000

15,763,000

△ 379,000

100.0%

△ 2.4%

平成30年度

平成29年度

比較増減

構成比

伸び率

1.

188,033

193,842

△ 5,809

1.2%

△ 3.0%

2.

1,836,816

2,453,821

△ 617,005

11.9%

△ 25.1%

3.

5,641,327

5,346,035

295,292

36.7%

5.5%

4.

1,067,813

1,134,255

△ 66,442

7.0%

△ 5.9%

5.

30,136

40,286

△ 10,150

0.2%

△ 25.2%

6.

658,890

1,042,757

△ 383,867

4.3%

△ 36.8%

7.

864,541

757,816

106,725

5.6%

14.1%

8.

1,476,634

1,388,979

87,655

9.6%

6.3%

9.

632,702

635,786

△ 3,084

4.1%

△ 0.5%

10.

1,513,945

1,336,676

177,269

9.8%

13.3%

11.

4

4

0

0.0%

0.0%

12.

1,453,158

1,412,742

40,416

9.5%

2.9%

13.

1

1

0

0.0%

0.0%

14.

20,000

20,000

0

0.1%

0.0%

15,384,000

15,763,000

△ 379,000

100.0%

△ 2.4%

平成30年度一般会計予算事項別明細総括表

(歳入)

(歳出)

(単位 千円、%)

(5)

-3-

平成30年度

平成29年度

比較増減

構成比

伸び率

1.

721,914

964,125

△ 242,211

21.6%

△ 25.1%

2.

使

500

500

0

0.0%

0.0%

3.

2,209,723

185,943

2,023,780

66.1%

1088.4%

4.

20

13

7

0.0%

53.8%

5.

269,856

393,292

△ 123,436

8.1%

△ 31.4%

6.

134,932

54,206

80,726

4.0%

148.9%

7.

7,855

8,202

△ 347

0.2%

△ 4.2%

8.

0

882,707

△ 882,707

0.0%

皆減

9.

0

65,148

△ 65,148

0.0%

皆減

10.

0

786,139

△ 786,139

0.0%

皆減

11.

0

1,200,031

△ 1,200,031

0.0%

皆減

3,344,800

4,540,306

△ 1,195,506

100.0%

△ 26.3%

平成30年度

平成29年度

比較増減

構成比

伸び率

1.

24,591

26,392

△ 1,801

0.7%

△ 6.8%

2.

2,216,390

2,565,840

△ 349,450

66.3%

△ 13.6%

3. 国民健康保険事業費納付金

834,686

0

834,686

24.9%

皆増

4.

2

1,210,625

△ 1,210,623

0.0%

△ 100.0%

5.

39,908

35,437

4,471

1.2%

12.6%

6.

200,020

13

200,007

6.0%

1538515.4%

7.

1

1

0

0.0%

0.0%

8.

9,202

9,202

0

0.3%

0.0%

9.

20,000

20,000

0

0.6%

0.0%

10.

0

457,542

△ 457,542

0.0%

皆減

11.

0

606

△ 606

0.0%

皆減

12.

0

150

△ 150

0.0%

皆減

13.

0

214,498

△ 214,498

0.0%

皆減

3,344,800

4,540,306

△ 1,195,506

100.0%

△ 26.3%

平成30年度

平成29年度

比較増減

構成比

伸び率

1.

交 通 災 害 共 済 事 業 収 入

5,868

5,926

△ 58

97.1%

△ 1.0%

2.

21

21

0

0.4%

0.0%

3.

154

134

20

2.5%

14.9%

4.

1

1

0

0.0%

0.0%

5.

1

1

0

0.0%

0.0%

6,045

6,083

△ 38

100.0%

△ 0.6%

平成30年度

平成29年度

比較増減

構成比

伸び率

1.

6,045

6,083

△ 38

100.0%

△ 0.6%

6,045

6,083

△ 38

100.0%

△ 0.6%

(歳入)

平成30年度国民健康保険事業特別会計予算事項別明細総括表

平成30年度交通災害共済事業特別会計予算事項別明細総括表

(歳出)

(歳出)

(単位 千円、%)

(歳入)

(6)

-4-

平成30年度

平成29年度

比較増減

構成比

伸び率

1.

13,603

15,699

△ 2,096

0.8%

△ 13.4%

2.

使

365,602

361,057

4,545

22.2%

1.3%

3.

320,850

212,880

107,970

19.4%

50.7%

4.

408,645

407,290

1,355

24.8%

0.3%

5.

1

1

0

0.0%

0.0%

6.

38,845

27,301

11,544

2.3%

42.3%

7.

502,800

466,800

36,000

30.5%

7.7%

1,650,346

1,491,028

159,318

100.0%

10.7%

平成30年度

平成29年度

比較増減

構成比

伸び率

1.

283,209

250,748

32,461

17.2%

12.9%

2.

668,675

490,480

178,195

40.5%

36.3%

3.

698,462

749,800

△ 51,338

42.3%

△ 6.8%

1,650,346

1,491,028

159,318

100.0%

10.7%

平成30年度

平成29年度

比較増減

構成比

伸び率

1.

1

1

0

0.0%

0.0%

2.

使

19,943

19,871

72

23.4%

0.4%

3.

55,664

59,417

△ 3,753

65.2%

△ 6.3%

4.

1

1

0

0.0%

0.0%

5.

1

1

0

0.0%

0.0%

6.

9,700

0

9,700

11.4%

皆増

85,310

79,291

6,019

100.0%

7.6%

平成30年度

平成29年度

比較増減

構成比

伸び率

1.

40,897

32,956

7,941

47.9%

24.1%

2.

44,413

46,335

△ 1,922

52.1%

△ 4.1%

85,310

79,291

6,019

100.0%

7.6%

(歳出)

(単位 千円、%)

(単位 千円、%)

平成30年度公共下水道事業特別会計予算事項別明細総括表

(歳出)

平成30年度農業集落排水事業特別会計予算事項別明細総括表

(歳入)

(歳入)

(7)

-5-

平成30年度

平成29年度

比較増減

構成比

伸び率

1.

796,376

751,276

45,100

21.4%

6.0%

2.

370

370

0

0.0%

0.0%

3.

使

80

80

0

0.0%

0.0%

4.

915,478

917,248

△ 1,770

24.5%

△ 0.2%

5.

992,767

1,008,970

△ 16,203

26.6%

△ 1.6%

6.

534,678

547,860

△ 13,182

14.3%

△ 2.4%

7.

50

49

1

0.0%

2.0%

8.

493,312

499,224

△ 5,912

13.2%

△ 1.2%

9.

1

1

0

0.0%

0.0%

10.

6

6

0

0.0%

0.0%

3,733,118

3,725,084

8,034

100.0%

0.2%

平成30年度

平成29年度

比較増減

構成比

伸び率

1.

33,414

32,691

723

0.9%

2.2%

2.

3,403,216

3,518,181

△ 114,965

91.2%

△ 3.3%

3.

財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金

1

1

0

0.0%

0.0%

4.

195,620

135,384

60,236

5.2%

44.5%

5.

98,414

35,508

62,906

2.6%

177.2%

6.

1

1

0

0.0%

0.0%

7.

703

703

0

0.0%

0.0%

8.

1,749

2,615

△ 866

0.1%

△ 33.1%

3,733,118

3,725,084

8,034

100.0%

0.2%

平成30年度

平成29年度

比較増減

構成比

伸び率

1.

後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料

297,909

259,824

38,085

67.3%

14.7%

2.

使

100

100

0

0.0%

0.0%

3.

130,154

123,622

6,532

29.4%

5.3%

4.

5,000

5,000

0

1.1%

0.0%

5.

9,697

8,874

823

2.2%

9.3%

442,860

397,420

45,440

100.0%

11.4%

平成30年度

平成29年度

比較増減

構成比

伸び率

1.

3,032

3,064

△ 32

0.7%

△ 1.0%

2. 後期高齢者医療健康診査事業費

9,741

8,882

859

2.2%

9.7%

3. 後期高齢者医療広域連合納付金

429,581

384,968

44,613

97.0%

11.6%

4.

506

506

0

0.1%

0.0%

442,860

397,420

45,440

100.0%

11.4%

(歳出)

平成30年度後期高齢者医療事業特別会計予算事項別明細総括表

(歳入)

(単位 千円、%)

平成30年度介護保険事業特別会計予算事項別明細総括表

(歳入)

(単位 千円、%)

(8)

-6-

予算額

構成比

予算額

構成比

増 減

伸び率

2,380,287 15.5% 2,376,179 15.1% 4,108 0.2%

3,598,751 23.4% 3,297,840 20.9% 300,911 9.1%

1,453,158 9.4% 1,412,742 9.0% 40,416 2.9%

小計①

7,432,196 48.3% 7,086,761 45.0% 345,435 4.9%

1,821,871 11.8% 2,401,740 15.2% △ 579,869 △ 24.1%

516,898 3.4% 491,576 3.1% 25,322 5.2%

2,010,517 13.1% 2,253,183 14.3% △ 242,666 △ 10.8%

27,100 0.2% 29,150 0.2% △ 2,050 △ 7.0%

450,106 2.9% 494,037 3.1% △ 43,931 △ 8.9%

145,641 1.0% 295,634 1.9% △ 149,993 △ 50.7%

1,785,475 11.6% 1,843,818 11.7% △ 58,343 △ 3.2%

20,000 0.1% 20,000 0.1% 0 0.0%

小計②

6,777,608 44.1% 7,829,138 49.6% △ 1,051,530 △ 13.4%

小計①+②

14,209,804 92.4% 14,915,899 94.6% △ 706,095 △ 4.7%

1,174,196 7.6% 847,101 5.4% 327,095 38.6%

補 助

369,292 2.4% 238,914 1.5% 130,378 54.6%

単 独

702,537 4.6% 511,003 3.3% 191,534 37.5%

県営事業負担金

102,367 0.6% 97,184 0.6% 5,183 5.3%

合計①+②+③

15,384,000 100.0% 15,763,000 100.0% △ 379,000 △ 2.4%

平成30年度

平成29年度

比 較

一 般 会 計 性 質 別 経 費 調

(9)

-7-

補 助

単 独

95,655

95,655

22,479

22,479

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 建 設 整 備 費 補 助 金

26,598

26,598

明 倫 学 区 義 務 教 育 学 校 併 設 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 建 設 事 業

7,151

7,151

26,137

19,557

6,580

20,000

20,000

水田農業組織・法人育成支 援事 業費補助金

3,000

3,000

6,577

6,577

園 芸 大 国 や ま が た 産 地 育 成 事 業 費 補 助 金

6,220

6,220

促 成 山 菜 生 産 基 盤 整 備 支 援 事 業 費 補 助 金

5,580

5,580

畜 産 経 営 競 争 力 強 化 支 援 事 業 費 補 助 金

10,322

10,322

新庄農業水利事業農家負担軽減対策助成金

27,446

27,446

15,660

15,660

20,000

20,000

101,101

101,101

寿

58,469

38,469

20,000

15,165

15,165

19,943

19,943

住 宅 リ フ ォ ー ム 総 合 支 援 事 業 費 補 助 金

35,300

5,000

30,300

53,000

53,000

最 上 公 園 あ じ さ い 広 場 ト イ レ 改 修 事 業

15,000

15,000

30,330

30,330

40,440

40,440

64,880

64,880

デ ジ タ ル 防 災 行 政 無 線 ( 同 報 系 ) 整 備 事 業

6,513

6,513

20,855

20,855

85,175

85,175

137,464

137,464

19,710

19,710

14,472

14,472

163,554

163,554

1,174,196

434,172

740,024

※印は新規事業

一般会計投資的経費の内訳

(単位 千円)

事 業 名

事業費

(10)

-8-

特定財源

一般財源

10,031

5,000

5,031

312,021

312,021

6,781

6,781

3,043

1,500

1,543

269,856

161,674

108,182

(

)

86,537

41,968

44,569

944,191

702,116

242,075

22,590

10,416

12,174

7,788

2,145

5,643

493,311

5,115

488,196

437,883

80,009

357,874

35,766

17,650

18,116

132,859

66,318

66,541

1,101,198

648,960

452,238

250

200

50

26,938

602

26,336

55,481

22,157

33,324

1,404

1,404

38,337

8,942

29,395

17,720

11,090

6,630

54,686

52,475

2,211

196,303

147,587

48,716

5,000

4,500

500

4,691

4,691

29,909

1,906

28,003

120,547

15,089

105,458

17,253

5,017

12,236

3,784

3,784

6,957

4,000

2,957

125

100

25

4,956

4,500

456

ふ る さ と 創 生 人 材 確 保 事 業 等 奨 学 金 事 業

14,819

273

14,546

34,541

16,752

17,789

31,851

31,851

19,021

19,021

7,220

3

7,217

589

500

89

7,200

7,143

57

※印は新規事業

一般会計投資的経費以外の主要事業

(単位 千円)

事 業 名

事業費

(11)

平成30年度主要事業の概要

業………1

業………2

明倫学区義務教育学校併設放課後児童クラブ整備事業 ………6

業………7

業………9

業………10

業………11

業………12

寿

業………13

業………14

業………15

デ ジ タ ル 防 災 行 政 無 線 ( 同 報 系 ) 整 備 事 業………16

業………17

業………18

業………19

業………20

【繰越】雪

業………21

(12)
(13)

1

-平 成 3 0 年 度 主 要 事 業 の 概 要

(担当課・室) 総合政策課 企画政策室

事 業 名 市営バス運行事業 事 業 費 32,303千円

■目 的

バスは市民生活を支える足として機能していますが、高齢化の進行等社会情勢の変化

により需要が高まり、機能の充実や利便性の向上が求められています。

市の地域特性や現状を把握したうえで、効率的で持続可能な公共交通体系を構築する

ため、地域公共交通政策の方向性を示す「新庄市地域公共交通網形成計画」を策定し、

計画に基づき事業を推進していきます。

計画において、市街地における公共交通の利便性の向上と、商業施設や医療機関等の

移動需要の高い施設への周遊性を確保するため、新規路線として「まちなか循環線」の

運行を開始します。

さらに、計画に基づいた事業を効果的に推進するため、利用促進事業を実施します。

■内 容

まちなか循環線の運行事業については、運行開始予定を11月とし、運行経路、運行

方法の設定やバス車両の購入を行います。

地域公共交通網形成計画推進事業については、路線の再編を見据えた住民との意見交

換会の開催や、市内を運行するバスの路線図や時刻表、タクシーや鉄道等を含めた公共

交通機関のサービス等の情報を掲載したガイドマップの作成等を実施します。

■事業費

(内 訳)

〔まちなか循環線運行事業〕

○消耗品費等 179千円

○燃料費 300千円

○運転業務委託 4,358千円

○バス停留所標識製作委託 1,944千円

○バス車両購入費 22,479千円

〔地域公共交通網形成計画推進事業〕

○委員報酬 63千円

○印刷製本費 422千円

○公共交通ガイドマップ作成業務委託 2,558千円

●事業費計 32,303千円

(財 源)

○国庫補助金(地域公共交通確保維持改善事業費補助金)

1,500千円

○一般財源 30,803千円

(14)

2

-平 成 3 0 年 度 主 要 事 業 の 概 要

(担当課・室) 子育て推進課 健康課 総合政策課

事 業 名 子ども・子育て支援関連事業 事 業 費 1,137,787千円

■目 的

新庄市では、すべての子どもたちの健やかな育ちと安心して子育てができる環境づ

くりのため、様々な取組みを行っています。

子ども・子育て支援関連事業は、平成26年度に策定した「新庄市子ども・子育て

支 援 事 業 計 画 」 に 基 づ き 、 「 子 ど も の 最 善 の 利 益 が 実 現 さ れ る 新 庄 市 」 を 目 指 し ま

す。

■内 容

(1)子ども・子育て支援新制度事業

平 成 2 7 年 度 か ら ス タ ー ト し た 「 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 新 制 度 」 ( 以 下 「 新 制

度」)の着実な推進を図り、すべての子育て世帯への支援を強化します。

具 体 的 に は 、 届 出 保 育 施 設 1 施 設 及 び 私 立 幼 稚 園 1 園 が 新 た に 新 制 度 へ 移 行

し、 市から財 政措置を受け て運営さ れることとな っていま す。関連して 、「子 ど

もの ための教 育・保育給付 事業」で は、施設型給 付費及び 地域型保育給 付費な ど

の運 営費を各 新制度対応施 設に支弁 することによ り、保育 士等の処遇改 善、安 定

した経営を行えるよう支援し、入所児童の健やかな成長に寄与します。

ま た、各施 設を利 用して いる児童 の世帯 のほか 、多様な 支援を 必要と してい る

子育 て世帯に 対する支援を 行う「地 域子ども・子 育て支援 事業」につい ては、 従

来か ら実施し ている「延長 保育事業 」や「病児保 育事業」 、「地域子育 て支援 セ

ンタ ー事業」 などの各事業 について も、さらなる 充実に向 けた取り組み を併せ て

推進します。

(2)第3子以降児童保育料免除事業

平 成 2 5 年 度 か ら 新 庄 市 独 自 で 実 施 し て き た 「 第 3 子 以 降 児 童 保 育 料 免 除 事

業」 について は、平成28 年度から 対象となる児 童の範囲 を大幅に拡充 し、事 業

の一 層の充実 を図りました が、平成 30年度もそ の取り組 みを継続し、 多子世 帯

の経済的負担を軽減します。

具 体的には 、新庄 市が保 育料等を 徴収し ている 保育所、 児童館 及び児 童セン タ

ーを 利用して いる第3子以 降の児童 の保育料等を 全額免除 します。また 、認可 外

保育 施設と新 制度移行施設 のうち各 施設が保育料 の徴収を 直接行う施設 につい て

は、 第3子以 降の児童の保 育料を免 除した全額を 補助金と して交付する ことで、

保育料の全額免除と同等の効果を図ります。

(3)乳幼児期からの特別支援活動事業

近 年、発達 上の困 難や発 達障がい を有す る子ど もたちが 増えて きてお り、子育

てに 不安を抱 えている保護 者も少な くありません 。また、 そうした子ど もたち と

関わ ることの 多い保育士な どの支援 者へのサポー トも必要 であることか ら、「 ペ

アレント・プログラム」を実施します。

こ のプログ ラムは 、6回 の研修を とおし て、保 護者や保 育士が 子ども の行動 を

理解 し、適切 な対応方法を 身につけ 、日常生活に も取り入 れていけるよ うにし て

(15)

3

-(4)子育て世代包括支援センター事業

子育て世代包括支援センターを開設し、妊娠期から出産期、子育て期において

安心して地域で子育てができるよう相談支援を強化します。

・母子保健コーディネーターを配置し、妊娠期から切れ目のない支援を行いま

す。

・助産師による妊婦相談、妊産婦交流事業、産後電話相談を行います。

(5)子育て応援企業支援事業

「子育てしながら働くことができる環境」の整備を目指し、山形県いきいき子

育て応援企業に認定されている地元企業に対し、次の支援を行います。

○仕事と家庭の両立支援、女性の再雇用を促進させるため、奨励金を交付しま

す。

・1歳未満の子を持つ従業員が育児休業を取得した場合

(1つの企業につき、20万円を1回に限り交付)

・小学校就学前の子を養育する女性を雇用した場合

(1つの企業につき、10万円を3回まで交付)

・男性従業員が育児休業を取得した場合

(1つの企業につき、10万円を1回に限り交付)

○市広報誌やホームページでトップランナーとなる企業のPRを行います。

■事業費

(1)子ども・子育て支援新制度事業

(内 訳)

○子どものための教育・保育給付事業 967,891千円

・民間立保育所保育実施業務委託 502,414千円

・施設型給付費 287,032千円

・地域型保育給付費 178,445千円

○地域子ども・子育て支援事業 131,229千円

・ファミリー・サポート・センター事業委託 4,560千円

・放課後児童対策事業委託 41,263千円

・地域子ども・子育て支援事業費補助金 48,052千円

①病児保育事業 11,156千円

②延長保育事業 11,183千円

③地域子育て支援センター事業 15,684千円

④一時預かり事業 10,029千円

・放課後児童健全育成事業費補助金 32,814千円

・放課後児童クラブ利用料支援事業費補助金 4,540千円

○施設管理業務委託料等 1,716千円

○その他事務費 362千円

●事業費計 1,101,198千円

(財 源)

○保育所入所負担金 80,599千円

○学童保育負担金 14,594千円

(16)

4

-306,867千円

38,980千円

153,429千円

23,973千円

17,277千円

○県補助金(子どものための教育・保育給付費補助金)11,657千円

775千円 ○国庫負担金(施設型給付費等負担金)

○国庫補助金(子ども・子育て支援交付金)

○県負担金(施設型給付費等負担金)

○県補助金(放課後児童健全育成事業費補助金)

○県補助金(保育対策等促進事業費補助金)

○諸収入(延長保育事業負担金)

○一般財源 452,238千円

●財源計 1,101,198千円

(2)第3子以降児童保育料免除事業

(内 訳)

○保育所入所負担金免除額 17,466千円

○児童館等使用料免除額 1,524千円

○第3子以降児童幼稚園等保育料無償化事業費補助金 16,776千円

●事業費計 35,766千円

(財 源)

○繰入金(まちづくり応援基金繰入金) 17,650千円

○一般財源 18,116千円

●財源計 35,766千円

(3)乳幼児期からの特別支援活動事業

(内 訳)

○ペアレント・プログラム実施委託 199千円

○事務費等 51千円

●事業費計 250千円

(財 源)

○国庫補助金(地域生活支援事業費等補助金) 100千円

○県補助金(地域生活支援事業費等補助金) 50千円

○繰入金(まちづくり応援基金繰入金) 50千円

○一般財源 50千円

●財源計 250千円

(4)子育て世代包括支援センター事業

(内 訳)

○産前産後サポート事業助産師謝金 84千円

○備品購入費 62千円

○事務費等 110千円

●事業費計 256千円

(財 源)

○国庫補助金(母子保健衛生費補助金) 55千円

○国庫補助金(子ども・子育て支援交付金) 47千円

○県補助金(保育対策等促進事業費補助金) 47千円

○一般財源 107千円

(17)

- 5 -

(5)子育て応援企業支援事業

(内 訳)

○子育て応援企業支援奨励金 300千円

○消耗品費 6千円

○通信運搬費 11千円

●事業費計 317千円

(財 源)

○繰入金(まちづくり応援基金繰入金) 300千円

○一般財源 17千円

(18)

- 6 -

平 成 3 0 年 度 主 要 事 業 の 概 要

(担当課・室) 子育て推進課 保育推進室

事 業 名

明倫学区義務教育学校併設

放課後児童クラブ整備事業

事 業 費 7,151千円

■目 的

日中、保護者がいない児童の放課後及び長期休暇等に、遊びや生活の場としての学

童保育所を設置することにより、地域における児童の健全育成と保護者の仕事と家庭

の両立を支援します。

■内 容

明倫学区内の沼田小学校と北辰小学校が、新たに整備される明倫学区義務教育学校

に統合されることに伴い、明倫学区内の小学6年生までの児童を対象とした放課後児

童クラブ施設を義務教育学校の建設に合わせて一体的に整備します。

■事業費

(内 訳)

●明倫学区義務教育学校併設放課後児童クラブ建設事業実施設計業務委託

7,151千円

(財 源)

○市債(放課後児童クラブ整備事業債) 6,400千円

○一般財源 751千円

(19)

- 7 -

平 成 3 0 年 度 主 要 事 業 の 概 要

(担当課・室) 健康課 健康推進室

事 業 名 健康増進事業 事 業 費 55,481千円

■目 的

市民の健康の保持増進のため、検診、保健指導等疾病予防の推進を図ります。がん検

診の受診を促進し、がんの早期発見及び健康の保持増進を図ります。

また、健康づくりの推進を図るため新庄かむてん健康マイレージ事業を継続し、市民

一人ひとりが健康づくりの意識を持ち健康度を高め、元気で自立した生活を楽しめる健

康寿命の延伸を目指します。

■内 容

(1)検 診

・がん検診

子宮頸がん検診(20歳以上の偶数年齢)、乳がん検診(40歳以上の偶数年齢)

胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診(40歳以上)の方に実施します。

40歳の胃がん検診や20~39歳の子宮頸がん検診の検診料金の負担軽減を図

り、若年期からの検診受診を促進します。

・肝炎ウイルス検診

41・46・51・56・61・66歳の方に検診自己負担分を公費負担します。

・歯周疾患検診

40・50・60・70歳の方に実施します。

(2)健康づくり

・健康教育

医師による講演会及び出前講座など地域での健康教室を実施します。また、ラ

ジオ体操による運動の普及を図ります。

・健康相談や訪問指導

検診の受診勧奨や結果に基づいた保健指導を行い、医療機関の受診や生活習慣

改善の取り組みを支援します。

・食育・地産地消推進

小学生を対象とした標語コンクールの実施及び食生活改善推進協議会や関係機

関と連携しながら収穫体験や料理教室を行います。

・新庄かむてん健康マイレージ

健診受診や健康づくり事業への参加など健康づくり活動をポイント化し、主体

的な健康づくりを促します。

(3)がん患者医療用ウイッグ購入助成

抗がん剤の治療に伴う脱毛の対応として、購入経費を助成しがん患者の療養生

活の質の向上を図ります。

(4)骨髄移植ドナー助成

骨髄移植を推進するため、骨髄提供者に対し提供に要した通院等の日数に応じ

て助成します。

(20)

- 8 -

■事業費

(内 訳)

○各種がん検診等委託 47,915千円

○がん患者医療用ウイッグ購入費助成金 300千円

○骨髄移植ドナー助成金 140千円

○事務費等 7,126千円

●事業費計 55,481千円

(財 源)

○県補助金(健康増進事業費補助金) 2,589千円

○県補助金(がん患者医療用ウイッグ購入助成事業費補助金) 150千円

○県補助金(骨髄移植ドナー助成事業費補助金) 70千円

○諸収入(がん検診等個人徴収金) 19,348千円

○一般財源 33,324千円

(21)

- 9 -

平 成 3 0 年 度 主 要 事 業 の 概 要

(担当課・室) 総合政策課 企画政策室

事 業 名 看護師養成所開設準備事業 事 業 費 1,404千円

■目 的

人口減少が進む中、地元に高等教育機関が少ないことから、若者の地元定着率が低い

現状にあります。また、高齢化の進展による医療・介護ニーズの増加により看護師不足

が深刻化しています。看護系進学者は毎年30人程度いるものの、地域に看護師養成所

がないため、他地域に転出しています。

若者の地元定着と医療機関等に従事する看護師の確保に向け、看護師を地元で養成す

る仕組みをつくるため、看護師養成所の設置に向けた準備を進めます。

看護師養成所を設置することにより、学生の進学先の選択肢も増え、地元で学び、地

元に就職する機会が高まります。学生でまちなかは賑やかになり、活気が生まれ、経済

的な効果も期待されます。

■内 容

平成33年4月の開校を目指し、看護師養成所の設置に向け準備を進めます。医療、

福祉、教育などの関係機関による看護師養成所開設準備委員会を開催し、平成30年度

の早い段階で、学校概要や教育理念等を基本構想としてまとめるとともに、建設予定地

を決定し、施設整備に向けた手続き等を進めます。また、専任教員の募集、非常勤講師

の確保、学生の実習受入先の調整を行います。

新庄最上圏域の看護師養成所と位置付け、町村と連携して運営するための調整を行い

ます。

■事業費

(内 訳)

○謝金 300千円

○旅費 859千円

○事務費等 245千円

●事業費計 1,404千円

(財 源)

(22)

- 10 -

平 成 3 0 年 度 主 要 事 業 の 概 要

(担当課・室) 農林課 農政企画室

事 業 名 担い手総合支援対策事業 事 業 費 77,686千円

■目 的

「新庄市農業経営基盤強化促進基本要綱」及び「新庄市水田農業ビジョン」に基づき

農業振興を着実に前進させ、農業者の経営改善と農村集落における農業の担い手の確保

を目指します。

■内 容

平成24年度に、人と農地の問題を解決し、農業集落の維持・発展を目指し策定した

「人・農地プラン」について、事業の結果を踏まえ毎年見直しを行っています。また、

平成26年度に策定した「新庄市農業経営基盤強化促進基本要綱」に基づき、農業の中

心 と な る 経 営 体 を 増 加 さ せ る た め に 、 多 様 な 農 業 形 態 に 応 じ た 支 援 事 業 を 行 っ て い ま

す。さらに、農業所得向上を推進するために振興作物(園芸作物)栽培の研修援助や、

農地を集約し面積を拡大する担い手を支援する事業も実施しています。

■事業費

(内 訳)

○経営体育成支援事業補助金(融資主体型) 20,000千円

○振興作物栽培モデル研修事業 1,800千円

○振興作物シニアチャレンジ支援事業 900千円

○水田農業組織・法人育成支援事業 3,000千円

○農業経営法人化等支援事業 800千円

○経営転換協力金 8,350千円

○農業次世代人材投資事業(経営開始型、旧青年就農給付金事業)

42,000千円

○その他 836千円

●事業費計 77,686千円

(財 源)

○県補助金(農業次世代人材投資事業費補助金) 42,000千円

○県補助金(人・農地問題解決加速化支援事業費補助金) 25千円

○県補助金(農業経営法人化等支援事業費補助金) 800千円

○県補助金(機構集積協力金交付事業費補助金) 8,350千円

○県補助金(経営体育成支援事業費補助金) 20,000千円

○繰入金(まちづくり応援基金繰入金) 2,800千円

○一般財源 3,711千円

(23)

- 11 -

平 成 3 0 年 度 主 要 事 業 の 概 要

(担当課・室)商工観光課 観光交流室

事 業 名 新庄まつり振興事業 事 業 費 29,909千円

■目 的

県内唯一のユネスコ無形文化遺産である新庄まつりの安全かつ円滑な運営及びまつり

実施による更なる観光振興と地域活性化を図ります。

■内 容

○新庄まつり実行委員会負担金

ユネスコ無形文化遺産登録後、初めての週末開催を迎えるにあたり、新庄まつり

の核である本まつりの観覧体制を昨年に引き続き充実させ、観覧者の増加への対応

と更なる「新庄まつりファン」の獲得を目指し、今後の誘客拡大へとつなげていき

ます。併せて、新庄まつり実行委員会を通じ、安心・安全な祭り運営の強化を図り

ます。

○新庄まつりラッピングトラック張替業務委託

昨年に引き続き、ラッピングトラックの張替作業を実施し、ユネスコ登録のPR

に努めます。

○山・鉾・屋台行事観光推進ネットワーク総会開催事業

ユネスコ登録を契機に関係市町が連携し、山・鉾・屋台行事の観光への活用やP

R等を目的として設立された当該ネットワークの第2回総会を新庄まつり期間中に

合わせて開催し、加盟市町とともにユネスコ登録された山・鉾・屋台行事の魅力を

全国に向けて発信します。

○日本の伝統まつりポスターコンクール実行委員会負担金

日本国内各地の伝統の祭り広報用ポスターを一堂に集めて展示し、それぞれの伝

統の祭りの相互理解を深め、交流人口拡大による地域の活性化を図ります。

○新庄まつり百年の大計・第3期計画に係る中間検証

新庄まつり百年の大計・第3期計画において、平成30年度に策定委員会・幹事

会を設置して中間検証を行うとされていることから、これまでの取り組みの成果の

確認と課題の洗い出しを行い、課題解決に向けた方向性を探ります。

■事業費

(内 訳)

○新庄まつり実行委員会負担金 26,503千円

○新庄まつりラッピングトラック張替業務委託料 1,296千円

○山・鉾・屋台行事観光推進ネットワーク総会開催地負担金 800千円

○日本の伝統まつりポスターコンクール実行委員会負担金 460千円

○新庄まつり百年の大計・第3期計画中間検証策定委員等謝金 243千円

○その他 607千円

●事業費計 29,909千円

(財 源)

○繰入金(まちづくり応援基金繰入金) 1,900千円

○財産収入(まつり振興基金利子) 6千円

○一般財源 28,003千円

(24)

- 12 -

平 成 3 0 年 度 主 要 事 業 の 概 要

(担当課・室) 商工観光課 クールジャパン新庄推進室

事 業 名 エコロジーガーデン推進事業 事 業 費 118,354千円

■目 的

来園者の安全確保と文化財の保存活用のため、保存活用計画並びに第4期利用計画

に基づき、第5蚕室の耐震改修工事と第4蚕室の基本設計・実施設計を行います。

さらに、施設の改修後の運営管理方法を検討するため、民間による施設運営のアイ

デアや可能性を把握するためのサウンディング調査を実施し、民間活力の導入にむけ

て公募条件等を整備します。

■内 容

○旧第5蚕室耐震補強改修工事設計監理

○旧第4蚕室耐震補強改修工事基本設計

○旧第4蚕室耐震補強改修工事実施設計

○旧第5蚕室耐震補強改修工事

○サウンディング調査

■事業費

(内 訳)

○サウンディング調査業務委託 3,000千円

○測量設計業務委託:設計監理・基本設計・実施設計 15,351千円

○工事請負費 88,200千円

○施設管理業務委託等 11,803千円

●事業費計 118,354千円

(財 源)

○国庫補助金(国宝重要文化財等保存整備費補助金) 50,573千円

○市債(エコロジーガーデン改修事業債) 38,800千円

○繰入金(まちづくり応援基金繰入金) 2,500千円

○使用料(エコロジーガーデン使用料) 600千円

○諸収入(エコロジーガーデン利用団体電気水道料等) 692千円

○一般財源 25,189千円

●財源計 118,354千円

(25)

- 13 -

平 成 3 0 年 度 主 要 事 業 の 概 要

(担当課・室) 都市整備課 道路維持管理室

事 業 名 道路長寿命化事業 事 業 費 74,469千円

■目 的

今後老朽化する道路の維持管理にあたり、従来の事後的な修繕から予防的な修繕を

行い、道路施設の長寿命化を図り道路網の安全性、信頼性を確保していきます。

■内 容

道路施設(橋梁、舗装等)の補修更新を計画的に行い、今後、急速に老朽化する道路

施設を適切に維持し長寿命化を図ります。

・期間 平成30~平成34年度(継続事業)

■事業費

(内 訳)

○橋梁長寿命化事業 44,346千円

・栄橋橋梁補修工事 橋長L=16.6m W=6.4m

事業費 27,346千円

・橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託 120橋

事業費 6,000千円

・泉田橋橋梁撤去工測量設計業務委託 RC L=120m

事業費 10,000千円

・橋梁補修工事実施設計業務委託

事業費 1,000千円

○舗装補修事業 30,123千円

・市道福田山線舗装補修工事 W=6.0m L=200m

事業費 10,123千円

・市道朴沢線舗装補修工事(オーバーレイ)W=4.0m L=500m

事業費 10,000千円

・市道金沢鉄砲町線舗装補修工事(オーバーレイ)W=6.5m L=300m

事業費 10,000千円

●事業費計 74,469千円

(財 源)

○国庫補助金(社会資本整備総合交付金) 29,700千円

○市債(道路長寿命化事業債) 33,700千円

○一般財源 11,069千円

(26)

- 14 -

平 成 3 0 年 度 主 要 事 業 の 概 要

(担当課・室) 都市整備課 都市計画室

事 業 名 都市計画マスタープラン見直し事業 事 業 費 6,957千円

■目 的

都市計画法第18条の2に基づき、本市の目指す都市像及び地域別の整備方針、都

市施設の計画等、今後の新庄市の都市計画を具現化していくための方針を定めます。

■内 容

平成8年3月に策定された当該計画を見直し、現況の土地利用、都市計画道路の整

備状況等を踏まえ、将来のあるべき姿とその実現に向けた方針を策定します。

平成29年度に策定した全体構想に基づき、平成30年度は地区別構想の策定と実

現化方策の検討を行います。

■事業費

(内 訳)

○都市計画マスタープラン策定委員謝金 208千円

○費用弁償 23千円

○都市計画マスタープラン見直し業務委託 6,707千円

○事務費等 19千円

●事業費計 6,957千円

(財 源)

○繰入金(まちづくり応援基金繰入金) 4,000千円

○一般財源 2,957千円

●財源計 6,957千円

(27)

- 15 -

平 成 3 0 年 度 主 要 事 業 の 概 要

(担当課・室) 都市整備課 都市計画室

事 業 名 道の駅整備事業 事 業 費 125千円

■目 的

「道の駅」は、道路利用者が24時間無料で利用できる駐車場・トイレなどの「休

憩 施 設 機 能 」 や 道 路 情 報 な ど の 「 情 報 発 信 機 能 」 の ほ か 、 農 産 物 直 売 所 、 レ ス ト ラ

ン、交流施設などの「地域連携機能」の3つの機能を備えた道路施設です。特に、近

年は、「地域連携機能」が重視されており、「まち」の観光資源や特産物を活かして

「ひと」を呼び、地域に「しごと」を生み出す「地方創生」の拠点とすることを目指

します。

■内 容

平成29年度に、外部検討委員会での議論を踏まえ、「道の駅」基本構想の取りま

とめを行ってきました。基本構想の中では、「道の駅」の根幹をなす立地場所、整備

方針、導入施設などの検討を行い、平成30年度は基本計画策定に向けた委員会等を

開催し、候補地を確定した上で基本構想をより具現化する基本計画へと進めていきま

す。

■事業費

(内 訳)

○道の駅検討委員謝金 104千円

○事務費等 21千円

●事業費計 125千円

(財 源)

○繰入金(まちづくり応援基金繰入金) 100千円

○一般財源 25千円

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