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平成23年度熊谷市一般会計歳入歳出決算事項別明細書(歳入)

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Academic year: 2018

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(1)

1 税

28,317,025,000 370,000,000 0 28,687,025,000 32,299,908,663 29,687,114,056 200,561,769 2,412,232,838 1 民税

13,002,000,000 0 0 13,002,000,000 14,646,400,906 13,513,999,365 64,359,199 1,068,042,342 1個人

10,361,000,000 0 0 10,361,000,000 11,541,095,959 10,457,423,392 59,308,294 1,024,364,273 1現 課税

10,177,000,000 10,442,564,780 10,227,531,492 0 215,033,288○現 課税 調定額

10,442,564,780

収入済額

10,227,531,492

還付 済額

1,318,107 2滞納繰越

184,000,000 1,098,531,179 229,891,900 59,308,294 809,330,985○滞納繰越 調定額

1,098,531,179

収入済額

229,891,900

納 損額

59,308,294

還付 済額

59,818 2法人

2,641,000,000 0 0 2,641,000,000 3,105,304,947 3,056,575,973 5,050,905 43,678,069 1現 課税

2,633,000,000 3,057,667,900 3,046,874,273 0 10,793,627○現 課税 調定額

3,057,667,900

収入済額

3,046,874,273 2滞納繰越

8,000,000 47,637,047 9,701,700 5,050,905 32,884,442○滞納繰越 調定額

47,637,047

収入済額

9,701,700

納 損額

5,050,905 2固定資産税

12,097,225,000 260,000,000 0 12,357,225,000 13,819,103,092 12,557,317,857 115,370,142 1,146,415,093 1固定資産税

12,014,000,000 260,000,000 0 12,274,000,000 13,735,878,092 12,474,092,857 115,370,142 1,146,415,093 1現 課税

12,116,000,000 12,465,368,200 12,212,061,742 0 253,306,458○現 課税 調定額

12,465,368,200

収入済額

12,212,061,742

還付 済額

1,537,976 2滞納繰越

158,000,000 1,270,509,892 262,031,115 115,370,142 893,108,635○滞納繰越 調定額

1,270,509,892

収入済額

262,031,115

納 損額

115,370,142

還付 済額

56,122 2国有資産等所在

83,225,000 0 0 83,225,000 83,225,000 83,225,000 0 0

交付金 1現 課税

83,225,000 83,225,000 83,225,000 0 0○国有資産等所在 交付金

83,225,000 3軽自動車税

307,800,000 0 0 307,800,000 365,292,334 324,194,114 4,803,040 36,295,180 1軽自動車税

307,800,000 0 0 307,800,000 365,292,334 324,194,114 4,803,040 36,295,180 1現 課税

302,000,000 326,902,000 317,194,458 0 9,707,542○現 課税 調定額

326,902,000

第 1款 税 金 額

当初予算額 補 予算額 越事業費繰越 源充当額

(2)

収入済額

317,194,458

還付 済額

135,000 2滞納繰越

5,800,000 38,390,334 6,999,656 4,803,040 26,587,638○滞納繰越 調定額

38,390,334

収入済額

6,999,656

納 損額

4,803,040

還付 済額

14,600 4 税

1,213,000,000 70,000,000 0 1,283,000,000 1,524,891,205 1,524,891,205 0 0 1 税

1,213,000,000 70,000,000 0 1,283,000,000 1,524,891,205 1,524,891,205 0 0 1現 課税

1,283,000,000 1,524,891,205 1,524,891,205 0 0○ 税

1,524,891,205 5都 計 税

1,697,000,000 40,000,000 0 1,737,000,000 1,944,221,126 1,766,711,515 16,029,388 161,480,223 1都 計 税

1,697,000,000 40,000,000 0 1,737,000,000 1,944,221,126 1,766,711,515 16,029,388 161,480,223 1現 課税

1,715,000,000 1,767,698,100 1,730,394,024 0 37,304,076○現 課税 調定額

1,767,698,100

収入済額

1,730,394,024

還付 済額

217,924 2滞納繰越

22,000,000 176,523,026 36,317,491 16,029,388 124,176,147○滞納繰越 調定額

176,523,026

収入済額

36,317,491

納 損額

16,029,388

還付 済額

7,778 2地方譲 税

770,000,000 0 0 770,000,000 838,623,037 838,623,037 0 0 1地方揮 油譲 税

220,000,000 0 0 220,000,000 233,253,037 233,253,037 0 0 1地方揮 油譲 税

220,000,000 0 0 220,000,000 233,253,037 233,253,037 0 0 1地方揮 油譲 税

220,000,000 233,253,037 233,253,037 0 0○地方揮 油譲 税

233,252,000

○地方道路譲 税

1,037 2自動車 譲 税

550,000,000 0 0 550,000,000 605,370,000 605,370,000 0 0 1自動車 譲 税

550,000,000 0 0 550,000,000 605,370,000 605,370,000 0 0 1自動車 譲 税

550,000,000 605,370,000 605,370,000 0 0○自動車 譲 税

605,370,000 3利子割交付金

50,000,000 0 0 50,000,000 62,936,000 62,936,000 0 0 1利子割交付金

50,000,000 0 0 50,000,000 62,936,000 62,936,000 0 0 1利子割交付金

50,000,000 0 0 50,000,000 62,936,000 62,936,000 0 0 1利子割交付金

50,000,000 62,936,000 62,936,000 0 0○利子割交付金

62,936,000 4配当割交付金

30,000,000 0 0 30,000,000 49,128,000 49,128,000 0 0 1配当割交付金

30,000,000 0 0 30,000,000 49,128,000 49,128,000 0 0 1配当割交付金

30,000,000 0 0 30,000,000 49,128,000 49,128,000 0 0 1配当割交付金

30,000,000 49,128,000 49,128,000 0 0○配当割交付金

49,128,000 5株式等譲渡所得割交付金

10,000,000 0 0 10,000,000 12,174,000 12,174,000 0 0

第 1款 税 第 「款 地方譲 税 第 」款 利子割交付金 第 4款 配当割交付金 第 5款 株式等譲渡所得割交付金 越事業費繰越

源充当額

金 額 当初予算額 補 予算額

(3)

1株式等譲渡所得割交付金

10,000,000 0 0 10,000,000 12,174,000 12,174,000 0 0 1株式等譲渡所得割交

10,000,000 0 0 10,000,000 12,174,000 12,174,000 0 0

付金 1株式等譲渡所得割

10,000,000 12,174,000 12,174,000 0 0○株式等譲渡所得割交付金

12,174,000

交付金

6地方消費税交付金

1,860,000,000 0 0 1,860,000,000 1,889,936,000 1,889,936,000 0 0 1地方消費税交付金

1,860,000,000 0 0 1,860,000,000 1,889,936,000 1,889,936,000 0 0 1地方消費税交付金

1,860,000,000 0 0 1,860,000,000 1,889,936,000 1,889,936,000 0 0 1地方消費税交付金

1,860,000,000 1,889,936,000 1,889,936,000 0 0○地方消費税交付金

1,889,936,000 7 場利用税交付金

60,000,000 0 0 60,000,000 70,010,445 70,010,445 0 0 1 場利用税交付金

60,000,000 0 0 60,000,000 70,010,445 70,010,445 0 0 1 場利用税交付

60,000,000 0 0 60,000,000 70,010,445 70,010,445 0 0

金 1 場利用税交

60,000,000 70,010,445 70,010,445 0 0○ 場利用税交付金

70,010,445

付金

8自動車 得税交付金

240,000,000 0 0 240,000,000 191,928,000 191,928,000 0 0 1自動車 得税交付金

240,000,000 0 0 240,000,000 191,928,000 191,928,000 0 0 1自動車 得税交付金

240,000,000 0 0 240,000,000 191,928,000 191,928,000 0 0 1自動車 得税交付

240,000,000 191,928,000 191,928,000 0 0○自動車 得税交付金

191,928,000

9地方特例交付金

400,000,000 △5里,16」,000 0 341,837,000 341,837,000 341,837,000 0 0

1地方特例交付金

400,000,000 △5里,16」,000 0 341,837,000 341,837,000 341,837,000 0 0

1地方特例交付金

400,000,000 △5里,16」,000 0 341,837,000 341,837,000 341,837,000 0 0

1地方特例交付金

341,837,000 341,837,000 341,837,000 0 0○地方特例交付金

341,837,000 10地方交付税

4,550,000,000 1,846,760,000 0 6,396,760,000 6,740,993,000 6,740,993,000 0 0 1地方交付税

4,550,000,000 1,846,760,000 0 6,396,760,000 6,740,993,000 6,740,993,000 0 0 1地方交付税

4,550,000,000 1,846,760,000 0 6,396,760,000 6,740,993,000 6,740,993,000 0 0 1地方交付税

6,396,760,000 6,740,993,000 6,740,993,000 0 0○普通交付税

5,946,760,000

○特別交付税

794,233,000 11交通安全対策特別交付金

45,800,000 0 0 45,800,000 39,412,000 39,412,000 0 0 1交通安全対策特別交付金

45,800,000 0 0 45,800,000 39,412,000 39,412,000 0 0 1交通安全対策特別交

45,800,000 0 0 45,800,000 39,412,000 39,412,000 0 0

付金 1交通安全対策特別

45,800,000 39,412,000 39,412,000 0 0○交通安全対策特別交付金

39,412,000

交付金

12 担金及 担金

791,502,000 6,949,000 0 798,451,000 909,455,110 818,789,216 269,400 90,396,494 1 担金

791,502,000 6,949,000 0 798,451,000 909,455,110 818,789,216 269,400 90,396,494 1総務費 担金

253,000 0 0 253,000 280,867 280,867 0 0 1選挙費 担金

253,000 280,867 280,867 0 0○土地改良 総 選挙費 担金

280,867 2民生費 担金

766,977,000 0 0 766,977,000 878,170,229 787,504,335 269,400 90,396,494

第 5款 株式等譲渡所得割交付金 第 6款 地方消費税交付金 第 7款 場利用税交付金 第 里款 自動車 得税交付金 第 重款 地方特例交付金 第10款 地方交付税 第11款 交通安全対策特別交付金 第1「款 担金及 担金 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越

源充当額

金 額

(4)

1社会福祉費 担金

10,072,000 10,072,385 10,072,385 0 0○ 害者生活支援事業費 担金

10,072,385 2児童福祉費 担金

756,905,000 868,097,844 777,431,950 269,400 90,396,494○保育所入所児童保護者 担金 調定額

867,617,844

収入済額

776,951,950

納 損額

269,400

○あ あ育成園運営費 担金

480,000 3衛生費 担金

9,158,000 1,167,000 0 10,325,000 10,096,725 10,096,725 0 0 1保健衛生費 担金

10,325,000 10,096,725 10,096,725 0 0○ 児救急病院群輪番 運営費 担金

4,388,745

○葬斎施設 債費 担金

3,208,645

○ 児救急 療 師派遣支援事業費 担 金

2,499,335 4労働費 担金

7,937,000 0 0 7,937,000 7,937,681 7,937,681 0 0 1労働諸費 担金

7,937,000 7,937,681 7,937,681 0 0○ ビ ン 管理運営費 担金

7,937,681 5農林水産業費 担金

621,000 0 0 621,000 572,338 572,338 0 0 1農林水産業費 担

621,000 572,338 572,338 0 0○奈良川排水機場管理運営費 担金 金

370,997

○男 排水機場管理運営費 担金

201,341 6教育費 担金

6,556,000 0 0 6,556,000 6,439,380 6,439,380 0 0 1保健体育費 担金

6,556,000 6,439,380 6,439,380 0 0○日 振興 ン 保護者 担 金

6,439,380 7消防費 担金

5,782,000 0 5,782,000 5,957,890 5,957,890 0 0 1消防費 担金

5,782,000 5,957,890 5,957,890 0 0○消防通信指 事務経費 担金

5,957,890 13使用料及 手数料

844,961,000 4,434,000 0 849,395,000 912,913,827 882,040,359 431,310 30,442,158 1使用料

720,859,000 0 0 720,859,000 783,528,016 755,081,998 15,000 28,431,018 1総務使用料

76,446,000 0 0 76,446,000 77,765,879 77,765,879 0 0 1総務管理使用料

76,446,000 77,765,879 77,765,879 0 0○ 庁舎等使用料

1,363,440

○大 庁舎等使用料

185,384

○妻 庁舎等使用料

1,468,138

○江 庁舎等使用料

748,290

○男女共 参 推進 ン 使用料

3,108,550

○大 ュニ ン 使用料

1,672,516

第1「款 担金及 担金 第1」款 使用料及 手数料 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越

源充当額

金 額

(5)

○江 ュニ ン 使用料

253,230

○大 ふ あい ン 使用料

67,790

○自転車駐車場使用料

64,392,050

○自転車駐車場電柱等使用料

3,550

○ ン ン 建設用地電柱 等使用料

2,840

○広告掲示等使用料

908,837

○熊谷 ュニ ン 使用料

555,072

○ 民活動支援 ン 使用料

4,908

○ 民体育館等土地使用料

38,614

○大 体育施設使用料

1,282,690

○武道館使用料

246,760

○江 体育施設使用料

1,463,220 2民生使用料

63,752,000 0 0 63,752,000 69,024,230 67,353,430 15,000 1,655,800 1社会福祉使用料

10,000 10,150 10,150 0 0○老人福祉 ン 電柱等使用料

8,730

○老人憩 家電柱等使用料

1,420 2児童福祉使用料

63,742,000 69,014,080 67,343,280 15,000 1,655,800○ 課後児童健全育成事業学童保育料 調定額

67,521,150

収入済額

65,850,350

納 損額

15,000

○婦人児童館使用料

209,970

○あ あ育成園使用料

1,273,590

○江 児童 電柱使用料

2,130

○保育所電柱使用料

7,240 3衛生使用料

131,672,000 0 0 131,672,000 146,254,403 146,254,403 0 0 1保健衛生使用料

124,963,000 139,257,258 139,257,258 0 0○葬斎施設使用料

57,927,000

○葬斎施設売店使用料

52,296

○葬斎施設電柱使用料

2,130

○保健 ン 等使用料

82,862

○休日 夜間急患診療所使用料

81,192,970 2清掃使用料

6,709,000 6,997,145 6,997,145 0 0○環境美 ン 電柱等使用料

10,010

○第 水光園浄 槽汚泥投入使用料

5,283,990

第1」款 使用料及 手数料 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越

源充当額

金 額

(6)

○荒川 部環境 ン 浄 槽汚泥投入 使用料

1,443,015

○第 水光園庭球場使用料

169,200

○第 水光園電柱等使用料

90,930 4労働使用料

1,137,000 0 0 1,137,000 1,068,712 1,068,712 0 0 1労働使用料

1,137,000 1,068,712 1,068,712 0 0○勤労福祉 ン 使用料

170,800

○ 人 ン 使用料

897,912 5農林水産業使用料

8,024,000 0 0 8,024,000 7,358,765 7,358,765 0 0 1農業使用料

8,024,000 7,358,765 7,358,765 0 0○農業活性 ン 使用料

234,820

○農 ン 使用料

380,393

○農業研修 ン 使用料

240,090

○ふ あい農園使用料

300,090

○農産物直売所使用料

4,833,541

○大 農産物加工施設使用料

648,000

○江 地域食 供給施設使用料

717,501

○ 菜 出荷所電柱等使用料

710

○ 排水路電柱等使用料

3,620 6商工使用料

12,810,000 0 0 12,810,000 13,094,049 13,094,049 0 0 1商工使用料

12,810,000 13,094,049 13,094,049 0 0○ 物産 ン 使用料

8,944,009

○ 使用料

4,115,360

○日 学生航空連盟妻 訓練所用地使用 料

29,000

○妻 街地活性 事業用地電柱使用料

5,680 7土木使用料

396,160,000 0 0 396,160,000 432,546,769 405,771,551 0 26,775,218 1道路橋 う使用

159,976,000 164,162,830 164,162,830 0 0○道路占用料

157,022,448

料 ○ 共物使用料

2,374,986

○熊谷駅自 通路使用料

525,786

○熊谷駅 口駐車場使用料

4,236,510

○維持課 室電柱等使用料

3,100 2河川占用料

80,000 151,890 151,890 0 0○準用河川占用料

151,890 3都 計 使用料

44,283,000 45,674,917 45,674,917 0 0○ 園使用料

1,487,137

○妻 運動 園施設使用料

4,395,380

○江 総 園 球場使用料

226,800

○熊谷運動 園施設使用料

62,600

○ ビ 場使用料

117,900

○緑 ン 使用料

1,269,100

第1」款 使用料及 手数料 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越

源充当額

金 額

(7)

○利 川総 運動 園河川占用料

38,116,000 4住宅使用料

191,821,000 222,557,132 195,781,914 0 26,775,218○ 営住宅使用料 調定額

200,571,785

収入済額

174,037,067

○ 営住宅駐車場使用料 調定額

21,879,719

収入済額

21,639,219

○ 営住宅電柱等使用料

105,628 8消防使用料

5,000 0 0 5,000 7,050 7,050 0 0

1消防使用料

5,000 7,050 7,050 0 0○水防倉庫電柱等使用料

1,680

○消防庁舎等電柱使用料

5,370 9教育使用料

30,853,000 0 0 30,853,000 36,408,159 36,408,159 0 0 1教育総務使用料

202,000 243,525 243,525 0 0○山 家使用料

243,525 2 学校使用料

307,000 294,168 294,168 0 0○ 学校電柱等使用料

294,168 3中学校使用料

102,000 102,543 102,543 0 0○中学校電柱等使用料

102,543 4幼稚園使用料

5,876,000 6,826,540 6,826,540 0 0○ 岡幼稚園保育料

3,162,400

○江 幼稚園保育料

3,663,900

○幼稚園電柱等使用料

240 5社会教育使用料

24,357,000 28,931,113 28,931,113 0 0○熊谷地域 民館使用料

2,949,050

○ 民館電柱等使用料

44,094

○妻 地域 民館使用料

1,139,650

○江 地域 民館使用料

258,300

○ 民 使用料

596,840

○ 民 建物等使用料

124,095

○熊谷文 会館使用料

13,298,344

○江 文 会館使用料

3,040,130

○ 館使用料

802,250

○ 民 ャ 使用料

825,000

○星渓園使用料

575,450

○熊谷文 創造館食堂等使用料

1,200,000

○大 文 使用料

3,934,440

○展示館使用料

123,000

○ 会所電柱等使用料

19,050

○星渓園電柱等使用料

1,420 6保健体育使用料

9,000 10,270 10,270 0 0○熊谷学校給食 ン 電柱等使用料

8,850

第1」款 使用料及 手数料 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越

源充当額

金 額

(8)

○江 学校給食 ン 電柱等使用料

1,420 2手数料

124,102,000 4,434,000 0 128,536,000 129,385,811 126,958,361 416,310 2,011,140 1総務手数料

79,896,000 0 0 79,896,000 80,456,170 80,456,170 0 0 1 税手数料

10,673,000 11,704,670 11,704,670 0 0○税務証明閲覧手数料

11,675,300

○督促手数料

29,370 2戸籍住民基 帳

68,204,000 67,112,500 67,112,500 0 0○戸籍手数料

29,042,050

手数料 ○住民票手数料

19,974,000

○住民票閲覧手数料

30,400

○印鑑証明手数料

15,084,800

○自動車臨時運行許 手数料

1,535,250

○外国人 録証明手数料

488,400

○ 他証明手数料

592,600

○住民基 帳 手数料

365,000 3総務管理手数料

1,019,000 1,639,000 1,639,000 0 0○情報 開手数料

31,000

○ 置自転車等撤去手数料

1,608,000 2民生手数料

45,000 0 0 45,000 47,326 47,326 0 0

1社会福祉手数料

45,000 47,326 47,326 0 0○心身 害者等 派遣手数 料

47,326 3衛生手数料

13,487,000 0 0 13,487,000 16,696,130 14,268,680 416,310 2,011,140 1環境衛生手数料

7,087,000 7,148,820 7,148,820 0 0○畜犬 録等手数料

7,148,820 2清掃手数料

6,400,000 9,547,310 7,119,860 416,310 2,011,140○ 尿汲 手数料 調定額

2,574,090

収入済額

146,640

納 損額

416,310

○ 処理手数料

6,458,220

○ 般廃棄物処理業許 申請手数料

515,000 4農林水産業手数料

7,707,000 0 0 7,707,000 5,646,045 5,646,045 0 0 1農業手数料

7,707,000 5,646,045 5,646,045 0 0○畜糞尿 入手数料

3,990,355

○堆肥運 散 手数料

1,543,650

○証明手数料

112,040 5商工手数料

234,000 0 0 234,000 205,910 205,910 0 0 1商工手数料

234,000 205,910 205,910 0 0○計 検査手数料

205,910 6土木手数料

21,625,000 4,434,000 0 26,059,000 25,166,280 25,166,280 0 0 1土木管理手数料

153,000 141,000 141,000 0 0○境界確認証明手数料

141,000 2都 計 手数料

25,906,000 25,025,280 25,025,280 0 0○建築確認手数料

5,747,600

○開 許 手数料

13,590,900

第1」款 使用料及 手数料 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越

源充当額

金 額

(9)

○証明等手数料

7,600

○建築検査手数料

2,353,000

○屋外広告物許 手数料

1,879,580

○長期優良住宅認定手数料

1,446,600 7消防手数料

1,100,000 0 0 1,100,000 1,157,150 1,157,150 0 0 1消防手数料

1,100,000 1,156,950 1,156,950 0 0○消防事務手数料

1,156,950 2被災証明等手数料

0 200 200 0 0○被災証明等手数料

200 8教育手数料

8,000 0 0 8,000 10,800 10,800 0 0

1高等学校手数料

8,000 10,800 10,800 0 0○旧 立女子高校卒業証明等手数料

10,800 14国庫支出金

7,714,168,000 429,434,000 535,209,000 8,678,811,000 8,245,359,536 8,245,359,536 0 0 1国庫 担金

7,328,278,000 152,006,000 99,349,000 7,579,633,000 7,362,528,164 7,362,528,164 0 0 1民生費国庫 担金

7,328,278,000 96,770,000 0 7,425,048,000 7,263,179,164 7,263,179,164 0 0 1社会福祉費 担金

1,129,729,000 1,096,248,206 1,096,248,206 0 0○国民健康保険基盤安定 担金

39,943,100

○ 害者 療費 担金

69,480,000

○ 害者自立支援給付費 担金

923,992,123

○中国残留邦人支援費 担金

17,162,543

○特別 害者手当等給付費 担金

45,670,440 2児童福祉費 担金

3,643,844,000 3,548,943,501 3,548,943,501 0 0○児童扶養手当給付費 担金

226,623,346

○非被用者児童手当費 担金

66,666

○被用者 学校修了前特例給付費 担金

16,666

○非被用者 学校修了前特例給付費 担 金

106,666

○保育所運営費 担金

585,418,440

○子 手当 担金

2,736,243,330

○児童入所施設措置費等 担金

468,387 3生活保護費 担金

2,651,475,000 2,617,987,457 2,617,987,457 0 0○生活保護費 担金

2,617,987,457 2教育費国庫 担金

55,236,000 99,349,000 154,585,000 99,349,000 99,349,000 0 0 1 学校費 担金

92,951,000 37,715,000 37,715,000 0 0○熊谷東 学校屋 運動場建築事業費

担金 繰越明許

37,715,000

第1」款 使用料及 手数料 第14款 国庫支出金 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越

源充当額

金 額

(10)

2中学校費 担金

61,634,000 61,634,000 61,634,000 0 0○中条中学校屋 運動場建築事業費 担 金 繰越明許

30,817,000

○ 岡中学校屋 運動場建築事業費 担 金 繰越明許

30,817,000 2国庫補助金

337,144,000 277,428,000 435,860,000 1,050,432,000 834,990,000 834,990,000 0 0 1民生費国庫補助金

136,924,000 △5里里,000 0 136,336,000 104,290,000 104,290,000 0 0

1社会福祉費補助金

54,575,000 46,990,000 46,990,000 0 0○ 害者自立支援事業費等補助金

992,000

○地域生活支援事業費等補助金

39,101,000

○中国残留邦人支援費補助金

597,000

○地域福祉増進事業費補助金

6,300,000 2児童福祉費補助金

78,198,000 53,439,000 53,439,000 0 0○ 世 育成支援対策交付金

47,776,000

○母子家庭自立支援給付事業費補助金

5,663,000 3生活保護費補助金

3,563,000 3,861,000 3,861,000 0 0○生活保護費補助金

3,861,000 2衛生費国庫補助金

36,493,000 △1,1「4,000 0 35,369,000 31,509,000 31,509,000 0 0

1清掃費補助金

22,604,000 17,451,000 17,451,000 0 0○循環型社会形成推進交付金

17,451,000 2保健衛生費補助金

12,765,000 14,058,000 14,058,000 0 0○疾病予防対策事業費等補助金

10,735,200

○働 世 大腸 検診推進事業費 補助金

3,322,800 3教育費国庫補助金

69,807,000 293,258,000 336,641,000 699,706,000 523,272,000 523,272,000 0 0 1教育総務費補助金

63,666,000 43,491,000 43,491,000 0 0○幼稚園就園奨励費補助金

43,491,000 2 学校費補助金

1,113,000 648,030 648,030 0 0○特別支援教育児童就学奨励費補助金

544,500

○要保護児童就学援助費補助金

103,530 3中学校費補助金

1,044,000 834,970 834,970 0 0○特別支援教育生徒就学奨励費補助金

445,500

○要保護生徒就学援助費補助金

389,470 4保健体育費補助金

84,000 39,000 39,000 0 0○要保護児童生徒 療費補助金

39,000 5社会教育費補助金

3,900,000 3,300,000 3,300,000 0 0○ 遺跡 掘調査費補助金

3,300,000 6施設整備費補助金

629,899,000 474,959,000 474,959,000 0 0○学校施設環境改善交付金

15,603,000

○安全安心 学校 交付金 繰越明 許

459,356,000

第14款 国庫支出金 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越

源充当額

金 額

(11)

4社会資 整備総 交

93,920,000 △15,重55,000 0 77,965,000 76,292,000 76,292,000 0 0

付金 1社会資 整備総

77,965,000 76,292,000 76,292,000 0 0○社会資 整備総 交付金

76,292,000

交付金

5消防費国庫補助金

1,837,000 7,091,000 8,928,000 7,622,000 7,622,000 0 0 1消防費国庫補助金

8,928,000 7,622,000 7,622,000 0 0○緊急消防援助隊設備整備費補助金

1,837,000

○消防 ン 自動車購入費補助金 繰越 明許

5,785,000 6地域活性 細

0 64,028,000 64,028,000 64,028,000 64,028,000 0 0

交付金 1地域活性

64,028,000 64,028,000 64,028,000 0 0○地域活性 細 交付金 繰越

細 交付金 明許

64,028,000 7地域活性 住民生

0 28,100,000 28,100,000 27,977,000 27,977,000 0 0

活 光 交付 1地域活性 住民

28,100,000 27,977,000 27,977,000 0 0○地域活性 住民生活 光 交

金 生活 光 付金 繰越明許

27,977,000

交付金

3委 金

48,746,000 0 0 48,746,000 47,841,372 47,841,372 0 0 1総務費委 金

5,324,000 0 0 5,324,000 5,836,000 5,836,000 0 0 1戸籍住民基 帳

5,324,000 5,836,000 5,836,000 0 0○外国人 録事務委 金

5,836,000

費委 金

2民生費委 金

43,422,000 0 0 43,422,000 42,005,372 42,005,372 0 0 1社会福祉費委 金

32,000,000 35,765,696 35,765,696 0 0○国民 金等事務費交付金

35,765,696 2児童福祉費委 金

11,422,000 6,239,676 6,239,676 0 0○特別児童扶養手当事務委 金

405,676

○子 手当事務費委 金

5,834,000 15県支出金

3,212,280,000 161,506,000 0 3,373,786,000 3,304,835,513 3,304,835,513 0 0 1県 担金

1,717,176,000 30,191,000 0 1,747,367,000 1,722,211,430 1,722,211,430 0 0 1総務費県 担金

160,000 0 0 160,000 176,785 176,785 0 0 1戸籍住民基 帳

5,000 22,400 22,400 0 0○ 的個人認証事務処理交付金

22,400

費 担金

2統計調査費 担金

155,000 154,385 154,385 0 0○人口動態統計事務費 担金

154,385 2民生費県 担金

1,697,534,000 25,676,000 0 1,723,210,000 1,698,603,645 1,698,603,645 0 0 1社会福祉費 担金

917,891,000 903,357,965 903,357,965 0 0○国民健康保険基盤安定 担金

200,151,925

○後期高齢者 療保険基盤安定 担金

206,469,979

○ 害者 療費 担金

34,740,000

○ 害者自立支援給付費 担金

461,996,061 2児童福祉費 担金

702,972,000 684,718,744 684,718,744 0 0○保育所運営費 担金

292,709,220

第14款 国庫支出金 第15款 県支出金 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越

源充当額

金 額

(12)

○児童入所施設措置費等 担金

234,193

○子 手当 担金

391,775,331 3生活保護費 担金

102,347,000 102,347,000 102,347,000 0 0○生活保護費 担金

102,347,000 4災害救助費 担金

0 8,179,936 8,179,936 0 0○東日 大震災災害救助費繰替支弁金

8,179,936 3衛生費県 担金

492,000 0 0 492,000 546,000 546,000 0 0 1保健衛生費 担金

492,000 546,000 546,000 0 0○環境保全交付金

546,000 4農林水産業費県 担

7,990,000 0 0 7,990,000 7,370,000 7,370,000 0 0

金 1農業費 担金

7,990,000 7,370,000 7,370,000 0 0○農業委員会交付金

7,370,000 5埼玉県 権推進交付

11,000,000 4,515,000 0 15,515,000 15,515,000 15,515,000 0 0

金 1埼玉県 権推進交

15,515,000 15,515,000 15,515,000 0 0○埼玉県 権推進交付金

15,495,000

付金 ○埼玉県権限移譲特別推進交付金

20,000 2県補助金

1,122,078,000 120,330,000 0 1,242,408,000 1,206,244,534 1,206,244,534 0 0 1総務費県補助金

16,721,000 900,000 0 17,621,000 24,491,814 24,491,814 0 0 1総務管理費補助金

17,621,000 24,491,814 24,491,814 0 0○生活相談員設置費補助金

1,482,000

○隣保館運営費補助金

7,509,000

○住宅新築資金等貸付助成事業費補助金

160,000

○ 廃 替貸 路線確保対策 費補助金

2,627,000

○ふ 創造資金補助金

10,800,000

○消費者行 活性 事業費補助金

1,519,714

○個人県民税相当額等交付金

394,100 2民生費県補助金

806,570,000 97,007,000 0 903,577,000 886,472,145 886,472,145 0 0 1社会福祉費補助金

490,895,000 470,058,676 470,058,676 0 0○ 度 害者 療給付費補助金

229,748,300

○民生児童委員活動費補助金

21,040,440

○在宅福祉事業費補助金

3,342,000

○介護保険事業費補助金

300,000

○ 害者共 生活援助等事業費補助金

768,000

○地域生活支援事業費等補助金

19,550,000

○ 害福祉施設等支援事業費補助金

12,232,000

第15款 県支出金 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越

源充当額

金 額

(13)

○ 害者生活支援事業費補助金

68,885,000

○防犯 ち 支援事業費補助金

4,000,000

○住宅手当緊急特別措置事業費補助金

26,483,000

○生活保護 給者就労支援事業費補助金

1,802,000

○介護基盤緊急整備等特別対策事業費補 助金

23,590,000

○ 害者自立支援特別対策事業費補助金

58,317,936 2児童福祉費補助金

412,682,000 416,413,469 416,413,469 0 0○ふ あい ン 課後児童対策事業 費補助金

2,133,000

○特別保育事業費補助金

140,081,000

○乳幼児 療費支給事業費補助金

75,165,911

○ 親家庭等 療費支給事業費補助 金

26,564,418

○ 課後児童対策費補助金

115,463,100

○地域子育 支援拠点事業費補助金

1,513,000

○ 親家庭生活支援事業費補助金

159,000

○賃貸物件 保育所整備事業費補助 金

3,329,000

○地域子育 創生事業費補助金

20,283,000

○母子家庭自立支援給付事業費補助金

19,020,000

○子 ち 地域 育 事業費補助金

109,000

○児童虐待防 対策緊急強 事業費補助 金

1,631,000

○家庭保育室環境改善促進事業費補助金

1,315,000

○地域児童福祉事業等調査事務交付金

4,040

第15款 県支出金 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越

源充当額

金 額

(14)

○子 手当 改修費補助金

9,643,000 3衛生費県補助金

228,906,000 25,521,000 0 254,427,000 227,291,000 227,291,000 0 0 1保健衛生費補助金

198,670,000 177,513,000 177,513,000 0 0○献血組織強 事業費補助金

64,000

○母子衛生費補助金

146,000

○ 児救急 療支援事業費補助金

12,044,000

○健康増進事業費補助金

2,542,000

○妊婦健康診査支援基金事業費補助金

36,138,000

○地域自殺対策緊急強 事業費補助金

335,000

○子宮頸 等ワ ン接種促進臨時基 金事業費補助金

126,244,000 2清掃費補助金

55,757,000 49,778,000 49,778,000 0 0○ 併処理浄 槽設置整備費補助金

49,778,000 4農林水産業費県補助

9,963,000 5,699,000 0 15,662,000 14,793,718 14,793,718 0 0

金 1農業費補助金

15,259,000 14,390,718 14,390,718 0 0○農業経営基盤強 資金利子助成補助金

4,718

○水 農業構造改革事業費補助金

143,000

○地籍調査事業費補助金

2,595,000

○彩 国広域農道緊急整備元金償還費補 助金

3,500,000

○県費 独土地改良事業補助金

1,221,000

○国営造成施設管理体 整備促進事業費 補助金

220,000

○農地 水 環境保全共 活動支援事業 費補助金

800,000

○埼玉 菜生産力強 支援事業費補助金

5,352,000

○農地 度実施 滑 事業費補助金

208,000

○ い い埼玉 菜生産 販売対策事業 費補助金

347,000 2林業費補助金

403,000 403,000 403,000 0 0○森林整備加速 林業再生事業補助金

403,000

第15款 県支出金 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越

源充当額

金 額

(15)

5土木費県補助金

6,000,000 0 0 6,000,000 6,000,000 6,000,000 0 0 1土木費補助金

6,000,000 6,000,000 6,000,000 0 0○ 道路整備事業費補助金

6,000,000 6教育費県補助金

32,733,000 △11,500,000 0 21,233,000 23,599,000 23,599,000 0 0

1社会教育費補助金

7,016,000 5,615,000 5,615,000 0 0○ 遺跡 掘調査費補助金

1,650,000

○ 課後子 教室推進事業費補助金

3,965,000 2保健体育費補助金

1,354,000 1,185,000 1,185,000 0 0○中学校 活用事業 補助金

1,185,000 3教育総務費補助金

12,863,000 16,799,000 16,799,000 0 0○い 校対策充実事業費補助金

14,216,000

○地球 いい ャ ン 事業費補助 金

500,000

○被災児童就学援助費交付金

322,000

○被災生徒就学援助費交付金

202,000

○被災幼児就園奨励費交付金

26,000

○ 園庭 校庭促進事業補助金

1,533,000 7緊急 用対策事業費

21,185,000 2,189,000 0 23,374,000 23,082,857 23,082,857 0 0

県補助金 1緊急 用対策事業

23,374,000 23,082,857 23,082,857 0 0○ふ 用再生基金事業費補助金 費県補助金

20,911,417

○緊急 用創出基金事業費補助金

2,171,440 8消防費県補助金

514,000 0 514,000 514,000 514,000 0 0 1消防費県補助金

514,000 514,000 514,000 0 0○自主防災組織結成 活動支援事業費補 助金

514,000 3委 金

373,026,000 10,985,000 0 384,011,000 376,379,549 376,379,549 0 0 1総務費委 金

367,212,000 8,638,000 0 375,850,000 367,705,926 367,705,926 0 0 1総務管理費委 金

369,000 291,000 291,000 0 0○自衛官募 事務委 金

41,000

○人権啓 活動地方委 金

250,000 2 税費委 金

291,000,000 285,620,879 285,620,879 0 0○県民税 収委 金

285,620,879 3選挙費委 金

75,464,000 74,199,533 74,199,533 0 0○在外選挙人 簿 録事務委 金

5,110

○埼玉県議会議員 般選挙費委 金

30,207,235

○埼玉県知事選挙費委 金

43,925,328

○熊谷 議会議員 般選挙速報事務委 金

61,860

第15款 県支出金 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越

源充当額

金 額

(16)

4統計調査費委 金

9,017,000 7,594,514 7,594,514 0 0○ 字別 齢別人口調査委 金

91,000

○工業統計委 金

7,030

○教育統計委 金

29,410

○統計調査員確保対策事業委 金

60,000

○経済 ン 委 金

7,407,074 2民生費委 金

51,000 0 0 51,000 279,836 279,836 0 0

1社会福祉費委 金

51,000 279,836 279,836 0 0○療育手帳再交付事務委 金

49,162

○生活 調査委 金

230,674 3衛生費委 金

44,000 0 0 44,000 167,580 167,580 0 0

1保健衛生費委 金

44,000 167,580 167,580 0 0○ 個体 析調査業務委 金

167,580 4土木費委 金

4,500,000 0 0 4,500,000 4,485,600 4,485,600 0 0 1都 計 費委 金

4,500,000 4,485,600 4,485,600 0 0○都 計 基礎調査委 金

4,485,600 5教育費委 金

1,219,000 2,347,000 0 3,566,000 3,740,607 3,740,607 0 0 1教育総務費委 金

3,566,000 3,740,607 3,740,607 0 0○家庭 学校 地域 ふ あい講演会 委 金

160,000

○ 学校理科支援員配置事業委 金

1,725,000

○特別支援教育体 整備事業委 金

330,000

○道 教育研究推進事業委 金

674,727

○外国人児童生徒 学習 事業 委 金

607,680

○人権教育研究事業委 金

243,200 16 産収入

85,385,000 0 0 85,385,000 155,157,179 154,975,947 0 181,232 1 産運用収入

67,478,000 0 0 67,478,000 59,858,108 59,676,876 0 181,232 1 産貸付収入

33,572,000 0 0 33,572,000 38,918,851 38,737,619 0 181,232 1土地貸付収入

15,975,000 17,941,295 17,760,063 0 181,232○土地貸付収入 調定額

17,941,295

収入済額

17,760,063 2建物貸付収入

17,597,000 20,977,556 20,977,556 0 0○建物貸付収入

20,977,556 2利子及 配当金

33,906,000 0 0 33,906,000 20,939,257 20,939,257 0 0 1利子及 配当金

33,906,000 20,939,257 20,939,257 0 0○職員 職手当基金預金利子

5,838,369

○ 和基金預金利子

13,965

○ 調整基金預金利子

10,232,761

○ 共施設建設基金預金利子

1,015,193

第15款 県支出金 第16款 産収入 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越

源充当額

金 額

(17)

○ や 民 運動推進基金預 金利子

92,606

○ ン ン 建設整備基金 預金利子

436,138

○国 交流基金預金利子

195,978

○地域福祉基金預金利子

464,621

○ 民 あわせ基金預金利子

2,828

○遺児世帯生活資金貸付基金預金利子

2,518

○ 基金預金利子

2,308

○育英資金貸付基金預金利子

6,548

○文 振興基金預金利子

23,707

○ 親 基金預金利子

242

○ 調整基金配当金

18,000

○ 民 あわせ基金配当金

300,000

○減債基金預金利子

2,178,769

○ ビ埼玉配当金

56,000

○ふ 熊谷 祭 応援基金預金利子

24,429

○ ンニュ 基金預金利子

34,277 2 産売払収入

17,907,000 0 0 17,907,000 95,299,071 95,299,071 0 0 1 動産売払収入

9,176,000 0 0 9,176,000 79,852,097 79,852,097 0 0 1土地売払収入

9,176,000 79,852,097 79,852,097 0 0○土地売払収入

79,852,097 2物品売払収入

8,731,000 0 0 8,731,000 8,156,974 8,156,974 0 0 1物品売払収入

8,731,000 8,156,974 8,156,974 0 0○ 用品売払収入

217,928

○学校給食 ン 用品売払収入

346,856

○有機 ン 堆肥売払収入

7,592,190 3出捐金清算収入

0 0 0 7,290,000 7,290,000 0 0

1出捐金清算収入

0 7,290,000 7,290,000 0 0○ 埼玉県労働者信用基金協会出捐 金清算収入

7,290,000 17寄附金

1,000 10,616,000 0 10,617,000 16,525,460 16,525,460 0 0 1寄附金

1,000 10,616,000 0 10,617,000 16,525,460 16,525,460 0 0 1民生費寄附金

1,000 1,886,000 0 1,887,000 2,095,460 2,095,460 0 0 1社会福祉費寄附金

1,772,000 1,979,904 1,979,904 0 0○ 民 あわせ基金寄附金

1,979,904 2児童福祉費寄附金

115,000 115,556 115,556 0 0○ 課後児童健全育成事業寄附金

115,556

第16款 産収入 第17款 寄附金 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越

源充当額

金 額

(18)

2教育費寄附金

310,000 0 310,000 310,000 310,000 0 0 1社会教育費寄附金

310,000 310,000 310,000 0 0○文 振興基金寄附金

110,000

○図書館図書購入費寄附金

200,000 3土木費寄附金

210,000 0 210,000 210,000 210,000 0 0 1都 計 費寄附金

210,000 210,000 210,000 0 0○ 基金寄附金

210,000 4総務費寄附金

100,000 0 100,000 100,000 100,000 0 0 1総務管理費寄附金

100,000 100,000 100,000 0 0○ あ 熊谷流 寄附金

100,000 5商工費寄附金

8,110,000 0 8,110,000 13,810,000 13,810,000 0 0 1商工費寄附金

8,110,000 13,810,000 13,810,000 0 0○ふ 熊谷 祭 応援基金寄附金

13,810,000 18繰入金

2,609,172,000△1,重「重,77」,000 0 679,399,000 677,974,560 677,974,560 0 0

1基金繰入金

2,609,172,000△1,重「重,77」,000 0 679,399,000 677,974,560 677,974,560 0 0

1 調整基金繰入金

1,958,099,000△1,重5里,0重重,000 0 0 0 0 0 0

1 調整基金繰入

0 0 0 0 0

2国 交流基金繰入金

3,600,000 0 0 3,600,000 3,600,000 3,600,000 0 0 1国 交流基金繰入

3,600,000 3,600,000 3,600,000 0 0○国 交流基金繰入金

3,600,000

3職員 職手当基金繰

600,000,000 0 0 600,000,000 600,000,000 600,000,000 0 0

入金 1職員 職手当基金

600,000,000 600,000,000 600,000,000 0 0○職員 職手当基金繰入金

600,000,000

繰入金

4文 振興基金繰入金

500,000 0 0 500,000 100,000 100,000 0 0 1文 振興基金繰入

500,000 100,000 100,000 0 0○文 振興基金繰入金

100,000

5 民 あわせ基金繰

3,471,000 0 0 3,471,000 3,471,000 3,471,000 0 0

入金 1 民 あわせ基金

3,471,000 3,471,000 3,471,000 0 0○ 民 あわせ基金繰入金

3,471,000

繰入金

6 や 民

4,500,000 0 0 4,500,000 4,500,000 4,500,000 0 0

運動推進基金繰入 1 や 民

4,500,000 4,500,000 4,500,000 0 0○ や 民 運動推進基金繰

金 運動推進基金 入金

4,500,000

繰入金

7地域福祉基金繰入金

11,300,000 0 0 11,300,000 11,256,000 11,256,000 0 0 1地域福祉基金繰入

11,300,000 11,256,000 11,256,000 0 0○地域福祉基金繰入金

11,256,000

8 基金繰入金

4,200,000 0 0 4,200,000 3,229,779 3,229,779 0 0 1 基金繰入

4,200,000 3,229,779 3,229,779 0 0○ 基金繰入金

3,229,779

第17款 寄附金 第1里款 繰入金 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越

源充当額

金 額

(19)

9 親 基金繰入

807,000 0 0 807,000 807,461 807,461 0 0

金 1 親 基金繰

807,000 807,461 807,461 0 0○ 親 基金繰入金

807,461

入金

10 ンニュ

22,695,000 20,226,000 0 42,921,000 42,910,320 42,910,320 0 0

基金繰入金 1 ンニュ

42,921,000 42,910,320 42,910,320 0 0○ ンニュ 基金繰入金 基金繰入金

42,910,320 11ふ 熊谷 祭

8,100,000 0 8,100,000 8,100,000 8,100,000 0 0

応援基金繰入金 1ふ 熊谷 祭

8,100,000 8,100,000 8,100,000 0 0○ふ 熊谷 祭 応援基金繰入金 応援基金繰入金

8,100,000 19繰越金

1,000,000,000 3,272,730,000 783,924,332 5,056,654,332 5,056,654,744 5,056,654,744 0 0 1繰越金

1,000,000,000 3,272,730,000 783,924,332 5,056,654,332 5,056,654,744 5,056,654,744 0 0 1繰越金

1,000,000,000 3,272,730,000 783,924,332 5,056,654,332 5,056,654,744 5,056,654,744 0 0 1繰越金

5,056,654,332 5,056,654,744 5,056,654,744 0 0○前 度繰越金

4,272,730,412

○前 度繰越金 繰越明許

783,924,332 20諸収入

2,572,606,000 214,900,000 0 2,787,506,000 3,506,789,451 3,018,173,973 1,298,945 487,316,533 1延滞金 加算金及 過料

40,000,000 0 0 40,000,000 81,920,605 81,920,605 0 0 1延滞金

40,000,000 0 0 40,000,000 81,920,605 81,920,605 0 0 1延滞金

40,000,000 81,920,605 81,920,605 0 0○延滞金

81,920,605

還付 済額

6,286 2 預金利子

836,000 0 0 836,000 1,400,983 1,400,983 0 0 1 預金利子

836,000 0 0 836,000 1,400,983 1,400,983 0 0 1 預金利子

836,000 1,400,983 1,400,983 0 0○預金利子

1,400,983 3貸付金元利収入

1,118,129,000 0 0 1,118,129,000 1,527,504,619 1,082,811,442 0 444,693,177 1住宅資金貸付金元利

19,346,000 0 0 19,346,000 465,568,775 22,113,360 0 443,455,415

収入 1住宅資金貸付金元

19,346,000 465,568,775 22,113,360 0 443,455,415○元金

利収入 調定額

396,123,641

収入済額

19,823,467

○利子 調定額

69,445,134

収入済額

2,289,893 2高齢者住宅整備資金

1,591,000 0 0 1,591,000 1,591,944 1,475,282 0 116,662

貸付金元利収入 1高齢者住宅整備資

1,591,000 1,591,944 1,475,282 0 116,662○元金

金貸付金元利収入 調定額

1,591,944

収入済額

1,475,282 3勤労者住宅資金貸付

300,000,000 0 0 300,000,000 300,000,000 300,000,000 0 0

金元利収入 1勤労者住宅資金貸

300,000,000 300,000,000 300,000,000 0 0○元金

300,000,000

付金元利収入

第1里款 繰入金 第1重款 繰越金 第「0款 諸収入 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越

源充当額

金 額

(20)

4農業後 者融資資金

10,000,000 0 0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0 0

貸付金元利収入 1農業後 者融資資

10,000,000 10,000,000 10,000,000 0 0○元金

10,000,000

金貸付金元利収入

5中 企業融資資金貸

774,000,000 0 0 774,000,000 726,600,000 726,600,000 0 0

付金元利収入 1中 企業融資資金

774,000,000 726,600,000 726,600,000 0 0○元金

726,600,000

貸付金元利収入

6地域総 整備資金貸

7,460,000 0 0 7,460,000 7,460,000 7,460,000 0 0

付金収入 1地域総 整備資金

7,460,000 7,460,000 7,460,000 0 0○地域総 整備資金貸付金収入 貸付金収入

7,460,000 7入学準備金貸付金元

5,732,000 0 0 5,732,000 6,283,900 5,162,800 0 1,121,100

利収入 1入学準備金貸付金

5,732,000 6,283,900 5,162,800 0 1,121,100○元金

元利収入 調定額

6,283,900

収入済額

5,162,800 8東日 大震災被災家

0 0 0 10,000,000 10,000,000 0 0

屋屋 補修資金貸付 1東日 大震災被災

0 10,000,000 10,000,000 0 0○東日 大震災被災家屋屋 補修資金貸

金元利収入 家屋屋 補修資金 付金元利収入

10,000,000

貸付金元利収入

4 事業収入

50,933,000 0 0 50,933,000 46,719,952 46,719,952 0 0 1保育所 事業収入

13,806,000 0 0 13,806,000 21,249,880 21,249,880 0 0 1保育所 事業収

13,806,000 21,249,880 21,249,880 0 0○保育所 事業収入

21,249,880

2介護予防生活機能評

1,000,000 0 0 1,000,000 213,150 213,150 0 0

価 事業収入 1介護予防生活機能

1,000,000 213,150 213,150 0 0○介護予防生活機能評価 事業収入 評価 事業収入

213,150 3後期高齢者健診事業

32,913,000 0 0 32,913,000 21,902,228 21,902,228 0 0

事業収入 1後期高齢者健診事

32,913,000 21,902,228 21,902,228 0 0○後期高齢者健診事業 事業収入 業 事業収入

21,902,228 4 益信 熊谷環境基

3,000,000 0 0 3,000,000 3,000,000 3,000,000 0 0

金 事業収入 1 益信 熊谷環境

3,000,000 3,000,000 3,000,000 0 0○ 益信 熊谷環境基金 事業収入 基金 事業収入

3,000,000 5農業費 事業収入

178,000 0 0 178,000 278,454 278,454 0 0 1男 樋管操作

178,000 278,454 278,454 0 0○男 樋管操作 事業収入

278,454

事業収入

6建築行 事務 事

36,000 0 0 36,000 76,240 76,240 0 0

業収入 1建築行 事務

36,000 76,240 76,240 0 0○建築行 事務 事業収入

76,240

事業収入

5雑入

1,362,708,000 214,900,000 0 1,577,608,000 1,849,243,292 1,805,320,991 1,298,945 42,623,356 1運用金回収金

2,328,000 0 0 2,328,000 2,328,000 2,328,000 0 0

第「0款 諸収入 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越

源充当額

金 額

(21)

1会計事務 扱資金

750,000 750,000 750,000 0 0○会計事務 扱資金回収金

750,000

回収金

2男女共 参 推進

40,000 40,000 40,000 0 0○男女共 参 推進 ン 業務 扱資

ン 業務 扱 金回収金

40,000

資金回収金

3 民税等事務 扱

20,000 20,000 20,000 0 0○ 民税等事務 扱資金回収金

20,000

資金回収金

4資産税等事務 扱

52,000 52,000 52,000 0 0○資産税等事務 扱資金回収金

52,000

資金回収金

5収税 扱資金回収

490,000 490,000 490,000 0 0○収税 扱資金回収金

490,000

6戸籍事務 扱資金

420,000 420,000 420,000 0 0○戸籍事務 扱資金回収金

420,000

回収金

7保育所業務 扱資

50,000 50,000 50,000 0 0○保育所業務 扱資金回収金

50,000

金回収金

8休日 夜間急患診

150,000 150,000 150,000 0 0○休日 夜間急患診療所業務 扱資金回

療所業務 扱資金 収金

150,000

回収金

9 般廃棄物最終処

20,000 20,000 20,000 0 0○ 般廃棄物最終処 場業務 扱資金回

場業務 扱資金 収金

20,000

回収金

10 尿汲 手数料業

20,000 20,000 20,000 0 0○ 尿汲 手数料業務 扱資金回収金 務 扱資金回収金

20,000 11熊谷駅 口駐車場

96,000 96,000 96,000 0 0○熊谷駅 口駐車場業務 扱資金回収金 業務 扱資金回収

96,000

12運動 園業務 扱

50,000 50,000 50,000 0 0○運動 園業務 扱資金回収金

50,000

資金回収金

13緑 ン 業務

20,000 20,000 20,000 0 0○緑 ン 業務 扱資金回収金 扱資金回収金

20,000 14熊谷文 会館業務

30,000 30,000 30,000 0 0○熊谷文 会館業務 扱資金回収金 扱資金回収金

30,000 15大 文 業

20,000 20,000 20,000 0 0○大 文 業務 扱資金回収金 務 扱資金回収金

20,000 16江 文 会館業務

20,000 20,000 20,000 0 0○江 文 会館業務 扱資金回収金 扱資金回収金

20,000

第「0款 諸収入 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越

源充当額

金 額

(22)

17 館

30,000 30,000 30,000 0 0○ 館業務 扱資金回収金 業務 扱資金回収

30,000

18大 体育施設業務

20,000 20,000 20,000 0 0○大 体育施設業務 扱資金回収金 扱資金回収金

20,000 19江 体育施設業務

20,000 20,000 20,000 0 0○江 体育施設業務 扱資金回収金 扱資金回収金

20,000 20有料 収

10,000 10,000 10,000 0 0○有料 収 業務 扱資金回収

業務 扱資金回 金

10,000

収金

2雑入

1,360,380,000 214,900,000 0 1,575,280,000 1,846,915,292 1,802,992,991 1,298,945 42,623,356 1電話使用収入

307,000 319,772 319,772 0 0○私用電話料収入

319,772 2電気使用収入

14,218,000 14,618,162 14,618,162 0 0○ 庁舎電気料収入

1,267,626

○大 庁舎電気料収入

50,975

○妻 庁舎電気料収入

801,883

○江 庁舎電気料収入

510,644

○熊谷 ュニ ン 電気料収入

140,626

○大 ュニ ン 電気料収入

151,100

○自動車駐車場電気料収入

311,563

○葬斎施設売店電気料収入

232,619

○農産物直売所電気料収入

2,067,880

○江 地域食 供給施設電気料収入

946,752

○農産物加工施設電気料収入

509,757

○江 農業総 ン 電気料収入

33,288

○ 電気料収入

2,424,284

○ 物産 ン 電気料収入

3,319,580

○中央 園自動販売機電気料収入

53,073

○別府 園自動販売機電気料収入

115,272

○熊谷駅自 通路電気料収入

10,800

第「0款 諸収入 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越

源充当額

金 額

(23)

○妻 運動 園自動販売機電気料収入

59,654

○江 総 園自動販売機電気料収入

148,272

○消防庁舎電気料収入

410,314

○荒川 民館自動販売機電気料収入

36,551

○籠原 民館陶芸窯電気料収入

3,676

○妻 中央 民館陶芸窯電気料収入

208,425

○妻 中央 民館電気料収入

114,600

○ 尻 民館陶芸窯電気料収入

1,818

○ 民 陶芸窯電気料収入

152,202

○大 文 自動販売機電気料収入

91,270

○江 民館陶芸窯電気料収入

46,000

○文 ン 自動販売機電気料収入

30,120

○荻 吟子 念館自動販売機電気料収入

30,996

○江 文 会館電気料収入

175,260

○江 体育施設自動販売機電気料収入

93,717

○大 体育施設自動販売機電気料収入

32,746

○母子健康 ン 自動販売機電気料収 入

34,819 3繰替金収入

228,000 0 0 0 0

4実費 収金

660,143,000 664,873,779 650,567,651 0 14,306,128○蔵書等複写実費 収金

1,626,983

○駐車場実費 収金

11,764,000

○保育所給食実費 収金

9,382,320

○健康診査実費 収金

15,060,500

○山 家給食実費 収金

7,791,394

○山 家 般利用者食事実費 収金

782,400

○熊谷学校給食実費 収金 調定額

567,186,575

収入済額

553,493,872

第「0款 諸収入 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越

源充当額

金 額

(24)

○保育所主食費実費 収金

6,713,136

○江 学校給食実費 収金 調定額

44,279,671

収入済額

43,666,246

○あ あ育成園実費 収金

286,800 5雑入

900,384,000 1,167,103,579 1,137,487,406 1,298,945 28,317,228○埼玉県 振興協会 交付金

53,226,000

○ 報広告掲載料収入

1,908,000

○印 製 機使用料収入

386,666

○情報端 機器使用料収入

7,720,628

○ 電線 補償料収入

65,900

○自転車駐車場定期利用者IC 売 払収入

436,000

○ 用保険料納付金

5,364,968

○火災保険料等 担金収入

12,715

○自動車任意保険保険金収入

697,240

○建物共済災害共済金収入

2,972,193

○県収入証紙売 手数料収入

362,250

○県収入証紙売払収入

11,037,630

○県 交通災害共済加入推進費収入

1,819,160

○自動車駐車場使用料収入

7,457,600

○原動機付自転車等標識再交付弁償金収 入

14,000

○地域 広告料収入

264,000

○ 庁舎 等使用料収入

1,307,548

○妻 庁舎 等使用料収入

124,422

○生活保護費返納金 調定額

50,400,116

収入済額

22,178,304

○生活保護費過 度 返納金 調定額

12,207,893

収入済額

10,908,948

納 損額

1,298,945

○生活支援 利用者費用 収金

337,000

第「0款 諸収入 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越

源充当額

金 額

(25)

○居宅介護給付費収入

18,811,636

○子 ョ 利用者費用

収金

55,000

○老人 入所者費用 収金 調定額

7,916,427

収入済額

7,906,011

○ 自 総 ン ュニ

助成金

2,500,000

○介護保険特別 収情報経 事務手数料 収入

101,591

○焼却施設設置 交付金収入

389,936,115

○ 品売払収入

1,822,815

○資源物売払収入

25,243,115

○汚泥 酵肥料売払収入

37,300

○葬斎施設売店水道料収入

12,600

○河川敷農耕地利用料収入

841,030

○農業者 金業務委 金収入

712,400

○江 地域食 供給施設 等使用料収 入

1,959,908

○江 農業総 ン 等使用料収 入

12,385

○ 利用料収入

2,464,917

○ 乗者保険料収入

41,000

○境界標売払収入

21,270

○土地 整理事業清算金 収金 調定額

2,316,067

収入済額

2,231,067

○緑 募金 家庭募金 緑 事業等交付 金

2,058,000

○妻 場納入金収入

77,000

○街路灯電気料 担金収入

903,000

○ 職消防団員報償金収入

10,677,000

○図書館刊行図録等売払収入

990,100

○ 之土地 整理地 遺跡 掘調査 料

29,680,358

○直実 民大学入学金収入

300,000

第「0款 諸収入 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越

源充当額

金 額

(26)

○ 拠点 推進事業助成金

618,000

○ 水道料収入

444,253

○ 物産 ン 水道料収入

775,146

○大 ュニ ン 等使用 料収入

6,660

○熊谷 ュニ ン 等使用 料収入

8,705

○撤去自転車 売払収入

55,000

○地図売払収入

378,900

○ 民 ャ 入居保証金返済金

911,000

○ 然 自動車 入補助収入

100,000

○ 広告掲載料収入

2,859,500

○広告掲載料収入

309,700

○江 庁舎 等使用料収入

23,758

○熊谷 史等売払収入

195,600

○江 文 会館水道料収入

4,960

○埼玉県信用保証協会損失補償金還付金

320,660

○高額介護 算 療費収入

272,742

○後期高齢者 療広域連 人間 等 助成事業費収入

10,953,000

○後期高齢者 療広域連 保養施設助成 事業費収入

2,181,960

○地域 施設整備助成金

36,256,000

○ニャ 関連 売払収入

994,440

○ ン 研究事業参加者費 用 収金

110,000

○あ い !熊谷関連 販売収入

474,300

第「0款 諸収入 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越

源充当額

金 額

(27)

○農産物直売所 等使用料収入

844,279

○農産物加工施設 等使用料収入

1,239,230

○老人保健診療報酬等返還金

253,394

○ 条委 料過 度 返還金

4,680

○ 売払収入

911,200

○埼玉県水防管理団体連 協議会交付金

15,000

○老人保健過 度 追加交付金

22,541

○緑 地図作成事業返還金収入

6,667,500

○地域 事業助成金

157,000

○生活保護費国庫 担金過 度 追加交 付金

66,424,905

○後期高齢者 療療養給付費 担金過 度 還付金

37,668,954

○大 広域 圏組 過 度 返納金

22,846,590

○ ン ン 建設整備基金 清算金収入

198,139,287

○中 的担い手農家育成事業奨励金返還 金収入

780,100

○福川改修事業促進期成 盟会清算金収 入

845,803

○地震災害見舞金収入

50,000

○消防団員等 務災害補償料収入

37,108

○全国 長会保険 金 度事務費

931,519

○全国都 職員災害共済会事務費

455,700

○地方 務員災害補償基金 担金還付金

481,591

○派遣職員給 費 担金収入

6,324,268

○ 害児 者 生活 事業補助金 返還金

236,550

第「0款 諸収入 金 額

当初予算額 補 予算額 越事業費繰越 源充当額

(28)

○ 害者自立支援給付費国庫 担金過 度 追加交付金

58,365,502

○ 害者自立支援給付費等県 担金過 度 追加交付金

29,182,751

○保育所運営費国庫 担金過 度 追加 交付金

3,217,755

○保育所運営費県費 担金過 度 追加 交付金

1,608,878

○児童扶養手当給付費国庫 担金過 度 追加交付金

1,136,341

○子 手当過 度 追加交付金

1,056,335

○児童扶養手当過払返還金

2,384,960

○非被用者 学校終了前特例給付 担金 過 度 追加交付金

25,000

○被用者 学校終了前特例給付 担金過 度 追加交付金

93,333

○非被用者児童手当 担金過 度 追加 交付金

70,000

○被用者児童手当 担金過 度 追加交 付金

22,000

○埼玉県電子入 共 事業費 担金 水道事業

801,526

○ 他 雑入

7,934,752

21 債

3,537,100,000 336,500,000 1,119,100,000 4,992,700,000 4,112,200,000 4,112,200,000 0 0 1 債

3,537,100,000 336,500,000 1,119,100,000 4,992,700,000 4,112,200,000 4,112,200,000 0 0 1農林水産業債

28,500,000 0 0 28,500,000 28,500,000 28,500,000 0 0 1農業債

28,500,000 28,500,000 28,500,000 0 0○農業施設等整備事業債

28,500,000 2土木債

722,700,000 △1重」,500,000 0 529,200,000 501,800,000 501,800,000 0 0

1道路橋 う債

345,000,000 323,700,000 323,700,000 0 0○和 川橋 う等整備事業債

30,500,000

○幹線第 号線道路改良事業債

144,600,000

○東武熊谷線跡地道路改良事業債

42,000,000

○ 道大 号線道路改良事業債

68,000,000

第「0款 諸収入 第「1款 債 金 額

当初予算額 補 予算額 越事業費繰越 源充当額

(29)

○ 道 号線道路改良事業債

38,600,000 2都 計 債

184,200,000 178,100,000 178,100,000 0 0○第 大通線道路改良事業債

91,200,000

○熊谷 線整備事業債

73,400,000

○ 口線道路改良事業債

13,500,000 3消防債

174,700,000 △11里,里00,000 0 55,900,000 41,400,000 41,400,000 0 0

1消防債

55,900,000 41,400,000 41,400,000 0 0○消防施設整備事業債

41,400,000 4教育債

11,200,000 648,800,000 1,119,100,000 1,779,100,000 940,500,000 940,500,000 0 0 1社会教育債

11,200,000 6,400,000 6,400,000 0 0○ 民館施設整備事業債

6,400,000 4施設整備債

1,767,900,000 934,100,000 934,100,000 0 0○学校施設整備事業債 繰越明許

934,100,000 5臨時 対策債

2,600,000,000 0 0 2,600,000,000 2,600,000,000 2,600,000,000 0 0 1臨時 対策債

2,600,000,000 2,600,000,000 2,600,000,000 0 0○臨時 対策債

2,600,000,000

58,700,000,000 4,665,893,000 2,438,233,332 65,804,126,332 69,434,751,525 66,211,620,846 202,561,424 3,020,569,255

第「1款 債 金 額

歳 入 計

当初予算額 補 予算額 越事業費繰越 源充当額

参照

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連結会計 △ 6,345 △  2,963 △ 1,310 7,930 724 普 通会計 △ 6,700 △  2,131 △ 3,526 6,334 △ 970. 基礎的財政収支

中学生 高校生 若年者 中高年 高齢者 0~5歳 6~15歳 16~18歳 19~39歳 40~65歳

成 26 年度(2014 年度)後半に開始された「妊産婦・新生児保健ワンストップ・サービスプロジェク ト」を継続するが、この事業が終了する平成 29 年(2017 年)

年度当初、入所利用者 68 名中 43 名が 65 歳以上(全体の 63%)うち 75 歳以上が 17

の 45.3%(156 件)から平成 27 年(2015 年)には 58.0%(205 件)に増加した。マタニティハウ ス利用が開始された 9 月以前と以後とで施設での出産数を比較すると、平成

2018 年、ジョイセフはこれまで以上に SDGs への意識を強く持って活動していく。定款に 定められた 7 つの公益事業すべてが SDGs

 2018年度の実利用者92名 (昨年比+ 7 名) ,男性46%,女 性54%の比率で,年齢は40歳代から100歳代までで,中央 値は79.9歳 (昨年比-2.1歳)

建物 2,335 百万円 構築物 2,103 機械装置 90,169 建設仮勘定 45,241 その他 1,204. -