第1号の1様式 (単位:円) 障害福祉サービス等事業収入 96,905,105 98,066,476 -1,161,371 収益事業収入 5,105,000 5,199,997 -94,997 経常経費寄附金収入 301,582 301,582 0 受取利息配当金収入 9,901 10,001 -100 その他の収入 287,560 288,033 -473 事業活動収入計(1) 102,609,148 103,866,089 -1,256,941 人件費支出 68,341,482 68,579,569 -238,087 事業費支出 16,892,613 16,898,012 -5,399 事務費支出 4,206,577 4,076,745 129,832 支払利息支出 298,952 298,952 0 事業活動支出計(2) 89,739,624 89,853,278 -113,654 12,869,524 14,012,811 -1,143,287 設備資金借入金元金償還支出 3,756,000 3,756,000 0 固定資産取得支出 2,525,842 1,975,842 550,000 施設整備等支出計(5) 6,281,842 5,731,842 550,000 -6,281,842 -5,731,842 -550,000 積立資産取崩収入 648 648 0 その他の活動による収入 0 74,160 -74,160 その他の活動収入計(7) 1,600,648 74,808 1,525,840 積立資産支出 121,787 130,976 -9,189 その他の活動支出計(8) 1,721,787 130,976 1,590,811 -121,139 -56,168 -64,971 0 0 6,466,543 8,224,801 -1,758,258 0 46,317,932 -46,317,932 6,466,543 54,542,733 -48,076,190
資金収支計算書
自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日 勘 定 科 目 予 算 (A) 決 算 (B) 差 異 (A) - (B) 備 考 事 業 活 動 に よ る 収 支 収 入 支 出 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 支 出 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 収 入 支 出 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)第2号の1様式 (単位:円) 障害福祉サービス等事業収益 98,066,476 93,595,720 4,470,756 収益事業収益 5,199,997 4,923,054 276,943 経常経費寄附金収益 301,582 877,517 -575,935 サービス活動収益計(1) 103,568,055 99,396,291 4,171,764 人件費 68,579,569 60,806,951 7,772,618 事業費 16,898,012 16,158,717 739,295 事務費 4,076,745 5,589,961 -1,513,216 減価償却費 8,992,587 8,757,138 235,449 国庫補助金等特別積立金取崩額 -2,390,550 -2,390,550 0 サービス活動費用計(2) 96,156,363 88,922,217 7,234,146 7,411,692 10,474,074 -3,062,382 受取利息配当金収益 10,001 8,801 1,200 その他のサービス活動外収益 288,033 200,778 87,255 サービス活動外収益計(4) 298,034 209,579 88,455 支払利息 298,952 375,364 -76,412 サービス活動外費用計(5) 298,952 375,364 -76,412 -918 -165,785 164,867 7,410,774 10,308,289 -2,897,515 特別収益計(8) 1,000,000 0 1,000,000 特別費用計(9) 1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 7,410,774 10,308,289 -2,897,515 105,999,176 95,812,003 10,187,173 113,409,950 106,120,292 7,289,658 0 0 0 648 630 18 121,776 121,746 30 113,288,822 105,999,176 7,289,646
事業活動計算書
自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日 勘 定 科 目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増 減 サ | ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 益 費 用 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 収 益 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16)第3号の1様式 (単位:円) 科 目 当年度末 前年度末 増 減 科 目 当年度末 前年度末 増 減 流動資産 61,513,497 53,262,381 8,251,116 流動負債 10,726,764 10,700,449 26,315 現金預金 45,213,311 37,990,959 7,222,352 事業未払金 6,666,790 6,659,693 7,097 事業未収金 16,063,136 15,027,902 1,035,234 1年以内返済予定設備資金借入金 3,756,000 3,756,000 0 立替金 18,020 32,290 -14,270 職員預り金 301,024 276,490 24,534 前払費用 219,030 211,230 7,800 前受金 2,950 8,266 -5,316 固定資産 152,675,634 159,636,211 -6,960,577 固定負債 18,419,000 22,175,000 -3,756,000 基本財産 122,430,925 126,853,492 -4,422,567 設備資金借入金 18,419,000 22,175,000 -3,756,000 土地 55,431,115 55,431,115 0 負債の部合計 29,145,764 32,875,449 -3,729,685 建物 66,999,810 71,422,377 -4,422,567 その他の固定資産 30,244,709 32,782,719 -2,538,010 基本金 44,988,990 44,988,990 0 建物 9,398,083 9,519,465 -121,382 国庫補助金等特別積立金 19,139,876 21,530,426 -2,390,550 構築物 4,585,649 4,952,395 -366,746 その他の積立金 7,625,679 7,504,551 121,128 車輌運搬具 2,623,467 3,440,667 -817,200 その他の積立金 7,625,679 7,504,551 121,128 器具及び備品 5,596,846 6,772,296 -1,175,450 次期繰越活動増減差額 113,288,822 105,999,176 7,289,646 ソフトウェア 311,850 425,250 -113,400 (うち当期活動増減差額) 7,410,774 10,308,289 -2,897,515 自動車更新積立金 840,380 720,201 120,179 長期前払費用 18,540 92,700 -74,160 備品等購入積立金 500,314 500,540 -226 建設積立金 1,282,495 1,282,565 -70 設備整備積立金 5,002,490 5,001,245 1,245 リサイクル預託金 45,600 36,400 9,200 純資産の部合計 185,043,367 180,023,143 5,020,224 資産の部合計 214,189,131 212,898,592 1,290,539 負債及び純資産の部合計 214,189,131 212,898,592 1,290,539
貸借対照表
自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日 資 産 の 部 負 債 の 部 純 資 産 の 部障害福祉サービス事業 多機能事業所 つむぎの里
Ⅰ 生活介護
定員 20名 現員24名
1日平均利用者数 17.7名 年間延べ利用者数4590名
開設日数 260 日事業内容
①個別支援計画の策定 ②給食・入浴支援(希望者週1回) ③日常生活支援 ④日中活動支援作業活動 ⑤余暇活動支援(行事等) 花見 バーベキュー よこいと連動会 野球観戦 プール そうめん流し ふれあい広場 忘年会 仲間の交流会参加 誕生会 カラオケ 外食 買い物 ⑥健康活動 健康診断 口腔ケア ⑦避難訓練 年2回Ⅱ 障害児通所事業
定員10名 現員 登録22名 1日平均利用者数 7.4名 年間延べ利用者数 児童発達支援 42名 開設日数 242 日 放課後等デイサービス 1844名事業内容
児童発達支援 就学前児童個別母子療育 個別支援計画の作成 発達支援のための母子療育プログラムの実施 保育園・幼稚園訪問など関係機関との連絡調整 放課後等デイサービス 就学児童グループ療育平成27年6月28日
平成26年度の主な事業報告
社会福祉法人鶴林福祉会
社会福祉事業
第2種社会福祉事業
発達支援のためのグループ療育プログラム実施 余暇活動支援 家族に対する療育啓発活動 学校、その他関係機関と連絡調整