~ 水きらめき 笑顔あふれる ライフタウン・まさき ~
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Ⅰ 平成29年度3月補正予算について Ⅰ 平成29年度3月補正予算について Ⅰ 平成29年度3月補正予算について
Ⅰ 平成29年度3月補正予算について P. 1
Ⅱ 一般会計歳入予算額 Ⅱ 一般会計歳入予算額 Ⅱ 一般会計歳入予算額
Ⅱ 一般会計歳入予算額 P. 3
Ⅲ 一般会計目的別歳出予算額 Ⅲ 一般会計目的別歳出予算額 Ⅲ 一般会計目的別歳出予算額
Ⅲ 一般会計目的別歳出予算額 P. 5
Ⅳ 一般会計性質別歳出予算額 Ⅳ 一般会計性質別歳出予算額 Ⅳ 一般会計性質別歳出予算額
Ⅳ 一般会計性質別歳出予算額 P. 6
Ⅴ 繰越明許費 Ⅴ 繰越明許費 Ⅴ 繰越明許費
Ⅴ 繰越明許費 P. 7
Ⅵ 総合計画基本施策別主要事業 Ⅵ 総合計画基本施策別主要事業 Ⅵ 総合計画基本施策別主要事業
Ⅵ 総合計画基本施策別主要事業 P. 8
Ⅶ 所属所別主要事業(再掲) Ⅶ 所属所別主要事業(再掲) Ⅶ 所属所別主要事業(再掲)
Ⅶ 所属所別主要事業(再掲) P. 9
Ⅷ 款・項・目別主要事業 Ⅷ 款・項・目別主要事業 Ⅷ 款・項・目別主要事業 Ⅷ 款・項・目別主要事業
02款 02款 02款
02款 P. 10
03款 03款 03款
03款 P. 11
04款 04款 04款
04款 P. 15
Ⅸ 主な財政指標、地方債現在高、財政調整基金現在高、 Ⅸ 主な財政指標、地方債現在高、財政調整基金現在高、 Ⅸ 主な財政指標、地方債現在高、財政調整基金現在高、 Ⅸ 主な財政指標、地方債現在高、財政調整基金現在高、
総 総 総
総 務務務務 費費費費
民 民 民
民 生生生生 費費費費
衛 衛 衛
Ⅰ Ⅰ Ⅰ
Ⅰ 平成平成平成 29平成292929 年度年度3年度年度333月補正予算について月補正予算について月補正予算について月補正予算について
今回の松前町一般会計補正予算(第7号)につきましては、既定の予算に歳入、歳出それぞれ1億1億1億 21億222,,207,,207207 万207万万万円円円円を増額し、歳入歳出予算 の累計総額は、10101051055 億5億億億 33,33,,231,231231 万円231万円万円(前年度同期比 0.7%減・前回比 1.2%増)となっています。 万円
1 1 1
1 平成平成平成 29平成292929 年度年度3年度年度333月補正予算月補正予算月補正予算月補正予算の主要事業の主要事業の主要事業の主要事業
(1) (1) (1)
(1)安全・安心・快適な松前町をつくる安全・安心・快適な松前町をつくる安全・安心・快適な松前町をつくる 安全・安心・快適な松前町をつくる
安全・安心・快適な松前町をつくるために、愛媛県と市町が共同で行う住民向け防災アプリ導入の構築にかかる費用を負担します。
(2)(2)(2)(2)健やかでやさしい健やかでやさしい健やかでやさしい松前健やかでやさしい松前松前松前町をつくる町をつくる町をつくる町をつくる
健やかでやさしい松前町をつくるために、障がい児通所給付や、地域生活支援の追加給付を行い、障がい者や障がい児が自立した 日常生活を営み、障がいの有無に関わらず住民が相互に人格と個性を尊重して安心して生活できる地域社会の実現を図ります。 子育て支援の充実についても、私立の保育園、幼稚園、認定こども園に対し、施設型給付費等の追加給付を行うことにより、保育
園等での保育・教育を支援します。
また、健康づくりの推進として、予防接種法に基づき、伝染病の心配がある疾病の発生やまん延を予防するため予防接種を行い、 公衆衛生の向上及び増進に努めます。
2 2 2
2 平成平成平成 29平成292929 年度年度年度3年度3月補正予算の総額33月補正予算の総額月補正予算の総額月補正予算の総額 (単位:千円、%)
区 分 補正前の額 補正額 計 増減率
一般会計 10,410,240 122,070 10,532,310 1.2
特別会計 7,741,171 3,170 7,744,341 0.0
国民健康保険 3,987,841 △36,962 3,950,879 △0.9
後期高齢者医療 442,077 4,709 446,786 1.1
介護保険(保険事業勘定) 2,640,413 68,652 2,709,065 2.6
介護保険(サービス事業勘定) 16,414 △2,690 13,724 △16.4
公共下水道事業 654,426 △30,539 623,887 △4.7
◎ 歳 入
◎ 歳 入
◎ 歳 入
◎ 歳 入
Ⅱ 一般会計歳入予算額
Ⅱ 一般会計歳入予算額
Ⅱ 一般会計歳入予算額
Ⅱ 一般会計歳入予算額
補正前の額 構成比 補正額 構成比 計 増減率
(1) 町 税 4,343,868 41.7 80,000 65.5 4,423,868 1.8 (2) 地 方 譲 与 税 77,000 0.7 2,000 1.6 79,000 2.6 (3) 利 子 割 交 付 金 4,000 0.0 0 0.0 4,000 0.0 (4) 配 当 割 交 付 金 18,000 0.2 0 0.0 18,000 0.0 (5) 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付金 11,000 0.1 0 0.0 11,000 0.0 (6) 地 方 消 費 税 交 付 金 531,000 5.1 12,000 9.8 543,000 2.3 (7) 自 動 車 取 得 税 交 付 金 15,000 0.1 4,000 3.3 19,000 26.7 (8) 地 方 特 例 交 付 金 23,612 0.2 0 0.0 23,612 0.0 (9) 地 方 交 付 税 1,282,408 12.3 0 0.0 1,282,408 0.0 (10) 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付金 4,039 0.0 0 0.0 4,039 0.0 (11) 分 担 金 及 び 負 担 金 120,239 1.2 △ 169 △ 0.1 120,070 △ 0.1 (12) 使 用 料 及 び 手 数 料 103,829 1.0 0 0.0 103,829 0.0 (13) 国 庫 支 出 金 1,139,236 10.9 △ 11,678 △ 9.6 1,127,558 △ 1.0 (14) 県 支 出 金 825,009 7.9 6,846 5.6 831,855 0.8 (15) 財 産 収 入 12,205 0.1 4,473 3.7 16,678 36.6 (16) 寄 附 金 5,872 0.1 9 0.0 5,881 0.2 (17) 繰 入 金 316,885 3.0 0 0.0 316,885 0.0 (18) 繰 越 金 305,571 2.9 31,797 26.0 337,368 10.4 (19) 諸 収 入 190,627 1.8 △ 1,408 △ 1.2 189,219 △ 0.7 (20) 町 債 1,080,840 10.4 △ 5,800 △ 4.8 1,075,040 △ 0.5 (単位:千円、%)
保 育 所 一 般 管 理 事 業 2,200 2,200
町 道 等 整 備 事 業 95,800 95,800
幼 稚 園 一 般 管 理 事 業 1,000 1,000
起 債 の 目 的 補正額
臨 時 財 政 対 策 債
保 育 所 建 設 事 業 417,500 417,500
○ 町 債 の 内 訳
○ 町 債 の 内 訳
○ 町 債 の 内 訳
○ 町 債 の 内 訳
438,840 438,840
計 補正前の額
4,900
△ 5,800 総 計
△ 700
1,075,040 1,080,840
文 化 セ ン タ ー 一 般 管 理 事 業 5,600 公 園 整 備 事 業
町 営 住 宅 管 理 事 業
2,700 消 防 詰 所 建 設 事 業
中 学 校 営 繕 事 業
18,700 3,700
15,900 4,100 非 常 備 消 防 一 般 管 理 事 業 2,700 公 園 管 理 事 業 3,700
26,200
18,700 3,700
15,900 4,100 3,700
松 前 公 園 施 設 管 理 事 業 22,700 △ 5,100 17,600 土 地 改 良 事 業 22,200 22,200
◎ 歳 出
◎ 歳 出
◎ 歳 出
◎ 歳 出
Ⅲ 一般会計目的別歳出予算額
Ⅲ 一般会計目的別歳出予算額
Ⅲ 一般会計目的別歳出予算額
Ⅲ 一般会計目的別歳出予算額
補正前の額 構成比 補正額 構成比 計 増減率
(1) 議 会 費 121,713 1.2 △ 2,552 △ 2.1 119,161 △ 2.1 (2) 総 務 費 1,258,124 12.1 △ 41,564 △ 34.0 1,216,560 △ 3.3 (3) 民 生 費 4,272,905 41.0 △ 3,964 △ 3.2 4,268,941 △ 0.1 (4) 衛 生 費 795,491 7.6 1,061 0.9 796,552 0.1 (5) 農 林 水 産 業 費 266,863 2.6 116 0.1 266,979 0.0 (6) 商 工 費 116,524 1.1 △ 2,260 △ 1.9 114,264 △ 1.9 (7) 土 木 費 1,087,487 10.4 △ 12,839 △ 10.5 1,074,648 △ 1.2 (8) 消 防 費 493,809 4.7 0 0.0 493,809 0.0 (9) 教 育 費 943,188 9.1 △ 15,708 △ 12.9 927,480 △ 1.7 (10) 災 害 復 旧 費 1 0.0 0 0.0 1 0.0 (11) 公 債 費 1,031,925 9.9 0 0.0 1,031,925 0.0 (12) 諸 支 出 金 3,754 0.0 199,780 163.7 203,534 5,321.8 (13) 予 備 費 18,456 0.2 0 0.0 18,456 0.0 10,410,240 100.0 122,070 100.0 10,532,310 1.2
区 分
総 計
Ⅳ 一般会計性質別歳出予算額
Ⅳ 一般会計性質別歳出予算額
Ⅳ 一般会計性質別歳出予算額
Ⅳ 一般会計性質別歳出予算額
補正前の額 構成比 補正額 構成比 計 増減率
人 件 費 1,746,852 16.8 △ 46,274 △ 37.9 1,700,578 △ 2.6 扶 助 費 1,916,214 18.4 1,211 1.0 1,917,425 0.1 公 債 費 1,031,925 9.9 0 0.0 1,031,925 0.0 小 計 4,694,991 45.1 △ 45,063 △ 36.9 4,649,928 △ 1.0 普 通 建 設 事 業 費 1,130,826 10.9 △ 7,940 △ 6.5 1,122,886 △ 0.7 災 害 復 旧 費 1 0.0 0 0.0 1 0.0 小 計 1,130,827 10.9 △ 7,940 △ 6.5 1,122,887 △ 0.7 物 件 費 1,587,846 15.3 △ 10,633 △ 8.7 1,577,213 △ 0.7 維 持 補 修 費 135,658 1.3 0 0.0 135,658 0.0 補 助 費 等 1,324,470 12.7 △ 8,006 △ 6.6 1,316,464 △ 0.6 積 立 金 1,166 0.0 199,780 163.7 200,946 17,133.8
投 資 及 び 出 資 金 、
貸 付 金 24,150 0.2 0 0.0 24,150 0.0
繰 出 金 1,492,676 14.3 △ 6,068 △ 5.0 1,486,608 △ 0.4 予 備 費 18,456 0.2 0 0.0 18,456 0.0 小 計 4,584,422 44.0 175,073 143.4 4,759,495 3.8 10,410,240 100.0 122,070 100.0 10,532,310 1.2 義
務 的 経 費 投 資 的 経 費
総 計 そ
の 他 の 経 費
(単位:千円、%)
Ⅴ 繰越明許費 Ⅴ 繰越明許費 Ⅴ 繰越明許費 Ⅴ 繰越明許費
翌 年 度
繰 越 金
05 農林水産業費 01 農業費 04 農地費 5,000 5,000
07 土木費 02 道路橋りょう費 02 道路橋りょう維持費 21,500 8,119
03 道路橋りょう新設改良費 316,806 184,699
町道西74号線 70,500 44,587
町道東108号線 4,000 4,000
町道西27号線ほか1路線 4,000 3,698
西古泉筒井線 81,306 21,154
町道東170号線 32,000 21,460
町道東176号線 125,000 89,800
03 河川費 02 河川維持費 35,000 26,540
378,306 224,358 町管理排水施設維持管理
合計
備 考
土地改良事業
橋梁長寿命化修繕事業
町道整備事業
◎は、新規事業
1 安全・安心・快適な松前町をつくる 1 安全・安心・快適な松前町をつくる 1 安全・安心・快適な松前町をつくる 1 安全・安心・快適な松前町をつくる
(1) 消防・防災の充実
○ 防災一般管理 予. 20
2 健やかでやさしい松前町をつくる 2 健やかでやさしい松前町をつくる 2 健やかでやさしい松前町をつくる 2 健やかでやさしい松前町をつくる
(1) 地域福祉の充実
○ 臨時福祉給付金給付(経済対策分) 予. 22
(2) 障がい者支援の充実
○ 障がい児通所給付 予. 21
○ 地域生活支援 予. 21
(3) 子育て支援の充実
○ 私立保育園委託 予. 22
○ 認定こども園等保育 予. 22
○ 私立幼稚園教育給付 予. 22
(4) 健康づくりの推進
○ 予防接種 予. 23
(5) 社会保障の充実
○ 介護保険特別会計繰出金 予. 21
○ 国民健康保険特別会計繰出金 予. 21
Ⅶ 所属所別主要事業 (再掲)
Ⅶ 所属所別主要事業 (再掲)
Ⅶ 所属所別主要事業 (再掲)
Ⅶ 所属所別主要事業 (再掲)
◎は、新規事業
(単位:千円)
1 11
1 総務課総務課総務課総務課
○ 防災一般管理 379 2 款 1 項 11 目 予. 20
2 22
2 福祉課福祉課福祉課福祉課
○ 障がい児通所給付 4,024 3 款 1 項 1 目 予. 21
○ 地域生活支援 2,064 3 款 1 項 1 目 予. 21
○ 臨時福祉給付金給付(経済対策分) △ 9,531 3 款 1 項 12 目 予. 22 ○ 私立保育園委託 6,178 3 款 2 項 2 目 予. 22 ○ 認定こども園等保育 16,181 3 款 2 項 2 目 予. 22 ○ 私立幼稚園教育給付 15,000 3 款 2 項 2 目 予. 22 ○ ひとり親家庭医療費助成 1,687 3 款 2 項 4 目 予. 22
3 33
3 保険課保険課保険課保険課
○ 介護保険特別会計繰出金 9,052 3 款 1 項 8 目 予. 21 ○ 国民健康保険特別会計繰出金 2,998 3 款 1 項 10 目 予. 21
4 44
4 健康課健康課健康課健康課
○ 予防接種 9,329 4 款 1 項 3 目 予. 23
※ 補正予算の内容については、主なものを表記していますので事業費とは一致しない場合があります。
款 款 款
款 総務費総務費総務費総務費
1 11
1 予 20
款 款 款
款 項項項項 目目目目
・ 災害時住民避難支援アプリ(新規) 千円
02 02 02 02
補正額
10,602
補正前
1,587
379
町 債
補正後 10,981
9,015
○
国 費 県 費
第4次松前町総合計画に示されたまちづくりの将来像である「水きらめき 笑顔あふれる ライフタウン・まさき」を推
進するため、「安全・安心・快適な松前町をつくる」「健やかでやさしい松前町をつくる」「人と文化が輝く松前町をつく
る」「豊かでにぎわいのある松前町をつくる」「飛躍を支える松前町の基盤をつくる」「みんなで力を出し合う松前町をつ
くる」の6つの基本施策を具現化するとともに、行財政の効率化に資する事業を推進します。
平成29年度3月補正予算で実施する具体的な主要事業は、次のとおりです。
主要事業ごとに、事業目的・事業内容・財源内訳等を整理することで、予算の内容を確認しやすくしています。
総務費 総務費総務費 総務費
事業名
11 11 11
11 防災費防災費防災費防災費
総務課
01 01 01 01 02 02 02
02 総務管理費総務管理費総務管理費総務管理費
379 防災一般管理
今後、高い確率で発生が予想されている南海トラフ沖地震対策のほか、各種災害対策を実施します。 愛媛県と市町が共同で行う住民向け防災アプリ導入の構築にかかる費用を負担します。
区 分 左の財源内訳 新 規 継 続
一 財 その他
(千円) 事業費
担当課
補正予算 の内容
1,587 379
款 款 款
款 民生費民生費民生費民生費
2 22
2 予 21
款 款 款
款 項項項項 目目目目
・ 障がい児通所給付費(追加計上) 千円
(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)
3 33
3 予 21
款 款 款
款 項項項項 目目目目
・ 地域生活支援事業(追加計上) 千円
(日常生活用具給付、移動支援、日中一時支援など)
4,874
区 分 事業費
補正前 13,289 5,610 2,805
左の財源内訳
新 規 継 続
(千円) 国 費 県 費 町 債 その他 一 財
社会福祉総務費 社会福祉総務費 社会福祉総務費 社会福祉総務費
事業名 地域生活支援 担当課 福祉課
補正予算 の内容
障がいの有無にかかわらず住民が相互に人格と個性を尊重し、安心して生活できる地域社会の実現を目指 し、障がい者や障がい児が自立した日常生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた事 業を実施します。
2,064
03 03 03
03 民生費民生費民生費民生費 01010101 社会福祉費社会福祉費社会福祉費社会福祉費 01010101 社会福祉費
社会福祉費 社会福祉費
社会福祉費 01010101 03
03 03 03
社会福祉総務費 社会福祉総務費 社会福祉総務費 社会福祉総務費
事業名 障がい児通所給付 担当課 福祉課
03 03 03
03 民生費民生費民生費民生費 01010101
補正予算 の内容
障がい児が集団療育、個別療育を受けることにより、集団生活への適応や、日常生活能力の向上を図りま す。
4,024
左の財源内訳
新 規 継 続
(千円) 国 費 県 費 一 財
補正前 93,835 46,772 23,386 23,677
区 分 事業費
補正額 4,024 2,012 1,006
町 債 その他
1,006 ○
4 44 4
款 款 款
款 項項項項 目目目目
・ 介護保険特別会計繰出金(追加計上) 千円
5 55
5 予 21
款 款 款
款 項項項項 目目目目
・ 国民健康保険特別会計繰出金(追加計上) 千円
○
補正後 306,634 31,314 104,190 171,130 168,132
区 分 事業費
補正額 2,998 2,998
補正前 303,636 31,314 104,190
左の財源内訳
新 規 継 続
(千円) 国 費 県 費 町 債 その他 一 財
事業名 国民健康保険特別会計繰出金 担当課 保険課
補正予算 の内容
国民健康保険制度及び国民健康保険特別会計の円滑な運営を図るため、特別会計に対して繰出金を支出しま す。
2,998
03 03 03
03 民生費民生費民生費民生費 01010101 社会福祉費社会福祉費社会福祉費社会福祉費 10101010 国民健康保険費国民健康保険費国民健康保険費国民健康保険費
○
補正後 401,349 2,628 1,314 397,407 388,121
区 分 事業費
補正額 9,052 △ 156 △ 78 9,286
補正前 392,297 2,784 1,392
左の財源内訳
新 規 継 続
(千円) 国 費 県 費 町 債 その他 一 財
事業名 介護保険特別会計繰出金(保険課) 担当課 保険課
補正予算 の内容
介護保険制度及び介護保険特別会計の円滑な運営に資するため、特別会計に対して繰出金を支出します。
9,052
03 03 03
6 66
6 予 22
款 款 款
款 項項項項 目目目目
・ 平成28年度臨時福祉給付金給付補助金償還金 千円
・ 平成29年度臨時福祉給付金 千円
7 77
7 予 22
款 款 款
款 項項項項 目目目目
・ 保育委託(追加計上) 千円
18,879
区 分 事業費
補正前 78,153 28,608 14,304 16,362
左の財源内訳
新 規 継 続
(千円) 国 費 県 費 町 債 その他 一 財
事業名 私立保育園委託 担当課 福祉課
補正予算 の内容
保護者が働いている家庭や病気等の理由により、家庭において保育できない児童を、町内外の私立保育園に
委託し、保育を実施します。
6,178
03 03 03
03 民生費民生費民生費民生費 02020202 児童福祉費児童福祉費児童福祉費児童福祉費 02020202 子ども・子育て支援費子ども・子育て支援費子ども・子育て支援費子ども・子育て支援費
○
補正後 93,246 84,083 335 8,828
区 分 事業費
補正額 △ 9,531 △ 18,359 8,828
補正前 102,777 102,442 335
左の財源内訳
新 規 継 続
(千円) 国 費 県 費 町 債 その他 一 財
事業名 臨時福祉給付金給付(経済対策分) 担当課 福祉課
補正予算 の内容
消費税の引上げに伴い低所得者に与える負担の影響を緩和するため、臨時福祉給付金を給付しています。前 年度の国庫補助金の精算と今年度の見込による調整を行います。
8,828
△ 18,359
03 03 03
8 88 8
款 款 款
款 項項項項 目目目目
・ 認定こども園等保育(追加計上) 千円
9 99
9 予 22
款 款 款
款 項項項項 目目目目
・ 施設型給付費負担金(追加計上) 千円
○ 43,684
区 分 事業費
補正額 15,000 4,484 3,789 6,727
補正前 103,145 27,781 31,680
左の財源内訳
新 規 継 続
(千円) 国 費 県 費 町 債 その他 一 財
事業名 私立幼稚園教育給付 担当課 福祉課
補正予算 の内容
町内外の私立幼稚園と認定こども園に対し、施設型給付費を給付します。
15,000
03 03 03
03 民生費民生費民生費民生費 02020202 児童福祉費児童福祉費児童福祉費児童福祉費 02020202 子ども・子育て支援費子ども・子育て支援費子ども・子育て支援費子ども・子育て支援費
○
補正後 116,195 54,905 27,453 33,837 30,479
区 分 事業費
補正額 16,181 8,548 4,275 3,358
補正前 100,014 46,357 23,178
左の財源内訳
新 規 継 続
(千円) 国 費 県 費 町 債 その他 一 財
事業名 認定こども園等保育 担当課 福祉課
補正予算 の内容
保護者が働いている家庭や疾病等の理由により、家庭において保育できない児童を認定こども園等におい て、保育を実施します。
16,181
03 03 03
10 10 10
10 予 22
款 款 款
款 項項項項 目目目目
・ ひとり親家庭医療費(追加計上) 千円
款 款 款
款 衛生費衛生費衛生費衛生費
11 11 11
11 予 23
款 款 款
款 項項項項 目目目目
・ 予防接種委託(追加計上) 千円
04 04 04 04
76,237
区 分 事業費
補正前 76,237
左の財源内訳
新 規 継 続
(千円) 国 費 県 費 町 債 その他 一 財
事業名 予防接種 担当課 健康課
補正予算 の内容
予防接種法に基づき、伝染病の心配がある疾病の発生やまん延を予防するため予防接種を行い、公衆衛生の 向上及び増進に努めます。
9,329
04 04 04
04 衛生費衛生費衛生費衛生費 01010101 保健衛生費保健衛生費保健衛生費保健衛生費 03030303 予防費予防費予防費予防費
○
補正後 25,450 11,850 1,748 11,852 11,009
区 分 事業費
補正額 1,687 844 843
補正前 23,763 11,006 1,748
左の財源内訳
新 規 継 続
(千円) 国 費 県 費 町 債 その他 一 財
事業名 ひとり親家庭医療費助成 担当課 福祉課
補正予算 の内容
ひとり親家庭に対し、疾病や負傷等のため医療機関において保険給付を受けた場合に、その医療費の一部を
助成します。
1,687
03 03 03
(1)主な財政指標 (1)主な財政指標 (1)主な財政指標
(1)主な財政指標 (単位:%)
(2)地方債現在高 (2)地方債現在高 (2)地方債現在高 (2)地方債現在高
うち平成28年度繰越分 (50,400)
(3)財政調整基金現在高 (3)財政調整基金現在高 (3)財政調整基金現在高 (3)財政調整基金現在高
(4)補助費等の内訳 (4)補助費等の内訳 (4)補助費等の内訳 (4)補助費等の内訳
(5)物件費の状況 (5)物件費の状況 (5)物件費の状況 (5)物件費の状況
使用料及 備 品
び賃借料 購入費
経 常 収 支 比 率
年 度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度見込
財 政 力 指 数 0.728 0.725 0.729 0.738 0.753 0.768
88.0 88.0 87.5 86.4 88.1 91.9
実 質 公 債 費 比 率 12.7 12.1 11.4 10.0 9.3 未算定
将 来 負 担 比 率 95.7 89.4 92.8 81.0 81.1 未算定
(単位:千円)
区 分 平成28年度末 平成29年度償還額 平成29年度借入 平成29年度末現在高
現在高 A 元 金 B 利 子 見込額 C 見込額 (A-B)+C
一 般 会 計 10,973,677 930,977 100,364 1,052,540 11,095,240
平成29年度末現在高 (単位:千円)
現在高 A 取崩額 B 積立額 C 見込額 (A-B)+C
一 般 会 計 790,466
区 分 平成28年度末 平成29年度見込額
728,749 266,824 209,091 111,711
270,000 169,640 690,106
一部事務組合 そ の 他
(単位:千円)
区 分 負 担 金 ・ 寄 附 金 補助交付金 そ の 他 計
国・県に対するもの
1,324,470
補 正 額 0 △ 12,595 △ 3,874 △ 749 9,212 △ 8,006
補 正 前 の 額 8,095
計 8,095 716,154 262,950 208,342 120,923 1,316,464
(単位:千円)
区 分 共済費 賃 金 旅 費 交際費 需用費 役務費 委託料 原材料費 計