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平成22年度熊谷市一般会計歳入歳出決算事項別明細書(歳入)

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Academic year: 2018

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(1)

1 税

28,723,195,000 119,700,000 0 28,842,895,000 32,395,795,878 29,559,838,326 204,196,580 2,631,760,972 1 民税

13,104,474,000 △」6,」00,000 0 13,068,174,000 14,711,094,394 13,500,486,763 64,109,111 1,146,498,520

1個人

10,777,963,000 △410,」00,000 0 10,367,663,000 11,745,466,969 10,587,454,781 59,191,815 1,098,820,373

1現 課税

10,188,630,000 10,616,538,190 10,363,253,372 0 253,284,818○現 課税 調定額

10,616,538,190

収入済額

10,363,253,372

還付 済額

1,478,655 2滞納繰越

179,033,000 1,128,928,779 224,201,409 59,191,815 845,535,555○滞納繰越 調定額

1,128,928,779

収入済額

224,201,409

納 損額

59,191,815

還付 済額

70,902 2法人

2,326,511,000 374,000,000 0 2,700,511,000 2,965,627,425 2,913,031,982 4,917,296 47,678,147 1現 課税

2,694,080,000 2,913,069,800 2,901,623,448 0 11,446,352○現 課税 調定額

2,913,069,800

収入済額

2,901,623,448 2滞納繰越

6,431,000 52,557,625 11,408,534 4,917,296 36,231,795○滞納繰越 調定額

52,557,625

収入済額

11,408,534

納 損額

4,917,296 2固定資産税

12,363,310,000 107,000,000 0 12,470,310,000 14,010,589,717 12,621,201,819 118,859,518 1,270,528,380 1固定資産税

12,275,989,000 107,000,000 0 12,382,989,000 13,923,268,717 12,533,880,819 118,859,518 1,270,528,380 1現 課税

12,213,295,000 12,579,268,300 12,262,230,634 0 317,037,666○現 課税 調定額

12,579,268,300

収入済額

12,262,230,634

還付 済額

1,376,058 2滞納繰越

169,694,000 1,344,000,417 271,650,185 118,859,518 953,490,714○滞納繰越 調定額

1,344,000,417

収入済額

271,650,185

納 損額

118,859,518

還付 済額

104,377 2国有資産等所在

87,321,000 0 0 87,321,000 87,321,000 87,321,000 0 0

交付金 1現 課税

87,321,000 87,321,000 87,321,000 0 0○国有資産等所在 交付金

87,321,000 3軽自動車税

299,357,000 0 0 299,357,000 357,356,304 314,348,270 4,796,500 38,211,534 1軽自動車税

299,357,000 0 0 299,357,000 357,356,304 314,348,270 4,796,500 38,211,534 1現 課税

293,550,000 318,650,800 307,961,300 0 10,689,500○現 課税 調定額

318,650,800

第 1款 税 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越

源充当額

金 額

(2)

収入済額

307,961,300

還付 済額

152,200 2滞納繰越

5,807,000 38,705,504 6,386,970 4,796,500 27,522,034○滞納繰越 調定額

38,705,504

収入済額

6,386,970

納 損額

4,796,500

還付 済額

26,600 4 税

1,261,000,000 0 0 1,261,000,000 1,357,134,076 1,357,134,076 0 0 1 税

1,261,000,000 0 0 1,261,000,000 1,357,134,076 1,357,134,076 0 0 1現 課税

1,261,000,000 1,357,134,076 1,357,134,076 0 0○ 税

1,357,134,076 5都 計 税

1,695,054,000 49,000,000 0 1,744,054,000 1,959,621,387 1,766,667,398 16,431,451 176,522,538 1都 計 税

1,695,054,000 49,000,000 0 1,744,054,000 1,959,621,387 1,766,667,398 16,431,451 176,522,538 1現 課税

1,721,327,000 1,773,823,300 1,729,129,381 0 44,693,919○現 課税 調定額

1,773,823,300

収入済額

1,729,129,381

還付 済額

194,042 2滞納繰越

22,727,000 185,798,087 37,538,017 16,431,451 131,828,619○滞納繰越 調定額

185,798,087

収入済額

37,538,017

納 損額

16,431,451

還付 済額

14,423 2地方譲 税

770,000,000 0 0 770,000,000 860,485,616 860,485,616 0 0 1地方揮 油譲 税

210,000,000 0 0 210,000,000 253,255,616 253,255,616 0 0 1地方揮 油譲 税

210,000,000 0 0 210,000,000 253,255,616 253,255,616 0 0 1地方揮 油譲 税

210,000,000 253,255,616 253,255,616 0 0○地方揮 油譲 税

253,255,000

○地方 路譲 税

616 2自動車 譲 税

560,000,000 0 0 560,000,000 607,230,000 607,230,000 0 0 1自動車 譲 税

560,000,000 0 0 560,000,000 607,230,000 607,230,000 0 0 1自動車 譲 税

560,000,000 607,230,000 607,230,000 0 0○自動車 譲 税

607,230,000 3利子割交付金

90,000,000 0 0 90,000,000 79,998,000 79,998,000 0 0 1利子割交付金

90,000,000 0 0 90,000,000 79,998,000 79,998,000 0 0 1利子割交付金

90,000,000 0 0 90,000,000 79,998,000 79,998,000 0 0 1利子割交付金

90,000,000 79,998,000 79,998,000 0 0○利子割交付金

79,998,000 4配当割交付金

40,000,000 0 0 40,000,000 43,006,000 43,006,000 0 0 1配当割交付金

40,000,000 0 0 40,000,000 43,006,000 43,006,000 0 0 1配当割交付金

40,000,000 0 0 40,000,000 43,006,000 43,006,000 0 0 1配当割交付金

40,000,000 43,006,000 43,006,000 0 0○配当割交付金

43,006,000 5株式等譲渡所得割交付金

10,000,000 0 0 10,000,000 14,475,000 14,475,000 0 0

第 1款 税 第 「款 地方譲 税 第 」款 利子割交付金 第 4款 配当割交付金 第 5款 株式等譲渡所得割交付金 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越

源充当額

金 額

(3)

1株式等譲渡所得割交付金

10,000,000 0 0 10,000,000 14,475,000 14,475,000 0 0 1株式等譲渡所得割交

10,000,000 0 0 10,000,000 14,475,000 14,475,000 0 0

付金 1株式等譲渡所得割

10,000,000 14,475,000 14,475,000 0 0○株式等譲渡所得割交付金

14,475,000

交付金

6地方消費税交付金

1,770,000,000 0 0 1,770,000,000 1,937,586,000 1,937,586,000 0 0 1地方消費税交付金

1,770,000,000 0 0 1,770,000,000 1,937,586,000 1,937,586,000 0 0 1地方消費税交付金

1,770,000,000 0 0 1,770,000,000 1,937,586,000 1,937,586,000 0 0 1地方消費税交付金

1,770,000,000 1,937,586,000 1,937,586,000 0 0○地方消費税交付金

1,937,586,000 7 場利用税交付金

81,000,000 0 0 81,000,000 73,778,410 73,778,410 0 0 1 場利用税交付金

81,000,000 0 0 81,000,000 73,778,410 73,778,410 0 0 1 場利用税交付

81,000,000 0 0 81,000,000 73,778,410 73,778,410 0 0

金 1 場利用税交

81,000,000 73,778,410 73,778,410 0 0○ 場利用税交付金

73,778,410

付金

8自動車 得税交付金

315,000,000 0 0 315,000,000 331,220,000 331,220,000 0 0 1自動車 得税交付金

315,000,000 0 0 315,000,000 331,220,000 331,220,000 0 0 1自動車 得税交付金

315,000,000 0 0 315,000,000 331,220,000 331,220,000 0 0 1自動車 得税交付

315,000,000 331,220,000 331,220,000 0 0○自動車 得税交付金

331,220,000

9地方特例交付金

394,000,000 2,643,000 0 396,643,000 396,643,000 396,643,000 0 0 1地方特例交付金

394,000,000 2,643,000 0 396,643,000 396,643,000 396,643,000 0 0 1地方特例交付金

394,000,000 2,643,000 0 396,643,000 396,643,000 396,643,000 0 0 1地方特例交付金

396,643,000 396,643,000 396,643,000 0 0○地方特例交付金

396,643,000 10地方交付税

3,350,000,000 2,475,140,000 0 5,825,140,000 6,181,061,000 6,181,061,000 0 0 1地方交付税

3,350,000,000 2,475,140,000 0 5,825,140,000 6,181,061,000 6,181,061,000 0 0 1地方交付税

3,350,000,000 2,475,140,000 0 5,825,140,000 6,181,061,000 6,181,061,000 0 0 1地方交付税

5,825,140,000 6,181,061,000 6,181,061,000 0 0○普通交付税

5,375,140,000

○特別交付税

805,921,000 11交通安全対策特別交付金

45,800,000 0 0 45,800,000 40,637,000 40,637,000 0 0 1交通安全対策特別交付金

45,800,000 0 0 45,800,000 40,637,000 40,637,000 0 0 1交通安全対策特別交

45,800,000 0 0 45,800,000 40,637,000 40,637,000 0 0

付金 1交通安全対策特別

45,800,000 40,637,000 40,637,000 0 0○交通安全対策特別交付金

40,637,000

交付金

12 担金及 担金

821,105,000 △重,里「7,000 0 811,278,000 892,567,364 802,784,560 2,192,710 87,590,094

1 担金

821,105,000 △重,里「7,000 0 811,278,000 892,567,364 802,784,560 2,192,710 87,590,094

1総務費 担金

154,000 0 0 154,000 139,344 139,344 0 0 1選挙費 担金

154,000 139,344 139,344 0 0○土地改良 総代選挙費 担金

139,344 2民生費 担金

783,114,000 0 0 783,114,000 867,974,444 778,191,640 2,192,710 87,590,094

第 5款 株式等譲渡所得割交付金 第 6款 地方消費税交付金 第 7款 場利用税交付金 第 里款 自動車 得税交付金 第 重款 地方特例交付金 第10款 地方交付税 第11款 交通安全対策特別交付金 第1「款 担金及 担金 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越

源充当額

金 額

(4)

1社会福祉費 担金

10,072,000 10,072,385 10,072,385 0 0○ 害者生活支援事業費 担金

10,072,385 2児童福祉費 担金

773,042,000 857,902,059 768,119,255 2,192,710 87,590,094○保育所入所児童保護者 担金 調定額

856,462,059

収入済額

766,679,255

納 損額

2,192,710

○あ あ育成園運営費 担金

1,440,000 3衛生費 担金

21,981,000 △重,里「7,000 0 12,154,000 8,930,938 8,930,938 0 0

1保健衛生費 担金

12,154,000 8,930,938 8,930,938 0 0○小児救急病院群輪番 運営費 担金

3,610,728

○葬斎施設公債費 担金

3,839,611

○葬斎施設管理運営費 担金

1,480,599 4労働費 担金

7,935,000 0 0 7,935,000 7,935,857 7,935,857 0 0 1労働諸費 担金

7,935,000 7,935,857 7,935,857 0 0○ ビ ン 管理運営費 担金

7,935,857 5農林水産業費 担金

1,126,000 0 0 1,126,000 977,941 977,941 0 0 1農林水産業費 担

1,126,000 977,941 977,941 0 0○奈良川排水機場管理運営費 担金 金

849,485

○男沼排水機場管理運営費 担金

128,456 6教育費 担金

6,795,000 0 0 6,795,000 6,608,840 6,608,840 0 0 1保健体育費 担金

6,795,000 6,608,840 6,608,840 0 0○日 振興 ン 保護者 担 金

6,608,840 13使用料及 手数料

819,851,000 0 0 819,851,000 925,487,881 892,723,745 321,430 32,442,706 1使用料

697,379,000 0 0 697,379,000 794,134,908 764,266,292 0 29,868,616 1総務使用料

72,589,000 0 0 72,589,000 72,474,889 72,474,889 0 0 1総務管理使用料

72,589,000 72,474,889 72,474,889 0 0○ 庁舎等使用料

1,182,885

○大 庁舎等使用料

161,794

○妻沼庁舎等使用料

1,415,672

○江 庁舎等使用料

645,144

○男女共 参 推進 ン 使用料

3,018,325

○大 ュニ ン 使用料

1,361,726

○江 ュニ ン 使用料

180,180

○大 ふ あい ン 使用料

116,390

第1「款 担金及 担金 第1」款 使用料及 手数料 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越

源充当額

金 額

(5)

○自転車駐車場使用料

63,010,550

○自転車駐車場電柱等使用料

3,550

○ ン ン 建設用地電柱 等使用料

2,840

○広告掲示等使用料

829,800

○ ュニ ン 使用料

546,033 2民生使用料

63,062,000 0 0 63,062,000 68,563,309 66,894,009 0 1,669,300 1社会福祉使用料

7,000 10,150 10,150 0 0○老人福祉 ン 電柱等使用料

8,730

○老人憩 家電柱等使用料

1,420 2児童福祉使用料

63,055,000 68,553,159 66,883,859 0 1,669,300○ 課後児童健全育成事業学童保育料 調定額

66,996,800

収入済額

65,327,500

○婦人児童館使用料

237,680

○あ あ育成園使用料

1,309,309

○江 児童 電柱使用料

2,130

○保育所電柱使用料

7,240 3衛生使用料

124,577,000 0 0 124,577,000 159,945,258 159,945,258 0 0 1保健衛生使用料

117,855,000 153,012,613 153,012,613 0 0○葬斎施設使用料

59,111,600

○葬斎施設売店使用料

52,452

○葬斎施設電柱使用料

2,130

○保健 ン 等使用料

149,665

○休日 夜間急患診療所使用料

93,696,766 2清掃使用料

6,722,000 6,932,645 6,932,645 0 0○環境美 ン 電柱等使用料

10,010

○第 水光園浄 槽汚泥投入使用料

5,164,450

○荒川 部環境 ン 浄 槽汚泥投入 使用料

1,431,005

○第 水光園庭球場使用料

236,700

○第 水光園電柱等使用料

90,480 4労働使用料

1,159,000 0 0 1,159,000 1,148,331 1,148,331 0 0 1労働使用料

1,159,000 1,148,331 1,148,331 0 0○勤労福祉 ン 使用料

228,400

○ 人 ン 使用料

919,931 5農林水産業使用料

7,892,000 0 0 7,892,000 7,754,968 7,754,968 0 0 1農業使用料

7,892,000 7,754,968 7,754,968 0 0○農業活性 ン 使用料

295,751

○農 ン 使用料

379,419

○農業研修 ン 使用料

189,840

第1」款 使用料及 手数料 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越

源充当額

金 額

(6)

○ふ あい農園使用料

223,055

○農産物直売所使用料

5,270,175

○大 農産物加工施設使用料

646,200

○江 地域食 供給施設使用料

746,198

○ 菜 出荷所電柱等使用料

710

○ べ排水路電柱等使用料

3,620 6商工使用料

13,372,000 0 0 13,372,000 13,286,939 13,286,939 0 0 1商工使用料

13,372,000 13,286,939 13,286,939 0 0○ 物産 ン 使用料

9,230,457

○ 使用料

4,019,802

○日 学生航空連盟妻沼訓練所用地使用 料

31,000

○妻沼 街地活性 事業用地電柱使用料

5,680 7土木使用料

380,066,000 0 0 380,066,000 434,670,249 406,470,933 0 28,199,316 1 路橋 う使用

148,981,000 165,115,537 165,115,537 0 0○ 路占用料

157,874,600

料 ○公共物使用料

2,181,537

○熊谷駅自 通路使用料

525,600

○熊谷駅 口駐車場使用料

4,530,700

○維持課 室電柱等使用料

3,100 2河川占用料

80,000 148,763 148,763 0 0○準用河川占用料

148,763 3都 計 使用料

43,573,000 45,860,608 45,860,608 0 0○公園使用料

1,950,628

○妻沼運動公園施設使用料

4,263,330

○江 総 公園 球場使用料

241,900

○熊谷運動公園施設使用料

69,450

○ ビ 場使用料

131,700

○緑 ン 使用料

1,125,600

○利 川総 運動公園河川占用料

38,078,000 4住宅使用料

187,432,000 223,545,341 195,346,025 0 28,199,316○ 営住宅使用料 調定額

204,877,847

収入済額

176,943,031

○ 営住宅駐車場使用料 調定額

18,560,860

収入済額

18,296,360

○ 営住宅電柱等使用料

106,634 8消防使用料

5,000 0 0 5,000 6,530 6,530 0 0

1消防使用料

5,000 6,530 6,530 0 0○水防倉庫電柱等使用料

1,680

○消防庁舎等電柱使用料

4,850

第1」款 使用料及 手数料 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越

源充当額

金 額

(7)

9教育使用料

34,657,000 0 0 34,657,000 36,284,435 36,284,435 0 0 1教育総務使用料

184,000 238,545 238,545 0 0○山 家使用料

237,125

○旧小島小中学校跡地 念碑敷地電柱等 使用料

1,420 2小学校使用料

296,000 299,415 299,415 0 0○小学校電柱等使用料

299,415 3中学校使用料

101,000 106,890 106,890 0 0○中学校電柱等使用料

106,890 4幼稚園使用料

6,655,000 5,917,700 5,917,700 0 0○ 岡幼稚園保育料

3,003,100

○江 幼稚園保育料

2,914,600 5社会教育使用料

23,567,000 26,005,181 26,005,181 0 0○熊谷地域公民館使用料

3,104,200

○公民館電柱等使用料

45,160

○妻沼地域公民館使用料

1,157,400

○江 地域公民館使用料

171,800

○ 民 使用料

478,455

○ 民 建物等使用料

142,080

○熊谷文 会館使用料

10,298,374

○江 文 会館使用料

3,253,420

○ 館使用料

819,650

○ 民 ャ 使用料

520,000

○星渓園使用料

517,700

○熊谷文 創造館食堂等使用料

1,200,000

○大 文 使用料

4,145,700

○展示館使用料

132,000

○ 会所電柱等使用料

19,050

○荻 吟子 念館使用料

192 6保健体育使用料

3,854,000 3,716,704 3,716,704 0 0○熊谷学校給食 ン 電柱等使用料

8,850

○ 民体育館等土地使用料

38,614

○大 体育施設使用料

1,734,190

○武 館使用料

237,860

○江 体育施設使用料

1,695,770

○江 学校給食 ン 電柱等使用料

1,420 2手数料

122,472,000 0 0 122,472,000 131,352,973 128,457,453 321,430 2,574,090 1総務手数料

79,875,000 0 0 79,875,000 81,450,840 81,450,840 0 0 1徴税手数料

10,385,000 11,700,140 11,700,140 0 0○税務証明閲覧手数料

11,674,100

○督 手数料

26,040

第1」款 使用料及 手数料 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越

源充当額

金 額

(8)

2戸籍住民基 帳

68,479,000 68,110,100 68,110,100 0 0○戸籍手数料

29,063,550

手数料 ○住民票手数料

20,379,600

○住民票閲覧手数料

27,200

○ 鑑証明手数料

15,602,800

○自動車臨時運行許 手数料

1,538,250

○外国人 録証明手数料

520,600

○ 他証明手数料

607,600

○住民基 帳 手数料

370,500 3総務管理手数料

1,011,000 1,640,600 1,640,600 0 0○情報公開手数料

33,600

○ 置自転車等撤去手数料

1,607,000 2民生手数料

94,000 0 0 94,000 47,568 47,568 0 0

1社会福祉手数料

94,000 47,568 47,568 0 0○心身 害者等 派遣手数 料

47,568 3衛生手数料

13,715,000 0 0 13,715,000 17,109,270 14,213,750 321,430 2,574,090 1環境衛生手数料

7,642,000 7,650,960 7,650,960 0 0○畜犬 録等手数料

7,410,960

○汚染土壌処理業許 等手数料

240,000 2清掃手数料

6,073,000 9,458,310 6,562,790 321,430 2,574,090○ 尿汲 手数料 調定額

2,934,990

収入済額

39,470

納 損額

321,430

○ 処理手数料

6,520,320

○ 般廃棄物処理業許 申請手数料

3,000 4農林水産業手数料

7,689,000 0 0 7,689,000 5,708,165 5,708,165 0 0 1農業手数料

7,689,000 5,708,165 5,708,165 0 0○畜糞尿 入手数料

4,558,585

○堆肥運 散 手数料

1,037,500

○証明手数料

112,080 5商工手数料

169,000 0 0 169,000 162,580 162,580 0 0 1商工手数料

169,000 162,580 162,580 0 0○計 検査手数料

162,580 6土木手数料

19,819,000 0 0 19,819,000 25,457,250 25,457,250 0 0 1土木管理手数料

197,000 136,800 136,800 0 0○境界確認証明手数料

136,800 2都 計 手数料

19,622,000 25,320,450 25,320,450 0 0○建築確認手数料

6,918,700

○開 許 手数料

13,879,500

○証明等手数料

9,200

○建築検査手数料

2,407,000

○屋外広告物許 手数料

769,650

○長期優良住宅認定手数料

1,336,400 7消防手数料

1,100,000 0 0 1,100,000 1,406,500 1,406,500 0 0

第1」款 使用料及 手数料 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越

源充当額

金 額

(9)

1消防手数料

1,100,000 1,406,300 1,406,300 0 0○消防事務手数料

1,406,300 2被災証明等手数料

0 200 200 0 0○被災証明等手数料

200 8教育手数料

11,000 0 0 11,000 10,800 10,800 0 0

1高等学校手数料

11,000 10,800 10,800 0 0○旧 立女子高校卒業証明等手数料

10,800 14国庫支出金

6,928,513,000 787,592,000 868,495,000 8,584,600,000 7,793,951,312 7,793,951,312 0 0 1国庫 担金

6,573,193,000 311,172,000 8,270,000 6,892,635,000 6,527,091,138 6,527,091,138 0 0 1総務費国庫 担金

1,653,000 0 0 1,653,000 1,654,000 1,654,000 0 0 1選挙費 担金

1,653,000 1,654,000 1,654,000 0 0○国民投票投票人 簿調製 改修 費交付金

1,654,000 2民生費国庫 担金

6,537,367,000 196,750,000 0 6,734,117,000 6,492,876,138 6,492,876,138 0 0 1社会福祉費 担金

979,180,000 913,619,568 913,619,568 0 0○国民健康保険基盤安定 担金

42,179,360

○ 害者 療費 担金

66,050,000

○ 害者自立支援給付費 担金

741,500,000

○中国残留邦人支援費 担金

20,839,668

○特別 害者手当等給付費 担金

43,050,540 2児童福祉費 担金

3,470,812,000 3,411,665,238 3,411,665,238 0 0○児童扶養手当給付費 担金

217,027,989

○被用者児童手当費 担金

48,720,000

○特例給付費 担金

2,530,000

○非被用者児童手当費 担金

6,396,666

○被用者小学校修了前特例給付費 担金

38,946,666

○非被用者小学校修了前特例給付費 担 金

13,368,333

○保育所運営費 担金

567,941,055

○子 手当 担金

2,515,903,664

○児童入所施設措置費等 担金

830,865 3生活保護費 担金

2,284,125,000 2,167,591,332 2,167,591,332 0 0○生活保護費 担金

2,167,591,332 3教育費国庫 担金

34,173,000 99,349,000 8,270,000 141,792,000 32,561,000 32,561,000 0 0 1小学校費 担金

80,158,000 32,561,000 32,561,000 0 0○中条小学校屋 運動場建築事業費 担 金

24,017,000

○中条小学校屋 運動場建築事業費 担 金 繰越明許

8,544,000

第1」款 使用料及 手数料 第14款 国庫支出金 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越

源充当額

金 額

(10)

2中学校費 担金

61,634,000 0 0 0 0 5衛生費国庫 担金

15,073,000 0 15,073,000 0 0 0 0

1保健衛生費 担金

15,073,000 0 0 0 0 2国庫補助金

290,475,000 476,420,000 860,225,000 1,627,120,000 1,206,136,115 1,206,136,115 0 0 1民生費国庫補助金

128,574,000 19,091,000 25,292,000 172,957,000 169,542,000 169,542,000 0 0 1社会福祉費補助金

101,999,000 95,549,000 95,549,000 0 0○ 害者自立支援事業費等補助金

1,112,000

○地域生活支援事業費等補助金

46,554,000

○地域介護 福祉空間整備等交付金

36,399,000

○中国残留邦人支援費補助金

704,000

○地域介護 福祉空間整備等交付金 繰 越明許

10,780,000 2児童福祉費補助金

63,772,000 65,528,000 65,528,000 0 0○ 世代育成支援対策交付金

45,743,000

○母子家庭自立支援給付事業費補助金

6,648,000

○子 手当準備事業費補助金 繰越明 許

13,137,000 3生活保護費補助金

7,186,000 8,465,000 8,465,000 0 0○生活保護費補助金

8,465,000 2衛生費国庫補助金

25,723,000 19,845,000 0 45,568,000 43,346,000 43,346,000 0 0 1清掃費補助金

25,723,000 25,688,000 25,688,000 0 0○循環型社会形成推進交付金

25,688,000 2保健衛生費補助金

19,845,000 17,658,000 17,658,000 0 0○疾病予防対策事業費等補助金

13,082,000

○新型 ン ン ワ ン接種事業 費補助金

4,576,000 3労働費国庫補助金

9,300,000 0 0 9,300,000 9,300,000 9,300,000 0 0 1労働諸費補助金

9,300,000 9,300,000 9,300,000 0 0○中小企業勤労者総 福祉推進事業費補 助金

9,300,000 4教育費国庫補助金

63,588,000 338,804,000 8,918,000 411,310,000 78,582,115 78,582,115 0 0 1教育総務費補助金

45,866,000 40,742,000 40,742,000 0 0○幼稚園就園奨励費補助金

40,742,000 2小学校費補助金

1,611,000 8,558,960 8,558,960 0 0○特別支援教育児童就学奨励費補助金

557,440

○要保護児童就学援助費補助金

122,220

○理科教育設備整備費等補助金 繰越明 許

7,879,300

第14款 国庫支出金 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越

源充当額

金 額

(11)

3中学校費補助金

5,160,000 6,389,040 6,389,040 0 0○特別支援教育生徒就学奨励費補助金

514,560

○要保護生徒就学援助費補助金

168,780

○理科教育設備整備費等補助金 繰越明 許

5,705,700 4保健体育費補助金

84,000 114,115 114,115 0 0○要保護児童生徒 療費補助金

114,115 5社会教育費補助金

3,700,000 3,300,000 3,300,000 0 0○ 遺跡 掘調査費補助金

3,300,000 6施設整備費補助金

354,889,000 19,478,000 19,478,000 0 0○安全安心 学校 交付金

19,478,000 5社会資 整備総 交

63,290,000 △14,665,000 0 48,625,000 48,377,000 48,377,000 0 0

付金 1社会資 整備総

48,625,000 48,377,000 48,377,000 0 0○社会資 整備総 交付金

48,377,000

交付金

11地域活性 細

78,028,000 0 78,028,000 14,000,000 14,000,000 0 0

交付金 1地域活性

78,028,000 14,000,000 14,000,000 0 0○地域活性 細 交付金 細 交付金

14,000,000 12地域活性 住民生

28,226,000 0 28,226,000 126,000 126,000 0 0

活 光 交付 1地域活性 住民

28,226,000 126,000 126,000 0 0○地域活性 住民生活 光 交

金 生活 光 付金

126,000

交付金

13消防費国庫補助金

7,091,000 0 7,091,000 0 0 0 0

1消防費国庫補助金

7,091,000 0 0 0 0

14地域活性 経済

0 475,011,000 475,011,000 520,400,000 520,400,000 0 0

機対策臨時交付金 1地域活性 経済

475,011,000 520,400,000 520,400,000 0 0○地域活性 経済 機対策臨時交付金

機対策臨時交付 繰越明許費

520,400,000

15地域活性 細

0 351,004,000 351,004,000 322,463,000 322,463,000 0 0

臨時交付金 1地域活性

351,004,000 322,463,000 322,463,000 0 0○地域活性 細 臨時交付金

細 臨時交付金 繰越明許

322,463,000 3委 金

64,845,000 0 0 64,845,000 60,724,059 60,724,059 0 0 1総務費委 金

6,032,000 0 0 6,032,000 6,182,000 6,182,000 0 0 1戸籍住民基 帳

6,032,000 6,182,000 6,182,000 0 0○外国人 録事務委 金

6,182,000

費委 金

2民生費委 金

58,813,000 0 0 58,813,000 54,542,059 54,542,059 0 0 1社会福祉費委 金

31,675,000 36,797,968 36,797,968 0 0○国民 金事務委 金

36,774,518

○国民 金事務 扱委 金

23,450 2児童福祉費委 金

27,138,000 17,744,091 17,744,091 0 0○特別児童扶養手当事務委 金

422,091

○子 手当事務費委 金

17,322,000 15県支出金

3,008,360,000 215,658,000 39,894,000 3,263,912,000 3,171,091,451 3,171,091,451 0 0

第14款 国庫支出金 第15款 県支出金 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越

源充当額

金 額

(12)

1県 担金

1,594,283,000 47,857,000 0 1,642,140,000 1,621,665,487 1,621,665,487 0 0 1総務費県 担金

161,000 0 0 161,000 183,480 183,480 0 0 1戸籍住民基 帳

5,000 27,850 27,850 0 0○公的個人認証事務処理交付金

27,850

費 担金

2統計調査費 担金

156,000 155,630 155,630 0 0○人口動態統計事務費 担金

155,630 2民生費県 担金

1,574,498,000 35,750,000 0 1,610,248,000 1,597,399,007 1,597,399,007 0 0 1社会福祉費 担金

811,573,000 803,131,716 803,131,716 0 0○国民健康保険基盤安定 担金

200,785,030

○後期高齢者 療保険基盤安定 担金

198,571,686

○ 害者 療費 担金

33,025,000

○ 害者自立支援給付費 担金

370,750,000 2児童福祉費 担金

700,444,000 689,241,291 689,241,291 0 0○被用者児童手当費 担金

6,320,000

○非被用者児童手当費 担金

6,700,000

○被用者小学校修了前特例給付費 担金

39,483,000

○非被用者小学校修了前特例給付費 担 金

13,066,000

○保育所運営費 担金

283,970,527

○児童入所施設措置費等 担金

415,432

○子 手当 担金

339,286,332 3生活保護費 担金

98,231,000 105,026,000 105,026,000 0 0○生活保護費 担金

105,026,000 3衛生費県 担金

550,000 7,536,000 0 8,086,000 522,000 522,000 0 0 1保健衛生費 担金

8,086,000 522,000 522,000 0 0○環境保全交付金

522,000 4農林水産業費県 担

8,074,000 0 0 8,074,000 7,990,000 7,990,000 0 0

金 1農業費 担金

8,074,000 7,990,000 7,990,000 0 0○農業委員会交付金

7,990,000 5埼玉県 権推進交付

11,000,000 4,571,000 0 15,571,000 15,571,000 15,571,000 0 0

金 1埼玉県 権推進交

15,571,000 15,571,000 15,571,000 0 0○埼玉県 権推進交付金

15,571,000

付金

2県補助金

981,813,000 115,648,000 6,350,000 1,103,811,000 1,058,697,356 1,058,697,356 0 0 1総務費県補助金

12,423,000 0 0 12,423,000 12,508,015 12,508,015 0 0 1総務管理費補助金

12,423,000 12,508,015 12,508,015 0 0○生活相談員設置費補助金

1,436,000

○隣保館運営費補助金

6,909,000

○住宅新築資金等貸付助成事業費補助金

402,000

○ 廃 代替貸 路線確保対策 費補助金

2,444,000

第15款 県支出金 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越

源充当額

金 額

(13)

○地域 提案事業補助金

900,000

○消費者行 活性 事業費補助金

417,015 2民生費県補助金

793,121,000 96,252,000 0 889,373,000 873,243,814 873,243,814 0 0 1社会福祉費補助金

471,470,000 455,481,089 455,481,089 0 0○ 度 害者 療給付費補助金

225,759,379

○民生児童委員活動費補助金

21,145,490

○在宅福祉事業費補助金

3,667,000

○介護保険事業費補助金

300,000

○ 害者共 生活援助等事業費補助金

552,000

○地域生活支援事業費等補助金

23,277,000

○ 害福祉施設等支援事業費補助金

19,000,000

○ 害者生活支援事業費補助金

70,477,000

○防犯 ち 支援事業費補助金

4,000,000

○住宅手当緊急特別措置事業費補助金

40,117,000

○生活保護 給者就労支援事業費補助金

1,782,000

○介護基盤緊急整備等特別対策事業費補 助金

30,000,000

○ 害者自立支援特別対策事業費補助金

15,404,220 2児童福祉費補助金

417,903,000 417,762,725 417,762,725 0 0○ふ あい ン 課後児童対策事業 費補助金

2,466,000

○特別保育事業費補助金

137,240,885

○乳幼児 療費支給事業費補助金

74,115,641

○ 親家庭等 療費支給事業費補助 金

18,110,199

○ 課後児童対策費補助金

105,639,000

○地域子育 支援拠点事業費補助金

1,241,000

第15款 県支出金 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越

源充当額

金 額

(14)

○ 親家庭生活支援事業費補助金

159,000

○認定 園事業費補助金

11,022,000

○賃貸物件 保育所整備事業費補助 金

13,286,000

○児童厚生施設等整備費補助金

13,829,000

○地域子育 創生事業費補助金

13,514,000

○赤ち 駅設置事業費補助金

4,473,000

○母子家庭自立支援給付事業費補助金

16,512,000

○地域子育 支援推進事業費補助金

6,027,000

○子 ち 地域 育 事業費補助金

128,000 3衛生費県補助金

113,739,000 1,884,000 0 115,623,000 84,692,000 84,692,000 0 0 1保健衛生費補助金

89,350,000 62,983,000 62,983,000 0 0○献血組織強 事業費補助金

64,000

○母子衛生費補助金

159,000

○小児救急 療支援事業費補助金

9,904,000

○外国人 払 療費対策事業費補助金

265,000

○健康増進事業費補助金

3,027,000

○妊婦健康診査支援基金事業費補助金

37,276,000

○地域 ンニュ 基金事業 費補助金

10,000,000

○新型 ン ン ワ ン接種事業 費補助金

2,288,000 2清掃費補助金

26,273,000 21,709,000 21,709,000 0 0○ 併処理浄 槽設置整備費補助金

21,709,000 4農林水産業費県補助

13,661,000 9,260,000 0 22,921,000 22,338,589 22,338,589 0 0

金 1農業費補助金

22,445,000 21,706,589 21,706,589 0 0○農業経営基盤強 資金利子助成補助金

589

第15款 県支出金 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越

源充当額

金 額

(15)

○水 農業構造改革事業費補助金

132,000

○地籍調査事業費補助金

5,100,000

○彩 国広域農 緊急整備元金償還費補 助金

6,300,000

○水 効率利用条件整備事業費補助金

3,140,000

○麦大豆品質向 定着特別対策事業費補 助金

233,000

○国営造成施設管理体 整備 進事業費 補助金

225,000

○農地 水 環境保全共 活動支援事業 費補助金

800,000

○埼玉 菜生産力強 支援事業費補助金

2,599,000

○農地 度実施 滑 事業費補助金

2,050,000

○農作物災害緊急対策事業費補助金

1,127,000 2林業費補助金

476,000 632,000 632,000 0 0○松 い虫防除事業費補助金

632,000 5土木費県補助金

5,000,000 6,000,000 0 11,000,000 10,562,000 10,562,000 0 0 1土木費補助金

6,000,000 5,562,000 5,562,000 0 0○ 路整備事業費補助金

5,562,000 2都 計 費

5,000,000 5,000,000 5,000,000 0 0○水 緑 園都 水辺再生事業補助 金

5,000,000 6教育費県補助金

15,934,000 626,000 0 16,560,000 21,654,000 21,654,000 0 0 1社会教育費補助金

6,916,000 5,759,000 5,759,000 0 0○ 遺跡 掘調査費補助金

1,650,000

○ 課後子 教室推進事業費補助金

4,109,000 2保健体育費補助金

1,354,000 1,045,000 1,045,000 0 0○中学校 活用事業 補助金

1,045,000 3教育総務費補助金

8,290,000 14,850,000 14,850,000 0 0○い 校対策充実事業費補助金

13,214,000

○地球 いい ャ ン 事業費補助 金

626,000

○ 園庭 校庭 進事業補助金

1,010,000

第15款 県支出金 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越

源充当額

金 額

(16)

7緊急 用対策事業費

27,935,000 1,085,000 0 29,020,000 27,907,938 27,907,938 0 0

県補助金 1緊急 用対策事業

29,020,000 27,907,938 27,907,938 0 0○ふ 用再生基金事業費補助金 費県補助金

18,601,639

○緊急 用創出基金事業費補助金

9,306,299 8消防費県補助金

541,000 6,350,000 6,891,000 5,791,000 5,791,000 0 0 1消防費県補助金

6,891,000 5,791,000 5,791,000 0 0○自主防災組織結成 活動支援事業費補 助金

541,000

○全国瞬時警報 整備 進事業費 補助金 繰越明許

5,250,000 3委 金

432,264,000 52,153,000 33,544,000 517,961,000 490,728,608 490,728,608 0 0 1総務費委 金

428,963,000 50,743,000 0 479,706,000 466,210,688 466,210,688 0 0 1総務管理費委 金

1,877,000 1,769,000 1,769,000 0 0○自衛官募 事務委 金

119,000

○地域人権啓 推進委 金

800,000

○人権啓 活動地方委 金

850,000 2徴税費委 金

330,000,000 327,019,402 327,019,402 0 0○県民税徴収委 金

327,019,402 3選挙費委 金

65,865,000 69,338,231 69,338,231 0 0○在外選挙人 簿 録事務委 金

4,800

○埼玉県議会議員 般選挙費委 金

15,558,000

○参議院議員通常選挙費委 金

53,775,431 4統計調査費委 金

81,964,000 68,084,055 68,084,055 0 0○ 字別 齢別人口調査委 金

87,000

○工業統計委 金

1,021,130

○教育統計委 金

29,559

○統計調査員確保対策事業委 金

44,400

○世界農林業 ン 委 金

14,038

○国勢調査委 金

66,887,928 2民生費委 金

49,000 0 0 49,000 994,178 994,178 0 0

1社会福祉費委 金

49,000 994,178 994,178 0 0○療育手帳再交付事務委 金

49,538

○認知症地域支援体 構築等推進事業委 金

944,640 3衛生費委 金

44,000 0 33,544,000 33,588,000 19,916,490 19,916,490 0 0 1保健衛生費委 金

33,588,000 19,916,490 19,916,490 0 0○ 個体 析調査業務委 金

229,320

第15款 県支出金 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越

源充当額

金 額

(17)

○ 緑 権改革 推進事業委 金 繰 越明許

19,687,170 4教育費委 金

3,208,000 1,410,000 0 4,618,000 3,607,252 3,607,252 0 0 1教育総務費委 金

4,538,000 3,527,252 3,527,252 0 0○家庭 学校 地域 ふ あい講演会 委 金

170,000

○学校応援団推進事業委 金

1,129,260

○小学校理科支援員配置事業委 金

883,000

○学校 ン 支援事業委 金

385,200

○ 害等早期支援対策事業委 金

660,000

○幼 保 小連携体 研究事業委 金

200,000

○学力向 実践的調査研究委 金

99,792 2保健体育費委 金

80,000 80,000 80,000 0 0○児童生徒 体力向 推進事業委 金

80,000 16 産収入

91,415,000 198,600,000 0 290,015,000 428,585,035 428,318,313 0 266,722 1 産運用収入

75,938,000 0 0 75,938,000 67,023,743 66,757,021 0 266,722 1 産貸付収入

33,040,000 0 0 33,040,000 34,414,870 34,148,148 0 266,722 1土地貸付収入

15,895,000 17,224,464 16,957,742 0 266,722○土地貸付収入 調定額

17,224,464

収入済額

16,957,742 2建物貸付収入

17,145,000 17,190,406 17,190,406 0 0○建物貸付収入

17,190,406 2利子及 配当金

42,898,000 0 0 42,898,000 32,608,873 32,608,873 0 0 1利子及 配当金

42,898,000 32,608,873 32,608,873 0 0○職員 職手当基金預金利子

13,201,792

○ 和基金預金利子

27,452

○ 調整基金預金利子

13,218,111

○公共施設建設基金預金利子

885

○ 民 運動推進基金預

金利子

204,255

○ ン ン 建設整備基金 預金利子

594,565

○国 交流基金預金利子

356,556

○地域福祉基金預金利子

667,221

○ 民 あわせ基金預金利子

5,968

第15款 県支出金 第16款 産収入 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越

源充当額

金 額

(18)

○遺児世帯生活資金貸付基金預金利子

8,212

○ 基金預金利子

30,257

○育英資金貸付基金預金利子

10,830

○文 振興基金預金利子

74,225

○小 親 基金預金利子

919

○ 調整基金配当金

18,000

○ 民 あわせ基金配当金

300,000

○減債基金預金利子

3,672,513

○ ビ埼玉配当金

56,000

○ふ 熊谷 祭 応援基金預金利子

50,919

○ ンニュ 基金預金利子

110,193 2 産売払収入

15,477,000 198,600,000 0 214,077,000 361,561,292 361,561,292 0 0 1 動産売払収入

6,841,000 198,600,000 0 205,441,000 352,377,093 352,377,093 0 0 1土地売払収入

205,441,000 352,377,093 352,377,093 0 0○土地売払収入

352,377,093 2物品売払収入

8,636,000 0 0 8,636,000 9,184,199 9,184,199 0 0 1物品売払収入

8,636,000 9,184,199 9,184,199 0 0○ 用品売払収入

382,763

○学校給食 ン 用品売払収入

267,796

○有機 ン 堆肥売払収入

8,315,300

○妻沼運動公園塵芥車売払収入

218,340 17寄附金

1,000 4,123,000 0 4,124,000 4,358,715 4,358,715 0 0 1寄附金

1,000 4,123,000 0 4,124,000 4,358,715 4,358,715 0 0 1民生費寄附金

1,000 3,026,000 0 3,027,000 3,210,808 3,210,808 0 0 1社会福祉費寄附金

3,027,000 3,210,808 3,210,808 0 0○ 民 あわせ基金寄附金

3,167,808

○地域福祉基金寄附金

43,000 2教育費寄附金

540,000 0 540,000 590,000 590,000 0 0 1社会教育費寄附金

40,000 90,000 90,000 0 0○文 振興基金寄附金

90,000 2小学校費寄附金

500,000 500,000 500,000 0 0○小学校施設整備費寄附金

500,000 3土木費寄附金

210,000 0 210,000 210,000 210,000 0 0 1都 計 費寄附金

210,000 210,000 210,000 0 0○ 基金寄附金

210,000 4総務費寄附金

317,000 0 317,000 317,907 317,907 0 0 1総務管理費寄附金

317,000 317,907 317,907 0 0○ あ 熊谷流 寄附金

10,000

○ 和基金寄附金

307,907 5商工費寄附金

30,000 0 30,000 30,000 30,000 0 0

第16款 産収入 第17款 寄附金 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越

源充当額

金 額

(19)

1商工費寄附金

30,000 30,000 30,000 0 0○ふ 熊谷 祭 応援基金寄附金

30,000 18繰入金

2,621,512,000△「,「56,5重「,000 0 364,920,000 342,969,800 342,969,800 0 0

1基金繰入金

2,621,512,000△「,「56,5重「,000 0 364,920,000 342,969,800 342,969,800 0 0

1 調整基金繰入金

1,992,692,000△1,重重「,6重「,000 0 0 0 0 0 0

1 調整基金繰入

0 0 0 0 0

2国 交流基金繰入金

2,600,000 0 0 2,600,000 2,600,000 2,600,000 0 0 1国 交流基金繰入

2,600,000 2,600,000 2,600,000 0 0○国 交流基金繰入金

2,600,000

3職員 職手当基金繰

600,000,000 △」00,000,000 0 300,000,000 300,000,000 300,000,000 0 0

入金 1職員 職手当基金

300,000,000 300,000,000 300,000,000 0 0○職員 職手当基金繰入金

300,000,000

繰入金

4文 振興基金繰入金

500,000 0 0 500,000 130,000 130,000 0 0 1文 振興基金繰入

500,000 130,000 130,000 0 0○文 振興基金繰入金

130,000

5 民 あわせ基金繰

3,070,000 0 0 3,070,000 3,070,000 3,070,000 0 0

入金 1 民 あわせ基金

3,070,000 3,070,000 3,070,000 0 0○ 民 あわせ基金繰入金

3,070,000

繰入金

6 民

4,500,000 0 0 4,500,000 4,500,000 4,500,000 0 0

運動推進基金繰入 1 民

4,500,000 4,500,000 4,500,000 0 0○ 民 運動推進基金繰

金 運動推進基金 入金

4,500,000

繰入金

7ふ 熊谷 祭

350,000 100,000 0 450,000 450,000 450,000 0 0

応援基金繰入金 1ふ 熊谷 祭

450,000 450,000 450,000 0 0○ふ 熊谷 祭 応援基金繰入金 応援基金繰入金

450,000 8地域福祉基金繰入金

11,300,000 0 0 11,300,000 11,289,700 11,289,700 0 0 1地域福祉基金繰入

11,300,000 11,289,700 11,289,700 0 0○地域福祉基金繰入金

11,289,700

9 基金繰入金

6,000,000 0 0 6,000,000 4,655,950 4,655,950 0 0 1 基金繰入

6,000,000 4,655,950 4,655,950 0 0○ 基金繰入金

4,655,950

10小 親 基金繰入

500,000 0 0 500,000 500,000 500,000 0 0

金 1小 親 基金繰

500,000 500,000 500,000 0 0○小 親 基金繰入金

500,000

入金

14 ンニュ

36,000,000 0 36,000,000 15,774,150 15,774,150 0 0

基金繰入金 1 ンニュ

36,000,000 15,774,150 15,774,150 0 0○ ンニュ 基金繰入金 基金繰入金

15,774,150

第17款 寄附金 第1里款 繰入金 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越

源充当額

金 額

(20)

19繰越金

1,000,000,000 3,116,543,000 303,029,111 4,419,572,111 4,419,572,567 4,419,572,567 0 0 1繰越金

1,000,000,000 3,116,543,000 303,029,111 4,419,572,111 4,419,572,567 4,419,572,567 0 0 1繰越金

1,000,000,000 3,116,543,000 303,029,111 4,419,572,111 4,419,572,567 4,419,572,567 0 0 1繰越金

4,419,572,111 4,419,572,567 4,419,572,567 0 0○前 度繰越金

4,116,543,456

○前 度繰越金 繰越明許

303,029,111 20諸収入

2,532,748,000 36,227,000 0 2,568,975,000 3,065,194,237 2,564,446,595 1,471,242 499,276,400 1延滞金 加算金及 過料

23,000,000 22,000,000 0 45,000,000 56,586,978 56,586,978 0 0 1延滞金

23,000,000 22,000,000 0 45,000,000 56,538,978 56,538,978 0 0 1延滞金

45,000,000 56,538,978 56,538,978 0 0○延滞金

56,538,978

還付 済額

1,850 2加算金

0 0 0 48,000 48,000 0 0

1加算金

0 48,000 48,000 0 0○加算金

48,000 2 預金利子

2,101,000 0 0 2,101,000 1,079,797 1,079,797 0 0 1 預金利子

2,101,000 0 0 2,101,000 1,079,797 1,079,797 0 0 1 預金利子

2,101,000 1,079,797 1,079,797 0 0○預金利子

1,079,797 3貸付金元利収入

1,122,812,000 0 0 1,122,812,000 1,532,385,262 1,084,305,144 0 448,080,118 1住宅資金貸付金元利

23,568,000 0 0 23,568,000 467,052,162 20,353,244 0 446,698,918

収入 1住宅資金貸付金元

23,568,000 467,052,162 20,353,244 0 446,698,918○元金

利収入 調定額

397,184,476

収入済額

18,105,482

○利子 調定額

69,867,686

収入済額

2,247,762 2高齢者住宅整備資金

1,425,000 0 0 1,425,000 1,742,100 1,742,100 0 0

貸付金元利収入 1高齢者住宅整備資

1,425,000 1,742,100 1,742,100 0 0○元金

1,742,100

金貸付金元利収入

3勤労者住宅資金貸付

300,000,000 0 0 300,000,000 300,000,000 300,000,000 0 0

金元利収入 1勤労者住宅資金貸

300,000,000 300,000,000 300,000,000 0 0○元金

300,000,000

付金元利収入

4農業後 者融資資金

10,000,000 0 0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0 0

貸付金元利収入 1農業後 者融資資

10,000,000 10,000,000 10,000,000 0 0○元金

10,000,000

金貸付金元利収入

5中小企業融資資金貸

774,000,000 0 0 774,000,000 740,030,000 740,030,000 0 0

付金元利収入 1中小企業融資資金

774,000,000 740,030,000 740,030,000 0 0○元金

740,030,000

貸付金元利収入

第1重款 繰越金 第「0款 諸収入 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越

源充当額

金 額

(21)

6地域総 整備資金貸

7,460,000 0 0 7,460,000 7,460,000 7,460,000 0 0

付金収入 1地域総 整備資金

7,460,000 7,460,000 7,460,000 0 0○地域総 整備資金貸付金収入 貸付金収入

7,460,000 7入学準備金貸付金元

6,359,000 0 0 6,359,000 6,101,000 4,719,800 0 1,381,200

利収入 1入学準備金貸付金

6,359,000 6,101,000 4,719,800 0 1,381,200○元金

元利収入 調定額

6,101,000

収入済額

4,719,800 4 事業収入

72,450,000 12,200,000 0 84,650,000 53,407,110 53,407,110 0 0 1保育所 事業収入

11,306,000 12,200,000 0 23,506,000 24,250,350 24,250,350 0 0 1保育所 事業収

23,506,000 24,250,350 24,250,350 0 0○保育所 事業収入

24,250,350

2介護予防生活機能評

21,000,000 0 0 21,000,000 10,209,953 10,209,953 0 0

価 事業収入 1介護予防生活機能

21,000,000 10,209,953 10,209,953 0 0○介護予防生活機能評価 事業収入 評価 事業収入

10,209,953 3後期高齢者健診事業

36,930,000 0 0 36,930,000 15,687,597 15,687,597 0 0

事業収入 1後期高齢者健診事

36,930,000 15,687,597 15,687,597 0 0○後期高齢者健診事業 事業収入 業 事業収入

15,687,597 4公益信 熊谷環境基

3,000,000 0 0 3,000,000 3,000,000 3,000,000 0 0

金 事業収入 1公益信 熊谷環境

3,000,000 3,000,000 3,000,000 0 0○公益信 熊谷環境基金 事業収入 基金 事業収入

3,000,000 5農業費 事業収入

178,000 0 0 178,000 178,500 178,500 0 0 1男沼樋管操作

178,000 178,500 178,500 0 0○男沼樋管操作 事業収入

178,500

事業収入

6建築行 事務 事

36,000 0 0 36,000 80,710 80,710 0 0

業収入 1建築行 事務

36,000 80,710 80,710 0 0○建築行 事務 事業収入

80,710

事業収入

5雑入

1,312,385,000 2,027,000 0 1,314,412,000 1,421,735,090 1,369,067,566 1,471,242 51,196,282 1運用金回収金

2,358,000 0 0 2,358,000 2,358,000 2,358,000 0 0 1会計事務 扱資金

750,000 750,000 750,000 0 0○会計事務 扱資金回収金

750,000

回収金

2男女共 参 推進

40,000 40,000 40,000 0 0○男女共 参 推進 ン 業務 扱資

ン 業務 扱 金回収金

40,000

資金回収金

3 民税等事務 扱

20,000 20,000 20,000 0 0○ 民税等事務 扱資金回収金

20,000

資金回収金

4資産税等事務 扱

52,000 52,000 52,000 0 0○資産税等事務 扱資金回収金

52,000

資金回収金

第「0款 諸収入 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越

源充当額

金 額

(22)

5収税 扱資金回収

490,000 490,000 490,000 0 0○収税 扱資金回収金

490,000

6戸籍事務 扱資金

420,000 420,000 420,000 0 0○戸籍事務 扱資金回収金

420,000

回収金

7保育所業務 扱資

50,000 50,000 50,000 0 0○保育所業務 扱資金回収金

50,000

金回収金

8休日 夜間急患診

150,000 150,000 150,000 0 0○休日 夜間急患診療所業務 扱資金回

療所業務 扱資金 収金

150,000

回収金

9 般廃棄物最終処

20,000 20,000 20,000 0 0○ 般廃棄物最終処 場業務 扱資金回

場業務 扱資金 収金

20,000

回収金

10 尿汲 手数料業

60,000 60,000 60,000 0 0○ 尿汲 手数料業務 扱資金回収金 務 扱資金回収金

60,000 11熊谷駅 口駐車場

96,000 96,000 96,000 0 0○熊谷駅 口駐車場業務 扱資金回収金 業務 扱資金回収

96,000

12運動公園業務 扱

50,000 50,000 50,000 0 0○運動公園業務 扱資金回収金

50,000

資金回収金

13緑 ン 業務

20,000 20,000 20,000 0 0○緑 ン 業務 扱資金回収金 扱資金回収金

20,000 14熊谷文 会館業務

30,000 30,000 30,000 0 0○熊谷文 会館業務 扱資金回収金 扱資金回収金

30,000 15大 文 業

20,000 20,000 20,000 0 0○大 文 業務 扱資金回収金 務 扱資金回収金

20,000 16江 文 会館業務

20,000 20,000 20,000 0 0○江 文 会館業務 扱資金回収金 扱資金回収金

20,000

17 館

30,000 30,000 30,000 0 0○ 館業務 扱資金回収金 業務 扱資金回収

30,000

18大 体育施設業務

20,000 20,000 20,000 0 0○大 体育施設業務 扱資金回収金 扱資金回収金

20,000 19江 体育施設業務

20,000 20,000 20,000 0 0○江 体育施設業務 扱資金回収金 扱資金回収金

20,000 2雑入

1,310,027,000 2,027,000 0 1,312,054,000 1,419,377,090 1,366,709,566 1,471,242 51,196,282 1電話使用収入

349,000 307,943 307,943 0 0○私用電話料収入

307,943 2電気使用収入

16,179,000 17,258,985 17,258,985 0 0○ 庁舎電気料収入

1,441,786

○大 庁舎電気料収入

59,495

第「0款 諸収入 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越

源充当額

金 額

(23)

○妻沼庁舎電気料収入

739,936

○江 庁舎電気料収入

579,199

○熊谷 ュニ ン 電気料収入

121,918

○大 ュニ ン 電気料収入

155,672

○自動車駐車場電気料収入

292,566

○葬斎施設売店電気料収入

221,473

○農産物直売所電気料収入

2,844,732

○江 地域食 供給施設電気料収入

978,943

○農産物加工施設電気料収入

1,576,384

○江 農業総 ン 電気料収入

28,817

○ 電気料収入

2,689,720

○ 物産 ン 電気料収入

3,611,321

○中央公園自動販売機電気料収入

55,095

○別府沼公園自動販売機電気料収入

93,986

○熊谷駅自 通路電気料収入

10,700

○妻沼運動公園自動販売機電気料収入

69,645

○江 総 公園自動販売機電気料収入

139,639

○消防庁舎電気料収入

424,485

○荒川公民館自動販売機電気料収入

40,572

○籠原公民館陶芸窯電気料収入

17,956

○妻沼中央公民館陶芸窯電気料収入

230,750

○妻沼中央公民館電気料収入

151,000

○ 尻公民館陶芸窯電気料収入

2,078

○ 民 陶芸窯電気料収入

197,245

○大 文 自動販売機電気料収入

120,000

第「0款 諸収入 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越

源充当額

金 額

(24)

○江 公民館陶芸窯電気料収入

52,000

○文 ン 自動販売機電気料収入

30,037

○荻 吟子 念館自動販売機電気料収入

42,630

○江 文 会館電気料収入

126,241

○妻沼小島排水機場電気料収入

112,964 3繰替金収入

228,000 0 0 0 0

4実費徴収金

668,603,000 663,225,705 651,074,045 0 12,151,660○蔵書等複写実費徴収金

1,668,261

○駐車場実費徴収金

11,528,000

○保育所給食実費徴収金

9,054,702

○健康診査実費徴収金

14,370,500

○山 家給食実費徴収金

8,354,311

○山 家 般利用者食事実費徴収金

798,850

○熊谷学校給食実費徴収金 調定額

566,396,197

収入済額

554,753,855

○保育所主食費実費徴収金

6,673,086

○江 学校給食実費徴収金 調定額

44,381,798

収入済額

43,872,480 5雑入

626,695,000 738,584,457 698,068,593 1,471,242 39,044,622○埼玉県 振興協会 交付金

21,209,000

○ 報広告掲載料収入

1,884,000

○ 製 機使用料収入

223,899

○情報端 機器使用料収入

7,796,162

○ 電線 補償料収入

1,417,541

○自転車駐車場定期利用者IC 売 払収入

408,000

○嘱 職員 用保険料納付金

2,722,377

○火災保険料等 担金収入

18,458

○自動車任意保険保険金収入

73,284

○建物共済災害共済金収入

947,359

○県収入証紙売 手数料収入

409,500

○県収入証紙売払収入

11,464,250

第「0款 諸収入 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越

源充当額

金 額

(25)

○県 交通災害共済加入推進費収入

1,943,400

○自動車駐車場使用料収入

7,457,600

○原動機付自転車等標識再交付弁償金収 入

17,000

○地域 広告料収入

235,000

○ 民食堂 等使用料収入

1,349,790

○妻沼庁舎 等使用料収入

112,820

○生活保護費返納金 調定額

67,459,910

収入済額

28,581,958

○生活保護費過 度 返納金 調定額

7,756,370

収入済額

6,285,128

納 損額

1,471,242

○生活支援 利用者費用徴収金

312,000

○居宅介護給付費収入

18,734,782

○子 ョ 利用者費用徴 収金

16,500

○老人 入所者費用徴収金

7,294,680

○介護保険特別徴収情報経 事務手数料 収入

100,677

○生活保護費国庫 担金過 度 追加交 付金

17,010,451

○焼却施設設置 交付金収入

386,770,000

○ 品売払収入

1,715,050

○資源物売払収入

23,022,588

○汚泥 酵肥料売払収入

113,900

○葬斎施設売店水 料収入

12,600

○土地改良施設維持管理適 事業交付 金

3,744,000

○河川敷農耕地利用料収入

831,316

○農業者 金業務委 金収入

763,300

第「0款 諸収入 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越

源充当額

金 額

(26)

○江 地域食 供給施設 等使用料収 入

1,904,324

○江 農業総 ン 等使用料収 入

12,352

○ 利用料収入

2,764,201

○ 乗者保険料収入

43,000

○境界標売払収入

28,460

○土地 整理事業清算金徴収金 調定額

2,483,790

収入済額

2,317,120

○緑 募金 家庭募金 緑 事業等交付 金

2,056,000

○妻沼 場納入金収入

77,000

○街路灯電気料 担金収入

1,711,432

○ 職消防団員報償金収入

6,432,000

○図書館刊行図録等売払収入

999,000

○緑 募金緑 事業交付金

500,000

○ 之土地 整理地 遺跡 掘調査 料

35,962,184

○直実 民大学入学金収入

300,000

○ 拠点 推進事業助成金

5,000,000

○大 文 自動販売機手数料収入

94,520

○江 文 会館自動販売機手数料収入

79,500

○江 体育施設自動販売機手数料収入

104,655

○妻沼中央公民館自動販売機手数料収入

258,722

○ 水 料収入

430,624

○ 物産 ン 水 料収入

560,442

○大 ュニ ン 等使用 料収入

7,502

第「0款 諸収入 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越

源充当額

金 額

(27)

○熊谷 ュニ ン 等使用 料収入

9,095

○撤去自転車 売払収入

77,800

○地図売払収入

288,700

○ 民 ャ 入居保証金返済金

911,000

○ 広告掲載料収入

2,320,500

○広告掲載料収入

346,200

○江 庁舎 等使用料収入

34,301

○熊谷 史等売払収入

166,600

○江 文 会館水 料収入

5,329

○ 世代自動車振興 ン 助成金収入

400,000

○埼玉県信用保証協会損失補償金還付金

105,031

○緑 募金 温暖 防 緑 事業交付 金

1,500,000

○消防水利補償料収入

3,976,124

○熊谷管 土木研究会解散清算金

254,848

○後期高齢者 療 療給付費 担金過 度還付金

13,052,039

○高額介護 算 療費収入

3,387,162

○大 広域 圏組 過 度 返納金

18,337,792

○ 売払収入

132,500

○中 的担い手農家育成事業奨励金返還 金収入

815,808

○埼玉県 振興協会 振興事業 助成金

1,500,000

○後期高齢者 療広域連 人間 等 助成事業費収入

8,263,832

○後期高齢者 療広域連 保養施設助成 事業費収入

3,996,000

○あ い !熊谷関連 売払収入

519,500

第「0款 諸収入 金 額

当初予算額 補 予算額 越事業費繰越 源充当額

(28)

○全国 長会個人 金 度運営費

705,719

○地方公務員災害補償基金 担金還付金

981,091

○派遣職員給 費 担金収入

6,075,507

○ニャ 関連 売払収入

248,900

○ 害者 療費国庫 担金過 度 追加 交付金

1,748,647

○ 害者 療費県費 担金過 度 追加 交付金

874,323

○児童扶養手当過払返還金

340,160

○児童手当過払返還金

715,000

○児童扶養手当給付費国庫 担金追加交 付金

875,660

○非被用者小学校修了前特例給付交付金 過 度 追加交付金

166,666

○非被用者小学校修了前特例給付 担金 過 度 追加交付金

194,166

○被用者小学校修了前特例給付交付金過 度 追加交付金

178,333

○被用者小学校修了前特例給付 担金過 度 追加交付金

178,333

○非被用者児童手当交付金過 度 追加 交付金

153,334

○非被用者児童手当 担金過 度 追加 交付金

178,334

○被用者児童手当交付金過 度 追加交 付金

272,000

○被用者児童手当 担金過 度 追加交 付金

34,000

○建設工事請 契約解除 約金

325,500

○埼玉県電子入 共 事業費 担金 水 事業

486,607

○ 他 雑入

6,294,744 21 債

3,687,500,000 669,700,000 0 4,357,200,000 3,222,500,000 3,222,500,000 0 0 1 債

3,687,500,000 669,700,000 0 4,357,200,000 3,222,500,000 3,222,500,000 0 0 1衛生債

10,000,000 0 0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0 0

第「0款 諸収入 第「1款 債 金 額

当初予算額 補 予算額 越事業費繰越 源充当額

(29)

1保健衛生債

10,000,000 10,000,000 10,000,000 0 0○水 事業会計出資債

10,000,000 2農林水産業債

36,600,000 0 0 36,600,000 36,600,000 36,600,000 0 0 1農業債

36,600,000 36,600,000 36,600,000 0 0○農業施設等整備事業債

36,600,000 3土木債

716,800,000 △」16,「00,000 0 400,600,000 392,100,000 392,100,000 0 0

1 路橋 う債

157,300,000 149,800,000 149,800,000 0 0○和 川橋 う等整備事業債

46,300,000

○幹線第 号線 路改良事業債

50,200,000

○東武熊谷線跡地 路改良事業債

31,300,000

○ 号線 路改良事業債

22,000,000 2都 計 債

243,300,000 242,300,000 242,300,000 0 0○第 大通線 路改良事業債

231,000,000

○熊谷太 線整備事業債

11,300,000 4消防債

252,100,000 △1」」,「00,000 0 118,900,000 118,900,000 118,900,000 0 0

1消防債

118,900,000 118,900,000 118,900,000 0 0○消防施設整備事業債

118,900,000 5教育債

72,000,000 1,119,100,000 0 1,191,100,000 64,900,000 64,900,000 0 0 1施設整備債

1,191,100,000 64,900,000 64,900,000 0 0○学校施設整備事業債

64,900,000 6臨時 対策債

2,600,000,000 0 0 2,600,000,000 2,600,000,000 2,600,000,000 0 0 1臨時 対策債

2,600,000,000 2,600,000,000 2,600,000,000 0 0○臨時 対策債

2,600,000,000

57,100,000,000 5,359,507,000 1,211,418,111 63,670,925,111 66,620,964,266 63,161,445,410 208,181,962 3,251,336,894

第「1款 債

歳 入 計

当初予算額 補 予算額 越事業費繰越 源充当額

金 額

参照

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連結会計 △ 6,345 △  2,963 △ 1,310 7,930 724 普 通会計 △ 6,700 △  2,131 △ 3,526 6,334 △ 970. 基礎的財政収支

中学生 高校生 若年者 中高年 高齢者 0~5歳 6~15歳 16~18歳 19~39歳 40~65歳

成 26 年度(2014 年度)後半に開始された「妊産婦・新生児保健ワンストップ・サービスプロジェク ト」を継続するが、この事業が終了する平成 29 年(2017 年)

年度当初、入所利用者 68 名中 43 名が 65 歳以上(全体の 63%)うち 75 歳以上が 17

の 45.3%(156 件)から平成 27 年(2015 年)には 58.0%(205 件)に増加した。マタニティハウ ス利用が開始された 9 月以前と以後とで施設での出産数を比較すると、平成

2018 年、ジョイセフはこれまで以上に SDGs への意識を強く持って活動していく。定款に 定められた 7 つの公益事業すべてが SDGs

 2018年度の実利用者92名 (昨年比+ 7 名) ,男性46%,女 性54%の比率で,年齢は40歳代から100歳代までで,中央 値は79.9歳 (昨年比-2.1歳)

出石成人 出石第2 五色 赤穂 丹南 三木 平均年齢(歳) 43.5 68.3 53.1 48.5 53.4 50.6 最高年齢(歳) 60 88 89 77 87 72 平均障害支援区分 5.5 5.7 5.5 5.2