10315020017 公立保育所維持管理業務 総合計画体系 基本目標 3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 測定年度 2018(H30)年度 15000210 子ども青少年部子育て運営課 施策目標 15.子どもたちが健やかに育つことができるまち 取り組みの方向 50.保護者のさまざまなニーズに応じて、子どもが安心して教育・保育を受けられる環境づくりを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 3.施設維持管理(指定管理除く) 事業期間 0
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 一部委託 委託等の相手方 民間企業 2.達成目標 達成目標 適切な保育が行える良好な保育環境を維持管理する 根拠法令等 児童福祉法 目 的 公立保育所施設及び小規模保育施設を適切に維持管理、環境整備を行うことにより、保育する乳幼児の保育の場の 安全、衛生面の確保を図る。 活動の概要 ・各保育所に用務員を配置し日常の清掃等を行う。 ・警備委託をはじめ、施設にある設備等の維持管理、点検等を専門業者により行う。 実績 12 14 3.指標推移 指標の名称 公立保育所及び小規模保育施設数 指標の説明 清潔・快適な保育環境を提供できた公立保育所及び小規模保育施設数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 18 単位 箇所 目標(予測) 12 14 18 1718.26 19.04 19.28 正職員数 12.80 13.20 12.70 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 5.46 5.84 6.58 再任用職員数 1.00 1.00 1.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 115,807 119,131 118,552 正職員人件費(換算額) 102,746 103,937 100,978 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 4.46 4.84 5.58 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 13,061 15,194 17,574 再任用職員人件費(換算額) 4,469 4,444 4,922 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 79,150 84,904 88,795 ■事務事業の総計(千円) 194,957 204,035 207,347 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 8,592 10,750 12,652 国庫支出金 0 930 705 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 194,957 203,105 206,642 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 警備委託をはじめ、施設にある設備等の維持管理、点検等など専門性の高い業務については、外部委託により実施 することで、適切な施設の維持管理を実施した。地震や台風による被害状況について、速やかに被害状況の確認を行 い、適切な対応を行った。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 保育環境・衛生環境の効率的かつ効果的な維持管理を継続する。災害時には被害状況の確認を速やかに行い、適 切な対応を行っていく。 また、技能労務職のあり方、技能労務職員等の配置基準の見直しの検討を進め、事業費削減への取り組みを進めて いく。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 100.00% 100%以上 : 高い
10315020018 公立保育所管理運営事業 総合計画体系 基本目標 3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 測定年度 2018(H30)年度 15000210 子ども青少年部子育て運営課 施策目標 15.子どもたちが健やかに育つことができるまち 取り組みの方向 50.保護者のさまざまなニーズに応じて、子どもが安心して教育・保育を受けられる環境づくりを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 4.施設等運営(指定管理除く) 事業期間 0
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 一部委託 委託等の相手方 民間企業 2.達成目標 達成目標 保育を必要とする乳児、幼児及び児童を円滑に保育できるよう適切に管理運営する。 根拠法令等 児童福祉法 目 的 保育を必要とする乳児、幼児を円滑に保育できるよう適切に管理運営する。 活動の概要 公立保育所及び小規模保育施設(以下、「保育所」という。)における適切な保育を実施する。 平成30年10月に1園、及び平成31年1月に2園の小規模保育施設を開設。 平成30年4月1日現在の入所児童数は1,279人。平成30年度において、乳児保育(11園)、延長保育(17園)、障害児 保育(17園)を実施。また、17施設の管理運営を以下の内容等をもって実施。 ・保育所運営に係る人員の配置(特別職非常勤職員の募集、臨時職員の雇用など) ・保育所運営に係る各種業務委託の実施(園外保育に伴うバスの借り上げなど) ・調理業務(入所児への給食の提供)の実施 実績 12 14 3.指標推移 指標の名称 適切に管理運営された保育所数 指標の説明 円滑な保育運営を適切な管理運営のもと実現した保育所数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 18 単位 箇所 目標(予測) 12 14 18 17452.27 481.44 512.88 正職員数 213.00 226.70 227.10 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 96.00 85.00 101.00 非正規職員数(計) 239.27 254.74 285.78 再任用職員数 2.00 3.00 2.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 2,367,077 2,459,345 2,502,227 正職員人件費(換算額) 1,709,751 1,785,036 1,805,672 非常勤職員数 94.00 104.00 117.00 臨時職員数 47.27 62.74 65.78 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 381,024 340,425 407,535 非正規職員人件費(計) 657,326 674,309 696,555 再任用職員人件費(換算額) 8,938 13,332 9,844 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 132,453 154,715 186,999 ■事務事業の総計(千円) 2,499,530 2,614,060 2,689,226 非常勤職員人件費(実額) 144,777 158,892 107,106 臨時職員人件費(実額) 122,587 161,660 172,070 国庫支出金 22,388 41,526 71,764 府支出金 21,102 29,251 41,490 市債 その他 1,568 1,513 2,738 一般財源 2,130,515 2,204,970 2,245,851 0 0 0 受益者負担 323,957 336,800 327,383 事務事業の実績 適正な人員の配置や各種業務委託等を通じて、保育所の適切な管理運営を達成した。また、災害等の緊急時において保育を実施する必要があることから、水やアルファ化米等を備蓄した。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 適切な保育が実施できるよう、適正な人員配置や、効果的な予算執行を図っていく。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 100.00% 100%以上 : 高い
10315020019 公立保育所保育環境整備事業 総合計画体系 基本目標 3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 測定年度 2018(H30)年度 15000210 子ども青少年部子育て運営課 施策目標 15.子どもたちが健やかに育つことができるまち 取り組みの方向 50.保護者のさまざまなニーズに応じて、子どもが安心して教育・保育を受けられる環境づくりを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 5.施設整備・建設 事業期間 2009(H21)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 一部委託 委託等の相手方 民間企業 2.達成目標 達成目標 安全かつ衛生的な保育環境を整備する。 根拠法令等 児童福祉法 目 的 公立保育所等の保育環境整備を図る。 活動の概要 老朽化等により安全性や衛生面において改善が必要となった保育所施設等(設備)について、環境整備を行う。 ・修繕、補修工事の実施(床張替え、洋式トイレへの切り替え、電灯衛生器具の交換等) 実績 12 14 3.指標推移 指標の名称 保育環境を整備した保育所等の施設数 指標の説明 安全かつ衛生的な保育環境を整備した保育所等の施設数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 18 単位 箇所 目標(予測) 12 14 18 170.50 0.30 0.50 正職員数 0.50 0.30 0.50 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 4,014 2,362 3,976 正職員人件費(換算額) 4,014 2,362 3,976 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 130,788 109,088 85,059 ■事務事業の総計(千円) 134,802 111,450 89,035 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 134,802 111,450 89,035 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 老朽化に対応する処置として、屋根や外壁の改修、保育室外等の建具の改修を実施するとともに、地震や台風の災 害に対応する処置として、ブロック塀撤去及びフェンス等の設置や菅原保育所屋根の改修を実施し、園児が安全かつ 衛生的に過ごせるような保育環境整備を実施した。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 今後更なる老朽化に対応するために、適切な修繕、補修工事を実施し、安全かつ衛生的な保育環境維持を努める。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 100.00% 100%以上 : 高い
10315020020 保育士等研修事業 総合計画体系 基本目標 3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 測定年度 2018(H30)年度 15000210 子ども青少年部子育て運営課 施策目標 15.子どもたちが健やかに育つことができるまち 取り組みの方向 50.保護者のさまざまなニーズに応じて、子どもが安心して教育・保育を受けられる環境づくりを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 21.育成 事業期間 2014(H26)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 市内の保育所等に勤務している保育士等の資質向上 根拠法令等 児童福祉法第11条 地方自治法施行令第174条の26及び同施行令第174条の49の2 目 的 市内保育所等の保育担当職員等の専門性を強化し、保育の質の向上を支援するため。 活動の概要 中核市移行に伴い、以下の3種の研修について、市で実施をしている。 就学前人権研修については、人権が尊重された就学前教育をめざして今日的な課題への対応の在り方について、教 育心理学・障害児教育学の教授による講演の実施。 障害児研修については、障害児保育の実施に必要な知識及び技術について、発達心理学、障害児心理学の教授に よる講演の実施。 認可外保育所研修については、保育従事者の必要な知識及び技術について、虐待対応等について家庭児童相談員 等による講演を実施。 実績 341 334 3.指標推移 指標の名称 研修参加延べ人数 指標の説明 研修に参加した延べ人数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 397 単位 人 目標(予測) 250 270 290 3000.20 0.20 0.20 正職員数 0.20 0.20 0.20 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 1,605 1,575 1,590 正職員人件費(換算額) 1,605 1,575 1,590 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 409 439 422 ■事務事業の総計(千円) 2,014 2,014 2,012 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 204 219 211 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 1,810 1,795 1,801 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 就学前人権研修は91人、障害児研修は114人、保健研修は183人、認可外保育所研修は9人の公私立保育所(園)等の保育士等の参加があった。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 引き続き、研修の開催により保育士等の質の向上に努める。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 198.00% 100%以上 : 高い
10999990046 子育て運営課運営事務 総合計画体系 基本目標 9:施策体系外 測定年度 2018(H30)年度 15000210 子ども青少年部子育て運営課 施策目標 99:施策体系外 取り組みの方向 99:施策体系外 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 24.課運営事務 事業期間 2016(H28)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 内部管理事務 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 適正かつ適切な業務運営に努める 根拠法令等 決裁 目 的 業務執行における必要な事務を行う。 活動の概要 子育て運営課の予算及び決算に関する事務、職員の給与、休暇、人事、服務に関する事務、物品購入、物品管理事 務、文書の収受、発送、管理事務など。 実績 3.指標推移 指標の名称 適切な業務運営達成度 指標の説明 適切な業務運営達成度 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 単位 目標(予測)0.25 1.15 1.10 正職員数 0.25 1.15 1.10 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 2,007 9,055 8,746 正職員人件費(換算額) 2,007 9,055 8,746 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 241 305 365 ■事務事業の総計(千円) 2,248 9,360 9,111 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 2,248 9,360 9,111 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 老朽化に対応する処置として、屋根や外壁の改修、保育室内等の建具の改修を実施し、園児が安全かつ衛生的に過ごせるような保育環境整備を実施した。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 今後更なる老朽化に対応するために、適切な修繕、補修工事を実施し、安全かつ衛生的な保育環境維持を努める。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 100.00% 100%以上 : 高い