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平成 26 年度 福岡県小郡市一般会計補正予算書 ( 第 9 号 )

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(1)

平成26年度

福岡県小郡市一般会計補正予算書

(2)

   平成26年度小郡市一般会計補正予算(第9号)

 平成26年度小郡市一般会計補正予算(第9号)は、次に定めるところによる。

 (歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ57,808千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

 19,625,736千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳

 出予算補正」による。

 (繰越明許費)

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越

 明許費」による。

 (債務負担行為の補正)

第3条 債務負担行為の変更及び追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

 (地方債の補正)

第4条 地方債の変更及び追加は、「第4表 地方債補正」による。

    平成27年3月2日

       小郡市長  平 安 正 知

1

(3)

2

-(歳入)

(単位:千円)

6 地方消費税交付金

665,000

665,000

1 地方消費税交付金

665,000

665,000

13 分担金及び負担金

343,608

△1,293

342,315

2 負担金

338,996

△1,293

337,703

15 国庫支出金

2,862,679

11,019

2,873,698

1 国庫負担金

1,910,991

1,353

1,912,344

2 国庫補助金

938,972

9,666

948,638

16 県支出金

1,545,766

9,827

1,555,593

1 県負担金

751,983

21,055

773,038

2 県補助金

655,195

△11,232

643,963

3 委託金

138,588

138,592

18 寄附金

703

1,000

1,703

1 寄附金

703

1,000

1,703

19 繰入金

350,682

△185,000

165,682

1 基金繰入金

350,682

△185,000

165,682

20 繰越金

473,805

273,819

747,624

1 繰越金

473,805

273,819

747,624

21 諸収入

324,733

3,736

328,469

3 雑入

308,483

3,736

312,219

22 市債

1,868,325

△55,300

1,813,025

1 市債

1,868,325

△55,300

1,813,025

19,567,928

57,808

19,625,736

第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

(4)

(歳出)

(単位:千円)

2 総務費

1,979,736

176,784

2,156,520

1 総務管理費

1,554,818

175,864

1,730,682

5 統計調査費

4,537

920

5,457

3 民生費

7,020,977

67,723

7,088,700

1 社会福祉費

3,484,823

85,172

3,569,995

2 児童福祉費

2,919,310

△17,449

2,901,861

4 衛生費

1,992,198

△69,809

1,922,389

1 保健衛生費

840,756

4,200

844,956

2 清掃費

1,103,843

△73,909

1,029,934

3 上水道費

47,599

△100

47,499

6 農林水産業費

350,919

△36,410

314,509

1 農業費

350,919

△36,410

314,509

7 商工費

131,559

39,953

171,512

1 商工費

131,559

39,953

171,512

8 土木費

2,351,872

△291,069

2,060,803

2 道路橋梁費

1,374,813

△285,051

1,089,762

4 都市計画費

881,668

△6,018

875,650

9 消防費

678,659

△260

678,399

1 消防費

678,659

△260

678,399

10 教育費

2,601,575

170,896

2,772,471

1 教育総務費

217,185

△4,606

212,579

2 小学校費

569,202

198,821

768,023

3 中学校費

236,080

△2,140

233,940

6 社会教育費

811,034

△5,634

805,400

7 保健体育費

607,171

△15,545

591,626

19,567,928

57,808

19,625,736

3

(5)

4

-事   業   名

2 総務費

1 総務管理費

甘木鉄道運営費

3,231 千円

2 総務費

1 総務管理費

社会保障・税番号制度システム整備事業

22,999 千円

2 総務費

1 総務管理費

地方創生先行型交付金事業

47,924 千円

3 民生費

1 社会福祉費

地域消費喚起・生活支援型交付金事業

31,011 千円

3 民生費

2 児童福祉費

私立保育園等施設整備事業

234,198 千円

7 商工費

1 商工費

地域消費喚起・生活支援型交付金事業

58,000 千円

8 土木費

2 道路橋梁費

西福童・二森32号線(端間自歩道橋)整備事業

9,122 千円

8 土木費

2 道路橋梁費

下町・西福童16号線整備事業

56,500 千円

8 土木費

2 道路橋梁費

小郡・西福童3081・3086号線整備事業

4,592 千円

8 土木費

2 道路橋梁費

大板井5064号道路整備事業

23,600 千円

8 土木費

2 道路橋梁費

東野校区道路整備事業

21,945 千円

8 土木費

2 道路橋梁費

西鉄三国が丘駅駅前広場整備事業

17,722 千円

10 教育費

2 小学校費

大原小学校大規模改造事業

224,500 千円

金   額

第2表  繰越明許費

(6)

(変更)

期  間

期  間

庁舎耐震補強事業設計監理委託業務

平成27年度

補正前に同じ

第5次総合振興計画(後期基本計画)策定委託業務

平成27年度

補正前に同じ

農業振興地域整備計画見直し委託業務

平成27年度

補正前に同じ

景観計画策定委託業務

平成27年度から

平成28年度まで

補正前に同じ

小郡中学校大規模改造事業設計監理委託業務

平成27年度

補正前に同じ

中学校空調設置事業設計監理委託業務

平成27年度

補正前に同じ

小郡小学校給食施設整備事業設計監理委託業務

平成27年度

補正前に同じ

庁舎本館耐震補強工事

平成26年度から

平成27年度まで

補正前に同じ

古建築技術者人材育成事業

平成27年度

補正前に同じ

(追加)

事   項

水源開発対策事業大山ダム工事負担金

5,600千円

232,600千円

8,541千円

3,716千円

211,900千円

8,417千円

限  度  額

期       間

限  度  額

平成27年度から平成47年度

299,439千円

6,061千円

7,250千円

4,200千円

5,000千円

3,840千円

3,490千円

6,798千円

第3表 債務負担行為補正

3,888千円

3,532千円

4,644千円

8,039千円

2,629千円

事    項

補   正   前

補   正   後

限  度  額

5

(7)

6

-(変更)

(単位:千円)

限 度 額

起債の方法

利 率

償還の方法

限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法

総務債

証書借入

4.0%以内

補正前に

補正前に 補正前に

緊急防災・減災事業債

43,900

又は

35,300 同じ

同じ

同じ

庁舎等整備事業債

24,500

証券発行

0

衛生債

上水道一般会計出資債

5,400

5,300

農林水産業債

公共事業等債

33,600

31,800

土木債

地方道路等整備事業債

35,800

25,000

地域活性化事業債

77,700

15,900

公共事業等債

301,800

191,100

消防債

防災対策事業債

32,300

0

緊急防災・減災事業債

137,700

180,500

教育債

小学校校舎大規模改造事業債

145,800

296,900

地域活性化事業債

78,200

76,400

(追加)

限 度 額

起債の方法

総務債

地域鉄道対策事業債

3,200

証書借入

又は

証券発行

補    正    後

第4表 地方債補正

4.0%以内

 政府資金について

は、その融資条件に

より、銀行その他の

場合には、その債権

者と協定するところ

による。

 ただし、市財政の

都合により、据置期

間及び償還期限を短

縮し、若しくは繰上

償還又は低利に借換

することができる。

(ただし、利率見直し方式で借り入れる

資金について、利率の見直しを行った

後においては、当該見直し後の利率)

 政府資金については、その融資条件により、銀行

その他の場合には、その債権者と協定するところに

よる。

 ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還

期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換

することができる。

(ただし、利率

見直し方式で

借り入れる資

金について、

利率の見直し

を行った後に

おいては、当

該見直し後の

利率)

起 債 の 目 的

補    正    前

起 債 の 目 的

利  率

償 還 の 方 法

(単位:千円)

(8)

1.総括

(歳入)

(単位:千円)

6 地方消費税交付金

665,000

665,000

13 分担金及び負担金

343,608

△1,293

342,315

15 国庫支出金

2,862,679

11,019

2,873,698

16 県支出金

1,545,766

9,827

1,555,593

18 寄附金

703

1,000

1,703

19 繰入金

350,682

△185,000

165,682

20 繰越金

473,805

273,819

747,624

21 諸収入

324,733

3,736

328,469

22 市債

1,868,325

△55,300

1,813,025

19,567,928

57,808

19,625,736

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

7

(9)

8

-(歳出)

(単位:千円)

2 総務費

1,979,736

176,784

2,156,520

71,848

△29,900

7

134,829

3 民生費

7,020,977

67,723

7,088,700

24,195

0

△1,293

44,821

4 衛生費

1,992,198

△69,809

1,922,389

0

△100

0

△69,709

6 農林水産業費

350,919

△36,410

314,509

△26,220

△1,800

△109

△8,281

7 商工費

131,559

39,953

171,512

44,367

0

0

△4,414

8 土木費

2,351,872

△291,069

2,060,803

△146,159

△183,300

△6

38,396

9 消防費

678,659

△260

678,399

0

10,500

0

△10,760

10 教育費

2,601,575

170,896

2,772,471

52,815

149,300

△21,395

△9,824

19,567,928

57,808

19,625,736

20,846

△55,300

△22,796

115,058

補 正 前 の 額

一 般 財 源

国 県 支 出 金

(10)
(11)

2.歳入

第 6 款 地方消費税交付金 第 1 項 地方消費税交付金 (単位 : 千円) 節 目 1 地方消費税交付金 665,000 0 665,000 1 地方消費税交付金 0 〔財政課〕 ○地方消費税交付金 △ 215,000 ○社会保障財源交付金 215,000 計 665,000 0 665,000 第 13 款 分担金及び負担金 第 2 項 負担金 (単位 : 千円) 節 目 1 民生費負担金 338,996 △ 1,293 337,703 2 児童福祉費負担金 △ 1,293 〔子育て支援課〕 ○私立保育所入所保護者負担金 △ 1,293 計 338,996 △ 1,293 337,703 第 15 款 国庫支出金 第 1 項 国庫負担金 (単位 : 千円) 節 目 1 民生費国庫負担金 1,910,658 1,353 1,912,011 2 保険基盤安定負担 2,669 〔国保年金課〕 金 ○保険基盤安定負担金【保険者支援分】 2,669 4 児童福祉費負担金 △ 1,316 〔子育て支援課〕 ○私立保育所運営費負担金 △ 1,316 計 1,910,991 1,353 1,912,344 第 15 款 国庫支出金 第 2 項 国庫補助金 (単位 : 千円) 節 目 1 民生費国庫補助金 333,792 △ 18,907 314,885 3 児童福祉費補助金 △ 1,507 〔子育て支援課〕 ○保育緊急確保事業費補助金 △ 1,507 4 老人福祉費補助金 △ 17,400 〔介護保険課〕 ○地域介護・福祉空間整備推進交付金 △ 17,400 補 正 前 の 額 補 正 額 計 区 分 金 額 説 明 区 分 金 額 説 明 補 正 前 の 額 補 正 額 計 区 分 金 額 説 明 補 正 前 の 額 補 正 額 計 区 分 金 額 説 明 補 正 前 の 額 補 正 額 計

9

(12)

10

-第 15 款 国庫支出金 第 2 項 国庫補助金 (単位 : 千円) 節 目 3 土木費国庫補助金 413,327 △ 144,711 268,616 1 道路橋梁費補助金 △ 144,711 〔道路建設課〕 ○社会資本整備総合交付金(地活交付金) △ 110,739 〔建設管理課〕 ○社会資本整備総合交付金(道路拡幅事業分) △ 20,350 〔まちづくり推進課〕 ○社会資本整備総合交付金(道路事業分) △ 13,622 4 教育費国庫補助金 93,882 51,016 144,898 1 小学校費補助金 51,016 〔教務課〕 ○学校施設環境改善交付金 51,016 5 農林水産業費国庫 45,000 △ 23,700 21,300 1 農業基盤整備促進 △ 23,700 〔農業振興課〕 補助金 事業費補助金 ○農業基盤整備促進事業費補助金 △ 23,700 6 商工費国庫補助金 13,750 △ 9,600 4,150 1 商工費国庫補助金 △ 9,600 〔商工・企業立地課〕 ○社会資本整備総合交付金(効果促進事業分) △ 9,600 7 総務費国庫補助金 30,137 155,568 185,705 1 総務管理費補助金 155,568 〔企画課〕 ○社会保障・税番号制度システム整備費補助金 △ 5,993 ○地域住民生活等緊急支援交付金 129,039 〔財政課〕 ○がんばる地域交付金 32,522 計 938,972 9,666 948,638 第 16 款 県支出金 第 1 項 県負担金 (単位 : 千円) 節 目 1 民生費県負担金 751,589 21,055 772,644 2 保険基盤安定負担 21,713 〔国保年金課〕 金 ○保険基盤安定負担金【保険料(税)軽減分】 20,379 ○保険基盤安定負担金【保険者支援分】 1,334 3 児童福祉費負担金 △ 658 〔子育て支援課〕 ○私立保育所運営費負担金 △ 658 計 751,983 21,055 773,038 説 明 補 正 前 の 額 補 正 額 計 区 分 金 額 説 明 補 正 前 の 額 補 正 額 計 区 分 金 額

(13)

第 16 款 県支出金 第 2 項 県補助金 (単位 : 千円) 節 目 1 総務費県補助金 9,528 876 10,404 3 総務管理費補助金 876 〔商工・企業立地課〕 ○生活交通確保対策補助金 876 2 民生費県補助金 465,124 △ 7,986 457,138 3 児童福祉費補助金 △ 7,986 〔子育て支援課〕 ○保育対策等促進事業費補助金 △ 8,667 ○子育て応援基金事業補助金 1,434 ○保育緊急確保事業費補助金 △ 753 5 農林水産業費県補 66,523 △ 2,520 64,003 1 農業費補助金 △ 2,520 〔農業振興課〕 助金 ○人・農地問題解決推進事業費補助金 △ 620 ○農地集積協力金交付事業費補助金 △ 1,500 ○農業経営法人化等支援事業費補助金 △ 400 6 教育費県補助金 22,363 △ 479 21,884 2 社会教育費補助金 △ 479 〔文化財課〕 ○福岡県緊急雇用創出事業補助金 △ 129 〔図書館〕 ○個性ある地域づくり推進事業補助金 △ 350 8 商工費県補助金 6,722 325 7,047 1 商工費補助金 325 〔商工・企業立地課〕 ○地方消費者行政活性化交付金 325 9 土木費県補助金 3,036 △ 1,448 1,588 1 都市計画費補助金 △ 1,448 〔都市計画課〕 ○個性ある地域づくり推進事業費補助金 △ 1,448 計 655,195 △ 11,232 643,963 第 16 款 県支出金 第 3 項 委託金 (単位 : 千円) 節 目 4 教育費委託金 20,093 △ 916 19,177 2 社会教育費委託金 △ 916 〔文化財課〕 ○文化財発掘調査委託金 △ 916 5 農林水産業費委託 1,000 920 1,920 1 農業費委託金 920 〔農業振興課〕 金 ○農林業センサス事業委託金 920 計 138,588 4 138,592 説 明 補 正 前 の 額 補 正 額 計 区 分 金 額 説 明 補 正 前 の 額 補 正 額 計 区 分 金 額

11

(14)

12

-第 18 款 寄附金 第 1 項 寄附金 (単位 : 千円) 節 目 2 教育費寄附金 2 1,000 1,002 1 図書館費寄附金 500 〔図書館〕 ○図書購入費指定寄附金 200 ○図書館備品購入費指定寄附金 300 7 文化事業指定寄付 500 〔生涯学習課〕 金 ○文化事業指定寄付金 500 計 703 1,000 1,703 第 19 款 繰入金 第 1 項 基金繰入金 (単位 : 千円) 節 目 1 財政調整基金繰入 185,000 △ 185,000 0 1 財政調整基金繰入 △ 185,000 〔財政課〕 金 金 ○財政調整基金繰入金 △ 185,000 計 350,682 △ 185,000 165,682 第 20 款 繰越金 第 1 項 繰越金 (単位 : 千円) 節 目 1 繰越金 473,805 273,819 747,624 1 繰越金 273,819 〔財政課〕 ○繰越金 273,819 計 473,805 273,819 747,624 第 21 款 諸収入 第 3 項 雑入 (単位 : 千円) 節 目 1 雑入 307,885 3,736 311,621 2 雑入 3,736 〔人事秘書課〕 ○雇用保険個人負担金 7 ○派遣職員負担金 15,163 説 明 補 正 前 の 額 補 正 額 計 区 分 金 額 説 明 補 正 前 の 額 補 正 額 計 区 分 金 額 説 明 補 正 前 の 額 補 正 額 計 区 分 金 額 説 明 補 正 前 の 額 補 正 額 計 区 分 金 額

(15)

第 21 款 諸収入 第 3 項 雑入 (単位 : 千円) 節 目 〔財政課〕 ○市町村振興宝くじ交付金 9,233 〔農業振興課〕 ○県営両筑二期事業地元負担金 △ 109 〔都市計画課〕 ○損害金 1,843 〔文化財課〕 ○雇用保険個人負担金 △ 18 ○小郡市伝統文化活性化実行委員会補助金 △ 2,383 〔スポーツ振興課〕 ○スポーツ振興くじ助成金 △ 20,000 計 308,483 3,736 312,219 第 22 款 市債 第 1 項 市債 (単位 : 千円) 節 目 1 総務債 1,012,125 △ 29,900 982,225 1 総務債 △ 29,900 〔企画課〕 ○地域鉄道対策事業債 3,200 〔財政課〕 ○緊急防災・減災事業債 △ 8,600 ○庁舎等整備事業債 △ 24,500 2 衛生債 5,400 △ 100 5,300 1 保健衛生債 △ 100 〔生活環境課〕 ○上水道一般会計出資債 △ 100 3 農林水産業債 33,600 △ 1,800 31,800 1 農業債 △ 1,800 〔農業振興課〕 ○公共事業等債 △ 1,800 説 明 補 正 前 の 額 補 正 額 計 区 分 金 額 補 正 前 の 額 補 正 額 計 区 分 金 額 説 明

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-第 22 款 市債 第 1 項 市債 (単位 : 千円) 節 目 4 土木債 422,800 △ 183,300 239,500 1 道路橋梁債 △ 183,300 〔道路建設課〕 ○公共事業等債 △ 81,700 〔建設管理課〕 ○地方道路等整備事業債 △ 10,800 ○公共事業等債 △ 15,900 〔まちづくり推進課〕 ○地域活性化事業債 △ 61,800 ○公共事業等債 △ 13,100 5 消防債 170,000 10,500 180,500 1 消防債 10,500 〔協働推進課〕 ○防災対策事業債 △ 32,300 ○緊急防災・減災事業債 42,800 6 教育債 224,000 149,300 373,300 1 小学校債 151,100 〔教務課〕 ○小学校校舎大規模改造事業債 151,100 2 社会教育債 △ 1,800 〔文化財課〕 ○地域活性化事業債 △ 1,800 計 1,868,325 △ 55,300 1,813,025 説 明 補 正 前 の 額 補 正 額 計 区 分 金 額

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3.歳出

第 2 款 総務費 第 1 項 総務管理費 (単位 : 千円) 節 目 1 一般管理費 962,037 3,889 965,926 3,889 19 負担金、補 3,889 〔人事秘書課〕 助及び交付 金 ◆一般職人件費 3,889 ○負担金、補助及び交付金 3,889退職手当組合特別負担金 3,889 5 財産管理費 186,994 △8,188 178,806 29,328 △33,100 △4,416 13 委託料 △5,128 〔財政課〕 (内訳) 15 工事請負費 △3,060 国庫支出金 ◆庁舎耐震補強事業 △8,188 29,328 ○委託料 △5,128設計監理業務委託料 △5,128工事請負費 △3,060耐震補強工事 △3,060 6 企画費 57,209 103,231 160,440 876 3,200 99,155 19 負担金、補 3,231 〔企画課〕 (内訳) 助及び交付 県支出金 金 ◆企画政策費 100,000 876 25 積立金 100,000○積立金 100,000庁舎建設基金積立金 100,000 ◆甘木鉄道運営費 3,231 ○負担金、補助及び交付金 3,231安全輸送設備等整備事業負担金 3,231 7 情報管理費 206,873 △7,992 198,881 △5,993 △1,999 13 委託料 △7,992 〔企画課〕 (内訳) 国庫支出金 ◆社会保障・税番号制度システム整備事業 △7,992 △5,993 ○委託料 △7,992住民基本台帳システム改修委託料 △1,944税システム改修委託料 △1,453生活保護システム改修委託料 △286障害者福祉システム改修委託料 △1,611児童福祉システム改修委託料 △716国民年金システム改修委託料 △55国民健康保険システム改修委託料 △716介護保険システム改修委託料 △891健康管理システム改修委託料 △320 区 分 金 額 説 明 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 補正前の額 補 正 額 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源

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-第 2 款 総務費 第 1 項 総務管理費 (単位 : 千円) 節 目 13 地域住民生 0 47,924 47,924 46,717 7 1,200 4 共済費 259 〔人事秘書課〕 活等緊急支 (内訳) (内訳) 7 賃金 1,385 援費 国庫支出金 諸収入 8 報償費 420 ◆地方創生先行型交付金事業 259 46,717 7 9 旅費 208○共済費 259 11 需用費 1,879 ・社会保険料 240 13 委託料 24,861 ・雇用保険料 19 14 使用料及び 180 賃借料 〔企画課〕 15 工事請負費 2,427 18 備品購入費 8,055 ◆地方創生先行型交付金事業 9,748 19 負担金、補 8,250○賃金 1,385 助及び交付 ・臨時職員(長期) 1,385 金 ○報償費 420有識者会議委員謝金 420旅費 208費用弁償 21普通旅費 10特別旅費 177需用費 355消耗品費 355委託料 5,100地方版総合戦略策定委託料 5,100使用料及び賃借料 180パソコンリース料 180負担金、補助及び交付金 2,100地域活性化イベント事業補助金 2,100 〔商工・企業立地課〕 ◆地方創生先行型交付金事業 24,995 ○需用費 1,234修繕料 1,234 区 分 金 額 説 明 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 補正前の額 補 正 額 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源

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第 2 款 総務費 第 1 項 総務管理費 (単位 : 千円) 節 目 ○委託料 19,761観光PR事業委託料 6,174観光情報発信事業委託料 13,587負担金、補助及び交付金 4,000観光イベント事業補助金 4,000 〔教務課〕 ◆地方創生先行型交付金事業 1,500 ○備品購入費 1,200図書備品 200子育て支援備品 1,000負担金、補助及び交付金 300子育て環境整備補助金 300 〔図書館〕 ◆地方創生先行型交付金事業 1,080 ○工事請負費 987授乳室設置工事 987備品購入費 93子育て支援備品 93 〔子育て支援課〕 ◆地方創生先行型交付金事業 10,342 ○需用費 290消耗品費 120印刷製本費 170工事請負費 1,440授乳室設置工事 1,440備品購入費 6,762図書備品 900子育て支援備品 5,862 区 分 金 額 説 明 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 補正前の額 補 正 額 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源

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-第 2 款 総務費 第 1 項 総務管理費 (単位 : 千円) 節 目 ○負担金、補助及び交付金 1,850子育て環境整備補助金 1,050子育て環境施設整備補助金 800 14 土地開発基 0 37,000 37,000 37,000 25 積立金 37,000 〔財政課〕 金費 ◆土地開発基金費 37,000 ○積立金 37,000土地開発基金積立金 37,000 計 1,554,818 175,864 1,730,682 70,928 △29,900 7 134,829 第 2 款 総務費 第 5 項 統計調査費 (単位 : 千円) 節 目 3 農林業セン 1,000 920 1,920 920 0 1 報酬 989 〔農業振興課〕 サス費 (内訳) 11 需用費 △69 県支出金 ◆農林業センサス費 920 920 ○報酬 989調査員等報酬 989需用費 △69消耗品費 △69 計 4,537 920 5,457 920 0 第 3 款 民生費 第 1 項 社会福祉費 (単位 : 千円) 節 目 1 社会福祉総 502,861 69,746 572,607 24,382 45,364 28 繰出金 69,746 〔国保年金課〕 務費 (内訳) 国庫支出金 ◆国民健康保険事業特別会計繰出金 69,746 2,669 ○繰出金 69,746 区 分 金 額 説 明 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 補正前の額 補 正 額 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源 区 分 金 額 説 明 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 補正前の額 補 正 額 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源 区 分 金 額 説 明 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 補正前の額 補 正 額 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源

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第 3 款 民生費 第 1 項 社会福祉費 (単位 : 千円) 節 目 県支出金 ・国民健康保険事業特別会計繰出金 37,236 21,713 ・国保特別会計保険基盤安定繰出金【保険料(税)軽 減分】 27,173 ・国保特別会計保険基盤安定繰出金【保険者支援分】 5,337 4 高齢者福祉 782,254 △15,490 766,764 △17,400 1,910 19 負担金、補 △17,400 〔介護保険課〕 費 (内訳) 助及び交付 国庫支出金 金 ◆高齢者福祉総務費 △17,400 △17,400 28 繰出金 1,910○負担金、補助及び交付金 △17,400地域介護・福祉空間整備推進補助金 △17,400 ◆介護保険事業特別会計繰出金 1,910 ○繰出金 1,910介護保険事業特別会計繰出金 1,910 8 後期高齢者 751,848 △95 751,753 △95 28 繰出金 △95 〔国保年金課〕 医療事業費 ◆後期高齢者医療事業 △95 ○繰出金 △95後期高齢者医療特別会計事務費繰出金 △95 10 地域住民生 0 31,011 31,011 28,680 2,331 7 賃金 428 〔介護保険課〕 活等緊急支 (内訳) 11 需用費 690 援費 国庫支出金 12 役務費 1,063 ◆地域消費喚起・生活支援型交付金事業 14,473 28,680 20 扶助費 28,830○賃金 61臨時職員 61需用費 426消耗品費 126印刷製本費 300役務費 656通信運搬費 656扶助費 13,330高齢者生活支援事業 13,330 補正前の額 補 正 額 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源 区 分 金 額 説 明 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

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-第 3 款 民生費 第 1 項 社会福祉費 (単位 : 千円) 節 目 〔子育て支援課〕 ◆地域消費喚起・生活支援型交付金事業 16,538 ○賃金 367臨時職員 367需用費 264消耗品費 98印刷製本費 166役務費 407通信運搬費 407扶助費 15,500多子世帯支援事業 14,000保育サービス支援事業 1,500 計 3,484,823 85,172 3,569,995 35,662 49,510 第 3 款 民生費 第 2 項 児童福祉費 (単位 : 千円) 節 目 2 児童措置費 2,259,353 △5,483 2,253,870 △2,800 △1,293 △1,390 19 負担金、補 △1,375 〔子育て支援課〕 (内訳) (内訳) 助及び交付 国庫支出金 負担金 金 ◆私立保育園運営費 △4,108 △2,823 △1,293 20 扶助費 △4,108○扶助費 △4,108 県支出金 ・私立保育園運営費 △4,108 23 ◆私立保育園等施設整備事業 △1,375 ○負担金、補助及び交付金 △1,375大原保育園改築工事補助金 1,426認可外保育施設運営支援事業費補助金 △3,015さくら乳児保育園(仮称)創設工事補助金 214 区 分 金 額 説 明 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 補正前の額 補 正 額 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源 区 分 金 額 説 明 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 補正前の額 補 正 額 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源

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第 3 款 民生費 第 2 項 児童福祉費 (単位 : 千円) 節 目 3 児童福祉施 399,006 △13,000 386,006 △8,667 △4,333 19 負担金、補 △13,000 〔子育て支援課〕 設費 (内訳) 助及び交付 県支出金 金 ◆延長保育費 △13,000 △8,667 ○負担金、補助及び交付金 △13,000延長保育促進事業補助金 △13,000 4 母子父子福 18,623 1,034 19,657 1,034 23 償還金、利 1,034 〔子育て支援課〕 祉費 子及び割引 料 ◆母子父子福祉費 1,034 ○償還金、利子及び割引料 1,034国庫負担金返還金 344県費負担金返還金 172県費補助金返還金 518 計 2,919,310 △17,449 2,901,861 △11,467 △1,293 △4,689 第 4 款 衛生費 第 1 項 保健衛生費 (単位 : 千円) 節 目 4 総合保健福 177,342 4,200 181,542 4,200 11 需用費 4,200 〔健康課〕 祉センター 費 ◆総合保健福祉センター管理費 4,200 ○需用費 4,200光熱水費 4,200 計 840,756 4,200 844,956 4,200 区 分 金 額 説 明 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 補正前の額 補 正 額 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源 区 分 金 額 説 明 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 補正前の額 補 正 額 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源

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-第 4 款 衛生費 第 2 項 清掃費 (単位 : 千円) 節 目 2 じん芥処理 1,012,298 △73,909 938,389 △73,909 19 負担金、補 △73,909 〔生活環境課〕 費 助及び交付 金 ◆廃棄物処理施設管理運営費 △73,909 ○負担金、補助及び交付金 △73,909筑紫野・小郡・基山清掃施設組合負担金△73,909 計 1,103,843 △73,909 1,029,934 △73,909 第 4 款 衛生費 第 3 項 上水道費 (単位 : 千円) 節 目 1 上水道施設 47,599 △100 47,499 △100 0 24 投資及び出 △100 〔生活環境課〕 整備費 資金 ◆上水道施設整備事業 △100 ○投資及び出資金 △100福岡県南広域水道企業団出資金 △100 計 47,599 △100 47,499 △100 0 第 6 款 農林水産業費 第 1 項 農業費 (単位 : 千円) 節 目 3 農業振興費 88,394 △2,520 85,874 △2,520 0 7 賃金 △366 〔農業振興課〕 (内訳) 11 需用費 △173 県支出金 12 役務費 △81 ◆人・農地問題解決推進事業 △1,020 △2,520 19 負担金、補 △1,900○賃金 △366 助及び交付 ・臨時職員 △366 金 ○需用費 △173消耗品費 △63印刷製本費 △110役務費 △81通信運搬費 △81 区 分 金 額 説 明 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 補正前の額 補 正 額 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源 区 分 金 額 説 明 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 補正前の額 補 正 額 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源 区 分 金 額 説 明 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 補正前の額 補 正 額 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源

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第 6 款 農林水産業費 第 1 項 農業費 (単位 : 千円) 節 目 ○負担金、補助及び交付金 △400農業経営法人化等支援事業費補助金 △400 ◆担い手への農地集積推進事業 △1,500 ○負担金、補助及び交付金 △1,500農地集積協力金交付事業費補助金 △1,500 5 農地費 134,424 △33,890 100,534 △23,700 △1,800 △109 △8,281 19 負担金、補 △33,890 〔農業振興課〕 (内訳) (内訳) 助及び交付 国庫支出金 諸収入 金 ◆農地費一般事業 △26,997 △23,700 △109 ○負担金、補助及び交付金 △26,997県営両筑二期事業負担金 △1,090農地・水保全管理支払交付金事業負担金 △1,579稲吉地区河川応急対策事業負担金 △696土地改良事業土改連負担金(特別賦課金) 68農業基盤整備促進事業費補助金 △23,700 ◆ため池等整備事業 △6,893 ○負担金、補助及び交付金 △6,893県営ため池等整備事業負担金 △6,893 計 350,919 △36,410 314,509 △26,220 △1,800 △109 △8,281 第 7 款 商工費 第 1 項 商工費 (単位 : 千円) 節 目 3 企業誘致推 8,207 △593 7,614 △593 28 繰出金 △593 〔商工・企業立地課〕 進費 ◆工業団地整備事業特別会計繰出金 △593 ○繰出金 △593工業団地整備事業特別会計繰出金 △593 区 分 金 額 説 明 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 補正前の額 補 正 額 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源 区 分 金 額 説 明 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 補正前の額 補 正 額 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源

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-第 7 款 商工費 第 1 項 商工費 (単位 : 千円) 節 目 4 観光費 39,190 △17,454 21,736 △9,600 △7,854 15 工事請負費 △17,454 〔商工・企業立地課〕 (内訳) 国庫支出金 ◆公共サイン整備事業 △17,454 △9,600 ○工事請負費 △17,454公共サイン設置工事 △17,454 5 消費生活費 2,905 0 2,905 325 △325 (内訳) 県支出金 325 6 地域住民生 0 58,000 58,000 53,642 4,358 19 負担金、補 58,000 〔商工・企業立地課〕 活等緊急支 (内訳) 助及び交付 援費 国庫支出金 金 ◆地域消費喚起・生活支援型交付金事業 58,000 53,642 ○負担金、補助及び交付金 58,000地域商品券発行事業補助金 57,250地域商品券発行事業事務費補助金 750 計 131,559 39,953 171,512 44,367 △4,414 第 8 款 土木費 第 2 項 道路橋梁費 (単位 : 千円) 節 目 3 道路新設改 1,075,292 △285,051 790,241 △144,711 △183,300 △6 42,966 4 共済費 △221 〔道路建設課〕 良費 (内訳) (内訳) 7 賃金 △2,420 国庫支出金 諸収入 11 需用費 △677 ◆西福童・二森32号線(端間自歩道橋)整備事業【社 △144,711 △6 12 役務費 △1,009 会交付金】 △2,000 13 委託料 △1,391○工事請負費 △2,000 14 使用料及び △869 ・本工事 △2,000 賃借料 区 分 金 額 説 明 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 補正前の額 補 正 額 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源 区 分 金 額 説 明 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 補正前の額 補 正 額 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源

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第 8 款 土木費 第 2 項 道路橋梁費 (単位 : 千円) 節 目 15 工事請負費 △128,109 ◆下町・西福童16号線整備事業【社会交付金】 17 公有財産購 △70,355 △112,000 入費 ○公有財産購入費 △47,000 22 補償、補填 △80,000 ・用地買収費 △47,000 及び賠償金 ○補償、補填及び賠償金 △65,000物件等移転補償費 △65,000 ◆三国が丘駅エレベーター設置事業 △11,501 ○委託料 △681測量業務委託料 △34設計監理業務委託料 △647工事請負費 △10,709本工事 △10,709公有財産購入費 △111用地買収費 △111 〔まちづくり推進課〕 ◆宝珠川左岸堤防道路整備事業【地活】 △10,400 ○工事請負費 △10,400市道改良工事 △10,400 ◆小郡・西福童3081・3086号線整備事業【地活 】 △67,000 ○工事請負費 △67,000市道改良工事 △67,000 区 分 金 額 説 明 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 補正前の額 補 正 額 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源

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-第 8 款 土木費 第 2 項 道路橋梁費 (単位 : 千円) 節 目 〔文化財課〕 ◆小郡・西福童3081・3086号線整備事業【地活 】 △4,906 ○共済費 △221社会保険料 △195労災保険料 △8雇用保険料 △18賃金 △2,420調査補助員 △882発掘作業員 △1,098整理作業員 △440需用費 △677消耗品費 △191燃料費 △6印刷製本費 △480役務費 △9し尿汲取り料 △9委託料 △710測量調査等委託料 △650写真撮影委託料 △60使用料及び賃借料 △869機材借上料 △869 〔まちづくり推進課〕 ◆端間駅周辺地区 地区(西部)計画整備事業 △28,244 ○役務費 △1,000手数料 △1,000公有財産購入費 △17,244用地買収費 △17,244補償、補填及び賠償金 △10,000物件等移転補償費 △10,000 区 分 金 額 説 明 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 補正前の額 補 正 額 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源

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第 8 款 土木費 第 2 項 道路橋梁費 (単位 : 千円) 節 目 〔建設管理課〕 ◆大崎・下岩田14号道路整備事業 △37,000 ○工事請負費 △36,000本工事 △36,000補償、補填及び賠償金 △1,000補償費 △1,000 ◆吹上区道路整備事業 △12,000 ○工事請負費 △2,000本工事 △2,000公有財産購入費 △6,000用地買収費 △6,000補償、補填及び賠償金 △4,000物件等移転補償費 △4,000 計 1,374,813 △285,051 1,089,762 △144,711 △183,300 △6 42,966 第 8 款 土木費 第 4 項 都市計画費 (単位 : 千円) 節 目 1 都市計画総 88,621 △4,343 84,278 △1,448 △2,895 13 委託料 △4,343 〔都市計画課〕 務費 (内訳) 県支出金 ◆都市計画総務費 △4,343 △1,448 ○委託料 △4,343景観計画策定業務委託料 △4,343 5 公共下水道 687,037 △1,675 685,362 △1,675 28 繰出金 △1,675 〔下水道課〕 事業費 ◆下水道事業特別会計繰出金 △1,675 ○繰出金 △1,675下水道事業特別会計繰出金 △1,675 計 881,668 △6,018 875,650 △1,448 △4,570 区 分 金 額 説 明 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 補正前の額 補 正 額 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源 区 分 金 額 説 明 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 補正前の額 補 正 額 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源

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-第 9 款 消防費 第 1 項 消防費 (単位 : 千円) 節 目 3 消防施設費 61,533 △260 61,273 10,500 △10,760 13 委託料 △260 〔協働推進課〕 ◆消防施設整備事業 △260 ○委託料 △260設計監理業務委託料 △260 計 678,659 △260 678,399 10,500 △10,760 第 10 款 教育費 第 1 項 教育総務費 (単位 : 千円) 節 目 2 事務局費 180,467 △4,606 175,861 △4,606 7 賃金 △4,606 〔教務課〕 ◆事務局総務費 △4,606 ○賃金 △4,606臨時職員 △4,606 計 217,185 △4,606 212,579 △4,606 第 10 款 教育費 第 2 項 小学校費 (単位 : 千円) 節 目 3 学校建設費 283,286 198,821 482,107 54,210 151,100 △6,489 11 需用費 500 〔教務課〕 (内訳) 13 委託料 △350 国庫支出金 15 工事請負費 196,671 ◆大原小学校大規模改造事業 224,500 54,210 18 備品購入費 2,000○需用費 500消耗品費 500委託料 3,000監理業務委託料 3,000工事請負費 219,000校舎改修工事 219,000 区 分 金 額 説 明 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 補正前の額 補 正 額 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源 区 分 金 額 説 明 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 補正前の額 補 正 額 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源 区 分 金 額 説 明 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 補正前の額 補 正 額 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源

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第 10 款 教育費 第 2 項 小学校費 (単位 : 千円) 節 目 ○備品購入費 2,000大規模改造備品 2,000 ◆小学校空調設置事業 △25,679 ○委託料 △3,350設計監理業務委託料 △3,350工事請負費 △22,329空調設置工事 △22,329 計 569,202 198,821 768,023 54,210 151,100 △6,489 第 10 款 教育費 第 3 項 中学校費 (単位 : 千円) 節 目 3 学校建設費 31,440 △2,140 29,300 △2,140 13 委託料 △2,140 〔教務課〕 ◆中学校空調設置事業 △2,140 ○委託料 △2,140設計監理業務委託料 △2,140 計 236,080 △2,140 233,940 △2,140 第 10 款 教育費 第 6 項 社会教育費 (単位 : 千円) 節 目 4 文化振興費 87,095 500 87,595 500 0 19 負担金、補 500 〔生涯学習課〕 (内訳) 助及び交付 寄附金 金 ◆文化振興費 500 500 ○負担金、補助及び交付金 500小郡音楽祭補助金 500 区 分 金 額 説 明 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 補正前の額 補 正 額 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源 区 分 金 額 説 明 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 補正前の額 補 正 額 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源 区 分 金 額 説 明 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 補正前の額 補 正 額 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源

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-第 10 款 教育費 第 6 項 社会教育費 (単位 : 千円) 節 目 5 図書館費 108,716 △433 108,283 △350 500 △583 13 委託料 △933 〔図書館〕 (内訳) (内訳) 18 備品購入費 500 県支出金 寄附金 ◆図書館管理費 △433 △350 500 ○委託料 △933野田宇太郎文学資料館資料マイクロフィルム化委託 料 △933 ○備品購入費 500図書備品 200一般備品 300 7 文化財調査 37,948 △916 37,032 △916 0 7 賃金 △220 〔文化財課〕 費 (内訳) 11 需用費 △159 県支出金 14 使用料及び △537 ◆緊急調査 △916 △916 賃借料 ○賃金 △220整理作業員 △220需用費 △159印刷製本費 △159使用料及び賃借料 △537機材借上料 △537 9 文化財普及 22,827 △2,679 20,148 △2,395 △284 4 共済費 △180 〔文化財課〕 啓発費 (内訳) 7 賃金 △2,366 諸収入 8 報償費 △16 ◆小郡市内文化遺産再発見事業 △1,251 △2,395 9 旅費 △1○共済費 △158 11 需用費 △116 ・社会保険料 △142労災保険料 △3雇用保険料 △13賃金 △988整理作業員 △988報償費 △16講師謝金 △16旅費 △1費用弁償 △1需用費 △88消耗品費 △60印刷製本費 △28 区 分 金 額 説 明 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 補正前の額 補 正 額 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源

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第 10 款 教育費 第 6 項 社会教育費 (単位 : 千円) 節 目 ◆伝承等文化資源調査活用事業 △1,428 ○共済費 △22労災保険料 △4雇用保険料 △18賃金 △1,378整理作業員 △1,378需用費 △28消耗品費 11印刷製本費 △39 10 文化財活用 100,411 △2,106 98,305 △129 △1,800 △177 13 委託料 △144 〔文化財課〕 事業費 (内訳) 17 公有財産購 △1,962 県支出金 入費 ◆市内古建築整備事業 △1,977 △129 ○委託料 △15不動産鑑定業務委託料 △15公有財産購入費 △1,962用地買収費 △1,962 ◆市内歴史遺産活用事業【緊急雇用事業】 △112 ○委託料 △112市内歴史遺産活用事業委託料 △112 ◆古建築技術者人材育成事業【緊急雇用事業】 △17 ○委託料 △17古建築技術者人材育成委託料 △17 計 811,034 △5,634 805,400 △1,395 △1,800 △1,395 △1,044 区 分 金 額 説 明 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 補正前の額 補 正 額 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源

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-第 10 款 教育費 第 7 項 保健体育費 (単位 : 千円) 節 目 2 体育施設費 261,355 △15,545 245,810 △20,000 4,455 15 工事請負費 △15,545 〔スポーツ振興課〕 (内訳) 諸収入 ◆陸上競技場2種公認改修事業 △15,545 △20,000 ○工事請負費 △15,545陸上競技場改修工事 △15,545 計 607,171 △15,545 591,626 △20,000 4,455 区 分 金 額 説 明 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 補正前の額 補 正 額 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源

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