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平成20年度熊谷市一般会計歳入歳出決算事項別明細書(歳出)

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(1)

1議会費

477, 526, 000 0 0 0 477, 526, 000 454, 843, 340 0 0 22, 682, 660 1議会費

477, 526, 000 0 0 0 477, 526, 000 454, 843, 340 0 0 22, 682, 660 1議会費

477, 526, 000 0 0 0 477, 526, 000 454, 843, 340 0 0 22, 682, 660 ○ 人件費

93, 749, 000 91, 781, 074 0 0 1, 967, 926 2給料

48, 202, 000 48, 020, 790 0 0 181, 210

○ 行政職給

45, 770, 190 ○ 技能労務職給

2, 250, 600 3職員手当

32, 523, 435 30, 736, 719 0 0 1, 786, 716

○ 扶養手当

2, 162, 100

等 ○ 管理職手当

2, 094, 204 ○ 地域手当

3, 136, 611 ○ 住居手当

783, 000 ○ 通勤手当

714, 170 ○ 時間外勤務手当

1, 046, 565 ○ 特殊勤務手当

1, 000 ○ 期末手当

13, 997, 909 ○ 勤勉手当

6, 801, 160 4共済費

13, 023, 565 13, 023, 565 0 0 0

○ 市町村職員共済組合負担金

13, 023, 565 ○ 事務局運営

8, 000, 000 6, 260, 669 0 0 1, 739, 331 経費

7賃金

500, 000 0 0 0 500, 000 8報償費

100, 000 100, 000 0 0 0

○ 講師等謝金

100, 000 9旅費

1, 100, 000 870, 870 0 0 229, 130

○ 一般旅費

870, 870 11需用費

2, 841, 600 2, 522, 789 0 0 318, 811

○ 消耗品費

1, 983, 282 ○ 自動車燃料費

252, 999 ○ 食糧費

198, 083 ○ 自動車修繕料

71, 100 ○ 器具修繕料

6, 300 ○ 施設その他修繕料

11, 025 12役務費

482, 000 414, 585 0 0 67, 415

○ 情報通信費

367, 215 ○ 手数料

47, 370 14使用料及

1, 140, 000 715, 625 0 0 424, 375

○ 自動車その他借上料

び賃借料

73, 700 ○ 事務機器借上料

281, 313 ○ 情報機器借上料

334, 152 ○ テレビ受信料

26, 460 18備品購入

100, 000 4, 400 0 0 95, 600

○ 図書購入費

4, 400 費

第 1款 議会費 第 1項 議会費 当初予算額 補正予算額 繰越事業費

繰越額

及び流用増減

計 事 業 名 逓次繰越

事故繰越し

繰越明許費 節 金 額

(2)

19負担金、

1, 686, 000 1, 582, 000 0 0 104, 000 ○ 負担金

1, 582, 000 補助及び

交付金

27公課費

50, 400 50, 400 0 0 0

○ 自動車重量税

50, 400 ○ 議会運営経

353, 877, 000 335, 007, 493 0 0 18, 869, 507 費

1報酬

196, 224, 000 190, 809, 598 0 0 5, 414, 402

○ 議長報酬

6, 522, 066 ○ 副議長報酬

5, 655, 666 ○ 常任委員会委員長等報酬

26, 441, 866 ○ 議員報酬

152, 190, 000 3職員手当

87, 320, 000 84, 896, 520 0 0 2, 423, 480

○ 議員期末手当

84, 896, 520 等

4共済費

32, 544, 000 31, 653, 000 0 0 891, 000

○ 市議会議員共済会負担金

31, 653, 000 9旅費

15, 000, 000 10, 585, 829 0 0 4, 414, 171

○ 費用弁償

10, 585, 829 10交際費

1, 200, 000 486, 737 0 0 713, 263

○ 議長交際費

486, 737 11需用費

2, 370, 000 1, 989, 387 0 0 380, 613 ○ 印刷費

1, 989, 387 12役務費

183, 000 173, 110 0 0 9, 890 ○ 郵便料

130, 000 ○ 自動車損害保険料

22, 470 ○ 自動車任意保険料

20, 640 13委託料

5, 586, 000 2, 899, 763 0 0 2, 686, 237 ○ 委託料

2, 899, 763 19負担金、

13, 450, 000 11, 513, 549 0 0 1, 936, 451 ○ 交付金

36, 000

補助及び ○ 常任委員会等交付金

交付金

493, 594 ○ 議員団交付金

509, 875 ○ 政務調査費交付金

10, 474, 080 ○ 放映設備等

21, 900, 000 21, 794, 104 0 0 105, 896 整備事業

12役務費

52, 804 52, 804 0 0 0

○ 情報通信費

52, 804 13委託料

4, 006, 800 4, 006, 800 0 0 0 ○ 委託料

4, 006, 800 15工事請負

17, 840, 396 17, 734, 500 0 0 105, 896

○ 改修工事請負費

17, 734, 500 2総務費

6, 681, 414, 000 4, 572, 534, 000 1, 819, 000 6, 711, 10011, 262, 478, 100 7, 603, 114, 749 03, 217, 344, 053 442, 019, 298 1総務管理費

5, 170, 235, 000 4, 556, 786, 000 0 6, 711, 100 9, 733, 732, 100 6, 268, 590, 564 03, 217, 344, 053 247, 797, 483 1一般管理費

3, 608, 993, 000 339, 154, 000 0 5, 706, 351 3, 953, 853, 351 3, 823, 804, 688 0 0 130, 048, 663

第 1款 議会費 第 1項 議会費 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算額 補正予算額 繰越事業費

繰越額

及び流用増減

計 事 業 名 逓次繰越

事故繰越し

繰越明許費 節 金 額

(3)

○ 人件費

3, 329, 986, 251 3, 241, 507, 875 0 0 88, 478, 376

○ 同項内 11目人件費へ予算

流用

225, 653 ○ 同項内 4目人件費へ予算

流用

779, 096 2給料

778, 840, 269 744, 575, 431 0 0 34, 264, 838 ○ 市長給

11, 388, 000 ○ 副市長給

9, 600, 000 ○ 行政職給

708, 764, 131 ○ 技能労務職給

11, 503, 800 ○ 医療職給

3, 319, 500 3職員手当

2, 316, 282, 731 2, 278, 134, 359 0 0 38, 148, 372

○ 扶養手当

23, 767, 600

等 ○ 管理職手当

29, 661, 015 ○ 地域手当

47, 879, 986 ○ 住居手当

10, 063, 500 ○ 通勤手当

9, 818, 110 ○ 時間外勤務手当

21, 056, 450 ○ 特殊勤務手当

729, 000 ○ 期末手当

223, 813, 909 ○ 勤勉手当

107, 437, 232 ○ 退職手当

1, 762, 402, 557 ○ 児童手当

41, 505, 000 4共済費

234, 863, 251 218, 798, 085 0 0 16, 065, 166

○ 市町村職員共済組合負担金

202, 526, 308 ○ 地方公務員災害補償基金負

担金

11, 789, 847 ○ 労災保険料

125, 103 ○ 雇用保険料

73, 345 ○ 健康保険・厚生年金保険料

4, 283, 482 ○ 秘書業務経

7, 748, 000 7, 045, 447 0 0 702, 553 費

9旅費

300, 000 156, 770 0 0 143, 230

○ 一般旅費

156, 770 10交際費

3, 000, 000 2, 646, 250 0 0 353, 750

○ 市長交際費

1, 896, 250 ○ 弔祭料

750, 000 11需用費

1, 570, 000 1, 466, 183 0 0 103, 817

○ 消耗品費

869, 387 ○ 印刷費

46, 357 ○ 自動車燃料費

532, 799 ○ 自動車修繕料

17, 640 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算額 補正予算額 繰越事業費

繰越額

及び流用増減

計 事 業 名 逓次繰越

事故繰越し

繰越明許費 節 金 額

(4)

12役務費

90, 000 61, 450 0 0 28, 550 ○ 広告料

61, 450 14使用料及

246, 000 232, 794 0 0 13, 206 ○ 借上料

25, 200

び賃借料 ○ 事務機器借上料

207, 594 19負担金、

2, 542, 000 2, 482, 000 0 0 60, 000 ○ 負担金

2, 482, 000 補助及び

交付金

○ 庁用物品購

33, 300, 000 26, 898, 210 0 0 6, 401, 790 入等経費

11需用費

30, 900, 000 24, 898, 473 0 0 6, 001, 527

○ 消耗品費

2, 958, 111 ○ 被服費

18, 819, 941 ○ 印刷費

2, 717, 295 ○ 食糧費

303, 586 ○ 器具修繕料

99, 540 12役務費

300, 000 90, 365 0 0 209, 635 ○ 手数料

90, 365 18備品購入

2, 100, 000 1, 909, 372 0 0 190, 628

○ 器具購入費

1, 909, 372 費

○ 庶務業務経

113, 911, 100 89, 844, 943 0 0 24, 066, 157

○ 予備費から予算充用

712, 100 7賃金

1, 500, 000 1, 499, 400 0 0 600

○ 臨時職員賃金

1, 499, 400 8報償費

1, 815, 000 300, 000 0 0 1, 515, 000

○ 弁護士謝金

300, 000 9旅費

95, 000 12, 390 0 0 82, 610

○ 一般旅費

12, 390 11需用費

8, 431, 649 6, 418, 384 0 0 2, 013, 265

○ 消耗品費

2, 896, 153 ○ 自動車燃料費

1, 929, 077 ○ 自動車修繕料

1, 543, 605 ○ 器具修繕料

49, 549 12役務費

68, 642, 000 54, 685, 818 0 0 13, 956, 182 ○ 郵便料

31, 459, 495 ○ 情報通信費

18, 550, 976 ○ 自動車損害保険料

765, 580 ○ 賠償責任保険料

1, 120, 400 ○ 火災保険料

567, 713 ○ 自動車任意保険料

966, 357 ○ 運搬料

1, 219, 390 ○ 手数料

35, 907 13委託料

23, 149, 000 21, 920, 567 0 0 1, 228, 433 ○ 委託料

20, 372, 411 ○ 保守委託料

1, 548, 156 14使用料及

9, 718, 151 4, 466, 084 0 0 5, 252, 067 ○ 使用料

675, 570

び賃借料 ○ 借上料

524, 637 ○ 事務機器借上料

3, 121, 427 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算額 補正予算額 繰越事業費

繰越額

及び流用増減

計 事 業 名 逓次繰越

事故繰越し

繰越明許費 節 金 額

(5)

○ テレビ受信料

144, 450 18備品購入

0 0 0 0 0

19負担金、

202, 000 184, 000 0 0 18, 000 ○ 負担金

184, 000 補助及び

交付金

27公課費

358, 300 358, 300 0 0 0

○ 自動車重量税

358, 300 ○ 人事業務経

64, 131, 865 58, 557, 986 0 0 5, 573, 879

○ 同目内職員退職手当基金積

費 立事業へ予算流用

1, 590, 135 ○ 予備費から予算充用

5, 999, 000 1報酬

2, 980, 000 2, 492, 700 0 0 487, 300

○ 委員等報酬

91, 700 ○ 非常勤嘱託報酬

2, 401, 000 5災害補償

6, 501, 040 6, 501, 040 0 0 0

○ 療養補償費

337, 120

費 ○ 休業補償費

163, 920 ○ 公務災害見舞金

6, 000, 000 7賃金

47, 890, 825 45, 132, 635 0 0 2, 758, 190

○ 臨時職員賃金

45, 132, 635 8報償費

1, 195, 000 695, 000 0 0 500, 000 ○ 謝金

575, 000 ○ 退職慰労金

120, 000 9旅費

810, 000 540, 360 0 0 269, 640

○ 費用弁償

2, 760 ○ 一般旅費

537, 600 11需用費

2, 079, 000 1, 948, 877 0 0 130, 123

○ 消耗品費

1, 750, 818 ○ 印刷費

174, 041 ○ 食糧費

24, 018 12役務費

2, 300, 000 903, 674 0 0 1, 396, 326 ○ 手数料

903, 674 13委託料

183, 000 182, 700 0 0 300

○ 保守委託料

182, 700 14使用料及

158, 000 126, 000 0 0 32, 000 ○ 使用料

126, 000 び賃借料

19負担金、

35, 000 35, 000 0 0 0 ○ 負担金

35, 000 補助及び

交付金

○ 福利厚生業

45, 971, 000 42, 746, 136 0 0 3, 224, 864 務経費

1報酬

2, 100, 000 2, 100, 000 0 0 0

○ 産業医報酬

2, 100, 000 11需用費

664, 168 664, 168 0 0 0

○ 消耗品費

111, 426 ○ 光熱水費

38, 242 ○ 施設その他修繕料

514, 500 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算額 補正予算額 繰越事業費

繰越額

及び流用増減

計 事 業 名 逓次繰越

事故繰越し

繰越明許費 節 金 額

(6)

12役務費

15, 428, 832 12, 265, 507 0 0 3, 163, 325 ○ 手数料

12, 265, 507 13委託料

285, 000 284, 361 0 0 639

○ 除草委託料

284, 361 14使用料及

16, 440, 000 16, 439, 100 0 0 900

○ 土地借上料

16, 416, 000

び賃借料 ○ テレビ受信料

23, 100 19負担金、

11, 053, 000 10, 993, 000 0 0 60, 000 ○ 負担金

1, 993, 000

補助及び ○ 交付金

9, 000, 000 交付金

○ 条例等表彰

1, 873, 000 1, 418, 641 0 0 454, 359 事業

1報酬

149, 000 59, 700 0 0 89, 300

○ 委員等報酬

59, 700 8報償費

33, 000 32, 180 0 0 820 ○ 謝金

32, 180 11需用費

1, 629, 000 1, 291, 361 0 0 337, 639

○ 消耗品費

104, 872 ○ 記念品費

1, 078, 812 ○ 印刷費

107, 677 14使用料及

62, 000 35, 400 0 0 26, 600 ○ 使用料

35, 400 び賃借料

○ 研修業務経

7, 259, 000 6, 448, 163 0 0 810, 837 費

8報償費

1, 743, 680 1, 457, 615 0 0 286, 065

○ 講師等謝金

1, 310, 175 ○ 謝金

147, 440 9旅費

2, 828, 930 2, 828, 930 0 0 0

○ 研修旅費

2, 828, 930 11需用費

517, 390 506, 070 0 0 11, 320

○ 消耗品費

371, 621 ○ 自動車燃料費

55, 126 ○ 食糧費

3, 200 ○ 自動車修繕料

76, 123 13委託料

330, 000 330, 000 0 0 0 ○ 委託料

330, 000 14使用料及

14, 000 3, 500 0 0 10, 500 ○ 使用料

3, 500 び賃借料

19負担金、

1, 816, 000 1, 313, 248 0 0 502, 752 ○ 負担金

15, 000

補助及び ○ 研修等負担金

1, 187, 998

交付金 ○ 補助金

110, 250 27公課費

9, 000 8, 800 0 0 200

○ 自動車重量税

8, 800 ○ 市民生活支

10, 934, 000 10, 598, 305 0 0 335, 695 援事業

1報酬

7, 380, 800 7, 336, 800 0 0 44, 000

○ 事務嘱託報酬

7, 336, 800 8報償費

2, 040, 000 1, 838, 000 0 0 202, 000

○ 講師等謝金

73, 000 ○ 弁護士謝金

1, 645, 000 ○ 税理士謝金

120, 000 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算額 補正予算額 繰越事業費

繰越額

及び流用増減

計 事 業 名 逓次繰越

事故繰越し

繰越明許費 節 金 額

(7)

9旅費

539, 020 536, 820 0 0 2, 200

○ 費用弁償

497, 800 ○ 一般旅費

39, 020 11需用費

387, 180 316, 143 0 0 71, 037

○ 消耗品費

316, 143 12役務費

87, 000 86, 928 0 0 72

○ 情報通信費

86, 928 14使用料及

310, 000 293, 614 0 0 16, 386

○ 事務機器借上料

293, 614 び賃借料

19負担金、

190, 000 190, 000 0 0 0 ○ 負担金

30, 000

補助及び ○ 団体補助金

160, 000 交付金

○ 職員退職手

29, 326, 135 29, 326, 135 0 0 0

○ 同目内人事業務経費から予

当基金積立 算流用

1, 590, 135 事業

25積立金

29, 326, 135 29, 326, 135 0 0 0

○ 基金積立金

29, 326, 135 ○ 公共用地先

56, 413, 000 56, 412, 847 0 0 153 行取得特別

会計繰出事

28繰出金

56, 413, 000 56, 412, 847 0 0 153

○ 特別会計繰出金

56, 412, 847 ○ 総合事務組

253, 000, 000 253, 000, 000 0 0 0 合退職手当

負担金精算

事業

23償還金、

253, 000, 000 253, 000, 000 0 0 0 ○ 精算金

253, 000, 000 利子及び

割引料

2文書広報費

134, 056, 000 △9, 344, 000 0 0 124, 712, 000 117, 190, 375 0 0 7, 521, 625 ○ 広報発行事

83, 542, 000 78, 659, 557 0 0 4, 882, 443 業

8報償費

442, 000 380, 000 0 0 62, 000 ○ 報償金

380, 000 9旅費

30, 000 29, 270 0 0 730

○ 一般旅費

29, 270 11需用費

20, 205, 000 19, 071, 812 0 0 1, 133, 188

○ 消耗品費

397, 975 ○ 印刷費

18, 533, 385 ○ 自動車燃料費

47, 615 ○ 食糧費

25, 562 ○ 自動車修繕料

67, 275 12役務費

4, 000 4, 000 0 0 0

○ 傷害保険料

4, 000 13委託料

61, 385, 000 57, 700, 427 0 0 3, 684, 573 ○ 委託料

57, 700, 427 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算額 補正予算額 繰越事業費

繰越額

及び流用増減

計 事 業 名 逓次繰越

事故繰越し

繰越明許費 節 金 額

(8)

14使用料及

1, 425, 000 1, 423, 248 0 0 1, 752

○ 情報機器借上料

1, 377, 048

び賃借料 ○ テレビ受信料

46, 200 19負担金、

42, 000 42, 000 0 0 0 ○ 負担金

42, 000 補助及び

交付金

27公課費

9, 000 8, 800 0 0 200

○ 自動車重量税

8, 800 ○ テレビ熊谷

5, 000, 000 5, 000, 000 0 0 0 番組放映事

13委託料

5, 000, 000 5, 000, 000 0 0 0 ○ 委託料

5, 000, 000 ○ 文書管理業

27, 766, 000 25, 527, 168 0 0 2, 238, 832 務経費

7賃金

530, 000 529, 510 0 0 490

○ 臨時職員賃金

529, 510 9旅費

3, 000 1, 150 0 0 1, 850

○ 一般旅費

1, 150 11需用費

9, 278, 500 8, 646, 493 0 0 632, 007

○ 消耗品費

8, 474, 124 ○ 自動車燃料費

122, 369 ○ 自動車修繕料

50, 000 12役務費

38, 500 37, 548 0 0 952

○ 情報通信費

6, 048 ○ 手数料

31, 500 13委託料

6, 107, 000 6, 086, 141 0 0 20, 859 ○ 委託料

5, 389, 503 ○ 保守委託料

430, 154 ○ 警備委託料

266, 484 14使用料及

10, 800, 000 9, 405, 414 0 0 1, 394, 586

○ 事務機器借上料

9, 405, 414 び賃借料

18備品購入

1, 000, 000 812, 112 0 0 187, 888

○ 器具購入費

785, 862

費 ○ 図書購入費

26, 250 27公課費

9, 000 8, 800 0 0 200

○ 自動車重量税

8, 800 ○ 非核平和都

920, 000 834, 092 0 0 85, 908 市推進事業

11需用費

82, 858 78, 750 0 0 4, 108

○ 消耗品費

78, 750 12役務費

102, 800 21, 000 0 0 81, 800 ○ 手数料

21, 000 14使用料及

35, 200 35, 200 0 0 0 ○ 入場料

35, 200 び賃借料

25積立金

699, 142 699, 142 0 0 0

○ 基金積立金

699, 142 ○ 情報公開個

1, 019, 000 712, 058 0 0 306, 942 人情報保護

事業

1報酬

381, 000 89, 300 0 0 291, 700

○ 委員等報酬

89, 300 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算額 補正予算額 繰越事業費

繰越額

及び流用増減

計 事 業 名 逓次繰越

事故繰越し

繰越明許費 節 金 額

(9)

9旅費

10, 000 4, 360 0 0 5, 640

○ 一般旅費

4, 360 11需用費

314, 332 305, 230 0 0 9, 102

○ 消耗品費

5, 250 ○ 印刷費

299, 980 13委託料

32, 000 31, 500 0 0 500

○ 保守委託料

31, 500 14使用料及

281, 668 281, 668 0 0 0

○ 事務機器借上料

281, 668 び賃借料

○ 市勢要覧発

0 0 0 0 0

行事業

13委託料

0 0 0 0 0

○ あっぱれ・

3, 465, 000 3, 465, 000 0 0 0 アピール・

FM−NA

CK5番組

放送事業

13委託料

3, 465, 000 3, 465, 000 0 0 0 ○ 委託料

3, 465, 000 ○ あっぱれ・

3, 000, 000 2, 992, 500 0 0 7, 500 アピール・

ホームペー

ジでPR事

13委託料

3, 000, 000 2, 992, 500 0 0 7, 500 ○ 委託料

2, 992, 500 3財政管理費

23, 900, 000 0 0 0 23, 900, 000 22, 697, 351 0 0 1, 202, 649 ○ 財政業務経

16, 250, 000 15, 491, 441 0 0 758, 559 費

9旅費

100, 000 87, 100 0 0 12, 900

○ 一般旅費

87, 100 11需用費

450, 000 375, 436 0 0 74, 564

○ 消耗品費

375, 436 13委託料

1, 800, 000 1, 575, 000 0 0 225, 000

○ プログラム作成委託料

1, 575, 000 14使用料及

900, 000 453, 905 0 0 446, 095

○ 事務機器借上料

453, 905 び賃借料

24投資及び

13, 000, 000 13, 000, 000 0 0 0 ○ 出資金

13, 000, 000 出資金

○ 減債基金積

7, 650, 000 7, 205, 910 0 0 444, 090 立事業

25積立金

7, 650, 000 7, 205, 910 0 0 444, 090

○ 基金積立金

7, 205, 910 4会計管理費

27, 952, 000 0 0 779, 096 28, 731, 096 25, 146, 843 0 0 3, 584, 253 ○ 人件費

1, 006, 096 1, 006, 096 0 0 0

○ 同項内 1目人件費から予

算流用

779, 096 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算額 補正予算額 繰越事業費

繰越額

及び流用増減

計 事 業 名 逓次繰越

事故繰越し

繰越明許費 節 金 額

(10)

4共済費

1, 006, 096 1, 006, 096 0 0 0

○ 雇用保険料

108, 304 ○ 健康保険・厚生年金保険料

897, 792 ○ 会計業務経

27, 725, 000 24, 140, 747 0 0 3, 584, 253 費

1報酬

7, 765, 000 6, 996, 600 0 0 768, 400

○ 事務嘱託報酬

6, 996, 600 7賃金

430, 000 423, 840 0 0 6, 160

○ 臨時職員賃金

423, 840 9旅費

320, 000 256, 950 0 0 63, 050

○ 費用弁償

223, 680 ○ 一般旅費

33, 270 11需用費

14, 255, 000 13, 911, 173 0 0 343, 827

○ 消耗品費

13, 487, 522 ○ 印刷費

401, 751 ○ 食糧費

3, 000 ○ 器具修繕料

18, 900 12役務費

3, 391, 000 1, 117, 569 0 0 2, 273, 431

○ 動産保険料

470, 074 ○ 手数料

647, 495 13委託料

646, 000 586, 530 0 0 59, 470 ○ 委託料

586, 530 14使用料及

356, 000 342, 085 0 0 13, 915 ○ 使用料

126, 000

び賃借料 ○ 事務機器借上料

216, 085 18備品購入

50, 000 0 0 0 50, 000 費

19負担金、

12, 000 6, 000 0 0 6, 000 ○ 負担金

6, 000 補助及び

交付金

24投資及び

500, 000 500, 000 0 0 0

○ 事務取扱資金

500, 000 出資金

5財産管理費

303, 715, 000 △7, 000, 000 0 0 296, 715, 000 268, 351, 797 0 0 28, 363, 203 ○ 人件費

747, 000 735, 223 0 0 11, 777 4共済費

747, 000 735, 223 0 0 11, 777

○ 雇用保険料

80, 565 ○ 健康保険・厚生年金保険料

654, 658 ○ 財産管理業

21, 949, 000 16, 970, 787 0 0 4, 978, 213 務経費

9旅費

40, 000 18, 330 0 0 21, 670

○ 一般旅費

18, 330 11需用費

505, 000 377, 027 0 0 127, 973

○ 消耗品費

93, 512 ○ 自動車燃料費

95, 305 ○ 自動車修繕料

135, 710 ○ 施設その他修繕料

52, 500 12役務費

5, 015, 000 1, 135, 070 0 0 3, 879, 930 ○ 公告料

3, 670 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算額 補正予算額 繰越事業費

繰越額

及び流用増減

計 事 業 名 逓次繰越

事故繰越し

繰越明許費 節 金 額

(11)

○ 手数料

1, 131, 400 13委託料

6, 169, 000 5, 656, 308 0 0 512, 692 ○ 委託料

318, 907 ○ 測量委託料

985, 573 ○ 調査委託料

146, 996 ○ 管理委託料

437, 430 ○ 除草委託料

3, 767, 402 14使用料及

299, 680 299, 680 0 0 0

○ 土地借上料

299, 680 び賃借料

15工事請負

8, 000, 000 7, 581, 000 0 0 419, 000

○ 工事請負費

7, 581, 000 費

16原材料費

15, 320 0 0 0 15, 320 19負担金、

1, 887, 000 1, 885, 772 0 0 1, 228 ○ 負担金

1, 481, 632

補助及び ○ 受益者負担金

404, 140 交付金

27公課費

18, 000 17, 600 0 0 400

○ 自動車重量税

17, 600 ○ 本庁舎維持

185, 692, 000 175, 370, 158 0 0 10, 321, 842 管理経費

1報酬

5, 319, 600 5, 319, 600 0 0 0

○ 事務嘱託報酬

5, 319, 600 9旅費

51, 400 51, 400 0 0 0

○ 費用弁償

51, 400 11需用費

50, 395, 618 50, 340, 783 0 0 54, 835

○ 消耗品費

788, 543 ○ 施設補修費

6, 246, 450 ○ 光熱水費

40, 291, 168 ○ 器具修繕料

101, 598 ○ 施設その他修繕料

2, 913, 024 12役務費

148, 790 148, 790 0 0 0 ○ 手数料

148, 790 13委託料

76, 005, 832 74, 123, 605 0 0 1, 882, 227 ○ 委託料

3, 990, 000 ○ 管理委託料

61, 422, 732 ○ 保守委託料

8, 641, 185 ○ 除草委託料

69, 688 14使用料及

4, 657, 210 4, 614, 480 0 0 42, 730 ○ 使用料

13, 860

び賃借料 ○ 下水道使用料

3, 830, 340 ○ 借上料

770, 280 15工事請負

49, 113, 550 40, 771, 500 0 0 8, 342, 050

○ 改修工事請負費

40, 771, 500 ○ 大里行政セ

17, 435, 000 13, 118, 574 0 0 4, 316, 426 ンター維持

管理経費

第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算額 補正予算額 繰越事業費

繰越額

及び流用増減

計 事 業 名 逓次繰越

事故繰越し

繰越明許費 節 金 額

(12)

11需用費

7, 260, 000 5, 337, 610 0 0 1, 922, 390

○ 消耗品費

202, 068 ○ 光熱水費

4, 695, 246 ○ 施設その他修繕料

440, 296 12役務費

232, 000 231, 340 0 0 660 ○ 手数料

231, 340 13委託料

9, 842, 000 7, 449, 238 0 0 2, 392, 762

○ 管理委託料

6, 542, 784 ○ 保守委託料

530, 166 ○ 清掃委託料

251, 790 ○ 除草委託料

124, 498 14使用料及

101, 000 100, 386 0 0 614 ○ 使用料

55, 656

び賃借料 ○ テレビ受信料

44, 730 ○ 妻沼行政セ

35, 732, 000 29, 943, 843 0 0 5, 788, 157 ンター維持

管理経費

11需用費

11, 775, 000 10, 111, 737 0 0 1, 663, 263

○ 消耗品費

185, 945 ○ 施設補修費

1, 477, 434 ○ 光熱水費

7, 611, 089 ○ 燃料費

22, 740 ○ 器具修繕料

138, 810 ○ 施設その他修繕料

675, 719 12役務費

352, 000 351, 300 0 0 700 ○ 手数料

351, 300 13委託料

23, 274, 000 19, 193, 928 0 0 4, 080, 072

○ 管理委託料

16, 340, 031 ○ 保守委託料

1, 190, 490 ○ 清掃委託料

808, 500 ○ 除草委託料

854, 907 14使用料及

331, 000 286, 878 0 0 44, 122 ○ 使用料

242, 148

び賃借料 ○ テレビ受信料

44, 730 ○ 江南行政セ

34, 960, 000 32, 032, 046 0 0 2, 927, 954 ンター維持

管理経費

11需用費

16, 148, 298 15, 346, 650 0 0 801, 648

○ 消耗品費

249, 369 ○ 施設補修費

2, 574, 600 ○ 光熱水費

10, 740, 532 ○ 燃料費

12, 946 ○ 器具修繕料

32, 955 ○ 施設その他修繕料

1, 736, 248 12役務費

1, 247, 200 1, 247, 100 0 0 100 ○ 手数料

1, 247, 100 13委託料

16, 854, 502 14, 800, 254 0 0 2, 054, 248

○ 管理委託料

4, 525, 500 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算額 補正予算額 繰越事業費

繰越額

及び流用増減

計 事 業 名 逓次繰越

事故繰越し

繰越明許費 節 金 額

(13)

○ 保守委託料

5, 988, 360 ○ 警備委託料

471, 744 ○ 清掃委託料

3, 814, 650 14使用料及

640, 000 638, 042 0 0 1, 958 ○ 使用料

20, 460

び賃借料 ○ 借上料

528, 122 ○ テレビ受信料

89, 460 15工事請負

70, 000 0 0 0 70, 000 費

○ あっぱれ・

200, 000 181, 166 0 0 18, 834 冷ませ・妻

沼行政セン

ター壁面緑

化事業

11需用費

200, 000 181, 166 0 0 18, 834

○ 消耗品費

181, 166 6財政調整基金積

31, 879, 000 904, 668, 000 0 0 936, 547, 000 936, 547, 000 0 0 0

立金 ○ 財政調整基

936, 547, 000 936, 547, 000 0 0 0 金積立事業

25積立金

936, 547, 000 936, 547, 000 0 0 0

○ 基金積立金

936, 547, 000 7企画費

136, 894, 000 3, 236, 546, 000 0 0 3, 373, 440, 000 149, 826, 646 03, 217, 344, 053 6, 269, 301 ○ 政策推進業

10, 896, 000 9, 871, 277 0 0 1, 024, 723 務経費

1報酬

1, 041, 000 386, 800 0 0 654, 200

○ 委員等報酬

386, 800 8報償費

604, 632 293, 158 0 0 311, 474

○ 講師等謝金

218, 658 ○ 謝金

74, 500 9旅費

220, 000 200, 370 0 0 19, 630

○ 一般旅費

200, 370 11需用費

839, 368 820, 594 0 0 18, 774

○ 消耗品費

660, 368 ○ 自動車燃料費

64, 669 ○ 食糧費

9, 680 ○ 自動車修繕料

85, 877 12役務費

1, 260, 000 1, 260, 000 0 0 0

○ 情報通信費

1, 260, 000 19負担金、

6, 893, 000 6, 872, 555 0 0 20, 445 ○ 負担金

6, 872, 555 補助及び

交付金

27公課費

38, 000 37, 800 0 0 200

○ 自動車重量税

37, 800 ○ 政策研究業

230, 000 135, 054 0 0 94, 946 務経費

9旅費

150, 000 65, 700 0 0 84, 300

○ 一般旅費

65, 700 11需用費

80, 000 69, 354 0 0 10, 646

○ 消耗品費

69, 354 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算額 補正予算額 繰越事業費

繰越額

及び流用増減

計 事 業 名 逓次繰越

事故繰越し

繰越明許費 節 金 額

(14)

○ 大里広域市

40, 902, 000 40, 901, 293 0 0 707 町村圏組合

負担事業

19負担金、

40, 902, 000 40, 901, 293 0 0 707

○ 組合負担金

40, 901, 293 補助及び

交付金

○ 公共施設建

1, 209, 000 1, 208, 802 0 0 198 設基金積立

事業

25積立金

1, 209, 000 1, 208, 802 0 0 198

○ 基金積立金

1, 208, 802 ○ 市内循環バ

45, 204, 000 43, 722, 099 0 0 1, 481, 901 ス運行事業

8報償費

112, 000 44, 400 0 0 67, 600 ○ 謝金

44, 400 11需用費

82, 000 79, 800 0 0 2, 200 ○ 印刷費

79, 800 13委託料

8, 000 0 0 0 8, 000 14使用料及

2, 000 2, 000 0 0 0

○ 土地借上料

2, 000 び賃借料

19負担金、

45, 000, 000 43, 595, 899 0 0 1, 404, 101 ○ 補助金

43, 595, 899 補助及び

交付金

○ ハートフル

231, 000 137, 287 0 0 93, 713 ・ミーティ

ング事業

7賃金

29, 000 14, 418 0 0 14, 582

○ 臨時職員賃金

14, 418 8報償費

36, 000 0 0 0 36, 000 11需用費

160, 000 122, 869 0 0 37, 131

○ 消耗品費

4, 549 ○ 食糧費

118, 320 14使用料及

6, 000 0 0 0 6, 000 び賃借料

○ くまがや市

4, 526, 000 4, 524, 031 0 0 1, 969 民まごころ

運動推進事

11需用費

26, 000 24, 031 0 0 1, 969

○ 消耗品費

18, 053 ○ 食糧費

5, 978 19負担金、

4, 500, 000 4, 500, 000 0 0 0

○ 推進奨励金

4, 500, 000 補助及び

交付金

第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算額 補正予算額 繰越事業費

繰越額

及び流用増減

計 事 業 名 逓次繰越

事故繰越し

繰越明許費 節 金 額

(15)

○ くまがや市

587, 349 587, 349 0 0 0

○ 同目内市民活動推進事業か

民まごころ ら予算流用

51, 349 運動推進基

金積立事業

25積立金

587, 349 587, 349 0 0 0

○ 基金積立金

587, 349 ○ 事務管理経

7, 013, 000 6, 157, 070 0 0 855, 930 費

1報酬

6, 060, 585 5, 320, 150 0 0 740, 435

○ 委員等報酬

275, 300 ○ 事務嘱託報酬

5, 044, 850 4共済費

669, 965 669, 965 0 0 0

○ 雇用保険料

71, 843 ○ 健康保険・厚生年金保険料

598, 122 9旅費

255, 620 147, 600 0 0 108, 020

○ 費用弁償

136, 980 ○ 一般旅費

10, 620 11需用費

26, 830 19, 355 0 0 7, 475

○ 消耗品費

13, 475 ○ 食糧費

5, 880 ○ 高度情報化

8, 550, 000 8, 419, 533 0 0 130, 467 推進事業

9旅費

50, 000 42, 080 0 0 7, 920

○ 一般旅費

42, 080 13委託料

8, 500, 000 8, 377, 453 0 0 122, 547 ○ 委託料

8, 377, 453 ○ 熊谷新時代

3, 015, 000 2, 808, 242 0 0 206, 758 まちづくり

事業

11需用費

15, 000 8, 242 0 0 6, 758

○ 消耗品費

8, 242 13委託料

3, 000, 000 2, 800, 000 0 0 200, 000 ○ 委託料

2, 800, 000 ○ 市民活動推

5, 155, 651 3, 722, 201 0 0 1, 433, 450

○ 同目内くまがや市民まごこ

進事業 ろ運動推進基金積立事業へ

予算流用

51, 349 8報償費

10, 380 10, 380 0 0 0 ○ 謝金

10, 380 9旅費

26, 360 26, 360 0 0 0

○ 一般旅費

26, 360 11需用費

907, 000 689, 549 0 0 217, 451

○ 消耗品費

528, 905 ○ 自動車燃料費

93, 378 ○ 食糧費

6, 860 ○ 自動車修繕料

60, 406 12役務費

1, 597, 911 1, 050, 160 0 0 547, 751

○ 賠償責任保険料

1, 050, 160 18備品購入

100, 000 90, 090 0 0 9, 910

○ 器具購入費

90, 090 費

第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算額 補正予算額 繰越事業費

繰越額

及び流用増減

計 事 業 名 逓次繰越

事故繰越し

繰越明許費 節 金 額

(16)

19負担金、

2, 500, 000 1, 842, 462 0 0 657, 538 ○ 補助金

1, 842, 462 補助及び

交付金

27公課費

14, 000 13, 200 0 0 800

○ 自動車重量税

13, 200 ○ あっぱれ・

3, 000, 000 2, 994, 843 0 0 5, 157 アピール・

熊谷ブラン

ド創造事業

13委託料

3, 000, 000 2, 994, 843 0 0 5, 157 ○ 委託料

2, 994, 843 ○ 超低床ノン

975, 000 511, 000 0 0 464, 000 ステップバ

ス導入促進

補助事業

19負担金、

975, 000 511, 000 0 0 464, 000 ○ 補助金

511, 000 補助及び

交付金

○ 行政評価事

2, 112, 000 1, 995, 000 0 0 117, 000 業

1報酬

112, 000 0 0 0 112, 000 13委託料

2, 000, 000 1, 995, 000 0 0 5, 000 ○ 委託料

1, 995, 000 ○ あっぱれ・

758, 000 730, 650 0 0 27, 350 アピール・

あつべえう

ちわ事業

8報償費

10, 000 3, 000 0 0 7, 000 ○ 謝金

3, 000 11需用費

700, 000 696, 150 0 0 3, 850 ○ 印刷費

696, 150 13委託料

48, 000 31, 500 0 0 16, 500 ○ 委託料

31, 500 ○ あっぱれ・

1, 200, 000 1, 118, 010 0 0 81, 990 アピール・

あついぞ!

熊谷事業

11需用費

1, 200, 000 1, 118, 010 0 0 81, 990

○ 消耗品費

899, 610 ○ 印刷費

218, 400 ○ あっぱれ・

1, 500, 000 1, 472, 970 0 0 27, 030 冷ませ・市

民活動事業

11需用費

900, 000 872, 970 0 0 27, 030

○ 消耗品費

872, 970 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算額 補正予算額 繰越事業費

繰越額

及び流用増減

計 事 業 名 逓次繰越

事故繰越し

繰越明許費 節 金 額

(17)

19負担金、

600, 000 600, 000 0 0 0 ○ 補助金

600, 000 補助及び

交付金

○ 定額給付金

3, 236, 376, 000 18, 809, 935 03, 217, 344, 053 222, 012 給付事業

3職員手当

3, 708, 737 883, 737 0 2, 825, 000 0

○ 時間外勤務手当

883, 737 等

7賃金

2, 297, 000 55, 900 0 2, 241, 100 0

○ 臨時職員賃金

55, 900 8報償費

680, 000 0 0 680, 000 0 9旅費

27, 000 10, 520 0 16, 480 0

○ 一般旅費

10, 520 11需用費

5, 881, 000 2, 295, 573 0 3, 584, 523 904 ○ 印刷費

2, 283, 477 ○ 食糧費

12, 096 12役務費

78, 646, 614 4, 652, 605 0 73, 891, 950 102, 059 ○ 郵便料

4, 556, 751 ○ 情報通信費

2, 614 ○ 手数料

93, 240 13委託料

15, 543, 649 10, 911, 600 0 4, 513, 000 119, 049 ○ 委託料

516, 600 ○ プログラム作成委託料

10, 395, 000 14使用料及

1, 992, 000 0 0 1, 992, 000 0 び賃借料

19負担金、

3, 127, 600, 000 0 03, 127, 600, 000 0 補助及び

交付金

8公平委員会費

775, 000 0 0 0 775, 000 679, 800 0 0 95, 200 ○ 公平委員会

775, 000 679, 800 0 0 95, 200 業務経費

1報酬

522, 000 522, 000 0 0 0

○ 委員等報酬

522, 000 9旅費

80, 000 36, 800 0 0 43, 200

○ 費用弁償

14, 750 ○ 一般旅費

22, 050 10交際費

30, 000 0 0 0 30, 000 11需用費

3, 000 0 0 0 3, 000 19負担金、

140, 000 121, 000 0 0 19, 000 ○ 負担金

121, 000 補助及び

交付金

9恩給及び退職年

1, 247, 000 0 0 0 1, 247, 000 1, 245, 200 0 0 1, 800

金費 ○ 恩給支給事

1, 247, 000 1, 245, 200 0 0 1, 800 業

第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算額 補正予算額 繰越事業費

繰越額

及び流用増減

計 事 業 名 逓次繰越

事故繰越し

繰越明許費 節 金 額

(18)

6恩給及び

1, 247, 000 1, 245, 200 0 0 1, 800 ○ 退隠料

1, 245, 200 退職年金

10交通安全対策費

27, 376, 000 0 0 0 27, 376, 000 26, 833, 201 0 0 542, 799 ○ 交通安全対

16, 652, 000 16, 275, 397 0 0 376, 603 策業務経費

1報酬

10, 168, 400 10, 168, 400 0 0 0 ○ 報酬

10, 168, 400 8報償費

48, 000 48, 000 0 0 0 ○ 報償金

48, 000 9旅費

120, 000 80, 100 0 0 39, 900

○ 費用弁償

52, 890 ○ 一般旅費

27, 210 11需用費

2, 269, 600 1, 933, 897 0 0 335, 703

○ 消耗品費

929, 928 ○ 被服費

439, 530 ○ 自動車燃料費

193, 098 ○ 食糧費

69, 238 ○ 自動車修繕料

232, 908 ○ 施設その他修繕料

69, 195 12役務費

42, 000 42, 000 0 0 0 ○ 手数料

42, 000 19負担金、

3, 938, 000 3, 937, 500 0 0 500 ○ 負担金

55, 500

補助及び ○ 団体補助金

2, 842, 000

交付金 ○ 交付金

1, 040, 000 27公課費

66, 000 65, 500 0 0 500

○ 自動車重量税

65, 500 ○ 放置自転車

8, 248, 000 8, 201, 286 0 0 46, 714 対策事業

9旅費

10, 000 5, 810 0 0 4, 190

○ 一般旅費

5, 810 11需用費

448, 050 440, 223 0 0 7, 827

○ 消耗品費

195, 994 ○ 印刷費

96, 179 ○ 施設その他修繕料

148, 050 13委託料

7, 764, 950 7, 735, 253 0 0 29, 697 ○ 委託料

7, 735, 253 19負担金、

25, 000 20, 000 0 0 5, 000 ○ 負担金

20, 000 補助及び

交付金

○ 交通災害共

2, 476, 000 2, 356, 518 0 0 119, 482 済事業

7賃金

700, 000 699, 820 0 0 180

○ 臨時職員賃金

699, 820 8報償費

1, 590, 000 1, 498, 110 0 0 91, 890 ○ 奨励金

1, 498, 110 9旅費

6, 000 2, 630 0 0 3, 370

○ 一般旅費

2, 630 11需用費

30, 000 29, 328 0 0 672

○ 消耗品費

29, 328 12役務費

150, 000 126, 630 0 0 23, 370 ○ 手数料

126, 630 11人権政策費

58, 465, 000 0 0 225, 653 58, 690, 653 57, 107, 497 0 0 1, 583, 156

第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算額 補正予算額 繰越事業費

繰越額

及び流用増減

計 事 業 名 逓次繰越

事故繰越し

繰越明許費 節 金 額

(19)

○ 人件費

664, 653 664, 653 0 0 0

○ 同項内 1目人件費から予

算流用

225, 653 4共済費

664, 653 664, 653 0 0 0

○ 雇用保険料

71, 451 ○ 健康保険・厚生年金保険料

593, 202 ○ 人権政策業

5, 014, 000 4, 514, 614 0 0 499, 386 務経費

1報酬

1, 717, 000 1, 621, 700 0 0 95, 300

○ 委員等報酬

67, 100 ○ 事務嘱託報酬

1, 554, 600 8報償費

117, 000 66, 000 0 0 51, 000 ○ 報償金

66, 000 9旅費

1, 683, 000 1, 384, 610 0 0 298, 390

○ 費用弁償

729, 760 ○ 一般旅費

654, 850 11需用費

1, 235, 000 1, 194, 304 0 0 40, 696

○ 消耗品費

880, 996 ○ 印刷費

149, 996 ○ 自動車燃料費

119, 812 ○ 自動車修繕料

43, 500 19負担金、

262, 000 248, 000 0 0 14, 000 ○ 負担金

200, 000

補助及び ○ 研修等負担金

48, 000 交付金

○ 人権問題啓

2, 694, 000 2, 449, 359 0 0 244, 641 発事業

8報償費

1, 062, 000 1, 031, 280 0 0 30, 720

○ 講師等謝金

899, 400 ○ 謝金

131, 880 11需用費

1, 143, 000 973, 279 0 0 169, 721

○ 消耗品費

465, 240 ○ 印刷費

391, 909 ○ 食糧費

1, 680 ○ 施設その他修繕料

114, 450 12役務費

11, 000 10, 500 0 0 500 ○ 手数料

10, 500 14使用料及

328, 000 318, 800 0 0 9, 200 ○ 使用料

220, 100

び賃借料 ○ 借上料

98, 700 18備品購入

150, 000 115, 500 0 0 34, 500

○ 器具購入費

115, 500 費

○ 同和対策事

43, 068, 000 42, 480, 000 0 0 588, 000 業振興補助

事業

19負担金、

43, 068, 000 42, 480, 000 0 0 588, 000 ○ 補助金

42, 480, 000 補助及び

交付金

第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算額 補正予算額 繰越事業費

繰越額

及び流用増減

計 事 業 名 逓次繰越

事故繰越し

繰越明許費 節 金 額

(20)

○ 人権擁護業

1, 241, 000 1, 230, 500 0 0 10, 500 務経費

9旅費

43, 000 40, 000 0 0 3, 000

○ 一般旅費

40, 000 11需用費

180, 000 173, 000 0 0 7, 000

○ 消耗品費

173, 000 19負担金、

1, 018, 000 1, 017, 500 0 0 500 ○ 負担金

1, 017, 500 補助及び

交付金

○ 隣保館管理

6, 009, 000 5, 768, 371 0 0 240, 629 運営経費

1報酬

3, 174, 000 3, 168, 900 0 0 5, 100

○ 委員等報酬

59, 700 ○ 事務嘱託報酬

3, 109, 200 8報償費

300, 000 300, 000 0 0 0

○ 講師等謝金

300, 000 9旅費

199, 000 170, 320 0 0 28, 680

○ 費用弁償

166, 870 ○ 一般旅費

3, 450 11需用費

1, 496, 542 1, 297, 808 0 0 198, 734

○ 消耗品費

82, 850 ○ 光熱水費

993, 916 ○ 食糧費

241 ○ 施設その他修繕料

220, 801 12役務費

109, 533 109, 533 0 0 0

○ 情報通信費

42, 233 ○ 手数料

67, 300 13委託料

343, 000 334, 885 0 0 8, 115

○ 調査委託料

100, 000 ○ 保守委託料

66, 360 ○ 清掃委託料

168, 525 14使用料及

129, 925 129, 925 0 0 0 ○ 使用料

27, 720

び賃借料 ○ 事務機器借上料

102, 205 19負担金、

257, 000 257, 000 0 0 0 ○ 負担金

145, 000

補助及び ○ 研修等負担金

30, 000

交付金 ○ 団体補助金

82, 000 12情報管理費

367, 880, 000 0 0 0 367, 880, 000 357, 118, 353 0 0 10, 761, 647 ○ 情報管理業

367, 880, 000 357, 118, 353 0 0 10, 761, 647 務経費

9旅費

124, 710 124, 710 0 0 0

○ 一般旅費

58, 230 ○ 研修旅費

66, 480 11需用費

11, 277, 290 7, 877, 165 0 0 3, 400, 125

○ 消耗品費

5, 774, 583 ○ 印刷費

1, 494, 539 ○ 器具修繕料

608, 043 12役務費

43, 720, 000 42, 830, 888 0 0 889, 112

○ 情報通信費

41, 613, 497 ○ 手数料

1, 217, 391 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算額 補正予算額 繰越事業費

繰越額

及び流用増減

計 事 業 名 逓次繰越

事故繰越し

繰越明許費 節 金 額

(21)

13委託料

113, 748, 594 112, 989, 560 0 0 759, 034 ○ 委託料

70, 895, 994 ○ プログラム作成委託料

2, 339, 400 ○ 保守委託料

39, 754, 166 14使用料及

197, 806, 406 192, 316, 155 0 0 5, 490, 251 ○ 使用料

51, 238, 330

び賃借料 ○ 借上料

3, 404, 352 ○ 情報機器借上料

137, 673, 473 18備品購入

903, 000 679, 875 0 0 223, 125

○ 器具購入費

679, 875 費

19負担金、

300, 000 300, 000 0 0 0 ○ 負担金

300, 000 補助及び

交付金

13男女共同参画推

15, 806, 000 0 0 0 15, 806, 000 15, 364, 714 0 0 441, 286

進センター費 ○ 人件費

439, 000 433, 928 0 0 5, 072 4共済費

439, 000 433, 928 0 0 5, 072

○ 雇用保険料

47, 084 ○ 健康保険・厚生年金保険料

386, 844 ○ 男女共同参

9, 011, 000 8, 681, 341 0 0 329, 659 画推進事業

1報酬

3, 378, 200 3, 317, 900 0 0 60, 300

○ 委員等報酬

208, 700 ○ 事務嘱託報酬

3, 109, 200 8報償費

945, 000 863, 100 0 0 81, 900

○ 講師等謝金

635, 000 ○ 弁護士謝金

94, 500 ○ 謝金

133, 600 9旅費

126, 800 108, 770 0 0 18, 030

○ 費用弁償

46, 760 ○ 一般旅費

62, 010 11需用費

1, 323, 300 1, 181, 171 0 0 142, 129

○ 消耗品費

144, 271 ○ 印刷費

878, 548 ○ 自動車燃料費

18, 969 ○ 食糧費

20, 993 ○ 自動車修繕料

64, 840 ○ 施設その他修繕料

53, 550 12役務費

29, 000 23, 350 0 0 5, 650

○ 傷害保険料

12, 850 ○ 手数料

10, 500 13委託料

2, 951, 700 2, 940, 000 0 0 11, 700

○ 計画策定委託料

2, 940, 000 14使用料及

68, 000 58, 250 0 0 9, 750 ○ 使用料

58, 250 び賃借料

第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算額 補正予算額 繰越事業費

繰越額

及び流用増減

計 事 業 名 逓次繰越

事故繰越し

繰越明許費 節 金 額

(22)

19負担金、

180, 000 180, 000 0 0 0

○ 団体補助金

180, 000 補助及び

交付金

27公課費

9, 000 8, 800 0 0 200

○ 自動車重量税

8, 800 ○ 男女共同参

6, 356, 000 6, 249, 445 0 0 106, 555 画推進セン

ター管理運

営経費

11需用費

511, 578 474, 197 0 0 37, 381

○ 消耗品費

71, 868 ○ 印刷費

55, 440 ○ 光熱水費

331, 139 ○ 器具修繕料

15, 750 12役務費

234, 975 188, 877 0 0 46, 098

○ 情報通信費

188, 877 13委託料

2, 035, 669 2, 035, 469 0 0 200

○ 管理委託料

1, 333, 439 ○ 警備委託料

37, 800 ○ 清掃委託料

664, 230 14使用料及

130, 000 127, 124 0 0 2, 876 ○ 使用料

4, 200

び賃借料 ○ 事務機器借上料

122, 924 18備品購入

125, 790 125, 790 0 0 0

○ 器具購入費

125, 790 費

19負担金、

3, 257, 988 3, 257, 988 0 0 0 ○ 負担金

3, 257, 988 補助及び

交付金

23償還金、

20, 000 0 0 0 20, 000 利子及び

割引料

24投資及び

40, 000 40, 000 0 0 0

○ 業務取扱資金

40, 000 出資金

14コミュニティ施

49, 977, 000 0 0 0 49, 977, 000 47, 398, 417 0 0 2, 578, 583

設費 ○ 人件費

227, 000 223, 409 0 0 3, 591 4共済費

227, 000 223, 409 0 0 3, 591

○ 雇用保険料

24, 039 ○ 健康保険・厚生年金保険料

199, 370 ○ 熊谷コミュ

13, 149, 000 13, 024, 950 0 0 124, 050 ニティセン

ター管理運

営経費

12役務費

31, 500 31, 500 0 0 0 ○ 手数料

31, 500 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算額 補正予算額 繰越事業費

繰越額

及び流用増減

計 事 業 名 逓次繰越

事故繰越し

繰越明許費 節 金 額

(23)

13委託料

10, 449, 000 10, 431, 450 0 0 17, 550

○ 調査委託料

112, 450 ○ 管理運営委託料

10, 319, 000 15工事請負

2, 668, 500 2, 562, 000 0 0 106, 500

○ 工事請負費

2, 562, 000 費

○ 大里コミュ

16, 301, 000 14, 365, 328 0 0 1, 935, 672 ニティセン

ター管理運

営経費

1報酬

1, 554, 600 1, 554, 600 0 0 0

○ 事務嘱託報酬

1, 554, 600 9旅費

48, 000 48, 000 0 0 0

○ 費用弁償

48, 000 11需用費

3, 998, 400 3, 822, 242 0 0 176, 158

○ 消耗品費

186, 810 ○ 光熱水費

3, 192, 773 ○ 施設その他修繕料

442, 659 12役務費

284, 000 271, 238 0 0 12, 762

○ 情報通信費

57, 933 ○ 手数料

213, 305 13委託料

5, 139, 000 4, 813, 677 0 0 325, 323

○ 調査委託料

184, 000 ○ 管理委託料

2, 785, 772 ○ 保守委託料

532, 980 ○ 警備委託料

378, 000 ○ 清掃委託料

932, 925 14使用料及

277, 000 212, 071 0 0 64, 929 ○ 使用料

54, 060

び賃借料 ○ 事務機器借上料

158, 011 15工事請負

5, 000, 000 3, 643, 500 0 0 1, 356, 500

○ 工事請負費

3, 643, 500 費

○ 江南コミュ

1, 334, 000 1, 331, 176 0 0 2, 824 ニティセン

ター管理運

営経費

11需用費

589, 000 586, 532 0 0 2, 468

○ 消耗品費

1, 559 ○ 印刷費

15, 750 ○ 光熱水費

569, 223 12役務費

7, 000 7, 000 0 0 0 ○ 手数料

7, 000 13委託料

702, 000 701, 644 0 0 356

○ 清掃委託料

701, 644 14使用料及

36, 000 36, 000 0 0 0

○ 下水道使用料

36, 000 び賃借料

第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算額 補正予算額 繰越事業費

繰越額

及び流用増減

計 事 業 名 逓次繰越

事故繰越し

繰越明許費 節 金 額

(24)

○ 大里ふれあ

6, 975, 000 6, 462, 554 0 0 512, 446 いセンター

管理運営経

11需用費

1, 797, 988 1, 797, 988 0 0 0

○ 消耗品費

176, 142 ○ 光熱水費

1, 238, 596 ○ 施設その他修繕料

383, 250 12役務費

250, 000 231, 361 0 0 18, 639

○ 情報通信費

102, 441 ○ 手数料

128, 920 13委託料

4, 498, 002 4, 238, 981 0 0 259, 021

○ 調査委託料

50, 000 ○ 管理委託料

2, 765, 223 ○ 保守委託料

843, 318 ○ 警備委託料

176, 400 ○ 清掃委託料

404, 040 14使用料及

213, 000 194, 224 0 0 18, 776 ○ 使用料

27, 720

び賃借料 ○ 事務機器借上料

151, 594 ○ テレビ受信料

14, 910 18備品購入

216, 010 0 0 0 216, 010 費

○ 市民活動支

11, 991, 000 11, 991, 000 0 0 0 援センター

管理運営経

13委託料

11, 991, 000 11, 991, 000 0 0 0

○ 管理運営委託料

11, 991, 000 15自転車駐車場費

50, 887, 000 0 0 0 50, 887, 000 50, 198, 208 0 0 688, 792 ○ 自転車駐車

50, 887, 000 50, 198, 208 0 0 688, 792 場維持管理

経費

9旅費

10, 000 0 0 0 10, 000 11需用費

2, 950, 000 2, 275, 975 0 0 674, 025

○ 消耗品費

1, 196, 679 ○ 印刷費

39, 222 ○ 光熱水費

734, 146 ○ 燃料費

90, 552 ○ 施設その他修繕料

215, 376 12役務費

50, 000 46, 756 0 0 3, 244

○ 情報通信費

46, 756 13委託料

25, 027, 000 25, 026, 267 0 0 733

○ 管理運営委託料

20, 353, 761 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算額 補正予算額 繰越事業費

繰越額

及び流用増減

計 事 業 名 逓次繰越

事故繰越し

繰越明許費 節 金 額

(25)

○ 保守委託料

672, 546 ○ 警備委託料

3, 999, 960 14使用料及

22, 820, 000 22, 819, 210 0 0 790 ○ 借上料

18, 259, 390

び賃借料 ○ 事務機器借上料

4, 559, 820 18備品購入

30, 000 30, 000 0 0 0

○ 器具購入費

30, 000 費

16諸費

313, 319, 000 92, 762, 000 0 0 406, 081, 000 352, 671, 811 0 0 53, 409, 189 ○ 自治会活動

6, 940, 000 6, 827, 055 0 0 112, 945 推進事業

11需用費

440, 000 327, 055 0 0 112, 945

○ 消耗品費

327, 055 19負担金、

6, 500, 000 6, 500, 000 0 0 0 ○ 交付金

6, 500, 000 補助及び

交付金

○ 市税還付事

396, 200, 000 342, 924, 800 0 0 53, 275, 200 業

23償還金、

396, 200, 000 342, 924, 800 0 0 53, 275, 200 ○ 還付金

334, 462, 100

利子及び ○ 還付加算金

8, 462, 700 割引料

○ 自衛官募集

69, 000 47, 956 0 0 21, 044 事業

9旅費

9, 000 0 0 0 9, 000 11需用費

3, 000 2, 956 0 0 44

○ 消耗品費

2, 956 19負担金、

57, 000 45, 000 0 0 12, 000 ○ 負担金

45, 000 補助及び

交付金

○ コミュニテ

510, 000 510, 000 0 0 0 ィづくり推

進事業

19負担金、

510, 000 510, 000 0 0 0 ○ 負担金

10, 000

補助及び ○ 団体補助金

500, 000 交付金

○ 集会所等建

2, 362, 000 2, 362, 000 0 0 0 設費補助事

19負担金、

2, 362, 000 2, 362, 000 0 0 0 ○ 補助金

2, 362, 000 補助及び

交付金

第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算額 補正予算額 繰越事業費

繰越額

及び流用増減

計 事 業 名 逓次繰越

事故繰越し

繰越明許費 節 金 額

(26)

17テクノグリーン

1, 910, 000 0 0 0 1, 910, 000 1, 815, 137 0 0 94, 863

センター推進費 ○ テクノグリ

739, 403 644, 540 0 0 94, 863

○ 同目内テクノグリーンセン

ーンセンタ ター建設基金積立事業へ予

ー建設推進 算流用

597 事業

9旅費

60, 000 35, 200 0 0 24, 800

○ 一般旅費

35, 200 11需用費

260, 403 221, 453 0 0 38, 950

○ 消耗品費

49, 251 ○ 光熱水費

172, 202 13委託料

406, 000 381, 687 0 0 24, 313 ○ 委託料

381, 687 14使用料及

13, 000 6, 200 0 0 6, 800

○ 下水道使用料

6, 200 び賃借料

○ テクノグリ

1, 170, 597 1, 170, 597 0 0 0

○ 同目内テクノグリーンセン

ーンセンタ ター建設推進事業から予算

ー建設基金 流用

597 積立事業

25積立金

1, 170, 597 1, 170, 597 0 0 0

○ 基金積立金

1, 170, 597 18国際交流推進費

9, 726, 000 0 0 0 9, 726, 000 9, 497, 343 0 0 228, 657 ○ 人件費

556, 000 551, 267 0 0 4, 733 4共済費

556, 000 551, 267 0 0 4, 733

○ 雇用保険料

60, 264 ○ 健康保険・厚生年金保険料

491, 003 ○ 国際理解促

9, 170, 000 8, 946, 076 0 0 223, 924 進事業

1報酬

3, 942, 000 3, 942, 000 0 0 0

○ 事務嘱託報酬

3, 942, 000 8報償費

75, 000 37, 000 0 0 38, 000 ○ 報償金

25, 000 ○ 謝金

12, 000 9旅費

1, 184, 000 1, 060, 395 0 0 123, 605

○ 費用弁償

83, 500 ○ 一般旅費

976, 895 11需用費

352, 182 289, 863 0 0 62, 319

○ 消耗品費

24, 288 ○ 印刷費

263, 575 ○ 食糧費

2, 000 19負担金、

2, 600, 000 2, 600, 000 0 0 0 ○ 補助金

2, 600, 000 補助及び

交付金

25積立金

1, 016, 818 1, 016, 818 0 0 0

○ 基金積立金

1, 016, 818 19契約管理費

5, 478, 000 0 0 0 5, 478, 000 5, 096, 183 0 0 381, 817 ○ 契約業務経

2, 587, 000 2, 519, 641 0 0 67, 359 費

第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算額 補正予算額 繰越事業費

繰越額

及び流用増減

計 事 業 名 逓次繰越

事故繰越し

繰越明許費 節 金 額

(27)

1報酬

75, 000 67, 600 0 0 7, 400

○ 委員等報酬

67, 600 7賃金

350, 000 314, 870 0 0 35, 130

○ 臨時職員賃金

314, 870 9旅費

50, 000 42, 630 0 0 7, 370

○ 一般旅費

42, 630 11需用費

231, 000 225, 521 0 0 5, 479

○ 消耗品費

169, 913 ○ 印刷費

54, 390 ○ 食糧費

1, 218 13委託料

400, 000 399, 420 0 0 580

○ 保守委託料

399, 420 14使用料及

1, 473, 000 1, 461, 600 0 0 11, 400

○ 情報機器借上料

1, 461, 600 び賃借料

19負担金、

8, 000 8, 000 0 0 0

○ 研修等負担金

8, 000 補助及び

交付金

○ 電子入札シ

2, 891, 000 2, 576, 542 0 0 314, 458 ステム導入

事業

9旅費

20, 000 14, 790 0 0 5, 210

○ 一般旅費

14, 790 11需用費

160, 000 159, 863 0 0 137

○ 消耗品費

159, 863 12役務費

48, 000 42, 000 0 0 6, 000 ○ 手数料

42, 000 13委託料

900, 000 892, 500 0 0 7, 500

○ プログラム作成委託料

892, 500 18備品購入

100, 000 98, 700 0 0 1, 300

○ 器具購入費

98, 700 費

19負担金、

1, 663, 000 1, 368, 689 0 0 294, 311 ○ 負担金

1, 368, 689 補助及び

交付金

2徴税費

927, 401, 000 15, 591, 000 0 0 942, 992, 000 825, 273, 483 0 0 117, 718, 517 1税務総務費

777, 097, 000 291, 000 0 0 777, 388, 000 682, 794, 979 0 0 94, 593, 021 ○ 人件費

757, 487, 000 663, 138, 228 0 0 94, 348, 772 2給料

394, 454, 000 342, 694, 887 0 0 51, 759, 113

○ 行政職給

342, 694, 887 3職員手当

258, 322, 000 226, 670, 497 0 0 31, 651, 503

○ 扶養手当

8, 582, 345

等 ○ 管理職手当

7, 396, 740 ○ 地域手当

21, 535, 760 ○ 住居手当

6, 488, 350 ○ 通勤手当

5, 843, 740 ○ 時間外勤務手当

22, 828, 725 ○ 特殊勤務手当

5, 733, 325 ○ 期末手当

98, 589, 487 第 2款 総務費 第 1項 総務管理費 第 2項 徴税費 当初予算額 補正予算額 繰越事業費

繰越額

及び流用増減

計 事 業 名 逓次繰越

事故繰越し

繰越明許費 節 金 額

(28)

○ 勤勉手当

49, 672, 025 4共済費

104, 711, 000 93, 772, 844 0 0 10, 938, 156

○ 市町村職員共済組合負担金

93, 549, 709 ○ 雇用保険料

23, 765 ○ 健康保険・厚生年金保険料

199, 370 ○ 税務業務経

19, 901, 000 19, 656, 751 0 0 244, 249 費

1報酬

3, 613, 246 3, 455, 246 0 0 158, 000

○ 事務嘱託報酬

3, 455, 246 9旅費

105, 754 51, 840 0 0 53, 914

○ 費用弁償

51, 840 10交際費

30, 000 0 0 0 30, 000 11需用費

2, 000 0 0 0 2, 000 19負担金、

16, 150, 000 16, 149, 665 0 0 335 ○ 負担金

1, 295, 665

補助及び ○ 事務交付金

14, 854, 000 交付金

2賦課徴収費

150, 304, 000 15, 300, 000 0 0 165, 604, 000 142, 478, 504 0 0 23, 125, 496 ○ 人件費

3, 506, 000 3, 322, 672 0 0 183, 328 4共済費

3, 506, 000 3, 322, 672 0 0 183, 328

○ 雇用保険料

367, 361 ○ 健康保険・厚生年金保険料

2, 955, 311 ○ 市民税等賦

55, 802, 000 46, 086, 197 0 0 9, 715, 803 課事業

7賃金

3, 230, 000 2, 708, 470 0 0 521, 530

○ 臨時職員賃金

2, 708, 470 9旅費

46, 650 46, 650 0 0 0

○ 一般旅費

46, 650 11需用費

8, 868, 350 6, 067, 443 0 0 2, 800, 907

○ 消耗品費

1, 357, 167 ○ 印刷費

4, 443, 590 ○ 自動車燃料費

53, 703 ○ 自動車修繕料

157, 333 ○ 施設その他修繕料

55, 650 12役務費

753, 000 608, 551 0 0 144, 449 ○ 運搬料

608, 551 13委託料

31, 647, 000 25, 436, 812 0 0 6, 210, 188 ○ 委託料

1, 221, 780 ○ プログラム作成委託料

15, 628, 200 ○ パンチ委託料

8, 586, 832 14使用料及

11, 219, 000 11, 180, 671 0 0 38, 329 ○ 使用料

244, 400

び賃借料 ○ 事務機器借上料

333, 371 ○ 情報機器借上料

10, 602, 900 第 2款 総務費 第 2項 徴税費 当初予算額 補正予算額 繰越事業費

繰越額

及び流用増減

計 事 業 名 逓次繰越

事故繰越し

繰越明許費 節 金 額

(29)

24投資及び

20, 000 20, 000 0 0 0

○ 事務取扱資金

20, 000 出資金

27公課費

18, 000 17, 600 0 0 400

○ 自動車重量税

17, 600 ○ 資産税等賦

27, 106, 000 20, 320, 390 0 0 6, 785, 610 課事業

7賃金

50, 000 49, 880 0 0 120

○ 臨時職員賃金

49, 880 9旅費

160, 000 97, 870 0 0 62, 130

○ 一般旅費

97, 870 11需用費

5, 617, 700 4, 906, 352 0 0 711, 348

○ 消耗品費

1, 202, 446 ○ 印刷費

3, 131, 402 ○ 自動車燃料費

335, 607 ○ 自動車修繕料

236, 897 12役務費

126, 000 126, 000 0 0 0 ○ 手数料

126, 000 13委託料

17, 754, 000 11, 802, 127 0 0 5, 951, 873 ○ 委託料

9, 379, 297 ○ プログラム作成委託料

1, 911, 000 ○ パンチ委託料

511, 830 14使用料及

3, 208, 300 3, 148, 561 0 0 59, 739 ○ 使用料

27, 300

び賃借料 ○ 事務機器借上料

441, 241 ○ 情報機器借上料

2, 680, 020 19負担金、

120, 000 120, 000 0 0 0 ○ 負担金

120, 000 補助及び

交付金

24投資及び

52, 000 52, 000 0 0 0

○ 事務取扱資金

52, 000 出資金

27公課費

18, 000 17, 600 0 0 400

○ 自動車重量税

17, 600 ○ 土地評価基

16, 800, 000 15, 960, 000 0 0 840, 000 礎資料作成

事業

13委託料

16, 800, 000 15, 960, 000 0 0 840, 000 ○ 委託料

15, 960, 000 ○ 固定資産(

8, 841, 000 8, 526, 147 0 0 314, 853 土地)標準

地鑑定事業

12役務費

8, 841, 000 8, 526, 147 0 0 314, 853 ○ 手数料

8, 526, 147 ○ 航空写真作

7, 500, 000 6, 615, 000 0 0 885, 000 成事業

13委託料

7, 500, 000 6, 615, 000 0 0 885, 000 ○ 委託料

6, 615, 000 ○ 市税等徴収

43, 049, 000 38, 655, 598 0 0 4, 393, 402 事業

第 2款 総務費 第 2項 徴税費 当初予算額 補正予算額 繰越事業費

繰越額

及び流用増減

計 事 業 名 逓次繰越

事故繰越し

繰越明許費 節 金 額

(30)

1報酬

15, 560, 000 15, 419, 318 0 0 140, 682 ○ 報酬

15, 419, 318 7賃金

630, 000 593, 320 0 0 36, 680

○ 臨時職員賃金

593, 320 9旅費

496, 000 391, 490 0 0 104, 510

○ 費用弁償

298, 980 ○ 一般旅費

92, 510 11需用費

7, 840, 318 6, 339, 178 0 0 1, 501, 140

○ 消耗品費

606, 820 ○ 印刷費

2, 960, 338 ○ 自動車燃料費

1, 447, 655 ○ 自動車修繕料

1, 324, 365 12役務費

4, 676, 000 3, 277, 492 0 0 1, 398, 508

○ 情報通信費

54, 761 ○ 手数料

3, 222, 731 13委託料

11, 796, 000 10, 729, 618 0 0 1, 066, 382 ○ 委託料

8, 631, 525 ○ パンチ委託料

2, 082, 868 ○ 保守委託料

15, 225 14使用料及

284, 082 284, 082 0 0 0

○ 事務機器借上料

284, 082 び賃借料

19負担金、

500, 000 354, 900 0 0 145, 100 ○ 交付金

354, 900 補助及び

交付金

23償還金、

636, 600 636, 600 0 0 0

○ 還付加算金

636, 600 利子及び

割引料

24投資及び

490, 000 490, 000 0 0 0

○ 事務取扱資金

490, 000 出資金

27公課費

140, 000 139, 600 0 0 400

○ 自動車重量税

139, 600 ○ 路線価付設

3, 000, 000 2, 992, 500 0 0 7, 500 事業

13委託料

3, 000, 000 2, 992, 500 0 0 7, 500 ○ 委託料

2, 992, 500 3戸籍住民基本台帳費

454, 540, 000 0 0 0 454, 540, 000 386, 082, 613 0 0 68, 457, 387 1戸籍住民基本台

454, 540, 000 0 0 0 454, 540, 000 386, 082, 613 0 0 68, 457, 387

帳費 ○ 人件費

385, 008, 000 321, 308, 545 0 0 63, 699, 455 2給料

202, 507, 000 169, 573, 200 0 0 32, 933, 800

○ 行政職給

169, 573, 200 3職員手当

124, 723, 000 100, 063, 528 0 0 24, 659, 472

○ 扶養手当

4, 253, 700

等 ○ 管理職手当

5, 272, 542 ○ 地域手当

10, 745, 919 ○ 住居手当

1, 154, 800 ○ 通勤手当

2, 188, 620 ○ 時間外勤務手当

3, 201, 908 ○ 特殊勤務手当

170, 500 第 2款 総務費 第 2項 徴税費 第 3項 戸籍住民基本台帳費 当初予算額 補正予算額 繰越事業費

繰越額

及び流用増減

計 事 業 名 逓次繰越

事故繰越し

繰越明許費 節 金 額

(31)

○ 期末手当

48, 638, 694 ○ 勤勉手当

24, 436, 845 4共済費

57, 778, 000 51, 671, 817 0 0 6, 106, 183

○ 市町村職員共済組合負担金

46, 580, 081 ○ 雇用保険料

551, 084 ○ 健康保険・厚生年金保険料

4, 540, 652 ○ 戸籍等業務

65, 074, 000 60, 745, 528 0 0 4, 328, 472 経費

1報酬

40, 721, 000 37, 333, 335 0 0 3, 387, 665

○ 事務嘱託報酬

37, 333, 335 7賃金

2, 100, 000 2, 089, 430 0 0 10, 570

○ 臨時職員賃金

2, 089, 430 9旅費

1, 271, 000 1, 096, 555 0 0 174, 445

○ 費用弁償

1, 014, 070 ○ 一般旅費

82, 485 11需用費

7, 813, 000 7, 141, 898 0 0 671, 102

○ 消耗品費

4, 596, 020 ○ 印刷費

2, 200, 000 ○ 光熱水費

193, 161 ○ 燃料費

40, 477 ○ 器具修繕料

45, 040 ○ 施設その他修繕料

67, 200 12役務費

1, 571, 000 1, 561, 497 0 0 9, 503

○ 情報通信費

1, 540, 497 ○ 手数料

21, 000 13委託料

9, 228, 000 9, 220, 260 0 0 7, 740 ○ 委託料

114, 240 ○ 保守委託料

9, 106, 020 14使用料及

1, 764, 000 1, 702, 753 0 0 61, 247 ○ 使用料

1, 073, 530

び賃借料 ○ 事務機器借上料

629, 223 18備品購入

100, 000 94, 500 0 0 5, 500

○ 器具購入費

94, 500 費

19負担金、

86, 000 85, 300 0 0 700 ○ 負担金

85, 300 補助及び

交付金

24投資及び

420, 000 420, 000 0 0 0

○ 業務取扱資金

420, 000 出資金

○ 住民基本台

3, 943, 000 3, 517, 689 0 0 425, 311 帳ネットワ

ークシステ

ム整備事業

11需用費

391, 230 391, 230 0 0 0

○ 消耗品費

391, 230 12役務費

264, 600 264, 600 0 0 0 ○ 手数料

264, 600 第 2款 総務費 第 3項 戸籍住民基本台帳費 当初予算額 補正予算額 繰越事業費

繰越額

及び流用増減

計 事 業 名 逓次繰越

事故繰越し

繰越明許費 節 金 額

(32)

13委託料

1, 749, 685 1, 324, 374 0 0 425, 311 ○ 委託料

314, 160 ○ 保守委託料

1, 010, 214 14使用料及

9, 000 9, 000 0 0 0 ○ 借上料

9, 000 び賃借料

18備品購入

1, 528, 485 1, 528, 485 0 0 0

○ 器具購入費

1, 528, 485 費

○ 外国人登録

515, 000 510, 851 0 0 4, 149 事業

9旅費

30, 000 26, 580 0 0 3, 420

○ 一般旅費

26, 580 11需用費

480, 000 479, 271 0 0 729

○ 消耗品費

279, 771 ○ 印刷費

199, 500 19負担金、

5, 000 5, 000 0 0 0 ○ 負担金

5, 000 補助及び

交付金

4選挙費

61, 100, 000 0 1, 819, 000 △900, 209 62, 018, 791 56, 425, 292 0 0 5, 593, 499 1選挙管理委員会

60, 525, 000 0 1, 819, 000 △900, 209 61, 443, 791 56, 056, 882 0 0 5, 386, 909

費 ○ 人件費

54, 685, 495 49, 388, 766 0 0 5, 296, 729

○ 同款内 5項 1目人件費

へ予算流用

900, 209 ○ 同目内事務局運営経費へ予

算流用

1, 433, 296 2給料

27, 650, 404 25, 730, 700 0 0 1, 919, 704

○ 行政職給

25, 730, 700 3職員手当

19, 209, 630 16, 692, 543 0 0 2, 517, 087

○ 扶養手当

949, 200

等 ○ 管理職手当

1, 251, 099 ○ 地域手当

1, 675, 842 ○ 住居手当

236, 000 ○ 通勤手当

353, 400 ○ 時間外勤務手当

621, 724 ○ 特殊勤務手当

5, 000 ○ 期末手当

7, 733, 060 ○ 勤勉手当

3, 867, 218 4共済費

7, 825, 461 6, 965, 523 0 0 859, 938

○ 市町村職員共済組合負担金

6, 965, 523 ○ 事務局運営

3, 018, 296 3, 018, 296 0 0 0

○ 同目内人件費から予算流用

経費

1, 433, 296 7賃金

88, 980 88, 980 0 0 0

○ 臨時職員賃金

88, 980 9旅費

79, 300 79, 300 0 0 0

○ 一般旅費

79, 300 11需用費

1, 646, 378 1, 646, 378 0 0 0

○ 消耗品費

373, 384 ○ 印刷費

714, 892 第 2款 総務費 第 3項 戸籍住民基本台帳費 第 4項 選挙費 当初予算額 補正予算額 繰越事業費

繰越額

及び流用増減

計 事 業 名 逓次繰越

事故繰越し

繰越明許費 節 金 額

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日本全国のウツタインデータをみると、20 歳 以下の不慮の死亡は、1 歳~3 歳までの乳幼児並 びに、15 歳~17

中学生 高校生 若年者 中高年 高齢者 0~5歳 6~15歳 16~18歳 19~39歳 40~65歳

成 26 年度(2014 年度)後半に開始された「妊産婦・新生児保健ワンストップ・サービスプロジェク ト」を継続するが、この事業が終了する平成 29 年(2017 年)

年度当初、入所利用者 68 名中 43 名が 65 歳以上(全体の 63%)うち 75 歳以上が 17

の 45.3%(156 件)から平成 27 年(2015 年)には 58.0%(205 件)に増加した。マタニティハウ ス利用が開始された 9 月以前と以後とで施設での出産数を比較すると、平成

2018 年、ジョイセフはこれまで以上に SDGs への意識を強く持って活動していく。定款に 定められた 7 つの公益事業すべてが SDGs

 2018年度の実利用者92名 (昨年比+ 7 名) ,男性46%,女 性54%の比率で,年齢は40歳代から100歳代までで,中央 値は79.9歳 (昨年比-2.1歳)