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福祉指導監査課(サイズ:381.08KB)

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10209030006 枚方市地域密着型サービス等運営審議会運営事務 総合計画体系 基本目標 2.健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 測定年度 2018(H30)年度 14500300 福祉部福祉指導監査課 施策目標 9.高齢者が地域でいきいきと暮らせるまち 取り組みの方向 36.高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、生活支援サービスの充実を図ります。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 1.附属機関等運営 事業期間 2012(H24)年度

実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 市長の諮問に応じて調査審議し、地域密着型サービスの適正な運営に反映させる。 根拠法令等 枚方市附属機関条例 目  的 地域密着型サービス等を行う事業者の指定及び指定基準及び地域密着型サービス費等の額の設定について、専門 的知識を有する者から意見を求めることにより、地域密着型サービスの適正な運営を図るため。 活動の概要 次に掲げる事項に関する調査審議 (1) 地域密着型サービス等を行う事業者の指定及び指定基準に関する事項 (2) 地域密着型サービス費等の額の設定に関する事項 (3) 前2号に掲げる事項のほか、地域密着型サービス等に関し市長が必要と認める事項 実績 0 2 3.指標推移 指標の名称 会議の開催回数 指標の説明 会議の開催回数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 2 単位 回 目標(予測) 1 1 2 1

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0.01 7.15 7.15 正職員数 0.01 0.15 0.15 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 7.00 7.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 79 1,305 1,307 正職員人件費(換算額) 79 1,191 1,193 非常勤職員数 0.00 7.00 7.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 114 114 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 1 37 32 ■事務事業の総計(千円) 80 1,342 1,339 非常勤職員人件費(実額) 0 114 114 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 80 1,342 1,339 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 ・枚方市地域密着型サービス等運営審議会開催状況  開催回数 1回(平成30年 4月16日)  開催回数 2回(平成30年 8月 6日) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所・認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同 生活介護・地域密着型サービス等の指定について、審議会を開催した。 委員:7人 西海博之、森下忍、北川敏夫、津熊友子、浦上和枝、西田和代、本多重夫  (任期最終日:平成32年1月31日) 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策  引き続き市長の諮問に応じて調査審議するため、審議会を開催する。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 100.00% 100%以上 : 高い

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10209030007 有料老人ホーム設置届等届出受理・運営指導事務 総合計画体系 基本目標 2.健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 測定年度 2018(H30)年度 14500300 福祉部福祉指導監査課 施策目標 9.高齢者が地域でいきいきと暮らせるまち 取り組みの方向 36.高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、生活支援サービスの充実を図ります。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 17.認証・指導 事業期間 2012(H24)年度

実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 有料老人ホームのサービスの質の確保及び適正な運営に資する。 根拠法令等 老人福祉法 目  的 有料老人ホームのサービスの質の確保及び適正な運営に資するため。 活動の概要 有料老人ホームに係る設置届出、変更届出、廃止届出の受理及び報告徴収、立入検査、改善命令に関する事務 実績 95 102 3.指標推移 指標の名称 設置届出・変更届出・廃止届出・報告徴収・立入検査・改善命令件数 指標の説明 設置届出・変更届出・廃止届出・報告徴収・立入検査・改善命令件数の合計 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 83 単位 件 目標(予測) 65 80 80 80

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0.50 0.36 0.36 正職員数 0.50 0.36 0.36 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 3,953 2,858 2,863 正職員人件費(換算額) 3,953 2,858 2,863 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 43 48 58 ■事務事業の総計(千円) 3,996 2,906 2,921 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 3,996 2,906 2,921 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 ・設置届出等の状況  (施設数:60) 設置届出4件 変更届出67件 廃止届出1件 ・報告徴収・立入検査の状況  報告徴収3件 立入検査8件 改善命令0件 ・研修会の開催状況  大阪府有料老人ホーム指導・研修会 平成30年6月14日  於大阪府庁 新別館南館8階 大研修室開催 52事業所出席 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 引き続き老人福祉法に基づき設置届出受理、運営指導等事務を行っていく。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 103.75% 100%以上 : 高い

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10209040007 介護保険事業者等指定・指導監督等事務 総合計画体系 基本目標 2.健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 測定年度 2018(H30)年度 14500300 福祉部福祉指導監査課 施策目標 9.高齢者が地域でいきいきと暮らせるまち 取り組みの方向 37.介護が必要となったときに質の高い介護サービスが受けられるよう、介護保険施設等の基盤整備を進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 17.認証・指導 事業期間 2012(H24)年度

実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 介護保険サービスの質の確保及び介護保険給付の適正化を図る。 根拠法令等 老人福祉法、介護保険法 目  的 介護保険サービスの質の確保及び介護保険給付の適正化を図るため。 活動の概要 ・指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型サービス事 業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定、指定の変更、指定更新、変更等の届出の受理、指定の辞 退の受理、指導監督等 ・老人デイサービスセンター等(老人居宅生活支援事業、老人デイサービスセンター)に係る届出の受理、指導監督等 実績 1656 1751 3.指標推移 指標の名称 新規指定・開始届出・変更申請・更新申請・変更届出・処遇改善届出・廃止届出・休止届出・再開届出・指導・監査等 件数 指標の説明 新規指定・開始届出・変更申請・更新申請・変更届出・処遇改善届出・廃止届出・休止届出・再開届出・指導・監査等 件数の合計 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 1918 単位 件 目標(予測) 1811 1700 1800 1850

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8.68 6.63 6.95 正職員数 8.29 5.96 5.96 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.39 0.67 0.99 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 67,280 48,214 49,380 正職員人件費(換算額) 66,544 46,929 47,388 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.39 0.67 0.99 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 736 1,285 1,992 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 721 1,285 597 ■事務事業の総計(千円) 68,001 49,499 49,977 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 736 1,285 1,992 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 64,570 47,130 47,352 0 0 0 受益者負担 3,431 2,369 2,625 事務事業の実績 ・新規指定・届出等・指導監査の状況  ①介護保険居宅サービス事業者(事業者数:1081)新規指定46件 変更申請0件 更新申請55件 変更届出689件    廃止届出24件 休止届出9件 再開届出2件 指導78件 監査0件  ②介護保険地域密着型サービス事業者(事業者数:207)新規指定14件 変更申請0件 更新申請11件 変更届出128件 廃止届出6件 休止届出0件 再開届出0件 指導22件 監査0件  ③老人デイサービスセンター等設置の届出等 開始届出31件 変更届出203件 廃止届15件 休止届出2件  ④処遇改善加算582件  ⑤宿泊サービスの実施に関する届出等(届出事業所数9)開始届出1件 変更届出0件 廃止届出0件 休止届出0件 ・集団指導開催状況  ①指定居宅サービス事業者等集団指導 平成30年4月25日 於枚方市市民会館大ホール開催 536事業所出席  ②地域密着型サービス事業者集団指導 平成30年5月25日 於枚方市市民会館第4会議室開催 45事業所出席 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 引き続き介護保険法、老人福祉法に基づき指定・指導事務等を行っていく。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 106.55% 100%以上 : 高い

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10210010033 障害福祉サービス事業者等指定・指導監督等事務 総合計画体系 基本目標 2.健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 測定年度 2018(H30)年度 14500300 福祉部福祉指導監査課 施策目標 10.障害者が自立し、社会参加ができるまち 取り組みの方向 41.障害者が自立して生活できるよう、社会参加の促進に向けたさまざまな福祉サービスの充実を図ります。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 17.認証・指導 事業期間 2012(H24)年度

実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 自立支援給付対象サービス等の質の確保及び自立支援給付の適正化を図る。 根拠法令等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法) 目  的 自立支援給付対象サービス等の質の確保及び自立支援給付の適正化を図るため。 活動の概要 ・指定障害福祉サービス事業者の指定、指定の変更、指定更新、変更等の届出の受理、指定の辞退の受理、 指導監督等 ・事業の届出の受理 ※障害福祉サービス事業、一般相談支援事業及び特定相談支援事業に限る。 実績 871 1045 3.指標推移 指標の名称 新規指定・変更申請・更新申請・変更届出・処遇改善届出・廃止届出・休止届出・再開届出・指導・監査等件数 指標の説明 新規指定・変更申請・更新申請・変更届出・処遇改善届出・廃止届出・休止届出・再開届出・指導・監査等件数の合計 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 1047 単位 件 目標(予測) 1230 1000 1000 1000

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3.30 3.30 3.19 正職員数 3.30 3.30 3.19 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 26,090 26,195 25,370 正職員人件費(換算額) 26,090 26,195 25,370 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 287 1,285 675 ■事務事業の総計(千円) 26,377 27,480 26,045 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 26,377 27,480 26,045 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 ・新規指定・届出等・指導監査の状況  (事業者数:553)  新規指定53件 変更申請0件 更新申請148件 変更届出509件 廃止届出39件 休止届出6件 再開届出5件  指導36件 監査4件 勧告1件 効力停止3件 ・処遇改善加算243件 ・集団指導開催状況  指定障害福祉サービス事業者等集団指導  平成30年5月25日 於枚方市市民会館 264事業所出席 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 引き続き障害者総合支援法に基づき指定、指導等事務を行っていく。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 104.70% 100%以上 : 高い

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10315020001 児童福祉施設指導監督等事務 総合計画体系 基本目標 3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 測定年度 2018(H30)年度 14500300 福祉部福祉指導監査課 施策目標 15.子どもたちが健やかに育つことができるまち 取り組みの方向 50.保護者のさまざまなニーズに応じて、子どもが安心して教育・保育を受けられる環境づくりを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 17.認証・指導 事業期間 2012(H24)年度

実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 児童福祉施設が実施するサービスの質の向上と健全な業務運営の確保を図る。 根拠法令等 児童福祉法 目  的 児童福祉施設が実施するサービスの質の向上と健全な業務運営の確保が図られるようにするため。 活動の概要 ・実地指導監査 ・保育所に係る社会福祉施設最低基準等状況調査書(施設調書)の提出指導 実績 52 82 3.指標推移 指標の名称 報告徴収・指導監査件数 指標の説明 報告徴収・指導監査件数の合計 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 86 単位 件 目標(予測) 46 50 50 50

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0.50 0.50 0.80 正職員数 0.50 0.50 0.80 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 4,014 3,937 6,361 正職員人件費(換算額) 4,014 3,937 6,361 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 43 161 176 ■事務事業の総計(千円) 4,057 4,098 6,537 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 4,057 4,098 6,537 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 ・指導監査の状況  保育所 (公立:施設数 12) 報告徴収件数 12 指導監査件数 6        (私立:施設数 43) 報告徴収件数 43 指導監査件数 23  幼保連携型認定こども園(施設数 4) 指導監査件数 2 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 引き続き児童福祉法等に基づき、指導監査を行っていく。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 172.00% 100%以上 : 高い

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10315020002 認可外保育施設指導監督等事務 総合計画体系 基本目標 3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 測定年度 2018(H30)年度 14500300 福祉部福祉指導監査課 施策目標 15.子どもたちが健やかに育つことができるまち 取り組みの方向 50.保護者のさまざまなニーズに応じて、子どもが安心して教育・保育を受けられる環境づくりを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 17.認証・指導 事業期間 2012(H24)年度

実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 認可外保育施設の施設を利用している児童の福祉向上を図る。 根拠法令等 児童福祉法 目  的 認可外保育施設について、調査及び指導監督を行い、これらの施設を利用している児童の福祉向上を図るため。 活動の概要 ・立入検査 ・運営状況の報告徴収 ・認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書交付等 実績 41 41 3.指標推移 指標の名称 報告徴収・立入調査件数 指標の説明 報告徴収・立入調査件数の合計 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 55 単位 件 目標(予測) 46 42 42 50

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0.60 0.60 0.95 正職員数 0.60 0.60 0.95 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 4,744 4,763 7,555 正職員人件費(換算額) 4,744 4,763 7,555 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 52 38 32 ■事務事業の総計(千円) 4,796 4,801 7,587 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 4,796 4,801 7,587 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 ・立入調査の状況(施設数:37) 報告徴収件数 30件 立入調査件数 25件 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 引き続き児童福祉法に基づき、指導監督事務等を実施していく。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 130.95% 100%以上 : 高い

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10632020002 社会福祉施設許認可・指導監督等事務 総合計画体系 基本目標 6.計画の推進に向けた基盤づくり 測定年度 2018(H30)年度 14500300 福祉部福祉指導監査課 施策目標 32.自治体間の広域連携や地方分権の推進を図ります 取り組みの方向 106.地方の自由度を高め、地域の実情に即した魅力あるまちづくりに資する行政サービスを行うために、権限移譲や地方財源の充実などについて国等に働きかけていきます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 17.認証・指導 事業期間 2014(H26)年度

実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 社会福祉施設(介護保険施設、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、障害者支援施設等)の適正な運営とサービスの質の確保を図る 根拠法令等 社会福祉法、老人福祉法、介護保険法、障害者総合支援法 目  的 平成26年4月の中核市移行に伴い、新たに権限移譲を受けた社会福祉施設(介護保険施設、軽費老人ホーム、養護 老人ホーム、障害者支援施設等)の許認可・指定及び指導監督を行うことにより、社会福祉施設の適正な運営とサー ビスの質の確保を図るため。 活動の概要 社会福祉施設(介護保険施設、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、障害者支援施設等)の許認可・指定及び指導監督 実績 130 104 3.指標推移 指標の名称 新規指定・開始届出・変更申請・更新申請・変更届出・廃止届出・休止届出・再開届出・指導・監査件数 指標の説明 新規指定・開始届出・変更申請・更新申請・変更届出・廃止届出・休止届出・再開届出・指導・監査件数の合計 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 129 単位 件 目標(予測) 130 130 130 130

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16.80 1.37 1.75 正職員数 1.80 1.37 1.75 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 15.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 14,449 10,787 13,914 正職員人件費(換算額) 14,449 10,787 13,914 非常勤職員数 15.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 165 160 176 ■事務事業の総計(千円) 14,614 10,947 14,090 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 14,614 10,947 14,090 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 ・社会福祉施設の指導監査、設置の届出等の状況  ①特別養護老人ホーム(施設数:24)報告徴収24件 指導監査11件 設置認可1件 変更届出4件 廃止認可0件  ②養護老人ホーム(施設数:1)報告徴収1件 指導監査1件 変更届出2件  ③軽費老人ホーム(施設数:8)報告徴収8件 指導監査3件 開始届出0件 変更届出2件 廃止届出0件  ④無低老健(施設数:2)報告徴収2件 指導監査2件  ⑤障害者支援施設(施設数:3)報告徴収3件 指導監査3件 ・介護保険施設サービス事業者の新規指定、届出等、指導監査の状況  ①介護老人福祉施設(施設数:17 入所定員:1,168) 指導4件 更新申請2件 変更届出23件 辞退届出0件  ②介護老人保健施設(施設数:9 入所定員:973) 指導3件 変更申請3件 変更届出20件 廃止届出0件 管理申請 2件  ③介護療養型医療施設(施設数:1 入所定員:10) 更新申請0件 変更届出2件 辞退届出1件  ④介護医療院(施設数:1 入所定員:39) 新規申請1件 変更届出1件  介護老人福祉施設集団指導平成30年6月12日 於大阪府庁 新別館南館8階 大研修室開催 24事業所出席 介護老人保健施設集団指導平成30年6月13日 於大阪府庁 新別館南館8階 大研修室開催 9事業所出席 介護療養型医療施設集団指導平成30年6月13日 於大阪府庁 新別館南館8階 大研修室開催 2事業所出席 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 引き続き社会福祉法、老人福祉法、介護保険法、障害者総合支援法に基づき指導監督事務等を行っていく。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 99.23% 80%以上100%未満 : やや高い

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10632020003 社会福祉審議会社会福祉法人設立認可等専門分科会運営事務 総合計画体系 基本目標 6.計画の推進に向けた基盤づくり 測定年度 2018(H30)年度 14500300 福祉部福祉指導監査課 施策目標 32.自治体間の広域連携や地方分権の推進を図ります 取り組みの方向 106.地方の自由度を高め、地域の実情に即した魅力あるまちづくりに資する行政サービスを行うために、権限移譲や地方財源の充実などについて国等に働きかけていきます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 1.附属機関等運営 事業期間 2012(H24)年度

  実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 社会福祉法人の設立認可等に係る審査業務について、専門的知識を有する者から意見を求めることにより、適正に行う。 根拠法令等 枚方市附属機関条例 目  的 社会福祉法人の設立認可等に係る審査業務について、専門的知識を有する者から意見を求めることにより、適正に行 うため。 活動の概要 (1)社会福祉法人の設立認可に関する審査 (2)社会福祉法人の業務停止命令、役員の解職勧告及び解散命令に関する調査審議 (3)第1号の審査及び前号の調査審議に関し市長が必要と認める事項に関する調査審議 実績 1 0 3.指標推移 指標の名称 会議の開催回数 指標の説明 会議の開催回数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 0 単位 回 目標(予測) 0 1 0 0

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0.10 0.10 0.01 正職員数 0.10 0.10 0.01 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 803 787 80 正職員人件費(換算額) 803 787 80 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 9 37 32 ■事務事業の総計(千円) 812 824 112 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 812 824 112 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 平成30年度は社会福祉法人の設立認可に関する審査の案件等が無かったため、分科会の開催は行わなかった。なお、委員人数は5人であり、委員報酬は福祉総務課の「社会福祉審議会庶務事務」において計上している。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 市長の諮問に応じて調査審議するため、分科会を開催する。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 0.00% 50%未満 : 低い

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10632020004 社会福祉法人等認可・指導監督等事務 総合計画体系 基本目標 6.計画の推進に向けた基盤づくり 測定年度 2018(H30)年度 14500300 福祉部福祉指導監査課 施策目標 32.自治体間の広域連携や地方分権の推進を図ります 取り組みの方向 106.地方の自由度を高め、地域の実情に即した魅力あるまちづくりに資する行政サービスを行うために、権限移譲や地方財源の充実などについて国等に働きかけていきます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 17.認証・指導 事業期間 2012(H24)年度

実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 法定受託事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 社会福祉法人及び社会福祉施設が実施するサービスの質の向上と健全な業務・財務運営の確保が図られるようにする。 根拠法令等 社会福祉法 目  的 社会福祉法人及び社会福祉施設が実施するサービスの質の向上と健全な業務・財務運営の確保が図られるようにす るため。 活動の概要 ・認可及び届出受理 ・報告書受理 ・実地指導監査 実績 68 32 3.指標推移 指標の名称 設立認可・変更認可・変更届出・指導監査件数 指標の説明 設立認可・変更認可・変更届出・指導監査件数の合計 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 35 単位 件 目標(予測) 42 50 50 50

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16.80 11.80 10.90 正職員数 1.80 1.80 0.90 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 15.00 10.00 10.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 15,487 15,047 8,190 正職員人件費(換算額) 14,449 14,173 7,156 非常勤職員数 15.00 10.00 10.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 1,038 874 1,034 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 157 213 176 ■事務事業の総計(千円) 15,644 15,260 8,366 非常勤職員人件費(実額) 1,038 874 1,034 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 15,644 15,260 8,366 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 ・設立許可の状況  設立許可件数 0件 変更認可件数 10件 変更届出件数 6件 ・指導監査の状況  対象法人数:38 指導監査件数 19件 ・法人説明会の開催状況  平成30年度枚方市社会福祉法人・施設指導監査説明会  平成30年6月27日 於ラポールひらかた  58法人出席 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 引き続き社会福祉法等に基づき認可、指導監査事務等を行っていく。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 70.00% 50%以上80%未満 : やや低い

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10999990042 福祉指導監査課運営事務 総合計画体系 基本目標 9:施策体系外 測定年度 2018(H30)年度 14500300 福祉部福祉指導監査課 施策目標 99:施策体系外 取り組みの方向 99:施策体系外 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 24.課運営事務 事業期間 2012(H24)年度

実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 内部管理事務 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 根拠法令等 決裁 目  的 福祉指導監査課の庶務事務の正確で迅速な運営執行を図る。 活動の概要 ・予算、決算の執行管理 ・給与休暇の整理報告 ・文書の受発、分類整理 ・物品等の購入手続き ・その他庶務関連事務 実績 3.指標推移 指標の名称 指標の説明 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 単位 目標(予測)

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2.30 3.86 4.23 正職員数 2.30 3.86 4.23 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 18,184 30,641 33,641 正職員人件費(換算額) 18,184 30,641 33,641 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 174 80 32 ■事務事業の総計(千円) 18,358 30,721 33,673 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 18,358 30,721 33,673 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 ・課内の運営及び庶務事務(予算、決算の執行管理、給与・休暇の管理報告、文書受発・分類、物品購入、 その他関連事務)等について、正確かつ迅速に執行した。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 引き続き各種庶務関係事務を正確かつ迅速に処理し、所管事務を円滑に執行する。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度

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