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平成18年度予算の概要及び主要事業一覧表 H18ippan gaiyo

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(1)

埼玉県入間市

埼玉県入間市

埼玉県入間市

埼玉県入間市

1 予算編成概要

予算編成概要

予算編成概要

予算編成概要

2 平成

平成

平成 18

平成

18

18年度当初予算額

18

年度当初予算額

年度当初予算額

年度当初予算額 (

( 会計別

会計別

会計別

会計別 )

(単位:千円)

水 道 事 業 会 計

- 26. 9% 228. 7%

74. 9% 資 本 的 支 出 3, 815, 348 2, 301, 526 1, 513, 822 65. 8% 資 本 的 収 入 1, 183, 003 676, 377 506, 626

3, 033, 424 176, 831 5. 8% 収 益 的 支 出 2, 920, 623 2, 870, 388 50, 235 1. 8%

伸 率 1. 6% 3. 7% 6. 7% 0. 4% - 7. 4% - 0. 4% - 16. 1% 9. 9%

2. 5% 比較増減

平成18年度 当初予算額

33, 900, 000 29, 086, 803

520, 000 1, 032, 620 平成17年度

当初予算額 33, 380, 000 28, 054, 183 11, 347, 571

7, 604, 889 4, 562, 962 2, 809, 214 734, 885 332, 000 377, 293 1, 317, 989

10, 637, 417 710, 154 30, 665 - 362, 984 7, 574, 224

4, 925, 946

- 12, 051 - 141, 246 30, 000 302, 000

2, 821, 265 876, 131

516, 200

61, 434, 183

- 138, 907 916, 989 1, 552, 620 401, 000

扇台土地区画整理事業特別会計 狭山台土地区画整理事業特別会計 老人保健特別会計

介護保険特別会計 下水道事業特別会計

武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事業特別会計

平成

平成

平成

平成 18

18

18年度当初予算

18

年度当初予算

年度当初予算

年度当初予算 の

の 概要

概要

概要

概要

総        計 62, 986, 803

収 益 的 収 入 3, 210, 255 会    計   名

一 般 会 計 特 別 会 計

国民健康保険特別会計

入間市駅北口土地区画整理事業特別会計

 市制施行40周年の節目の年を迎える本市の平成18年度予算は、国と地方の財政構造改革いわ ゆる「三位一体の改革」の影響を受けて、普通交付税が不交付となるなど極めて厳しい財政状況で あります。こうした状況下ではありますが、「元気な入間」のまちづくりを実現するため、市民と の協働による各種事業を推進してまいります。また、継続的な施策である「健康・福祉の増進」、 「環境への配慮」、「教育・文化の振興」を基本に事業を推進するとともに、安全、安心のまちづ くりに努めながら、元気で活力ある住み良い地域社会の実現のため、一層の努力をしてまいりま す。

 歳入では、大宗を占める市税は、固定資産税・都市計画税が評価替えのため減額となりますが、 個人市民税の定率減税の縮減や、景気の回復基調による法人市民税の増額により市税総額は増額計 上となりました。しかし、地方交付税が大幅な減額となりますので、財源不足は基金の繰入や市債 の活用により調整を図りました。

 歳出では、行政需要の増大、多様化が進むなかで市民福祉の向上を基本理念とし、事業の優先 度、緊急度、効率性等を考慮し、後退なき「福祉」を念頭に限られた財源の有効配分に留意し編成 いたしました。特に、経常的経費については、「行財政緊急改革プラン」に基づき見直しを図りま した。

(2)

一般会計予算規模 一般会計予算規模 一般会計予算規模

一般会計予算規模 のののの 推移推移推移推移 (単位:千円)

※ 16年度の数値は借換債を除いた数値です。

(単位:千円) 平 成 1 6 年 度

    (伸び率) 1. 5% 2. 8% - 5. 4%

35, 966, 000 36, 991, 000 34, 997, 000 35, 113, 100

0. 3% - 4. 9% 1. 6% 33, 380, 000 33, 900, 000 区  分 平 成 1 3 年 度 平 成 1 4 年 度 平 成 1 5 年 度 平 成 1 7 年 度 平 成 1 8 年 度

当 初 予 算 額

- 1, 435 - 41. 0% 当初予算額

平成18年度 平成17年度

121, 863 10. 6% - 61, 171 - 37. 9% 15, 393 2. 6% - 324, 660 - 12. 1% 0 0. 0% 32, 517 6. 2% - 227, 000 - 32. 9% - 553, 000 - 73. 7% 3, 000 0. 9% 3, 000 7. 1% 113, 000 10. 7% 3, 000 5. 5% - 4, 000 - 14. 3% 11, 000 68. 8%

7. 7 100. 0

比較増減 伸び率

444, 761 2. 2% 551, 276 60. 9% - 42, 000 - 38. 2%

0. 0 1. 5 1. 6 2. 4 1. 8 8. 0 3. 5 0. 5 1. 0 0. 1 2. 1 2. 2 0. 1 0. 0 3. 2 0. 2 構成比

59. 4 2. 7 0. 3

16, 000 1, 060, 000 55, 000 330, 000 19, 813, 919 905, 151 110, 000 28, 000 101. 2% 513, 443 25, 000 522, 393 594, 215 2, 680, 986 1, 153, 504 161, 299 3, 501 507, 537

- 0. 7% - 5, 687

- 9. 1% - 50, 000

520, 000 42, 000 690, 000 750, 000 550, 000 800, 095 2, 581, 400 33, 380, 000

0. 1 1. 6 構成比

59. 8 4. 3 0. 2 0. 1 0. 1 3. 5 0. 3 0. 1 1. 4 0. 6 0. 1 0. 2 1. 0 0. 0 3. 0 1. 5 1. 6 1. 8 7. 0 3. 8

- 0. 9% 1. 6% 500, 000

794, 408 2, 558, 100 33, 900, 000

2. 3 7. 5 100. 0

- 23, 300 1, 275, 367

100, 128 2, 066 1, 020, 980 25, 000 554, 910 609, 608 2, 356, 326 333, 000 45, 000 463, 000 197, 000 24, 000 27, 000 1, 173, 000 58, 000 款 名 称

20, 258, 680 1, 456, 427 68, 000 当初予算額 1 2 3 5 6 7

市 税

地方譲与税

利子割交付金

配当割交付金

株式譲渡所得割交付金

地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金 4

合       計 諸収入

市 債 繰越金 繰入金 財産収入

寄附金 国庫支出金

県支出金

分担金及び負担金

使用料及び手数料 地方交付税

交通安全対策特別交付金

22 18 19 20 21 14 15 16 17

3 歳入款別内訳

歳入款別内訳

歳入款別内訳

歳入款別内訳

12 13 8 9 10 11

国有提供施設等 所在市町村助成交付金 地方特例交付金 自動車取得税交付金

(3)

(単位:千円)

(単位:千円)

(単位:千円)

(単位:千円)

※ 16年度の数値は借換債を除いた数値です。  

   

  市税内訳市税内訳市税内訳市税内訳

     

  市税当初予算額市税当初予算額市税当初予算額市税当初予算額 のののの 推移推移推移推移

     

  地方交付税当初予算額地方交付税当初予算額地方交付税当初予算額地方交付税当初予算額 のののの 推移推移推移推移

     

  市債市債市債市債 ((( 地方債(地方債地方債 )地方債) 当初予算額))当初予算額当初予算額当初予算額 のののの 推移推移推移推移

1, 443, 667 19, 813, 919  鉱産税

20, 258, 680 1, 418 1, 361, 056

46. 5 0. 7 3. 9 0. 0

2. 2% 45. 2

43. 7 0. 7 3. 6 0. 0 0. 0 6. 7 100. 0

750

0. 0% 112. 3% - 5. 7% - 341, 918

6, 511 - 32, 934 0

- 82, 611

10. 8% - 3. 7% 4. 6% - 4. 3%

444, 761 0. 0

7. 3 100. 0 41. 7 構成比

当初予算額

合    計

8, 255, 585 9, 205, 027 142, 461 766, 507 4 668  市たばこ税

 特別土地保有税

8, 863, 109 148, 972 733, 573 4  市民税 9, 150, 548

伸び率 区    分

894, 963

平成18年度 平成17年度

当初予算額 構成比

比較増減

- 1. 2%

平 成 1 7 年 度 平 成 1 8 年 度  固定資産税

 軽自動車税

平 成 1 3 年 度 平 成 1 4 年 度 平 成 1 5 年 度 平 成 1 6 年 度  都市計画税

20, 256, 504 19, 588, 743 19, 349, 699 19, 813, 919

   (伸び率) 0. 0% 0. 0% 0. 0%

2. 4% 2. 2% 区   分

   (伸び率) 0. 0% - 1. 0% - 3. 3%

 市   税 20, 453, 904 20, 258, 680

区   分 平 成 1 3 年 度 平 成 1 4 年 度 平 成 1 5 年 度 平 成 1 6 年 度 平 成 1 7 年 度 平 成 1 8 年 度  普通交付税 3, 200, 000 2, 200, 000 1, 480, 000 1, 300, 000 500, 000 0    (伸び率) 6. 7% - 31. 3% - 32. 7% - 12. 2% - 61. 5% - 100. 0%  特別交付税 250, 000 250, 000 250, 000 250, 000 250, 000 197, 000

0. 0% 0. 0% - 21. 2% 合   計 3, 450, 000 2, 450, 000 1, 730, 000 1, 550, 000 750, 000 197, 000    (伸び率) 6. 2% - 29. 0% - 29. 4% - 10. 4% - 51. 6% - 73. 7%

区   分 平 成 1 3 年 度 平 成 1 4 年 度 平 成 1 5 年 度 平 成 1 6 年 度 平 成 1 7 年 度 平 成 1 8 年 度  建設地方債 1, 705, 800 1, 734, 200 665, 200 752, 800 887, 400 1, 051, 900    (伸び率) 19. 5% 1. 7% - 61. 6% 13. 2% 17. 9% 18. 5%  特例地方債 250, 000 1, 570, 000 2, 650, 000 2, 323, 300 1, 694, 000 1, 506, 200    (伸び率) 4. 2% 528. 0% 68. 8% - 12. 3% - 27. 1% - 11. 1%

2, 558, 100    (伸び率) 17. 3% 68. 9% 0. 3% - 7. 2% - 16. 1% - 0. 9%

合   計 1, 955, 800 3, 304, 200 3, 315, 200 3, 076, 100 2, 581, 400

(4)

(単位:千円)

(単位:千円) 款 名 称

4 歳出款別内訳

歳出款別内訳

歳出款別内訳

歳出款別内訳

4, 687, 800 2

1 議会費

総務費

4 3, 509, 652

3 民生費 10, 320, 104 衛生費

6 191, 216

5 労働費 226, 893

農林水産業費

8 7

13 12

消防費

教育費

予備費

合     計 9

11 10

1. 6% 100. 0

0 1, 583 520, 000 0. 1

33, 900, 000

28, 430 33, 380, 000 0. 1

100. 0

- 1. 8% - 2. 8% 13. 2%

30, 013

0. 0% 5. 6%

4, 113, 761 6. 8%

- 5, 489 - 4, 111 0. 7

0. 6

305, 816 3, 851, 846

- 3. 7% 4. 0% 2. 1% 40, 354

261, 915 - 55, 316 182, 092 84, 318 14. 5

- 2, 668 - 147, 246

- 0. 9% - 3. 0% 2. 5% 比較増減

252, 147 - 87, 579

伸び率

- 2. 4%

1, 497, 898 4, 532, 751

11. 8 0. 0 3, 938, 236

1

0. 9 11. 5 4. 5 13. 6 30. 2 3, 597, 231

231, 004 196, 705

10. 8 0. 7 0. 6 構成比

平成17年度 平成18年度

294, 411 0. 9

当初予算額

当初予算額 構成比

0. 9 13. 8

297, 079

30. 4 10. 4

4, 835, 046 10, 067, 957

公債費

諸支出金

1. 0 12. 1 4. 3 13. 9 商工費

土木費

346, 170

1, 442, 582

11. 9 0. 0 4, 714, 843

4, 022, 554 1

     

  特別会計繰出金特別会計繰出金特別会計繰出金特別会計繰出金 のののの 状況状況状況状況

会       計      名

平成18年度 当初予算額

平成17年度 当初予算額

 国民健康保険特別会計 1, 150, 000 1, 000, 000 150, 000 500, 000 0

比較増減 伸 率

15. 0%

- 1. 0%

 武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事業特別会計

0. 0%

 介護保険特別会計 620, 000 620, 000 0 0. 0%

 老人保健特別会計 500, 000

 下水道事業特別会計 990, 000 1, 000, 000 - 10, 000

460, 000 361, 000 99, 000 27. 4% 210, 000 100, 000 110, 000 110. 0% 225, 000 325, 200 - 100, 200 - 30. 8% 185, 000 113, 500 71, 500 63. 0% 4, 340, 000 4, 019, 700 320, 300 8. 0%  入間市駅北口土地区画整理事業特別会計

 扇台土地区画整理事業特別会計

 狭山台土地区画整理事業特別会計

合      計

(5)

(単位:千円)

(単位:千円)

(単位:千円)

4. 8%  

   

  人件費当初予算額人件費当初予算額人件費当初予算額人件費当初予算額 のののの 推移推移推移推移

   (伸び率) - 0. 1% 23. 9% 10. 9%

平 成 1 6 年 度 平 成 1 8 年 度

 扶 助 費 5, 054, 122

区   分 平 成 1 3 年 度 平 成 1 4 年 度 平 成 1 5 年 度

3, 481, 517 4, 315, 073 4, 787, 261 4, 929, 863

- 2. 2% 平 成 1 7 年 度

4, 821, 614 0. 4% - 0. 8%

3. 0%

- 1. 5%

     

  扶助費当初予算額扶助費当初予算額扶助費当初予算額扶助費当初予算額 のののの 推移推移推移推移

   (伸び率) 1. 8% 3. 3% - 0. 9%

平 成 1 7 年 度 平 成 1 8 年 度

 人 件 費 9, 860, 793 10, 191, 046 10, 100, 415 10, 141, 902 10, 061, 541 9, 909, 557 区   分 平 成 1 3 年 度 平 成 1 4 年 度 平 成 1 5 年 度 平 成 1 6 年 度

平成17年度

 投資的経費  消費的経費

 そ の 他

当初予算額 23, 555, 156

9, 909, 557 6, 151, 056 431, 248 5, 054, 122

(5)

合      計 款 名 称

5 歳出性質別内訳

歳出性質別内訳

歳出性質別内訳

歳出性質別内訳

平成18年度

 予 備 費 4 (5) (1) (2) (1) (2) (3) (4) 3 1 2

繰出金 補助費 (4)

維持補修費

扶助費 (3)

(2)

30, 013 33, 900, 000 貸付金

出資金

積立金

4, 340, 002 4, 022, 537 60, 303 3, 538 0 8, 736, 380 310, 000

公債費

失業対策事業費

2, 009, 173 1, 578, 451 1, 578, 451 0

構成比 69. 5 29. 2 18. 1 1. 3 14. 9 5. 9 4. 7 12. 8 11. 9 0. 1 0. 0 100. 0 25. 8 0. 9 28, 430 33, 380, 000 0 3, 752 4, 025, 301 3, 938, 159 0. 2

当初予算額 23, 720, 312 10, 061, 541 6, 277, 040

0 8, 272, 212 305, 000 468, 067 4, 821, 614 2, 092, 050 1, 359, 046

構成比 71. 1 30. 1 18. 8 1. 4 14. 4 6. 3 0. 1 24. 8 0. 9 4. 1 0. 0 0. 0 100. 0 0. 0 0. 0 12. 1 11. 8 520, 000 比較増減

- 165, 156 - 151, 984 - 125, 984 - 36, 819 232, 508 - 82, 877 219, 405 219, 405

5. 6% - 5. 7% 7. 8% 464, 168 5, 000 60, 303 - 214 314, 701 84, 378 1, 583

皆増 0 0 2. 1% 5. 6% 0. 0% 0. 0 1. 6% 伸び率

- 0. 7% - 1. 5% - 2. 0% - 7. 9% 4. 8% - 4. 0%

1. 6% 16. 1% 4. 1

4. 7

災害復旧事業費

16. 1% 0. 0% 1, 359, 046

0 0. 0

(3)

普通建設事業費 人件費

物件費 (1)

(6)

(単位:千円)

(単位:千円)

(単位:千円)

(単位:億円)

- 14. 3% - 46. 6% 16. 1%    (伸び率) - 0. 8% - 7. 8% - 37. 0%

平 成 1 7 年 度 平 成 1 8 年 度  投資的経費 5, 111, 858 4, 715, 553 2, 968, 509 2, 544, 063 1, 359, 046 1, 578, 451  

   

  投資的経費当初予算額投資的経費当初予算額投資的経費当初予算額投資的経費当初予算額 のののの 推移推移推移推移

区   分 平 成 1 3 年 度 平 成 1 4 年 度 平 成 1 5 年 度 平 成 1 6 年 度

- 9, 906

伸び率 - 3. 0%

2. 8% - 0. 7% - 5. 9% 比較増減

- 24, 969 465

 うち地方交付税 159, 073 168, 979

 地方財政計画 831, 508 837, 687 - 6, 179  

   

  国国国 、国、、 県、県県 の県の 予算額及のの予算額及予算額及 び予算額及びびび 地方財政計画地方財政計画地方財政計画地方財政計画

区    分 18年度当初予算額 17年度当初予算額

 国の一般会計 796, 860 821, 829

16, 831

 県の一般会計 16, 366

0 2 431, 497

128, 913

 奨学基金 128, 912 0 1

定額運用基金 431, 495

17年度末現在高 18年度繰入額

500 62, 985 20, 000

302, 583 0 1 302, 584

720, 070  財政調整基金

 公共施設整備基金

18年度積立額 18年度末現在高

514, 313

3, 520 0 1 3, 521

150, 932  地域福祉基金

合     計  土地開発基金

1 4, 817

2, 169, 007 1, 020, 980 3, 540 1, 151, 567  

   

  一般会計一般会計一般会計一般会計 におけるにおけるにおける 基金残高における基金残高基金残高基金残高 のののの 状況状況状況状況

1, 514, 283 1, 000, 000 30 区     分

積立基金 1, 737, 512 1, 020, 980 3, 538

3, 502

5, 296 480  遺児奨学基金

 緑の基金

4

46, 487 151, 428

     

  一般会計一般会計一般会計一般会計 におけるにおけるにおける 市債における市債市債市債 (((( 地方債地方債 )地方債地方債)) 残高)残高残高 の残高のの 推移の推移推移推移

区   分 平 成 1 3 年 度 平 成 1 4 年 度 平 成 1 5 年 度 平 成 1 6 年 度 平 成 1 7 年 度 平 成 1 8 年 度  建設地方債 24, 079, 255 23, 212, 482 21, 243, 935 19, 151, 692 17, 564, 774 15, 989, 671    (伸び率) - 5. 0% - 3. 6% - 8. 5% - 9. 8% - 8. 3% - 9. 0%  特例地方債 6, 705, 827 7, 937, 970 10, 589, 211 12, 481, 837 13, 735, 968 14, 584, 627    (伸び率) 11. 1% 18. 4% 33. 4% 17. 9% 10. 0% 6. 2%

合   計 30, 785, 082 31, 150, 452 31, 833, 146 31, 633, 529 31, 300, 742 30, 574, 298 - 0. 6% - 1. 1% - 2. 3%    (伸び率) - 1. 9% 1. 2% 2. 2%

(7)

7

参 考

三 位 一 体 改 革 の 影 響 額 に つ い て

( 単 位:千 円 ) 影 響 額

影 響 額影 響 額

影 響 額 ①① +①①++ ②+②②② ++ ③++③③③ ++++ ④④ ④④ △△△△ 33 7337 1, 4 1771, 4 11, 4 1 01, 4 1000

① ①①

① 国 庫 補 助 負 担 金国 庫 補 助 負 担 金国 庫 補 助 負 担 金 国 庫 補 助 負 担 金 △△△△ 29 5, 8 82929295, 8 85, 8 8 65, 8 8666

( 国 庫 分 )

児 童 扶 養 手 当 給 付 費 負 担 金 児 童 扶 養 手 当 給 付 費 負 担 金児 童 扶 養 手 当 給 付 費 負 担 金 児 童 扶 養 手 当 給 付 費 負 担 金

児 童 扶 養 手 当 費 負 担 金 ( 3/ 4→ 1/ 3)

児 童 手 当 国 庫 負 担 金 児 童 手 当 国 庫 負 担 金児 童 手 当 国 庫 負 担 金 児 童 手 当 国 庫 負 担 金

児 童 手 当 負 担 金 ( 拡 大 分 を 除 く 。)( 4/ 6→ 1/ 3)

長 時 間 延 長 保 育 延 長 保 育 促 進 基 盤 整 備 事 業 補 助 金 長 時 間 延 長 保 育 延 長 保 育 促 進 基 盤 整 備 事 業 補 助 金長 時 間 延 長 保 育 延 長 保 育 促 進 基 盤 整 備 事 業 補 助 金 長 時 間 延 長 保 育 延 長 保 育 促 進 基 盤 整 備 事 業 補 助 金

仕 事 仕 事仕 事

仕 事 とととと 家 庭 両 立 支 援 特 別 援 助 事 業 補 助 金家 庭 両 立 支 援 特 別 援 助 事 業 補 助 金家 庭 両 立 支 援 特 別 援 助 事 業 補 助 金家 庭 両 立 支 援 特 別 援 助 事 業 補 助 金

次 世 代 育 成 支 援 対 策 交 付 金次 世 代 育 成 支 援 対 策 交 付 金次 世 代 育 成 支 援 対 策 交 付 金 次 世 代 育 成 支 援 対 策 交 付 金

( 県 費 分 )

児 童 手 当 負 担 金 児 童 手 当 負 担 金 児 童 手 当 負 担 金 児 童 手 当 負 担 金

児 童 手 当 負 担 金 ( 拡 大 分 を 除 く 。)( 1/ 6→ 1/ 3)

特 別 保 育 事 業 費 補 助 金 特 別 保 育 事 業 費 補 助 金特 別 保 育 事 業 費 補 助 金

特 別 保 育 事 業 費 補 助 金 (((( 延 長 保 育 促 進 等延 長 保 育 促 進 等延 長 保 育 促 進 等延 長 保 育 促 進 等 ))) )

つ ど い の つ ど い のつ ど い の

つ ど い の 広 場 事 業 補 助 金広 場 事 業 補 助 金広 場 事 業 補 助 金広 場 事 業 補 助 金

児 童 環 境 児 童 環 境 児 童 環 境

児 童 環 境 づ く りづ く りづ く りづ く り 基 盤 整 備 事 業 費 補 助 金基 盤 整 備 事 業 費 補 助 金基 盤 整 備 事 業 費 補 助 金基 盤 整 備 事 業 費 補 助 金

こ の 他 、 国 ・ 県 補 助 負 担 金 に つ い て は 、 年 度 途 中 に 廃 止 ・

縮 減 さ れ る も の に つ い て 調 査 中

△ △△

△ 33 40, 5 63340, 5 640, 5 640, 5 6 1111

△ △ △

△ 182, 0 87182, 0 87182, 0 87182, 0 87

△ △ △

△ 185, 7 18185, 7 18185, 7 18185, 7 18

△ △ △

△ 9, 5539, 5539, 5539, 553

△ △ △

△ 3, 2383, 2383, 2383, 238

40, 035 40, 03540, 035 40, 035

4 44

4 4, 6754, 6754, 6754, 675

92, 860 92, 86092, 860 92, 860

△ △ △

△ 43, 62 743, 62 743, 62 743, 62 7

△ △△

△ 3, 7473, 747 3, 7473, 747

△ △ △ △ 811811811811

② ②②

② 税 源 移 譲税 源 移 譲税 源 移 譲 (税 源 移 譲((( 所 得 譲 与 税所 得 譲 与 税 )所 得 譲 与 税所 得 譲 与 税))) 537, 276537, 276 537, 276537, 276

520, 151→ 1, 057, 427

③ ③③

③ 普 通 交 付 税普 通 交 付 税普 通 交 付 税 普 通 交 付 税 △△△△ 500, 0 00500, 0 00 500, 0 00500, 0 00

500, 000→ 0( 不 交 付 )

④ ④④

④ 臨 時 財 政 対 策 債臨 時 財 政 対 策 債臨 時 財 政 対 策 債 臨 時 財 政 対 策 債 △△△△ 1 12, 8001 12, 8001 12, 8001 12, 800

(8)

所 属 課 事    業    名 18年度事業費 17年度事業費 備考 事      業      内      容

秘 書 課 市制施行40周年記念式典関係費 1,988 0 新規 11月3日に実施予定の市制施行40周年記念式典に関する事業費

広報広聴課 広報紙発行費 28,984 31,118 年22回発行(1日号12回、15日号10回)。8月15日号を取りやめる。

テレビ広報制作費及びコミュニティFM広報

放送費 27,606 28,791 行政情報や災害情報等を入間ケーブルテレビ、エフエム入間で放送する。

企 画 課 第5次総合振興計画策定事業 944 0 新規 第5次基本構想の期間内(平成19年度から28年度)に取り組むべき課題に対する施策・事業計画を策定する。策定にあたっては、財政計画との整合性を図るとともに、審議会への諮問により策定する。報酬633千円、費用弁償225千円、消耗品86千円

行財政改革プラン策定事業 687 0 新規 行財政改革の実現を図るため、長期対策として職員による検討会議を設置し、また、既成概念にとらわれない斬新な発想や民間的な感覚を取り入れるため、有識者と協議して行財政改革プランを策定する。報酬507千円、費用弁償180千円

元気な入間推進事業 4,596 851 協働事業指針策定及びまちづくりケーススタディー事業等を実施する。新たに市民活動センター管理委託料(2,184 千円)、受付業務謝礼(1,512千円)を計上

男女共生推進費 4,988 5,666 男女共同参画推進センターを拠点として、男女共同参画宣言都市にふさわしい環境づくりを実施する。

情報システム課 電子申請共同システム運営事業 5,462 0 新規 申請・届出等の手続をインターネットを利用して電子的に手続が行え、県及び県内48の市町が共同で構築・運用する システムです。本年度は、県内35の市町が参加予定で、本市も、10月の運用開始を目指して参ります。

環 境 課 瑞穂斎場組合負担金 117,934 100,061 4市1町(瑞穂町、福生市、羽村市、入間市、武蔵村山市)の一部事務組合で、斎場の管理・運営を行なうための負担 金

環境アドバイザー派遣事業 236 287 環境学習を支援し、環境活動を積極的に推進していく市民を育てることを目的に、環境アドバイザーを要請に基づいて

団体等に派遣する。

ISO14001推進事業 853 869 職員研修等運用支援業務委託料、外部審査機関における定期審査費用 公害関係調査分析関係費(ダイオキシン類

等) 11,563 10,554 河川の水質調査、自動車の排出ガス及びダイオキシン類の環境実態調査及び分析等の費用 入間西部衛生組合負担金 329,876 334,602 2市(入間市・日高市)の一部事務組合に対する、し尿処理施設の管理費及び施設費負担金 総合クリーンセン

ター ごみ不法投棄監視・回収事業費 3,512 3,908 監視体制の強化及び不法投棄物の撤去を行い、夜間の不法投棄を防止するため夜間パトロールを実施

ごみ収集運搬委託事業費 504,986 512,037 可燃ごみ、不燃ごみ及び資源ごみ等の収集業務委託料

ごみ中間処理事業費 800,038 848,412 焼却・破砕処理施設管理に係る経費

ごみ運搬処分事業費 254,018 266,389 焼却灰、焼却残渣、有害物質、処理困難物及び容器包装リサイクル法に基づく一般廃棄物の運搬・処理・処分を行う

経費

資源再利用奨励事業 23,770 30,990 再利用できる有価物を回収する団体に奨励補助金を交付することにより、資源再利用の促進、ごみの減量及び生活環

境の保全を図る。

リサイクルプラザ運営事業費 12,009 9,750 ごみ減量・資源化を目的にした体験教室、再生品の製作やフリーマーケット、講演会等を運営するための経費

みどりの課 旧林川緑道整備事業 7,350 0 継続 平成13年度から計画的に整備を行い、18年度は東藤沢六丁目地内の東藤沢小学校南東側、旧林川河川敷上に住

民のふれあいの場として77.4m(幅員4m)の緑道を整備する。

加治丘陵対策事業 166,609 195,636 加治丘陵の公有地化を図り、その管理を市民と協働で推進する。17年度末で約62.7ha取得し、18年度は3.6haを

取得予定。また、(仮称)加治丘陵さとやま自然公園の整備に向け、事業認可の取得を進める。 緑化推進事業(心やすらぐ花と緑と香のみち

づくり事業) 4,500 0 新規 住民参加による花いっぱい運動「心やすらぐ花と緑と香のみちづくり事業」を実施する。(県補助事業)

鳥類分布調査事業 4,929 0 新規 鳥類分布調査を、昭和59年にはじめて実施して以来、平成6年、16年と10年ごとに実施。鳥類は環境の指標生物といわれ、入間市の環境の変化を追跡していくうえで、貴重な資料となることから「入間市の野鳥Ⅲ」として冊子にまとめる。

農 政 課 農業振興推進事業 9,040 3,540 拡充 平成19年度に入間市で開催が予定されている第35回関東ブロック材購入の補助。また、防霜施設設置(茶小規模条件整備事業)に対し補助するなど生茶の共進会への出品対策として、土壌改良のための肥料、資体制の充実を図る。

援農ボランティア養成事業 97 90 市民を対象に、環境保全型農業の理論・技術を習得し、農家の人手不足・高齢化等を補うものとして、必要に応じて農

作業を手伝う「援農ボランティア」を養成する。

環境保全型農業推進事業 1,401 1,485 環境保全型農業を推進する「入間市有機100倍運動推進協議会」を育成するとともに、農薬や化学肥料の使用量削減

を図る環境配慮資材の購入に対し助成する。

平成18年度一般会計予

算主

要事業一

覧表

(9)

所 属 課 事    業    名 18年度事業費 17年度事業費 備考 事      業      内      容

商 工 課 シルバー人材センター補助金 13,000 15,000 高齢者の就業の機会の増大と福祉の増進に資するシルバー人材センターへの補助

勤労者住宅取得対策事業 180,480 181,200 勤労者の住宅取得に要する資金融資

勤労者福祉サービスセンター補助金 20,000 21,000 中小企業従業員及び個人事業主の福利厚生事業を行う勤労者サービスセンターへの補助

商業振興事業 32,761 41,641 入間市商工会等への一般事務費補助、各商店会の顧客確保のためのイベント事業等に対して補助

特定地域工場設置事業等補助金 76,531 26,152 市内工業の振興を図るため、特定地域内に製造業者が工場の新設、移設及び増設する事業に係る工事費に対する助

商工業振興資金融資事業 134,300 129,100 拡充 中小企業者及び中小企業団体への融資

地域産業振興補助金 1,000 0 新規 とした団塊の世代用の方々定年をするため、入間市シル迎える「2007年問題」をセンター前に控えう高域社会への貢献進事業のや奉仕調査研を兼ね合わに対してせての補助健康する。保持や生きがい作りを目的

自治文化課 文化創造イベント事業(いるま太鼓セッショ

ン) 2,000 3,410 いるま太鼓セッションの実施

文化創造アトリエ運営事業(事業運営費) 18,824 8,500 市民文化創造委員会へ委託し、市民参画による施設・事業運営を行う。職員1名を減員することから、新たに一般事務

(受付等)事業委託(8,724千円)を計上 コミュニティ推進事業(集会所等建設費補助

金) 6,109 0 継続 自治会活動の中心施設である集会所等の新築、増改築費の一部を補助する。(新築1件、改修2件の予定)

姉妹都市・友好都市交流事業 2,473 2,754 ヴォルフラーツハウゼン市に青少年異文化体験訪問団、奉化市に中学生異文化体験訪問団を派遣する。

防災訓練実施事業 12,673 13,858 全自主防災会同時実施とし、災害対策本部から各地区に派遣される訓練を含む本部発令訓練、動員訓練等を実施す

る。

防犯関係事業 45,528 46,711 安全で安心して暮らせるまちづくりを目指し、市民の防犯意識の高揚を図るとともに、警察・防犯協会・自治会等が行な う防犯活動に積極的に協力、支援する。また、民間交番を設置し、犯罪のない明るい社会を実現させる。

国民保護関係事業 897 107 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に基づき国民保護計画を策定する。

市 民 課 市営葬運営事業 32,569 34,728 6月より骨壷を自己負担とする。

戸籍総合システム導入事業 18,282 0 新規 市民サービス向上と戸籍事務の正確化、迅速化、効率化を図る。また、住民基本台帳ネットワークシステムと連動するこ とにより、附票の作成などの迅速化を図る。

市民生活課 交通安全施設整備事業 32,691 41,578 道路標示、照明灯、反射鏡等の設置工事及び修繕等

ノンステップバス導入促進費補助金 1,105 1,105 17年度末で6台整備。18年度2台分を計上

市内循環バス運行事業 41,066 43,852 公共施設へのアクセスを確保し利用の便を図る。市役所を中心として、北コース・南コース・東西コースの3系統の路線

で、1日各4便を運行する。

保険年金課 国民健康保険特別会計繰出金 1,150,000 1,000,000 国民皆保険の基盤となっている国民健康保険事業の適正な運営を図る。

生活福祉課 地域福祉計画策定関係事業 346 92 住み良い入間市を創造するため、既存の福祉計画を内包した福祉計画を策定する。

児童福祉課 ファミリー・サポート・センター事業 8,685 8,500 子育て中の家庭に対する保育施設の送迎等の相互援助活動の調整を入間市社会福祉協議会に委託

つどいの広場事業補助金 6,063 6,077 主に乳幼児(0歳から3歳)を持つ親と子の交流、相談等ができる施設の運営費、家賃補助

東町小学校への学童保育室設置事業 12,890 0 継続 東町小学校内の余裕教室を利用した学童保育室を新たに設置。これにより、各小学校区に1施設の設置が全て整い、

児童の健全育成及び子育て支援の充実が図れる。

民間保育所運営費補助金 308,792 321,174 長時間保育・一時保育・子育て支援等に対しての補助。17年度よりアレルギー等対応特別給食提供への補助を追加

児童手当 889,460 652,635 拡大 18年度より小学校第3学年修了前から小学校第6学年修了前までに拡大。

乳幼児医療費扶助 226,659 167,305 拡大 各種健康保険加入の乳幼児の医療費自己負担分を助成する。平成18年1月診療分より、入院外医療費にかかる対象

年齢を5歳未満から就学前までに拡大 障害福祉課 身体・知的障害者支援費事業 258,584 565,566 障害者自立支事業に移行

(10)

所 属 課 事    業    名 18年度事業費 17年度事業費 備考 事      業      内      容

障害福祉課 障害者自立支援事業 337,318 0 制度改正 障害保健福祉施策は、平成15年度から導入された支援費制度により実施しているが、さらに利用サービスを充実し、

いっそうの推進を図るため、障害者自立支援法に基づく福祉サービスを実施する。

精神障害者援護事業(小規模作業所等援護

事業) 20,038 25,173

精神障害者に生活支援等の場を提供し、社会復帰の促進を図るための精神障害者小規模生活支援センターを運営 する社会福祉法人に対する補助を行なう。

重度心身障害者医療費扶助 264,000 240,000 重度心身障害者の医療費の自己負担分を助成する。

障害福祉計画策定事業 7,862 0 新規 とから、平成15年度に策定した障害者自立支援法において平成18年度に入間市害者プラン障害福祉サービス等のおけに関する計画であるービスに関する実施計画的な「障害福祉計画置づを策定するとして策定する。ことが義務づけられたこ

高齢者福祉課 老人憩いの家設置事業(建設事業) 12,136 0 継続 50箇所目の老人憩いの家を宮寺地区に建設

老人保健特別会計繰出金 500,000 500,000 老人保健法による医療に要する費用を国、県および市並びに保険者からの拠出金(支払基金交付金)で賄う。平成14

年度の制度改正により19年度まで公費負担割合が段階的に増加する。

介護保険特別会計繰出金 620,000 620,000 介護保険法に基づく介護サービス及び事務の執行に要する費用に充当し、介護保険特別会計の安定した運営を図

る。

健康管理課 土日夜間診療所管理運営事業 12,447 13,454 土・日曜日の夜間における内科、小児科の初期救急医療に対応する。

健康診断事業 265,910 266,520 生活習慣病の予防及び早期発見を目的に人間ドックを始め、市民健康診断、基本健康診査、各種がん検診及び歯科

検診等を実施

高齢者予防接種事業 24,656 22,721 高齢者インフルエンザ予防接種委託等

健康福祉センター直行バス運行事業 14,000 14,000 入間市駅とセンター間を結ぶ直行バスを運行する。

親子支援課 乳幼児予防接種事業 114,830 103,281 予防接種法及び結核予防法に基づく、三種混合、麻しん・風しん、ポリオ等の予防接種を乳幼児及び児童に対して実 施

妊婦・乳幼児健診事業 35,103 37,126 妊婦及び乳幼児の健康保持・増進を図るために健診を実施

発達支援事業 8,140 10,073 心身の発達に遅れや障害のある児童に対し、運動や遊びを通して発達を促す支援を行なう。また、保護者に療育相談

を実施する。

健康福祉課 健康づくり推進事業 23,671 23,674 トレーニング室運営事業や各種健康教室などを実施

障害者・高齢者自立支援事業 3,872 6,460 障害者や高齢者の相談・情報提供事業や精神障害者地域生活支援事業(ソーシャルクラブ)等の自立支援事業を実

都市計画課 都市計画基本図修正事業 14,700 0 継続 入間市全域の1/2,500の都市計画基本図を土地利用状況等の変化に伴い、最新の情報に更新する。

久保稲荷線整備事業 336,752 292,101 蔵藤沢藤沢小学校付近から安川通り交差点までの間、延長221mの街路築造工事と変則交差点改良工事等を実施する。これにより、武 駅周辺土地区画整理事業地内から武蔵中央通り線(町屋通り)までの計画延長2,670メートルが全線完了。

下水道事業特別会計繰出金 990,000 1,000,000 快適な生活環境の実現のため、事業認可区域の早期事業完了を目指す。

道路管理課 道路台帳整備委託事業 19,730 20,192 市道路線図更新の業務委託。更新地区:西武地区

道路整備事業 250,088 208,507 (委託)上藤沢・宮寺間新設道路、武蔵藤沢駅自由通路、藤沢駅東口歩行者専用道路 (工事)B543号線、幹56号線、入間市駅 周辺バリアフリー対策工事 (土地)幹12号線、幹26号線、B543号線、C513号線 (補償)幹56号線、B543号線

4m拡幅整備事業 28,059 23,526 F38・39号線拡幅整備工事(大字下藤沢地内)。工事延長178m、工事幅員4m

舗装補修事業 19,675 26,221 幹36号線舗装補修工事(大字南峰地内)。工事延長450m、舗装幅員6m

営 繕 課 南台団地屋上防水工事 4,500 0 新規 経年劣化により雨漏りが生じている南台団地(扇町屋1丁目)の屋上防水改修工事を実施

区画整理課 武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事業特別会

計繰出金 460,000 361,000

駅西口交通広場整備工事、近隣公園整備工事、街路築造工事及び雨水管布設工事等を実施し、駅前商業地の形成 と宅地の利用増進を図る。

入間市駅北口土地区画整理事業特別会計

繰出金 210,000 100,000

国道16号の拡幅及び馬頭坂線の整備により、入間市駅北口周辺の交通の利便性と円滑化、宅地の利用増進及び公 共施設の整備改善を図る。

扇台土地区画整理事業特別会計繰出金 225,000 325,200 都市計画道路・扇台愛宕公園線をはじめとする街路築造工事及び汚水管布設工事等を実施し、扇台土地区画整理区域内の事 業未了地区のうち78.6haの区域について、公共施設を計画的に整備し、良好な居住空間の形成と土地の利用増進を図る。

狭山台土地区画整理事業特別会計繰出金 185,000 113,500 都市計画道路・根岸二本木線をはじめとする街路築造工事及び雨水・汚水管布設工事等を実施し、入間市複合機能都市整備計 画の方針に基づき、新市街地としての土地区画整理事業による都市基盤整備を図る。

(11)

所 属 課 事    業    名 18年度事業費 17年度事業費 備考 事      業      内      容

区画整理課 野田土地区画整理組合補助金 60,000 70,000 野田八木地区の宅地利用の増進と、公共施設の整備改善を図る。

消 防 課 自動車等購入費(常備) 33,720 80,510 本署の高規格救急車、指揮車及び藤沢分署の指令4号車を更新

消防活動研修費(救急救命士の養成等) 13,612 13,838 救急救命士の養成、消防大学校及び消防学校等の教育機関への入校経費

消防職員・消防団員被服整備 12,984 5,125 職員・消防団の被服や装備品の充実。入間市消防支援隊の発足に伴うヘルメット購入費

女性防火クラブ運営事業 877 930 女性防火クラブ員(27名)が一人暮らしの高齢者宅の防火相談や地域での防火指導を行う。

総 務 課 新河岸川(不老川)流域貯留浸透対策事業 1,700 0 新規 新河岸川(不老川)流域貯留浸透対策事業として、藤沢東小学校の実施設計を実施

宮寺小学校給食調理室増改築事業 48,612 0 新規 工事面積168㎡、検収室及び下処理室を新設する。

小・中学校校舎耐震診断 13,000 27,450 平成16年度から18年度で計画的に実施。18年度は東金子・宮寺・西武小学校、金子・西武中学校の計5校 金子小学校屋内運動場兼講堂大規模改造

事業 119,400 1,365 新規

金子小学校屋内運動場兼講堂の大規模改造事業を実施。建築年次は昭和46年3月、面積754㎡。工事内容:耐震 補強、老朽施設改造及び防音機能復旧工事

学校教育課 英語指導助手関係費 42,504 44,599 拡充 中学校全校配置に加え、 18年度より主に小学校での英語活動のため、1名を増員し英語教育に充実を図る。

心身障害児童・生徒介助員 15,769 11,687 拡充 15名(継続12名・新規3名)を配置する。 不登校対策事業(臨床心理士の報償を含

む) 2,570 1,300 拡充

不登校児童生徒の学校復帰を目指した「ひばり教室」に臨床心理士を配置し、相談活動を充実する。また、講演会、不 登校児童生徒の宿泊体験学習等の体験活動、広報活動等を含めた総合的な不登校対策を実施

私立幼稚園就園奨励費補助事業 123,030 106,018 私立幼稚園在園者への補助金

生涯学習課 青少年の船運営費 2,450 2,405 中学2年生22名を対象に、洋上での研修、北海道での野外活動、交流等の体験学習を通して、広い知識と豊かな心を 養うために実施

二本木公民館建替え建設事業 328,592 135,445 2ヵ年継続

事業

本年秋の開館を目指して実施。継続費年割額(17年度85,437千円、18年度328,487千円)、18年度予算は電波

障害アンテナ移転補償105千円を含む。

児童センター事業運営費 9,046 9,053 子どもたちの健康を増進し情操を豊かにするため、児童センターボランティア会と連携して、幼児から小中学生まで幅

広く参加できる体験活動を取り入れた各種の行事や教室等を開催

青少年活動推進事業運営費 1,609 2,050 地域や青少年活動団体等と協働して、青少年活動センターにおける生活体験、社会体験、自然体験等の青少年活動

を支援する事業を実施 体 育 課 黒須市民運動場(ソフトボール場)散水設備

設置事業 2,535 0 新規 ほこり対策として散水栓を新設することにより、利用者、近隣住民の利便等を図る。

運動場防球ネット改修事業 7,938 0 新規 老朽化した防球ネット(現行の高さ4.5m)を撤去し、ボールの飛散防止のため新たに約10mの防球ネットを設置する。

博 物 館 博学連携事業 4,901 5,509 博物館と学校が連携して、児童生徒の郷土学習や、総合的な学習を支援する。また、学芸員が学校、地域に出向く「出 前講座」を実施する。特別展「むかしのくらしと道具展」平成19年1月6日から2月12日に開催

アリットフェスタ開催事業 5,290 2,814 創作人形で再現する特別展「高橋まゆみ創作人形展」を開催。創作人形により、市内で失われつつある故郷の情景を

再現し、郷土に対する親しみを深める。開催は平成18年10月12日から12月3日迄

茶文化普及事業 1,367 1,550 お茶の博物館として、「アリットお茶大学」、「こどもお茶大学」を始め、季節の茶会、手揉み狭山茶の普及事業等を実施

特別展示事業 669 1,028 茶文化の普及と向上を目指し、特別展「第四回館蔵煎茶道具展」を18年4月29日から6月4日に開催

図 書 館 情報ネットワークシステム整備事業 42,471 42,256 ネットワークシステムを活用し、市民サービスの充実を図る。

西武分館屋上防水工事 10,000 0 新規 経年劣化により視聴覚室等に雨漏りが生じている西武分館の屋上の全面防水工事を実施

図書等整備事業 15,105 15,132 図書、ビデオ、CD等の図書館資料を購入

中央公民館 公民館事業運営費 12,352 12,909 中央公民館は全市的な事業の展開を図り、各地区公民館は地域に根ざした特徴のある講座や教室を実施

公民館文化活動事業 2,000 2,500 市民参加により演劇・人形劇・語り等の表現活動の集大成となる「ドラマフェスタin入間」を開催

参照

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